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广州市人民政府办公厅2019年部门预算
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- 1 -
广州市人民政府办公厅
2019 年部门预算
- 2 -
目
录
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分
部门主要工作任务和目标
一、确定工作目标所依据的政策
二、部门整体及主要工作任务绩效目标
第三部分
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入预算情况说明
三、部门预算支出预算情况说明
四、部门转移支付预算情况
五、“三公”经费预算情况
六、机关运行经费安排情况
七、政府采购情况
八、国有资产占有使用情况
九、重点项目预算绩效目标情况
十、名词解释
第四部分
2019 年部门预算报表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
- 3 -
五、非税收入预算表
六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)
七、政府性基金预算支出情况表
八、部门预算基本支出预算表
九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
十、部门预算项目支出预算表
十一、部门预算转移支付项目预算表
十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表
十四、政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
- 4 -
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
(一)负责市政府和市府办公厅的文电处理工作,草拟、审核、
印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件;
(二)负责市政府大型会议和重大活动的组织安排,指导、协
调、督促市政府全市性会议(活动)会务工作;
(三)组织开展调查研究,为市政府领导同志提供决策参考;
(四)协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事
件和重大事故,协调、督促相关应急管理工作;
(五)组织办理人大代表议案、建议及政协提案;
(六)搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信息
资料;指导、考核市政府系统的政务信息工作;组织、协调市政府
工作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同
志的重要政务活动;
(七)检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市
政府领导同志重要批示的贯彻执行情况;
(八)组织拟订口岸建设规划;负责口岸综合管理和协调工作;
组织开展全市共建文明口岸活动;指导区、县级市口岸工作;
(九)负责市政府信息公开工作,指导、协调全市政务公开工
作;
(十)协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系,对
有关问题提出处理意见;
(十一)负责全市小汽车的定编工作;
- 5 -
(十二)负责管理、监督市政府有关部门各项经费;
(十三)负责管理市政府大院,承担安全保卫和行政事务工作;
(十四)承办市政府领导同志交办的其他事项。
二、部门机构设置
广州市人民政府办公厅(部门)设行政单位1 个;事业单位5
个。具体如下:
序号
单位名称
单位性质
1
广州市人民政府办公厅
行政单位
2
广州市政府政务信息系统管理中心
参公事业单位
3
广州市人民政府机关事务管理局
参公事业单位
4
广州地区公文交换站
公益一类事业单位
5
广州政报编辑部
公益一类事业单位
6
广州口岸服务保障中心
公益一类事业单位
- 6 -
第二部分
部门主要工作任务和目标
一、确定工作目标所依据的政策
全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神,以
满足人民日益增长的美好生活需要为工作目标,全面落实市委市政
府的各项部署。
二、部门整体及主要工作任务绩效目标
年度
绩效
目标
部门整体支出绩效目标
关键指标
预期实现值
坚决全面贯彻落实习近平总书记视察广
东、广州重要讲话精神,紧扣市委、市
政府中心工作,进一步提高政治站位,
强化参谋辅政和加强工作机制创新,努
力推动全市经济社会平稳健康高质量发
展
优化公文办理
积极发挥市政府公文运转中枢职责,
2019 年分批组织全市政府系统办公室
工作人员进行业务培训,适时召开全市
政府办公室主任会议,加强对各区和市
政府各部门公文办理工作的指导、培
训、监督和管理,组织开展全市政府系
统办公室业务集中培训,进一步提升全
市公文办理质量水平。
强化政务统筹
主动梳理年度重要政策文件制订计划
和重点工作安排,协助市领导科学合理
做好政务安排,推动重点工作高效落
实;进一步加强会务统筹和接待服务,
制定并落实好市政府系统全市性会议
和每季度重要工作计划表,优质高效做
好市政府各项会务接待服务保障工作。
强化督查督办
加强目标导向和问题导向,不断改进督
查方式方法,加强对市《政府工作报
告》、十件民生实事、市政府常务会议、
市长办公会议等议定事项的督查督办,
确保市政府各项决策部署得到高效落
实。
做好新闻信息
和政务公开
紧扣市政府中心工作做好新闻发布和
重大活动宣传,加强各类信息搜集和研
判,多出支撑决策的调研成果,督促落
实重点领域信息公开,推动政务阳光透
明。
高效办理建议
提案
积极加强与各级人大、政协的沟通联
系,加强对建议提案办理工作的指导、
协调和督促检查,推动办理成果落地生
根,为市政府依法接受人大、政协监督
发挥好桥梁纽带作用。
其中:部门年度整体预算完成率:96%
- 7 -
年度
主要
支出
计划
(对
应任
务、政
策)
任务(政策)的绩效目标
任务(政策)关键指
标
预期实现值
当好
参谋
助手
紧扣全市中心工作,当好参谋助手
深入贯彻新发展理
念,准确把握市委、
市政府2019 年作出
的系列决策部署和战
略布局
以供给侧结构性改革为主线,聚
焦粤港澳大湾区主阵地建设,围
绕推动经济高质量发展、进一步
深化改革开放、提高发展平衡性
和协调性、提高城市规划建设管
理质量和民生事业发展等工作。
充分发挥办公厅作为
市政府首脑机关的统
筹协调作用
积极推进和落实市政府各项重点
工作,组织开展重点理论课题分
析和调研,加强经济社会发展信
息和社会舆情搜集,优化会务接
待等运行保障服务,不断增强服
务大局的能力。
切实
履行
工作
职责
全力推进专项工作,切实履行工作职责
推进口岸通关建设
续推进口岸提效降费工作,继续
优化广州“单一窗口”平台功能
应用,不断优化口岸营商环境;
持续加强重点口岸建设,做好口
岸区域规划设计和协调工作,全
力推进广州南沙国际邮轮母港口
岸建设和对外开放;主动融入国
家“一带一路”和粤港澳大湾区
建设战略规划,积极探索“一带
一路”沿线国家、粤港澳大湾区
建设口岸合作新模式。
严格抓好公务用车管
理
加强与市纪委监委等相关部门的
沟通与衔接及对各区公务用车管
理部门的业务指导,进一步规范
公务用车的使用和管理,杜绝公
车私用等问题。继续做好市公务
用车管理信息系统的管理和维
护,并结合我市车改工作实际,
不断完善公务用车管理制度,提
高公务用车管理水平。
扎实做好精准扶贫
继续围绕“两不愁、三保障、一
相当”的工作目标,通过推动贫
困村整体产业升级,落实“一户
一策”开展针对性帮扶措施,以
及强化扶贫资金使用和管理,切
实帮助贫困户脱贫增收,提升村
基本公共服务均等化水平,将鹅
峰村打造成新农村建设示范村。
认真做好老干服务
继续做好离退休干部学习交流、
生病慰问、节日慰问等服务工作,
积极发挥厅老干部活动中心的学
习阵地作用,不断丰富完善课程
设置和硬件设施,让老同志老有
所学、老有所乐。
- 8 -
提升
服务
保障
水平
完善内部管理,提升服务保障水平
推进制度建设
完成《市府办公厅工作制度汇编》
修订工作,进一步提升市政府及
办公厅各项工作规范化、科学化
水平。
加强业务培训
不断扩大培训规模和创新培训形
式,2019 年组织办公厅相关处室
到省内外兄弟城市调研,进一步
提升办公厅工作人员“三服务”
水平。突出中短期脱产培训、拓
展培训、讲座等培训形式,组建
外单位领导、有关领域专家教授
和本单位领导干部组成的师资团
队,针对不同干部着力打造精准
化、差异化培训项目,不断提高
党员干部适应新时代、实现新目
标、落实新部署的能力。
强化后勤服务保障
继续强化对机关后勤人事、经费、
工程项目、固定资产、保密、档
案、公文交换等的统筹协调管理,
重点做好办公用房、公务用车及
办公设施设备等服务保障;充分
利用机构调整带来的机遇,促进
大院办公用房、停车场等资源的
改善;积极做好信息系统应用升
级和运行维护,强化信息安全保
障,不断提高信息化应用水平。
做好人文关怀,增强
机关活力
发挥好“工青妇”群众桥梁和纽
带作用,将保障正常福利的各项
规定落到实处;设身处地帮助干
部职工解决实际困难,提高干部
职工的归属感和集体情怀;组织
开展趣味运动、素质拓展、强身
健体等健康向上的团队活动,不
断活跃干部职工精神文体生活。
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第三部分
部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照综合预算的原则,广州市人民政府办公厅所有收入和支出
均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算28,968.21 万元,较上年
增加527.68 万元,增长1.86%,基本持平。
二、部门预算收入预算情况说明
2019 年收入预算28,968.21 万元,其中:财政拨款收入(财政
补助收入)28,968.21 万元(包括:一般公共预算28,968.21 万元,
政府性基金预算0 万元,国有资本经营预算0 万元),较上年增加
527.68 万元,增长1.86%,基本持平。
三、部门预算支出预算情况说明
2019 年支出预算28,968.21 万元。
按支出经济分类,包括:
基本支出21,818 万元,项目支出7,150.21 万元。
按支出功能分类,包括:
一般公共服务支出18,687.57万元,科学技术支出272.02万元,
社会保障和就业支出3,533.99 万元,卫生健康支出862.18 万元,
住房保障支出5,307.84 万元,其他支出304.61 万元。
(一)一般公共预算支出预算情况
2019 年一般公共预算安排支出28,968.21 万元。
按支出经济分类:基本支出21,818 万元,项目支出7,150.21
万元。
按支出功能分类:
- 10 -
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
行政运行(项)支出7,109.17 万元,较上年增加302.35 万元,增
加4.44%,主要原因是增人因素。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
一般行政管理事务(项)支出2,253.80 万元,较上年减少54.67
万元,减少2.37%,主要原因是根据年度工作计划相应安排预算。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)
支出272.02 万元,较上年减少145.43 万元,减少34.84%,主要原
因是根据年度信息化项目建设计划相应安排预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管
理的行政单位离退休(项)支出2,339.19 万元,较上年减少1,145.99
万元,减少32.88%,主要原因是退休人员养老金转由社保基金发放。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其
他社会保障和就业支出(项)支出979.40 万元,较上年增加230.17
万元,增加30.72%,主要原因是在职人员养老保险费为全年预算,
而2018 年为半年预算。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支
出(项)支出249.85 万元,较上年增加30.13 万元,增加13.71%,
主要原因是增人因素。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
支出177.33 万元,较上年增加15.33 万元,增加9.46%,主要原因
是事业单位增加医疗超支分摊预算。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出304.61
万元,较上年增加304.61 万元,主要原因是增加“广州市人民政
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府办公厅社会治安视频监控系统租赁和建设经费”304.61 万元,用
于市府大院视频监控系统升级改造。
(二)政府性基金预算支出预算情况
2019 年政府性基金预算未安排支出。
(三)财政专户管理资金预算支出预算情况
2019 年财政专户管理资金未安排支出。
四、部门转移支付预算情况
2019 年部门转移支付预算未安排支出。
五、“三公”经费预算情况
2019 年财政拨款安排“三公”经费预算699.28 万元,较上年减
少107.05 万元,下降13.28%,其中:
因公出国(境)经费预算287.25 万元,与上年持平,无增减变
化。
公务用车购置费0 万元,较上年减少63 万元。
公务用车运行维护费281.48 万元,较上年减少19.46 万元,下
降6.47%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制公务用车运行维护
费支出预算。
公务接待费预算130.55 万元,较上年减少24.59 万元,下降
15.85%,主要原因是厉行勤俭节约,严格控制公务接待费支出预算。
六、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事
业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般
设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
- 12 -
2019 年,本部门机关运行经费预算安排2,724.87 万元,较上
年减少500.34 万元,下降15.51%,主要原因是根据实际工作情况
相应安排支出预算。
七、政府采购情况
2019 年本部门政府采购计划安排2,267.14 万元,其中:货物
类采购预算340.10 万元,工程类采购预算210.31 万元,服务类采
购预算1,716.73 万元。
八、国有资产占有使用情况
截止2018 年8 月31 日,本部门固定资产金额为128,120.77
万元,分布构成情况为:房屋166,653.90 平方米,车辆111 辆(车
改后封存待处理公务用车26 辆),单价在100 万元以上的设备0
台等。2019 年度拟购置固定资产1,780.43 万元,主要是信息网络
及软件购置更新、办公设备购置等,已列入政府采购预算。
九、重点项目预算绩效目标情况
根据市财政局的相关规定,重点项目指预算金额500 万元以上
项目。本部门2019 年无预算金额500 万元以上的重点项目。
十、名词解释
(一)部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及
其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,
经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(二)基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日
常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、
公用支出预算两部分。
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(三)项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事
业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计
划。
(四)市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关
于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》
(穗府办函〔2017〕
306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我
市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二
次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。
(五)“三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公
务用车、因公出国(境)等方面的经费。
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第四部分
2019 年部门预算报表
表1
收支总体情况表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
收
入
支
出
收
入
项
目
2019 年预算
支
出
项
目
2019 年预算
一、财政拨款
28,968.21
一、基本支出
21,818.00
(一)一般公共预算
28,968.21
二、项目支出
7,150.21
(二)政府性基金预算
三、事业单位经营支出
二、财政专户管理资金
三、其他资金
(一)事业收入
(二)经营收入
(三)其他收入
本
年
收
入
合
计
28,968.21
本
年
支
出
合
计
28,968.21
四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额
六、结转下年
七、上年预结转
收
入
总
计
28,968.21
支
出
总
计
28,968.21
- 16 -
表2
收入总体情况表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
项目
2019 年预算
一、预算拨款
28,968.21
一般公共预算
28,968.21
政府性基金预算
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
经营收入
其他收入
本
年
收
入
合
计
28,968.21
四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支差额
七、上年预结转
收
入
总
计
28,968.21
- 17 -
表2-1
收入总体情况表(明细表)
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能科
目编码
(单位
编码)
功能科目名
称(单位名
称)
总计
本年收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
用事业
基金
弥补收
支总额
上年
预结转
合计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
小计
一般公共
预算
政府性基
金预算
小计
教育收
费
其他
财政
拨款
收入
小计
事业收入
事业单
位经营
收入
其他
收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
总计
28,968.21
28,968.21
28,968.21
28,968.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支
出
18,687.57
18,687.57
18,687.57
18,687.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)
及相关机构事务
18,687.57
18,687.57
18,687.57
18,687.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301 行政运行
7,109.17
7,109.17
7,109.17
7,109.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302 一般行政管理事
务
2,253.80
2,253.80
2,253.80
2,253.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010303 机关服务
8,127.00
8,127.00
8,127.00
8,127.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010350 事业运行
1,197.60
1,197.60
1,197.60
1,197.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
272.02
272.02
272.02
272.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20605
科技条件与服务
272.02
272.02
272.02
272.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 18 -
表2-1
收入总体情况表(明细表)
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能科
目编码
(单位
编码)
功能科目名
称(单位名
称)
总计
本年收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
用事业
基金
弥补收
支总额
上年
预结转
合计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
小计
一般公共
预算
政府性基
金预算
小计
教育收
费
其他
财政
拨款
收入
小计
事业收入
事业单
位经营
收入
其他
收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2060503 科技条件专项
272.02
272.02
272.02
272.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业
支出
3,533.99
3,533.99
3,533.99
3,533.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离
退休
2,394.59
2,394.59
2,394.59
2,394.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501 归口管理的行政
单位离退休
2,339.19
2,339.19
2,339.19
2,339.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502 事业单位离退休
55.40
55.40
55.40
55.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
160.00
160.00
160.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801 死亡抚恤
160.00
160.00
160.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和
就业支出
979.40
979.40
979.40
979.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 19 -
表2-1
收入总体情况表(明细表)
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能科
目编码
(单位
编码)
功能科目名
称(单位名
称)
总计
本年收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
用事业
基金
弥补收
支总额
上年
预结转
合计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
小计
一般公共
预算
政府性基
金预算
小计
教育收
费
其他
财政
拨款
收入
小计
事业收入
事业单
位经营
收入
其他
收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2089901 其他社会保障和
就业支出
979.40
979.40
979.40
979.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
862.18
862.18
862.18
862.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
249.85
249.85
249.85
249.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799 其他计划生育事
务支出
249.85
249.85
249.85
249.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医
疗
612.33
612.33
612.33
612.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101 行政单位医疗
435.00
435.00
435.00
435.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102 事业单位医疗
177.33
177.33
177.33
177.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
5,307.84
5,307.84
5,307.84
5,307.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
5,307.84
5,307.84
5,307.84
5,307.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 20 -
表2-1
收入总体情况表(明细表)
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能科
目编码
(单位
编码)
功能科目名
称(单位名
称)
总计
本年收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
用事业
基金
弥补收
支总额
上年
预结转
合计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
小计
一般公共
预算
政府性基
金预算
小计
教育收
费
其他
财政
拨款
收入
小计
事业收入
事业单
位经营
收入
其他
收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2210201 住房公积金
1,267.47
1,267.47
1,267.47
1,267.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203 购房补贴
4,040.37
4,040.37
4,040.37
4,040.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
304.61
304.61
304.61
304.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
304.61
304.61
304.61
304.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901 其他支出
304.61
304.61
304.61
304.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
广州市人民政府
办公厅
15,993.45
15,993.45
15,993.45
15,993.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102004
广州市政府政务
信息系统管理中
心
787.69
787.69
787.69
787.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102005
广州地区公文交
换站
582.24
582.24
582.24
582.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 21 -
表2-1
收入总体情况表(明细表)
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能科
目编码
(单位
编码)
功能科目名
称(单位名
称)
总计
本年收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
用事业
基金
弥补收
支总额
上年
预结转
合计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
小计
一般公共
预算
政府性基
金预算
小计
教育收
费
其他
财政
拨款
收入
小计
事业收入
事业单
位经营
收入
其他
收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
102006
广州政报编辑部
261.26
261.26
261.26
261.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
广州市人民政府
机关事务管理局
10,448.98
10,448.98
10,448.98
10,448.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102011
广州口岸服务保
障中心
894.59
894.59
894.59
894.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 22 -
表3
支出总体情况表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
项目
2019 年预算
一、基本支出
21,818.00
工资福利支出
14,743.93
一般商品和服务支出
2,800.47
对个人和家庭的补助
4,249.55
其他资本性支出等
24.05
二、项目支出
7,150.21
业务工作经费类
1,307.05
机构运行保障类
2,750.15
信息化运行维护类
524.04
事业发展类
604.61
购置类
1,232.44
信息系统建设改造类
272.02
维护装修类
434.90
其他一次性项目
25.00
三、事业单位经营支出
本年支出合计
28,968.21
四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年
支出总计
28,968.21
- 23 -
表4
财政拨款收支总体情况表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
收
入
支
出
收
入
项
目
2019 年预算
支
出
项
目
2019 年预算
一、一般公共预算
28,968.21
一、一般公共预算
28,968.21
二、政府性基金预算
二、政府性基金预算
本
年
收
入
合
计
28,968.21
本
年
支
出
合
计
28,968.21
上年预结转
结转下年
收
入
总
计
28,968.21
支
出
总
计
28,968.21
- 24 -
表5
非税收入预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编
码
单位名称(资金来源)
收入科目
项目名称
非税收入预算
备注
合计
上缴中央
上缴
省财政专户
市本级收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合
计
58.91
0.00
0.00
58.91
其中:一般公共预算
58.91
0.00
0.00
58.91
政府性基金预算
0.00
0.00
0.00
0.00
财政专户管理资金
102008
广州市人民政府机关事务
管理局
58.91
58.91
一般公共预算
58.91
58.91
一般公共预算
事业单位国有资产出
租出借收入
租金收入
4.73
4.73
一般公共预算
其他收入
物业管理费
54.18
54.18
- 25 -
表6
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
部门
项目支出
市级财政
专项资金
(本级支出)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合
计
28,968.21
21,818.00
7,150.21
6,845.60
304.61
201
一、一般公共服务支出
18,687.57
12,113.99
6,573.58
6,573.58
201
03
政府办公厅(室)及相关机构事务
18,687.57
12,113.99
6,573.58
6,573.58
201
03
01
行政运行
7,109.17
7,109.17
201
03
02
一般行政管理事务
2,253.80
2,253.80
2,253.80
201
03
03
机关服务
8,127.00
4,330.10
3,796.90
3,796.90
201
03
50
事业运行
1,197.60
674.72
522.88
522.88
206
二、科学技术支出
272.02
272.02
272.02
206
05
科技条件与服务
272.02
272.02
272.02
206
05
03
科技条件专项
272.02
272.02
272.02
208
三、社会保障和就业支出
3,533.99
3,533.99
- 26 -
表6
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
部门
项目支出
市级财政
专项资金
(本级支出)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
208
05
行政事业单位离退休
2,394.59
2,394.59
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
2,339.19
2,339.19
208
05
02
事业单位离退休
55.40
55.40
208
08
抚恤
160.00
160.00
208
08
01
死亡抚恤
160.00
160.00
208
99
其他社会保障和就业支出
979.40
979.40
208
99
01
其他社会保障和就业支出
979.40
979.40
210
四、卫生健康支出
862.18
862.18
210
07
计划生育事务
249.85
249.85
210
07
99
其他计划生育事务支出
249.85
249.85
- 27 -
表6
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
部门
项目支出
市级财政
专项资金
(本级支出)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
210
11
行政事业单位医疗
612.33
612.33
210
11
01
行政单位医疗
435.00
435.00
210
11
02
事业单位医疗
177.33
177.33
221
五、住房保障支出
5,307.84
5,307.84
221
02
住房改革支出
5,307.84
5,307.84
221
02
01
住房公积金
1,267.47
1,267.47
221
02
03
购房补贴
4,040.37
4,040.37
229
六、其他支出
304.61
304.61
304.61
229
99
其他支出
304.61
304.61
304.61
229
99
01
其他支出
304.61
304.61
304.61
- 28 -
表7
政府性基金预算支出情况表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
科目编码
支出功能科目
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
部门
项目支出
市级财政
专项资金
(本级支出)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
- 29 -
表8
部门预算基本支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万
元
单位
编码
支出项目类别(单位名
称)
总
计
财政拨款
财政专户管理资金
事业收入
资金
经营收入
资金
其他资金
小
计
一般公共预
算
政府性
基金预算
小计
当年收入
安排
净结余安
排
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合
计
21,818.00
21,818.00
21,818.00
102001
广州市人民政府办公厅
13,341.02
13,341.02
13,341.02
人员支出(统发)
3,145.25
3,145.25
3,145.25
人员支出(其他)
6,248.04
6,248.04
6,248.04
公用经费
1,175.38
1,175.38
1,175.38
对个人和家庭的补助支出
(统发)
325.64
325.64
325.64
对个人和家庭的补助支出
(其他)
2,446.71
2,446.71
2,446.71
102004
广州市政府政务信息系统管
理中心
710.29
710.29
710.29
人员支出(统发)
222.44
222.44
222.44
人员支出(其他)
388.86
388.86
388.86
公用经费
81.84
81.84
81.84
对个人和家庭的补助支出
(其他)
17.15
17.15
17.15
- 30 -
表8
部门预算基本支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万
元
单位
编码
支出项目类别(单位名
称)
总
计
财政拨款
财政专户管理资金
事业收入
资金
经营收入
资金
其他资金
小
计
一般公共预
算
政府性
基金预算
小计
当年收入
安排
净结余安
排
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
102005
广州地区公文交换站
488.11
488.11
488.11
人员支出(统发)
48.99
48.99
48.99
人员支出(其他)
355.08
355.08
355.08
公用经费
44.43
44.43
44.43
对个人和家庭的补助支出
(其他)
39.61
39.61
39.61
102006
广州政报编辑部
168.66
168.66
168.66
人员支出(统发)
16.67
16.67
16.67
人员支出(其他)
130.55
130.55
130.55
公用经费
18.69
18.69
18.69
对个人和家庭的补助支出
(其他)
2.75
2.75
2.75
102008
广州市人民政府机关事务管
理局
6,652.08
6,652.08
6,652.08
人员支出(统发)
1,562.30
1,562.30
1,562.30
- 31 -
表8
部门预算基本支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万
元
单位
编码
支出项目类别(单位名
称)
总
计
财政拨款
财政专户管理资金
事业收入
资金
经营收入
资金
其他资金
小
计
一般公共预
算
政府性
基金预算
小计
当年收入
安排
净结余安
排
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
人员支出(其他)
3,002.30
3,002.30
3,002.30
公用经费
1,501.25
1,501.25
1,501.25
对个人和家庭的补助支出
(其他)
586.23
586.23
586.23
102011
广州口岸服务保障中心
457.84
457.84
457.84
人员支出(统发)
48.15
48.15
48.15
人员支出(其他)
335.84
335.84
335.84
公用经费
37.86
37.86
37.86
对个人和家庭的补助支出
(其他)
35.99
35.99
35.99
- 32 -
表9
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
政府预算经济分类
部门预算经济分类
2019 年预算
合
计
21,818.00
[501]机关工资福利支出
[301]工资福利支出
13,837.06
[50101]工资奖金津补贴
[30101]基本工资
1,580.56
[50101]工资奖金津补贴
[30102]津贴补贴
5,903.36
[50101]工资奖金津补贴
[30103]奖金
4.30
[50102]社会保障缴费
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
918.18
[50102]社会保障缴费
[30110]职工基本医疗保险缴费
10.42
[50102]社会保障缴费
[30112]其他社会保障缴费
51.51
[50103]住房公积金
[30113]住房公积金
1,183.82
[50199]其他工资福利支出
[30114]医疗费
605.25
[50199]其他工资福利支出
[30199]其他工资福利支出
3,579.66
[502]机关商品和服务支出
[302]商品和服务支出
2,706.77
[50201]办公经费
[30201]办公费
83.69
[50201]办公经费
[30202]印刷费
53.00
- 33 -
表9
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
政府预算经济分类
部门预算经济分类
2019 年预算
[50201]办公经费
[30204]手续费
0.50
[50201]办公经费
[30205]水费
52.00
[50201]办公经费
[30206]电费
700.00
[50201]办公经费
[30207]邮电费
116.60
[50201]办公经费
[30209]物业管理费
274.09
[50201]办公经费
[30211]差旅费
11.00
[50209]维修(护)费
[30213]维修(护)费
47.00
[50202]会议费
[30215]会议费
9.00
[50203]培训费
[30216]培训费
36.80
[50206]公务接待费
[30217]公务接待费
11.25
[50205]委托业务费
[30226]劳务费
16.00
[50205]委托业务费
[30227]委托业务费
68.70
[50201]办公经费
[30228]工会经费
155.81
[50201]办公经费
[30229]福利费
304.32
[50208]公务用车运行维护费
[30231]公务用车运行维护费
258.64
[50201]办公经费
[30239]其他交通费用
321.23
- 34 -
表9
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
政府预算经济分类
部门预算经济分类
2019 年预算
[50299]其他商品和服务支出
[30299]其他商品和服务支出
187.14
[503]机关资本性支出(一)
[310]资本性支出
18.10
[50306]设备购置
[31002]办公设备购置
5.80
[50306]设备购置
[31007]信息网络及软件购置更新
12.30
[505]对事业单位经常性补助
[301]工资福利支出
906.87
[50501]工资福利支出
[30101]基本工资
113.81
[50501]工资福利支出
[30102]津贴补贴
170.61
[50501]工资福利支出
[30107]绩效工资
225.58
[50501]工资福利支出
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
64.55
[50501]工资福利支出
[30112]其他社会保障缴费
5.34
[50501]工资福利支出
[30113]住房公积金
83.65
[50501]工资福利支出
[30114]医疗费
7.08
[50501]工资福利支出
[30199]其他工资福利支出
236.25
[505]对事业单位经常性补助
[302]商品和服务支出
93.70
- 35 -
表9
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
政府预算经济分类
部门预算经济分类
2019 年预算
[50502]商品和服务支出
[30201]办公费
6.73
[50502]商品和服务支出
[30204]手续费
0.20
[50502]商品和服务支出
[30205]水费
0.25
[50502]商品和服务支出
[30206]电费
2.09
[50502]商品和服务支出
[30207]邮电费
4.74
[50502]商品和服务支出
[30209]物业管理费
4.09
[50502]商品和服务支出
[30211]差旅费
4.74
[50502]商品和服务支出
[30213]维修(护)费
17.59
[50502]商品和服务支出
[30216]培训费
3.10
[50502]商品和服务支出
[30226]劳务费
2.00
[50502]商品和服务支出
[30227]委托业务费
8.00
[50502]商品和服务支出
[30228]工会经费
7.73
[50502]商品和服务支出
[30229]福利费
14.97
[50502]商品和服务支出
[30231]公务用车运行维护费
13.28
[50502]商品和服务支出
[30239]其他交通费用
0.25
[50502]商品和服务支出
[30299]其他商品和服务支出
3.94
- 36 -
表9
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
政府预算经济分类
部门预算经济分类
2019 年预算
[506]对事业单位资本性补助
[310]资本性支出
5.95
[50601]资本性支出(一)
[31002]办公设备购置
5.95
[509]对个人和家庭的补助
[303]对个人和家庭的补助
4,249.55
[50905]离退休费
[30301]离休费
606.38
[50905]离退休费
[30302]退休费
3,102.71
[50901]社会福利和救助
[30304]抚恤金
160.00
[50901]社会福利和救助
[30309]奖励金
249.85
[50999]其他对个人和家庭的补助
[30399]其他对个人和家庭的补助
130.61
- 37 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
7,150.21
7,150.21
7,150.21
其中:部门项目支
出
6,845.60
6,845.60
6,845.60
市级财政
专项资金(本级支
出)
304.61
304.61
304.61
102001
广州市人民政府
办公厅
2,652.43
2,652.43
2,652.43
部门项目支出
2,347.82
2,347.82
2,347.82
信息系统建设改
造类
264.02
264.02
264.02
102001
206
05
03
广州市政府
办公厅2017 年可
复用可共用系统
优化改造项目
107.00
107.00
107.00
1、OA 服务云平台督
查督办模块建设;2、
OA 服务云平台应用
扩展建设;3、电子文
件版式转换工具购
买,提供电子公文版
式在线转换功能。
一、广州市政务督查
办信息管理系统:落
实绩效考核制度、实
现各业务环节全程
跟踪管理、扩展移动
端应用、优化性能;
二、OA 服务云平台
继续扩展应用,推广
新单位;三、政务通
系统扩展支持全市,
改造现有系统,建立
微门户;四、购买相
关服务。
- 38 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102001
206
05
03
广州市人民
政府办公厅广州
市政府应急可视
化综合应用项目
14.43
14.43
14.43
申请依据:穗工信审
[2015]182 号
开支内容及明细:1
图像接入系统升级改
造为83 万元,2.视频
会议互联系统为115
元,3.GIS 升级和改
造为25 万元,4.综合
应急平台互联互通改
造为18 万元,5.市综
合应急平台升级为
19 万元,6.项目管理
服务费为33 万元。
广州市应急管理办
公室通过一、二、三
期工程,建设了应急
指挥场所(包括显示
系统、数字会议音响
系统、集中控制系
统、综合保障系统、
场所改造)、基础支
撑系统(包括有线调
度系统、图像接入系
统、计算机网络系统
等)。应急可视化综
合应用项目建设是
一、二、三期工程的
延续和发展,完善了
应急体系。
- 39 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102001
206
05
03
广州市综合
应急平台资源整
合与系统改造项
目
10.35
10.35
10.35
申请依据:穗工信审
[2016]489 号
开支明细:1.突发事
件追溯系统37.5 万
元,2.视频监控系统
应用扩展50.4 元,3.
业务数据更新服务
8.25 万元,4.应用系
统迁移到云平台
12.25 万元,5.基于
GIS 的数据资源整合
系统66 万元,6.通信
系统改造48.7 万
元,7.项目管理服务
费16.90 万元。
广州市应急管理办
公室通过一、二、三
期工程,建设了应急
指挥场所(包括显示
系统、数字会议音响
系统、集中控制系
统、综合保障系统、
场所改造)、基础支
撑系统(包括有线调
度系统、图像接入系
统、计算机网络系统
等)。应急可视化综
合应用项目建设是
一、二、三期工程的
延续和发展,完善了
应急体系。
102001
206
05
03
广州市政府
综合应急平台视
频会议系统扩容
项目
54.44
54.44
54.44
申请依据:穗工信函
[2017]711 号
开支内容:1.图像接
入和共享系统升级改
造;2.应急可视化应
用系统升级服务;3.
视频会议系统扩
容;4.咨询监理和设
计服务。
开支明细:1.图像接
入和共享系统升级改
造34.5 万元;2.应急
可视化应用系统升级
服务8.7 万元;3.视
频会议系统扩容
48.04 万元;4.咨询
监理和设计服务
7.76 万元。
广州市政府综合应
急平台视频会议系
统升级项目的建设
目标是:根据总体规
划,在广州市政府综
合应急平台图像接
入和共享系统的基
础上,整合广州市现
有治安视频资源、卡
口视频资源、局委办
视频接入资源、会议
视频资源、移动视频
资源、单兵资源,形
成8 万路以上的图
像接入和共享系统,
并确保该系统与视
频会议指挥系统的
互联互通。
- 40 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102001
206
05
03
广州市政府
办公厅信息化建
设项目
77.80
77.80
77.80
广州市政府办公厅机
要文件智能交换系统
更新、基础软硬件租
赁和采购、市电子政
务外网业务专网核心
网络改造项目、不间
断电源设备改造。
通过开展广州市政
府办公厅2019 年度
信息化建设项目,对
广州市政府办公厅
机要文件智能交换
系统更新、基础软硬
件租赁和采购、市电
子政务外网业务专
网核心网络改造项
目、不间断电源设备
改造。
事业发展类
300.00
300.00
300.00
102001
201
03
02
口岸通关工
作补助项目
300.00
300.00
300.00
根据市领导相关批示
精神,结合各口岸查
验单位人员编制、工
作任务和贡献情况,
将口岸通关工作补助
经费按计划分配给各
驻穗口岸查验单位。
通过给予驻穗查验
部门补助经费,体现
市政府对口岸工作
的关心和重视,协调
中央驻穗口岸查验
单位,在口岸通关环
境和通关政策方面,
给予更多的优惠和
支持,充分发挥积极
性、主动性和创造
力,为广州的经济社
会持续稳定发展提
供良好口岸通关服
务保障。
业务工作经费类
994.25
994.25
994.25
- 41 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102001
201
03
02
因公出国
(境)经费
287.25
287.25
287.25
用于市、厅领导及市
府办公厅工作人员外
事活动考察费、机票
款。
用于市、厅领导及市
府办公厅工作人员
外事活动支出。
102001
201
03
02
派驻机构纪
检工作专项经费
14.00
14.00
14.00
根据穗财政
[2016]132 号文,项
目内容包括派驻机构
纪律审查、监督执纪
问责所发生的差旅
费、查证费等费用:
集中办案期间的通讯
费、交通费、房租费、
伙食费、会议室租用
费、公杂费及经批准
的其他费用:特殊办
案设备购置费。
通过把纪律挺在前
面,严肃开展监督执
纪问责,力促8 个综
合监督单位落实全
面从严治党主体责
任,促进8 个综合监
督单位党风廉政建
设工作的深入开展。
102001
201
03
02
宣传工作专
项工作经费
72.00
72.00
72.00
该经费用于:一、工
作会议。主要有年度
市政府系统新闻信息
工作会议、半年信息
案例分析会、政务公
开工作会议、广州地
区新闻媒体座谈会
等。二、新闻报道。
组织新闻媒体报道重
阳登高、留交会等全
市性重要会议和重大
活动,以及市政府领
导日常调研、会见、
考察、出访等公务活
动。三、刊物编印。
通过开展新闻媒体
报道、负面舆情防控
搜报处置回应,组织
市政府常务会议新
闻发布会,开展信息
报送、政务公开等工
作,发挥宣传、决策
参考等作用。
- 42 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
每年编发《穗府信息》
系列刊物约1200 期,
编发《广州政务公开
简报》等资料。四、
专题策划。根据全市
中心工作和各阶段工
作重点,联合主流媒
体共同策划并进行深
度调研采访。五、舆
情防控搜报处置回
应。六、新闻发布。
包括市政府常务会议
新闻发布会、其他专
题新闻发布会等。七、
培训费。
102001
201
03
02
专项业务工
作经费
120.00
120.00
120.00
公务接待费主要接待
有考察公函的代表
团。由我市对等领导
出面,按10 人以内,
陪同人员不超3 人,
10 人以上按三分之
一,宴请客人1 次。
日常办公的其他业务
费用包括办公费、印
刷费、培训费、维修
费、误餐费、差旅费
等。
做好中央国家各部、
委、办领导,各省(自
治区、直辖市)及副
省级城市、省会城市
副秘书长以上领导,
地级市市级领导及
应邀来穗的港、澳、
台人士、华侨及外宾
来穗参观、考察、调
研的接待工作。做好
兄弟城市之间的经
济交流,感情交流的
服务工作,使宾客满
意。
- 43 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102001
201
03
02
市应急办专
项工作经费
50.00
50.00
50.00
主要用于开展风险隐
患排查、应急演练、
应急培训、科普宣教
等活动,指导做好应
急救援队伍建设,组
织专家为应急管理工
作提供决策建议等,
并组织相关部门赴国
内省市学习考察以及
接待国务院应急办、
省政府应急办、其他
省市应急办对口部门
业务来访。同时,专
项资金用于日常办公
开支、维护办公设备,
处置突发事件等方
面。
通过开展风险隐患
排查、应急演练、应
急培训、科普宣教、
救援队伍建设、会议
活动保障等工作,提
高我市应急管理工
作水平和公众应急
避险意识和能力。
102001
201
03
02
市府办公厅
离退休干部专项
工作经费
30.00
30.00
30.00
1、开设声乐班、舞蹈
班、太极班、书画班、
中医按摩班;时事、
医疗养生保健、摄影、
茶艺、插花等讲座(聘
请星海音乐学院老
师、广芭舞蹈演员、
市老干部大学老师、
书法专修学院教授、
市三甲医院专家等进
行授课)。2、开展在
职工作人员业务(素
质)培训;开展离退
休党员培训。
聘请专家教授授课,
开设舞蹈、按摩、声
乐、太极、书画、茶
艺、时事等课程(讲
座);组织老同志开
展各项活动及学习
交流;开展慰问工
作,使老同志老有所
乐,老有所学,既能
让老同志感受到组
织的关怀,又能发挥
他们的余热。
- 44 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102001
201
03
02
口岸管理部
门工作经费
81.00
81.00
81.00
根据我市口岸年度工
作计划,召开及参加
口岸工作相关工作会
议;开展及参加口岸
培训、专项改革调研、
业务咨询;开展全市
共建文明口岸成员单
位体育竞赛、社会监
督员巡视等活动;接
待上级部门、兄弟省
市口岸管理及驻粤穗
查验单位;购置日常
办公用品;维修办公
设备、更换办公设备
配件;印制口岸工作
材料;办人员误餐费
用支出等。
紧紧围绕“三中心一
体系”和“三大枢纽”
建设目标,通过组织
开展口岸业务培训,
开展口岸大通关专
题调研、口岸共建活
动等,加强口岸规划
发展,推进口岸通关
改革创新,加强口岸
管理部门间协调管
理,保障口岸通关安
全畅通,进一步提升
口岸整体功能和竞
争力。
- 45 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102001
201
03
02
督办协调工
作经费
340.00
340.00
340.00
项目经费用于督办协
调工作支出,负责市
政府和市府办公厅的
文电处理工作,负责
市政府工作会议和市
领导调研活动的组织
安排;组织开展调查
研究,为市政府领导
同志提供决策参考;
检查、督促市政府各
项决议、决定、重要
工作部署和市政府领
导同志重要批示的贯
彻执行情况;承办市
政府及市府办公厅信
息公开事宜,指导、
协调全市政务公开工
作;负责协调市政府
大院管理工作;负责
市府大院集中核算管
理工作,做好市府办
公厅内部审计工作;
负责办理广州市辖区
内党政机关、行政、
事业单位和国有企业
的小汽车定编配备的
审核、审批和公车管
理系统服务外包;按
规定协调做好编修
《政府决策志》的有
关工作。
项目经费用于督办
协调工作支出,负责
市政府和市府办公
厅的文电处理工作,
负责市政府工作会
议和市领导调研活
动的组织安排;组织
开展调查研究,为市
政府领导同志提供
决策参考;检查、督
促市政府各项决议、
决定、重要工作部署
和市政府领导同志
重要批示的贯彻执
行情况;承办市政府
及市府办公厅信息
公开事宜。
机构运行保障类
136.00
136.00
136.00
- 46 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102001
201
03
02
考察调研专
项经费
108.00
108.00
108.00
用于市厅领导等考察
调研专项开支。
保障市厅领导等考
察调研开支需要。
102001
201
03
02
广州市人民
政府办公厅机构
运行保障工作经
费
28.00
28.00
28.00
用于广州市人民政府
办公厅返聘人员等劳
务费支出。以前年度
在基本支出安排,根
据相关要求,从2019
年起纳入项目预算管
理及安排。
通过此项目开展,发
挥退休同志余热,做
好市府办公厅相关
服务保障,提高机构
运行保障能力。
购置类
152.51
152.51
152.51
102001
201
03
02
广州市人民
政府办公厅办公
设备购置经费
152.51
152.51
152.51
用于到期设备报废、
更新工作,购置空调、
电脑等、打印机、办
公家具等
保证日常工作的正
常运行,提高工作效
率,完善办公设备配
置。
信息化运行维护
类
501.04
501.04
501.04
- 47 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102001
201
03
02
广州市政府
办公厅信息化整
体运维服务项目
410.00
410.00
410.00
一、运行维护
(一)基础设施维护
1 机房环境维护
2 服务器与相关主要
设备维护
3 网络和信息安全设
备维护
4 网络通信设备
5 视频会议设备
6 多媒体会议室
7 桌面设备维护
(二)软件及信息资
源维护
1 系统软件、工具软
件维护
2 应用系统维护
(三)信息资源维护
(四)安全运维服务
(五)政务云平台资
源续租
(六)其他运维服务
1 通信链路租赁
二、其他服务
1 咨询设计
2 工程监理
3 招标服务
4 项目测评
1.完善系统运维的
手段,保障广州市政
府办公厅信息化工
作;
2.完善系统运维体
系的内容,保障核心
业务的信息化支撑
范围;
3.完善核心应用软
件的优化完善,提升
工作开展的稳定和
效率。
- 48 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102001
201
03
02
广州市政府
综合应急平台
2019 年运维项目
91.04
91.04
91.04
申请依据:穗工信函
[2017]711 号
开支内容:1、计算机
网络设备维护;2、服
务器、存储设备维护;
3、桌面设备维护;4、
音视频设备维护;5、
机房环境维护设备维
护;6、软件运行维护
维护;7、云服务资源
租赁;8、备品备件;
9、管理服务。
开支明细:1、计算机
网络设备维护共
85000 元;2、服务器、
存储设备维护共
12658 元;3、桌面设
备维护共2200 元;4、
音视频设备维护共
211249 元;5、软件
运行维护维护共
425000 元;7、云服
务资源租赁共70000
元;8、2018 年apn
租赁50000 元,9、管
理服务费共54300
元。
通过开展广州市政
府综合应急平台运
维项目,加强了对现
有的综合应急平台
保障,提高广州市政
府综合应急平台的
稳定性。主要目标
1.完善系统运维的
手段,保障广州市应
急管理办公室信息
化工作;2.完善系统
运维体系的内容,保
障核心业务的信息
化支撑范围;3.完善
核心应用软件的优
化完善,提升工作开
展的稳定和效率。
市级财政专项
资金(本级支出)
304.61
304.61
304.61
- 49 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
事业发展类
304.61
304.61
304.61
社会治安视频监
控系统建设专项
资金
304.61
304.61
304.61
102001
229
99
01
广州市人民
政府办公厅社会
治安视频监控系
统租赁和建设经
费
304.61
304.61
304.61
申请依据:广州市公
共安全与管理智能视
频系统建设规划
开支内容:1、工程建
设费用;2、委托业务
费用。
开支明细:人车管理、
传输、监控中心、综
合管理平台、施工辅
材等建设费,第三方
测评费,监理费。
组织和实施该项目
建设
102004
广州市政府政务
信息系统管理中
心
77.40
77.40
77.40
部门项目支出
77.40
77.40
77.40
购置类
26.40
26.40
26.40
102004
201
03
02
广州市政府
政务信息系统管
理中心办公设备
购置经费
26.40
26.40
26.40
用于到期设备报废、
更新工作,购置电脑、
打印机、软件等。
保证日常工作的正
常运行,提高工作效
率,完善办公设备配
置。
机构运行保障类
8.00
8.00
8.00
- 50 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102004
201
03
02
广州市政府
政务信息系统管
理中心信息业务
劳务派遣人员经
费
8.00
8.00
8.00
用于广州市政府政务
信息系统管理中心信
息业务劳务派遣人员
劳务费支出。
通过此项目开展,做
好市政府领导及办
公厅日常信息化应
用的相关服务保障,
做好市政府领导及
办公厅日常信息化
应用的相关服务,保
障办公厅信息化工
作正常运行,提高办
公厅信息化工作水
平。
业务工作经费类
43.00
43.00
43.00
102004
201
03
02
广州市政府
政务信息系统管
理中心信息业务
工作经费
43.00
43.00
43.00
主要用于市政府领导
及办公厅日常信息化
应用的相关服务保
障,包括市领导专用
办公自动化设备采购
和维护、信息化应用
培训、移动办公通信
费、声像档案采编及
利用、多媒体制作、
网络维修、维护支出
等。
通过此项目开展,做
好市政府领导及办
公厅日常信息化应
用的相关服务保障,
做好市政府领导及
办公厅日常信息化
应用的相关服务,保
障办公厅信息化工
作正常运行,提高办
公厅信息化工作水
平。
102005
广州地区公文交
换站
94.13
94.13
94.13
部门项目支出
94.13
94.13
94.13
业务工作经费类
83.80
83.80
83.80
- 51 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102005
201
03
50
广州地区公
文交换站公文交
换综合管理工作
经费
83.80
83.80
83.80
一、向社会购买交换
综合服务,保障交换
大楼整洁、交换车辆
整齐停放,保障机要
文件交换和人员安
全,为各交换单位提
供舒适环境和优质服
务。二、对七氟丙烷
气体灭火设施进行维
护保养,加强消防安
全管理。三、租赁一
台办公型数码多功能
一体机(复印机),
提高工作效率,保障
市府办公厅机关公文
顺利流转。
每年对约600 家交
换单位提供优质服
务和舒适环境,定期
举行消防演练,普及
消防安全知识及保
密培训,提高保密安
全性和文件交换准
确性。
购置类
10.33
10.33
10.33
102005
201
03
50
广州地区公
文交换站办公设
备购置经费
10.33
10.33
10.33
用于到期设备报废、
更新工作,购置空调、
电脑等。
保证日常工作的正
常运行,提高工作效
率,完善办公设备配
置。
102006
广州政报编辑部
92.60
92.60
92.60
部门项目支出
92.60
92.60
92.60
业务工作经费类
88.00
88.00
88.00
- 52 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102006
201
03
02
《广州政报》
编印专项工作经
费
88.00
88.00
88.00
一、《广州市人民政
府公报》为旬刊,须
按时完成每月3 期、
全年共36 期的编辑、
印刷和投递工作,每
期编印约7400 份。
二、按照市领导要求,
按时完成市领导政务
活动新闻报道汇编等
刊物资料的编辑、印
刷和投递工作。三、
为印刷、投递活动服
务的其他业务所产生
的费用。
《广州市人民政府
公报》作为市政府信
息公开的载体,起到
传达政令、宣传政
策、指导工作、服务
社会的作用。
机构运行保障类
2.00
2.00
2.00
102006
201
03
02
广州政报编
辑部机构运行保
障类项目
2.00
2.00
2.00
广州政报编辑部现保
留公务车一辆,车龄
长,车况较差,燃料、
维修、保险等费用首
先从公务用车运行维
护费中支出,不足部
分,在专项经费中安
排。
保障广州政报编辑
部现保留公务车正
常运行,保障有关业
务工作顺利开展
购置类
2.60
2.60
2.60
102006
201
03
02
广州政报编
辑部办公设备购
置经费
2.60
2.60
2.60
于到期设备报废、更
新工作,购置电脑、U
盘等
保证日常工作的正
常运行,提高工作效
率,完善办公设备配
置。
- 53 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
广州市人民政府
机关事务管理局
3,796.90
3,796.90
3,796.90
部门项目支出
3,796.90
3,796.90
3,796.90
机构运行保障类
2,277.15
2,277.15
2,277.15
102008
201
03
03
机关后勤管
理专项经费
483.00
483.00
483.00
为做好市府大院服务
工作,提升服务质量,
满足庞大的服务保障
工作量,需请劳务派
遣人员进行服务工
作,确保工作保质保
量。
通过开展此专项以
顺利完成各项后勤
任务,确保市府大院
日常的服务保障工
作。为做好市府大院
服务工作,提升服务
质量,满足庞大的服
务保障工作量,确保
工作保质保量。
102008
201
03
03
服务保障专
项工作经费
383.96
383.96
383.96
1.根据工作要求和指
示精神,完成市领导
交办的后勤任务,确
保市府大院日常的服
务保障工作;2.为做
好市府大院服务工
作,提升服务质量,
满足庞大的服务保障
工作量,需请劳务派
遣人员进行服务工
作,确保工作保质保
量;3.确保市领导周
转房维修及挂职期间
的食宿费用开支。
通过开展此专项以
顺利完成各项后勤
任务,确保市府大院
日常的服务保障工
作。为做好市府大院
服务工作,提升服务
质量,满足庞大的服
务保障工作量,确保
市府大院后勤保障
工作顺利开展。
- 54 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
201
03
03
市府大院安
保经费
416.30
416.30
416.30
1.劳务费支出;2.维
修(护)费;3.武警
中队及保安队生活补
助;4.安保业务提升
课程费用;5.印刷费;
6.其他支出。
通过保障市府大院
保安人员2019 年工
资及工作和生活的
必需用品、实施2019
年度安防系统的维
护保养、消防器材的
更换、补充,证件的
更新购买,完善市府
大院反恐装备设施,
不断提高大院安全
防护水平,保障了市
府大院日常工作的
正常开展。
102008
201
03
03
民主大楼管
理专项业务经费
215.43
215.43
215.43
用于民主大楼日常办
公管理工作开支,为
驻楼各民主党派提供
就餐服务、购置药品
提供医疗服务、管理
人员能力提升培训等
后勤保障工作。签订
各项安全设施设备消
防系统、监控系统、
电梯维保车禁系统、
礼堂音响设备等各项
用于民主大楼日常
后勤管理工作,对民
主大楼的各项安全
设施设备(消防系
统、监控系统等)进
行维护保养,为我市
驻楼各民主党派提
供医疗、就餐等后勤
保障工作。
- 55 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
维持大楼正常运行的
维修、维护及保养合
同;各项设备设施;
大楼区域绿化、除四
害、白蚁防治、保洁、
安全保卫等物业管理
支出;解决办公楼突
发事件抢修;劳务费
开支。
102008
201
03
03
驻深办资产
移交专项工作经
费
38.00
38.00
38.00
该经费主要用于驻深
办返聘人员的工资福
利。
主要用于保障驻深
办机构人员的日常
工作开支,持续做好
相关工作,保证后续
事宜的妥善处置。
102008
201
03
03
非税收入成
本性支出
58.44
58.44
58.44
每月(季)按实际收
取物业管理费、会议
场租,该部分税后收
入上缴财政后,由市
财政局安排成本性支
出返还事务局和民主
大楼使用,越秀区豆
腐寮、应元路、华光
街、盘福路、童心路、
海珠区宝玉直街共6
个小区的物业管理工
作,为保证小区物业
管理工作的正常进
行,需对水、电、监
控、消防、电梯等设
施设备进行维修保
养,以及小区绿化、
化粪池进行清理等。
用于市府大院外物
业管理日常修缮、劳
务费等支出,持续做
好后勤保障工作,确
保大院外物业管理
安全有序,保证工作
顺利开展。
- 56 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
201
03
03
机关事务管
理局专项业务经
费
482.00
482.00
482.00
为做好市府大院服务
工作,提升服务质量,
满足庞大的服务保障
工作量,需请劳务派
遣人员进行服务工
作,确保工作保质保
量。
通过开展此专项以
顺利完成各项后勤
任务,确保市府大院
日常的服务保障工
作。为做好市府大院
服务工作,提升服务
质量,满足庞大的服
务保障工作量,确保
工作保质保量。
102008
201
03
03
市府大院设
施设备维修保障
专项
200.02
200.02
200.02
1.大院设施应急统筹
经费;2.市府大院供
水系统、照明系统、
中央空调系统、12 台
电梯等公共设施设备
的故障维修和日常保
养维护。3.大院高低
压电房的维护维修保
养。4.大院ups 系统、
动力设备智能控制系
统、动力设备视频监
控系统的维修维护保
养。5.各种动力设备
抢修、领导交办的特
急维修。6、每月维修
水电配件材料费;7.
购置电话机大院电话
设备设施等
保障市府大院供水
系统、照明系统、中
央空调系统、电梯等
设施设备的正常运
转,避免故障发生,
保障大院供电正常,
保障市府大院电话
通信线路畅通,提高
通信服务质量,保障
气体消防系统正常
运转。能完成领导交
办的特急任务和抢
修,为大院创造舒适
的办公环境,保证正
常办公秩序。
业务工作经费类
98.00
98.00
98.00
- 57 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
201
03
03
驻深办专项
工作经费
98.00
98.00
98.00
该经费主要用于驻深
办机构的物业管理
费、物业修缮维修费、
办公经费、邮电费、
水电费、伙食补助费、
委托业务费、其他交
通费等。
主要用于保障驻深
办机构人员的日常
工作开支,持续做好
相关工作,保证后续
事宜的妥善处置。
购置类
961.85
961.85
961.85
102008
201
03
03
机关事务管
理局办公设备购
置经费
37.73
37.73
37.73
经统筹,机关局2019
年需购置台式电脑
15 台、笔记本电脑3
台、打印机8 台、高
速扫描仪2 台、普通
扫描仪1 台、空调机
1.5 匹2 台、2 匹1
台、3 匹3 台、5 匹1
台、传真机1 台、复
印机1 台、照相机1
台、电热水器2 台、
电视机3 台、电冰箱
3 台、碎纸机2 台、
数码摄录机1 台、家
具6 件。
通过购置办公设备,
提高工作效率。
- 58 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
201
03
03
市府大院电
力系统应急电源
配置项目购置经
费
115.00
115.00
115.00
根据《市工信委关于
配合做好广州市重要
电力用户自备应急电
源配置的通知》(穗
工信函【2015】848
号)文件要求,市府
大院应急电源配置容
量应当达到保安复核
750KW*120%=900KW,
并且对重要区域用电
采用双电路供电,确
保供电安全。为了响
应文件要求,市府启
动大院电力系统应急
电源配置项目,主要
需要配置设备有发电
机2 台,低压进线柜
7 台,低压出线柜7
台。新建发电机房的
隔音消防,环评报告,
原有电房土建改造工
作。
完成应急电源配置,
大大增强了市府大
院对大面积停电等
突发性事件应急应
对能力,市府做为城
市管理重要部门的,
面对突发事件时的
及时有效应对,保障
在用电房的用电安
全。
- 59 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
201
03
03
市府大院电
力系统更新升级
三期工程购置经
费
360.00
360.00
360.00
市府大院西配电房使
用时间已超十年,随
着大院办公人数不断
增加,用电设备亦不
断增加,现有负荷无
法满足使用需求,急
需增容。且该配电房
负担着重要部门的用
电负荷,原设计没有
快速用电接口,不能
保障重要部门的用电
安全,必须升级。
2016 年度计划完成
总工程项目方案细
化,完成项目招标及
开工建设并支付预付
款。
2017 年度完成设备
安装及项目竣工评
审,并支付进度款。
2019 年支付尾款。
通过更新升级增容,
新设备可以有效降
低发热能耗,缓解大
院用电负荷,留出用
电安全保障空间。节
能环保,响应国家绿
色低碳号召,提供安
全可靠的用电环境。
- 60 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
201
03
03
市府大院西
配电房出线电缆
更换购置经费
123.29
123.29
123.29
配合前期所完成的电
力系统升级三期工程
及应急电源系统,可
以做到大院用电的分
级智能化管理。一号
楼东西配电间,礼堂
配电间我们在低压房
取两个不同电源点的
出线开关,为其敷设
专用电缆,在市电、
发电这一边形成“双
电源、双回路”的供
电方式,这样最大限
度保证了1 号楼重点
办公室用电的安全可
靠性。
改善大院供电用电
安全,降低电力能
耗,提高供电保障能
力,更好的保障市府
办公秩序的正常运
转。
102008
201
03
03
市府大院4
号楼西电梯更新
工程购置经费
55.20
55.20
55.20
更换4 号西2 台电梯
通过开展本项目,保
障大院所有动力设
备正常运转,确保大
院办公秩序正常,提
高后勤保障服务质
量和水平。
102008
201
03
03
市府大院1
号楼景观照明系
统改造工程购置
经费
35.00
35.00
35.00
整体更换市府大院的
景观照明系统,涵盖
一号楼外立面景观射
灯、一号楼车道两侧
庭院路灯、景观射树
灯。
保障大院景观照明
运转正常,美化办公
环境,保证大院办公
秩序正常运转。
- 61 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
201
03
03
大院1 号楼
中央空调更换风
机盘管工程购置
经费
34.50
34.50
34.50
更换1 号楼中央空调
盘管。
全面更换中央空调
风机盘管后,更好的
保障大院正常供冷,
能提供更舒适的办
公环境,更环保节
能,更美化一号楼环
境。
102008
201
03
03
市府大院礼
堂2 楼空调改造
购置经费
84.00
84.00
84.00
更换礼堂楼2 楼的空
调。
保障大院所有动力
设备运转正常,保证
大院正常办公秩序,
能提供更舒适的办
公环境,更环保节
能,更美化大院环
境。
102008
201
03
03
综合楼设施
设备购置、更换及
改造购置经费
14.93
14.93
14.93
为确保设备运作正
常,进一步提高工作
效率,进一步提升综
合楼服务档次和服务
保障的能力,将有针
对性的更新、添置或
改造综合楼部分设
备:包括更新综合楼
就餐座椅、压面机、
冰柜、电烘炉、豆浆
机、电烤箱、锯骨机、
切菜机、员工工作服
等;添置煤气助燃器;
改造雪库等项目。
进一步改善市府大
院综合楼二三四楼
内部操作间的工作
环境,通过综合楼专
用设备设施的不断
完善和优化,进一步
提高工作效率,满足
大院干部职工的就
餐需求。
- 62 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
201
03
03
市民主大楼
各驻楼单位档案
室七氟丙烷气体
灭火系统项目购
置经费
2.20
2.20
2.20
按照国家档案局发布
的《档案馆建筑设计
规范JGJ25-2010》中
关于防火设计的要求
和消防部门的意见,
需要为市民主大楼1
间智能化设备机房、1
间总监控室和各驻楼
单位共14 间档案室
安装七氟丙烷气体灭
火系统。
一、市民主大楼1 间
智能化设备机房、1
间总监控室和各驻楼
单位共14 间档案室,
大楼共计16 间,七氟
丙烷气体灭火系统的
采购;
二、对所有安装气体
灭火的房间更换防爆
防火门,并密封窗户;
三、对因安装气体灭
火系统破坏的天花、
墙面等区域进行修
复。
为各驻楼单位档案
室含参事室藏书室
藏画室共14 间房间
加装七氟丙烷气体
灭火系统,并与大楼
监控室消防主机联
动,确保民主大楼的
气体消防系统正常,
保障工作人员的工
作环境安全有序。
102008
201
03
03
市府大院4
号楼中央空调系
统改造工程购置
经费
50.00
50.00
50.00
更换4 号楼中央空调
系统
为保证正常供冷,需
更换4 号楼中央空
调系统,保障大院所
有动力设备运转正
常,保证大院正常办
公秩序。
- 63 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
201
03
03
市府办公厅
1 号楼多联空调
改造工程购置经
费
50.00
50.00
50.00
更换1 号楼3 楼及政
务信息中心的多联空
调
通过更换1 号楼3 楼
及政务信息中心的
多联空调,提高制冷
效果,有效降低电力
能耗,改善供冷情
况,营造更舒适的办
公环境,更好的保障
市府办公秩序的正
常运转。
其他一次性项目
25.00
25.00
25.00
102008
201
03
03
市府大院4
号楼和综合楼中
央空调系统改造
设计及可行性咨
询
25.00
25.00
25.00
对4 号楼、综合楼两
套中央空调系统进行
可行性咨询及方案设
计
通过开展本项目,科
学规划设计好中央
空调系统,保障大院
所有动力设备正常
运转,确保大院办公
秩序正常,提高后勤
保障服务质量和水
平。
维护装修类
434.90
434.90
434.90
- 64 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
201
03
03
市民主大楼
办公用房公共区
域改造维修工程
项目
118.64
118.64
118.64
为改善民主党派市委
会机关的办公条件,
完善市民主大楼办公
用房配置问题,根据
市领导的指示和各驻
楼单位提出的建议,
需要对大楼的公共区
域环境进行改造,增
加各党派共用的中小
型会议,扩充和改造
大楼餐厅,更新改造
消防、监控、报警、
水电和信息等系统,
完善大楼公共设施和
功能配置,提高大楼
环境的安全性和舒适
度。
市民主大楼办公用
房公共区域改造工
程旨在消除民主大
楼现存的安全隐患,
改善民主党派办公
环境,巩固和发展我
市统战事业。
- 65 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
201
03
03
市府大院交
换站大楼防水加
固修缮维修工程
项目
104.17
104.17
104.17
对交换大楼进行修缮
改造,具体如下:1、
对部分开裂脱落、渗
水墙体进行修补;2、
更换部分磨损严重的
大门及门套;3、对1
到4 楼楼梯进行改
造,填补脱落瓷砖,
增加不锈钢扶手;4、
对2 至4 楼防盗窗进
行改造;5、对部分损
毁严重的洗手间进行
整体改造;6、对4
楼主机房进行地面改
造;7、对损毁严重部
分地面进行改造;8、
对2、3 楼办公室进行
整体改造;9、改造1
楼雨棚
选用建筑所在地经济
型普通装修材料,一
般工作人员办公室使
用基本装修。办公用
房的办公室及办公区
走廊等应采用普通灯
具和高效节能型光
源,会议室、接待室
及主入口门厅可采用
装饰性灯具,配用高
效节能型光源,但不
选用豪华灯具。
完成市府交换站的
维修修缮工作,提升
其整体形象和服务
质量,保障交换工作
人员日常工作的正
常开展,确保交换站
环境的整洁有序。
- 66 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
201
03
03
市府大院四
五号楼公共区域
翻新修缮及防水
补漏维修工程项
目
85.66
85.66
85.66
翻新修缮四号楼西首
层至六楼、五号楼西
二层至五层、七层公
共走廊及楼梯的地
面、墙身、天花板,
更换电线管路及照明
等;对四号楼东天面
进行防水补漏;翻新
改造三号楼首层、四
号楼东八层公共卫生
间;翻新修缮四号楼
西首层至六层电梯大
堂等,总面积约
8057.56 平方米。
通过完成本项目,不
断保持市府大院四
五号楼公共区域环
境的整洁,优化了大
院办公环境,保持清
洁卫生,确保后勤保
障工作顺利开展。
- 67 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102008
201
03
03
市府大院公
共通道修缮和屋
顶挑檐加固维修
工程项目
126.43
126.43
126.43
项目总建筑面积为
3603.4 平方米,其中
走廊和楼梯间建筑面
积约2067.1 平方米,
电梯厅建筑面积约
444.1 平方米,卫生
间建筑面积约342.2
平方米,挑檐维修加
固的钢架平面面积约
750 平方米。主要建
筑内容:①吊顶工程
(含灯具)、墙面工
程(内墙)、地面工
程;②管道管线(给
排水、消防、通风空
调、弱电、电气)等
系统线路优化整理;
③焊缝补焊、补刷防
锈漆和防火漆、嵌缝、
保护层凿除重做等加
固工程。
通过开展该项目以
解决市府大院公共
通道的老化安全隐
患,美化办公环境,
满足市府大院日常
办公所需。
102011
广州口岸服务保
障中心
436.75
436.75
436.75
部门项目支出
436.75
436.75
436.75
机构运行保障类
327.00
327.00
327.00
- 68 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102011
201
03
50
2019 年口岸
查验综合办公楼
管理专项工作经
费
293.00
293.00
293.00
2019 年口岸查验综
合办公楼管理专项工
作经费,主要包括:1、
物业管理费262 万元
(机场口岸楼物管费
和绿化费13.28 万/
月*12=159.36 万、新
沙口岸楼主楼物管费
6.45 万/月*12=77.4
万、新沙口岸楼副楼
物管费1.55 万/月
*12=18.6 万、新沙口
岸楼绿化费0.5 万/
月*12=6 万);2、维
修(护)费20 万元(用
于新沙口岸楼、机场
口岸楼空调、电梯及
消防维保;日常小型
维修维护及零部件的
更换等);3、邮电费
1.45 万元(按照东莞
麻涌中国电信协议定
价,用于新沙口岸楼
日常办公宽带网络费
1200 元/月
*12=14400 元);4、
电费9.5 万元(用于
机场口岸楼办公电
费)。
一、为口岸查验单位
提供了强有力的后
勤服务保障(主要包
括:物业综合管理、
供电、空调、电梯及
消防的维保、日常小
型工程修缮及零部
件的更换等)。
二、保障口岸现场工
作正常运作,保障口
岸业务顺利开展。
- 69 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102011
201
03
50
2019 年口岸
中心业务工作保
障经费
34.00
34.00
34.00
2019 年口岸中心业
务工作保障经费项
目,主要内容包括:1、
其他商品和服务支出
(用于法律顾问费、
仲裁费、诉讼费、审
计和汇算清缴费等基
本支出不足部分);2、
其他工资福利支出
(经单位领导班子决
定,结合2017 年决算
情况,长期编外人员
具有专业技术水平,
负责单位财务、工会、
物业及法律等工作事
项。);3、劳务费(因
业务工作需要,主要
用于专家劳务及实习
生补贴等开支)。
一、补充口岸中心基
本支出不足部分,确
保口岸中心日常工
作正常运作。
二、确保口岸中心编
外人员日常工作正
常开展。
三、确保口岸中心出
租物业的日常管理
和维护。
信息系统建设改
造类
8.00
8.00
8.00
102011
206
05
03
机场新沙口
岸楼视频监控
8.00
8.00
8.00
建设新增3 支高清固
定枪,更换5 支高清
球机,3 至6 楼电梯
口新增6 支高清半
球,甲方办公室出入
口新增1 支高清半
球,管理处增加一台
42 寸液晶监视器、一
台32 路NVR,大门值
班室增加一台42 寸
液晶监视器1 台,16
路混合DVR1 台。
本次建设项目目标
是通过建设新沙口
岸综合楼高清安防
系统,有效保障新沙
口岸工作环境安全,
可以起到预防和及
时发现各类突发事
件,并能在线调度处
理突发事件,把损失
降到最低,保护人民
生命财产安全,打击
违法犯罪行为。
- 70 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
购置类
78.75
78.75
78.75
102011
201
03
50
办公自动化
设备购置经费
9.00
9.00
9.00
我中心拟采购更换计
算机(台式电脑)13
台,单价6000 元/台;
打印机4 台,单价
3000 元/台。拟更新
的上述办公设备中,
13 台电脑分别购置
于2006年至2010年,
4 台打印机购置于
2012 年,使用年限均
超过5 年,达到报废
年限,且设备陈旧老
化、故障频发,需要
重新购置。
保障我单位各项工
作业务顺利开展。按
时、高效完成上级主
管单位下达的各项
工作任务。为在职员
工提供一个有效、稳
定、规范的工作环
境。
102011
201
03
50
2019 年新沙
口岸大楼电梯购
置经费
37.00
37.00
37.00
一、开支内容:2019
年新沙口岸大楼电梯
购置经费已经详细预
算。
二、开支明细:拟申
报购置经费37 万元。
一、为新沙口岸查验
单位提供一个整洁、
优美、舒适、安全的
生活和工作环境。
二、为新沙口岸查验
单位工作顺利开展、
口岸的高效有序运
转提供了强有力的
保障。
- 71 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102011
201
03
50
新沙口岸大
楼空调设备购置
经费
32.75
32.75
32.75
按照《广州市市属行
政单位常用公用设施
配置标准表》的设备
采购标准,结合我单
位口岸现场工作实际
需求,2019 年拟采购
单体空调3 匹机一
台,单价0.75 万/台;
单体空调10 匹机四
台,单价8 万/台。需
采购的空调,用于新
沙口岸大楼办事大厅
和新沙口岸大楼办公
室(约38.5 平方米)。
一、为新沙口岸大楼
提供了一个有效、舒
适、安全的工作环
境。
二、为口岸业务的顺
利开展提供了强有
力的后勤服务保障。
信息化运行维护
类
23.00
23.00
23.00
- 72 -
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政
专户
管理
资金
事业收
入资金
经营
收入
资金
其他
资金
上年
预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公
共预算
政府性基
金预算
类
款
项
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
102011
201
03
50
广州口岸服
务保障中心2019
年信息化运维项
目
23.00
23.00
23.00
(一)基础设施维护
费用(6.43 万元);
1,服务器设备维护
(0.27 万元);2,
网络和信息安全设备
维护(0.19 万元);
4,音视频系统维护
(1.65 万元);5,
网络通信费用(4.32
万元)。
(二)业务应用系统
维护(1.35 万元)。
(三)信息安全服务
(1 万元)。
(四)运维人员服务
(11 万元)。
(五)网络通信(4.32
万元)
(六)项目管理费
(1.22 万元)。
(七)项目监理费(2
万元)。
一、为口岸查验单位
提供一个安全的生
活和工作环境。
二、为中心对口岸大
楼的管理更高效有
序的保障。
- 73 -
表11
部门预算转移支付项目预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
科目编码
单位名称
(项目名称)
总计
一般
公共
预算
政府
性基
金
预算
其他
资金
上年
预
结转
其中:
类
款
项
越秀
海珠
荔湾
天河
白云
黄埔
南沙
花都
番禺
从化
增城
待分
配
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
- 74 -
表12
一般公共预算“三公”经费支出情况表
广州市人民政府办公厅
单位:万元
项目
2019 年预算
1
2
“三公”经费总额
699.28
其中:(一)因公出国(境)费
287.25
(二)公务用车购置及运行维护费
281.48
1.公务用车购置费
2.公务用车运行维护费
281.48
(三)公务接待费
130.55
- 75 -
表13
一般公共预算“三公”经费支出明细表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
项目名称
合计
因公出国(境)经费
公务用车
购置费
公务用车运行
维护费
公务接待费
1
2
3
4
5
6
合
计
699.28
287.25
281.48
130.55
其中:基本支出
283.17
271.92
11.25
项目支出
416.11
287.25
9.56
119.30
广州市人民政府办公厅
670.14
287.25
258.64
124.25
基本支出
266.89
258.64
8.25
项目支出
403.25
287.25
116.00
因公出国(境)经费
287.25
287.25
宣传工作专项工作经费
2.00
2.00
专项业务工作经费
100.00
100.00
市应急办专项工作经费
3.00
3.00
口岸管理部门工作经费
8.00
8.00
督办协调工作经费
3.00
3.00
广州地区公文交换站
3.62
3.32
0.30
基本支出
3.32
3.32
项目支出
0.30
0.30
广州地区公文交换站公文交换综合管
理工作经费
0.30
0.30
- 76 -
表13
一般公共预算“三公”经费支出明细表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
项目名称
合计
因公出国(境)经费
公务用车
购置费
公务用车运行
维护费
公务接待费
1
2
3
4
5
6
广州政报编辑部
6.32
5.32
1.00
基本支出
3.32
3.32
项目支出
3.00
2.00
1.00
《广州政报》编印专项工作经费
1.00
1.00
广州政报编辑部机构运行保障类项目
2.00
2.00
广州市人民政府机关事务管理局
12.56
7.56
5.00
基本支出
3.00
3.00
项目支出
9.56
7.56
2.00
驻深办专项工作经费
9.56
7.56
2.00
广州口岸服务保障中心
6.64
6.64
基本支出
6.64
6.64
- 77 -
表14
政府采购预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目名
称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专
户管理
资金
其他资
金
合计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品
目编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合
计
2,267.14
2,267.14
2,267.14
0.00
0.00
0.00
其中:货物类
340.10
340.10
340.10
0.00
0.00
0.00
工程类
210.31
210.31
210.31
0.00
0.00
0.00
服务类
1,716.73
1,716.73
1,716.73
102001
广州市人民政府办公厅
1,267.15
1,267.15
1,267.15
基本支出
214.00
214.00
214.00
102001
公务用车运行维护费
广州市人民政府
办公厅车辆加油
服务项目
C050302 车辆加
油服务
C050302
80
辆/年
80.00
80.00
80.00
102001
公务用车运行维护费
广州市人民政府
办公厅车辆维修
和保养服务项目
C050301 车辆维
修和保养服务
C050301
80
辆/年
80.00
80.00
80.00
102001
在职人员公用经费(行政编制)
会议服务采购项
目
C0601 会议服务
C0601
1
项
4.00
4.00
4.00
102001
在职人员公用经费(行政编制)
印刷服务采购项
目
C081401 印刷服
务
C081401
1
项
50.00
50.00
50.00
项目支出
1,053.15
1,053.15
1,053.15
102001
宣传工作专项工作经费
宣传工作专项工
作会议服务
C0601 会议服务
C0601
1
项
1.00
1.00
1.00
102001
宣传工作专项工作经费
宣传工作专项工
作印刷服务
C081401 印刷服
务
C081401
1
项
32.00
32.00
32.00
- 78 -
表14
政府采购预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目名
称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专
户管理
资金
其他资
金
合计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品
目编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
102001
市应急办专项工作经费
市应急办专项工
作会议服务
C0601 会议服务
C0601
1
项
2.00
2.00
2.00
102001
市府办公厅离退休干部专项工
作经费
市府办公厅离退
休干部专项工作
会议服务
C0601 会议服务
C0601
1
项
0.30
0.30
0.30
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
98 寸液晶电视机
A02091001 普通
电视设备(电视
机)
A02091001
1
台
20.00
20.00
20.00
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
传真机
A020216 传真机
A020216
6
台
1.80
1.80
1.80
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
便携式计算机
A02010105 便携
式计算机
A02010105
10
台
6.00
6.00
6.00
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
台式计算机
A02010104 台式
计算机
A02010104
54
台
32.40
32.40
32.40
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
复印机
A020201 复印机
A020201
5
台
15.00
15.00
15.00
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
多功能
A020204 多功能
一体机
A020204
5
台
1.50
1.50
1.50
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
平板式微型计算
机
A02010107 平板
式微型计算机
A02010107
2
台
1.20
1.20
1.20
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
扫描仪
A0201060901 扫
描仪
A0201060901
7
台
1.40
1.40
1.40
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
条码打印机
A020212 条码打
印机
A020212
30
台
2.70
2.70
2.70
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
激光打印机1
A0201060102 激
光打印机
A0201060102
3
台
0.90
0.90
0.90
- 79 -
表14
政府采购预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目名
称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专
户管理
资金
其他资
金
合计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品
目编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
激光打印机2
A0201060102 激
光打印机
A0201060102
2
台
1.20
1.20
1.20
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
电冰箱
A0206180101 电
冰箱
A0206180101
7
台
1.40
1.40
1.40
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
碎纸机
A02021101 碎纸
机
A02021101
6
台
1.20
1.20
1.20
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
空调1
A020523 制冷空
调设备
A020523
4
台
4.80
4.80
4.80
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
空调2
A020523 制冷空
调设备
A020523
6
台
2.40
2.40
2.40
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
空调3
A020523 制冷空
调设备
A020523
4
台
1.20
1.20
1.20
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
通用摄像机
A02091102 通用
摄像机
A02091102
1
台
0.80
0.80
0.80
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
通用照相机1
A0202050102 通
用照相机
A0202050102
1
台
0.60
0.60
0.60
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
通用照相机2
A0202050102 通
用照相机
A0202050102
1
台
0.40
0.40
0.40
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
通用照相机3
A0202050102 通
用照相机
A0202050102
1
台
1.00
1.00
1.00
102001
广州市人民政府办公厅办公设
备购置经费
针式打印机
A0201060104 针
式打印机
A0201060104
2
台
0.70
0.70
0.70
102001
广州市人民政府办公厅社会治
安视频监控系统租赁和建设经
费
市政府机关大院
视频及监控系统
更新改造项目
C0202 信息系统
集成实施服务
C0202
1
项
304.61
304.61
304.61
102001
广州市政府办公厅信息化建设
项目
广州市政府办公
厅信息化建设
C0201 软件开发
服务
C0201
1
项
77.80
77.80
77.80
102001
广州市政府办公厅信息化整体
运维服务项目
广州市政府办公
厅信息化整体运
维服务
C0206 运行维护
服务
C0206
1
项
410.00
410.00
410.00
- 80 -
表14
政府采购预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目名
称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专
户管理
资金
其他资
金
合计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品
目编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
102001
广州市政府综合应急平台2019
年运维项目
广州市政府综合
应急平台2019 年
运维
C0206 运行维护
服务
C0206
1
项
91.04
91.04
91.04
102001
派驻机构纪检工作专项经费
派驻机构纪检工
作会议服务项目
C0601 会议服务
C0601
1
项
0.20
0.20
0.20
102001
督办协调工作经费
督办协调工作会
议服务
C0601 会议服务
C0601
1
项
4.50
4.50
4.50
102001
督办协调工作经费
督办协调工作印
刷服务
C081401 印刷服
务
C081401
1
项
31.10
31.10
31.10
102004
广州市政府政务信息系统管理
中心
13.68
13.68
13.68
基本支出
5.40
5.40
5.40
102004
在职人员公用经费(参公事业编
制)
台式电脑
A02010104 台式
计算机
A02010104
6
台
3.60
3.60
3.60
102004
在职人员公用经费(参公事业编
制)
平板电脑
A02010107 平板
式微型计算机
A02010107
2
台
0.80
0.80
0.80
102004
在职人员公用经费(参公事业编
制)
手提电脑
A02010105 便携
式计算机
A02010105
1
台
0.60
0.60
0.60
102004
在职人员公用经费(参公事业编
制)
扫描仪
A0201060901 扫
描仪
A0201060901
2
台
0.40
0.40
0.40
项目支出
8.28
8.28
8.28
102004
广州市政府政务信息系统管理
中心信息业务工作经费
会议
C0601 会议服务
C0601
1
项
0.28
0.28
0.28
102004
广州市政府政务信息系统管理
中心办公设备购置经费
专业摄影器材
A0202050102 通
用照相机
A0202050102
1
台
2.00
2.00
2.00
- 81 -
表14
政府采购预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目名
称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专
户管理
资金
其他资
金
合计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品
目编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
102004
广州市政府政务信息系统管理
中心办公设备购置经费
复印机
A020201 复印机
A020201
1
台
2.00
2.00
2.00
102004
广州市政府政务信息系统管理
中心办公设备购置经费
平板电脑
A02010107 平板
式微型计算机
A02010107
4
台
1.60
1.60
1.60
102004
广州市政府政务信息系统管理
中心办公设备购置经费
手提电脑
A02010105 便携
式计算机
A02010105
2
台
1.20
1.20
1.20
102004
广州市政府政务信息系统管理
中心办公设备购置经费
投影仪
A020202 投影仪
A020202
1
台
1.20
1.20
1.20
102005
广州地区公文交换站
73.92
73.92
73.92
基本支出
5.22
5.22
5.22
102005
公务用车运行维护费
汽车加油
C050302 车辆加
油服务
C050302
1
辆/年
1.32
1.32
1.32
102005
公务用车运行维护费
汽车维修
C050301 车辆维
修和保养服务
C050301
1
辆/年
1.50
1.50
1.50
102005
在职人员公用经费(核拨事业编
制)
台式计算机
A02010104 台式
计算机
A02010104
3
台
1.80
1.80
1.80
102005
在职人员公用经费(核拨事业编
制)
笔记本电脑
A02010105 便携
式计算机
A02010105
1
台
0.60
0.60
0.60
项目支出
68.70
68.70
68.70
102005
广州地区公文交换站公文交换
综合管理工作经费
物业管理服务费
C1204 物业管理
服务
C1204
1
项
66.00
66.00
66.00
102005
广州地区公文交换站办公设备
购置经费
空调
A020618020301
普通空调机
A020618020301
3
台
2.10
2.10
2.10
102005
广州地区公文交换站办公设备
购置经费
笔记本电脑
A02010105 便携
式计算机
A02010105
1
台
0.60
0.60
0.60
- 82 -
表14
政府采购预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目名
称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专
户管理
资金
其他资
金
合计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品
目编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
102006
广州政报编辑部
68.42
68.42
68.42
项目支出
62.50
62.50
62.50
102006
《广州政报》编印专项工作经费
会议费
C0601 会议服务
C0601
1
项
1.00
1.00
1.00
102006
《广州政报》编印专项工作经费
印刷费
C081401 印刷服
务
C081401
1
项
57.60
57.60
57.60
102006
广州政报编辑部办公设备购置
经费
台式电脑
A02010104 台式
计算机
A02010104
2
台
1.20
1.20
1.20
102006
广州政报编辑部办公设备购置
经费
笔记本电脑
A02010105 便携
式计算机
A02010105
2
台
1.20
1.20
1.20
102006
广州政报编辑部机构运行保障
类项目
汽车加油
C050302 车辆加
油服务
C050302
1
辆/年
0.50
0.50
0.50
102006
广州政报编辑部机构运行保障
类项目
汽车维修
C050301 车辆维
修和保养服务
C050301
1
辆/年
1.00
1.00
1.00
基本支出
5.92
5.92
5.92
102006
公务用车运行维护费
汽车加油
C050302 车辆加
油服务
C050302
1
辆/年
1.42
1.42
1.42
102006
公务用车运行维护费
汽车维修
C050301 车辆维
修和保养服务
C050301
1
辆/年
1.30
1.30
1.30
102006
在职人员公用经费(核拨事业编
制)
高速双面扫描仪
A0201060901 扫
描仪
A0201060901
1
台
3.20
3.20
3.20
102008
广州市人民政府机关事务管理
局
765.22
765.22
765.22
- 83 -
表14
政府采购预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目名
称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专
户管理
资金
其他资
金
合计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品
目编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
基本支出
5.00
5.00
5.00
102008
在职人员公用经费(参公事业编
制)
工作会议
C0601 会议服务
C0601
1
项
5.00
5.00
5.00
项目支出
760.22
760.22
760.22
102008
市府办公厅1 号楼多联空调改
造工程购置经费
多联空调室内机
A020618020399
其他空调机
A020618020399
100
台
50.00
50.00
50.00
102008
市府大院4 号楼西电梯更新工
程购置经费
电梯
A02051228 电梯
A02051228
2
台
51.70
51.70
51.70
102008
市府大院交换站大楼防水加固
修缮维修工程项目
市府大院交换站
大楼防水加固修
缮维修工程项目
B08 修缮工程
B08
1
项
104.17
104.17
104.17
102008
市府大院公共通道修缮和屋顶
挑檐加固维修工程项目
市府大院公共通
道修缮和屋顶挑
檐加固维修工程
项目
B08 修缮工程
B08
1
项
106.14
106.14
106.14
102008
市府大院设施设备维修保障专
项
多联空调机维保、
中央空调系统水
质处理、水泵和冷
却塔维保、特灵中
央空调维保、清洗
中央空调盘管及
分体空调
C0507 空调、电梯
维修和保养服务
C0507
1
项
62.45
62.45
62.45
102008
服务保障专项工作经费
市府大院日常保
洁和会务服务外
包合同
C1204 物业管理
服务
C1204
1
项
198.00
198.00
198.00
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
1.5 匹空调机
A020618020301
普通空调机
A020618020301
2
台
0.80
0.80
0.80
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
2 匹空调机
A020618020301
普通空调机
A020618020301
1
台
0.60
0.60
0.60
- 84 -
表14
政府采购预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目名
称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专
户管理
资金
其他资
金
合计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品
目编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
3 匹空调机
A020618020301
普通空调机
A020618020301
3
台
2.25
2.25
2.25
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
5 匹空调机
A020618020301
普通空调机
A020618020301
1
台
1.20
1.20
1.20
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
传真机
A020216 传真机
A020216
1
台
0.30
0.30
0.30
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
台式电脑
A02010104 台式
计算机
A02010104
15
台
9.00
9.00
9.00
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
复印机
A020201 复印机
A020201
1
台
3.00
3.00
3.00
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
打印机
A0201060102 激
光打印机
A0201060102
8
台
2.40
2.40
2.40
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
扫描仪
A0201060901 扫
描仪
A0201060901
1
台
0.20
0.20
0.20
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
数码摄录机
A02091102 通用
摄像机
A02091102
1
台
0.80
0.80
0.80
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
照相机
A0202050102 通
用照相机
A0202050102
1
台
0.30
0.30
0.30
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
电冰箱
A0206180101 电
冰箱
A0206180101
2
台
0.70
0.70
0.70
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
电冰箱(大)
A0206180101 电
冰箱
A0206180101
1
台
0.60
0.60
0.60
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
电视机
A02091001 普通
电视设备(电视
机)
A02091001
3
台
0.60
0.60
0.60
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
碎纸机
A02021101 碎纸
机
A02021101
2
台
0.40
0.40
0.40
- 85 -
表14
政府采购预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目名
称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专
户管理
资金
其他资
金
合计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品
目编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
笔记本电脑
A02010105 便携
式计算机
A02010105
3
台
1.80
1.80
1.80
102008
机关事务管理局办公设备购置
经费
高速扫描仪
A0201060901 扫
描仪
A0201060901
2
台
12.00
12.00
12.00
102008
民主大楼管理专项业务经费
民主大楼服务外
包合同
C1204 物业管理
服务
C1204
1
项
148.81
148.81
148.81
102008
驻深办专项工作经费
资产移交工作会
议
C0601 会议服务
C0601
1
项
2.00
2.00
2.00
102011
广州口岸服务保障中心
78.75
78.75
78.75
项目支出
78.75
78.75
78.75
102011
2019 年新沙口岸大楼电梯购置
经费
电梯
A02051228 电梯
A02051228
2
台
37.00
37.00
37.00
102011
办公自动化设备购置经费
打印机
A0201060102 激
光打印机
A0201060102
4
台
1.20
1.20
1.20
102011
办公自动化设备购置经费
计算机(台式电
脑)
A02010104 台式
计算机
A02010104
13
台
7.80
7.80
7.80
102011
新沙口岸大楼空调设备购置经
费
中央空调(10 匹)
A020523 制冷空
调设备
A020523
4
台
32.00
32.00
32.00
102011
新沙口岸大楼空调设备购置经
费
单体空调(3 匹)
A020618020301
普通空调机
A020618020301
1
台
0.75
0.75
0.75
- 86 -
表15
政府购买服务预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编
码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买方
式
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
一级目录
二级目录
三级目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合
计
2,353.22
2,353.22
2,353.22
0.00
0.00
0.00
其中:基本支出
67.20
67.20
67.20
0.00
0.00
0.00
项目支出
2,286.02
2,286.02
2,286.02
0.00
0.00
0.00
102001
广州市人民政府办公厅
430.61
430.61
430.61
基本支出
25.00
25.00
25.00
102001
在职人员公用经费(行政编
制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外
包
5.00
5.00
5.00
102001
在职人员公用经费(行政编
制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
审计服务
其他政府审
计服务
服务外
包
20.00
20.00
20.00
项目支出
405.61
405.61
405.61
102001
口岸管理部门工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外
包
13.00
13.00
13.00
102001
口岸管理部门工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
咨询
其他政府咨
询服务
服务外
包
6.00
6.00
6.00
- 87 -
表15
政府购买服务预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编
码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买方
式
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
一级目录
二级目录
三级目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
102001
口岸管理部门工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
审计服务
其他政府审
计服务
服务外
包
6.00
6.00
6.00
102001
广州市人民政府办公厅社会
治安视频监控系统租赁和建设经
费
基本公共服
务事项
信息化建设
类
系统建设
服务外
包
304.61
304.61
304.61
102001
督办协调工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外
包
48.00
48.00
48.00
102001
督办协调工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
审计服务
其他政府审
计服务
服务外
包
8.00
8.00
8.00
102001
督办协调工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
监督
行政监督的
政策性技术
性监督辅助
工作
服务外
包
20.00
20.00
20.00
102008
广州市人民政府机关事务管理局
1,922.61
1,922.61
1,922.61
基本支出
42.20
42.20
42.20
102008
在职人员公用经费(参公事
业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
审计服务
其他政府审
计服务
服务外
包
6.20
6.20
6.20
102008
在职人员公用经费(参公事
业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
审计服务
因审计力量
不足聘请审
计人员服务
服务外
包
3.00
3.00
3.00
- 88 -
表15
政府购买服务预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编
码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买方
式
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
一级目录
二级目录
三级目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
102008
在职人员公用经费(参公事
业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
公共工程安
全监管辅助
性工作
服务外
包
5.00
5.00
5.00
102008
在职人员公用经费(参公事
业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
公共工程的
概(预)、
结(决)算
审核工作
服务外
包
15.00
15.00
15.00
102008
在职人员公用经费(参公事
业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
公共工程规
划
服务外
包
10.00
10.00
10.00
102008
在职人员公用经费(参公事
业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
法律服务
政府法律顾
问服务
服务外
包
3.00
3.00
3.00
项目支出
1,880.41
1,880.41
1,880.41
102008
大院1 号楼中央空调更换风
机盘管工程购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
其他政府公
共工程管理
服务
服务外
包
2.00
2.00
2.00
102008
大院1 号楼中央空调更换风
机盘管工程购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
项目评审
公共项目规
划、设计、
可行性研究
等专家评审
服务
服务外
包
2.00
2.00
2.00
- 89 -
表15
政府购买服务预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编
码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买方
式
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
一级目录
二级目录
三级目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
102008
市府办公厅1 号楼多联空调
改造工程购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
其他政府公
共工程管理
服务
服务外
包
8.50
8.50
8.50
102008
市府办公厅1 号楼多联空调
改造工程购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
项目评审
公共项目规
划、设计、
可行性研究
等专家评审
服务
服务外
包
11.00
11.00
11.00
102008
市府大院1 号楼景观照明系
统改造工程购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
其他政府公
共工程管理
服务
服务外
包
2.50
2.50
2.50
102008
市府大院1 号楼景观照明系
统改造工程购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
项目评审
公共项目规
划、设计、
可行性研究
等专家评审
服务
服务外
包
3.50
3.50
3.50
102008
市府大院4 号楼中央空调系
统改造工程购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
其他政府公
共工程管理
服务
服务外
包
4.00
4.00
4.00
102008
市府大院4 号楼中央空调系
统改造工程购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
项目评审
公共项目规
划、设计、
可行性研究
等专家评审
服务
服务外
包
1.00
1.00
1.00
102008
市府大院4 号楼和综合楼中
央空调系统改造设计及可行性咨
询
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
项目评审
公共项目规
划、设计、
可行性研究
等专家评审
服务外
包
25.00
25.00
25.00
- 90 -
表15
政府购买服务预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编
码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买方
式
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
一级目录
二级目录
三级目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
服务
102008
市府大院4 号楼西电梯更新
工程购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
其他政府公
共工程管理
服务
服务外
包
2.00
2.00
2.00
102008
市府大院4 号楼西电梯更新
工程购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
项目评审
公共项目规
划、设计、
可行性研究
等专家评审
服务
服务外
包
1.50
1.50
1.50
102008
市府大院公共通道修缮和屋
顶挑檐加固维修工程项目
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
其他政府公
共工程管理
服务
服务外
包
20.29
20.29
20.29
102008
市府大院四五号楼公共区域
翻新修缮及防水补漏维修工程项
目
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
其他政府公
共工程管理
服务
服务外
包
4.50
4.50
4.50
102008
市府大院安保经费
基本公共服
务事项
信息化建设
类
系统维护
服务外
包
23.00
23.00
23.00
102008
市府大院安保经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外
包
280.00
280.00
280.00
- 91 -
表15
政府购买服务预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编
码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买方
式
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
一级目录
二级目录
三级目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
102008
市府大院安保经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
后勤管理服
务
消防工作
服务外
包
36.00
36.00
36.00
102008
市府大院电力系统应急电源
配置项目购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
其他政府公
共工程管理
服务
服务外
包
4.00
4.00
4.00
102008
市府大院电力系统应急电源
配置项目购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
项目评审
公共项目规
划、设计、
可行性研究
等专家评审
服务
服务外
包
5.00
5.00
5.00
102008
市府大院电力系统更新升级
三期工程购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
其他政府公
共工程管理
服务
服务外
包
9.75
9.75
9.75
102008
市府大院电力系统更新升级
三期工程购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
项目评审
公共项目规
划、设计、
可行性研究
等专家评审
服务
服务外
包
23.05
23.05
23.05
102008
市府大院礼堂2 楼空调改造
购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
其他政府公
共工程管理
服务
服务外
包
2.10
2.10
2.10
102008
市府大院礼堂2 楼空调改造
购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
项目评审
公共项目规
划、设计、
可行性研究
等专家评审
服务
服务外
包
2.70
2.70
2.70
- 92 -
表15
政府购买服务预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编
码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买方
式
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
一级目录
二级目录
三级目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
102008
市府大院西配电房出线电缆
更换购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
其他政府公
共工程管理
服务
服务外
包
7.50
7.50
7.50
102008
市府大院西配电房出线电缆
更换购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
项目评审
公共项目规
划、设计、
可行性研究
等专家评审
服务
服务外
包
16.61
16.61
16.61
102008
市府大院设施设备维修保障
专项
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
其他政府公
共工程管理
服务
服务外
包
26.20
26.20
26.20
102008
市民主大楼办公用房公共区
域改造维修工程项目
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
公共工程安
全监管辅助
性工作
服务外
包
1.38
1.38
1.38
102008
服务保障专项工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外
包
22.80
22.80
22.80
102008
服务保障专项工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
后勤管理服
务
其他后勤管
理服务
服务外
包
198.00
198.00
198.00
102008
机关事务管理局专项业务经
费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外
包
482.00
482.00
482.00
- 93 -
表15
政府购买服务预算表
部门名称:广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编
码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买方
式
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
一级目录
二级目录
三级目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
102008
机关后勤管理专项经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外
包
483.00
483.00
483.00
102008
民主大楼管理专项业务经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
后勤管理服
务
其他后勤管
理服务
服务外
包
148.81
148.81
148.81
102008
民主大楼管理专项业务经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
项目评审
其他政府评
审服务
服务外
包
0.72
0.72
0.72
102008
驻深办专项工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
审计服务
因审计力量
不足聘请审
计人员服务
服务外
包
13.00
13.00
13.00
102008
驻深办专项工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
法律服务
政府诉讼代
理应诉法律
服务
服务外
包
7.00
7.00
7.00
Archived Raw HTML