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59,737 字
- 1 -<br>
广州市人民政府办公厅<br>
2019 年部门预算<br>
- 2 -<br>
目<br>
录<br>
第一部分<br>
部门概况<br>
一、部门主要职责<br>
二、部门机构设置<br>
第二部分<br>
部门主要工作任务和目标<br>
一、确定工作目标所依据的政策<br>
二、部门整体及主要工作任务绩效目标<br>
第三部分<br>
部门预算安排情况说明<br>
一、部门预算收支情况总体说明<br>
二、部门预算收入预算情况说明<br>
三、部门预算支出预算情况说明<br>
四、部门转移支付预算情况<br>
五、“三公”经费预算情况<br>
六、机关运行经费安排情况<br>
七、政府采购情况<br>
八、国有资产占有使用情况<br>
九、重点项目预算绩效目标情况<br>
十、名词解释<br>
第四部分<br>
2019 年部门预算报表<br>
一、收支总体情况表<br>
二、收入总体情况表<br>
三、支出总体情况表<br>
四、财政拨款收支总体情况表<br>
- 3 -<br>
五、非税收入预算表<br>
六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br>
七、政府性基金预算支出情况表<br>
八、部门预算基本支出预算表<br>
九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br>
十、部门预算项目支出预算表<br>
十一、部门预算转移支付项目预算表<br>
十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表<br>
十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表<br>
十四、政府采购预算表<br>
十五、政府购买服务预算表<br>
- 4 -<br>
第一部分<br>
部门概况<br>
一、部门主要职责<br>
(一)负责市政府和市府办公厅的文电处理工作,草拟、审核、<br>
印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件;<br>
(二)负责市政府大型会议和重大活动的组织安排,指导、协<br>
调、督促市政府全市性会议(活动)会务工作;<br>
(三)组织开展调查研究,为市政府领导同志提供决策参考;<br>
(四)协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事<br>
件和重大事故,协调、督促相关应急管理工作;<br>
(五)组织办理人大代表议案、建议及政协提案;<br>
(六)搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信息<br>
资料;指导、考核市政府系统的政务信息工作;组织、协调市政府<br>
工作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同<br>
志的重要政务活动;<br>
(七)检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市<br>
政府领导同志重要批示的贯彻执行情况;<br>
(八)组织拟订口岸建设规划;负责口岸综合管理和协调工作;<br>
组织开展全市共建文明口岸活动;指导区、县级市口岸工作;<br>
(九)负责市政府信息公开工作,指导、协调全市政务公开工<br>
作;<br>
(十)协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系,对<br>
有关问题提出处理意见;<br>
(十一)负责全市小汽车的定编工作;<br>
- 5 -<br>
(十二)负责管理、监督市政府有关部门各项经费;<br>
(十三)负责管理市政府大院,承担安全保卫和行政事务工作;<br>
(十四)承办市政府领导同志交办的其他事项。<br>
二、部门机构设置<br>
广州市人民政府办公厅(部门)设行政单位1 个;事业单位5<br>
个。具体如下:<br>
序号<br>
单位名称<br>
单位性质<br>
1<br>
广州市人民政府办公厅<br>
行政单位<br>
2<br>
广州市政府政务信息系统管理中心<br>
参公事业单位<br>
3<br>
广州市人民政府机关事务管理局<br>
参公事业单位<br>
4<br>
广州地区公文交换站<br>
公益一类事业单位<br>
5<br>
广州政报编辑部<br>
公益一类事业单位<br>
6<br>
广州口岸服务保障中心<br>
公益一类事业单位<br>
- 6 -<br>
第二部分<br>
部门主要工作任务和目标<br>
一、确定工作目标所依据的政策<br>
全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义<br>
思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神,以<br>
满足人民日益增长的美好生活需要为工作目标,全面落实市委市政<br>
府的各项部署。<br>
二、部门整体及主要工作任务绩效目标<br>
年度<br>
绩效<br>
目标<br>
部门整体支出绩效目标<br>
关键指标<br>
预期实现值<br>
坚决全面贯彻落实习近平总书记视察广<br>
东、广州重要讲话精神,紧扣市委、市<br>
政府中心工作,进一步提高政治站位,<br>
强化参谋辅政和加强工作机制创新,努<br>
力推动全市经济社会平稳健康高质量发<br>
展<br>
优化公文办理<br>
积极发挥市政府公文运转中枢职责,<br>
2019 年分批组织全市政府系统办公室<br>
工作人员进行业务培训,适时召开全市<br>
政府办公室主任会议,加强对各区和市<br>
政府各部门公文办理工作的指导、培<br>
训、监督和管理,组织开展全市政府系<br>
统办公室业务集中培训,进一步提升全<br>
市公文办理质量水平。<br>
强化政务统筹<br>
主动梳理年度重要政策文件制订计划<br>
和重点工作安排,协助市领导科学合理<br>
做好政务安排,推动重点工作高效落<br>
实;进一步加强会务统筹和接待服务,<br>
制定并落实好市政府系统全市性会议<br>
和每季度重要工作计划表,优质高效做<br>
好市政府各项会务接待服务保障工作。<br>
强化督查督办<br>
加强目标导向和问题导向,不断改进督<br>
查方式方法,加强对市《政府工作报<br>
告》、十件民生实事、市政府常务会议、<br>
市长办公会议等议定事项的督查督办,<br>
确保市政府各项决策部署得到高效落<br>
实。<br>
做好新闻信息<br>
和政务公开<br>
紧扣市政府中心工作做好新闻发布和<br>
重大活动宣传,加强各类信息搜集和研<br>
判,多出支撑决策的调研成果,督促落<br>
实重点领域信息公开,推动政务阳光透<br>
明。<br>
高效办理建议<br>
提案<br>
积极加强与各级人大、政协的沟通联<br>
系,加强对建议提案办理工作的指导、<br>
协调和督促检查,推动办理成果落地生<br>
根,为市政府依法接受人大、政协监督<br>
发挥好桥梁纽带作用。<br>
其中:部门年度整体预算完成率:96%<br>
- 7 -<br>
年度<br>
主要<br>
支出<br>
计划<br>
(对<br>
应任<br>
务、政<br>
策)<br>
任务(政策)的绩效目标<br>
任务(政策)关键指<br>
标<br>
预期实现值<br>
当好<br>
参谋<br>
助手<br>
紧扣全市中心工作,当好参谋助手<br>
深入贯彻新发展理<br>
念,准确把握市委、<br>
市政府2019 年作出<br>
的系列决策部署和战<br>
略布局<br>
以供给侧结构性改革为主线,聚<br>
焦粤港澳大湾区主阵地建设,围<br>
绕推动经济高质量发展、进一步<br>
深化改革开放、提高发展平衡性<br>
和协调性、提高城市规划建设管<br>
理质量和民生事业发展等工作。<br>
充分发挥办公厅作为<br>
市政府首脑机关的统<br>
筹协调作用<br>
积极推进和落实市政府各项重点<br>
工作,组织开展重点理论课题分<br>
析和调研,加强经济社会发展信<br>
息和社会舆情搜集,优化会务接<br>
待等运行保障服务,不断增强服<br>
务大局的能力。<br>
切实<br>
履行<br>
工作<br>
职责<br>
全力推进专项工作,切实履行工作职责<br>
推进口岸通关建设<br>
续推进口岸提效降费工作,继续<br>
优化广州“单一窗口”平台功能<br>
应用,不断优化口岸营商环境;<br>
持续加强重点口岸建设,做好口<br>
岸区域规划设计和协调工作,全<br>
力推进广州南沙国际邮轮母港口<br>
岸建设和对外开放;主动融入国<br>
家“一带一路”和粤港澳大湾区<br>
建设战略规划,积极探索“一带<br>
一路”沿线国家、粤港澳大湾区<br>
建设口岸合作新模式。<br>
严格抓好公务用车管<br>
理<br>
加强与市纪委监委等相关部门的<br>
沟通与衔接及对各区公务用车管<br>
理部门的业务指导,进一步规范<br>
公务用车的使用和管理,杜绝公<br>
车私用等问题。继续做好市公务<br>
用车管理信息系统的管理和维<br>
护,并结合我市车改工作实际,<br>
不断完善公务用车管理制度,提<br>
高公务用车管理水平。<br>
扎实做好精准扶贫<br>
继续围绕“两不愁、三保障、一<br>
相当”的工作目标,通过推动贫<br>
困村整体产业升级,落实“一户<br>
一策”开展针对性帮扶措施,以<br>
及强化扶贫资金使用和管理,切<br>
实帮助贫困户脱贫增收,提升村<br>
基本公共服务均等化水平,将鹅<br>
峰村打造成新农村建设示范村。<br>
认真做好老干服务<br>
继续做好离退休干部学习交流、<br>
生病慰问、节日慰问等服务工作,<br>
积极发挥厅老干部活动中心的学<br>
习阵地作用,不断丰富完善课程<br>
设置和硬件设施,让老同志老有<br>
所学、老有所乐。<br>
- 8 -<br>
提升<br>
服务<br>
保障<br>
水平<br>
完善内部管理,提升服务保障水平<br>
推进制度建设<br>
完成《市府办公厅工作制度汇编》<br>
修订工作,进一步提升市政府及<br>
办公厅各项工作规范化、科学化<br>
水平。<br>
加强业务培训<br>
不断扩大培训规模和创新培训形<br>
式,2019 年组织办公厅相关处室<br>
到省内外兄弟城市调研,进一步<br>
提升办公厅工作人员“三服务”<br>
水平。突出中短期脱产培训、拓<br>
展培训、讲座等培训形式,组建<br>
外单位领导、有关领域专家教授<br>
和本单位领导干部组成的师资团<br>
队,针对不同干部着力打造精准<br>
化、差异化培训项目,不断提高<br>
党员干部适应新时代、实现新目<br>
标、落实新部署的能力。<br>
强化后勤服务保障<br>
继续强化对机关后勤人事、经费、<br>
工程项目、固定资产、保密、档<br>
案、公文交换等的统筹协调管理,<br>
重点做好办公用房、公务用车及<br>
办公设施设备等服务保障;充分<br>
利用机构调整带来的机遇,促进<br>
大院办公用房、停车场等资源的<br>
改善;积极做好信息系统应用升<br>
级和运行维护,强化信息安全保<br>
障,不断提高信息化应用水平。<br>
做好人文关怀,增强<br>
机关活力<br>
发挥好“工青妇”群众桥梁和纽<br>
带作用,将保障正常福利的各项<br>
规定落到实处;设身处地帮助干<br>
部职工解决实际困难,提高干部<br>
职工的归属感和集体情怀;组织<br>
开展趣味运动、素质拓展、强身<br>
健体等健康向上的团队活动,不<br>
断活跃干部职工精神文体生活。<br>
- 9 -<br>
第三部分<br>
部门预算安排情况说明<br>
一、部门预算收支情况总体说明<br>
按照综合预算的原则,广州市人民政府办公厅所有收入和支出<br>
均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算28,968.21 万元,较上年<br>
增加527.68 万元,增长1.86%,基本持平。<br>
二、部门预算收入预算情况说明<br>
2019 年收入预算28,968.21 万元,其中:财政拨款收入(财政<br>
补助收入)28,968.21 万元(包括:一般公共预算28,968.21 万元,<br>
政府性基金预算0 万元,国有资本经营预算0 万元),较上年增加<br>
527.68 万元,增长1.86%,基本持平。<br>
三、部门预算支出预算情况说明<br>
2019 年支出预算28,968.21 万元。<br>
按支出经济分类,包括:<br>
基本支出21,818 万元,项目支出7,150.21 万元。<br>
按支出功能分类,包括:<br>
一般公共服务支出18,687.57万元,科学技术支出272.02万元,<br>
社会保障和就业支出3,533.99 万元,卫生健康支出862.18 万元,<br>
住房保障支出5,307.84 万元,其他支出304.61 万元。<br>
(一)一般公共预算支出预算情况<br>
2019 年一般公共预算安排支出28,968.21 万元。<br>
按支出经济分类:基本支出21,818 万元,项目支出7,150.21<br>
万元。<br>
按支出功能分类:<br>
- 10 -<br>
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)<br>
行政运行(项)支出7,109.17 万元,较上年增加302.35 万元,增<br>
加4.44%,主要原因是增人因素。<br>
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)<br>
一般行政管理事务(项)支出2,253.80 万元,较上年减少54.67<br>
万元,减少2.37%,主要原因是根据年度工作计划相应安排预算。<br>
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)<br>
支出272.02 万元,较上年减少145.43 万元,减少34.84%,主要原<br>
因是根据年度信息化项目建设计划相应安排预算。<br>
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管<br>
理的行政单位离退休(项)支出2,339.19 万元,较上年减少1,145.99<br>
万元,减少32.88%,主要原因是退休人员养老金转由社保基金发放。<br>
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其<br>
他社会保障和就业支出(项)支出979.40 万元,较上年增加230.17<br>
万元,增加30.72%,主要原因是在职人员养老保险费为全年预算,<br>
而2018 年为半年预算。<br>
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支<br>
出(项)支出249.85 万元,较上年增加30.13 万元,增加13.71%,<br>
主要原因是增人因素。<br>
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)<br>
支出177.33 万元,较上年增加15.33 万元,增加9.46%,主要原因<br>
是事业单位增加医疗超支分摊预算。<br>
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出304.61<br>
万元,较上年增加304.61 万元,主要原因是增加“广州市人民政<br>
- 11 -<br>
府办公厅社会治安视频监控系统租赁和建设经费”304.61 万元,用<br>
于市府大院视频监控系统升级改造。<br>
(二)政府性基金预算支出预算情况<br>
2019 年政府性基金预算未安排支出。<br>
(三)财政专户管理资金预算支出预算情况<br>
2019 年财政专户管理资金未安排支出。<br>
四、部门转移支付预算情况<br>
2019 年部门转移支付预算未安排支出。<br>
五、“三公”经费预算情况<br>
2019 年财政拨款安排“三公”经费预算699.28 万元,较上年减<br>
少107.05 万元,下降13.28%,其中:<br>
因公出国(境)经费预算287.25 万元,与上年持平,无增减变<br>
化。<br>
公务用车购置费0 万元,较上年减少63 万元。<br>
公务用车运行维护费281.48 万元,较上年减少19.46 万元,下<br>
降6.47%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制公务用车运行维护<br>
费支出预算。<br>
公务接待费预算130.55 万元,较上年减少24.59 万元,下降<br>
15.85%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制公务接待费支出预算。<br>
六、机关运行经费安排情况<br>
机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事<br>
业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、<br>
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般<br>
设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维<br>
护费以及其他费用。<br>
- 12 -<br>
2019 年,本部门机关运行经费预算安排2,724.87 万元,较上<br>
年减少500.34 万元,下降15.51%,主要原因是根据实际工作情况<br>
相应安排支出预算。<br>
七、政府采购情况<br>
2019 年本部门政府采购计划安排2,267.14 万元,其中:货物<br>
类采购预算340.10 万元,工程类采购预算210.31 万元,服务类采<br>
购预算1,716.73 万元。<br>
八、国有资产占有使用情况<br>
截止2018 年8 月31 日,本部门固定资产金额为128,120.77<br>
万元,分布构成情况为:房屋166,653.90 平方米,车辆111 辆(车<br>
改后封存待处理公务用车26 辆),单价在100 万元以上的设备0<br>
台等。2019 年度拟购置固定资产1,780.43 万元,主要是信息网络<br>
及软件购置更新、办公设备购置等,已列入政府采购预算。<br>
九、重点项目预算绩效目标情况<br>
根据市财政局的相关规定,重点项目指预算金额500 万元以上<br>
项目。本部门2019 年无预算金额500 万元以上的重点项目。<br>
十、名词解释<br>
(一)部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及<br>
其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,<br>
经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。<br>
(二)基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日<br>
常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、<br>
公用支出预算两部分。<br>
- 13 -<br>
(三)项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事<br>
业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计<br>
划。<br>
(四)市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关<br>
于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》<br>
(穗府办函〔2017〕<br>
306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我<br>
市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二<br>
次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。<br>
(五)“三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公<br>
务用车、因公出国(境)等方面的经费。<br>
- 14 -<br>
- 15 -<br>
第四部分<br>
2019 年部门预算报表<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收<br>
入<br>
项<br>
目<br>
2019 年预算<br>
支<br>
出<br>
项<br>
目<br>
2019 年预算<br>
一、财政拨款<br>
28,968.21<br>
一、基本支出<br>
21,818.00<br>
(一)一般公共预算<br>
28,968.21<br>
二、项目支出<br>
7,150.21<br>
(二)政府性基金预算<br>
三、事业单位经营支出<br>
二、财政专户管理资金<br>
三、其他资金<br>
(一)事业收入<br>
(二)经营收入<br>
(三)其他收入<br>
本<br>
年<br>
收<br>
入<br>
合<br>
计<br>
28,968.21<br>
本<br>
年<br>
支<br>
出<br>
合<br>
计<br>
28,968.21<br>
四、上级补助收入<br>
四、对附属单位补助支出<br>
五、附属单位上缴收入<br>
五、上缴上级支出<br>
六、用事业基金弥补收支总额<br>
六、结转下年<br>
七、上年预结转<br>
收<br>
入<br>
总<br>
计<br>
28,968.21<br>
支<br>
出<br>
总<br>
计<br>
28,968.21<br>
- 16 -<br>
表2<br>
收入总体情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
项目<br>
2019 年预算<br>
一、预算拨款<br>
28,968.21<br>
一般公共预算<br>
28,968.21<br>
政府性基金预算<br>
二、财政专户拨款<br>
教育收费<br>
其他财政收入拨款<br>
三、其他资金<br>
事业收入<br>
经营收入<br>
其他收入<br>
本<br>
年<br>
收<br>
入<br>
合<br>
计<br>
28,968.21<br>
四、上级补助收入<br>
五、附属单位上缴收入<br>
六、用事业基金弥补收支差额<br>
七、上年预结转<br>
收<br>
入<br>
总<br>
计<br>
28,968.21<br>
- 17 -<br>
表2-1<br>
收入总体情况表(明细表)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
功能科<br>
目编码<br>
(单位<br>
编码)<br>
功能科目名<br>
称(单位名<br>
称)<br>
总计<br>
本年收入<br>
上级<br>
补助<br>
收入<br>
附属<br>
单位<br>
上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金<br>
弥补收<br>
支总额<br>
上年<br>
预结转<br>
合计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
小计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
小计<br>
教育收<br>
费<br>
其他<br>
财政<br>
拨款<br>
收入<br>
小计<br>
事业收入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
其他<br>
收入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
总计<br>
28,968.21<br>
28,968.21<br>
28,968.21<br>
28,968.21<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支<br>
出<br>
18,687.57<br>
18,687.57<br>
18,687.57<br>
18,687.57<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)<br>
及相关机构事务<br>
18,687.57<br>
18,687.57<br>
18,687.57<br>
18,687.57<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010301 行政运行<br>
7,109.17<br>
7,109.17<br>
7,109.17<br>
7,109.17<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010302 一般行政管理事<br>
务<br>
2,253.80<br>
2,253.80<br>
2,253.80<br>
2,253.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010303 机关服务<br>
8,127.00<br>
8,127.00<br>
8,127.00<br>
8,127.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010350 事业运行<br>
1,197.60<br>
1,197.60<br>
1,197.60<br>
1,197.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
206<br>
科学技术支出<br>
272.02<br>
272.02<br>
272.02<br>
272.02<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20605<br>
科技条件与服务<br>
272.02<br>
272.02<br>
272.02<br>
272.02<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
- 18 -<br>
表2-1<br>
收入总体情况表(明细表)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
功能科<br>
目编码<br>
(单位<br>
编码)<br>
功能科目名<br>
称(单位名<br>
称)<br>
总计<br>
本年收入<br>
上级<br>
补助<br>
收入<br>
附属<br>
单位<br>
上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金<br>
弥补收<br>
支总额<br>
上年<br>
预结转<br>
合计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
小计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
小计<br>
教育收<br>
费<br>
其他<br>
财政<br>
拨款<br>
收入<br>
小计<br>
事业收入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
其他<br>
收入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
2060503 科技条件专项<br>
272.02<br>
272.02<br>
272.02<br>
272.02<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业<br>
支出<br>
3,533.99<br>
3,533.99<br>
3,533.99<br>
3,533.99<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位离<br>
退休<br>
2,394.59<br>
2,394.59<br>
2,394.59<br>
2,394.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080501 归口管理的行政<br>
单位离退休<br>
2,339.19<br>
2,339.19<br>
2,339.19<br>
2,339.19<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080502 事业单位离退休<br>
55.40<br>
55.40<br>
55.40<br>
55.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20808<br>
抚恤<br>
160.00<br>
160.00<br>
160.00<br>
160.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080801 死亡抚恤<br>
160.00<br>
160.00<br>
160.00<br>
160.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20899<br>
其他社会保障和<br>
就业支出<br>
979.40<br>
979.40<br>
979.40<br>
979.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
- 19 -<br>
表2-1<br>
收入总体情况表(明细表)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
功能科<br>
目编码<br>
(单位<br>
编码)<br>
功能科目名<br>
称(单位名<br>
称)<br>
总计<br>
本年收入<br>
上级<br>
补助<br>
收入<br>
附属<br>
单位<br>
上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金<br>
弥补收<br>
支总额<br>
上年<br>
预结转<br>
合计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
小计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
小计<br>
教育收<br>
费<br>
其他<br>
财政<br>
拨款<br>
收入<br>
小计<br>
事业收入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
其他<br>
收入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
2089901 其他社会保障和<br>
就业支出<br>
979.40<br>
979.40<br>
979.40<br>
979.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
862.18<br>
862.18<br>
862.18<br>
862.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
249.85<br>
249.85<br>
249.85<br>
249.85<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799 其他计划生育事<br>
务支出<br>
249.85<br>
249.85<br>
249.85<br>
249.85<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21011<br>
行政事业单位医<br>
疗<br>
612.33<br>
612.33<br>
612.33<br>
612.33<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2101101 行政单位医疗<br>
435.00<br>
435.00<br>
435.00<br>
435.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2101102 事业单位医疗<br>
177.33<br>
177.33<br>
177.33<br>
177.33<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
5,307.84<br>
5,307.84<br>
5,307.84<br>
5,307.84<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
5,307.84<br>
5,307.84<br>
5,307.84<br>
5,307.84<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
- 20 -<br>
表2-1<br>
收入总体情况表(明细表)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
功能科<br>
目编码<br>
(单位<br>
编码)<br>
功能科目名<br>
称(单位名<br>
称)<br>
总计<br>
本年收入<br>
上级<br>
补助<br>
收入<br>
附属<br>
单位<br>
上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金<br>
弥补收<br>
支总额<br>
上年<br>
预结转<br>
合计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
小计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
小计<br>
教育收<br>
费<br>
其他<br>
财政<br>
拨款<br>
收入<br>
小计<br>
事业收入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
其他<br>
收入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
2210201 住房公积金<br>
1,267.47<br>
1,267.47<br>
1,267.47<br>
1,267.47<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203 购房补贴<br>
4,040.37<br>
4,040.37<br>
4,040.37<br>
4,040.37<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
229<br>
其他支出<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22999<br>
其他支出<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2299901 其他支出<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
广州市人民政府<br>
办公厅<br>
15,993.45<br>
15,993.45<br>
15,993.45<br>
15,993.45<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102004<br>
广州市政府政务<br>
信息系统管理中<br>
心<br>
787.69<br>
787.69<br>
787.69<br>
787.69<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
广州地区公文交<br>
换站<br>
582.24<br>
582.24<br>
582.24<br>
582.24<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
- 21 -<br>
表2-1<br>
收入总体情况表(明细表)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
功能科<br>
目编码<br>
(单位<br>
编码)<br>
功能科目名<br>
称(单位名<br>
称)<br>
总计<br>
本年收入<br>
上级<br>
补助<br>
收入<br>
附属<br>
单位<br>
上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金<br>
弥补收<br>
支总额<br>
上年<br>
预结转<br>
合计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
小计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
小计<br>
教育收<br>
费<br>
其他<br>
财政<br>
拨款<br>
收入<br>
小计<br>
事业收入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
其他<br>
收入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
102006<br>
广州政报编辑部<br>
261.26<br>
261.26<br>
261.26<br>
261.26<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102008<br>
广州市人民政府<br>
机关事务管理局<br>
10,448.98<br>
10,448.98<br>
10,448.98<br>
10,448.98<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102011<br>
广州口岸服务保<br>
障中心<br>
894.59<br>
894.59<br>
894.59<br>
894.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
- 22 -<br>
表3<br>
支出总体情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
项目<br>
2019 年预算<br>
一、基本支出<br>
21,818.00<br>
工资福利支出<br>
14,743.93<br>
一般商品和服务支出<br>
2,800.47<br>
对个人和家庭的补助<br>
4,249.55<br>
其他资本性支出等<br>
24.05<br>
二、项目支出<br>
7,150.21<br>
业务工作经费类<br>
1,307.05<br>
机构运行保障类<br>
2,750.15<br>
信息化运行维护类<br>
524.04<br>
事业发展类<br>
604.61<br>
购置类<br>
1,232.44<br>
信息系统建设改造类<br>
272.02<br>
维护装修类<br>
434.90<br>
其他一次性项目<br>
25.00<br>
三、事业单位经营支出<br>
本年支出合计<br>
28,968.21<br>
四、对附属单位补助支出<br>
五、上缴上级支出<br>
六、结转下年<br>
支出总计<br>
28,968.21<br>
- 23 -<br>
表4<br>
财政拨款收支总体情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收<br>
入<br>
项<br>
目<br>
2019 年预算<br>
支<br>
出<br>
项<br>
目<br>
2019 年预算<br>
一、一般公共预算<br>
28,968.21<br>
一、一般公共预算<br>
28,968.21<br>
二、政府性基金预算<br>
二、政府性基金预算<br>
本<br>
年<br>
收<br>
入<br>
合<br>
计<br>
28,968.21<br>
本<br>
年<br>
支<br>
出<br>
合<br>
计<br>
28,968.21<br>
上年预结转<br>
结转下年<br>
收<br>
入<br>
总<br>
计<br>
28,968.21<br>
支<br>
出<br>
总<br>
计<br>
28,968.21<br>
- 24 -<br>
表5<br>
非税收入预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
单位名称(资金来源)<br>
收入科目<br>
项目名称<br>
非税收入预算<br>
备注<br>
合计<br>
上缴中央<br>
上缴<br>
省财政专户<br>
市本级收入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
合<br>
计<br>
58.91<br>
0.00<br>
0.00<br>
58.91<br>
其中:一般公共预算<br>
58.91<br>
0.00<br>
0.00<br>
58.91<br>
政府性基金预算<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
财政专户管理资金<br>
102008<br>
广州市人民政府机关事务<br>
管理局<br>
58.91<br>
58.91<br>
一般公共预算<br>
58.91<br>
58.91<br>
一般公共预算<br>
事业单位国有资产出<br>
租出借收入<br>
租金收入<br>
4.73<br>
4.73<br>
一般公共预算<br>
其他收入<br>
物业管理费<br>
54.18<br>
54.18<br>
- 25 -<br>
表6<br>
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
功能分类科目<br>
一般公共预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
类<br>
款<br>
项<br>
小计<br>
部门<br>
项目支出<br>
市级财政<br>
专项资金<br>
(本级支出)<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
合<br>
计<br>
28,968.21<br>
21,818.00<br>
7,150.21<br>
6,845.60<br>
304.61<br>
201<br>
一、一般公共服务支出<br>
18,687.57<br>
12,113.99<br>
6,573.58<br>
6,573.58<br>
201<br>
03<br>
政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
18,687.57<br>
12,113.99<br>
6,573.58<br>
6,573.58<br>
201<br>
03<br>
01<br>
行政运行<br>
7,109.17<br>
7,109.17<br>
201<br>
03<br>
02<br>
一般行政管理事务<br>
2,253.80<br>
2,253.80<br>
2,253.80<br>
201<br>
03<br>
03<br>
机关服务<br>
8,127.00<br>
4,330.10<br>
3,796.90<br>
3,796.90<br>
201<br>
03<br>
50<br>
事业运行<br>
1,197.60<br>
674.72<br>
522.88<br>
522.88<br>
206<br>
二、科学技术支出<br>
272.02<br>
272.02<br>
272.02<br>
206<br>
05<br>
科技条件与服务<br>
272.02<br>
272.02<br>
272.02<br>
206<br>
05<br>
03<br>
科技条件专项<br>
272.02<br>
272.02<br>
272.02<br>
208<br>
三、社会保障和就业支出<br>
3,533.99<br>
3,533.99<br>
- 26 -<br>
表6<br>
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
功能分类科目<br>
一般公共预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
类<br>
款<br>
项<br>
小计<br>
部门<br>
项目支出<br>
市级财政<br>
专项资金<br>
(本级支出)<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
208<br>
05<br>
行政事业单位离退休<br>
2,394.59<br>
2,394.59<br>
208<br>
05<br>
01<br>
归口管理的行政单位离退休<br>
2,339.19<br>
2,339.19<br>
208<br>
05<br>
02<br>
事业单位离退休<br>
55.40<br>
55.40<br>
208<br>
08<br>
抚恤<br>
160.00<br>
160.00<br>
208<br>
08<br>
01<br>
死亡抚恤<br>
160.00<br>
160.00<br>
208<br>
99<br>
其他社会保障和就业支出<br>
979.40<br>
979.40<br>
208<br>
99<br>
01<br>
其他社会保障和就业支出<br>
979.40<br>
979.40<br>
210<br>
四、卫生健康支出<br>
862.18<br>
862.18<br>
210<br>
07<br>
计划生育事务<br>
249.85<br>
249.85<br>
210<br>
07<br>
99<br>
其他计划生育事务支出<br>
249.85<br>
249.85<br>
- 27 -<br>
表6<br>
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
功能分类科目<br>
一般公共预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
类<br>
款<br>
项<br>
小计<br>
部门<br>
项目支出<br>
市级财政<br>
专项资金<br>
(本级支出)<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
210<br>
11<br>
行政事业单位医疗<br>
612.33<br>
612.33<br>
210<br>
11<br>
01<br>
行政单位医疗<br>
435.00<br>
435.00<br>
210<br>
11<br>
02<br>
事业单位医疗<br>
177.33<br>
177.33<br>
221<br>
五、住房保障支出<br>
5,307.84<br>
5,307.84<br>
221<br>
02<br>
住房改革支出<br>
5,307.84<br>
5,307.84<br>
221<br>
02<br>
01<br>
住房公积金<br>
1,267.47<br>
1,267.47<br>
221<br>
02<br>
03<br>
购房补贴<br>
4,040.37<br>
4,040.37<br>
229<br>
六、其他支出<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
229<br>
99<br>
其他支出<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
229<br>
99<br>
01<br>
其他支出<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
- 28 -<br>
表7<br>
政府性基金预算支出情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
科目编码<br>
支出功能科目<br>
总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
类<br>
款<br>
项<br>
小计<br>
部门<br>
项目支出<br>
市级财政<br>
专项资金<br>
(本级支出)<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
- 29 -<br>
表8<br>
部门预算基本支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万<br>
元<br>
单位<br>
编码<br>
支出项目类别(单位名<br>
称)<br>
总<br>
计<br>
财政拨款<br>
财政专户管理资金<br>
事业收入<br>
资金<br>
经营收入<br>
资金<br>
其他资金<br>
小<br>
计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性<br>
基金预算<br>
小计<br>
当年收入<br>
安排<br>
净结余安<br>
排<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
合<br>
计<br>
21,818.00<br>
21,818.00<br>
21,818.00<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅<br>
13,341.02<br>
13,341.02<br>
13,341.02<br>
人员支出(统发)<br>
3,145.25<br>
3,145.25<br>
3,145.25<br>
人员支出(其他)<br>
6,248.04<br>
6,248.04<br>
6,248.04<br>
公用经费<br>
1,175.38<br>
1,175.38<br>
1,175.38<br>
对个人和家庭的补助支出<br>
(统发)<br>
325.64<br>
325.64<br>
325.64<br>
对个人和家庭的补助支出<br>
(其他)<br>
2,446.71<br>
2,446.71<br>
2,446.71<br>
102004<br>
广州市政府政务信息系统管<br>
理中心<br>
710.29<br>
710.29<br>
710.29<br>
人员支出(统发)<br>
222.44<br>
222.44<br>
222.44<br>
人员支出(其他)<br>
388.86<br>
388.86<br>
388.86<br>
公用经费<br>
81.84<br>
81.84<br>
81.84<br>
对个人和家庭的补助支出<br>
(其他)<br>
17.15<br>
17.15<br>
17.15<br>
- 30 -<br>
表8<br>
部门预算基本支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万<br>
元<br>
单位<br>
编码<br>
支出项目类别(单位名<br>
称)<br>
总<br>
计<br>
财政拨款<br>
财政专户管理资金<br>
事业收入<br>
资金<br>
经营收入<br>
资金<br>
其他资金<br>
小<br>
计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性<br>
基金预算<br>
小计<br>
当年收入<br>
安排<br>
净结余安<br>
排<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
102005<br>
广州地区公文交换站<br>
488.11<br>
488.11<br>
488.11<br>
人员支出(统发)<br>
48.99<br>
48.99<br>
48.99<br>
人员支出(其他)<br>
355.08<br>
355.08<br>
355.08<br>
公用经费<br>
44.43<br>
44.43<br>
44.43<br>
对个人和家庭的补助支出<br>
(其他)<br>
39.61<br>
39.61<br>
39.61<br>
102006<br>
广州政报编辑部<br>
168.66<br>
168.66<br>
168.66<br>
人员支出(统发)<br>
16.67<br>
16.67<br>
16.67<br>
人员支出(其他)<br>
130.55<br>
130.55<br>
130.55<br>
公用经费<br>
18.69<br>
18.69<br>
18.69<br>
对个人和家庭的补助支出<br>
(其他)<br>
2.75<br>
2.75<br>
2.75<br>
102008<br>
广州市人民政府机关事务管<br>
理局<br>
6,652.08<br>
6,652.08<br>
6,652.08<br>
人员支出(统发)<br>
1,562.30<br>
1,562.30<br>
1,562.30<br>
- 31 -<br>
表8<br>
部门预算基本支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万<br>
元<br>
单位<br>
编码<br>
支出项目类别(单位名<br>
称)<br>
总<br>
计<br>
财政拨款<br>
财政专户管理资金<br>
事业收入<br>
资金<br>
经营收入<br>
资金<br>
其他资金<br>
小<br>
计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性<br>
基金预算<br>
小计<br>
当年收入<br>
安排<br>
净结余安<br>
排<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
人员支出(其他)<br>
3,002.30<br>
3,002.30<br>
3,002.30<br>
公用经费<br>
1,501.25<br>
1,501.25<br>
1,501.25<br>
对个人和家庭的补助支出<br>
(其他)<br>
586.23<br>
586.23<br>
586.23<br>
102011<br>
广州口岸服务保障中心<br>
457.84<br>
457.84<br>
457.84<br>
人员支出(统发)<br>
48.15<br>
48.15<br>
48.15<br>
人员支出(其他)<br>
335.84<br>
335.84<br>
335.84<br>
公用经费<br>
37.86<br>
37.86<br>
37.86<br>
对个人和家庭的补助支出<br>
(其他)<br>
35.99<br>
35.99<br>
35.99<br>
- 32 -<br>
表9<br>
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
政府预算经济分类<br>
部门预算经济分类<br>
2019 年预算<br>
合<br>
计<br>
21,818.00<br>
[501]机关工资福利支出<br>
[301]工资福利支出<br>
13,837.06<br>
[50101]工资奖金津补贴<br>
[30101]基本工资<br>
1,580.56<br>
[50101]工资奖金津补贴<br>
[30102]津贴补贴<br>
5,903.36<br>
[50101]工资奖金津补贴<br>
[30103]奖金<br>
4.30<br>
[50102]社会保障缴费<br>
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br>
918.18<br>
[50102]社会保障缴费<br>
[30110]职工基本医疗保险缴费<br>
10.42<br>
[50102]社会保障缴费<br>
[30112]其他社会保障缴费<br>
51.51<br>
[50103]住房公积金<br>
[30113]住房公积金<br>
1,183.82<br>
[50199]其他工资福利支出<br>
[30114]医疗费<br>
605.25<br>
[50199]其他工资福利支出<br>
[30199]其他工资福利支出<br>
3,579.66<br>
[502]机关商品和服务支出<br>
[302]商品和服务支出<br>
2,706.77<br>
[50201]办公经费<br>
[30201]办公费<br>
83.69<br>
[50201]办公经费<br>
[30202]印刷费<br>
53.00<br>
- 33 -<br>
表9<br>
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
政府预算经济分类<br>
部门预算经济分类<br>
2019 年预算<br>
[50201]办公经费<br>
[30204]手续费<br>
0.50<br>
[50201]办公经费<br>
[30205]水费<br>
52.00<br>
[50201]办公经费<br>
[30206]电费<br>
700.00<br>
[50201]办公经费<br>
[30207]邮电费<br>
116.60<br>
[50201]办公经费<br>
[30209]物业管理费<br>
274.09<br>
[50201]办公经费<br>
[30211]差旅费<br>
11.00<br>
[50209]维修(护)费<br>
[30213]维修(护)费<br>
47.00<br>
[50202]会议费<br>
[30215]会议费<br>
9.00<br>
[50203]培训费<br>
[30216]培训费<br>
36.80<br>
[50206]公务接待费<br>
[30217]公务接待费<br>
11.25<br>
[50205]委托业务费<br>
[30226]劳务费<br>
16.00<br>
[50205]委托业务费<br>
[30227]委托业务费<br>
68.70<br>
[50201]办公经费<br>
[30228]工会经费<br>
155.81<br>
[50201]办公经费<br>
[30229]福利费<br>
304.32<br>
[50208]公务用车运行维护费<br>
[30231]公务用车运行维护费<br>
258.64<br>
[50201]办公经费<br>
[30239]其他交通费用<br>
321.23<br>
- 34 -<br>
表9<br>
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
政府预算经济分类<br>
部门预算经济分类<br>
2019 年预算<br>
[50299]其他商品和服务支出<br>
[30299]其他商品和服务支出<br>
187.14<br>
[503]机关资本性支出(一)<br>
[310]资本性支出<br>
18.10<br>
[50306]设备购置<br>
[31002]办公设备购置<br>
5.80<br>
[50306]设备购置<br>
[31007]信息网络及软件购置更新<br>
12.30<br>
[505]对事业单位经常性补助<br>
[301]工资福利支出<br>
906.87<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30101]基本工资<br>
113.81<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30102]津贴补贴<br>
170.61<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30107]绩效工资<br>
225.58<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br>
64.55<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30112]其他社会保障缴费<br>
5.34<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30113]住房公积金<br>
83.65<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30114]医疗费<br>
7.08<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30199]其他工资福利支出<br>
236.25<br>
[505]对事业单位经常性补助<br>
[302]商品和服务支出<br>
93.70<br>
- 35 -<br>
表9<br>
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
政府预算经济分类<br>
部门预算经济分类<br>
2019 年预算<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30201]办公费<br>
6.73<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30204]手续费<br>
0.20<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30205]水费<br>
0.25<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30206]电费<br>
2.09<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30207]邮电费<br>
4.74<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30209]物业管理费<br>
4.09<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30211]差旅费<br>
4.74<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30213]维修(护)费<br>
17.59<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30216]培训费<br>
3.10<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30226]劳务费<br>
2.00<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30227]委托业务费<br>
8.00<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30228]工会经费<br>
7.73<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30229]福利费<br>
14.97<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30231]公务用车运行维护费<br>
13.28<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30239]其他交通费用<br>
0.25<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30299]其他商品和服务支出<br>
3.94<br>
- 36 -<br>
表9<br>
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
政府预算经济分类<br>
部门预算经济分类<br>
2019 年预算<br>
[506]对事业单位资本性补助<br>
[310]资本性支出<br>
5.95<br>
[50601]资本性支出(一)<br>
[31002]办公设备购置<br>
5.95<br>
[509]对个人和家庭的补助<br>
[303]对个人和家庭的补助<br>
4,249.55<br>
[50905]离退休费<br>
[30301]离休费<br>
606.38<br>
[50905]离退休费<br>
[30302]退休费<br>
3,102.71<br>
[50901]社会福利和救助<br>
[30304]抚恤金<br>
160.00<br>
[50901]社会福利和救助<br>
[30309]奖励金<br>
249.85<br>
[50999]其他对个人和家庭的补助<br>
[30399]其他对个人和家庭的补助<br>
130.61<br>
- 37 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
合计<br>
7,150.21<br>
7,150.21<br>
7,150.21<br>
其中:部门项目支<br>
出<br>
6,845.60<br>
6,845.60<br>
6,845.60<br>
市级财政<br>
专项资金(本级支<br>
出)<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
102001<br>
广州市人民政府<br>
办公厅<br>
2,652.43<br>
2,652.43<br>
2,652.43<br>
部门项目支出<br>
2,347.82<br>
2,347.82<br>
2,347.82<br>
信息系统建设改<br>
造类<br>
264.02<br>
264.02<br>
264.02<br>
102001<br>
206<br>
05<br>
03<br>
广州市政府<br>
办公厅2017 年可<br>
复用可共用系统<br>
优化改造项目<br>
107.00<br>
107.00<br>
107.00<br>
1、OA 服务云平台督<br>
查督办模块建设;2、<br>
OA 服务云平台应用<br>
扩展建设;3、电子文<br>
件版式转换工具购<br>
买,提供电子公文版<br>
式在线转换功能。<br>
一、广州市政务督查<br>
办信息管理系统:落<br>
实绩效考核制度、实<br>
现各业务环节全程<br>
跟踪管理、扩展移动<br>
端应用、优化性能;<br>
二、OA 服务云平台<br>
继续扩展应用,推广<br>
新单位;三、政务通<br>
系统扩展支持全市,<br>
改造现有系统,建立<br>
微门户;四、购买相<br>
关服务。<br>
- 38 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102001<br>
206<br>
05<br>
03<br>
广州市人民<br>
政府办公厅广州<br>
市政府应急可视<br>
化综合应用项目<br>
14.43<br>
14.43<br>
14.43<br>
申请依据:穗工信审<br>
[2015]182 号<br>
开支内容及明细:1<br>
图像接入系统升级改<br>
造为83 万元,2.视频<br>
会议互联系统为115<br>
元,3.GIS 升级和改<br>
造为25 万元,4.综合<br>
应急平台互联互通改<br>
造为18 万元,5.市综<br>
合应急平台升级为<br>
19 万元,6.项目管理<br>
服务费为33 万元。<br>
广州市应急管理办<br>
公室通过一、二、三<br>
期工程,建设了应急<br>
指挥场所(包括显示<br>
系统、数字会议音响<br>
系统、集中控制系<br>
统、综合保障系统、<br>
场所改造)、基础支<br>
撑系统(包括有线调<br>
度系统、图像接入系<br>
统、计算机网络系统<br>
等)。应急可视化综<br>
合应用项目建设是<br>
一、二、三期工程的<br>
延续和发展,完善了<br>
应急体系。<br>
- 39 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102001<br>
206<br>
05<br>
03<br>
广州市综合<br>
应急平台资源整<br>
合与系统改造项<br>
目<br>
10.35<br>
10.35<br>
10.35<br>
申请依据:穗工信审<br>
[2016]489 号<br>
开支明细:1.突发事<br>
件追溯系统37.5 万<br>
元,2.视频监控系统<br>
应用扩展50.4 元,3.<br>
业务数据更新服务<br>
8.25 万元,4.应用系<br>
统迁移到云平台<br>
12.25 万元,5.基于<br>
GIS 的数据资源整合<br>
系统66 万元,6.通信<br>
系统改造48.7 万<br>
元,7.项目管理服务<br>
费16.90 万元。<br>
广州市应急管理办<br>
公室通过一、二、三<br>
期工程,建设了应急<br>
指挥场所(包括显示<br>
系统、数字会议音响<br>
系统、集中控制系<br>
统、综合保障系统、<br>
场所改造)、基础支<br>
撑系统(包括有线调<br>
度系统、图像接入系<br>
统、计算机网络系统<br>
等)。应急可视化综<br>
合应用项目建设是<br>
一、二、三期工程的<br>
延续和发展,完善了<br>
应急体系。<br>
102001<br>
206<br>
05<br>
03<br>
广州市政府<br>
综合应急平台视<br>
频会议系统扩容<br>
项目<br>
54.44<br>
54.44<br>
54.44<br>
申请依据:穗工信函<br>
[2017]711 号<br>
开支内容:1.图像接<br>
入和共享系统升级改<br>
造;2.应急可视化应<br>
用系统升级服务;3.<br>
视频会议系统扩<br>
容;4.咨询监理和设<br>
计服务。<br>
开支明细:1.图像接<br>
入和共享系统升级改<br>
造34.5 万元;2.应急<br>
可视化应用系统升级<br>
服务8.7 万元;3.视<br>
频会议系统扩容<br>
48.04 万元;4.咨询<br>
监理和设计服务<br>
7.76 万元。<br>
广州市政府综合应<br>
急平台视频会议系<br>
统升级项目的建设<br>
目标是:根据总体规<br>
划,在广州市政府综<br>
合应急平台图像接<br>
入和共享系统的基<br>
础上,整合广州市现<br>
有治安视频资源、卡<br>
口视频资源、局委办<br>
视频接入资源、会议<br>
视频资源、移动视频<br>
资源、单兵资源,形<br>
成8 万路以上的图<br>
像接入和共享系统,<br>
并确保该系统与视<br>
频会议指挥系统的<br>
互联互通。<br>
- 40 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102001<br>
206<br>
05<br>
03<br>
广州市政府<br>
办公厅信息化建<br>
设项目<br>
77.80<br>
77.80<br>
77.80<br>
广州市政府办公厅机<br>
要文件智能交换系统<br>
更新、基础软硬件租<br>
赁和采购、市电子政<br>
务外网业务专网核心<br>
网络改造项目、不间<br>
断电源设备改造。<br>
通过开展广州市政<br>
府办公厅2019 年度<br>
信息化建设项目,对<br>
广州市政府办公厅<br>
机要文件智能交换<br>
系统更新、基础软硬<br>
件租赁和采购、市电<br>
子政务外网业务专<br>
网核心网络改造项<br>
目、不间断电源设备<br>
改造。<br>
事业发展类<br>
300.00<br>
300.00<br>
300.00<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
口岸通关工<br>
作补助项目<br>
300.00<br>
300.00<br>
300.00<br>
根据市领导相关批示<br>
精神,结合各口岸查<br>
验单位人员编制、工<br>
作任务和贡献情况,<br>
将口岸通关工作补助<br>
经费按计划分配给各<br>
驻穗口岸查验单位。<br>
通过给予驻穗查验<br>
部门补助经费,体现<br>
市政府对口岸工作<br>
的关心和重视,协调<br>
中央驻穗口岸查验<br>
单位,在口岸通关环<br>
境和通关政策方面,<br>
给予更多的优惠和<br>
支持,充分发挥积极<br>
性、主动性和创造<br>
力,为广州的经济社<br>
会持续稳定发展提<br>
供良好口岸通关服<br>
务保障。<br>
业务工作经费类<br>
994.25<br>
994.25<br>
994.25<br>
- 41 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
因公出国<br>
(境)经费<br>
287.25<br>
287.25<br>
287.25<br>
用于市、厅领导及市<br>
府办公厅工作人员外<br>
事活动考察费、机票<br>
款。<br>
用于市、厅领导及市<br>
府办公厅工作人员<br>
外事活动支出。<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
派驻机构纪<br>
检工作专项经费<br>
14.00<br>
14.00<br>
14.00<br>
根据穗财政<br>
[2016]132 号文,项<br>
目内容包括派驻机构<br>
纪律审查、监督执纪<br>
问责所发生的差旅<br>
费、查证费等费用:<br>
集中办案期间的通讯<br>
费、交通费、房租费、<br>
伙食费、会议室租用<br>
费、公杂费及经批准<br>
的其他费用:特殊办<br>
案设备购置费。<br>
通过把纪律挺在前<br>
面,严肃开展监督执<br>
纪问责,力促8 个综<br>
合监督单位落实全<br>
面从严治党主体责<br>
任,促进8 个综合监<br>
督单位党风廉政建<br>
设工作的深入开展。<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
宣传工作专<br>
项工作经费<br>
72.00<br>
72.00<br>
72.00<br>
该经费用于:一、工<br>
作会议。主要有年度<br>
市政府系统新闻信息<br>
工作会议、半年信息<br>
案例分析会、政务公<br>
开工作会议、广州地<br>
区新闻媒体座谈会<br>
等。二、新闻报道。<br>
组织新闻媒体报道重<br>
阳登高、留交会等全<br>
市性重要会议和重大<br>
活动,以及市政府领<br>
导日常调研、会见、<br>
考察、出访等公务活<br>
动。三、刊物编印。<br>
通过开展新闻媒体<br>
报道、负面舆情防控<br>
搜报处置回应,组织<br>
市政府常务会议新<br>
闻发布会,开展信息<br>
报送、政务公开等工<br>
作,发挥宣传、决策<br>
参考等作用。<br>
- 42 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
每年编发《穗府信息》<br>
系列刊物约1200 期,<br>
编发《广州政务公开<br>
简报》等资料。四、<br>
专题策划。根据全市<br>
中心工作和各阶段工<br>
作重点,联合主流媒<br>
体共同策划并进行深<br>
度调研采访。五、舆<br>
情防控搜报处置回<br>
应。六、新闻发布。<br>
包括市政府常务会议<br>
新闻发布会、其他专<br>
题新闻发布会等。七、<br>
培训费。<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
专项业务工<br>
作经费<br>
120.00<br>
120.00<br>
120.00<br>
公务接待费主要接待<br>
有考察公函的代表<br>
团。由我市对等领导<br>
出面,按10 人以内,<br>
陪同人员不超3 人,<br>
10 人以上按三分之<br>
一,宴请客人1 次。<br>
日常办公的其他业务<br>
费用包括办公费、印<br>
刷费、培训费、维修<br>
费、误餐费、差旅费<br>
等。<br>
做好中央国家各部、<br>
委、办领导,各省(自<br>
治区、直辖市)及副<br>
省级城市、省会城市<br>
副秘书长以上领导,<br>
地级市市级领导及<br>
应邀来穗的港、澳、<br>
台人士、华侨及外宾<br>
来穗参观、考察、调<br>
研的接待工作。做好<br>
兄弟城市之间的经<br>
济交流,感情交流的<br>
服务工作,使宾客满<br>
意。<br>
- 43 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
市应急办专<br>
项工作经费<br>
50.00<br>
50.00<br>
50.00<br>
主要用于开展风险隐<br>
患排查、应急演练、<br>
应急培训、科普宣教<br>
等活动,指导做好应<br>
急救援队伍建设,组<br>
织专家为应急管理工<br>
作提供决策建议等,<br>
并组织相关部门赴国<br>
内省市学习考察以及<br>
接待国务院应急办、<br>
省政府应急办、其他<br>
省市应急办对口部门<br>
业务来访。同时,专<br>
项资金用于日常办公<br>
开支、维护办公设备,<br>
处置突发事件等方<br>
面。<br>
通过开展风险隐患<br>
排查、应急演练、应<br>
急培训、科普宣教、<br>
救援队伍建设、会议<br>
活动保障等工作,提<br>
高我市应急管理工<br>
作水平和公众应急<br>
避险意识和能力。<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
市府办公厅<br>
离退休干部专项<br>
工作经费<br>
30.00<br>
30.00<br>
30.00<br>
1、开设声乐班、舞蹈<br>
班、太极班、书画班、<br>
中医按摩班;时事、<br>
医疗养生保健、摄影、<br>
茶艺、插花等讲座(聘<br>
请星海音乐学院老<br>
师、广芭舞蹈演员、<br>
市老干部大学老师、<br>
书法专修学院教授、<br>
市三甲医院专家等进<br>
行授课)。2、开展在<br>
职工作人员业务(素<br>
质)培训;开展离退<br>
休党员培训。<br>
聘请专家教授授课,<br>
开设舞蹈、按摩、声<br>
乐、太极、书画、茶<br>
艺、时事等课程(讲<br>
座);组织老同志开<br>
展各项活动及学习<br>
交流;开展慰问工<br>
作,使老同志老有所<br>
乐,老有所学,既能<br>
让老同志感受到组<br>
织的关怀,又能发挥<br>
他们的余热。<br>
- 44 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
口岸管理部<br>
门工作经费<br>
81.00<br>
81.00<br>
81.00<br>
根据我市口岸年度工<br>
作计划,召开及参加<br>
口岸工作相关工作会<br>
议;开展及参加口岸<br>
培训、专项改革调研、<br>
业务咨询;开展全市<br>
共建文明口岸成员单<br>
位体育竞赛、社会监<br>
督员巡视等活动;接<br>
待上级部门、兄弟省<br>
市口岸管理及驻粤穗<br>
查验单位;购置日常<br>
办公用品;维修办公<br>
设备、更换办公设备<br>
配件;印制口岸工作<br>
材料;办人员误餐费<br>
用支出等。<br>
紧紧围绕“三中心一<br>
体系”和“三大枢纽”<br>
建设目标,通过组织<br>
开展口岸业务培训,<br>
开展口岸大通关专<br>
题调研、口岸共建活<br>
动等,加强口岸规划<br>
发展,推进口岸通关<br>
改革创新,加强口岸<br>
管理部门间协调管<br>
理,保障口岸通关安<br>
全畅通,进一步提升<br>
口岸整体功能和竞<br>
争力。<br>
- 45 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
督办协调工<br>
作经费<br>
340.00<br>
340.00<br>
340.00<br>
项目经费用于督办协<br>
调工作支出,负责市<br>
政府和市府办公厅的<br>
文电处理工作,负责<br>
市政府工作会议和市<br>
领导调研活动的组织<br>
安排;组织开展调查<br>
研究,为市政府领导<br>
同志提供决策参考;<br>
检查、督促市政府各<br>
项决议、决定、重要<br>
工作部署和市政府领<br>
导同志重要批示的贯<br>
彻执行情况;承办市<br>
政府及市府办公厅信<br>
息公开事宜,指导、<br>
协调全市政务公开工<br>
作;负责协调市政府<br>
大院管理工作;负责<br>
市府大院集中核算管<br>
理工作,做好市府办<br>
公厅内部审计工作;<br>
负责办理广州市辖区<br>
内党政机关、行政、<br>
事业单位和国有企业<br>
的小汽车定编配备的<br>
审核、审批和公车管<br>
理系统服务外包;按<br>
规定协调做好编修<br>
《政府决策志》的有<br>
关工作。<br>
项目经费用于督办<br>
协调工作支出,负责<br>
市政府和市府办公<br>
厅的文电处理工作,<br>
负责市政府工作会<br>
议和市领导调研活<br>
动的组织安排;组织<br>
开展调查研究,为市<br>
政府领导同志提供<br>
决策参考;检查、督<br>
促市政府各项决议、<br>
决定、重要工作部署<br>
和市政府领导同志<br>
重要批示的贯彻执<br>
行情况;承办市政府<br>
及市府办公厅信息<br>
公开事宜。<br>
机构运行保障类<br>
136.00<br>
136.00<br>
136.00<br>
- 46 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
考察调研专<br>
项经费<br>
108.00<br>
108.00<br>
108.00<br>
用于市厅领导等考察<br>
调研专项开支。<br>
保障市厅领导等考<br>
察调研开支需要。<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
广州市人民<br>
政府办公厅机构<br>
运行保障工作经<br>
费<br>
28.00<br>
28.00<br>
28.00<br>
用于广州市人民政府<br>
办公厅返聘人员等劳<br>
务费支出。以前年度<br>
在基本支出安排,根<br>
据相关要求,从2019<br>
年起纳入项目预算管<br>
理及安排。<br>
通过此项目开展,发<br>
挥退休同志余热,做<br>
好市府办公厅相关<br>
服务保障,提高机构<br>
运行保障能力。<br>
购置类<br>
152.51<br>
152.51<br>
152.51<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
广州市人民<br>
政府办公厅办公<br>
设备购置经费<br>
152.51<br>
152.51<br>
152.51<br>
用于到期设备报废、<br>
更新工作,购置空调、<br>
电脑等、打印机、办<br>
公家具等<br>
保证日常工作的正<br>
常运行,提高工作效<br>
率,完善办公设备配<br>
置。<br>
信息化运行维护<br>
类<br>
501.04<br>
501.04<br>
501.04<br>
- 47 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
广州市政府<br>
办公厅信息化整<br>
体运维服务项目<br>
410.00<br>
410.00<br>
410.00<br>
一、运行维护<br>
(一)基础设施维护<br>
1 机房环境维护<br>
2 服务器与相关主要<br>
设备维护<br>
3 网络和信息安全设<br>
备维护<br>
4 网络通信设备<br>
5 视频会议设备<br>
6 多媒体会议室<br>
7 桌面设备维护<br>
(二)软件及信息资<br>
源维护<br>
1 系统软件、工具软<br>
件维护<br>
2 应用系统维护<br>
(三)信息资源维护<br>
(四)安全运维服务<br>
(五)政务云平台资<br>
源续租<br>
(六)其他运维服务<br>
1 通信链路租赁<br>
二、其他服务<br>
1 咨询设计<br>
2 工程监理<br>
3 招标服务<br>
4 项目测评<br>
1.完善系统运维的<br>
手段,保障广州市政<br>
府办公厅信息化工<br>
作;<br>
2.完善系统运维体<br>
系的内容,保障核心<br>
业务的信息化支撑<br>
范围;<br>
3.完善核心应用软<br>
件的优化完善,提升<br>
工作开展的稳定和<br>
效率。<br>
- 48 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102001<br>
201<br>
03<br>
02<br>
广州市政府<br>
综合应急平台<br>
2019 年运维项目<br>
91.04<br>
91.04<br>
91.04<br>
申请依据:穗工信函<br>
[2017]711 号<br>
开支内容:1、计算机<br>
网络设备维护;2、服<br>
务器、存储设备维护;<br>
3、桌面设备维护;4、<br>
音视频设备维护;5、<br>
机房环境维护设备维<br>
护;6、软件运行维护<br>
维护;7、云服务资源<br>
租赁;8、备品备件;<br>
9、管理服务。<br>
开支明细:1、计算机<br>
网络设备维护共<br>
85000 元;2、服务器、<br>
存储设备维护共<br>
12658 元;3、桌面设<br>
备维护共2200 元;4、<br>
音视频设备维护共<br>
211249 元;5、软件<br>
运行维护维护共<br>
425000 元;7、云服<br>
务资源租赁共70000<br>
元;8、2018 年apn<br>
租赁50000 元,9、管<br>
理服务费共54300<br>
元。<br>
通过开展广州市政<br>
府综合应急平台运<br>
维项目,加强了对现<br>
有的综合应急平台<br>
保障,提高广州市政<br>
府综合应急平台的<br>
稳定性。主要目标<br>
1.完善系统运维的<br>
手段,保障广州市应<br>
急管理办公室信息<br>
化工作;2.完善系统<br>
运维体系的内容,保<br>
障核心业务的信息<br>
化支撑范围;3.完善<br>
核心应用软件的优<br>
化完善,提升工作开<br>
展的稳定和效率。<br>
市级财政专项<br>
资金(本级支出)<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
- 49 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
事业发展类<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
社会治安视频监<br>
控系统建设专项<br>
资金<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
102001<br>
229<br>
99<br>
01<br>
广州市人民<br>
政府办公厅社会<br>
治安视频监控系<br>
统租赁和建设经<br>
费<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
申请依据:广州市公<br>
共安全与管理智能视<br>
频系统建设规划<br>
开支内容:1、工程建<br>
设费用;2、委托业务<br>
费用。<br>
开支明细:人车管理、<br>
传输、监控中心、综<br>
合管理平台、施工辅<br>
材等建设费,第三方<br>
测评费,监理费。<br>
组织和实施该项目<br>
建设<br>
102004<br>
广州市政府政务<br>
信息系统管理中<br>
心<br>
77.40<br>
77.40<br>
77.40<br>
部门项目支出<br>
77.40<br>
77.40<br>
77.40<br>
购置类<br>
26.40<br>
26.40<br>
26.40<br>
102004<br>
201<br>
03<br>
02<br>
广州市政府<br>
政务信息系统管<br>
理中心办公设备<br>
购置经费<br>
26.40<br>
26.40<br>
26.40<br>
用于到期设备报废、<br>
更新工作,购置电脑、<br>
打印机、软件等。<br>
保证日常工作的正<br>
常运行,提高工作效<br>
率,完善办公设备配<br>
置。<br>
机构运行保障类<br>
8.00<br>
8.00<br>
8.00<br>
- 50 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102004<br>
201<br>
03<br>
02<br>
广州市政府<br>
政务信息系统管<br>
理中心信息业务<br>
劳务派遣人员经<br>
费<br>
8.00<br>
8.00<br>
8.00<br>
用于广州市政府政务<br>
信息系统管理中心信<br>
息业务劳务派遣人员<br>
劳务费支出。<br>
通过此项目开展,做<br>
好市政府领导及办<br>
公厅日常信息化应<br>
用的相关服务保障,<br>
做好市政府领导及<br>
办公厅日常信息化<br>
应用的相关服务,保<br>
障办公厅信息化工<br>
作正常运行,提高办<br>
公厅信息化工作水<br>
平。<br>
业务工作经费类<br>
43.00<br>
43.00<br>
43.00<br>
102004<br>
201<br>
03<br>
02<br>
广州市政府<br>
政务信息系统管<br>
理中心信息业务<br>
工作经费<br>
43.00<br>
43.00<br>
43.00<br>
主要用于市政府领导<br>
及办公厅日常信息化<br>
应用的相关服务保<br>
障,包括市领导专用<br>
办公自动化设备采购<br>
和维护、信息化应用<br>
培训、移动办公通信<br>
费、声像档案采编及<br>
利用、多媒体制作、<br>
网络维修、维护支出<br>
等。<br>
通过此项目开展,做<br>
好市政府领导及办<br>
公厅日常信息化应<br>
用的相关服务保障,<br>
做好市政府领导及<br>
办公厅日常信息化<br>
应用的相关服务,保<br>
障办公厅信息化工<br>
作正常运行,提高办<br>
公厅信息化工作水<br>
平。<br>
102005<br>
广州地区公文交<br>
换站<br>
94.13<br>
94.13<br>
94.13<br>
部门项目支出<br>
94.13<br>
94.13<br>
94.13<br>
业务工作经费类<br>
83.80<br>
83.80<br>
83.80<br>
- 51 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102005<br>
201<br>
03<br>
50<br>
广州地区公<br>
文交换站公文交<br>
换综合管理工作<br>
经费<br>
83.80<br>
83.80<br>
83.80<br>
一、向社会购买交换<br>
综合服务,保障交换<br>
大楼整洁、交换车辆<br>
整齐停放,保障机要<br>
文件交换和人员安<br>
全,为各交换单位提<br>
供舒适环境和优质服<br>
务。二、对七氟丙烷<br>
气体灭火设施进行维<br>
护保养,加强消防安<br>
全管理。三、租赁一<br>
台办公型数码多功能<br>
一体机(复印机),<br>
提高工作效率,保障<br>
市府办公厅机关公文<br>
顺利流转。<br>
每年对约600 家交<br>
换单位提供优质服<br>
务和舒适环境,定期<br>
举行消防演练,普及<br>
消防安全知识及保<br>
密培训,提高保密安<br>
全性和文件交换准<br>
确性。<br>
购置类<br>
10.33<br>
10.33<br>
10.33<br>
102005<br>
201<br>
03<br>
50<br>
广州地区公<br>
文交换站办公设<br>
备购置经费<br>
10.33<br>
10.33<br>
10.33<br>
用于到期设备报废、<br>
更新工作,购置空调、<br>
电脑等。<br>
保证日常工作的正<br>
常运行,提高工作效<br>
率,完善办公设备配<br>
置。<br>
102006<br>
广州政报编辑部<br>
92.60<br>
92.60<br>
92.60<br>
部门项目支出<br>
92.60<br>
92.60<br>
92.60<br>
业务工作经费类<br>
88.00<br>
88.00<br>
88.00<br>
- 52 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102006<br>
201<br>
03<br>
02<br>
《广州政报》<br>
编印专项工作经<br>
费<br>
88.00<br>
88.00<br>
88.00<br>
一、《广州市人民政<br>
府公报》为旬刊,须<br>
按时完成每月3 期、<br>
全年共36 期的编辑、<br>
印刷和投递工作,每<br>
期编印约7400 份。<br>
二、按照市领导要求,<br>
按时完成市领导政务<br>
活动新闻报道汇编等<br>
刊物资料的编辑、印<br>
刷和投递工作。三、<br>
为印刷、投递活动服<br>
务的其他业务所产生<br>
的费用。<br>
《广州市人民政府<br>
公报》作为市政府信<br>
息公开的载体,起到<br>
传达政令、宣传政<br>
策、指导工作、服务<br>
社会的作用。<br>
机构运行保障类<br>
2.00<br>
2.00<br>
2.00<br>
102006<br>
201<br>
03<br>
02<br>
广州政报编<br>
辑部机构运行保<br>
障类项目<br>
2.00<br>
2.00<br>
2.00<br>
广州政报编辑部现保<br>
留公务车一辆,车龄<br>
长,车况较差,燃料、<br>
维修、保险等费用首<br>
先从公务用车运行维<br>
护费中支出,不足部<br>
分,在专项经费中安<br>
排。<br>
保障广州政报编辑<br>
部现保留公务车正<br>
常运行,保障有关业<br>
务工作顺利开展<br>
购置类<br>
2.60<br>
2.60<br>
2.60<br>
102006<br>
201<br>
03<br>
02<br>
广州政报编<br>
辑部办公设备购<br>
置经费<br>
2.60<br>
2.60<br>
2.60<br>
于到期设备报废、更<br>
新工作,购置电脑、U<br>
盘等<br>
保证日常工作的正<br>
常运行,提高工作效<br>
率,完善办公设备配<br>
置。<br>
- 53 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
广州市人民政府<br>
机关事务管理局<br>
3,796.90<br>
3,796.90<br>
3,796.90<br>
部门项目支出<br>
3,796.90<br>
3,796.90<br>
3,796.90<br>
机构运行保障类<br>
2,277.15<br>
2,277.15<br>
2,277.15<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
机关后勤管<br>
理专项经费<br>
483.00<br>
483.00<br>
483.00<br>
为做好市府大院服务<br>
工作,提升服务质量,<br>
满足庞大的服务保障<br>
工作量,需请劳务派<br>
遣人员进行服务工<br>
作,确保工作保质保<br>
量。<br>
通过开展此专项以<br>
顺利完成各项后勤<br>
任务,确保市府大院<br>
日常的服务保障工<br>
作。为做好市府大院<br>
服务工作,提升服务<br>
质量,满足庞大的服<br>
务保障工作量,确保<br>
工作保质保量。<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
服务保障专<br>
项工作经费<br>
383.96<br>
383.96<br>
383.96<br>
1.根据工作要求和指<br>
示精神,完成市领导<br>
交办的后勤任务,确<br>
保市府大院日常的服<br>
务保障工作;2.为做<br>
好市府大院服务工<br>
作,提升服务质量,<br>
满足庞大的服务保障<br>
工作量,需请劳务派<br>
遣人员进行服务工<br>
作,确保工作保质保<br>
量;3.确保市领导周<br>
转房维修及挂职期间<br>
的食宿费用开支。<br>
通过开展此专项以<br>
顺利完成各项后勤<br>
任务,确保市府大院<br>
日常的服务保障工<br>
作。为做好市府大院<br>
服务工作,提升服务<br>
质量,满足庞大的服<br>
务保障工作量,确保<br>
市府大院后勤保障<br>
工作顺利开展。<br>
- 54 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府大院安<br>
保经费<br>
416.30<br>
416.30<br>
416.30<br>
1.劳务费支出;2.维<br>
修(护)费;3.武警<br>
中队及保安队生活补<br>
助;4.安保业务提升<br>
课程费用;5.印刷费;<br>
6.其他支出。<br>
通过保障市府大院<br>
保安人员2019 年工<br>
资及工作和生活的<br>
必需用品、实施2019<br>
年度安防系统的维<br>
护保养、消防器材的<br>
更换、补充,证件的<br>
更新购买,完善市府<br>
大院反恐装备设施,<br>
不断提高大院安全<br>
防护水平,保障了市<br>
府大院日常工作的<br>
正常开展。<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
民主大楼管<br>
理专项业务经费<br>
215.43<br>
215.43<br>
215.43<br>
用于民主大楼日常办<br>
公管理工作开支,为<br>
驻楼各民主党派提供<br>
就餐服务、购置药品<br>
提供医疗服务、管理<br>
人员能力提升培训等<br>
后勤保障工作。签订<br>
各项安全设施设备消<br>
防系统、监控系统、<br>
电梯维保车禁系统、<br>
礼堂音响设备等各项<br>
用于民主大楼日常<br>
后勤管理工作,对民<br>
主大楼的各项安全<br>
设施设备(消防系<br>
统、监控系统等)进<br>
行维护保养,为我市<br>
驻楼各民主党派提<br>
供医疗、就餐等后勤<br>
保障工作。<br>
- 55 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
维持大楼正常运行的<br>
维修、维护及保养合<br>
同;各项设备设施;<br>
大楼区域绿化、除四<br>
害、白蚁防治、保洁、<br>
安全保卫等物业管理<br>
支出;解决办公楼突<br>
发事件抢修;劳务费<br>
开支。<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
驻深办资产<br>
移交专项工作经<br>
费<br>
38.00<br>
38.00<br>
38.00<br>
该经费主要用于驻深<br>
办返聘人员的工资福<br>
利。<br>
主要用于保障驻深<br>
办机构人员的日常<br>
工作开支,持续做好<br>
相关工作,保证后续<br>
事宜的妥善处置。<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
非税收入成<br>
本性支出<br>
58.44<br>
58.44<br>
58.44<br>
每月(季)按实际收<br>
取物业管理费、会议<br>
场租,该部分税后收<br>
入上缴财政后,由市<br>
财政局安排成本性支<br>
出返还事务局和民主<br>
大楼使用,越秀区豆<br>
腐寮、应元路、华光<br>
街、盘福路、童心路、<br>
海珠区宝玉直街共6<br>
个小区的物业管理工<br>
作,为保证小区物业<br>
管理工作的正常进<br>
行,需对水、电、监<br>
控、消防、电梯等设<br>
施设备进行维修保<br>
养,以及小区绿化、<br>
化粪池进行清理等。<br>
用于市府大院外物<br>
业管理日常修缮、劳<br>
务费等支出,持续做<br>
好后勤保障工作,确<br>
保大院外物业管理<br>
安全有序,保证工作<br>
顺利开展。<br>
- 56 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
机关事务管<br>
理局专项业务经<br>
费<br>
482.00<br>
482.00<br>
482.00<br>
为做好市府大院服务<br>
工作,提升服务质量,<br>
满足庞大的服务保障<br>
工作量,需请劳务派<br>
遣人员进行服务工<br>
作,确保工作保质保<br>
量。<br>
通过开展此专项以<br>
顺利完成各项后勤<br>
任务,确保市府大院<br>
日常的服务保障工<br>
作。为做好市府大院<br>
服务工作,提升服务<br>
质量,满足庞大的服<br>
务保障工作量,确保<br>
工作保质保量。<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府大院设<br>
施设备维修保障<br>
专项<br>
200.02<br>
200.02<br>
200.02<br>
1.大院设施应急统筹<br>
经费;2.市府大院供<br>
水系统、照明系统、<br>
中央空调系统、12 台<br>
电梯等公共设施设备<br>
的故障维修和日常保<br>
养维护。3.大院高低<br>
压电房的维护维修保<br>
养。4.大院ups 系统、<br>
动力设备智能控制系<br>
统、动力设备视频监<br>
控系统的维修维护保<br>
养。5.各种动力设备<br>
抢修、领导交办的特<br>
急维修。6、每月维修<br>
水电配件材料费;7.<br>
购置电话机大院电话<br>
设备设施等<br>
保障市府大院供水<br>
系统、照明系统、中<br>
央空调系统、电梯等<br>
设施设备的正常运<br>
转,避免故障发生,<br>
保障大院供电正常,<br>
保障市府大院电话<br>
通信线路畅通,提高<br>
通信服务质量,保障<br>
气体消防系统正常<br>
运转。能完成领导交<br>
办的特急任务和抢<br>
修,为大院创造舒适<br>
的办公环境,保证正<br>
常办公秩序。<br>
业务工作经费类<br>
98.00<br>
98.00<br>
98.00<br>
- 57 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
驻深办专项<br>
工作经费<br>
98.00<br>
98.00<br>
98.00<br>
该经费主要用于驻深<br>
办机构的物业管理<br>
费、物业修缮维修费、<br>
办公经费、邮电费、<br>
水电费、伙食补助费、<br>
委托业务费、其他交<br>
通费等。<br>
主要用于保障驻深<br>
办机构人员的日常<br>
工作开支,持续做好<br>
相关工作,保证后续<br>
事宜的妥善处置。<br>
购置类<br>
961.85<br>
961.85<br>
961.85<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
机关事务管<br>
理局办公设备购<br>
置经费<br>
37.73<br>
37.73<br>
37.73<br>
经统筹,机关局2019<br>
年需购置台式电脑<br>
15 台、笔记本电脑3<br>
台、打印机8 台、高<br>
速扫描仪2 台、普通<br>
扫描仪1 台、空调机<br>
1.5 匹2 台、2 匹1<br>
台、3 匹3 台、5 匹1<br>
台、传真机1 台、复<br>
印机1 台、照相机1<br>
台、电热水器2 台、<br>
电视机3 台、电冰箱<br>
3 台、碎纸机2 台、<br>
数码摄录机1 台、家<br>
具6 件。<br>
通过购置办公设备,<br>
提高工作效率。<br>
- 58 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府大院电<br>
力系统应急电源<br>
配置项目购置经<br>
费<br>
115.00<br>
115.00<br>
115.00<br>
根据《市工信委关于<br>
配合做好广州市重要<br>
电力用户自备应急电<br>
源配置的通知》(穗<br>
工信函【2015】848<br>
号)文件要求,市府<br>
大院应急电源配置容<br>
量应当达到保安复核<br>
750KW*120%=900KW,<br>
并且对重要区域用电<br>
采用双电路供电,确<br>
保供电安全。为了响<br>
应文件要求,市府启<br>
动大院电力系统应急<br>
电源配置项目,主要<br>
需要配置设备有发电<br>
机2 台,低压进线柜<br>
7 台,低压出线柜7<br>
台。新建发电机房的<br>
隔音消防,环评报告,<br>
原有电房土建改造工<br>
作。<br>
完成应急电源配置,<br>
大大增强了市府大<br>
院对大面积停电等<br>
突发性事件应急应<br>
对能力,市府做为城<br>
市管理重要部门的,<br>
面对突发事件时的<br>
及时有效应对,保障<br>
在用电房的用电安<br>
全。<br>
- 59 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府大院电<br>
力系统更新升级<br>
三期工程购置经<br>
费<br>
360.00<br>
360.00<br>
360.00<br>
市府大院西配电房使<br>
用时间已超十年,随<br>
着大院办公人数不断<br>
增加,用电设备亦不<br>
断增加,现有负荷无<br>
法满足使用需求,急<br>
需增容。且该配电房<br>
负担着重要部门的用<br>
电负荷,原设计没有<br>
快速用电接口,不能<br>
保障重要部门的用电<br>
安全,必须升级。<br>
2016 年度计划完成<br>
总工程项目方案细<br>
化,完成项目招标及<br>
开工建设并支付预付<br>
款。<br>
2017 年度完成设备<br>
安装及项目竣工评<br>
审,并支付进度款。<br>
2019 年支付尾款。<br>
通过更新升级增容,<br>
新设备可以有效降<br>
低发热能耗,缓解大<br>
院用电负荷,留出用<br>
电安全保障空间。节<br>
能环保,响应国家绿<br>
色低碳号召,提供安<br>
全可靠的用电环境。<br>
- 60 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府大院西<br>
配电房出线电缆<br>
更换购置经费<br>
123.29<br>
123.29<br>
123.29<br>
配合前期所完成的电<br>
力系统升级三期工程<br>
及应急电源系统,可<br>
以做到大院用电的分<br>
级智能化管理。一号<br>
楼东西配电间,礼堂<br>
配电间我们在低压房<br>
取两个不同电源点的<br>
出线开关,为其敷设<br>
专用电缆,在市电、<br>
发电这一边形成“双<br>
电源、双回路”的供<br>
电方式,这样最大限<br>
度保证了1 号楼重点<br>
办公室用电的安全可<br>
靠性。<br>
改善大院供电用电<br>
安全,降低电力能<br>
耗,提高供电保障能<br>
力,更好的保障市府<br>
办公秩序的正常运<br>
转。<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府大院4<br>
号楼西电梯更新<br>
工程购置经费<br>
55.20<br>
55.20<br>
55.20<br>
更换4 号西2 台电梯<br>
通过开展本项目,保<br>
障大院所有动力设<br>
备正常运转,确保大<br>
院办公秩序正常,提<br>
高后勤保障服务质<br>
量和水平。<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府大院1<br>
号楼景观照明系<br>
统改造工程购置<br>
经费<br>
35.00<br>
35.00<br>
35.00<br>
整体更换市府大院的<br>
景观照明系统,涵盖<br>
一号楼外立面景观射<br>
灯、一号楼车道两侧<br>
庭院路灯、景观射树<br>
灯。<br>
保障大院景观照明<br>
运转正常,美化办公<br>
环境,保证大院办公<br>
秩序正常运转。<br>
- 61 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
大院1 号楼<br>
中央空调更换风<br>
机盘管工程购置<br>
经费<br>
34.50<br>
34.50<br>
34.50<br>
更换1 号楼中央空调<br>
盘管。<br>
全面更换中央空调<br>
风机盘管后,更好的<br>
保障大院正常供冷,<br>
能提供更舒适的办<br>
公环境,更环保节<br>
能,更美化一号楼环<br>
境。<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府大院礼<br>
堂2 楼空调改造<br>
购置经费<br>
84.00<br>
84.00<br>
84.00<br>
更换礼堂楼2 楼的空<br>
调。<br>
保障大院所有动力<br>
设备运转正常,保证<br>
大院正常办公秩序,<br>
能提供更舒适的办<br>
公环境,更环保节<br>
能,更美化大院环<br>
境。<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
综合楼设施<br>
设备购置、更换及<br>
改造购置经费<br>
14.93<br>
14.93<br>
14.93<br>
为确保设备运作正<br>
常,进一步提高工作<br>
效率,进一步提升综<br>
合楼服务档次和服务<br>
保障的能力,将有针<br>
对性的更新、添置或<br>
改造综合楼部分设<br>
备:包括更新综合楼<br>
就餐座椅、压面机、<br>
冰柜、电烘炉、豆浆<br>
机、电烤箱、锯骨机、<br>
切菜机、员工工作服<br>
等;添置煤气助燃器;<br>
改造雪库等项目。<br>
进一步改善市府大<br>
院综合楼二三四楼<br>
内部操作间的工作<br>
环境,通过综合楼专<br>
用设备设施的不断<br>
完善和优化,进一步<br>
提高工作效率,满足<br>
大院干部职工的就<br>
餐需求。<br>
- 62 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市民主大楼<br>
各驻楼单位档案<br>
室七氟丙烷气体<br>
灭火系统项目购<br>
置经费<br>
2.20<br>
2.20<br>
2.20<br>
按照国家档案局发布<br>
的《档案馆建筑设计<br>
规范JGJ25-2010》中<br>
关于防火设计的要求<br>
和消防部门的意见,<br>
需要为市民主大楼1<br>
间智能化设备机房、1<br>
间总监控室和各驻楼<br>
单位共14 间档案室<br>
安装七氟丙烷气体灭<br>
火系统。<br>
一、市民主大楼1 间<br>
智能化设备机房、1<br>
间总监控室和各驻楼<br>
单位共14 间档案室,<br>
大楼共计16 间,七氟<br>
丙烷气体灭火系统的<br>
采购;<br>
二、对所有安装气体<br>
灭火的房间更换防爆<br>
防火门,并密封窗户;<br>
三、对因安装气体灭<br>
火系统破坏的天花、<br>
墙面等区域进行修<br>
复。<br>
为各驻楼单位档案<br>
室含参事室藏书室<br>
藏画室共14 间房间<br>
加装七氟丙烷气体<br>
灭火系统,并与大楼<br>
监控室消防主机联<br>
动,确保民主大楼的<br>
气体消防系统正常,<br>
保障工作人员的工<br>
作环境安全有序。<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府大院4<br>
号楼中央空调系<br>
统改造工程购置<br>
经费<br>
50.00<br>
50.00<br>
50.00<br>
更换4 号楼中央空调<br>
系统<br>
为保证正常供冷,需<br>
更换4 号楼中央空<br>
调系统,保障大院所<br>
有动力设备运转正<br>
常,保证大院正常办<br>
公秩序。<br>
- 63 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府办公厅<br>
1 号楼多联空调<br>
改造工程购置经<br>
费<br>
50.00<br>
50.00<br>
50.00<br>
更换1 号楼3 楼及政<br>
务信息中心的多联空<br>
调<br>
通过更换1 号楼3 楼<br>
及政务信息中心的<br>
多联空调,提高制冷<br>
效果,有效降低电力<br>
能耗,改善供冷情<br>
况,营造更舒适的办<br>
公环境,更好的保障<br>
市府办公秩序的正<br>
常运转。<br>
其他一次性项目<br>
25.00<br>
25.00<br>
25.00<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府大院4<br>
号楼和综合楼中<br>
央空调系统改造<br>
设计及可行性咨<br>
询<br>
25.00<br>
25.00<br>
25.00<br>
对4 号楼、综合楼两<br>
套中央空调系统进行<br>
可行性咨询及方案设<br>
计<br>
通过开展本项目,科<br>
学规划设计好中央<br>
空调系统,保障大院<br>
所有动力设备正常<br>
运转,确保大院办公<br>
秩序正常,提高后勤<br>
保障服务质量和水<br>
平。<br>
维护装修类<br>
434.90<br>
434.90<br>
434.90<br>
- 64 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市民主大楼<br>
办公用房公共区<br>
域改造维修工程<br>
项目<br>
118.64<br>
118.64<br>
118.64<br>
为改善民主党派市委<br>
会机关的办公条件,<br>
完善市民主大楼办公<br>
用房配置问题,根据<br>
市领导的指示和各驻<br>
楼单位提出的建议,<br>
需要对大楼的公共区<br>
域环境进行改造,增<br>
加各党派共用的中小<br>
型会议,扩充和改造<br>
大楼餐厅,更新改造<br>
消防、监控、报警、<br>
水电和信息等系统,<br>
完善大楼公共设施和<br>
功能配置,提高大楼<br>
环境的安全性和舒适<br>
度。<br>
市民主大楼办公用<br>
房公共区域改造工<br>
程旨在消除民主大<br>
楼现存的安全隐患,<br>
改善民主党派办公<br>
环境,巩固和发展我<br>
市统战事业。<br>
- 65 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府大院交<br>
换站大楼防水加<br>
固修缮维修工程<br>
项目<br>
104.17<br>
104.17<br>
104.17<br>
对交换大楼进行修缮<br>
改造,具体如下:1、<br>
对部分开裂脱落、渗<br>
水墙体进行修补;2、<br>
更换部分磨损严重的<br>
大门及门套;3、对1<br>
到4 楼楼梯进行改<br>
造,填补脱落瓷砖,<br>
增加不锈钢扶手;4、<br>
对2 至4 楼防盗窗进<br>
行改造;5、对部分损<br>
毁严重的洗手间进行<br>
整体改造;6、对4<br>
楼主机房进行地面改<br>
造;7、对损毁严重部<br>
分地面进行改造;8、<br>
对2、3 楼办公室进行<br>
整体改造;9、改造1<br>
楼雨棚<br>
选用建筑所在地经济<br>
型普通装修材料,一<br>
般工作人员办公室使<br>
用基本装修。办公用<br>
房的办公室及办公区<br>
走廊等应采用普通灯<br>
具和高效节能型光<br>
源,会议室、接待室<br>
及主入口门厅可采用<br>
装饰性灯具,配用高<br>
效节能型光源,但不<br>
选用豪华灯具。<br>
完成市府交换站的<br>
维修修缮工作,提升<br>
其整体形象和服务<br>
质量,保障交换工作<br>
人员日常工作的正<br>
常开展,确保交换站<br>
环境的整洁有序。<br>
- 66 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府大院四<br>
五号楼公共区域<br>
翻新修缮及防水<br>
补漏维修工程项<br>
目<br>
85.66<br>
85.66<br>
85.66<br>
翻新修缮四号楼西首<br>
层至六楼、五号楼西<br>
二层至五层、七层公<br>
共走廊及楼梯的地<br>
面、墙身、天花板,<br>
更换电线管路及照明<br>
等;对四号楼东天面<br>
进行防水补漏;翻新<br>
改造三号楼首层、四<br>
号楼东八层公共卫生<br>
间;翻新修缮四号楼<br>
西首层至六层电梯大<br>
堂等,总面积约<br>
8057.56 平方米。<br>
通过完成本项目,不<br>
断保持市府大院四<br>
五号楼公共区域环<br>
境的整洁,优化了大<br>
院办公环境,保持清<br>
洁卫生,确保后勤保<br>
障工作顺利开展。<br>
- 67 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102008<br>
201<br>
03<br>
03<br>
市府大院公<br>
共通道修缮和屋<br>
顶挑檐加固维修<br>
工程项目<br>
126.43<br>
126.43<br>
126.43<br>
项目总建筑面积为<br>
3603.4 平方米,其中<br>
走廊和楼梯间建筑面<br>
积约2067.1 平方米,<br>
电梯厅建筑面积约<br>
444.1 平方米,卫生<br>
间建筑面积约342.2<br>
平方米,挑檐维修加<br>
固的钢架平面面积约<br>
750 平方米。主要建<br>
筑内容:①吊顶工程<br>
(含灯具)、墙面工<br>
程(内墙)、地面工<br>
程;②管道管线(给<br>
排水、消防、通风空<br>
调、弱电、电气)等<br>
系统线路优化整理;<br>
③焊缝补焊、补刷防<br>
锈漆和防火漆、嵌缝、<br>
保护层凿除重做等加<br>
固工程。<br>
通过开展该项目以<br>
解决市府大院公共<br>
通道的老化安全隐<br>
患,美化办公环境,<br>
满足市府大院日常<br>
办公所需。<br>
102011<br>
广州口岸服务保<br>
障中心<br>
436.75<br>
436.75<br>
436.75<br>
部门项目支出<br>
436.75<br>
436.75<br>
436.75<br>
机构运行保障类<br>
327.00<br>
327.00<br>
327.00<br>
- 68 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102011<br>
201<br>
03<br>
50<br>
2019 年口岸<br>
查验综合办公楼<br>
管理专项工作经<br>
费<br>
293.00<br>
293.00<br>
293.00<br>
2019 年口岸查验综<br>
合办公楼管理专项工<br>
作经费,主要包括:1、<br>
物业管理费262 万元<br>
(机场口岸楼物管费<br>
和绿化费13.28 万/<br>
月*12=159.36 万、新<br>
沙口岸楼主楼物管费<br>
6.45 万/月*12=77.4<br>
万、新沙口岸楼副楼<br>
物管费1.55 万/月<br>
*12=18.6 万、新沙口<br>
岸楼绿化费0.5 万/<br>
月*12=6 万);2、维<br>
修(护)费20 万元(用<br>
于新沙口岸楼、机场<br>
口岸楼空调、电梯及<br>
消防维保;日常小型<br>
维修维护及零部件的<br>
更换等);3、邮电费<br>
1.45 万元(按照东莞<br>
麻涌中国电信协议定<br>
价,用于新沙口岸楼<br>
日常办公宽带网络费<br>
1200 元/月<br>
*12=14400 元);4、<br>
电费9.5 万元(用于<br>
机场口岸楼办公电<br>
费)。<br>
一、为口岸查验单位<br>
提供了强有力的后<br>
勤服务保障(主要包<br>
括:物业综合管理、<br>
供电、空调、电梯及<br>
消防的维保、日常小<br>
型工程修缮及零部<br>
件的更换等)。<br>
二、保障口岸现场工<br>
作正常运作,保障口<br>
岸业务顺利开展。<br>
- 69 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102011<br>
201<br>
03<br>
50<br>
2019 年口岸<br>
中心业务工作保<br>
障经费<br>
34.00<br>
34.00<br>
34.00<br>
2019 年口岸中心业<br>
务工作保障经费项<br>
目,主要内容包括:1、<br>
其他商品和服务支出<br>
(用于法律顾问费、<br>
仲裁费、诉讼费、审<br>
计和汇算清缴费等基<br>
本支出不足部分);2、<br>
其他工资福利支出<br>
(经单位领导班子决<br>
定,结合2017 年决算<br>
情况,长期编外人员<br>
具有专业技术水平,<br>
负责单位财务、工会、<br>
物业及法律等工作事<br>
项。);3、劳务费(因<br>
业务工作需要,主要<br>
用于专家劳务及实习<br>
生补贴等开支)。<br>
一、补充口岸中心基<br>
本支出不足部分,确<br>
保口岸中心日常工<br>
作正常运作。<br>
二、确保口岸中心编<br>
外人员日常工作正<br>
常开展。<br>
三、确保口岸中心出<br>
租物业的日常管理<br>
和维护。<br>
信息系统建设改<br>
造类<br>
8.00<br>
8.00<br>
8.00<br>
102011<br>
206<br>
05<br>
03<br>
机场新沙口<br>
岸楼视频监控<br>
8.00<br>
8.00<br>
8.00<br>
建设新增3 支高清固<br>
定枪,更换5 支高清<br>
球机,3 至6 楼电梯<br>
口新增6 支高清半<br>
球,甲方办公室出入<br>
口新增1 支高清半<br>
球,管理处增加一台<br>
42 寸液晶监视器、一<br>
台32 路NVR,大门值<br>
班室增加一台42 寸<br>
液晶监视器1 台,16<br>
路混合DVR1 台。<br>
本次建设项目目标<br>
是通过建设新沙口<br>
岸综合楼高清安防<br>
系统,有效保障新沙<br>
口岸工作环境安全,<br>
可以起到预防和及<br>
时发现各类突发事<br>
件,并能在线调度处<br>
理突发事件,把损失<br>
降到最低,保护人民<br>
生命财产安全,打击<br>
违法犯罪行为。<br>
- 70 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
购置类<br>
78.75<br>
78.75<br>
78.75<br>
102011<br>
201<br>
03<br>
50<br>
办公自动化<br>
设备购置经费<br>
9.00<br>
9.00<br>
9.00<br>
我中心拟采购更换计<br>
算机(台式电脑)13<br>
台,单价6000 元/台;<br>
打印机4 台,单价<br>
3000 元/台。拟更新<br>
的上述办公设备中,<br>
13 台电脑分别购置<br>
于2006年至2010年,<br>
4 台打印机购置于<br>
2012 年,使用年限均<br>
超过5 年,达到报废<br>
年限,且设备陈旧老<br>
化、故障频发,需要<br>
重新购置。<br>
保障我单位各项工<br>
作业务顺利开展。按<br>
时、高效完成上级主<br>
管单位下达的各项<br>
工作任务。为在职员<br>
工提供一个有效、稳<br>
定、规范的工作环<br>
境。<br>
102011<br>
201<br>
03<br>
50<br>
2019 年新沙<br>
口岸大楼电梯购<br>
置经费<br>
37.00<br>
37.00<br>
37.00<br>
一、开支内容:2019<br>
年新沙口岸大楼电梯<br>
购置经费已经详细预<br>
算。<br>
二、开支明细:拟申<br>
报购置经费37 万元。<br>
一、为新沙口岸查验<br>
单位提供一个整洁、<br>
优美、舒适、安全的<br>
生活和工作环境。<br>
二、为新沙口岸查验<br>
单位工作顺利开展、<br>
口岸的高效有序运<br>
转提供了强有力的<br>
保障。<br>
- 71 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102011<br>
201<br>
03<br>
50<br>
新沙口岸大<br>
楼空调设备购置<br>
经费<br>
32.75<br>
32.75<br>
32.75<br>
按照《广州市市属行<br>
政单位常用公用设施<br>
配置标准表》的设备<br>
采购标准,结合我单<br>
位口岸现场工作实际<br>
需求,2019 年拟采购<br>
单体空调3 匹机一<br>
台,单价0.75 万/台;<br>
单体空调10 匹机四<br>
台,单价8 万/台。需<br>
采购的空调,用于新<br>
沙口岸大楼办事大厅<br>
和新沙口岸大楼办公<br>
室(约38.5 平方米)。<br>
一、为新沙口岸大楼<br>
提供了一个有效、舒<br>
适、安全的工作环<br>
境。<br>
二、为口岸业务的顺<br>
利开展提供了强有<br>
力的后勤服务保障。<br>
信息化运行维护<br>
类<br>
23.00<br>
23.00<br>
23.00<br>
- 72 -<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政<br>
专户<br>
管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营<br>
收入<br>
资金<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结<br>
转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
类<br>
款<br>
项<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
102011<br>
201<br>
03<br>
50<br>
广州口岸服<br>
务保障中心2019<br>
年信息化运维项<br>
目<br>
23.00<br>
23.00<br>
23.00<br>
(一)基础设施维护<br>
费用(6.43 万元);<br>
1,服务器设备维护<br>
(0.27 万元);2,<br>
网络和信息安全设备<br>
维护(0.19 万元);<br>
4,音视频系统维护<br>
(1.65 万元);5,<br>
网络通信费用(4.32<br>
万元)。<br>
(二)业务应用系统<br>
维护(1.35 万元)。<br>
(三)信息安全服务<br>
(1 万元)。<br>
(四)运维人员服务<br>
(11 万元)。<br>
(五)网络通信(4.32<br>
万元)<br>
(六)项目管理费<br>
(1.22 万元)。<br>
(七)项目监理费(2<br>
万元)。<br>
一、为口岸查验单位<br>
提供一个安全的生<br>
活和工作环境。<br>
二、为中心对口岸大<br>
楼的管理更高效有<br>
序的保障。<br>
- 73 -<br>
表11<br>
部门预算转移支付项目预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
科目编码<br>
单位名称<br>
(项目名称)<br>
总计<br>
一般<br>
公共<br>
预算<br>
政府<br>
性基<br>
金<br>
预算<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预<br>
结转<br>
其中:<br>
类<br>
款<br>
项<br>
越秀<br>
海珠<br>
荔湾<br>
天河<br>
白云<br>
黄埔<br>
南沙<br>
花都<br>
番禺<br>
从化<br>
增城<br>
待分<br>
配<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
19<br>
20<br>
21<br>
22<br>
- 74 -<br>
表12<br>
一般公共预算“三公”经费支出情况表<br>
广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
项目<br>
2019 年预算<br>
1<br>
2<br>
“三公”经费总额<br>
699.28<br>
其中:(一)因公出国(境)费<br>
287.25<br>
(二)公务用车购置及运行维护费<br>
281.48<br>
1.公务用车购置费<br>
2.公务用车运行维护费<br>
281.48<br>
(三)公务接待费<br>
130.55<br>
- 75 -<br>
表13<br>
一般公共预算“三公”经费支出明细表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
项目名称<br>
合计<br>
因公出国(境)经费<br>
公务用车<br>
购置费<br>
公务用车运行<br>
维护费<br>
公务接待费<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
合<br>
计<br>
699.28<br>
287.25<br>
281.48<br>
130.55<br>
其中:基本支出<br>
283.17<br>
271.92<br>
11.25<br>
项目支出<br>
416.11<br>
287.25<br>
9.56<br>
119.30<br>
广州市人民政府办公厅<br>
670.14<br>
287.25<br>
258.64<br>
124.25<br>
基本支出<br>
266.89<br>
258.64<br>
8.25<br>
项目支出<br>
403.25<br>
287.25<br>
116.00<br>
因公出国(境)经费<br>
287.25<br>
287.25<br>
宣传工作专项工作经费<br>
2.00<br>
2.00<br>
专项业务工作经费<br>
100.00<br>
100.00<br>
市应急办专项工作经费<br>
3.00<br>
3.00<br>
口岸管理部门工作经费<br>
8.00<br>
8.00<br>
督办协调工作经费<br>
3.00<br>
3.00<br>
广州地区公文交换站<br>
3.62<br>
3.32<br>
0.30<br>
基本支出<br>
3.32<br>
3.32<br>
项目支出<br>
0.30<br>
0.30<br>
广州地区公文交换站公文交换综合管<br>
理工作经费<br>
0.30<br>
0.30<br>
- 76 -<br>
表13<br>
一般公共预算“三公”经费支出明细表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
项目名称<br>
合计<br>
因公出国(境)经费<br>
公务用车<br>
购置费<br>
公务用车运行<br>
维护费<br>
公务接待费<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
广州政报编辑部<br>
6.32<br>
5.32<br>
1.00<br>
基本支出<br>
3.32<br>
3.32<br>
项目支出<br>
3.00<br>
2.00<br>
1.00<br>
《广州政报》编印专项工作经费<br>
1.00<br>
1.00<br>
广州政报编辑部机构运行保障类项目<br>
2.00<br>
2.00<br>
广州市人民政府机关事务管理局<br>
12.56<br>
7.56<br>
5.00<br>
基本支出<br>
3.00<br>
3.00<br>
项目支出<br>
9.56<br>
7.56<br>
2.00<br>
驻深办专项工作经费<br>
9.56<br>
7.56<br>
2.00<br>
广州口岸服务保障中心<br>
6.64<br>
6.64<br>
基本支出<br>
6.64<br>
6.64<br>
- 77 -<br>
表14<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目名<br>
称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
其他资<br>
金<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品<br>
目编号<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
合<br>
计<br>
2,267.14<br>
2,267.14<br>
2,267.14<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:货物类<br>
340.10<br>
340.10<br>
340.10<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
工程类<br>
210.31<br>
210.31<br>
210.31<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
服务类<br>
1,716.73<br>
1,716.73<br>
1,716.73<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅<br>
1,267.15<br>
1,267.15<br>
1,267.15<br>
基本支出<br>
214.00<br>
214.00<br>
214.00<br>
102001<br>
公务用车运行维护费<br>
广州市人民政府<br>
办公厅车辆加油<br>
服务项目<br>
C050302 车辆加<br>
油服务<br>
C050302<br>
80<br>
辆/年<br>
80.00<br>
80.00<br>
80.00<br>
102001<br>
公务用车运行维护费<br>
广州市人民政府<br>
办公厅车辆维修<br>
和保养服务项目<br>
C050301 车辆维<br>
修和保养服务<br>
C050301<br>
80<br>
辆/年<br>
80.00<br>
80.00<br>
80.00<br>
102001<br>
在职人员公用经费(行政编制)<br>
会议服务采购项<br>
目<br>
C0601 会议服务<br>
C0601<br>
1<br>
项<br>
4.00<br>
4.00<br>
4.00<br>
102001<br>
在职人员公用经费(行政编制)<br>
印刷服务采购项<br>
目<br>
C081401 印刷服<br>
务<br>
C081401<br>
1<br>
项<br>
50.00<br>
50.00<br>
50.00<br>
项目支出<br>
1,053.15<br>
1,053.15<br>
1,053.15<br>
102001<br>
宣传工作专项工作经费<br>
宣传工作专项工<br>
作会议服务<br>
C0601 会议服务<br>
C0601<br>
1<br>
项<br>
1.00<br>
1.00<br>
1.00<br>
102001<br>
宣传工作专项工作经费<br>
宣传工作专项工<br>
作印刷服务<br>
C081401 印刷服<br>
务<br>
C081401<br>
1<br>
项<br>
32.00<br>
32.00<br>
32.00<br>
- 78 -<br>
表14<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目名<br>
称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
其他资<br>
金<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品<br>
目编号<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
102001<br>
市应急办专项工作经费<br>
市应急办专项工<br>
作会议服务<br>
C0601 会议服务<br>
C0601<br>
1<br>
项<br>
2.00<br>
2.00<br>
2.00<br>
102001<br>
市府办公厅离退休干部专项工<br>
作经费<br>
市府办公厅离退<br>
休干部专项工作<br>
会议服务<br>
C0601 会议服务<br>
C0601<br>
1<br>
项<br>
0.30<br>
0.30<br>
0.30<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
98 寸液晶电视机<br>
A02091001 普通<br>
电视设备(电视<br>
机)<br>
A02091001<br>
1<br>
台<br>
20.00<br>
20.00<br>
20.00<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
传真机<br>
A020216 传真机<br>
A020216<br>
6<br>
台<br>
1.80<br>
1.80<br>
1.80<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
便携式计算机<br>
A02010105 便携<br>
式计算机<br>
A02010105<br>
10<br>
台<br>
6.00<br>
6.00<br>
6.00<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
台式计算机<br>
A02010104 台式<br>
计算机<br>
A02010104<br>
54<br>
台<br>
32.40<br>
32.40<br>
32.40<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
复印机<br>
A020201 复印机<br>
A020201<br>
5<br>
台<br>
15.00<br>
15.00<br>
15.00<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
多功能<br>
A020204 多功能<br>
一体机<br>
A020204<br>
5<br>
台<br>
1.50<br>
1.50<br>
1.50<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
平板式微型计算<br>
机<br>
A02010107 平板<br>
式微型计算机<br>
A02010107<br>
2<br>
台<br>
1.20<br>
1.20<br>
1.20<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
扫描仪<br>
A0201060901 扫<br>
描仪<br>
A0201060901<br>
7<br>
台<br>
1.40<br>
1.40<br>
1.40<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
条码打印机<br>
A020212 条码打<br>
印机<br>
A020212<br>
30<br>
台<br>
2.70<br>
2.70<br>
2.70<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
激光打印机1<br>
A0201060102 激<br>
光打印机<br>
A0201060102<br>
3<br>
台<br>
0.90<br>
0.90<br>
0.90<br>
- 79 -<br>
表14<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目名<br>
称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
其他资<br>
金<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品<br>
目编号<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
激光打印机2<br>
A0201060102 激<br>
光打印机<br>
A0201060102<br>
2<br>
台<br>
1.20<br>
1.20<br>
1.20<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
电冰箱<br>
A0206180101 电<br>
冰箱<br>
A0206180101<br>
7<br>
台<br>
1.40<br>
1.40<br>
1.40<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
碎纸机<br>
A02021101 碎纸<br>
机<br>
A02021101<br>
6<br>
台<br>
1.20<br>
1.20<br>
1.20<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
空调1<br>
A020523 制冷空<br>
调设备<br>
A020523<br>
4<br>
台<br>
4.80<br>
4.80<br>
4.80<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
空调2<br>
A020523 制冷空<br>
调设备<br>
A020523<br>
6<br>
台<br>
2.40<br>
2.40<br>
2.40<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
空调3<br>
A020523 制冷空<br>
调设备<br>
A020523<br>
4<br>
台<br>
1.20<br>
1.20<br>
1.20<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
通用摄像机<br>
A02091102 通用<br>
摄像机<br>
A02091102<br>
1<br>
台<br>
0.80<br>
0.80<br>
0.80<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
通用照相机1<br>
A0202050102 通<br>
用照相机<br>
A0202050102<br>
1<br>
台<br>
0.60<br>
0.60<br>
0.60<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
通用照相机2<br>
A0202050102 通<br>
用照相机<br>
A0202050102<br>
1<br>
台<br>
0.40<br>
0.40<br>
0.40<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
通用照相机3<br>
A0202050102 通<br>
用照相机<br>
A0202050102<br>
1<br>
台<br>
1.00<br>
1.00<br>
1.00<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅办公设<br>
备购置经费<br>
针式打印机<br>
A0201060104 针<br>
式打印机<br>
A0201060104<br>
2<br>
台<br>
0.70<br>
0.70<br>
0.70<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅社会治<br>
安视频监控系统租赁和建设经<br>
费<br>
市政府机关大院<br>
视频及监控系统<br>
更新改造项目<br>
C0202 信息系统<br>
集成实施服务<br>
C0202<br>
1<br>
项<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
102001<br>
广州市政府办公厅信息化建设<br>
项目<br>
广州市政府办公<br>
厅信息化建设<br>
C0201 软件开发<br>
服务<br>
C0201<br>
1<br>
项<br>
77.80<br>
77.80<br>
77.80<br>
102001<br>
广州市政府办公厅信息化整体<br>
运维服务项目<br>
广州市政府办公<br>
厅信息化整体运<br>
维服务<br>
C0206 运行维护<br>
服务<br>
C0206<br>
1<br>
项<br>
410.00<br>
410.00<br>
410.00<br>
- 80 -<br>
表14<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目名<br>
称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
其他资<br>
金<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品<br>
目编号<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
102001<br>
广州市政府综合应急平台2019<br>
年运维项目<br>
广州市政府综合<br>
应急平台2019 年<br>
运维<br>
C0206 运行维护<br>
服务<br>
C0206<br>
1<br>
项<br>
91.04<br>
91.04<br>
91.04<br>
102001<br>
派驻机构纪检工作专项经费<br>
派驻机构纪检工<br>
作会议服务项目<br>
C0601 会议服务<br>
C0601<br>
1<br>
项<br>
0.20<br>
0.20<br>
0.20<br>
102001<br>
督办协调工作经费<br>
督办协调工作会<br>
议服务<br>
C0601 会议服务<br>
C0601<br>
1<br>
项<br>
4.50<br>
4.50<br>
4.50<br>
102001<br>
督办协调工作经费<br>
督办协调工作印<br>
刷服务<br>
C081401 印刷服<br>
务<br>
C081401<br>
1<br>
项<br>
31.10<br>
31.10<br>
31.10<br>
102004<br>
广州市政府政务信息系统管理<br>
中心<br>
13.68<br>
13.68<br>
13.68<br>
基本支出<br>
5.40<br>
5.40<br>
5.40<br>
102004<br>
在职人员公用经费(参公事业编<br>
制)<br>
台式电脑<br>
A02010104 台式<br>
计算机<br>
A02010104<br>
6<br>
台<br>
3.60<br>
3.60<br>
3.60<br>
102004<br>
在职人员公用经费(参公事业编<br>
制)<br>
平板电脑<br>
A02010107 平板<br>
式微型计算机<br>
A02010107<br>
2<br>
台<br>
0.80<br>
0.80<br>
0.80<br>
102004<br>
在职人员公用经费(参公事业编<br>
制)<br>
手提电脑<br>
A02010105 便携<br>
式计算机<br>
A02010105<br>
1<br>
台<br>
0.60<br>
0.60<br>
0.60<br>
102004<br>
在职人员公用经费(参公事业编<br>
制)<br>
扫描仪<br>
A0201060901 扫<br>
描仪<br>
A0201060901<br>
2<br>
台<br>
0.40<br>
0.40<br>
0.40<br>
项目支出<br>
8.28<br>
8.28<br>
8.28<br>
102004<br>
广州市政府政务信息系统管理<br>
中心信息业务工作经费<br>
会议<br>
C0601 会议服务<br>
C0601<br>
1<br>
项<br>
0.28<br>
0.28<br>
0.28<br>
102004<br>
广州市政府政务信息系统管理<br>
中心办公设备购置经费<br>
专业摄影器材<br>
A0202050102 通<br>
用照相机<br>
A0202050102<br>
1<br>
台<br>
2.00<br>
2.00<br>
2.00<br>
- 81 -<br>
表14<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目名<br>
称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
其他资<br>
金<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品<br>
目编号<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
102004<br>
广州市政府政务信息系统管理<br>
中心办公设备购置经费<br>
复印机<br>
A020201 复印机<br>
A020201<br>
1<br>
台<br>
2.00<br>
2.00<br>
2.00<br>
102004<br>
广州市政府政务信息系统管理<br>
中心办公设备购置经费<br>
平板电脑<br>
A02010107 平板<br>
式微型计算机<br>
A02010107<br>
4<br>
台<br>
1.60<br>
1.60<br>
1.60<br>
102004<br>
广州市政府政务信息系统管理<br>
中心办公设备购置经费<br>
手提电脑<br>
A02010105 便携<br>
式计算机<br>
A02010105<br>
2<br>
台<br>
1.20<br>
1.20<br>
1.20<br>
102004<br>
广州市政府政务信息系统管理<br>
中心办公设备购置经费<br>
投影仪<br>
A020202 投影仪<br>
A020202<br>
1<br>
台<br>
1.20<br>
1.20<br>
1.20<br>
102005<br>
广州地区公文交换站<br>
73.92<br>
73.92<br>
73.92<br>
基本支出<br>
5.22<br>
5.22<br>
5.22<br>
102005<br>
公务用车运行维护费<br>
汽车加油<br>
C050302 车辆加<br>
油服务<br>
C050302<br>
1<br>
辆/年<br>
1.32<br>
1.32<br>
1.32<br>
102005<br>
公务用车运行维护费<br>
汽车维修<br>
C050301 车辆维<br>
修和保养服务<br>
C050301<br>
1<br>
辆/年<br>
1.50<br>
1.50<br>
1.50<br>
102005<br>
在职人员公用经费(核拨事业编<br>
制)<br>
台式计算机<br>
A02010104 台式<br>
计算机<br>
A02010104<br>
3<br>
台<br>
1.80<br>
1.80<br>
1.80<br>
102005<br>
在职人员公用经费(核拨事业编<br>
制)<br>
笔记本电脑<br>
A02010105 便携<br>
式计算机<br>
A02010105<br>
1<br>
台<br>
0.60<br>
0.60<br>
0.60<br>
项目支出<br>
68.70<br>
68.70<br>
68.70<br>
102005<br>
广州地区公文交换站公文交换<br>
综合管理工作经费<br>
物业管理服务费<br>
C1204 物业管理<br>
服务<br>
C1204<br>
1<br>
项<br>
66.00<br>
66.00<br>
66.00<br>
102005<br>
广州地区公文交换站办公设备<br>
购置经费<br>
空调<br>
A020618020301<br>
普通空调机<br>
A020618020301<br>
3<br>
台<br>
2.10<br>
2.10<br>
2.10<br>
102005<br>
广州地区公文交换站办公设备<br>
购置经费<br>
笔记本电脑<br>
A02010105 便携<br>
式计算机<br>
A02010105<br>
1<br>
台<br>
0.60<br>
0.60<br>
0.60<br>
- 82 -<br>
表14<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目名<br>
称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
其他资<br>
金<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品<br>
目编号<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
102006<br>
广州政报编辑部<br>
68.42<br>
68.42<br>
68.42<br>
项目支出<br>
62.50<br>
62.50<br>
62.50<br>
102006<br>
《广州政报》编印专项工作经费<br>
会议费<br>
C0601 会议服务<br>
C0601<br>
1<br>
项<br>
1.00<br>
1.00<br>
1.00<br>
102006<br>
《广州政报》编印专项工作经费<br>
印刷费<br>
C081401 印刷服<br>
务<br>
C081401<br>
1<br>
项<br>
57.60<br>
57.60<br>
57.60<br>
102006<br>
广州政报编辑部办公设备购置<br>
经费<br>
台式电脑<br>
A02010104 台式<br>
计算机<br>
A02010104<br>
2<br>
台<br>
1.20<br>
1.20<br>
1.20<br>
102006<br>
广州政报编辑部办公设备购置<br>
经费<br>
笔记本电脑<br>
A02010105 便携<br>
式计算机<br>
A02010105<br>
2<br>
台<br>
1.20<br>
1.20<br>
1.20<br>
102006<br>
广州政报编辑部机构运行保障<br>
类项目<br>
汽车加油<br>
C050302 车辆加<br>
油服务<br>
C050302<br>
1<br>
辆/年<br>
0.50<br>
0.50<br>
0.50<br>
102006<br>
广州政报编辑部机构运行保障<br>
类项目<br>
汽车维修<br>
C050301 车辆维<br>
修和保养服务<br>
C050301<br>
1<br>
辆/年<br>
1.00<br>
1.00<br>
1.00<br>
基本支出<br>
5.92<br>
5.92<br>
5.92<br>
102006<br>
公务用车运行维护费<br>
汽车加油<br>
C050302 车辆加<br>
油服务<br>
C050302<br>
1<br>
辆/年<br>
1.42<br>
1.42<br>
1.42<br>
102006<br>
公务用车运行维护费<br>
汽车维修<br>
C050301 车辆维<br>
修和保养服务<br>
C050301<br>
1<br>
辆/年<br>
1.30<br>
1.30<br>
1.30<br>
102006<br>
在职人员公用经费(核拨事业编<br>
制)<br>
高速双面扫描仪<br>
A0201060901 扫<br>
描仪<br>
A0201060901<br>
1<br>
台<br>
3.20<br>
3.20<br>
3.20<br>
102008<br>
广州市人民政府机关事务管理<br>
局<br>
765.22<br>
765.22<br>
765.22<br>
- 83 -<br>
表14<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目名<br>
称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
其他资<br>
金<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品<br>
目编号<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
基本支出<br>
5.00<br>
5.00<br>
5.00<br>
102008<br>
在职人员公用经费(参公事业编<br>
制)<br>
工作会议<br>
C0601 会议服务<br>
C0601<br>
1<br>
项<br>
5.00<br>
5.00<br>
5.00<br>
项目支出<br>
760.22<br>
760.22<br>
760.22<br>
102008<br>
市府办公厅1 号楼多联空调改<br>
造工程购置经费<br>
多联空调室内机<br>
A020618020399<br>
其他空调机<br>
A020618020399<br>
100<br>
台<br>
50.00<br>
50.00<br>
50.00<br>
102008<br>
市府大院4 号楼西电梯更新工<br>
程购置经费<br>
电梯<br>
A02051228 电梯<br>
A02051228<br>
2<br>
台<br>
51.70<br>
51.70<br>
51.70<br>
102008<br>
市府大院交换站大楼防水加固<br>
修缮维修工程项目<br>
市府大院交换站<br>
大楼防水加固修<br>
缮维修工程项目<br>
B08 修缮工程<br>
B08<br>
1<br>
项<br>
104.17<br>
104.17<br>
104.17<br>
102008<br>
市府大院公共通道修缮和屋顶<br>
挑檐加固维修工程项目<br>
市府大院公共通<br>
道修缮和屋顶挑<br>
檐加固维修工程<br>
项目<br>
B08 修缮工程<br>
B08<br>
1<br>
项<br>
106.14<br>
106.14<br>
106.14<br>
102008<br>
市府大院设施设备维修保障专<br>
项<br>
多联空调机维保、<br>
中央空调系统水<br>
质处理、水泵和冷<br>
却塔维保、特灵中<br>
央空调维保、清洗<br>
中央空调盘管及<br>
分体空调<br>
C0507 空调、电梯<br>
维修和保养服务<br>
C0507<br>
1<br>
项<br>
62.45<br>
62.45<br>
62.45<br>
102008<br>
服务保障专项工作经费<br>
市府大院日常保<br>
洁和会务服务外<br>
包合同<br>
C1204 物业管理<br>
服务<br>
C1204<br>
1<br>
项<br>
198.00<br>
198.00<br>
198.00<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
1.5 匹空调机<br>
A020618020301<br>
普通空调机<br>
A020618020301<br>
2<br>
台<br>
0.80<br>
0.80<br>
0.80<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
2 匹空调机<br>
A020618020301<br>
普通空调机<br>
A020618020301<br>
1<br>
台<br>
0.60<br>
0.60<br>
0.60<br>
- 84 -<br>
表14<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目名<br>
称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
其他资<br>
金<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品<br>
目编号<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
3 匹空调机<br>
A020618020301<br>
普通空调机<br>
A020618020301<br>
3<br>
台<br>
2.25<br>
2.25<br>
2.25<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
5 匹空调机<br>
A020618020301<br>
普通空调机<br>
A020618020301<br>
1<br>
台<br>
1.20<br>
1.20<br>
1.20<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
传真机<br>
A020216 传真机<br>
A020216<br>
1<br>
台<br>
0.30<br>
0.30<br>
0.30<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
台式电脑<br>
A02010104 台式<br>
计算机<br>
A02010104<br>
15<br>
台<br>
9.00<br>
9.00<br>
9.00<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
复印机<br>
A020201 复印机<br>
A020201<br>
1<br>
台<br>
3.00<br>
3.00<br>
3.00<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
打印机<br>
A0201060102 激<br>
光打印机<br>
A0201060102<br>
8<br>
台<br>
2.40<br>
2.40<br>
2.40<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
扫描仪<br>
A0201060901 扫<br>
描仪<br>
A0201060901<br>
1<br>
台<br>
0.20<br>
0.20<br>
0.20<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
数码摄录机<br>
A02091102 通用<br>
摄像机<br>
A02091102<br>
1<br>
台<br>
0.80<br>
0.80<br>
0.80<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
照相机<br>
A0202050102 通<br>
用照相机<br>
A0202050102<br>
1<br>
台<br>
0.30<br>
0.30<br>
0.30<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
电冰箱<br>
A0206180101 电<br>
冰箱<br>
A0206180101<br>
2<br>
台<br>
0.70<br>
0.70<br>
0.70<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
电冰箱(大)<br>
A0206180101 电<br>
冰箱<br>
A0206180101<br>
1<br>
台<br>
0.60<br>
0.60<br>
0.60<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
电视机<br>
A02091001 普通<br>
电视设备(电视<br>
机)<br>
A02091001<br>
3<br>
台<br>
0.60<br>
0.60<br>
0.60<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
碎纸机<br>
A02021101 碎纸<br>
机<br>
A02021101<br>
2<br>
台<br>
0.40<br>
0.40<br>
0.40<br>
- 85 -<br>
表14<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目名<br>
称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
其他资<br>
金<br>
合计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品<br>
目编号<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
笔记本电脑<br>
A02010105 便携<br>
式计算机<br>
A02010105<br>
3<br>
台<br>
1.80<br>
1.80<br>
1.80<br>
102008<br>
机关事务管理局办公设备购置<br>
经费<br>
高速扫描仪<br>
A0201060901 扫<br>
描仪<br>
A0201060901<br>
2<br>
台<br>
12.00<br>
12.00<br>
12.00<br>
102008<br>
民主大楼管理专项业务经费<br>
民主大楼服务外<br>
包合同<br>
C1204 物业管理<br>
服务<br>
C1204<br>
1<br>
项<br>
148.81<br>
148.81<br>
148.81<br>
102008<br>
驻深办专项工作经费<br>
资产移交工作会<br>
议<br>
C0601 会议服务<br>
C0601<br>
1<br>
项<br>
2.00<br>
2.00<br>
2.00<br>
102011<br>
广州口岸服务保障中心<br>
78.75<br>
78.75<br>
78.75<br>
项目支出<br>
78.75<br>
78.75<br>
78.75<br>
102011<br>
2019 年新沙口岸大楼电梯购置<br>
经费<br>
电梯<br>
A02051228 电梯<br>
A02051228<br>
2<br>
台<br>
37.00<br>
37.00<br>
37.00<br>
102011<br>
办公自动化设备购置经费<br>
打印机<br>
A0201060102 激<br>
光打印机<br>
A0201060102<br>
4<br>
台<br>
1.20<br>
1.20<br>
1.20<br>
102011<br>
办公自动化设备购置经费<br>
计算机(台式电<br>
脑)<br>
A02010104 台式<br>
计算机<br>
A02010104<br>
13<br>
台<br>
7.80<br>
7.80<br>
7.80<br>
102011<br>
新沙口岸大楼空调设备购置经<br>
费<br>
中央空调(10 匹)<br>
A020523 制冷空<br>
调设备<br>
A020523<br>
4<br>
台<br>
32.00<br>
32.00<br>
32.00<br>
102011<br>
新沙口岸大楼空调设备购置经<br>
费<br>
单体空调(3 匹)<br>
A020618020301<br>
普通空调机<br>
A020618020301<br>
1<br>
台<br>
0.75<br>
0.75<br>
0.75<br>
- 86 -<br>
表15<br>
政府购买服务预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
单位名称(支出项目名称)<br>
政府购买服务项目<br>
购买方<br>
式<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
一级目录<br>
二级目录<br>
三级目录<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
合<br>
计<br>
2,353.22<br>
2,353.22<br>
2,353.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:基本支出<br>
67.20<br>
67.20<br>
67.20<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
项目支出<br>
2,286.02<br>
2,286.02<br>
2,286.02<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅<br>
430.61<br>
430.61<br>
430.61<br>
基本支出<br>
25.00<br>
25.00<br>
25.00<br>
102001<br>
在职人员公用经费(行政编<br>
制)<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
其他<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
服务性事务<br>
服务外<br>
包<br>
5.00<br>
5.00<br>
5.00<br>
102001<br>
在职人员公用经费(行政编<br>
制)<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
审计服务<br>
其他政府审<br>
计服务<br>
服务外<br>
包<br>
20.00<br>
20.00<br>
20.00<br>
项目支出<br>
405.61<br>
405.61<br>
405.61<br>
102001<br>
口岸管理部门工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
其他<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
服务性事务<br>
服务外<br>
包<br>
13.00<br>
13.00<br>
13.00<br>
102001<br>
口岸管理部门工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
咨询<br>
其他政府咨<br>
询服务<br>
服务外<br>
包<br>
6.00<br>
6.00<br>
6.00<br>
- 87 -<br>
表15<br>
政府购买服务预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
单位名称(支出项目名称)<br>
政府购买服务项目<br>
购买方<br>
式<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
一级目录<br>
二级目录<br>
三级目录<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
102001<br>
口岸管理部门工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
审计服务<br>
其他政府审<br>
计服务<br>
服务外<br>
包<br>
6.00<br>
6.00<br>
6.00<br>
102001<br>
广州市人民政府办公厅社会<br>
治安视频监控系统租赁和建设经<br>
费<br>
基本公共服<br>
务事项<br>
信息化建设<br>
类<br>
系统建设<br>
服务外<br>
包<br>
304.61<br>
304.61<br>
304.61<br>
102001<br>
督办协调工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
其他<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
服务性事务<br>
服务外<br>
包<br>
48.00<br>
48.00<br>
48.00<br>
102001<br>
督办协调工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
审计服务<br>
其他政府审<br>
计服务<br>
服务外<br>
包<br>
8.00<br>
8.00<br>
8.00<br>
102001<br>
督办协调工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
监督<br>
行政监督的<br>
政策性技术<br>
性监督辅助<br>
工作<br>
服务外<br>
包<br>
20.00<br>
20.00<br>
20.00<br>
102008<br>
广州市人民政府机关事务管理局<br>
1,922.61<br>
1,922.61<br>
1,922.61<br>
基本支出<br>
42.20<br>
42.20<br>
42.20<br>
102008<br>
在职人员公用经费(参公事<br>
业编制)<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
审计服务<br>
其他政府审<br>
计服务<br>
服务外<br>
包<br>
6.20<br>
6.20<br>
6.20<br>
102008<br>
在职人员公用经费(参公事<br>
业编制)<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
审计服务<br>
因审计力量<br>
不足聘请审<br>
计人员服务<br>
服务外<br>
包<br>
3.00<br>
3.00<br>
3.00<br>
- 88 -<br>
表15<br>
政府购买服务预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
单位名称(支出项目名称)<br>
政府购买服务项目<br>
购买方<br>
式<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
一级目录<br>
二级目录<br>
三级目录<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
102008<br>
在职人员公用经费(参公事<br>
业编制)<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
公共工程安<br>
全监管辅助<br>
性工作<br>
服务外<br>
包<br>
5.00<br>
5.00<br>
5.00<br>
102008<br>
在职人员公用经费(参公事<br>
业编制)<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
公共工程的<br>
概(预)、<br>
结(决)算<br>
审核工作<br>
服务外<br>
包<br>
15.00<br>
15.00<br>
15.00<br>
102008<br>
在职人员公用经费(参公事<br>
业编制)<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
公共工程规<br>
划<br>
服务外<br>
包<br>
10.00<br>
10.00<br>
10.00<br>
102008<br>
在职人员公用经费(参公事<br>
业编制)<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
法律服务<br>
政府法律顾<br>
问服务<br>
服务外<br>
包<br>
3.00<br>
3.00<br>
3.00<br>
项目支出<br>
1,880.41<br>
1,880.41<br>
1,880.41<br>
102008<br>
大院1 号楼中央空调更换风<br>
机盘管工程购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
其他政府公<br>
共工程管理<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
2.00<br>
2.00<br>
2.00<br>
102008<br>
大院1 号楼中央空调更换风<br>
机盘管工程购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
项目评审<br>
公共项目规<br>
划、设计、<br>
可行性研究<br>
等专家评审<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
2.00<br>
2.00<br>
2.00<br>
- 89 -<br>
表15<br>
政府购买服务预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
单位名称(支出项目名称)<br>
政府购买服务项目<br>
购买方<br>
式<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
一级目录<br>
二级目录<br>
三级目录<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
102008<br>
市府办公厅1 号楼多联空调<br>
改造工程购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
其他政府公<br>
共工程管理<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
8.50<br>
8.50<br>
8.50<br>
102008<br>
市府办公厅1 号楼多联空调<br>
改造工程购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
项目评审<br>
公共项目规<br>
划、设计、<br>
可行性研究<br>
等专家评审<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
11.00<br>
11.00<br>
11.00<br>
102008<br>
市府大院1 号楼景观照明系<br>
统改造工程购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
其他政府公<br>
共工程管理<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
2.50<br>
2.50<br>
2.50<br>
102008<br>
市府大院1 号楼景观照明系<br>
统改造工程购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
项目评审<br>
公共项目规<br>
划、设计、<br>
可行性研究<br>
等专家评审<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
3.50<br>
3.50<br>
3.50<br>
102008<br>
市府大院4 号楼中央空调系<br>
统改造工程购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
其他政府公<br>
共工程管理<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
4.00<br>
4.00<br>
4.00<br>
102008<br>
市府大院4 号楼中央空调系<br>
统改造工程购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
项目评审<br>
公共项目规<br>
划、设计、<br>
可行性研究<br>
等专家评审<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
1.00<br>
1.00<br>
1.00<br>
102008<br>
市府大院4 号楼和综合楼中<br>
央空调系统改造设计及可行性咨<br>
询<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
项目评审<br>
公共项目规<br>
划、设计、<br>
可行性研究<br>
等专家评审<br>
服务外<br>
包<br>
25.00<br>
25.00<br>
25.00<br>
- 90 -<br>
表15<br>
政府购买服务预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
单位名称(支出项目名称)<br>
政府购买服务项目<br>
购买方<br>
式<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
一级目录<br>
二级目录<br>
三级目录<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
服务<br>
102008<br>
市府大院4 号楼西电梯更新<br>
工程购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
其他政府公<br>
共工程管理<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
2.00<br>
2.00<br>
2.00<br>
102008<br>
市府大院4 号楼西电梯更新<br>
工程购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
项目评审<br>
公共项目规<br>
划、设计、<br>
可行性研究<br>
等专家评审<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
1.50<br>
1.50<br>
1.50<br>
102008<br>
市府大院公共通道修缮和屋<br>
顶挑檐加固维修工程项目<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
其他政府公<br>
共工程管理<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
20.29<br>
20.29<br>
20.29<br>
102008<br>
市府大院四五号楼公共区域<br>
翻新修缮及防水补漏维修工程项<br>
目<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
其他政府公<br>
共工程管理<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
4.50<br>
4.50<br>
4.50<br>
102008<br>
市府大院安保经费<br>
基本公共服<br>
务事项<br>
信息化建设<br>
类<br>
系统维护<br>
服务外<br>
包<br>
23.00<br>
23.00<br>
23.00<br>
102008<br>
市府大院安保经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
其他<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
服务性事务<br>
服务外<br>
包<br>
280.00<br>
280.00<br>
280.00<br>
- 91 -<br>
表15<br>
政府购买服务预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
单位名称(支出项目名称)<br>
政府购买服务项目<br>
购买方<br>
式<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
一级目录<br>
二级目录<br>
三级目录<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
102008<br>
市府大院安保经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
后勤管理服<br>
务<br>
消防工作<br>
服务外<br>
包<br>
36.00<br>
36.00<br>
36.00<br>
102008<br>
市府大院电力系统应急电源<br>
配置项目购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
其他政府公<br>
共工程管理<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
4.00<br>
4.00<br>
4.00<br>
102008<br>
市府大院电力系统应急电源<br>
配置项目购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
项目评审<br>
公共项目规<br>
划、设计、<br>
可行性研究<br>
等专家评审<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
5.00<br>
5.00<br>
5.00<br>
102008<br>
市府大院电力系统更新升级<br>
三期工程购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
其他政府公<br>
共工程管理<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
9.75<br>
9.75<br>
9.75<br>
102008<br>
市府大院电力系统更新升级<br>
三期工程购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
项目评审<br>
公共项目规<br>
划、设计、<br>
可行性研究<br>
等专家评审<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
23.05<br>
23.05<br>
23.05<br>
102008<br>
市府大院礼堂2 楼空调改造<br>
购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
其他政府公<br>
共工程管理<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
2.10<br>
2.10<br>
2.10<br>
102008<br>
市府大院礼堂2 楼空调改造<br>
购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
项目评审<br>
公共项目规<br>
划、设计、<br>
可行性研究<br>
等专家评审<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
2.70<br>
2.70<br>
2.70<br>
- 92 -<br>
表15<br>
政府购买服务预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
单位名称(支出项目名称)<br>
政府购买服务项目<br>
购买方<br>
式<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
一级目录<br>
二级目录<br>
三级目录<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
102008<br>
市府大院西配电房出线电缆<br>
更换购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
其他政府公<br>
共工程管理<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
7.50<br>
7.50<br>
7.50<br>
102008<br>
市府大院西配电房出线电缆<br>
更换购置经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
项目评审<br>
公共项目规<br>
划、设计、<br>
可行性研究<br>
等专家评审<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
16.61<br>
16.61<br>
16.61<br>
102008<br>
市府大院设施设备维修保障<br>
专项<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
其他政府公<br>
共工程管理<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
26.20<br>
26.20<br>
26.20<br>
102008<br>
市民主大楼办公用房公共区<br>
域改造维修工程项目<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
公共工程安<br>
全监管辅助<br>
性工作<br>
服务外<br>
包<br>
1.38<br>
1.38<br>
1.38<br>
102008<br>
服务保障专项工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
其他<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
服务性事务<br>
服务外<br>
包<br>
22.80<br>
22.80<br>
22.80<br>
102008<br>
服务保障专项工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
后勤管理服<br>
务<br>
其他后勤管<br>
理服务<br>
服务外<br>
包<br>
198.00<br>
198.00<br>
198.00<br>
102008<br>
机关事务管理局专项业务经<br>
费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
其他<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
服务性事务<br>
服务外<br>
包<br>
482.00<br>
482.00<br>
482.00<br>
- 93 -<br>
表15<br>
政府购买服务预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
单位名称(支出项目名称)<br>
政府购买服务项目<br>
购买方<br>
式<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
一级目录<br>
二级目录<br>
三级目录<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
102008<br>
机关后勤管理专项经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
其他<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
服务性事务<br>
服务外<br>
包<br>
483.00<br>
483.00<br>
483.00<br>
102008<br>
民主大楼管理专项业务经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
后勤管理服<br>
务<br>
其他后勤管<br>
理服务<br>
服务外<br>
包<br>
148.81<br>
148.81<br>
148.81<br>
102008<br>
民主大楼管理专项业务经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
项目评审<br>
其他政府评<br>
审服务<br>
服务外<br>
包<br>
0.72<br>
0.72<br>
0.72<br>
102008<br>
驻深办专项工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
审计服务<br>
因审计力量<br>
不足聘请审<br>
计人员服务<br>
服务外<br>
包<br>
13.00<br>
13.00<br>
13.00<br>
102008<br>
驻深办专项工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
法律服务<br>
政府诉讼代<br>
理应诉法律<br>
服务<br>
服务外<br>
包<br>
7.00<br>
7.00<br>
7.00