Full text · 原文
31,486 字
1<br>
2019 年广州市人民政府办公厅(本级) 部门决<br>
算 <br>
2<br>
目 录 <br>
第一部分 广州市人民政府办公厅(本级) 概况 <br>
一、部门主要职责 <br>
二、部门决算单位构成 <br>
第二部分 广州市人民政府办公厅(本级)2019 年部<br>
门决算表 <br>
一、收入支出决算总表 <br>
二、收入决算表 <br>
三、支出决算表 <br>
四、财政拨款收入支出决算总表 <br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
九、非税收入征缴情况表 <br>
第三部分广州市人民政府办公厅(本级)2019 年部门<br>
决算情况说明 <br>
第四部分广州市人民政府办公厅(本级) 部门整体绩<br>
效管理情况 <br>
第五部分 名词解释 <br>
3<br>
第一部分 广州市人民政府办公厅(本级) 概况 <br>
(一) 部门主要职责 <br>
1.负责市政府和市府办公厅的文电处理工作,草拟、审核、<br>
印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件。 <br>
2.负责市政府应急值守和政务值班工作。 <br>
3.负责市政府大型会议和重大活动的组织安排,指导、协调、<br>
督促市政府全市性会议(活动)会务工作。 <br>
4.组织开展调查研究,为市政府领导同志提供决策参考。 <br>
5.检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政<br>
府领导同志重要批示的贯彻执行情况。 <br>
6.组织办理人大代表议案、建议及政协提案。 <br>
7.搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信息资<br>
料;指导市政府系统的政务信息工作;组织、协调市政府工作部<br>
门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同志<br>
的重要政务活动;负责市政府信息公开工作,组织协调、指导推<br>
进、监督检查全市政务公开工作。 <br>
8.负责管理市政府大院,承担安全保卫和行政事务工作。 <br>
9.负责管理、监督市政府有关部门各项经费。 <br>
10.负责全市公务用车的管理工作。 <br>
11.负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。 <br>
12.负责市政府参事文史工作。 <br>
13.协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系,对<br>
4<br>
有关问题提出处理意见。 <br>
14.承办市政府领导同志交办的其他事项。 <br>
(二) 部门决算单位构成 <br>
我部门厅本级,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决<br>
算。 <br>
5<br>
第二部分 广州市人民政府办公厅(本级)2019 年部门决算表 <br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
一、一般公共预算财政拨款收入 <br>
1 <br>
19501.11 一、一般公共服务支出 <br>
27 <br>
10285.44 <br>
二、政府性基金预算财政拨款收入 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
28 <br>
0.00 <br>
三、上级补助收入 <br>
3 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
29 <br>
0.00 <br>
四、事业收入 <br>
4 <br>
0.00 四、公共安全支出 <br>
30 <br>
0.00 <br>
五、经营收入 <br>
5 <br>
0.00 五、教育支出 <br>
31 <br>
0.00 <br>
六、附属单位上缴收入 <br>
6 <br>
0.00 六、科学技术支出 <br>
32 <br>
98.16 <br>
七、其他收入 <br>
7 <br>
37.65 七、文化旅游体育与传媒支出 <br>
33 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
34 <br>
3793.44 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
35 <br>
610.82 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
36 <br>
0.00 <br>
6<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
38 <br>
0.00 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探信息等支出 <br>
40 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
41 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象等支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
45 <br>
4470.78 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
46 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、灾害防治及应急管理支<br>
出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、其他支出 <br>
48 <br>
291.47 <br>
本年收入合计 <br>
23 <br>
19538.76 <br>
本年支出合计 <br>
49 <br>
19550.11 <br>
7<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
用事业基金弥补收支差额 <br>
24 <br>
0.00 结余分配 <br>
50 <br>
0.00 <br>
年初结转和结余 <br>
25 <br>
740.11 <br>
年末结转和结余 <br>
51 <br>
728.76 <br>
总计 <br>
26 <br>
20278.87 <br>
总计 <br>
52 <br>
20278.87 <br>
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
8<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
19538.76 <br>
19501.11 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
37.65 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
10238.10 <br>
10238.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
10238.10 <br>
10238.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
7798.64 <br>
7798.64 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
1474.63 <br>
1474.63 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010309 <br>
参事事务 <br>
155.01 <br>
155.01 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010399 <br>
其他政府办公厅<br>
(室)及相关机构事<br>
务支出 <br>
809.82 <br>
809.82 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
206 <br>
科学技术支出 <br>
98.16 <br>
98.16 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20605 <br>
科技条件与服务 <br>
98.16 <br>
98.16 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2060503 <br>
科技条件专项 <br>
98.16 <br>
98.16 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
9<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
19538.76 <br>
19501.11 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
37.65 <br>
208 <br>
社会保障和就业支<br>
出 <br>
3793.44 <br>
3793.44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退<br>
休 <br>
2941.49 <br>
2941.49 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
归口管理的行政单<br>
位离退休 <br>
2674.50 <br>
2674.50 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业<br>
年金缴费支出 <br>
266.99 <br>
266.99 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20808 <br>
抚恤 <br>
235.82 <br>
235.82 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080801 <br>
死亡抚恤 <br>
235.82 <br>
235.82 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就<br>
业支出 <br>
616.13 <br>
616.13 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就<br>
业支出 <br>
616.13 <br>
616.13 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
642.82 <br>
609.17 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
33.65 <br>
10<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
19538.76 <br>
19501.11 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
37.65 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
158.66 <br>
158.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务<br>
支出 <br>
158.66 <br>
158.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
484.16 <br>
450.52 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
33.65 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
484.16 <br>
450.52 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
33.65 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
4470.78 <br>
4470.78 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
4470.78 <br>
4470.78 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
816.97 <br>
816.97 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
3653.82 <br>
3653.82 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
295.47 <br>
291.47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
4.00 <br>
22999 <br>
其他支出 <br>
295.47 <br>
291.47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
4.00 <br>
2299901 <br>
其他支出 <br>
295.47 <br>
291.47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
4.00 <br>
11 <br>
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
12<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
19550.11 <br>
16711.82 <br>
2838.29 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
10285.44 <br>
7838.43 <br>
2447.01 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
10285.44 <br>
7838.43 <br>
2447.01 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
7838.43 <br>
7838.43 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
1482.19 <br>
0.00 <br>
1482.19 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010309 <br>
参事事务 <br>
155.01 <br>
0.00 <br>
155.01 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010399 <br>
其他政府办公厅(室)<br>
及相关机构事务支出 <br>
809.82 <br>
0.00 <br>
809.82 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
206 <br>
科学技术支出 <br>
98.16 <br>
0.00 <br>
98.16 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20605 <br>
科技条件与服务 <br>
98.16 <br>
0.00 <br>
98.16 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2060503 <br>
科技条件专项 <br>
98.16 <br>
0.00 <br>
98.16 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
13<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
19550.11 <br>
16711.82 <br>
2838.29 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
3793.44 <br>
3793.44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退休 <br>
2941.49 <br>
2941.49 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
归口管理的行政单位<br>
离退休 <br>
2674.50 <br>
2674.50 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年<br>
金缴费支出 <br>
266.99 <br>
266.99 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20808 <br>
抚恤 <br>
235.82 <br>
235.82 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080801 <br>
死亡抚恤 <br>
235.82 <br>
235.82 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就业<br>
支出 <br>
616.13 <br>
616.13 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就业<br>
支出 <br>
616.13 <br>
616.13 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
610.82 <br>
609.17 <br>
1.65 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
158.66 <br>
158.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
14<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
19550.11 <br>
16711.82 <br>
2838.29 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支<br>
出 <br>
158.66 <br>
158.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
452.17 <br>
450.52 <br>
1.65 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
452.17 <br>
450.52 <br>
1.65 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
4470.78 <br>
4470.78 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
4470.78 <br>
4470.78 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
816.97 <br>
816.97 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
3653.82 <br>
3653.82 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
291.47 <br>
0.00 <br>
291.47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22999 <br>
其他支出 <br>
291.47 <br>
0.00 <br>
291.47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2299901 <br>
其他支出 <br>
291.47 <br>
0.00 <br>
291.47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
15<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
一、一般公共预算财政拨款 <br>
1 <br>
19501.11 一、一般公共服务支出 <br>
28 <br>
10278.94 <br>
10278.94 <br>
0.00 <br>
二、政府性基金预算财政拨款 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
29 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
3 <br>
三、国防支出 <br>
30 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
4 <br>
四、公共安全支出 <br>
31 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
5 <br>
五、教育支出 <br>
32 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
6 <br>
六、科学技术支出 <br>
33 <br>
98.16 <br>
98.16 <br>
0.00 <br>
7 <br>
七、文化旅游体育与传媒支<br>
出 <br>
34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
35 <br>
3793.44 <br>
3793.44 <br>
0.00 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
36 <br>
609.17 <br>
609.17 <br>
0.00 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
16<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
40 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探信息等支出 <br>
41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象等<br>
支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
46 <br>
4470.78 <br>
4470.78 <br>
0.00 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、灾害防治及应急管<br>
理支出 <br>
48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、其他支出 <br>
49 <br>
291.47 <br>
291.47 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
23 <br>
19501.11 <br>
本年支出合计 <br>
50 <br>
19541.95 <br>
19541.95 <br>
0.00 <br>
年初财政拨款结转和结余 <br>
24 <br>
511.00 <br>
年末财政拨款结转和结余 <br>
51 <br>
470.16 <br>
470.16 <br>
0.00 <br>
一般公共预算财政拨款 <br>
25 <br>
511.00 <br>
52 <br>
17<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
政府性基金预算财政拨款 <br>
26 <br>
0.00 <br>
53 <br>
总计 <br>
27 <br>
20012.11 <br>
总计 <br>
54 <br>
20012.11 <br>
20012.11 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
18<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
19541.95 <br>
16711.82 <br>
2830.13 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
10278.94 <br>
7838.43 <br>
2440.51 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及相关机构事务 <br>
10278.94 <br>
7838.43 <br>
2440.51 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
7838.43 <br>
7838.43 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
1475.69 <br>
0.00 <br>
1475.69 <br>
2010309 <br>
参事事务 <br>
155.01 <br>
0.00 <br>
155.01 <br>
2010399 <br>
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 <br>
809.82 <br>
0.00 <br>
809.82 <br>
206 <br>
科学技术支出 <br>
98.16 <br>
0.00 <br>
98.16 <br>
20605 <br>
科技条件与服务 <br>
98.16 <br>
0.00 <br>
98.16 <br>
2060503 <br>
科技条件专项 <br>
98.16 <br>
0.00 <br>
98.16 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
3793.44 <br>
3793.44 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退休 <br>
2941.49 <br>
2941.49 <br>
0.00 <br>
19<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
19541.95 <br>
16711.82 <br>
2830.13 <br>
2080501 <br>
归口管理的行政单位离退休 <br>
2674.50 <br>
2674.50 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
266.99 <br>
266.99 <br>
0.00 <br>
20808 <br>
抚恤 <br>
235.82 <br>
235.82 <br>
0.00 <br>
2080801 <br>
死亡抚恤 <br>
235.82 <br>
235.82 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就业支出 <br>
616.13 <br>
616.13 <br>
0.00 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就业支出 <br>
616.13 <br>
616.13 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
609.17 <br>
609.17 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
158.66 <br>
158.66 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支出 <br>
158.66 <br>
158.66 <br>
0.00 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
450.52 <br>
450.52 <br>
0.00 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
450.52 <br>
450.52 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
4470.78 <br>
4470.78 <br>
0.00 <br>
20<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
19541.95 <br>
16711.82 <br>
2830.13 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
4470.78 <br>
4470.78 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
816.97 <br>
816.97 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
3653.82 <br>
3653.82 <br>
0.00 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
291.47 <br>
0.00 <br>
291.47 <br>
22999 <br>
其他支出 <br>
291.47 <br>
0.00 <br>
291.47 <br>
2299901 <br>
其他支出 <br>
291.47 <br>
0.00 <br>
291.47 <br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
21<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
301 <br>
工资福利支出 <br>
10384.16 302 <br>
商品和服务支出 <br>
1089.09 <br>
30101 <br>
基本工资 <br>
1292.37 30201 <br>
办公费 <br>
31.62 <br>
30102 <br>
津贴补贴 <br>
4231.04 30202 <br>
印刷费 <br>
23.83 <br>
30103 <br>
奖金 <br>
9.92 30203 <br>
咨询费 <br>
0.00 <br>
30106 <br>
伙食补助费 <br>
0.00 30204 <br>
手续费 <br>
0.03 <br>
30107 <br>
绩效工资 <br>
0.00 30205 <br>
水费 <br>
0.25 <br>
30108 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费 <br>
584.36 30206 <br>
电费 <br>
1.05 <br>
30109 <br>
职业年金缴费 <br>
266.99 30207 <br>
邮电费 <br>
92.03 <br>
30110 <br>
职工基本医疗保险缴费 <br>
8.80 30208 <br>
取暖费 <br>
0.00 <br>
30111 <br>
公务员医疗补助缴费 <br>
0.00 30209 <br>
物业管理费 <br>
2.83 <br>
30112 <br>
其他社会保障缴费 <br>
30.13 30211 <br>
差旅费 <br>
69.21 <br>
30113 <br>
住房公积金 <br>
816.97 30212 <br>
因公出国(境)费用 <br>
0.00 <br>
30114 <br>
医疗费 <br>
71.83 30213 <br>
维修(护)费 <br>
2.55 <br>
30199 <br>
其他工资福利支出 <br>
3071.76 30214 <br>
租赁费 <br>
0.00 <br>
22<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
303 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
5228.34 30215 <br>
会议费 <br>
0.29 <br>
30301 <br>
离休费 <br>
745.08 30216 <br>
培训费 <br>
11.25 <br>
30302 <br>
退休费 <br>
3638.08 30217 <br>
公务接待费 <br>
1.53 <br>
30303 <br>
退职(役)费 <br>
0.00 30218 <br>
专用材料费 <br>
0.00 <br>
30304 <br>
抚恤金 <br>
235.82 30224 <br>
被装购置费 <br>
0.00 <br>
30305 <br>
生活补助 <br>
8.31 30225 <br>
专用燃料费 <br>
0.00 <br>
30306 <br>
救济费 <br>
0.00 30226 <br>
劳务费 <br>
12.63 <br>
30307 <br>
医疗费补助 <br>
378.69 30227 <br>
委托业务费 <br>
23.94 <br>
30308 <br>
助学金 <br>
0.00 30228 <br>
工会经费 <br>
167.73 <br>
30309 <br>
奖励金 <br>
159.19 30229 <br>
福利费 <br>
132.62 <br>
30310 <br>
个人农业生产补贴 <br>
0.00 30231 <br>
公务用车运行维护费 <br>
139.93 <br>
30399 <br>
其他对个人和家庭的补助 <br>
63.18 30239 <br>
其他交通费用 <br>
231.20 <br>
30240 <br>
税金及附加费用 <br>
0.00 <br>
30299 <br>
其他商品和服务支出 <br>
144.57 <br>
307 <br>
债务利息及费用支出 <br>
0.00 <br>
23<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
30701 <br>
国内债务付息 <br>
0.00 <br>
30702 <br>
国外债务付息 <br>
0.00 <br>
310 <br>
资本性支出 <br>
10.23 <br>
31001 <br>
房屋建筑物购建 <br>
0.00 <br>
31002 <br>
办公设备购置 <br>
10.23 <br>
31003 <br>
专用设备购置 <br>
0.00 <br>
31005 <br>
基础设施建设 <br>
0.00 <br>
31006 <br>
大型修缮 <br>
0.00 <br>
31007 <br>
信息网络及软件购置更新 <br>
0.00 <br>
31008 <br>
物资储备 <br>
0.00 <br>
31009 <br>
土地补偿 <br>
0.00 <br>
31010 <br>
安置补助 <br>
0.00 <br>
31011 <br>
地上附着物和青苗补偿 <br>
0.00 <br>
31012 <br>
拆迁补偿 <br>
0.00 <br>
31013 <br>
公务用车购置 <br>
0.00 <br>
24<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
31019 <br>
其他交通工具购置 <br>
0.00 <br>
31021 <br>
文物和陈列品购置 <br>
0.00 <br>
31022 <br>
无形资产购置 <br>
0.00 <br>
31099 <br>
其他资本性支出 <br>
0.00 <br>
399 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
39906 <br>
赠与 <br>
0.00 <br>
39907 <br>
国家赔偿费用支出 <br>
0.00 <br>
39908 <br>
对民间非营利组织和群众性自治组<br>
织补贴 <br>
0.00 <br>
39999 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
人员经费合计 <br>
15612.50 <br>
公用经费合计 <br>
1099.32 <br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
25<br>
表7 <br>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
预算数 <br>
决算数 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
8 <br>
9 <br>
10 <br>
11 <br>
12 <br>
680.21 <br>
289.25 <br>
265.28 <br>
0.00 <br>
265.28 <br>
125.68 <br>
416.12 <br>
194.41 <br>
139.93 <br>
0.00 <br>
139.93 <br>
81.78 <br>
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前<br>
年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
26<br>
表8 <br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
年初结转和结余 <br>
本年收入 <br>
本年支出 <br>
年末结转和结余 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20822 <br>
大中型水库移民后期扶持<br>
基金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2082299 <br>
其他大中型水库移民后期<br>
扶持基金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
212 <br>
城乡社区支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21208 <br>
国有土地使用权出让收入<br>
及对应专项债务收入安排<br>
的支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2120801 <br>
征地和拆迁补偿支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21211 <br>
农业土地开发资金安排的<br>
支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2121100 <br>
农业土地开发资金安排的<br>
支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
27<br>
表8 <br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
年初结转和结余 <br>
本年收入 <br>
本年支出 <br>
年末结转和结余 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22908 <br>
彩票发行销售机构业务费<br>
安排的支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2290805 <br>
体育彩票销售机构的业务<br>
费支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2290808 <br>
彩票市场调控资金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22960 <br>
彩票公益金安排的支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2296003 <br>
用于体育事业的彩票公益<br>
金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。<br>
28<br>
表9 <br>
非税收入征缴情况表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅(本级) <br>
单位:万元 <br>
科目名称 <br>
合计 <br>
纳入预算管理已缴国库小计 <br>
纳入财政专户管理已缴财政专户小计 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
38.48 <br>
38.48 <br>
0.00 <br>
一、政府性基金收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
二、专项收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
三、行政事业性收费收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
四、罚没收入 <br>
36.96 <br>
36.96 <br>
0.00 <br>
一般罚没收入 <br>
36.96 <br>
36.96 <br>
0.00 <br>
其他一般罚没收入 <br>
36.96 <br>
36.96 <br>
0.00 <br>
五、国有资本经营收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
六、国有资源(资产)有偿使用收入 <br>
1.52 <br>
1.52 <br>
0.00 <br>
利息收入 <br>
0.01 <br>
0.01 <br>
0.00 <br>
其他利息收入 <br>
0.01 <br>
0.01 <br>
0.00 <br>
非经营性国有资产收入 <br>
1.51 <br>
1.51 <br>
0.00 <br>
行政单位国有资产处置收入 <br>
1.51 <br>
1.51 <br>
0.00 <br>
七、捐赠收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
八、政府住房基金收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
九、其他收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
29<br>
第三部分 广州市人民政府办公厅(本级)2019 年部门决<br>
算情况说明 <br>
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 <br>
广州市人民政府办公厅(本级) 2019 年度收、支总计<br>
20278.87 万元。与2018 年相比,收、支总计各增加3046.12 万<br>
元,增长17.7% 。主要是根据《广州市机构改革方案》,并入原<br>
广州市人民政府参事室(广州市人民政府文史研究馆)的人员支<br>
出和项目支出,增加涉及机构改革的项目支出,同时按规定增加<br>
人员基本支出等。 <br>
(一)年度收入总体情况 <br>
广州市人民政府办公厅(本级)2019 年度总收入20278.87 万<br>
元,其中本年收入19538.76 万元。具体情况如下: <br>
1.一般公共预算财政拨款收入19501.11 万元,比上年决算<br>
单位:万元 <br>
30<br>
数增加2980.59 万元,增长18.0%,主要变动情况:根据《广州<br>
市机构改革方案》,并入原广州市人民政府参事室(广州市人民<br>
政府文史研究馆)的人员经费和项目经费,增加涉及机构改革的<br>
项目经费,同时按规定增加人员基本支出经费等。 <br>
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持<br>
平。 <br>
3.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
4.事业收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.经营收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
6.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
7.其他收入37.65 万元,比上年决算数增加3.99 万元,增<br>
长11.9%,主要变动情况:增加《广州大典》与广州历史文化研<br>
究资助专项项目款4 万元。 <br>
(二)年度支出总体情况 <br>
广州市人民政府办公厅(本级)2019 年度总支出20278.87 <br>
万元,其中本年支出19550.11 万元。具体情况如下: <br>
1.基本支出16711.82 万元,比上年决算数增加2601.55 万<br>
元,增长18.4%,主要变动情况:根据《广州市机构改革方案》,<br>
并入原广州市人民政府参事室(广州市人民政府文史研究馆)的<br>
人员经费,同时按规定增加人员基本支出经费。 <br>
2.项目支出2838.29 万元,比上年决算数增加399.21 万元,<br>
增长16.4%,主要变动情况:根据《广州市机构改革方案》,并<br>
31<br>
入原广州市人民政府参事室(广州市人民政府文史研究馆)的项<br>
目经费,增加涉及机构改革的项目经费。 <br>
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 <br>
(一)2019 年度财政拨款收入说明 <br>
广州市人民政府办公厅(本级)2019 年度财政拨款收入合<br>
计19501.11 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入19501.11 <br>
万元,比上年决算数增加2980.59 万元,增长18.0%;主要变动<br>
情况:根据《广州市机构改革方案》,并入原广州市人民政府参<br>
事室(广州市人民政府文史研究馆)的人员经费和项目经费,增<br>
加涉及机构改革的项目经费,同时按规定增加人员基本支出经费<br>
等 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 <br>
万元,比上年增长--%(上年基数为0,不可比)。 <br>
(二)2019 年度财政拨款支出说明 <br>
广州市人民政府办公厅(本级)2019 年度财政拨款支出合<br>
计19541.95 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出19541.95 <br>
万元,比年初预算数增加3548.5 万元,增长22.2%;主要变动<br>
情况:根据《广州市机构改革方案》,并入原广州市人民政府参<br>
事室(广州市人民政府文史研究馆)的人员经费和项目经费,增<br>
32<br>
加涉及机构改革的项目经费,同时按规定增加人员基本支出经费<br>
等 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 <br>
万元,完成预算--%(预算数基数为0,不可比)。 <br>
分功能科目看,一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)<br>
及相关机构事务(款)行政运行(项)7,838.43 万元,占40.11%,<br>
主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人<br>
员支出和公用支出; <br>
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款)一般行政管理事务(项)1,475.69 万元,占7.55%,主要<br>
用于行政单位完成特定行政任务的支出; <br>
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款)参事事务(项)155.01 万元,占0.79%,主要用于政府参<br>
事事务方面的支出; <br>
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)809.82<br>
万元,占4.14%,主要用于本单位完成特定行政任务的支出; <br>
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)<br>
98.16 万元,占0.50%,主要用于完善本单位科技条件的支出; <br>
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口<br>
管理的行政单位离退休(项)2,674.50 万元,占13.69%,主要<br>
用于行政单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离<br>
33<br>
退休人员提供管理和服务所发生的工作支出; <br>
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关<br>
事业单位职业年金缴费支出(项)266.99 万元,占1.37%,主要<br>
用于单位实际缴纳的职业年金支出; <br>
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)235.82<br>
万元,占1.21%,主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费<br>
支出; <br>
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)<br>
其他社会保障和就业支出(项)616.13 万元,占3.15%,主要用<br>
于本单位按规定开支的社会保障缴费支出; <br>
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务<br>
支出(项)158.66 万元,占0.81%,主要用于本单位计划生育家<br>
庭法定性、政策性奖励支出; <br>
行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗<br>
(项)450.52 万元,占2.31%,主要用于根据实际情况开支行政<br>
单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出; <br>
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)<br>
816.97 万元,占4.18%,主要用于按照国家政策规定向职工发放<br>
的住房公积金支出; <br>
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)<br>
3,653.82 万元,占18.70%,主要用于按照国家政策规定向职工<br>
34<br>
发放的住房改革方面的支出; <br>
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)291.47 万<br>
元,占1.49%,主要用于本单位社会治安视频监控系统租赁和建<br>
设支出。 <br>
(三)2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br>
本部门2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般<br>
公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取<br>
得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般<br>
公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 <br>
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 <br>
本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出19541.95 万<br>
元,占本年支出合计的99.96% 。与2018 年相比,一般公共预算<br>
财政拨款支出增加3012.81 万元,增长18.2%。主要原因:根据<br>
《广州市机构改革方案》,并入原广州市人民政府参事室(广州<br>
市人民政府文史研究馆)的人员经费和项目经费,增加涉及机构<br>
改革的项目经费,同时按规定增加人员基本支出经费等。 <br>
主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)10,278.94 万<br>
元,占52.60%;科学技术支出(类)98.16 万元,占0.50%;社<br>
会保障和就业支出(类)3,793.44 万元,占19.41%;卫生健康<br>
支出(类)609.17 万元,占3.12%;住房保障支出(类)4,470.78<br>
万元,占22.88%;其他支出(类)291.47 万元,占1.49%。 <br>
35<br>
2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 <br>
2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15993.45 万<br>
元,支出决算19541.95 万元,完成年初预算的122.19% 。其中: <br>
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务(款)行政运行(项)7,838.43 万元,完成年初预算的<br>
118.36%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市机构改革<br>
方案》,并入原广州市人民政府参事室(广州市人民政府文史研<br>
究馆)相关公用经费支出。 <br>
一般公共服务支出占, <br>
52.60%<br>
科学技术支出占, <br>
0.50%<br>
社会保障和就业支出<br>
占, 19.41%<br>
卫生健康支出, 3.12%<br>
住房保障支出占, <br>
22.88%<br>
其他支出, <br>
1.49%<br>
2019年度财政拨款支出决算数饼图<br>
36<br>
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务(款)一般行政管理事务(项)1,475.69 万元,完成年<br>
初预算的70.82%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市<br>
机构改革方案》,减少口岸通关工作补助、应急办专项等项目支<br>
出。 <br>
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务(款)参事事务(项)155.01 万元,完成年初预算的--%<br>
(预算数基数为0,不可比),主要是根据《广州市机构改革方<br>
案》,并入原广州市人民政府参事室(广州市人民政府文史研究<br>
馆)相关专项经费支出。 <br>
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)<br>
809.82 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比),<br>
主要用于本单位为完成特定行政任务的专项支出。 <br>
(5)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件<br>
专项(项)98.16 万元,完成年初预算的37.18%。预决算产生差<br>
异的主要原因是根据《广州市机构改革方案》,减少广州市政府<br>
综合应急平台相关项目支出。 <br>
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br>
归口管理的行政单位离退休(项)2,674.50 万元,完成年初预<br>
算的132.55%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市机构<br>
37<br>
改革方案》,原广州市人民政府参事室(广州市人民政府文史研<br>
究馆)并入市政府办公厅,相应增加退休人员经费支出。 <br>
(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br>
机关事业单位职业年金缴费支出(项)266.99 万元,完成年初<br>
预算的--%(预算数基数为0,不可比),主要是根据相关政策规<br>
定年中统一增加职业年金支出。 <br>
(8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)<br>
235.82 万元,完成年初预算的147.39%,主要用于按规定开支的<br>
抚恤金以及丧葬补助费支出。 <br>
(9)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出<br>
(款)其他社会保障和就业支出(项)616.13 万元,完成年初<br>
预算的105.74%,主要是按实际人员情况开支的社会保障缴费支<br>
出。 <br>
(10)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生<br>
育事务支出(项)158.66 万元,完成年初预算的114.88%,主要<br>
用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。 <br>
(11)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单<br>
位医疗(项)450.52 万元,完成年初预算的103.57%,主要是根<br>
据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。 <br>
(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金<br>
(项)816.97 万元,完成年初预算的113.48%。预决算产生差异<br>
38<br>
的主要原因是根据《广州市机构改革方案》,原广州市人民政府<br>
参事室(广州市人民政府文史研究馆)并入市政府办公厅,相应<br>
增加住房改革支出。 <br>
(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)<br>
3,653.82 万元,完成年初预算的137.10%。预决算产生差异的主<br>
要原因是根据《广州市机构改革方案》,原广州市人民政府参事<br>
室(广州市人民政府文史研究馆)并入市政府办公厅,相应增加<br>
住房改革支出。 <br>
(14)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)291.47<br>
万元,完成年初预算的95.69%。主要用于本单位社会治安视频<br>
监控系统租赁和建设支出。 <br>
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br>
本部门2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映<br>
的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出<br>
明细情况。 <br>
本部门2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出<br>
16711.82 万元,比年初预算数增加 3,370.80 万元,完成年初<br>
预算的125.27% 。主要原因:根据《广州市机构改革方案》,并<br>
入原广州市人民政府参事室(广州市人民政府文史研究馆)的人<br>
员经费,同时按规定增加人员基本支出经费。 <br>
其中,人员经费15612.5 万元,主要包括工资福利支出<br>
39<br>
10384.16 万元、对个人和家庭的补助5228.34 万元; 公用经费<br>
1099.32 万元,包括商品和服务支出1089.09 万元、其他资本性<br>
支出0 万元。 <br>
(五)政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br>
1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br>
本部门2019 年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元。支<br>
出0 万元,与2018 年度相比增加0 万元, 增长--%(上年基数<br>
为0,不可比); 比年初预算数增加0 万元 ,完成年初预算的--%<br>
(预算数基数为0,不可比) 。其中基本支出0 万元,项目支出<br>
0 万元。 <br>
2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 <br>
本年度无此项支出。 <br>
三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br>
算情况说明 <br>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br>
广州市人民政府办公厅(本级)2019 年度“三公”经费财政<br>
拨款支出决算为416.12 万元,完成预算680.21 万元的61.2% 。<br>
其中:因公出国(境)费支出决算为194.41 万元,完成预算289.25 <br>
万元的67.2% ;公务用车购置及运行费支出决算为139.93 万元,<br>
完成预算265.28 万元的52.7% ;公务接待费支出决算为81.78 万<br>
元,完成预算125.68 万元的65.1% 。 <br>
2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:<br>
40<br>
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控<br>
制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 <br>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br>
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)<br>
费194.41 万元,占46.7% ;公务用车购置及运行费支出139.93<br>
万元,占33.6% ;公务接待费支出81.78 万元,占19.7% 。具体<br>
情况如下: <br>
1.因公出国(境)费支出194.41 万元。全年使用财政拨款<br>
安排厅机关 个单位出国团组40 个、累计53 人次。开支内容包括:<br>
(1)参加国际会议支出76.08 万元,主要用于参加第49 届世界<br>
经济论坛年会、第三届“气候创新”年会、第九届迪拜国际投资<br>
年会、第八届韩国-广东发展交流会、德国柏林国际电子消费展<br>
会等支出;(2)出国谈判、工作磋商、交流活动支出117.39 万<br>
元,主要用于赴日本、墨西哥、奥地利、波兰、荷兰、德国、瑞<br>
典、香港、澳门等地,贯彻落实国家、省和市有关政策和战略部<br>
署,开展非政府组织参与社区治理与社会福利项目洽谈引进对<br>
接、学习和交流国外在国际范围城市规划、城市生态绿化与宜居<br>
环境建设主题花园公园管理与运作模式经验做法,开展营商环境<br>
办理建筑许可、水环境保护与水污染治理方面交流活动,促进在<br>
高层互访、商务、旅游、文化、港口、侨务等领域的务实合作;<br>
(3)境外业务培训0.94 万元,主要用于参加“区域协调发展与<br>
基础设施互联互通”专题培训班费用。 <br>
41<br>
2.公务用车购置及运行维护费支出139.93 万元。其中:公<br>
务用车购置支出为0 万元,2019 年公务用车购置数0 辆。公务用<br>
车运行及维护支出139.93 万元,2019 年厅机关 公务用车保有量<br>
为81 辆,主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、<br>
维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。其他说<br>
明:公务用车运行维护费支出包含不纳入我厅编制的1 辆派驻纪<br>
检组用车费用。 <br>
3.公务接待费支出81.78 万元。主要用于召开会议、考察调<br>
研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发<br>
生的费用,包括餐饮、交通等 。2019 年厅机关 共接待国外来访<br>
团组16 个,来访外宾273 人次;发生国内接待194 次,接待人<br>
数共2619 人,主要包括与相关来访单位交流工作情况及接受相<br>
关部门检查指导工作发生的接待支出等。 <br>
因公出国(境)费占, <br>
46.70%<br>
公务用车购置及运行维护<br>
费占, 33.60%<br>
公务接待费占, 19.70%<br>
2019年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图<br>
42<br>
(三)会议费一般公共预算财政拨款支出情况 <br>
会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文<br>
件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市人民政府办公厅 部<br>
门2019 年度会议费决算4.13 万元,与年初预算相比,减少22.87 <br>
万元,完成预算27 万元的15.3% 。主要原因厉行勤俭节约,减<br>
少会议费支出。 <br>
全年开支较大的会议分别是: <br>
2019 年度参事工作会历时2 天,参会人数23 人,共支出1.62<br>
万元,占会议费39.23%,其中:场地租用费0.36 万元,房租费<br>
0.78 万元,会议伙食费0.48 万元; <br>
纪念吴子复诞辰120 周年座谈会历时1 天,参会人数60 人,<br>
共支出1.47 万元,占会议费35.59%,其中:场地租用费1.06<br>
万元,资料费0.1 万元,会议伙食费0.3 万元,水牌制作费0.01<br>
万元; <br>
2018 年广州共建文明口岸社会监督活动会历时1 天,参会<br>
人数50 人,共支出0.74 万元,占会议费17.92%,其中:中场<br>
地租用费0.28 万元,车辆租用费0.2 万元,会议伙食费0.26 万<br>
元; <br>
参加由海南省政府、中国工程院等单位共同举办的第四届深<br>
海能源大会,会议历时2 天,参会人数1 人,共支出0.28 万元,<br>
占会议费6.78%,其中:参会注册费0.28 万元。 <br>
四、其他重要事项的情况说明 <br>
43<br>
(一)机关运行经费支出情况 <br>
2019 年本部门机关运行经费支出1099.32 万元,比年初预<br>
算数减少31.76 万元,降低2.8%。 主要增减变动情况是:厉行<br>
勤俭节约,压减机关运行经费支出。 <br>
(二)政府采购支出情况说明 <br>
2019 年本部门政府采购支出总额752.04 万元,其中:政府<br>
采购货物支出308.52 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采<br>
购服务支出443.51 万元。授予中小企业合同金额704.07 万元,<br>
占政府采购支出总额的93.62%,其中:授予小微企业合同金额0<br>
万元,占政府采购支出总额的0%。 <br>
(三)国有资产占用情况 <br>
截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆81 辆,其中,岗<br>
位保障用车12 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车6 辆、执<br>
法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车62 辆,其<br>
他用车主要是市政府机关调研、接待用车等; 单价50 万元以上<br>
通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br>
(四)非税收入征缴情况说明。 <br>
本部门2019 年度各类非税收入合计38.48 万元,纳入预算<br>
管理已缴国库38.48 万元;纳入财政专户管理已缴国库0 万元。<br>
其中:政府性基金收入0 万元,占0.0% ,包括0 项收入 ;专项<br>
收入0 万元,占0.0% ,包括0 项收入 ;行政事业性收费收入0 万<br>
元,占0.0%,包括0 项收入 ;罚没收入36.96 万元,占96.0%,<br>
44<br>
包括其他一般罚没收入36.96 万元 ;国有资本经营收入0 万元,<br>
占0.0%,包括0 项收入 ;国有资源(资产)有偿使用收入1.52 <br>
万元,占4.0%,包括其他利息收入0.01 万元,行政单位国有资<br>
产处置收入1.51 万元 ;捐赠收入0 万元,占0.0%,包括0 项收<br>
入 ;政府住房基金收入0 万元,占0.0%,包括0 项收入 ;其他<br>
收入0 万元,占 0.0%,包括0 项收入。 <br>
45<br>
第四部分 部门整体绩效管理情况 <br>
根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财<br>
政预算绩效管理的要求,我厅积极推进预算绩效管理,有效开展<br>
部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作,从评价<br>
情况来看,我厅基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任<br>
务,紧紧围绕全市中心工作,认真落实全面从严治党主体责任,<br>
提高政治站位、加强审核把关,立足服务大局、强化统筹协调,<br>
勇于创新求变、争做表率示范,充分发挥市政府系统运转中枢、<br>
领导参谋助手和服务保障后勤部的作用,高标准完成全年各项工<br>
作任务。 <br>
组织申报2019 年度预算项目支出绩效目标37 项,申报覆盖<br>
率100%,其中向社会公开项目支出绩效目标37 项,公开覆盖率<br>
100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系,编<br>
报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效<br>
目标的有效管理,对推动本部门预算管理取得良好的效果,对提<br>
升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。 <br>
年中,对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控,共<br>
涉及资金2,830.13 万元,其中500 万以上的项目1 项、涉及资<br>
金784 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理,对推动本部<br>
门预算管理进一步强化,对提升部门预算绩效管理有重要作用。 <br>
在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,我厅开<br>
展了一系列的绩效评价管理工作。 <br>
46<br>
一、项目(政策)绩效评价 <br>
(一)绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求,我<br>
部门组织对2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自<br>
评,共37 个项目,自评覆盖率达到100%,共涉及资金2,830.13<br>
万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目37 个,共2,830.13<br>
万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;绩效自评政府性<br>
基金支出项目0 个,共0 万元,占政府性基金预算项目支出总额<br>
的0%。 <br>
(二)绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我厅按要<br>
求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来<br>
看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,<br>
根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题,总结项目的实施<br>
经验、做法,及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金<br>
使用效果的意见、措施,并督促有关部门、单位落实。通过对绩<br>
效目标的有效管理,对推动本部门预算管理取得良好效果,对提<br>
升部门预算绩效管理具有重要意义,利用评价结果,及时调整和<br>
优化我厅及属下事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向<br>
和结构,合理配置资源,加强财务管理,提高财政支出资金的使<br>
用效益。 <br>
(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 <br>
1.项目绩效自评报告 <br>
我厅以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如<br>
47<br>
下: <br>
广州市人民政府办公厅信息化整体运维服务项目绩效评价<br>
报告 <br>
①项目概况 <br>
项目基本情况。 <br>
第一、项目立项及批复情况 <br>
我厅就2019 年度信息化整体运维项目,进行前期咨询、调<br>
研,结合本年度运维需求分析,提出了广州市政府办公厅信息化<br>
整体运维服务项目(2019 年度)的范围和规模,并编制项目建<br>
设方案,按有关规定完成项目申报、答辩等工作。 <br>
2018 年11 月6 日,广州市工业和信息化委员会印发《广州<br>
市工业和信息化委对市府办公厅2019 年政府投资信息化项目方<br>
案审核的意见》(穗工信审﹝2018﹞532 号),同意我厅信息化整<br>
体运维服务项目(2019 年度)立项。 <br>
第二、项目招投标和实施情况 <br>
项目通过公开招标等政府采购方式,选取了广州市恒联计算<br>
机科技有限公司、南京神州航天智能科技有限公司、北京远光通<br>
联科技有限公司、中国联通广州分公司等公司参与广州市政府办<br>
公厅2019 年度信息化整体运维服务项目。 <br>
项目通过巡检、维护、检修、分析、优化等技术手段,保障<br>
了信息系统的稳定运行,有效提高了资源的利用率。同时,项目<br>
通过安全策略、备份容灾策略等的优化调整,有效保障了信息系<br>
48<br>
统的数据安全;通过配置变更、运维审核、以及制定各项规章制<br>
度等管理手段,确保了运维过程的规范性及可追溯性,从而保障<br>
了信息系统的安全。项目服务期内的工作,很好地完成了既定的<br>
运维任务,系统运行稳定,实现了整体运维目标。 <br>
第三、项目验收情况 <br>
2019 年8 月29 日,项目通过我单位组织的用户初验。我厅<br>
根据市政务服务数据管理局(市信息化主管部门)关于项目终验<br>
的最新要求,完成了项目验收材料整理、组织专家评审、填报项<br>
目管理系统等终验工作。 <br>
项目资金情况。 <br>
第一、项目立项批复金额 <br>
根据《广州市工业和信息化委对市府办公厅2019 年政府投<br>
资信息化项目方案审核的意见》(穗工信审﹝2018﹞532 号)的<br>
要求,广州市政府办公厅信息化整体运维服务项目(2019 年度)<br>
的批复金额为457.5 万元。项目经费分两年下达,2019 年下达<br>
项目经费约71%即326 万元,2020 年下达项目经费约29%即131.5<br>
万元。 <br>
第二、项目经费使用情况 <br>
项目资金总下达额度为457.5 万元,项目实际合同金额为<br>
453.94 万元,实际已支付427.48 万元,支付百分比约为93.44%,<br>
剩余26.46 万计划项目终验后支付。 <br>
②项目绩效情况 <br>
49<br>
项目绩效目标。用好财政资金,结合“数字广州”的相关指<br>
导思想,以及市政府办公厅现有的基础设施和建设成果,围绕市<br>
政府办公厅信息化建设“建用并举、适时并轨”的工作思路,通<br>
过本项目建设,保障信息系统在政务管理应用中能够稳定运行,<br>
有效提升政府行政能力。保障标准统一、功能齐全、安全可靠的<br>
广州市电子政务信息平台稳定运行,通过政务信息平台的运行维<br>
护,创新工作方式,全面保障电子政务管理和行政工作的正常开<br>
展。 <br>
项目绩效目标完成情况。 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
完成情况 <br>
产出 <br>
建设任务<br>
完成情况 <br>
故障响应及<br>
时率 <br>
本项目实际完成率为100% <br>
核心系统运<br>
维覆盖率 <br>
本项目实际完成率为100% <br>
实际完成率 <br>
本项目实际完成率为100% <br>
完成及时率 <br>
本项目属于固定周期的项目,完成及时<br>
率为100%。本期服务期满,且服务满足<br>
合同要求。 <br>
效果 <br>
系统应用<br>
性能 <br>
系统功能可<br>
用性 <br>
本项目运维服务期间,处理机房环境、<br>
服务器存储、网络安全等系统事件307<br>
件。桌面设备服务1128 单。通过巡检发<br>
现排除隐患十几起,保障了系统的稳定<br>
运行;处理业务系统事件共1659 件。完<br>
成了安全检测12 次,综合安全威胁分析<br>
12 次,编写了1 份关于宏病毒处理的应<br>
急预案以及完成1 次应急演练,完成了<br>
对三个业务系统的2019 年度三级等保<br>
测评工作。 <br>
本项目运维服务期间,运维工程师<br>
定期对机房、服务器、网络设备等进行<br>
巡检,共完成服务器日常巡检277 次,<br>
网络设备、机房环境、核心系统巡检各<br>
52 次,月度巡检12 次。巡检发现问题<br>
包括:硬盘故障8 块,服务器电源故障<br>
系统稳定性 <br>
50<br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
完成情况 <br>
4 个,UPS 主机异常1 次,两个机房分别<br>
各一次灯管故障,两个机房分别各一次<br>
漏水。项目维护了1 套公文流转智能管<br>
理系统、1 套交换站机要文件交换流转<br>
自动化管理系统,确保系统全年顺畅高<br>
效运转。 <br>
③存在问题 <br>
一是运维实施过程中发现小部分应用服务器防病毒安全漏<br>
洞无法修复。由于服务器软件版本、性能及兼容性等客观条件,<br>
常规巡检过程发现的一些应用系统服务器无法安装常规防病毒<br>
软件; <br>
二是设备出现故障后维修时间过长。部分机房设备(如部分<br>
服务器、存储系统相关的易损件:电源、硬盘、内存等)出现故<br>
障时,由于原厂已不再提供服务,需请第三方进行维修,维修维<br>
护时间周期长。 <br>
④相关建议 <br>
一是,运维项目是年度常规项目,要坚决避免麻痹大意带来<br>
的隐患。要制定相关系统配置变更的管理规范,提升运维效率、<br>
控制运维风险。同时,针对核心应用系统要搭建测试环境,严格<br>
规范测试程序,测试无误后才可正式更新系统,确保核心系统的<br>
维护工作万无一失。应坚持居安思危的管理方法,在保障业务系<br>
统稳定运行的同时着手开展各项应急预案的编制及演练工作,确<br>
保系统出现故障时能够快速做出反应,快速恢复正常运行; <br>
二是加强市直有关兄弟单位的沟通,就政府投资信息化项目<br>
51<br>
政策的对接落实和项目管理的有利措施进行学习交流,了解其他<br>
单位信息化运维项目在招标采购、经费支付进度管理等方面的经<br>
验,进一步优化我厅信息化运维项目的实施管理办法,并不断在<br>
实践中加以优化改进。 <br>
(四)重点项目绩效评价报告。我厅2019 年度未发生由<br>
市财政部门委托第三方机构开展的绩效评价。 <br>
二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 <br>
按预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评<br>
价。部门整体财政资金支出19,550.11 万元,其中一般公共预算<br>
支出19,541.95 万元。从评价情况来看,我厅较好完成了2019<br>
年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩效情况<br>
较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 <br>
部门整<br>
体财政<br>
支出 <br>
支出总<br>
额(万<br>
元) <br>
19,550.11 <br>
部门整体预算完成率: <br>
98.71% <br>
其中:一<br>
般公共<br>
预算支<br>
出 <br>
19,541.95 <br>
年度目<br>
标 <br>
部门整体支出目标 <br>
部门整体目标完成情况 <br>
坚决全面贯彻落<br>
实习近平总书记视察<br>
广东、广州重要讲话<br>
精神,紧扣市委、市<br>
政府中心工作,进一<br>
步提高政治站位,强<br>
化参谋辅政和加强工<br>
作机制创新,努力推<br>
动全市经济社会平稳<br>
健康高质量发展 <br>
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯<br>
彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面贯彻习近平<br>
总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,坚决贯彻市委、市政府<br>
工作要求,深化全面从严治党,齐心协力,勇于担当,推动中心工作<br>
取得新进展,重点工作取得新突破,专项工作迈上新台阶。 <br>
52<br>
主要任<br>
务(重要<br>
事项) <br>
任务(重要事项)绩<br>
效目标 <br>
任务(重要事项)绩效目标完成情况 <br>
任务(重要<br>
事项)涉及<br>
实际支付财<br>
政资金(万<br>
元) <br>
紧扣全市<br>
中心工<br>
作,切实<br>
履行工作<br>
职责 <br>
践行新发展理<br>
念,高效率审定印发<br>
广州市推动高质量发<br>
展实施方案等政策文<br>
件,建立健全指标、<br>
政策、评价考核等六<br>
大体系 <br>
积极扩大有效投资,协助市领导研究部署重大项目<br>
“攻城拔寨”行动,推动全年固定资产投资“稳”中有<br>
“进”较快增长,进一步夯实经济高质量发展基础。密<br>
切关注经济增长新旧动能转换,积极协助推进新兴产业<br>
发展。 <br>
1,324.91 <br>
坚持改革促发<br>
展,改革谋未来。<br>
协助推进我市机构<br>
改革,政务服务改<br>
革,工业领域深化<br>
改革,财税体制改<br>
革等 <br>
协助推进我市机构改革有关工作,扎实做好办<br>
公用房调整、衔牌制作等工作。围绕政务服务改革,<br>
推动“数字政府”改革建设工作,促进政务服务资<br>
源深度整合,提升公共服务便捷化水平。围绕工业<br>
领域深化改革,研究办理村级工业园整治提升实施<br>
意见,促进十大价值创新园区建设和老旧工业园区<br>
升级改造,助力绿色工业发展。围绕财税体制改革,<br>
推动修订出台降低制造业企业成本实施意见等政<br>
策文件,激活市场主体活力,稳定市场预期。协助<br>
抢抓设立科创板机遇,推动一批企业上市,推进设<br>
立创新型期货交易所、粤港澳大湾区商业银行,支<br>
持各类金融机构在穗发展,积极防范金融风险和政<br>
府债务风险,稳定金融市场。 <br>
强化国际商贸<br>
中心功能,做好政<br>
策指引 <br>
优先办理优化营商环境的相关文件,推动出台<br>
营商环境改革2.0、3.0 版和建设外贸强市三年行动<br>
计划等重要政策。协助市领导研究推进电力、通信、<br>
工程建设领域审批制度改革,大幅压减审批时间,<br>
优化营商环境。组织专题会议研究跨境电商国际枢<br>
纽城市建设、琶洲口岸建设有关工作,助力第十四<br>
届中国邮轮产业发展大会、广州国际投资年会、第<br>
27 届广州博览会等大型国际会议活动成功举办,拓<br>
展广州国际“朋友圈”,打造重大招商平台。 <br>
配合市政府有<br>
关部门,进一步优<br>
化广州城市功能和<br>
管理 <br>
审核办理国土空间、轨道交通和城市更新等领<br>
域的专项规划,加快推进重点功能片区开发建设和<br>
国际综合交通枢纽建设,并积极争取中央印发支持<br>
广州实现老城市新活力建设新时代高质量发展示<br>
范区的意见,为城市高质量发展和品质提升提供政<br>
策支撑。助力共建广深港澳科技创新走廊,推进粤<br>
港澳大湾区国际科技创新中心和综合性国家科学<br>
中心建设。敢于攻坚克难,深入现场推动违法建设<br>
治理、生活垃圾分类处理等城市精细化管理等重点<br>
工作,提升城市面貌。 <br>
53<br>
坚持以人民为<br>
中心的发展理念,<br>
用心用情多办民生<br>
实事、多解民生之<br>
忧,努力建设宜居<br>
宜业宜游的优质生<br>
活圈。 <br>
协助市领导开展重大节日节前安全生产督导<br>
检查工作,积极有效防范重特大生产安全事故。审<br>
核办理广州市医疗救助办法、调整广州市城乡居民<br>
社会医疗保险和城乡居民大病医疗保险有关规定<br>
等文件,做好城乡居民社会医疗保险参保扩面工作<br>
和禽流感、登革热等重大传染病防控。助力稳定就<br>
业,协助市领导研究就业优先政策、职业年金实账<br>
积累、企业养老保险统筹等工作,推动落实高校毕<br>
业生和困难人员就业帮扶政策。助力养老服务业发<br>
展,审核印发全面放开养老服务市场提升养老服务<br>
质量等政策文件,落实老有所养措施。 <br>
当好参<br>
谋助手,<br>
着力推<br>
动政务<br>
服务提<br>
质增效 <br>
发挥中枢职<br>
能,强化政务统筹 <br>
规范高效做好市政府常务会议、领导调研和办<br>
公会议、市政府工作会议服务保障工作,全年共协<br>
助召开市政府常务会议33 次,制发市政府党组会<br>
议、市政府常务会议、市长办公会议、市政府工作<br>
会议等各类纪要310 件。顺利保障完成市政府党组<br>
“不忘初心、牢记使命”主题教育。严格落实中央<br>
和省“为基层减负”有关要求,会同市委办公厅制<br>
订《关于广州市整治形式主义为基层减负的具体措<br>
施》以及做好2018 年度市机关“办文质量与效率”<br>
考核工作,整治形式主义,2019 年以市政府名义下<br>
发至区的文件比上年下降52.7%。全市会议、考核<br>
分别压减30%、75%,从源头上压减文山会海。发<br>
挥中枢协调作用,认真做好与大湾区城市和华为科<br>
技、清华紫光等公司战略合作协议签署工作,推动<br>
重大项目落地。 <br>
452.42 <br>
善履职<br>
勇担当,<br>
提升服<br>
务保障<br>
水平 <br>
围绕进一步提<br>
高机关办公效率积<br>
极理机制、提效能、<br>
优服务,为提高城<br>
市治理现代化作出<br>
积极贡献 <br>
适应现代化办公发展的需要,圆满完成办公厅<br>
OA 系统的开发建设并实现新旧OA 系统的平稳过<br>
渡,推动办公系统更加安全便捷高效可靠。积极适<br>
应信息技术发展潮流,全面推进“智慧大院”建设。 <br>
446.77 <br>
下一步工作计划 <br>
2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,<br>
市政府办公厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为<br>
指导,贯彻落实党的十九届四中全会精神,认真落实全国政府秘<br>
书长和办公厅主任会议、省委十二届九次全会、市委十一届十次<br>
全会精神,践行宗旨意识,在推动治理体系和治理能力现代化中<br>
54<br>
积极作为,确保市委市政府各项决策部署落细落实。 <br>
第一、以政治建设为统领,进一步弘扬机关清风正气。对标<br>
十九大精神,旗帜鲜明讲政治,领导干部带头,全体党员干部增<br>
强政治定力,建设政治过硬、本领高强,让市委市政府满意、让<br>
人民群众放心的模范机关。牢固树立“四个意识”,坚定“四个<br>
自信”,坚决做到“两个维护”,始终同以习近平同志为核心的党<br>
中央保持高度一致。不断巩固主题教育经验成果,把“守初心、<br>
担使命,找差距、抓落实”作为一项重要的政治任务常抓不懈、<br>
常抓常新。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习<br>
近平总书记重要讲话精神作为机关党组会议第一议题,推动学习<br>
贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、<br>
往实里走。厅领导班子成员先学一步、学深一层,引导全厅干部<br>
把党的最新理论成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚<br>
履职尽责的思想自觉和实际行动,真正做到学思用贯通、知信行<br>
统一。 <br>
第二、以能力建设为核心,进一步提升“三服务”底气。充<br>
分发挥参谋辅政、综合协调、督查督办等核心职能,大力弘扬新<br>
时期的创新精神、工匠精神,坚持规范高效,精益求精,不断提<br>
高履职能力和“三服务”水平。立足全市中心工作,加强政策理<br>
论学习和形势分析研判,以及对市政府重点工作的研究分析,更<br>
好领会市政府领导工作思路和指示精神,注重提升市政府领导各<br>
项政务活动安排策划水平,提高议题设置能力。抓住粤港澳大湾<br>
55<br>
区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区重大机遇,充分<br>
用好省委办公厅、省政府办公厅支持广州推动“四个出新出彩”<br>
实现老城市新活力特事特办机制,从更高层次、更大格局谋划推<br>
动相关工作落地落实。严格执行中央“八项规定”及其实施细则,<br>
进一步优化市领导下基层调研的组织保障工作,多安排一些深入<br>
基层、深入企业、深入群众的调研,现场协调解决其困难和问题。<br>
进一步创新方式方法,推动厅机关干部沉下身去,更好地摸一摸<br>
基层“原生态”情况,学一学基层干部群众“接地气”的经验,<br>
不断从中获得营养,更好地推动市委市政府决策部署的贯彻落<br>
实。 <br>
第三、以机关建设为抓手,进一步凝聚干事创业人气。继续<br>
完善内部管理机制,加强办公厅机关自身建设,树立选人用人的<br>
正确导向,凝心聚力,展现办公厅的动力和活力,擦亮办公厅的<br>
金字招牌。提速增效,推进信息化建设。科学规范,高效做好财<br>
务管理。多措并举,提升后勤服务水平,引入精细化管理模式。<br>
牢记初心使命,恪守“五个坚持”,敢抓善为,砥砺实干,不断<br>
优化提升“三服务”工作水平,努力建设人民满意的服务型机关,<br>
为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献力量! <br>
56<br>
第五部分 名词解释 <br>
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br>
算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br>
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br>
财政补助收入。 <br>
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br>
的收入。 <br>
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动取得的收入。 <br>
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关<br>
规定上缴的收入。 <br>
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营<br>
收入”等以外的收入。 <br>
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨<br>
款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当<br>
年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年<br>
收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基<br>
金)弥补本年度收支缺口的资金。 <br>
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br>
业基金和职工福利基金等。 <br>
57<br>
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br>
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定<br>
继续使用的资金。 <br>
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br>
生的人员支出和公用支出。 <br>
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br>
展目标所发生的支出。 <br>
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br>
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br>
理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购<br>
置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工<br>
作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br>
训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购<br>
置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br>
保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公<br>
务接待(含外宾接待)支出。 <br>
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的<br>
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印<br>
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br>
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br>
公务用车运行维护费以及其他费用。