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Record · 深圳市住房和建设局 ACC. 9279639

Shenzhen Housing Construction Information Center 2020 Department Final Accounts

深圳市住房建设信息中心2020年度部门决算

Issuer
深圳市住房和建设局
Date
2021-10-21 16:06:06
Instrument
other
Cited by
0
This document presents the audited final accounts of the Shenzhen Housing Construction Information Center for fiscal year 2020, detailing revenues, expenditures, and budget execution across various categories.
Full text · 原文 11,750 字
- 1 -<br> 深圳市住房建设信息中心2020 年度<br> 部门决算<br> 目录<br> 一、深圳市住房建设信息中心概况<br> (一)单位职责<br> (二)机构设置<br> 二、深圳市住房建设信息中心2020 年度部门决算表<br> (一)收入支出决算总表<br> (二)收入决算表<br> (三)支出决算表<br> (四)财政拨款收入支出决算总表<br> (五)一般公共预算财政拨款支出决算表<br> (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表<br> 三、深圳市住房建设信息中心2020 年度部门决算情况<br> 说明<br> 四、名词解释<br> - 2 -<br> 一、深圳市住房建设信息中心概况<br> (一)单位职责<br> 深圳市住房建设信息中心的主要职责是:<br> 1.参与拟订住房建设系统信息化发展规划、年度计划;<br> 负责组织实施住房建设系统信息化发展规划、标准与规范。<br> 2.负责组织住房建设系统的信息系统开发、建设、管理、<br> 运行和维护工作;负责建立全市住房建设系统数据中心和数<br> 据交换平台,实现数据交换与共享。<br> 3.负责拟订住房建设系统的数据标准和规范,集成和管<br> 理相关数据,为住房建设工作提供数据支持。<br> 4.负责住房建设系统档案管理的事务性工作。<br> 5.承办主管部门交办的其他事项。<br> (二)机构设置<br> 按照部门决算编报要求,深圳市住房建设信息中心纳入<br> 2020 年部门决算编报要求。<br> 深圳市住建信息中心内设综合档案部、项目部和系统部<br> 3 个部门,按照服务型政府发展趋势,把住建局各相关系统<br> 建设得更完善,并做好各系统的运维及安全保障等相关工<br> 作。<br> - 3 -<br> 二、深圳市住房建设信息中心2020 年度部门决算表<br> 收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 单位:深圳市住房建设信息中心<br> 单位:万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 决算数<br> 项目<br> 行次<br> 决算数<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 收入<br> 1<br> 1,680.97 一、一般公共服务支出<br> 32<br> 0<br> 二、政府性基金预算财政拨<br> 款收入<br> 2<br> 0 二、外交支出<br> 33<br> 0<br> 三、国有资本经营预算财政<br> 拨款收入<br> 3<br> 0 三、国防支出<br> 34<br> 0<br> 四、上级补助收入<br> 4<br> 0 四、公共安全支出<br> 35<br> 五、事业收入<br> 5<br> 0 五、教育支出<br> 36<br> 1.19<br> 六、经营收入<br> 6<br> 0 六、科学技术支出<br> 37<br> 0<br> 七、附属单位上缴收入<br> 7<br> 0 七、文化旅游体育与传媒<br> 支出<br> 38<br> 0<br> 八、其他收入<br> 8<br> 0 八、社会保障和就业支出<br> 39<br> 0<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 40<br> 0<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 41<br> 0<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 42<br> 1,601.59<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 43<br> 0<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 44<br> 0<br> 14<br> 十四、资源勘探工业信息<br> 等支出<br> 45<br> 0<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 46<br> 0<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 47<br> 0<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 48<br> 0<br> 18<br> 十八、自然资源海洋气象<br> 等支出<br> 49<br> 0<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 50<br> 78.19<br> - 4 -<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 51<br> 0<br> 21<br> 二十一、国有资本经营预<br> 算支出<br> 52<br> 0<br> 22<br> 二十二、灾害防治及应急<br> 管理支出<br> 53<br> 0<br> 23<br> 二十三、其他支出<br> 54<br> 0<br> 24<br> 二十四、债务还本支出<br> 55<br> 0<br> 25<br> 二十五、债务付息支出<br> 56<br> 0<br> 26<br> 二十六、抗疫特别国债安<br> 排的支出<br> 57<br> 0<br> 本年收入合计<br> 27<br> 1,680.97<br> 本年支出合计<br> 58<br> 1,680.97<br> 使用非财政拨款结余<br> 28<br> 0 结余分配<br> 59<br> 0<br> 年初结转和结余<br> 29<br> 1.04 年末结转和结余<br> 60<br> 1.04<br> 30<br> 61<br> 总计<br> 31<br> 1,682.01 总计<br> 62<br> 1,682.01<br> 注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。<br> 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br> 收入决算表<br> 公开02 表<br> 单位:深圳市住房建设信息中心<br> 单位:万元<br> 项目<br> 本年收入<br> 合计<br> 财政拨款<br> 收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 事业<br> 收入<br> 经营<br> 收入<br> 附属<br> 单位<br> 上缴<br> 收入<br> 其他收<br> 入<br> 功能分类科目编<br> 码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 1,680.97 1,680.97<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 205<br> 教育支出<br> 1.19<br> 1.19<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 20508<br> 进修及培训<br> 1.19<br> 1.19<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 2050803<br> 培训支出<br> 1.19<br> 1.19<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 1,601.59 1,601.59<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 1,601.59 1,601.59<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 2129901<br> 其他城乡社区支出<br> 1,601.59 1,601.59<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> - 5 -<br> 221<br> 住房保障支出<br> 78.19<br> 78.19<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 78.19<br> 78.19<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 78.19<br> 78.19<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。<br> 支出决算表<br> 公开03<br> 表<br> 单位:深圳市住房建设信息中心<br> 单位:万元<br> 项目<br> 本年支出合<br> 计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴<br> 上级<br> 支出<br> 经营<br> 支出<br> 对附属<br> 单位补<br> 助支出<br> 功能分类科<br> 目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 1,680.97<br> 740.17<br> 940.80<br> 0<br> 0<br> 0<br> 205<br> 教育支出<br> 1.19<br> 0<br> 1.19<br> 0<br> 0<br> 0<br> 20508<br> 进修及培训<br> 1.19<br> 0<br> 1.19<br> 0<br> 0<br> 0<br> 2050803<br> 培训支出<br> 1.19<br> 0<br> 1.19<br> 0<br> 0<br> 0<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 1,601.59<br> 661.98<br> 939.61<br> 0<br> 0<br> 0<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 1,601.59<br> 661.98<br> 939.61<br> 0<br> 0<br> 0<br> 2129901<br> 其他城乡社区支出<br> 1,601.59<br> 661.98<br> 939.61<br> 0<br> 0<br> 0<br> 221<br> 住房保障支出<br> 78.19<br> 78.19<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 78.19<br> 78.19<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 78.19<br> 78.19<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 注:本表反映单位本年度各项支出情况。<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 公开04 表<br> 单位:深圳市住房建设信息中心<br> 单位:万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 合计<br> 一般公共<br> 预算财政<br> 拨款<br> 政府性<br> 基金预<br> 算财政<br> 拨款<br> 国有资<br> 本经营<br> 预算财<br> 政拨款<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 一、一般公共预<br> 算财政拨款<br> 1<br> 1,680.97 一、一般公共服务<br> 支出<br> 33<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 二、政府性基金<br> 2<br> 0 二、外交支出<br> 34<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> - 6 -<br> 预算财政拨款<br> 三、国有资本经<br> 营财政拨款<br> 3<br> 0 三、国防支出<br> 35<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 36<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 5<br> 五、教育支出<br> 37<br> 1.19<br> 1.19<br> 0<br> 0<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 38<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 7<br> 七、文化旅游体育<br> 与传媒支出<br> 39<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 8<br> 八、社会保障和就<br> 业支出<br> 40<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 41<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 42<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 11<br> 十一、城乡社区支<br> 出<br> 43<br> 1,601.59 1,601.59<br> 0<br> 0<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 44<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 13<br> 十三、交通运输支<br> 出<br> 45<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 14<br> 十四、资源勘探工<br> 业信息等支出<br> 46<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 15<br> 十五、商业服务业<br> 等支出<br> 47<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 48<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 17<br> 十七、援助其他地<br> 区支出<br> 49<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 18<br> 十八、自然资源海<br> 洋气象等支出<br> 50<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 19<br> 十九、住房保障支<br> 出<br> 51<br> 78.19<br> 78.19<br> 0<br> 0<br> 20<br> 二十、粮油物资储<br> 备支出<br> 52<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 21<br> 二十一、国有资本<br> 经营预算支出<br> 53<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 22<br> 二十二、灾害防治<br> 及应急管理支出<br> 54<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 23<br> 二十三、其他支出<br> 55<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 24<br> 二十四、债务还本<br> 支出<br> 56<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 25<br> 二十五、债务付息<br> 支出<br> 57<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 26<br> 二十六、抗疫特别<br> 国债安排的支出<br> 58<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 本年收入合计<br> 27<br> 1,680.97<br> 本年支出合计<br> 59<br> 1,680.97 1,680.97<br> 0<br> 0<br> - 7 -<br> 年初财政拨款结<br> 转和结余<br> 28<br> 1.04 年末财政拨款结转<br> 和结余<br> 60<br> 1.04<br> 1.04<br> 0<br> 0<br> 一般公共预算<br> 财政拨款<br> 29<br> 1.04 0<br> 61<br> 政府性基金预<br> 算财政拨款<br> 30<br> 0 0<br> 62<br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款<br> 31<br> 0 0<br> 63<br> 总计<br> 32<br> 1,682.01 总计<br> 64<br> 1,682.01 1,682.01<br> 0<br> 0<br> 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算<br> 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 公开05 表<br> 单位:深圳市住房建设信息中心<br> 单位:万元<br> 项目<br> 本年支出<br> 功能分类科目编<br> 码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 1,680.97<br> 740.17<br> 940.80<br> 205<br> 教育支出<br> 1.19<br> 0<br> 1.19<br> 20508<br> 进修及培训<br> 1.19<br> 0<br> 1.19<br> 2050803<br> 培训支出<br> 1.19<br> 0<br> 1.19<br> 212<br> 城乡社区支出<br> 1,601.59<br> 661.98<br> 939.61<br> 21299<br> 其他城乡社区支出<br> 1,601.59<br> 661.98<br> 939.61<br> 2129901<br> 其他城乡社区支出<br> 1,601.59<br> 661.98<br> 939.61<br> 221<br> 住房保障支出<br> 78.19<br> 78.19<br> 0<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 78.19<br> 78.19<br> 0<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 78.19<br> 78.19<br> 0<br> 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。<br> - 8 -<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 单位:深圳市住房建设信息中心<br> 单位:万元<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 科目编<br> 码<br> 科目名称<br> 决算数科目<br> 编码<br> 科目名称<br> 决算<br> 数<br> 301<br> 工资福利支出<br> 640.49302<br> 商品和服务支<br> 出<br> 88.74 307<br> 债务利息及费用支<br> 出<br> 0<br> 30101<br> 基本工资<br> 182.2430201<br> 办公费<br> 13.24 30701<br> 国内债务付息<br> 0<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 289.9730202<br> 印刷费<br> 0 30702<br> 国外债务付息<br> 0<br> 30103<br> 奖金<br> 0 30203<br> 咨询费<br> 0 310<br> 资本性支出<br> 0<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0 30204<br> 手续费<br> 0 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0<br> 30107<br> 绩效工资<br> 0 30205<br> 水费<br> 6.33 31002<br> 办公设备购置<br> 0<br> 30108<br> 机关事业单<br> 位基本养老保<br> 险缴费<br> 54.1530206<br> 电费<br> 25.25 31003<br> 专用设备购置<br> 0<br> 30109<br> 职业年金缴<br> 费<br> 25.6330207<br> 邮电费<br> 3.58 31005<br> 基础设施建设<br> 0<br> 30110<br> 职工基本医<br> 疗保险缴费<br> 23.8730208<br> 取暖费<br> 31006<br> 大型修缮<br> 0<br> 30111<br> 公务员医疗<br> 补助缴费<br> 0 30209<br> 物业管理费<br> 33.21 31007<br> 信息网络及软件<br> 购置更新<br> 0<br> 30112<br> 其他社会保<br> 障缴费<br> 0.20 30211<br> 差旅费<br> 31008<br> 物资储备<br> 0<br> 30113<br> 住房公积金<br> 64.3430212<br> 因公出国<br> (境)费用<br> 31009<br> 土地补偿<br> 0<br> 30114<br> 医疗费<br> 0 30213<br> 维修(护)<br> 费<br> 31010<br> 安置补助<br> 0<br> 30199<br> 其他工资福<br> 利支出<br> 0.09 30214<br> 租赁费<br> 31011<br> 地上附着物和青<br> 苗补偿<br> 0<br> 303<br> 对个人和家庭<br> 的补助<br> 10.9430215<br> 会议费<br> 0.38 31012<br> 拆迁补偿<br> 0<br> 30301<br> 离休费<br> 0 30216<br> 培训费<br> 0.58 31013<br> 公务用车购置<br> 0<br> 30302<br> 退休费<br> 0 30217<br> 公务接待费<br> 31019<br> 其他交通工具购<br> 置<br> 0<br> 30303<br> 退职(役)费<br> 0 30218<br> 专用材料费<br> 31021<br> 文物和陈列品购<br> 置<br> 0<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0 30224<br> 被装购置费<br> 31022<br> 无形资产购置<br> 0<br> 30305<br> 生活补助<br> 0 30225<br> 专用燃料费<br> 31099<br> 其他资本性支出<br> 0<br> 30306<br> 救济费<br> 0 30226<br> 劳务费<br> 399<br> 其他支出<br> 0<br> 30307<br> 医疗费补助<br> 0 30227<br> 委托业务费<br> 39906<br> 赠与<br> 0<br> - 9 -<br> 30308<br> 助学金<br> 0 30228<br> 工会经费<br> 3.27 39907<br> 国家赔偿费用支<br> 出<br> 0<br> 30309<br> 奖励金<br> 10.9430229<br> 福利费<br> 0.84 39908<br> 对民间非营利组<br> 织和群众性自治组<br> 织补贴<br> 0<br> 30310<br> 个人农业生<br> 产补贴<br> 0 30231<br> 公务用车运<br> 行维护费<br> 2.06 39999<br> 其他支出<br> 0<br> 30311<br> 代缴社会保<br> 险费<br> 0 30239<br> 其他交通费<br> 用<br> 0<br> 30399<br> 其他对个人<br> 和家庭的补助<br> 0 30240<br> 税金及附加<br> 费用<br> 0<br> 30299<br> 其他商品和<br> 服务支出<br> 0<br> 人员经费合计<br> 651.43<br> 公用经费合计<br> 88.74<br> 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 单位:深圳市住房建设信息中心<br> 单位:万元<br> 预算数<br> 决算数<br> 合计<br> 因公出国<br> (境)费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务<br> 接待<br> 费<br> 合计<br> 因公<br> 出国<br> (境)<br> 费<br> 公务用车购置及<br> 运行费<br> 公务接<br> 待费<br> 小计<br> 公务用<br> 车购置<br> 费<br> 公务<br> 用车<br> 运行<br> 费<br> 小计<br> 公务<br> 用车<br> 购置<br> 费<br> 公务<br> 用车<br> 运行<br> 费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 5.00<br> 0<br> 4.00<br> 0<br> 4.00<br> 1.00 2.06<br> 0<br> 2.06<br> 0 2.06<br> 0<br> 注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算<br> 数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转<br> 资金安排的实际支出。<br> - 10 -<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 单位:深圳市住房建设信息中心<br> 单位:万元<br> 项目<br> 年初结转和<br> 结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和<br> 结余<br> 功能分类科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。<br> 2.本年度本表无发生额。<br> 国有资本经营预算财政拨款支出决算表<br> 公开09 表<br> 单位:深圳市住房建设信息中心<br> 单位:万元<br> 项目<br> 本年支出<br> 功能分类科目编码<br> 科目名称<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 0<br> 0<br> 0<br> 注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。<br> 2.本年度本表无发生额。<br> - 11 -<br> 三、深圳市住房建设信息中心2020 年度部门决算情况<br> 说明<br> (一)收入支出决算总体情况说明<br> 2020 年度部门决算本年收入合计1,680.97 万元,比<br> 2019 年度部门决算本年收入1,706.97 万元减少26 万元;<br> 2020 年部门决算本年支出合计1,680.97 万元,比2019 年度<br> 部门决算本年支出1,706.97 万元减少26 万元。主要原因为<br> 按相关规定厉行节约,压缩培训费等项目经费。<br> (二)收入决算情况说明<br> 2020 年度部门决算本年收入合计1,680.97 万元,比<br> 2019 年度部门决算本年收入1,706.97 万元减少26 万元,主<br> 要原因为按相关规定厉行节约,压缩培训费等项目经费。<br> (三)支出决算情况说明<br> 2020 年度部门决算本年支出合计1,680.97 万元,比<br> 2019 年度部门决算本年支出1,706.97 万元减少26 万元。主<br> 要原因为按相关规定厉行节约,压缩培训费等项目经费。<br> (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2020 年度部门决算财政拨款本年收入1,680.97 万元,<br> 比2020 年度部门预算财政拨款本年收入1,555.29 万元多<br> 125.68 万元;2020年度部门决算财政拨款本年支出1,680.97<br> - 12 -<br> 万元,比2020 年度部门预算财政拨款本年支出1,555.29 万<br> 元多125.68 万元。主要原因为人员变动,进行了增人增资。<br> (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出本年合<br> 计数、基本支出数、项目支出数分别为1,680.97 万元、740.17<br> 万元、940.8 万元,比2020 年度部门预算一般公共预算财政<br> 拨款支出本年合计数1,555.29 万元、基本支出数705.88 万<br> 元、项目支出数849.41 万元,分别多125.68 万元、多34.29<br> 万元、多91.39 万元。2020 年度部门决算一般公共预算财政<br> 拨款支出本年合计数、基本支出数、项目支出数增加的主要<br> 原因是人员变动,进行了增人增资;以及根据工作开展的情<br> 况,相应增加项目支出财政拨款。<br> (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出数<br> 740.17 万元,比2020 年度部门预算一般公共预算财政拨款<br> 基本支出数705.88 万元多34.29 万元。主要原因是:人员<br> 变动,进行了增人增资。<br> (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br> 况说明<br> 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。<br> 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款开支的“三<br> 公”经费支出总额2.06 万元,与2020 年度部门预算一般<br> - 13 -<br> 公共预算财政拨款开支的“三公”经费数5 万元相比,减少<br> 2.94 万元;与2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款开<br> 支的“三公”经费支出3.83 万元相比,减少1.77 万元。2020<br> 年“三公”经费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减<br> 少的主要原因:进一步贯彻落实中央八项规定精神,厉行节<br> 约,压缩三公经费。<br> 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。<br> (1)因公出国(境)费。<br> 2020 年度因公出国(境)费决算数0 万元,2020 年度因<br> 公出国(境)费年初预算数0 万元,2019 年度因公出国(境)<br> 费决算数0 万元。2020 年度因公出国(境)费决算数与2020<br> 年预算数、2019 年决算数一致,我单位连续两年没有因公出<br> 国(境)事项,未有因公出国(境)费支出。<br> (2)公务用车购置及运行。<br> 2020 年度部门决算公务用车购置及运行费支出2.06 万<br> 元,截至2020 年度12 月底,我单位公务用车保有量1 辆,<br> 公务用车运维2.06 万元。与2020 年度部门预算公务用车购<br> 置及运行费4 万元相比,减少1.94 万元;与2019 年度部门<br> 决算公务用车购置及运行费3.62 万元相比,减少1.56 万元。<br> 2020 年度公务用车购置及运行费决算数比2020 年预算数、<br> 2019 年决算数减少的主要原因:进一步贯彻落实中央八项规<br> 定精神及厉行节约要求,公务车运行维护费有所降低。<br> - 14 -<br> ①公务用车运行维护费。2020 年度公务车运行维护费<br> 2.06 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、<br> 保险费等支出。与2020 年度预算数4 万元相比,减少1.93<br> 万元;与2019 年度决算数3.62 万元相比,减少1.56 万元。<br> 2020 年度公务用车运行维护费决算数比2020 年预算数、2019<br> 年决算数减少的主要原因:进一步贯彻落实中央八项规定精<br> 神及厉行节约要求,公务车运行维护费有所降低。<br> ②公务用车购置费。2020 年度公务用车购置费决算数0<br> 万元,2020 年度公务用车购置费年初预算数0 万元,2019 年<br> 度公务用车购置费决算数0 万元。2020 年度公务用车购置费<br> 决算数与2020 年预算数、2019 年决算数一致,我单位两年<br> 没有更新公务用车,未有公务用车购置费支出。<br> (3)公务接待费。<br> 2020 年度公务接待费支出0 万元;2020 年度公务接待<br> 费决算数与2020 年度预算数1 万元相比,减少1 万元;与<br> 2019 年度决算数0.21 万元相比,减少0.21 万元。2020 年<br> 度公务接待费决算数比2020 年预算数、2019 年决算数减少<br> 的主要原因:进一步贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约<br> 要求,公务接待费有所降低。<br> (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。<br> (九)国有资本经营预算财政拨款支出<br> - 15 -<br> 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。<br> (十)预算绩效情况说明<br> 1.预算绩效管理工作开展情况。<br> 根据预算绩效管理要求,深圳市住房建设信息中心已按<br> 要求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划实<br> 施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情<br> 况,开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详<br> 见附件1)<br> 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效<br> 自评,共有二级项目8 个,共涉及财政资金940.8 万元,占<br> 一般公共预算项目支出总额的100%。<br> 2.部门决算中项目绩效自评结果。<br> 深圳市住房建设信息中心在2020 年度部门决算中反映<br> “信息基础设施及数据中心管理”等8 个项目绩效自评结果,<br> 具体各项目支出自评表,详见附件2。<br> (1)“信息基础设施及数据中心管理”绩效自评综述:<br> 根据年初设定的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算<br> 数121.79 万元,执行数121.79 万元,预算执行率100%。项<br> 目绩效目标完成情况:该项目绩效目标已全部完成,做好<br> 2020 年业务系统的安全保障工作。发现的主要问题及原因:<br> 效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目实际成<br> 效细化效益指标。<br> - 16 -<br> (2)“住房建设信息系统建设管理”绩效自评综述:<br> 根据年初设定的目标,项目自评得分99.9 分。项目全年预<br> 算数259.6 万元,执行数256.79 万元,预算执行率99%。项<br> 目绩效目标完成情况:该项目绩效目标已全部完成,完成了<br> 信息系统登记保护测评,有效提高了专业技术人员专业技<br> 能。发现的主要问题及原因:部分指标值明确性、深入性有<br> 待加强。下一步改进措施:指标值设置将更符合项目实际,<br> 并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关。<br> (3)“2020 年电子政务运维”绩效自评综述:根据年<br> 初设定的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数<br> 37.41 万元,执行数37.41 万元,预算执行率100%。项目绩<br> 效目标完成情况:该项目绩效目标已全部完成,完成了电子<br> 政务即各类信息系统的运行维护。发现的主要问题及原因:<br> 效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据各类电子政<br> 务维护项目实际成效细化效益指标。<br> (4)“档案整理”绩效自评综述:根据年初设定的目<br> 标,项目自评得分100 分。项目全年预算数88.59 万元,执<br> 行数88.59 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:<br> 该项目绩效目标已全部完成,通过采取一系列管理方法,确<br> 保档案及时、完整归档,安全长期保管和便捷利用,更好地<br> 对局内、局外提供档案查询利用服务。发现的主要问题及原<br> 因:效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目实<br> - 17 -<br> 际成效细化效益指标。<br> (5)“档案整理项目”绩效自评综述:根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分87.5 分。项目全年预算数30 万元,<br> 执行数30 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:<br> 该项目绩效目标已全部完成,做好2020 年消防档案及时、<br> 完整归档,安全长期保管和便捷利用,更好地对局内、局外<br> 提供档案查询利用服务。发现的主要问题及原因:个别绩效<br> 目标设置有偏差。下一步改进措施:年初做预算绩效目标时<br> 更加全面的考虑各方面情况,以及完成各项工作时可能出现<br> 的各种问题,提前准备好应对措施。<br> (6)“电子政务运维”绩效自评综述:根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数149.92 万<br> 元,执行数149.92 万元,预算执行率100%。项目绩效目标<br> 完成情况:该项目绩效目标已全部完成,做好2020 年以前<br> 电子政务即各类信息系统的运行维护工作。发现的主要问题<br> 及原因:效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项<br> 目实际成效细化效益指标。<br> (7)“网站建设管理”绩效自评综述:根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数80.8 万元,<br> 执行数80.8 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情<br> 况:该项目绩效目标已全部完成,按照服务型政府网站发展<br> 趋势把我局网站及系统建设得更完善,更好的做到安全性、<br> - 18 -<br> 易用性、友好性。发现的主要问题及原因:效益指标设置不<br> 够细化。下一步改进措施:根据网站建设管理项目,反映网<br> 站健康情况监测情况,发现漏洞,填报整改率,做到细化指<br> 标。<br> (8)“预算准备金”绩效自评综述:根据年初设定的<br> 目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数34.91 万元,<br> 执行数34.91 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情<br> 况:该项目绩效目标已全部完成,通过预算准备金完成市住<br> 房建设信息中心新增工作维护。该项目稳步推进,做到了保<br> 障机构正常运转。发现的主要问题及原因:部分指标值明确<br> 性、深入性有待加强。下一步改进措施:指标值设置符合项<br> 目实际,并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧<br> 密相关。<br> (十一)其他重要事项情况说明<br> 1.机关运行经费支出情况说明。<br> 本单位为财政核拨事业单位,无机关运行经费支出。<br> 2.政府采购支出情况说明。<br> 本单位2020 年度政府采购支出总额3.96 万元,其中:<br> 政府采购货物支出3.96 万元。授予中小企业合同金额3.96<br> 万元,占政府采购支出总额的100%;其中:授予小微企业合<br> 同金额3.96 万元,占政府采购支出总额的100%。<br> 3.国有资产占用情况说明。<br> - 19 -<br> 截至2020 年12 月31 日,本单位共有车辆1 辆,其中<br> 其他用车1 辆,其他用车主要是综合保障业务用车;单价50<br> 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备<br> 0 台(套)。<br> 4.单位需要说明的其他特殊事项。<br> 无。<br> - 20 -<br> 四、名词解释<br> (一)财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预<br> 算财政拨款。<br> (二)其他收入:指除行政事业单位取得的除财政拨款<br> 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位<br> 经营收入以外的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。<br> (三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条<br> 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的<br> 资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经<br> 营收入和其他收入的结转和结余。<br> (四)教育(类)支出:指政府教育事务支出。我单位主<br> 要用于业务培训教育支出。<br> (五)城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出。<br> 包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公<br> 共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管<br> 理与监督支出等。<br> (六)结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计<br> 算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金<br> 等。<br> (七)年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预<br> 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟<br> 到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结<br> - 21 -<br> 余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余<br> (八)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常<br> 工作任务而发生的人员支出和公用支出。<br> (九)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行<br> 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。<br> (十)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出<br> 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因<br> 公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国<br> 际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费<br> 等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、<br> 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;<br> 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接<br> 待)支出。