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Shenzhen Water Affairs Bureau 2022 Department Budget

深圳市水务局本级2022年部门预算情况

深圳市水务局 swj
This document presents the 2022 departmental budget details for the Shenzhen Water Affairs Bureau.
Document Text 16,506 characters
2022 年深圳市水务局(本级)<br> 部门预算 <br> 目 录 <br> 一、文字部分 <br> 第一部分 部门概况 <br> 第二部分 部门预算收支总体情况 <br> 第三部分 部门预算支出具体情况 <br> 第四部分 政府采购预算情况 <br> 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 <br> 第六部分 部门预算绩效管理情况 <br> 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br> 第八部分 其他需要说明情况 <br> 第九部分 名词解释<br> 二、表格部分 <br> (一)收支总表 <br> (二)收入总表 <br> (三)支出总表 <br> (四)基本支出总表 <br> (五)项目支出总表 <br> (六)政府预算拨款收支总表 <br> (七)一般公共预算支出表(按功能分类) <br> (八)一般公共预算“三公”经费支出表 <br> (九)政府性基金预算支出表 <br> (十)国有资本经营预算支出表 <br> (十一)单位整体支出绩效目标表 <br> 一、文字部分 <br> 第一部分 部门概况 <br> 一、部门职责 <br> 市水务局贯彻落实党中央及省委关于水务工作的方针政策<br> 和决策部署,按照市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强<br> 党对水务工作的集中统一领导,主要职能如下:负责拟订水务发<br> 展规划和专业规划,起草有关地方性法规、规章草案;负责保障<br> 生活、生产经营和生态用水的统筹和保障工作,组织实施最严格<br> 水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理;负责水资源保护<br> 工作;负责全市水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督<br> 查督办工作;负责水务工程建设管理及其质量安全监督管理工<br> 作,负责水工程范围内建设项目审批;按照分级管理原则负责水<br> 库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管;<br> 负责水旱灾害防御管理;负责防治水土流失工作,负责建设项目<br> 水土保持方案的审批和监督实施工作;承担全市水务行业安全生<br> 产综合监管工作,组织指导和协调监督水政监察和水行政执法,<br> 调解水事纠纷;承担市河(湖)长制办公室日常工作;完成市委、<br> 市政府和上级部门交办的其他任务。 <br> 二、机构设置情况 <br> 市水务局(本级)无下属单位,部门预算为局本级预算。内<br> 设办公室、规划计划处、审批服务处(政策法规处)、技术处、<br> 建设管理处、水资源和供水保障处、河湖工作处、水旱灾害防御<br> 处、水污染治理处、水土保持处(市水土保持办公室)、安全监<br> 管和执法监督处、机关党委(人事处),共12 个处室。行政编<br> 制总数80 人(含单列编制1 人)人,实有在编人数77 人;离休<br> 1 人,退休37 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)<br> 9 人;无从基本支出工资福利列支的临聘人员。 <br> 三、2022 年主要工作目标 <br> 市水务局(本级) 2022 年主要工作目标包括: <br> 1.全市集中式污水处理能力、城市生活污水集中收集率、平<br> 均进水BOD 浓度要稳中有升,全市河流水质稳定达地表水Ⅴ类及<br> 以上,全面消除劣五类河段,国考、省考断面水质稳定达到上级<br> 考核要求,入库支流水质稳定达地表水Ⅳ类及以上,河长水质优<br> 良率比例有所提升,近岸海域河流总氮有效下降; <br> 2.保障全市水资源供水安全,对二次供水设施提标改造工<br> 作,完成500 个小区优质水改造、600 个小区二次供水设施提标<br> 改造; <br> 3.开展全市约525 个生产建设项目水土保持事中事后监督<br> 检查、15 个生产建设项目水土保持设施专项验收核查,完成年<br> 度40 个水土保持方案的技术评审,完成全市(含深汕特别合作<br> 区)2465.35 平方公里的水土流失遥感调查; <br> 4.做好“十四五”规划落实,系统开展水经济研究,探索可<br> 复制、可推广、可持续发展的水经济模式,编制重点区域开发涉<br> 水系统研究报告及涉水审批办理指南,完成水务发展专项资金管<br> 理办法修订及120 个水务发展专项资金项目必要性审查工作; <br> 5.完善水旱灾害防御和应急管理体系,统筹推进立体防洪潮<br> 排涝体系建设,推动落实《深圳市防洪潮及内涝防治规划<br> (2021-2035 年)》,持续开展积水内涝点动态整治,加强防汛<br> 抢险装备建设,分类分级统筹落实风险管控及应急处置措施; <br> 6.开展53 个碧道建设项目建设评价,完成省级、市级2 次<br> 河长制湖长制工作考核; <br> 7.编制7 部罚款处罚实施标准,进一步推进执法监督制度<br> 化、执法流程规范化、执法处罚标准化、执法管理精细化。 <br> 第二部分 部门预算收支总体情况 <br> 2022 年市水务局(本级)<br> 部门预算收入44,637 万元,比2021<br> 年增加7,282 万元,增长19 %。2022 年部门预算支出44,637 万<br> 元,比2021 年增加7,282 万元,增长19 %。 <br> 预算收支增加 主要原因:一是水务发展专项资金项目收支预<br> 算较2021 年增加10,568 万元,主要是根据《关于完善自来水价<br> 格政策的通知(深发改[2017]901 号)》文,要求向各供水企业<br> 返还近三年的超定额超计划加价水费,累计水价补贴预算约<br> 11,000 万元;二是预算准备金项目收支预算较2021 年减少2,109<br> 万元,主要原因是为落实“过紧日子”要求,减少准备金预算安<br> 排;三是政府投资项目较2021 年减少1,859 万元,主要原因是<br> 横岭水质净化厂及沙井水质净化厂已基本完工,进入结算阶段,<br> 结合合同支付情况,减少部分项目进度款支付。 <br> 第三部分 部门预算支出具体情况 <br> 市水务局(本级)预算44,637 万元,包括人员支出3,807<br> 万元、公用支出713 万元、对个人和家庭的补助支出456 万元、<br> 项目支出39,662 万元。 <br> (一)人员支出3,807 万元,主要包括:基本工资、津贴补<br> 贴、奖金、住房公积金等。 <br> (二)公用支出713 万元,主要包括:办公费、水费、电费、<br> 邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费等。 <br> (三)对个人和家庭补助支出456 万元,主要包括:离休费、<br> 退休费等。 <br> (四)项目支出39,662 万元,具体包括: <br> 1.水务行业业务管理预算11,322 万元,主要包括:水资源<br> 和供水保障管理工作2,141 万元,用于开展水资源综合管理业<br> 务、涉水行政审批及事中事后监管业务、饮用水源地监管巡查业<br> 务、水源工程运行管理督查业务、水源水电工程安全生产督查业<br> 务、水源供水调度业务、二次供水设施管理督查业务等;水务综<br> 合业务管理工作1,864 万元,用于开展水务宣传业务、高交会业<br> 务、水源大厦及机关物业零星日常维护业务、综合行政管理及后<br> 勤保障业务等;水土保持管理工作1,734 万元,用于开展水土保<br> 持监督监测业务、水土保持科技示范园运营管理业务、水土流失<br> 遥感调查业务、生产建设项目水土保持方案技术评审业务等;水<br> 污染防治工作1,332 万元,用于开展河流水质稳定达标风险分析<br> 及治理成效评估业务、治水提质年度建设计划管理业务、水质净<br> 化厂前期咨询业务、污水处理提质增效业务等;水务工程建设监<br> 管工作1,149 万元,用于开展在建水务工程质量安全监管及工地<br> 检查业务、建设工程招标方案(政府采购需求)技术审查业务、<br> 水务建设市场不良行为认定及应用管理业务、在建水务工程稽察<br> 业务等;水务规划计划管理工作882 万元,用于开展水务发展专<br> 项资金管理业务、政府投资项目计划执行及用地计划协助管理业<br> 务、重点水务规划项目跟踪管理业务等;河湖管理及河长制工作<br> 836 万元,用于开展河湖行业监管业务、河长制工作管理业务、<br> 碧道建设管理业务等。较2021 年预算增加548 万元,增长5%,<br> 主要原因:根据预算归口管理工作要求,原编列在水务发展专项<br> 资金中的经常性履职类项目自2022 年起纳入一般性经费预算编<br> 列范围。 <br> 2.政府投资项目预算3,551 万元,根据市发展改革委对相关<br> 政府投资项目概算的批复,主要支付沙井水质净化厂二期上盖结<br> 构工程、横岭水质净化厂二期提标改造工程、市水务局水环境自<br> 动监测站建设项目、深圳市“数字水务”一期工程后续建设等项<br> 目合同约定质保金及施工进度款等费用。较2021 年预算减少<br> 1,859 万元,下降34%,主要原因:因横岭水质净化厂二期提标<br> 改造工程及沙井水质净化厂二期上盖结构工程已完工,进入结算<br> 阶段,绝大部分项目进度款已支付完成,仅剩余小部分需要支付。 <br> 3.预算准备金预算2,750 万元,根据《深圳市本级部门预算<br> 准备金使用管理办法(试行)》有关规定编列预算准备金,主要<br> 用于解决全局各单位年中预算执行中发生的部分临时新增项目<br> 经费需求。较2021 年预算减少2,109 万元,下降43%,主要原<br> 因:为落实“过紧日子”要求,减少准备金预算安排。 <br> 4.公车运维预算6 万元,主要用于市水务局本级公务车辆日<br> 常运行维护。较2021 年预算减少1 万元,下降14%,主要原因:<br> 为落实“过紧日子”要求,减少公务用车运行维护费。 <br> 5.水务发展专项资金预算22,017 万元,主要包括:一是安<br> 排1.6 亿元预留用于水价补贴、保障中心研究类项目、因政策临<br> 时新增常规类项目、抢险应急及经市政府批准的其他项目;二是<br> 安排4,611 万元用于福永一期提标等16 座水质净化厂结算审核、<br> 新建排水管网内窥检测和复核服务、深圳市2021 年污水处理提<br> 质增效技术服务、深圳市典型居民区居民人均日生活污水污染物<br> 产生量测定、深圳东江取水口上移工程前期研究等水务能力建设<br> 项目;三是为统筹做好全市范围的水务基础设施空间总体规划,<br> 指导全市城市水务工程规划建设,2022 年安排1,106 万元,用<br> 于开展深圳市水务基础设施空间布局规划、深圳城市水务规划<br> 2035、深圳市重点片区涉水事项规划建设咨询服务等项目;四是<br> 根据《水利部办公厅关于进一步加强河湖管理范围内建设项目管<br> 理的通知》精神,要严格落实水域岸线管控、规范涉河建设,安<br> 排300 万元用于深圳市水域调查和水域岸线保护项目。较2021<br> 年预算增加10,567 万元,增长92%,主要原因:根据《关于完<br> 善自来水价格政策的通知》(深发改〔2017〕901 号)要求,向<br> 各供水企业返还近三年的超定额超计划加价水费,累计水价补贴<br> 预算约1.1 亿元。 <br> 6.公务接待费预算15 万元,根据《深圳市党政机关国内公<br> 务接待管理制度》等规定,用于做好市水务局公务来访接待任务。<br> 较2021 年预算减少3 万元,下降14%,主要原因:为落实“过<br> 紧日子”要求,适当减少公务接待费。 <br> 第四部分 政府采购预算情况 <br> 市水务局(本级) 政府采购项目纳入2022 年部门预算共计<br> 11,858 万元,其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、服务采购<br> 11,858 万元。 <br> 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算<br> 情况 <br> 2022 年“三公”经费预算47 万元,比2021 年预算减少4 万<br> 元,下降7 %,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节<br> 约的要求,从严控制“三公”经费开支 。 <br> 1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br> 范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br> 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br> 使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br> 在实际执行中根据计划据实调配 。 <br> ⒉公务接待费。2022 年预算数16 万元,比2021 年减少3 万<br> 元,主要是用于治水提质重大部署等方面的专家咨询和学习交<br> 流;上级部门及市外相关部门来深检查指导、交流学习等接待工<br> 作。为落实“过紧日子”要求,结合2022 年实际,减少公务接<br> 待费预算 。 <br> ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数31 万元,其<br> 中: <br> 公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增<br> 加0 万元,主要是根据单位公车购置计划,2022 年市水务局本级<br> 无公车购置计划,未安排相关预算,与2021 年预算数一致 ; <br> 公务用车运行维护费2022 年预算数31 万元,比2021 年预<br> 算数减少1 万元,主要是用于市水务局本级公务用车发生的燃料<br> 费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,该费用比2021 年预<br> 算数减少的主要原因是为落实“过紧日子”要求,减少公务用车<br> 运行维护费。市水务局本级共有公务用车7 辆,与2021 年一致。<br> 。 <br> 第六部分 部门预算绩效管理情况 <br> 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 <br> 实施部门预算绩效管理的单位为市水务局本级,已编制整体<br> 支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核<br> 后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对<br> 部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 <br> 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 <br> 2022 年市水务局本级所有项目支出预算纳入部门预算绩效<br> 管理,涉及预算资金39,662 万元,设置并编报6 个项目绩效目<br> 标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情况,<br> 并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,并<br> 在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,经主管部门审<br> 核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分<br> 政策或项目实施重点绩效评价。 <br> 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br> 2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br> 项目名称 <br> 预算数(万元) <br> 绩效目标 <br> 水务发展专项资金 <br> 22,017 <br> 完成水价补贴约1.1<br> 亿元、16 座水质净化厂结<br> 算审核、深圳市水务基础<br> 设施空间布局规划、深圳<br> 城市水务规划2035 编制<br> 工作,1800 个正本清源小<br> 区抽查,123 公里新建污<br> 水管网内窥检测和复核。 <br> 水务行业业务管理 <br> 11,322 <br> 保质保量完成10 次<br> 及以上执法检查工作,33<br> 个易涝区整治跟踪、120<br> 个水务发展专项资金立<br> 项项目审查、水务行业标<br> 准工作绩效考核工作、50<br> 个水务建设市场主体不<br> 良行为认定、525 个生产<br> 建设项目监督检查工作、<br> 200 条及以上舆情日报编<br> 制、60 次涉水建设项目前<br> 期咨询和全市177 座(动<br> 态变化,以实际为准)水<br> 库督查等工作,有效减少<br> 灾害损失、增强民众河湖<br> 保护意识、控制水土流失<br> 风险,提升水环境质量,<br> 改善库周水生态水环境,<br> 保障受理案件办结率和<br> 园区设备完好率100%及<br> 各项工作顺利开展。 <br> 预算准备金 <br> 2,750 <br> 通过预算准备金规<br> 范、及时安排,保证全局<br> 各单位各项临时性新增<br> 项目顺利开展。 <br> 公务用车运行维护 <br> 6 <br> 通过加强公务用车<br> 维修保养工作,确保公务<br> 车辆正常使用,保障日常<br> 公务活动用车需求。 <br> 公务接待费(非公用经费<br> 部分) <br> 15 <br> 用于接待上级部门<br> 检查和指导工作、接待重<br> 要部门或单位来访以及<br> 市委市府等上级交办的<br> 接待任务。 <br> 政府投资项目 <br> 3,551 <br> 完成20 个水质站点、<br> 14 个水量站点、数据中心<br> 及视频平台、水资源综合<br> 管理系统、涉水管网地理<br> 信息系统的深化完善工<br> 作,硬件建设内容的分部<br> 工程验收,相关硬件、软<br> 件系统在初验之后正式<br> 投入试运行使用;提升全<br> 市地下水监测站覆盖率;<br> 完成沙井二期质保金支<br> 付,横岭二期、沙井二期<br> 水质净化厂正常运行,污<br> 水处理能力75 万吨/日,<br> 出水主要指标稳定达到<br> 地表水四类,保障河流水<br> 质达标。 <br> 备注:无。 <br> 第八部分 其他需要说明情况 <br> 一、机关运行经费 <br> 2022 年市水务局本级机关运行经费 财政拨款预算713 万元,<br> 比2021 年预算增加48 万元,增长7 %。主要是因人事变动工资<br> 总额增加,工会经费也随之增加以及根据预算编制政策调整,原<br> 编列在对个人和家庭补助支出中的离退休综合定额在2022 年编<br> 入机构公用经费定额 。 <br> 二、国有资产占用情况 <br> 截至2021 年10 月,市水务局(本级) 共有车辆7 辆;单价<br> 50 万元以上通用设备4 台(套),单价100 万元以上专用设备1 <br> 台(套)。 <br> 2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br> 0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br> 三、其他 <br> 1.市水务局本级2022 年无政府性基金预算支出、国有资本<br> 经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。 <br> 2.2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万<br> 元列式,可能存在部分数据相加不相等的情况。 <br> 第九部分 名词解释 <br> 一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br> 共预算资金。 <br> 二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 <br> 三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 <br> 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br> 定用途继续使用的资金。 <br> 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br> 经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 <br> 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br> 业发展目标所发生的支出。 <br> 七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br> 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br> 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br> 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br> 费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br> 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br> 费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br> 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br> 九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br> 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br> 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br> 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br> 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 <br> 十、节能环保支出:主要用于水务工程政府投资建设方面的<br> 支出,主要用于水质净化厂提标改造建设。 <br> 十一、农林水事务(类)水利(款):主要反映政府用于水<br> 务方面的支出,包括防洪减灾、水源与供水保障、水环境保护与<br> 改善、节约用水、海绵城市建设、抢险应急工程、水务能力建设<br> 等。 <br> 二、表格部分 <br> 表1 <br> 收支总表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 一、政府预算拨款 <br> 44,637 一、社会保障和就业支出 <br> 769 <br> 1.一般公共预算拨款 <br> 44,637 行政事业单位养老支出 <br> 769 <br> 2.政府性基金预算拨款 <br> 0 行政单位离退休 <br> 392 <br> 3.国有资本经营预算拨款 <br> 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 256 <br> 二、财政专户管理资金 <br> 0 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 121 <br> 三、单位资金 <br> 0 二、卫生健康支出 <br> 112 <br> 1.事业收入 <br> 0 行政事业单位医疗 <br> 112 <br> 2.事业单位经营收入 <br> 0 行政单位医疗 <br> 112 <br> 3.上级补助收入 <br> 0 三、节能环保支出 <br> 2,300 <br> 4.附属单位上缴收入 <br> 0 环境监测与监察 <br> 600 <br> 5.其他收入 <br> 0 其他环境监测与监察支出 <br> 600 <br> 表1 <br> 收支总表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 污染防治 <br> 1,700 <br> 水体 <br> 1,700 <br> 四、农林水支出 <br> 40,436 <br> 水利 <br> 40,436 <br> 行政运行 <br> 3,075 <br> 水利行业业务管理 <br> 36,111 <br> 其他水利支出 <br> 1,251 <br> 五、住房保障支出 <br> 1,020 <br> 住房改革支出 <br> 1,020 <br> 住房公积金 <br> 358 <br> 购房补贴 <br> 662 <br> 本年收入合计 <br> 44,637 本年支出合计 <br> 44,637 <br> 上年结余、结转 <br> 0 结转下年 <br> 0 <br> 表1 <br> 收支总表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 收入总计 <br> 44,637 支出总计 <br> 44,637 <br> 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br> 表2 <br> 收入总表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 收入总计 <br> 本年收入 <br> 上年结<br> 余、结<br> 转 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 一般公共预算拨款 <br> 政府性<br> 基金预<br> 算拨款 <br> 国有资<br> 本经营<br> 预算拨<br> 款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他收<br> 入 <br> 小计 <br> 基本支<br> 出拨款 <br> 履职类 <br> 项目拨<br> 款 <br> 财政专<br> 项资金<br> 拨款 <br> 政府投<br> 资项目<br> 拨款 <br> 深圳市水务局(本级) <br> 44,637 <br> 44,637 <br> 4,976 <br> 14,093 <br> 22,017 <br> 3,551 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表3 <br> 支出总表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 2022 年政府采购项目 <br> 小计 <br> 其中:面向中小企业政府采购项目 <br> 其中:面向小型、 <br> 微型企业政府采购项目 <br> 深圳市水务局(本级) <br> 44,637 <br> 4,976 <br> 39,662 <br> 11,858 <br> 0 <br> 0 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 深圳市水务局(本级) <br> 4,976 <br> 4,976 <br> 4,976 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 工资福利支出 <br> 3,807 <br> 3,807 <br> 3,807 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 基本工资 <br> 825 <br> 825 <br> 825 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 津贴补贴 <br> 2,101 <br> 2,101 <br> 2,101 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 奖金 <br> 34 <br> 34 <br> 34 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 机关事业单位基本养<br> 老保险缴费 <br> 256 <br> 256 <br> 256 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 职业年金缴费 <br> 121 <br> 121 <br> 121 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 职工基本医疗保险缴<br> 费 <br> 112 <br> 112 <br> 112 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 住房公积金 <br> 358 <br> 358 <br> 358 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 商品和服务支出 <br> 713 <br> 713 <br> 713 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 办公费 <br> 40 <br> 40 <br> 40 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 水费 <br> 10 <br> 10 <br> 10 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 电费 <br> 34 <br> 34 <br> 34 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 邮电费 <br> 34 <br> 34 <br> 34 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 物业管理费 <br> 320 <br> 320 <br> 320 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 差旅费 <br> 42 <br> 42 <br> 42 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 维修(护)费 <br> 10 <br> 10 <br> 10 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 租赁费 <br> 1 <br> 1 <br> 1 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 会议费 <br> 5 <br> 5 <br> 5 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 培训费 <br> 8 <br> 8 <br> 8 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 公务接待费 <br> 1 <br> 1 <br> 1 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 工会经费 <br> 55 <br> 55 <br> 55 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 福利费 <br> 5 <br> 5 <br> 5 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 公务用车运行维护费 <br> 25 <br> 25 <br> 25 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他交通费用 <br> 84 <br> 84 <br> 84 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他商品和服务支出 <br> 39 <br> 39 <br> 39 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 456 <br> 456 <br> 456 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 离休费 <br> 39 <br> 39 <br> 39 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 退休费 <br> 344 <br> 344 <br> 344 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 奖励金 <br> 71 <br> 71 <br> 71 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他对个人和家庭的<br> 补助 <br> 2 <br> 2 <br> 2 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表5 <br> 项目支出总表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 2022 年预算 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专户<br> 管理资金 <br> 单位资金 <br> 上年结余、<br> 结转 <br> 一般公共预算拨款 <br> 政府性基金<br> 预算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单位<br> 经营收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单位上<br> 缴收入 <br> 其他收<br> 入 <br> 小计 <br> 履职类项<br> 目拨款 <br> 财政专项<br> 资金拨款 <br> 政府投资<br> 项目拨款 <br> 深圳市水务局(本<br> 级) <br> 39,662 <br> 39,662 <br> 14,093 <br> 22,017 <br> 3,551 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 水务行业业务管<br> 理 <br> 11,322 <br> 11,322 <br> 11,322 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 政府投资项目 <br> 3,551 <br> 3,551 <br> 0 <br> 0 <br> 3,551 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 预算准备金 <br> 2,750 <br> 2,750 <br> 2,750 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 公车运维 <br> 6 <br> 6 <br> 6 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 水务发展专项资<br> 金 <br> 22,017 <br> 22,017 <br> 0 <br> 22,017 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 公务接待(非公<br> 用经费部分) <br> 15 <br> 15 <br> 15 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表6 <br> 政府预算拨款收支总表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 政府预算拨款 <br> 44,637 一、社会保障和就业支出 <br> 769 <br> 一般公共预算拨款 <br> 44,637 行政事业单位养老支出 <br> 769 <br> 政府性基金预算拨款 <br> 0 行政单位离退休 <br> 392 <br> 国有资本经营预算拨款 <br> 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 256 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 121 <br> 二、卫生健康支出 <br> 112 <br> 行政事业单位医疗 <br> 112 <br> 行政单位医疗 <br> 112 <br> 三、节能环保支出 <br> 2,300 <br> 环境监测与监察 <br> 600 <br> 其他环境监测与监察支出 <br> 600 <br> 污染防治 <br> 1,700 <br> 水体 <br> 1,700 <br> 四、农林水支出 <br> 40,436 <br> 水利 <br> 40,436 <br> 行政运行 <br> 3,075 <br> 表6 <br> 政府预算拨款收支总表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 水利行业业务管理 <br> 36,111 <br> 其他水利支出 <br> 1,251 <br> 五、住房保障支出 <br> 1,020 <br> 住房改革支出 <br> 1,020 <br> 住房公积金 <br> 358 <br> 购房补贴 <br> 662 <br> 本年收入合计 <br> 44,637 本年支出合计 <br> 44,637 <br> 上年结余、结转 <br> 0 结转下年 <br> 0 <br> 收入总计 <br> 44,637 支出总计 <br> 44,637 <br> 表7 <br> 一般公共预算支出表(按功能分类) <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 深圳市水务局(本级) <br> 44,637 <br> 4,976 <br> 39,662 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 769 <br> 769 <br> 0 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 769 <br> 769 <br> 0 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 392 <br> 392 <br> 0 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 256 <br> 256 <br> 0 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 121 <br> 121 <br> 0 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 112 <br> 112 <br> 0 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 112 <br> 112 <br> 0 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 112 <br> 112 <br> 0 <br> 211 <br> 节能环保支出 <br> 2,300 <br> 0 <br> 2,300 <br> 21102 <br> 环境监测与监察 <br> 600 <br> 0 <br> 600 <br> 2110299 <br> 其他环境监测与监察支出 <br> 600 <br> 0 <br> 600 <br> 21103 <br> 污染防治 <br> 1,700 <br> 0 <br> 1,700 <br> 表7 <br> 一般公共预算支出表(按功能分类) <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 2110302 <br> 水体 <br> 1,700 <br> 0 <br> 1,700 <br> 213 <br> 农林水支出 <br> 40,436 <br> 3,075 <br> 37,362 <br> 21303 <br> 水利 <br> 40,436 <br> 3,075 <br> 37,362 <br> 2130301 <br> 行政运行 <br> 3,075 <br> 3,075 <br> 0 <br> 2130304 <br> 水利行业业务管理 <br> 36,111 <br> 0 <br> 36,111 <br> 2130399 <br> 其他水利支出 <br> 1,251 <br> 0 <br> 1,251 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 1,020 <br> 1,020 <br> 0 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 1,020 <br> 1,020 <br> 0 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 358 <br> 358 <br> 0 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 662 <br> 662 <br> 0 <br> 表8 <br> 一般公共预算“三公”经费支出表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 年度 <br> 总计 <br> 因公出国(境)费 <br> 公务接待费 <br> 公务用车购置及运行维护费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行维护费 <br> 深圳市水务局(本级) <br> 2021 年 <br> 50 <br> 0 <br> 19 <br> 32 <br> 0 <br> 32 <br> 2022 年 <br> 47 <br> 0 <br> 16 <br> 31 <br> 0 <br> 31 <br> 增减变化金额 <br> -4 <br> 0 <br> -3 <br> -1 <br> 0 <br> -1 <br> 注:无。 <br> 表9 <br> 政府性基金预算支出表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 深圳市水务局(本级) <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 注:本表本年无发生额。 <br> 表10 <br> 国有资本经营预算支出表 <br> 部门名称: 深圳市水务局(本级) <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 深圳市水务局(本级) <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 注:本表本年无发生额。 <br> 表11 <br> 单位整体支出绩效目标表 <br> 单位:万元 <br> 单位名称 <br> 深圳市水务局(本级) <br> 主管部门 <br> 深圳市水务局 <br> 年度主<br> 要任务 <br> 任务名称 <br> 主要内容 <br> 预算金额(万元) <br> 总额 <br> 其中:财政拨款 <br> 其中:其他资金 <br> 基本支出 <br> 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 <br> 4,976 <br> 4,976 <br> - <br> 综合行政事务管理 <br> 主要用于机关党群、干部人事、稽察监督、行政审批服务、<br> 文电、会务、机要、档案等机关日常运转和水务业务工作。<br> 主要项目内容有:安全监管和执法监督业务、水务工程建<br> 设监管、水务法务及行政审批管理、水务党务人事业务管<br> 理、水务综合业务管理、治水专项水务宣传、公务用车运<br> 行维护、公务接待费、培训等项目。 <br> 6,655 <br> 6,655 <br> - <br> 水务规划技术管理 <br> 主要用于全市水务发展总体规划、审计业务管理、水旱灾<br> 害防御、拟订防洪潮及内涝整治专项规划、应急预案的组<br> 织实施。主要项目内容有:防汛业务管理、水务发展专项<br> 资金管理、水务规划计划管理、审计业务管理等项目。 <br> 1,408 <br> 1,408 <br> - <br> 水资源保障及水污染治理 <br> 主要用于河湖综合治理工作、水土保持工作、水资源开发<br> 利用、水污染治理。主要项目内容有:河湖管理及河长制<br> 工作、水土保持管理、水污染防治、水资源和供水保障管<br> 理等项目。 <br> 6,031 <br> 6,031 <br> - <br> 水务发展专项资金 <br> 完成水价补贴1.1 亿元、16 座水质净化厂结算审核、深圳<br> 市水务基础设施空间布局规划、深圳城市水务规划2035 编<br> 制工作,1800 个正本清源小区抽查,123 公里新建污水管<br> 网内窥检测和复核等。 <br> 22,017 <br> 22,017 <br> - <br> 政府投资项目 <br> 主要支付沙井水质净化厂二期上盖结构工程、横岭水质净<br> 化厂二期提标改造项目、市水务局水环境自动监测站建设<br> 项目、深圳市“数字水务”一期工程后续建设等项目合同<br> 约定质保金、建安费、设备费、施工进度款等费用。 <br> 3,551 <br> 3,551 <br> - <br> 金额合计 <br> 44,637 <br> 44,637 <br> - <br> 年度总<br> 体目标 <br> 目标1:通过推进河湖综合治理工作、水土保持工作、水资源开发利用工作,对全市约177 宗水库开展年度督查、检查、考核工作、全市16 条市管河道海堤、362 条河流及<br> 附属设施的安全稳定运行情况开展抽查,525 个生产建设项目开展水土保持监督检查,约50 万平方米的深圳市水土保持科技示范园进行日常运营管理维护,优化水资源配置、<br> 保障水资源安全充足、提供均衡优质供水服务,有效提升灾害防御和应急处置能力,控制水土流失风险,减少安全隐患的发生。达到供水系统均衡稳定、河湖水体长治久清<br> 等效果,构建安全、节约、高效的水资源保障格局。 <br> 目标2:通过对水务行业、在建水务工程质量进行安全监管检查、推进全市水务发展总体规划编制,对全市约33 个易涝区整治项目实行动态管理并及时纠偏,完成重大水务<br> 项目技术方案评审工作,保障水务改革事业安全发展,保障水务行业安全生产。进一步实现水旱灾害防御工作精细化、科学化,有效指导各区(新区)、各河湖水工程建设<br> 规划,以高标准谋划水务规划,引领水务工作高质量发展。 <br> 目标3:完成水价补贴1.1 亿元、16 座水质净化厂结算审核、深圳市水务基础设施空间布局规划、深圳城市水务规划2035 编制工作,1800 个正本清源小区抽查,123 公里新<br> 建污水管网内窥检测和复核。 <br> 目标4:完成20 个水质站点、14 个水量站点、数据中心及视频平台、水资源综合管理系统、涉水管网地理信息系统的深化完善工作,硬件建设内容的分部工程验收,相关硬<br> 件、软件系统在初验之后正式投入试运行使用;提升全市地下水监测站覆盖率;完成沙井二期质保金支付,横岭二期、沙井二期水质净化厂正常运行,污水处理能力75 万吨<br> /日,出水主要指标稳定达到地表水四类,保障河流水质达标。 <br> 一级指标 <br> 二级指标 <br> 三级指标 <br> 目标值 <br> 年度绩<br> 效指标 <br> 产出指标 <br> 数量指标 <br> 开展执法检查的数量 <br> ≥10 次 <br> 易涝整治跟踪数量 <br> 33 个 <br> 水务发展专项资金立项项目数量 <br> 120 个 <br> 对各管理单位的运维管理情况考核率 <br> 100% <br> 水务建设市场主体不良行为认定数量 <br> 50 个 <br> 水务行业标准工作绩效考核工作完成率 <br> 100% <br> 生产建设项目监督检查数量 <br> 525 个 <br> 深圳市河流水质稳定达标风险分析及治理成<br> 效评估工作完成率 <br> 100% <br> 舆情日报编制数量 <br> ≥200 条 <br> 涉水建设项目前期咨询数量 <br> 60 个 <br> 督查全市水库数量 <br> 177 座(动态变化,以实际为准) <br> 完成水务规划编制工作数量 <br> 2 项 <br> 正本清源小区抽查数量 <br> 1800 个 <br> 新建污水管网内窥检测和复核公里数 <br> 123 公里 <br> 水质、水量站点优化数量 <br> 水质站点(20 个)水量站点(14 个) <br> 横岭二期、沙井二期水质净化厂污水处理能<br> 力 <br> 75 万吨/日 <br> 质量指标 <br> 水务行业安全形势和风险分析报告成果合格<br> 率 <br> 100% <br> 内涝整治总结及管理报告质量达标率 <br> 100% <br> 项目立项通过率 <br> ≥80% <br> 河湖行业督导检查达标率 <br> 100% <br> 水务建设市场主体不良行为认定准确率 <br> 100% <br> “双公示”数据的准确率 <br> 100% <br> 水土保持设施验收现场核查合格率 <br> 100% <br> 年度水质风险河流整改成效报告通过率 <br> 100% <br> 市级媒体宣传覆盖率 <br> ≥90% <br> 验收水源工程运行管理督查报告合格率 <br> 100% <br> 水务规划编制达标率 <br> 100% <br> 项目专家一次性通过评审率 <br> 100% <br> “数字水务”一期阶段性工作验收合格率 <br> 100% <br> 横岭二期、沙井二期水质净化厂出水水质 <br> 地表水四类 <br> 时效指标 <br> 安全生产监管工作开展及时性 <br> 及时 <br> 易涝区动态管理工作月报提交及时性 <br> 及时 <br> 项目受理及时性 <br> 及时 <br> 督导检查及时率 <br> 100% <br> 不良行为认定公告时间 <br> 7 个工作日内 <br> 全市水土流失动态监督监测及时性 <br> 及时 <br> 河流水质风险名单及风险河流总图更新及时<br> 性 <br> 及时 <br> 重特大舆情应对及时性 <br> 及时 <br> 全市水源工程督查报告完成及时性 <br> 及时 <br> 水务规划编制及时性 <br> 及时 <br> 正本清源小区抽查数量及时性 <br> 及时 <br> 新建污水管网内窥检测和复核工作完成及时<br> 性 <br> 及时 <br> “数字水务”一期阶段性工作完成及时性 <br> 及时 <br> 沙井二期水质净化厂上盖结构质保金支付及<br> 时性 <br> 及时 <br> 成本指标 <br> 成本控制率 <br> ≤100% <br> 效益指标 <br> 经济效益 <br> 有效减少灾害损失 <br> 有效减少 <br> 社会效益指标 <br> 安全生产行业监管能力 <br> 有效提升 <br> 各管理单位河道水工程设施运行维护水平 <br> 有效提高 <br> 受理案件办结率 <br> 100% <br> 有效控制水土流失风险 <br> 有效控制 <br> 高交会线上宣传关注度 <br> ≥95% <br> 提高行政效率 <br> 提高 <br> 有效改善库周水生态水环境 <br> 有效改善 <br> 全市地下水监测站覆盖率 <br> 提升 <br> 有效保障水环境质量 <br> 有效保障 <br> 满意度指标 <br> 服务对象满意度指标 <br> 水政执法有责投诉发生率 <br> ≤2% <br> 成果应用部门满意度 <br> ≥90% <br> 专项资金申报方满意度 <br> ≥90% <br> 参建企业满意度 <br> ≥90% <br> 公众/游客满意度 <br> ≥95%
Topics
budget water management public finance
Metadata
Publisher 深圳市水务局
Site swj
Date 2022-05-17 15:15:54
Category budget
Policy Area 水务预算
CMS Category 三公经费
References (6)
muni 深圳市防洪潮及内涝防治规划 (2021-2035 年) named
muni 深圳市本级部门预算 准备金使用管理办法(试行) named
muni 深圳市党政机关国内公 务接待管理制度 named
unkn 关于完善自来水价 格政策的通知(深发改[2017]901 号) named
unkn 水利部办公厅关于进一步加强河湖管理范围内建设项目管 理的通知 named
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