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12,875 字
2022 年深圳市社会福利服务指导中心 <br>
部门预算 <br>
目 录 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
第九部分 名词解释<br>
二、表格部分 <br>
(一)收支总表 <br>
(二)收入总表 <br>
(三)支出总表 <br>
(四)基本支出总表 <br>
(五)项目支出总表 <br>
(六)政府预算拨款收支总表 <br>
(七)一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
(八)一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
(九)政府性基金预算支出表 <br>
(十)国有资本经营预算支出表 <br>
(十一)部门(单位)整体支出绩效目标表 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
一、部门职责 <br>
(一)为机关提供支持保障的职能 <br>
1.参与拟订社会福利行业政策、标准等。 <br>
2.承担社会福利行业政策宣传、政策研究、社会调研、决策<br>
咨询、信息发布等工作。 <br>
3.承担全市养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构的业<br>
务指导、质量评价、培训交流等事务性工作。 <br>
4.参与市属公办养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构<br>
前期筹建、运营等工作。 <br>
5.承担统筹市场、社会资源参与社会福利事业等事务性工<br>
作。 <br>
6.协助建设养老应急救援体系。 <br>
(二)面向社会提供公益服务的职能 <br>
1.为市民政部门依法监护的未成年人提供日常生活照料、医<br>
疗、康复、教育等服务。 <br>
2.负责特困成年人员的集中安置工作。 <br>
3.负责全市养老护理服务示范点建设等工作。 <br>
4.为民政部门集中供养对象、周边社区居民提供医疗服务。 <br>
(三)完成市民政局交办的其他任务。 <br>
二、机构设置情况 <br>
市社会福利服务指导中心无下属单位,部门预算为本级预<br>
算。内设5 个部门,包括:综合部、党群人事部、后勤保障部、<br>
规划发展部、行业指导部;下设2 个机构:市儿童福利院和市社<br>
会福利安置院(市老人颐养院);分支机构:市社会福利服务指<br>
导中心医院。行政编制数0 人,实有在编人数0 人;事业编制<br>
100 人,实有事业编制人员96 人;离休0 人,退休48 人。 <br>
三、2022 年主要工作目标 <br>
市社会福利服务指导中心 2022 年主要工作目标包括: <br>
1.继续按照“高于社会面”标准抓好疫情防控; <br>
2.高标准全面推进开展福利服务指导工作; <br>
3.着力提升儿童福利机构服务能力; <br>
4.稳步推进“三无”成年人员养育安置工作; <br>
5.全力推进医疗康复机构建设工作; <br>
6. 持续提升养老机构服务质量; <br>
7.扎实推进党建工作提质提效。 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
2022 年市社会福利服务指导中心 部门预算收入14,512 万<br>
元,比2021 年减少221 万元,下降2 %。2022 年部门预算支出<br>
14,512 万元,比2021 年减少221 万元,下降2 %。 <br>
预算收支减少 主要原因:一是2021 年根据《中共深圳市委<br>
机构编制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导中心机构职<br>
能编制规定〉等2 个文件的通知》(深编〔2021〕51 号),市<br>
社会福利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心,由原深圳市<br>
社会福利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳市社会福<br>
利中心医院三个预算单位撤销合并而成,经费由市财政核拨,履<br>
职类项目经费进行整合申报,统筹开支;二是2022 年预算编制<br>
根据职能减少部分公益金项目。 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
一、深圳市社会福利服务指导中心 <br>
市社会福利服务指导中心预算14,512 万元,包括人员支出<br>
3,729 万元、公用支出265 万元、对个人和家庭的补助支出377<br>
万元、项目支出10,141 万元。 <br>
(一)人员支出3,729 万元,主要包括:基本工资、津贴补<br>
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职<br>
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 <br>
(二)公用支出265 万元,主要包括:办公费、电费、公务<br>
接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费<br>
用、其他商品和服务支出。 <br>
(三)对个人和家庭补助支出377 万元,主要包括:退休费、<br>
奖励金。 <br>
(四)项目支出10,141 万元,具体包括: <br>
1.民政综合业务管理1,163 万元,主要包括:医用药材药<br>
品及设施设备271 万元,主要用于医用药材药品及医用设施设备<br>
的采购支出;物业管理(非公用经费部分)630 万元,主要是物<br>
业服务管理项目,用于房屋建筑、公共设备设施、消防系统、公<br>
共区域、 绿化养护、停车场、园区内四害消杀、公车驾驶、衣<br>
物洗涤、会议接待等项目实施专业化,一体化管理服务;其他业<br>
务管理262 万元,用于院内其他综合业务管理支出。较2021 年<br>
减少907 万元,减幅44%,主要原因是根据《中共深圳市委机构<br>
编制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导中心机构职能编<br>
制规定〉等2 个文件的通知》(深编〔2021〕51 号),市社会<br>
福利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心,由原深圳市社会<br>
福利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳市社会福利中<br>
心医院三个预算单位撤销合并而成,经费由市财政核拨,2022 年<br>
预算编制根据业务性质重新梳理所属二级项目明细,调整2021<br>
年原市社会福利中心康复医院部分二级项目至综合管理等一级<br>
项目。 <br>
2.综合管理预算5,112 万元,主要包括:日常维修(护)及<br>
零星购置项目201 万元,用于中心的日常维修(护)及零星购置<br>
等业务支出;消防安全项目93 万元,主要用于开展消防安全评<br>
估,消防设施维保等业务支出;日常管理项目1,760 万元;主要<br>
用于保障中心日常业务正常运行的各项开支;食堂外包项目338 <br>
万元,主要用于中心服务对象及工作人员餐饮提供服务;院内服<br>
务对象养教康等人力资源保障项目2,720 万元,主要用于中心内<br>
设机构、市儿童福利院、市社会福利安置院及中心医院服务对象<br>
养教康等人力资源保障业务支出。较2021 年预算增加5,112 万<br>
元,增幅100%,主要原因是2021 年根据《中共深圳市委机构编<br>
制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导中心机构职能编制<br>
规定〉等2 个文件的通知》(深编〔2021〕51 号),市社会福<br>
利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心,由原深圳市社会福<br>
利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳市社会福利中心<br>
医院三个预算单位撤销合并而成,经费由市财政核拨,2022 年<br>
预算编制根据业务性质重新梳理所属二级项目明细,调整2021 <br>
年部分原市社会福利中心弃婴服务项目、原市社会福利中心老人<br>
颐养院养老服务项目的二级项目至该一级项目。 <br>
3.弃婴服务项目预算2,380 万元,主要包括:弃婴童及孤残<br>
青年项目 1,999 万元,用于食堂食材采购配送、中心孤儿最低<br>
养育、中心孤儿养育补充、中心孤儿活动及业务开展、就业青年<br>
及全市儿童福利业务指导等业务;住院儿童青年陪护服务项目 <br>
381 万元,用于院外住院陪护及院内住院陪护等支出。较2021<br>
年预算减少3,873 万元,减幅62%,主要原因是2021 年根据《中<br>
共深圳市委机构编制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导<br>
中心机构职能编制规定〉等2 个文件的通知》(深编〔2021〕51 <br>
号),市社会福利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心,由<br>
原深圳市社会福利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳<br>
市社 会福利中心医院三个预算单位撤销合并而成,经费由市财<br>
政核拨,2022 年预算编制根据业务性质重新梳理所属二级项目<br>
明细,调整2021 年原市社会福利中心部分二级项目至综合管理<br>
等一级项目。 <br>
4.养老服务项目预算1,278 万元,主要包括:深圳市养老护<br>
理院财政资助项目 822 万元,主要用于资助深圳市养老护理院<br>
日常运营和保障深圳市户籍重度失能老人所产生的不足部分; <br>
养老业务456 万元,主要用于中心老人活动及日常生活购置及全<br>
市养老服务业务指导等业务支出。较2021 年预算减少1,125 万<br>
元,降幅47%。主要原因是市养老护理院财政资助项目2022 年<br>
预算资金较2021 年资金减少202 万元;根据《中共深圳市委机<br>
构编制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导中心机构职能<br>
编制规定〉等2 个文件的通知》(深编〔2021〕651 号),市社<br>
会福利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心,由原深圳市社<br>
会福利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳市社会福利<br>
中心医院三个预算单位撤销合并而成,经费由市财政核拨,2022<br>
年预算编制根据业务性质重新梳理所属二级项目明细,调整2021<br>
年原市社会福利中心老人颐养院部分二级项目至综合管理等一<br>
级项目。 <br>
5.福利彩票公益金项目预算208 万元,主要包括:孤残青年<br>
和青年少儿医保22 万元,主要用于孤儿医疗保险保障工作;深<br>
圳市养老护理员技能大赛38 万元,主要用市养老护理员技能大<br>
赛支出;乐龄服务大赛148 万元,主要用于深圳市首届乐龄服务<br>
大赛举办支出。较2021 年预算减少367 万元,降幅64%。主要<br>
原因是根据职能调整,减少部分公益金项目。上述3 个项目计划 <br>
2022 年12 月前完成任务。 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
深圳市社会福利服务指导中心 政府采购项目纳入2022 年部<br>
门预算共计1959 万元,其中货物采购9 万元、工程采购0 万元、<br>
服务采购1950 万元。 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算<br>
情况 <br>
2022 年“三公”经费预算49 万元,比2021 年预算减少3 万<br>
元,下降5.77 %,主要是减少公务用车运行维护费 。 <br>
1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br>
范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br>
基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br>
使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br>
在实际执行中根据计划据实调配 。 <br>
⒉公务接待费。2022 年预算数2 万元,比2021 年增加0 万<br>
元,主要是较2021 年无变动 。 <br>
⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数47 万元,其<br>
中: <br>
公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增<br>
加0 万元,主要是较2021 年无变动 ; <br>
公务用车运行维护费2022 年预算数47 万元,比2021 年预<br>
算数减少3 万元,主要是根据业务安排减少公务用车运行维护<br>
费,我中心现有车辆11 辆,主要用于日常业务用车 。 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
一、实施部门预算绩效管理的单位范围 <br>
市社会福利服务指导中心实施部门预算绩效管理的单位范<br>
围包括括中心本级,已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门<br>
整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门<br>
备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门<br>
整体支出实施重点绩效评价。 <br>
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 <br>
市社会福利服务指导中心所有项目支出预算纳入部门预算<br>
绩效管理,涉及预算资金10,141 万元,设置并编报5 个项目绩效<br>
目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情<br>
况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,<br>
并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,经主管部门<br>
审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部<br>
分政策或项目实施重点绩效评价。 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br>
项目名称 <br>
预算数(万元) <br>
绩效目标 <br>
弃婴服务项目 <br>
2380 <br>
1.进一步提升孤儿基本<br>
生活保障,完成2022 年<br>
度中心孤儿基本生活保<br>
障工作;2.保障在册儿童<br>
(少年)养育经费、儿童<br>
(少年)活动费、业务开<br>
展及管理工作经费、集中<br>
养育儿童护理费支出;3.<br>
实现就业青年的社会化<br>
安置及传统节日、生日、<br>
婚嫁、住院期间的慰问,<br>
使就业青年感受到政府<br>
的关爱;4.完成年度内培<br>
训计划,通过对各区(新<br>
区)民政部门、儿童福利<br>
机构工作人员的业务培<br>
训,提高从业人员的业务<br>
能力、职业技能水平和服<br>
务意识,提升儿童福利事<br>
业服务质量。计划2022<br>
年12 月前完成任务。 <br>
综合管理 <br>
5,112 <br>
完成日常维修(护)及零<br>
星购置、消防安全、日常<br>
管理、食堂外包、院内服<br>
务对象养教康等人力资<br>
源保障等各项工作。计划 <br>
2022 年12 月前完成任 <br>
务。 <br>
养老服务项目 <br>
1278 <br>
完成全市养老服务机构<br>
的业务指导、质量评价、<br>
培训交流 等事务性工作<br>
任务,做好老人院及市养<br>
老护理院日常保障及养<br>
老护理服务。计划2022 <br>
年12 月前完成任务。 <br>
民政综合业务管理 <br>
1163 <br>
1.在市卫健委、卫监局和<br>
相关部门监督下,遵守中<br>
心和医院规章制度,从具<br>
有合法资质供货单位进<br>
行采购药品和医疗耗材,<br>
保证产品质量,保障医<br>
院、中心、老人、儿童院<br>
孩子、社会院孩子、院内<br>
员工、院外患者用药品和<br>
医疗耗材需求;合法合规<br>
取得 DR 执业资质。计划<br>
2022年12月前完成任务;<br>
2.全年能够保障中心公<br>
务用车满足各院部日常<br>
业务用车需求率96%,车<br>
辆性能整体良好,车辆运<br>
行安全98%; 3.完成考核<br>
管理工作;4.完成各项任<br>
务,客户满意率达98%以<br>
上;安全责任事故为零;<br>
责任范围维修率100%、房<br>
屋及公共配套设施、设备<br>
完好率95%以上、确保设<br>
施设备正常运转、绿化无<br>
裸露无枯死现象、有效控<br>
制四害孳生,每月进行四<br>
次消杀、清洁卫生无尘无<br>
死角,提高儿童及老人的<br>
生活保障。计划2022 年 <br>
12 月前 完成任务。 <br>
福利彩票公益金项目 <br>
208 <br>
1.保障孤儿医疗保险工<br>
作;2.开展市养老护理员<br>
技能大赛;3.举办深圳市<br>
首届乐龄服务大赛。计划 <br>
2022年12月前完成任务。 <br>
备注:无 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
一、机关运行经费 <br>
2022 年市社会福利服务指导中心机关运行经费 财政拨款预<br>
算0 万元,比2021 年预算增加0 万元,增长0 %。主要是我中心<br>
为事业单位,不涉及机关运行经费 。 <br>
二、国有资产占用情况 <br>
截至2021 年10 月,市社会福利服务指导中心 共有车辆11 <br>
辆;单价50 万元以上通用设备1 台(套),单价100 万元以上<br>
专用设备3 台(套)。 <br>
2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br>
0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br>
三、其他 <br>
本单位2022 年政府性基金预算支出208 万元,上级转移支<br>
付预算支出50 万元,无国有资本经营预算支出。 <br>
第九部分 名词解释 <br>
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br>
共预算资金。 <br>
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 <br>
三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 <br>
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br>
定用途继续使用的资金。 <br>
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br>
经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 <br>
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br>
业发展目标所发生的支出。 <br>
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br>
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br>
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br>
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br>
费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br>
务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br>
费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br>
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br>
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br>
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br>
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br>
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br>
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 <br>
二、表格部分 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
一、政府预算拨款 <br>
14,352 一、社会保障和就业支出 <br>
13,166 <br>
1.一般公共预算拨款 <br>
14,144 行政事业单位养老支出 <br>
727 <br>
2.政府性基金预算拨款 <br>
208 事业单位离退休 <br>
304 <br>
3.国有资本经营预算拨款 <br>
0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
282 <br>
二、财政专户管理资金 <br>
0 机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
140 <br>
三、单位资金 <br>
160 社会福利 <br>
12,439 <br>
1.事业收入 <br>
0 儿童福利 <br>
2,380 <br>
2.事业单位经营收入 <br>
0 老年福利 <br>
878 <br>
3.上级补助收入 <br>
50 社会福利事业单位 <br>
8,781 <br>
4.附属单位上缴收入 <br>
0 养老服务 <br>
399 <br>
5.其他收入 <br>
110 二、卫生健康支出 <br>
119 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
行政事业单位医疗 <br>
119 <br>
事业单位医疗 <br>
119 <br>
三、住房保障支出 <br>
1,018 <br>
住房改革支出 <br>
1,018 <br>
住房公积金 <br>
400 <br>
购房补贴 <br>
618 <br>
四、其他支出 <br>
208 <br>
彩票公益金安排的支出 <br>
208 <br>
用于社会福利的彩票公益金支出 <br>
208 <br>
本年收入合计 <br>
14,512 本年支出合计 <br>
14,512 <br>
上年结余、结转 <br>
0 结转下年 <br>
0 <br>
收入总计 <br>
14,512 支出总计 <br>
14,512 <br>
注:无 <br>
表2 <br>
收入总表 <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
收入总计 <br>
本年收入 <br>
上年结<br>
余、结<br>
转 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性<br>
基金预<br>
算拨款 <br>
国有资<br>
本经营<br>
预算拨<br>
款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
基本支<br>
出拨款 <br>
履职类 <br>
项目拨<br>
款 <br>
财政专<br>
项资金<br>
拨款 <br>
政府投<br>
资项目<br>
拨款 <br>
深圳市社会福利服务指导中心 <br>
14,512 <br>
14,144 <br>
4,371 <br>
9,773 <br>
0 <br>
0 <br>
208 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
50 <br>
0 <br>
110 <br>
0 <br>
表3 <br>
支出总表 <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
2022 年政府采购项目 <br>
小计 <br>
其中:面向中小企业政府采购项目 <br>
其中:面向小型、 <br>
微型企业政府采购项目 <br>
深圳市社会福利服务指导中心 <br>
14,512 <br>
4,371 <br>
10,141 <br>
1959 <br>
588 <br>
353 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
深圳市社会福利服务指导中心 <br>
4,371 <br>
4,371 <br>
4,371 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工资福利支出 <br>
3,729 <br>
3,729 <br>
3,729 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
基本工资 <br>
2,065 <br>
2,065 <br>
2,065 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
津贴补贴 <br>
691 <br>
691 <br>
691 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
奖金 <br>
31 <br>
31 <br>
31 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费 <br>
282 <br>
282 <br>
282 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职业年金缴费 <br>
140 <br>
140 <br>
140 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职工基本医疗保险缴<br>
费 <br>
119 <br>
119 <br>
119 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他社会保障缴费 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
住房公积金 <br>
400 <br>
400 <br>
400 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
商品和服务支出 <br>
265 <br>
265 <br>
265 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
办公费 <br>
93 <br>
93 <br>
93 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
电费 <br>
70 <br>
70 <br>
70 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务接待费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工会经费 <br>
38 <br>
38 <br>
38 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
福利费 <br>
6 <br>
6 <br>
6 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务用车运行维护费 <br>
40 <br>
40 <br>
40 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他交通费用 <br>
4 <br>
4 <br>
4 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他商品和服务支出 <br>
12 <br>
12 <br>
12 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
377 <br>
377 <br>
377 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
退休费 <br>
292 <br>
292 <br>
292 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
奖励金 <br>
85 <br>
85 <br>
85 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表5 <br>
项目支出总表 <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
2022 年预算 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专户<br>
管理资金 <br>
单位资金 <br>
上年结余、<br>
结转 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性基金<br>
预算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单位<br>
经营收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单位上<br>
缴收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
履职类项<br>
目拨款 <br>
财政专项<br>
资金拨款 <br>
政府投资<br>
项目拨款 <br>
深圳市社会福利服务<br>
指导中心 <br>
10,141 <br>
9,773 <br>
9,773 <br>
0 <br>
0 <br>
208 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
50 <br>
0 <br>
110 <br>
0 <br>
民政综合业务管理 <br>
1,163 <br>
1,163 <br>
1,163 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
综合管理 <br>
5,112 <br>
5,112 <br>
5,112 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
弃婴服务项目 <br>
2,380 <br>
2,220 <br>
2,220 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
50 <br>
0 <br>
110 <br>
0 <br>
养老服务项目 <br>
1,278 <br>
1,278 <br>
1,278 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
福利彩票公益金项目 <br>
208 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
208 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表6 <br>
政府预算拨款收支总表 <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
政府预算拨款 <br>
14,352 一、社会保障和就业支出 <br>
13,006 <br>
一般公共预算拨款 <br>
14,144 行政事业单位养老支出 <br>
727 <br>
政府性基金预算拨款 <br>
208 事业单位离退休 <br>
304 <br>
国有资本经营预算拨款 <br>
0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
282 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
140 <br>
社会福利 <br>
12,279 <br>
儿童福利 <br>
2,220 <br>
老年福利 <br>
878 <br>
社会福利事业单位 <br>
8,781 <br>
养老服务 <br>
399 <br>
二、卫生健康支出 <br>
119 <br>
行政事业单位医疗 <br>
119 <br>
事业单位医疗 <br>
119 <br>
三、住房保障支出 <br>
1,018 <br>
住房改革支出 <br>
1,018 <br>
住房公积金 <br>
400 <br>
表6 <br>
政府预算拨款收支总表 <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
购房补贴 <br>
618 <br>
四、其他支出 <br>
208 <br>
彩票公益金安排的支出 <br>
208 <br>
用于社会福利的彩票公益金支出 <br>
208 <br>
本年收入合计 <br>
14,352 本年支出合计 <br>
14,352 <br>
上年结余、结转 <br>
0 结转下年 <br>
0 <br>
收入总计 <br>
14,352 支出总计 <br>
14,352 <br>
表7 <br>
一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市社会福利服务指导中心 <br>
14,144 <br>
4,371 <br>
9,773 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
13,007 <br>
3,234 <br>
9,773 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
726 <br>
726 <br>
0 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
304 <br>
304 <br>
0 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
282 <br>
282 <br>
0 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
140 <br>
140 <br>
0 <br>
20810 <br>
社会福利 <br>
12,281 <br>
2,508 <br>
9,773 <br>
2081001 <br>
儿童福利 <br>
2,220 <br>
0 <br>
2,220 <br>
2081002 <br>
老年福利 <br>
878 <br>
0 <br>
878 <br>
2081005 <br>
社会福利事业单位 <br>
8,783 <br>
2,508 <br>
6,275 <br>
2081006 <br>
养老服务 <br>
400 <br>
0 <br>
400 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
119 <br>
119 <br>
0 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
119 <br>
119 <br>
0 <br>
表7 <br>
一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
2101102 <br>
事业单位医疗 <br>
119 <br>
119 <br>
0 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
1,018 <br>
1,018 <br>
0 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
1,018 <br>
1,018 <br>
0 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
400 <br>
400 <br>
0 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
618 <br>
618 <br>
0 <br>
表8 <br>
一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
年度 <br>
总计 <br>
因公出国(境)费 <br>
公务接待费 <br>
公务用车购置及运行维护费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行维护费 <br>
深圳市社会福利服务指导中心 <br>
2021 年 <br>
52 <br>
0 <br>
2 <br>
50 <br>
0 <br>
50 <br>
2022 年 <br>
49 <br>
0 <br>
2 <br>
47 <br>
0 <br>
47 <br>
增减变化金额 <br>
-3 <br>
0 <br>
0 <br>
-3 <br>
0 <br>
-3 <br>
注:无 <br>
表9 <br>
政府性基金预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市社会福利服务指导中心 <br>
208 <br>
0 <br>
208 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
208 <br>
0 <br>
208 <br>
22960 <br>
彩票公益金安排的支出 <br>
208 <br>
0 <br>
208 <br>
2296002 <br>
用于社会福利的彩票公益<br>
金支出 <br>
208 <br>
0 <br>
208 <br>
注:无 <br>
表10 <br>
国有资本经营预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市社会福利服务指导中心 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:本表本年无发生额。 <br>
表11 <br>
部门(单位)整体支出绩效目标表 <br>
2022 年度 <br>
单位:万元 <br>
部门(单位)名称 <br>
深圳市社会福利服务指导中心 <br>
主管部门 <br>
深圳市民政局 <br>
年度主要任<br>
务 <br>
任务名称 <br>
主要内容 <br>
预算金额(万元) <br>
总额 <br>
其中:财政拨款 <br>
其中:其他资金 <br>
基本支出 <br>
主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 <br>
4,371 <br>
4,371 <br>
综合管理 <br>
主要用于日常维修(护)及零星购置项目、消防安全项目、日<br>
常管理项目、食堂外包项目、院内服务对象养教康等人力资源<br>
保障项目支出 <br>
5,112 <br>
5,112 <br>
弃婴服务项目 <br>
主要用于弃婴童及孤残青年项目、住院儿童青年陪护服务项目<br>
支出 <br>
2,380 <br>
2,270 <br>
110 <br>
养老服务项目 <br>
主要用于深圳市养老护理院财政资助项目、养老业务支出 <br>
1,278 <br>
1,278 <br>
民政综合业务管理 <br>
主要用于医用药材药品及设施设备采购支出 <br>
1,163 <br>
1,163 <br>
福利彩票公益金项目 <br>
孤残青年和青年少儿医保、市养老护理院技能大赛、乐龄服务<br>
大赛 <br>
208 <br>
208 <br>
金额合计 <br>
14,512 <br>
14,402 <br>
110 <br>
年度总体目<br>
标 <br>
在册儿童生活水平、医疗水平、受教育水平不断提高,在院老人医疗、护理水平不断提高 <br>
年度绩效指<br>
标 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
目标值 <br>
产出指标 <br>
数量指标 <br>
在院儿童/青年数量 <br>
448 <br>
在院老人数量 <br>
121 <br>
质量指标 <br>
护理率 <br>
100% <br>
疾病就诊率 <br>
100% <br>
食材合格率 <br>
≥95% <br>
采购物资验收合格率 <br>
≥95% <br>
时效指标 <br>
医疗、护理及时率 <br>
≥90% <br>
教育、活动及时率 <br>
≥90% <br>
成本指标 <br>
支出进度 <br>
≥90% <br>
效益指标 <br>
社会效益指标 <br>
及时救治率 <br>
100% <br>
安全事故次数 <br>
无 <br>
餐饮保障率 <br>
100% <br>
可持续影响指标 <br>
群体事件发生数 <br>
无 <br>
满意度指标 <br>
服务对象满意度指标 <br>
救助对象满意度 <br>
≥85% <br>
受益人群满意度 <br>
≥85%