← Back to document 2024年广州市政府政务信息系统管理中心部门预算
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2024年 广州市政府政务信息系统管理中心部门预算 目 录 第一部分 广州市政府政务信息系统管理中心概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2024年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、国有资本经营预算支出情况表 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2024年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市政府政务信息系统管理中 心概况 一、主要职责 广州市政府政务信息系统管理中心是广州市人民政府办公厅 直属管理单位。主要工作职责为:贯彻落实中央、省、市有关电 子政务工作的相关方针政策、法律法规和标准、规范,拟定本级 政府系统有关电子政务管理规范、规章制度;配合市政府办公厅 统筹推进全市政府系统电子政务应用整合和信息资源共享工作; 承担市政府领导同志和市政府办公厅的电子政务应用规划、建 设、技术与安全保障工作;承担电视电话会议市政府节点的建设 和管理;承担市政府领导同志和市府办公厅会议、活动的信息技术 服务工作。 二、部门机构设置 本单位设有业务组、会议技术保障组、综合组等3个组。 三、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。 - 1 - 单位:万元 单位名称:广州市政府政务信息系统管理中心 第二部分 2024年部门预算表 表1 收支总体情况表 收入 支出 项目 预算 项目 预算 一、预算拨款 1,255.02 一、一般公共服务支出 840.20 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 91.27 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 91.63 九、卫生健康支出 0.04 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 231.89 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 - 2 - 收入 支出 项目 预算 项目 预算 二十三、债务付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 二十五、转移性支出 0.00 本年收入合计 1,255.02 本年支出合计 1,255.02 四、上级补助收入 0.00 二十六、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十七、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十八、结转下年 0.00 收入总计 1,255.02 支出总计 1,255.02 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。   本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 3 - 单位:万元 单位名称:广州市政府政务信息系统管理中心 表2 收入总体情况表 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 科目编码 科目名称 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收 入 经营收 入 其他收 入 合计 1,255.02 1,255.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 840.20 840.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103  政府办公厅(室)及相关 机构事务 840.20 840.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301   行政运行 545.47 545.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302   一般行政管理事务 294.73 294.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 91.27 91.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20605  科技条件与服务 91.27 91.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503   科技条件专项 91.27 91.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 91.63 91.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805  行政事业单位养老支出 91.63 91.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505   机关事业单位基本养老 保险缴费支出 61.09 61.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506   机关事业单位职业年金 缴费支出 30.54 30.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007  计划生育事务 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799   其他计划生育事务支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 231.89 231.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102  住房改革支出 231.89 231.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201   住房公积金 65.80 65.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203   购房补贴 166.08 166.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:无。 - 4 - 单位:万元 单位名称:广州市政府政务信息系统管理中心 表3 支出总体情况表 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 合计 1,255.02 869.02 386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 840.20 545.47 294.73 0.00 0.00 0.00 0.00 20103  政府办公厅(室)及相关机 构事务 840.20 545.47 294.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301   行政运行 545.47 545.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302   一般行政管理事务 294.73 0.00 294.73 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 91.27 0.00 91.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20605  科技条件与服务 91.27 0.00 91.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2060503   科技条件专项 91.27 0.00 91.27 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 91.63 91.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805  行政事业单位养老支出 91.63 91.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505   机关事业单位基本养老保 险缴费支出 61.09 61.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506   机关事业单位职业年金缴 费支出 30.54 30.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007  计划生育事务 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799   其他计划生育事务支出 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 231.89 231.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102  住房改革支出 231.89 231.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201   住房公积金 65.80 65.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203   购房补贴 166.08 166.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:无。 - 5 - 单位:万元 单位名称:广州市政府政务信息系统管理中心 表4 财政拨款收支总体情况表 收入 支出 项目 预算 项目 预算 一、一般公共预算 1,255.02 一、一般公共服务支出 840.20 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 91.27 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 91.63 九、卫生健康支出 0.04 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 231.89 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、债务付息支出 0.00 二十四、其他支出 0.00 - 6 - 收入 支出 项目 预算 项目 预算 本年收入合计 1,255.02 本年支出合计 1,255.02 二十五、结转下年支出 0.00 收入总计 1,255.02 支出总计 1,255.02 注:无。 - 7 - 单位:万元 单位名称:广州市政府政务信息系统管理中心 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中:基本支出 项目支出 合计 1,255.02 869.02 386.00 [201]一般公共服务支出 840.20 545.47 294.73  [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 840.20 545.47 294.73   [2010301]行政运行 545.47 545.47 0.00   [2010302]一般行政管理事务 294.73 0.00 294.73 [206]科学技术支出 91.27 0.00 91.27  [20605]科技条件与服务 91.27 0.00 91.27   [2060503]科技条件专项 91.27 0.00 91.27 [208]社会保障和就业支出 91.63 91.63 0.00  [20805]行政事业单位养老支出 91.63 91.63 0.00   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.09 61.09 0.00   [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 30.54 30.54 0.00 [210]卫生健康支出 0.04 0.04 0.00  [21007]计划生育事务 0.04 0.04 0.00   [2100799]其他计划生育事务支出 0.04 0.04 0.00 [221]住房保障支出 231.89 231.89 0.00  [22102]住房改革支出 231.89 231.89 0.00   [2210201]住房公积金 65.80 65.80 0.00   [2210203]购房补贴 166.08 166.08 0.00 注:无。 - 8 - 单位:万元 单位名称:广州市政府政务信息系统管理中心 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 部门预算支出经济科目 预算 合计 869.02 [301]工资福利支出 793.74  [30101]基本工资 97.51  [30102]津贴补贴 345.06  [30103]奖金 156.86  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 61.09  [30109]职业年金缴费 30.54  [30112]其他社会保障缴费 1.80  [30113]住房公积金 65.80  [30199]其他工资福利支出 35.08 [302]商品和服务支出 75.25  [30201]办公费 15.00  [30207]邮电费 6.50  [30211]差旅费 1.50  [30213]维修(护)费 2.00  [30216]培训费 0.50  [30226]劳务费 6.00  [30227]委托业务费 1.73  [30228]工会经费 13.00  [30229]福利费 8.00  [30239]其他交通费用 18.02  [30299]其他商品和服务支出 3.00 [303]对个人和家庭的补助 0.04  [30399]其他对个人和家庭的补助 0.04 注:无。 - 9 - 单位:万元 单位名称:广州市政府政务信息系统管理中心 表7 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 部门预算支出经济科目 预算 合计 386.00 [302]商品和服务支出 57.00  [30202]印刷费 1.00  [30204]手续费 0.19  [30207]邮电费 18.00  [30213]维修(护)费 20.00  [30226]劳务费 14.81  [30227]委托业务费 3.00 [310]资本性支出 329.00  [31002]办公设备购置 135.88  [31007]信息网络及软件购置更新 193.12 注:无。 - 10 - 单位:万元 单位名称:广州市政府政务信息系统管理中心 表8 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 419.52 419.52 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00   其中:(一)因公出国(境)支出 0.00 0.00 0.00 0.00      (二)公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 0.00 0.00         1.公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00         2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00      (三)公务接待费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 注:无。 - 11 - 单位:万元 单位名称:广州市政府政务信息系统管理中心 表9 政府性基金预算支出情况表 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 合计 0.00 0.00 0.00 注:本表本年无发生额。 - 12 - 单位:万元 单位名称:广州市政府政务信息系统管理中心 表10 国有资本经营预算支出情况表 功能分类科目 国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 合计 0.00 0.00 0.00 注:本表本年无发生额。 - 13 - 单位:万元 单位名称:广州市政府政务信息系统管理中心 表11 部门预算基本支出预算表 支出项目类别(资金使用 单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 合计 869.02 869.02 869.02 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市政府政务信息系统 管理中心 869.02 869.02 869.02 0.00 0.00 0.00 0.00   工资福利支出 793.74 793.74 793.74 0.00 0.00 0.00 0.00   商品和服务支出 75.25 75.25 75.25 0.00 0.00 0.00 0.00   对个人和家庭的补助 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 注:无。 - 14 - 单位:万元 单位名称:广州市政府政务信息系统管理中心 表12 部门预算项目支出及其他支出预算表 支出项目类别(资金使用单 位) 总计 财政拨款 财政专 户拨款 其他资 金 绩效目标 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 合计 386.00 386.00 386.00 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市政府政务信息系统管 理中心 386.00 386.00 386.00 0.00 0.00 0.00 0.00   购置经费 237.73 237.73 237.73 0.00 0.00 0.00 0.00 通过开展办公软件及市政府大院会议室设备采购项目, 替换和补充相关设备,提高无纸化办会水平,提升会议 服务保障能力和水平。   机构运行辅助经费 14.00 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 协助开展信息化服务保障工作,进一步提升信息化服务 水平,提高服务对象满意度。   专项工作经费 43.00 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过此项目开展,做好市政府领导及办公厅日常信息化 应用的相关服务保障,做好市政府领导及办公厅日常信 息化应用的相关服务,保障办公厅信息化工作正常运 行,提高办公厅信息化工作水平。   广州市人民政府办公厅 2024年度政务信息化建设项 目 91.27 91.27 91.27 0.00 0.00 0.00 0.00 1.丰富值班值守系统整体可视化展示功能以及各市直应 急业务系统展示内容,分析、挖掘值班值守、指挥调度 各相关专题业务的内在规律、发展趋势,为市领导及值 班值守人员提供智能决策辅助。 2.建设快速响应的指挥 调度网络。灵活利用现有的市政府视频会议系统、互联 网视频会议、电话语音等多种通信工具,整合建设单一 窗口、一键连接的指挥调度网络,满足市领导第一时间 查看现场实况、连线现场指挥部、开展指挥调度等需 求。 3.形成应急指挥反应快、综合调度能力强、稳定运 行时间久、技术标准规范、适配国产化安全环境的值班 值守业务支撑。 注:无。 - 15 - 第三部分 2024年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2024年本部门收入预算1,255.02万元,比上年增加289.60万 元,增长30.00%,主要原因是2024年增加了部分基础软件使用授 权费支出、市政府大院会议室老化设备更新替换、在职人员职级 套转、职务职级晋升等;支出预算1,255.02万元,比上年增加 289.6万元,增长30.00%,主要原因是2024年增加了部分基础软件 使用授权费支出、市政府大院会议室老化设备更新替换、在职人 员职级套转、职务职级晋升等等。 二、“三公”经费安排情况 2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加 0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平, 无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万 元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增 减变化;公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万 元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0 万元。)比上年增加0万元,增长--(基数为0,不可比),主要 原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加 0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是与上年持平, 无增减变化。 三、机关运行经费安排情况 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 - 16 - 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的 预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排419.52万元,比上 年增加282.05万元,增长205.17%,主要原因是2024年增加了部分 基础软件使用授权费支出、市政府大院会议室老化设备更新替换 等。 四、政府采购情况 2024年本部门政府采购安排201.52万元,其中:货物类采购 预算61.85万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算139.67 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至2024年12月24日,本部门固定资产金额777.18万元,分 布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设 备0台等。本年度拟购置固定资产329万元,主要是信息网络构 建、市政府大院会议室老化设备更新替换等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 预算数(单位:万元) 绩效目标 专项工作经费 43 通过此项目开展,做好市政府领导及办公 厅日常信息化应用的相关服务保障,做好市 政府领导及办公厅日常信息化应用的相关服 务,保障办公厅信息化工作正常运行,提高 办公厅信息化工作水平。 - 17 - 注:无。 - 18 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政 预算资金收入。 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存 款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公) 单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费 - 19 - 用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对 应的预算资金。 十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政 拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置 税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费 用。 - 20 -
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