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11,750 字
- 1 -<br>
深圳市住房建设信息中心2020 年度<br>
部门决算<br>
目录<br>
一、深圳市住房建设信息中心概况<br>
(一)单位职责<br>
(二)机构设置<br>
二、深圳市住房建设信息中心2020 年度部门决算表<br>
(一)收入支出决算总表<br>
(二)收入决算表<br>
(三)支出决算表<br>
(四)财政拨款收入支出决算总表<br>
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表<br>
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br>
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br>
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表<br>
三、深圳市住房建设信息中心2020 年度部门决算情况<br>
说明<br>
四、名词解释<br>
- 2 -<br>
一、深圳市住房建设信息中心概况<br>
(一)单位职责<br>
深圳市住房建设信息中心的主要职责是:<br>
1.参与拟订住房建设系统信息化发展规划、年度计划;<br>
负责组织实施住房建设系统信息化发展规划、标准与规范。<br>
2.负责组织住房建设系统的信息系统开发、建设、管理、<br>
运行和维护工作;负责建立全市住房建设系统数据中心和数<br>
据交换平台,实现数据交换与共享。<br>
3.负责拟订住房建设系统的数据标准和规范,集成和管<br>
理相关数据,为住房建设工作提供数据支持。<br>
4.负责住房建设系统档案管理的事务性工作。<br>
5.承办主管部门交办的其他事项。<br>
(二)机构设置<br>
按照部门决算编报要求,深圳市住房建设信息中心纳入<br>
2020 年部门决算编报要求。<br>
深圳市住建信息中心内设综合档案部、项目部和系统部<br>
3 个部门,按照服务型政府发展趋势,把住建局各相关系统<br>
建设得更完善,并做好各系统的运维及安全保障等相关工<br>
作。<br>
- 3 -<br>
二、深圳市住房建设信息中心2020 年度部门决算表<br>
收入支出决算总表<br>
公开01 表<br>
单位:深圳市住房建设信息中心<br>
单位:万元<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
行次<br>
决算数<br>
项目<br>
行次<br>
决算数<br>
栏次<br>
1<br>
栏次<br>
2<br>
一、一般公共预算财政拨款<br>
收入<br>
1<br>
1,680.97 一、一般公共服务支出<br>
32<br>
0<br>
二、政府性基金预算财政拨<br>
款收入<br>
2<br>
0 二、外交支出<br>
33<br>
0<br>
三、国有资本经营预算财政<br>
拨款收入<br>
3<br>
0 三、国防支出<br>
34<br>
0<br>
四、上级补助收入<br>
4<br>
0 四、公共安全支出<br>
35<br>
五、事业收入<br>
5<br>
0 五、教育支出<br>
36<br>
1.19<br>
六、经营收入<br>
6<br>
0 六、科学技术支出<br>
37<br>
0<br>
七、附属单位上缴收入<br>
7<br>
0 七、文化旅游体育与传媒<br>
支出<br>
38<br>
0<br>
八、其他收入<br>
8<br>
0 八、社会保障和就业支出<br>
39<br>
0<br>
9<br>
九、卫生健康支出<br>
40<br>
0<br>
10<br>
十、节能环保支出<br>
41<br>
0<br>
11<br>
十一、城乡社区支出<br>
42<br>
1,601.59<br>
12<br>
十二、农林水支出<br>
43<br>
0<br>
13<br>
十三、交通运输支出<br>
44<br>
0<br>
14<br>
十四、资源勘探工业信息<br>
等支出<br>
45<br>
0<br>
15<br>
十五、商业服务业等支出<br>
46<br>
0<br>
16<br>
十六、金融支出<br>
47<br>
0<br>
17<br>
十七、援助其他地区支出<br>
48<br>
0<br>
18<br>
十八、自然资源海洋气象<br>
等支出<br>
49<br>
0<br>
19<br>
十九、住房保障支出<br>
50<br>
78.19<br>
- 4 -<br>
20<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
51<br>
0<br>
21<br>
二十一、国有资本经营预<br>
算支出<br>
52<br>
0<br>
22<br>
二十二、灾害防治及应急<br>
管理支出<br>
53<br>
0<br>
23<br>
二十三、其他支出<br>
54<br>
0<br>
24<br>
二十四、债务还本支出<br>
55<br>
0<br>
25<br>
二十五、债务付息支出<br>
56<br>
0<br>
26<br>
二十六、抗疫特别国债安<br>
排的支出<br>
57<br>
0<br>
本年收入合计<br>
27<br>
1,680.97<br>
本年支出合计<br>
58<br>
1,680.97<br>
使用非财政拨款结余<br>
28<br>
0 结余分配<br>
59<br>
0<br>
年初结转和结余<br>
29<br>
1.04 年末结转和结余<br>
60<br>
1.04<br>
30<br>
61<br>
总计<br>
31<br>
1,682.01 总计<br>
62<br>
1,682.01<br>
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。<br>
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br>
收入决算表<br>
公开02 表<br>
单位:深圳市住房建设信息中心<br>
单位:万元<br>
项目<br>
本年收入<br>
合计<br>
财政拨款<br>
收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
事业<br>
收入<br>
经营<br>
收入<br>
附属<br>
单位<br>
上缴<br>
收入<br>
其他收<br>
入<br>
功能分类科目编<br>
码<br>
科目名称<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
合计<br>
1,680.97 1,680.97<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
205<br>
教育支出<br>
1.19<br>
1.19<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
20508<br>
进修及培训<br>
1.19<br>
1.19<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
2050803<br>
培训支出<br>
1.19<br>
1.19<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
212<br>
城乡社区支出<br>
1,601.59 1,601.59<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
21299<br>
其他城乡社区支出<br>
1,601.59 1,601.59<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
2129901<br>
其他城乡社区支出<br>
1,601.59 1,601.59<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
- 5 -<br>
221<br>
住房保障支出<br>
78.19<br>
78.19<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
78.19<br>
78.19<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
78.19<br>
78.19<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。<br>
支出决算表<br>
公开03<br>
表<br>
单位:深圳市住房建设信息中心<br>
单位:万元<br>
项目<br>
本年支出合<br>
计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
上缴<br>
上级<br>
支出<br>
经营<br>
支出<br>
对附属<br>
单位补<br>
助支出<br>
功能分类科<br>
目编码<br>
科目名称<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
合计<br>
1,680.97<br>
740.17<br>
940.80<br>
0<br>
0<br>
0<br>
205<br>
教育支出<br>
1.19<br>
0<br>
1.19<br>
0<br>
0<br>
0<br>
20508<br>
进修及培训<br>
1.19<br>
0<br>
1.19<br>
0<br>
0<br>
0<br>
2050803<br>
培训支出<br>
1.19<br>
0<br>
1.19<br>
0<br>
0<br>
0<br>
212<br>
城乡社区支出<br>
1,601.59<br>
661.98<br>
939.61<br>
0<br>
0<br>
0<br>
21299<br>
其他城乡社区支出<br>
1,601.59<br>
661.98<br>
939.61<br>
0<br>
0<br>
0<br>
2129901<br>
其他城乡社区支出<br>
1,601.59<br>
661.98<br>
939.61<br>
0<br>
0<br>
0<br>
221<br>
住房保障支出<br>
78.19<br>
78.19<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
78.19<br>
78.19<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
78.19<br>
78.19<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
注:本表反映单位本年度各项支出情况。<br>
财政拨款收入支出决算总表<br>
公开04 表<br>
单位:深圳市住房建设信息中心<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
项目<br>
行次<br>
金额<br>
项目<br>
行次<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算财政<br>
拨款<br>
政府性<br>
基金预<br>
算财政<br>
拨款<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算财<br>
政拨款<br>
栏次<br>
1<br>
栏次<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
一、一般公共预<br>
算财政拨款<br>
1<br>
1,680.97 一、一般公共服务<br>
支出<br>
33<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
二、政府性基金<br>
2<br>
0 二、外交支出<br>
34<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
- 6 -<br>
预算财政拨款<br>
三、国有资本经<br>
营财政拨款<br>
3<br>
0 三、国防支出<br>
35<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
4<br>
四、公共安全支出<br>
36<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
5<br>
五、教育支出<br>
37<br>
1.19<br>
1.19<br>
0<br>
0<br>
6<br>
六、科学技术支出<br>
38<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
7<br>
七、文化旅游体育<br>
与传媒支出<br>
39<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
8<br>
八、社会保障和就<br>
业支出<br>
40<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
9<br>
九、卫生健康支出<br>
41<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
10<br>
十、节能环保支出<br>
42<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
11<br>
十一、城乡社区支<br>
出<br>
43<br>
1,601.59 1,601.59<br>
0<br>
0<br>
12<br>
十二、农林水支出<br>
44<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
13<br>
十三、交通运输支<br>
出<br>
45<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
14<br>
十四、资源勘探工<br>
业信息等支出<br>
46<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
15<br>
十五、商业服务业<br>
等支出<br>
47<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
16<br>
十六、金融支出<br>
48<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
17<br>
十七、援助其他地<br>
区支出<br>
49<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
18<br>
十八、自然资源海<br>
洋气象等支出<br>
50<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
19<br>
十九、住房保障支<br>
出<br>
51<br>
78.19<br>
78.19<br>
0<br>
0<br>
20<br>
二十、粮油物资储<br>
备支出<br>
52<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
21<br>
二十一、国有资本<br>
经营预算支出<br>
53<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
22<br>
二十二、灾害防治<br>
及应急管理支出<br>
54<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
23<br>
二十三、其他支出<br>
55<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
24<br>
二十四、债务还本<br>
支出<br>
56<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
25<br>
二十五、债务付息<br>
支出<br>
57<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
26<br>
二十六、抗疫特别<br>
国债安排的支出<br>
58<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
本年收入合计<br>
27<br>
1,680.97<br>
本年支出合计<br>
59<br>
1,680.97 1,680.97<br>
0<br>
0<br>
- 7 -<br>
年初财政拨款结<br>
转和结余<br>
28<br>
1.04 年末财政拨款结转<br>
和结余<br>
60<br>
1.04<br>
1.04<br>
0<br>
0<br>
一般公共预算<br>
财政拨款<br>
29<br>
1.04 0<br>
61<br>
政府性基金预<br>
算财政拨款<br>
30<br>
0 0<br>
62<br>
国有资本经营<br>
预算财政拨款<br>
31<br>
0 0<br>
63<br>
总计<br>
32<br>
1,682.01 总计<br>
64<br>
1,682.01 1,682.01<br>
0<br>
0<br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算<br>
财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br>
一般公共预算财政拨款支出决算表<br>
公开05 表<br>
单位:深圳市住房建设信息中心<br>
单位:万元<br>
项目<br>
本年支出<br>
功能分类科目编<br>
码<br>
科目名称<br>
小计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
合计<br>
1,680.97<br>
740.17<br>
940.80<br>
205<br>
教育支出<br>
1.19<br>
0<br>
1.19<br>
20508<br>
进修及培训<br>
1.19<br>
0<br>
1.19<br>
2050803<br>
培训支出<br>
1.19<br>
0<br>
1.19<br>
212<br>
城乡社区支出<br>
1,601.59<br>
661.98<br>
939.61<br>
21299<br>
其他城乡社区支出<br>
1,601.59<br>
661.98<br>
939.61<br>
2129901<br>
其他城乡社区支出<br>
1,601.59<br>
661.98<br>
939.61<br>
221<br>
住房保障支出<br>
78.19<br>
78.19<br>
0<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
78.19<br>
78.19<br>
0<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
78.19<br>
78.19<br>
0<br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。<br>
- 8 -<br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>
公开06 表<br>
单位:深圳市住房建设信息中心<br>
单位:万元<br>
人员经费<br>
公用经费<br>
科目<br>
编码<br>
科目名称<br>
决算数<br>
科目编<br>
码<br>
科目名称<br>
决算数科目<br>
编码<br>
科目名称<br>
决算<br>
数<br>
301<br>
工资福利支出<br>
640.49302<br>
商品和服务支<br>
出<br>
88.74 307<br>
债务利息及费用支<br>
出<br>
0<br>
30101<br>
基本工资<br>
182.2430201<br>
办公费<br>
13.24 30701<br>
国内债务付息<br>
0<br>
30102<br>
津贴补贴<br>
289.9730202<br>
印刷费<br>
0 30702<br>
国外债务付息<br>
0<br>
30103<br>
奖金<br>
0 30203<br>
咨询费<br>
0 310<br>
资本性支出<br>
0<br>
30106<br>
伙食补助费<br>
0 30204<br>
手续费<br>
0 31001<br>
房屋建筑物购建<br>
0<br>
30107<br>
绩效工资<br>
0 30205<br>
水费<br>
6.33 31002<br>
办公设备购置<br>
0<br>
30108<br>
机关事业单<br>
位基本养老保<br>
险缴费<br>
54.1530206<br>
电费<br>
25.25 31003<br>
专用设备购置<br>
0<br>
30109<br>
职业年金缴<br>
费<br>
25.6330207<br>
邮电费<br>
3.58 31005<br>
基础设施建设<br>
0<br>
30110<br>
职工基本医<br>
疗保险缴费<br>
23.8730208<br>
取暖费<br>
31006<br>
大型修缮<br>
0<br>
30111<br>
公务员医疗<br>
补助缴费<br>
0 30209<br>
物业管理费<br>
33.21 31007<br>
信息网络及软件<br>
购置更新<br>
0<br>
30112<br>
其他社会保<br>
障缴费<br>
0.20 30211<br>
差旅费<br>
31008<br>
物资储备<br>
0<br>
30113<br>
住房公积金<br>
64.3430212<br>
因公出国<br>
(境)费用<br>
31009<br>
土地补偿<br>
0<br>
30114<br>
医疗费<br>
0 30213<br>
维修(护)<br>
费<br>
31010<br>
安置补助<br>
0<br>
30199<br>
其他工资福<br>
利支出<br>
0.09 30214<br>
租赁费<br>
31011<br>
地上附着物和青<br>
苗补偿<br>
0<br>
303<br>
对个人和家庭<br>
的补助<br>
10.9430215<br>
会议费<br>
0.38 31012<br>
拆迁补偿<br>
0<br>
30301<br>
离休费<br>
0 30216<br>
培训费<br>
0.58 31013<br>
公务用车购置<br>
0<br>
30302<br>
退休费<br>
0 30217<br>
公务接待费<br>
31019<br>
其他交通工具购<br>
置<br>
0<br>
30303<br>
退职(役)费<br>
0 30218<br>
专用材料费<br>
31021<br>
文物和陈列品购<br>
置<br>
0<br>
30304<br>
抚恤金<br>
0 30224<br>
被装购置费<br>
31022<br>
无形资产购置<br>
0<br>
30305<br>
生活补助<br>
0 30225<br>
专用燃料费<br>
31099<br>
其他资本性支出<br>
0<br>
30306<br>
救济费<br>
0 30226<br>
劳务费<br>
399<br>
其他支出<br>
0<br>
30307<br>
医疗费补助<br>
0 30227<br>
委托业务费<br>
39906<br>
赠与<br>
0<br>
- 9 -<br>
30308<br>
助学金<br>
0 30228<br>
工会经费<br>
3.27 39907<br>
国家赔偿费用支<br>
出<br>
0<br>
30309<br>
奖励金<br>
10.9430229<br>
福利费<br>
0.84 39908<br>
对民间非营利组<br>
织和群众性自治组<br>
织补贴<br>
0<br>
30310<br>
个人农业生<br>
产补贴<br>
0 30231<br>
公务用车运<br>
行维护费<br>
2.06 39999<br>
其他支出<br>
0<br>
30311<br>
代缴社会保<br>
险费<br>
0 30239<br>
其他交通费<br>
用<br>
0<br>
30399<br>
其他对个人<br>
和家庭的补助<br>
0 30240<br>
税金及附加<br>
费用<br>
0<br>
30299<br>
其他商品和<br>
服务支出<br>
0<br>
人员经费合计<br>
651.43<br>
公用经费合计<br>
88.74<br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br>
公开07 表<br>
单位:深圳市住房建设信息中心<br>
单位:万元<br>
预算数<br>
决算数<br>
合计<br>
因公出国<br>
(境)费<br>
公务用车购置及运行费<br>
公务<br>
接待<br>
费<br>
合计<br>
因公<br>
出国<br>
(境)<br>
费<br>
公务用车购置及<br>
运行费<br>
公务接<br>
待费<br>
小计<br>
公务用<br>
车购置<br>
费<br>
公务<br>
用车<br>
运行<br>
费<br>
小计<br>
公务<br>
用车<br>
购置<br>
费<br>
公务<br>
用车<br>
运行<br>
费<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
5.00<br>
0<br>
4.00<br>
0<br>
4.00<br>
1.00 2.06<br>
0<br>
2.06<br>
0 2.06<br>
0<br>
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算<br>
数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转<br>
资金安排的实际支出。<br>
- 10 -<br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br>
公开08 表<br>
单位:深圳市住房建设信息中心<br>
单位:万元<br>
项目<br>
年初结转和<br>
结余<br>
本年收入<br>
本年支出<br>
年末结转和<br>
结余<br>
功能分类科目编码<br>
科目名称<br>
小计<br>
基本支出项目支出<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
合计<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。<br>
2.本年度本表无发生额。<br>
国有资本经营预算财政拨款支出决算表<br>
公开09 表<br>
单位:深圳市住房建设信息中心<br>
单位:万元<br>
项目<br>
本年支出<br>
功能分类科目编码<br>
科目名称<br>
合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
合计<br>
0<br>
0<br>
0<br>
注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。<br>
2.本年度本表无发生额。<br>
- 11 -<br>
三、深圳市住房建设信息中心2020 年度部门决算情况<br>
说明<br>
(一)收入支出决算总体情况说明<br>
2020 年度部门决算本年收入合计1,680.97 万元,比<br>
2019 年度部门决算本年收入1,706.97 万元减少26 万元;<br>
2020 年部门决算本年支出合计1,680.97 万元,比2019 年度<br>
部门决算本年支出1,706.97 万元减少26 万元。主要原因为<br>
按相关规定厉行节约,压缩培训费等项目经费。<br>
(二)收入决算情况说明<br>
2020 年度部门决算本年收入合计1,680.97 万元,比<br>
2019 年度部门决算本年收入1,706.97 万元减少26 万元,主<br>
要原因为按相关规定厉行节约,压缩培训费等项目经费。<br>
(三)支出决算情况说明<br>
2020 年度部门决算本年支出合计1,680.97 万元,比<br>
2019 年度部门决算本年支出1,706.97 万元减少26 万元。主<br>
要原因为按相关规定厉行节约,压缩培训费等项目经费。<br>
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明<br>
2020 年度部门决算财政拨款本年收入1,680.97 万元,<br>
比2020 年度部门预算财政拨款本年收入1,555.29 万元多<br>
125.68 万元;2020年度部门决算财政拨款本年支出1,680.97<br>
- 12 -<br>
万元,比2020 年度部门预算财政拨款本年支出1,555.29 万<br>
元多125.68 万元。主要原因为人员变动,进行了增人增资。<br>
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br>
2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合<br>
计数、基本支出数、项目支出数分别为1,680.97 万元、740.17<br>
万元、940.8 万元,比2020 年度部门预算一般公共预算财政<br>
拨款支出本年合计数1,555.29 万元、基本支出数705.88 万<br>
元、项目支出数849.41 万元,分别多125.68 万元、多34.29<br>
万元、多91.39 万元。2020 年度部门决算一般公共预算财政<br>
拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数增加的主要<br>
原因是人员变动,进行了增人增资;以及根据工作开展的情<br>
况,相应增加项目支出财政拨款。<br>
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br>
2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数<br>
740.17 万元,比2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款<br>
基本支出数705.88 万元多34.29 万元。主要原因是:人员<br>
变动,进行了增人增资。<br>
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br>
况说明<br>
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。<br>
2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款开支的“三<br>
公”经费支出总额2.06 万元,与2020 年度部门预算一般<br>
- 13 -<br>
公共预算财政拨款开支的“三公”经费数5 万元相比,减少<br>
2.94 万元;与2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款开<br>
支的“三公”经费支出3.83 万元相比,减少1.77 万元。2020<br>
年“三公”经费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减<br>
少的主要原因:进一步贯彻落实中央八项规定精神,厉行节<br>
约,压缩三公经费。<br>
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。<br>
(1)因公出国(境)费。<br>
2020 年度因公出国(境)费决算数0 万元,2020 年度因<br>
公出国(境)费年初预算数0 万元,2019 年度因公出国(境)<br>
费决算数0 万元。2020 年度因公出国(境)费决算数与2020<br>
年预算数、2019 年决算数一致,我单位连续两年没有因公出<br>
国(境)事项,未有因公出国(境)费支出。<br>
(2)公务用车购置及运行。<br>
2020 年度部门决算公务用车购置及运行费支出2.06 万<br>
元,截至2020 年度12 月底,我单位公务用车保有量1 辆,<br>
公务用车运维2.06 万元。与2020 年度部门预算公务用车购<br>
置及运行费4 万元相比,减少1.94 万元;与2019 年度部门<br>
决算公务用车购置及运行费3.62 万元相比,减少1.56 万元。<br>
2020 年度公务用车购置及运行费决算数比2020 年预算数、<br>
2019 年决算数减少的主要原因:进一步贯彻落实中央八项规<br>
定精神及厉行节约要求,公务车运行维护费有所降低。<br>
- 14 -<br>
①公务用车运行维护费。2020 年度公务车运行维护费<br>
2.06 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、<br>
保险费等支出。与2020 年度预算数4 万元相比,减少1.93<br>
万元;与2019 年度决算数3.62 万元相比,减少1.56 万元。<br>
2020 年度公务用车运行维护费决算数比2020 年预算数、2019<br>
年决算数减少的主要原因:进一步贯彻落实中央八项规定精<br>
神及厉行节约要求,公务车运行维护费有所降低。<br>
②公务用车购置费。2020 年度公务用车购置费决算数0<br>
万元,2020 年度公务用车购置费年初预算数0 万元,2019 年<br>
度公务用车购置费决算数0 万元。2020 年度公务用车购置费<br>
决算数与2020 年预算数、2019 年决算数一致,我单位两年<br>
没有更新公务用车,未有公务用车购置费支出。<br>
(3)公务接待费。<br>
2020 年度公务接待费支出0 万元;2020 年度公务接待<br>
费决算数与2020 年度预算数1 万元相比,减少1 万元;与<br>
2019 年度决算数0.21 万元相比,减少0.21 万元。2020 年<br>
度公务接待费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减少<br>
的主要原因:进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约<br>
要求,公务接待费有所降低。<br>
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br>
2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。<br>
(九)国有资本经营预算财政拨款支出<br>
- 15 -<br>
2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。<br>
(十)预算绩效情况说明<br>
1.预算绩效管理工作开展情况。<br>
根据预算绩效管理要求,深圳市住房建设信息中心已按<br>
要求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划实<br>
施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情<br>
况,开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详<br>
见附件1)<br>
组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效<br>
自评,共有二级项目8 个,共涉及财政资金940.8 万元,占<br>
一般公共预算项目支出总额的100%。<br>
2.部门决算中项目绩效自评结果。<br>
深圳市住房建设信息中心在2020 年度部门决算中反映<br>
“信息基础设施及数据中心管理”等8 个项目绩效自评结果,<br>
具体各项目支出自评表,详见附件2。<br>
(1)“信息基础设施及数据中心管理”绩效自评综述:<br>
根据年初设定的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算<br>
数121.79 万元,执行数121.79 万元,预算执行率100%。项<br>
目绩效目标完成情况:该项目绩效目标已全部完成,做好<br>
2020 年业务系统的安全保障工作。发现的主要问题及原因:<br>
效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目实际成<br>
效细化效益指标。<br>
- 16 -<br>
(2)“住房建设信息系统建设管理”绩效自评综述:<br>
根据年初设定的目标,项目自评得分99.9 分。项目全年预<br>
算数259.6 万元,执行数256.79 万元,预算执行率99%。项<br>
目绩效目标完成情况:该项目绩效目标已全部完成,完成了<br>
信息系统登记保护测评,有效提高了专业技术人员专业技<br>
能。发现的主要问题及原因:部分指标值明确性、深入性有<br>
待加强。下一步改进措施:指标值设置将更符合项目实际,<br>
并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。<br>
(3)“2020 年电子政务运维”绩效自评综述:根据年<br>
初设定的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数<br>
37.41 万元,执行数37.41 万元,预算执行率100%。项目绩<br>
效目标完成情况:该项目绩效目标已全部完成,完成了电子<br>
政务即各类信息系统的运行维护。发现的主要问题及原因:<br>
效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据各类电子政<br>
务维护项目实际成效细化效益指标。<br>
(4)“档案整理”绩效自评综述:根据年初设定的目<br>
标,项目自评得分100 分。项目全年预算数88.59 万元,执<br>
行数88.59 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:<br>
该项目绩效目标已全部完成,通过采取一系列管理方法,确<br>
保档案及时、完整归档,安全长期保管和便捷利用,更好地<br>
对局内、局外提供档案查询利用服务。发现的主要问题及原<br>
因:效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目实<br>
- 17 -<br>
际成效细化效益指标。<br>
(5)“档案整理项目”绩效自评综述:根据年初设定<br>
的目标,项目自评得分87.5 分。项目全年预算数30 万元,<br>
执行数30 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:<br>
该项目绩效目标已全部完成,做好2020 年消防档案及时、<br>
完整归档,安全长期保管和便捷利用,更好地对局内、局外<br>
提供档案查询利用服务。发现的主要问题及原因:个别绩效<br>
目标设置有偏差。下一步改进措施:年初做预算绩效目标时<br>
更加全面的考虑各方面情况,以及完成各项工作时可能出现<br>
的各种问题,提前准备好应对措施。<br>
(6)“电子政务运维”绩效自评综述:根据年初设定<br>
的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数149.92 万<br>
元,执行数149.92 万元,预算执行率100%。项目绩效目标<br>
完成情况:该项目绩效目标已全部完成,做好2020 年以前<br>
电子政务即各类信息系统的运行维护工作。发现的主要问题<br>
及原因:效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项<br>
目实际成效细化效益指标。<br>
(7)“网站建设管理”绩效自评综述:根据年初设定<br>
的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数80.8 万元,<br>
执行数80.8 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情<br>
况:该项目绩效目标已全部完成,按照服务型政府网站发展<br>
趋势把我局网站及系统建设得更完善,更好的做到安全性、<br>
- 18 -<br>
易用性、友好性。发现的主要问题及原因:效益指标设置不<br>
够细化。下一步改进措施:根据网站建设管理项目,反映网<br>
站健康情况监测情况,发现漏洞,填报整改率,做到细化指<br>
标。<br>
(8)“预算准备金”绩效自评综述:根据年初设定的<br>
目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数34.91 万元,<br>
执行数34.91 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情<br>
况:该项目绩效目标已全部完成,通过预算准备金完成市住<br>
房建设信息中心新增工作维护。该项目稳步推进,做到了保<br>
障机构正常运转。发现的主要问题及原因:部分指标值明确<br>
性、深入性有待加强。下一步改进措施:指标值设置符合项<br>
目实际,并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧<br>
密相关。<br>
(十一)其他重要事项情况说明<br>
1.机关运行经费支出情况说明。<br>
本单位为财政核拨事业单位,无机关运行经费支出。<br>
2.政府采购支出情况说明。<br>
本单位2020 年度政府采购支出总额3.96 万元,其中:<br>
政府采购货物支出3.96 万元。授予中小企业合同金额3.96<br>
万元,占政府采购支出总额的100%;其中:授予小微企业合<br>
同金额3.96 万元,占政府采购支出总额的100%。<br>
3.国有资产占用情况说明。<br>
- 19 -<br>
截至2020 年12 月31 日,本单位共有车辆1 辆,其中<br>
其他用车1 辆,其他用车主要是综合保障业务用车;单价50<br>
万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备<br>
0 台(套)。<br>
4.单位需要说明的其他特殊事项。<br>
无。<br>
- 20 -<br>
四、名词解释<br>
(一)财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预<br>
算财政拨款。<br>
(二)其他收入:指除行政事业单位取得的除财政拨款<br>
收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位<br>
经营收入以外的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。<br>
(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条<br>
件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的<br>
资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经<br>
营收入和其他收入的结转和结余。<br>
(四)教育(类)支出:指政府教育事务支出。我单位主<br>
要用于业务培训教育支出。<br>
(五)城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出。<br>
包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公<br>
共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管<br>
理与监督支出等。<br>
(六)结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计<br>
算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金<br>
等。<br>
(七)年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预<br>
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟<br>
到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结<br>
- 21 -<br>
余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余<br>
(八)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常<br>
工作任务而发生的人员支出和公用支出。<br>
(九)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行<br>
政工作任务或事业发展目标所发生的支出。<br>
(十)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出<br>
国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因<br>
公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国<br>
际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费<br>
等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、<br>
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;<br>
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接<br>
待)支出。