中国政策档案 Governance Archive HOLDINGS 191,422 · FONDS 70
Record · 深圳市民政局 ACC. 9793662

Shenzhen Social Welfare Service Guidance Center 2022 Department Budget

深圳市社会福利服务指导中心2022年部门预算

Issuer
深圳市民政局
Date
2022-05-17 11:41:36
Instrument
other
Cited by
0
This document presents the 2022 departmental budget for the Shenzhen Social Welfare Service Guidance Center, detailing revenue and expenditure of 145.12 million yuan, a decrease of 2% from 2021, and outlining key work objectives including epidemic prevention, welfare service guidance, and quality improvement for elderly and children's institutions.
Full text · 原文 12,875 字
2022 年深圳市社会福利服务指导中心 <br> 部门预算 <br> 目 录 <br> 一、文字部分 <br> 第一部分 部门概况 <br> 第二部分 部门预算收支总体情况 <br> 第三部分 部门预算支出具体情况 <br> 第四部分 政府采购预算情况 <br> 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 <br> 第六部分 部门预算绩效管理情况 <br> 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br> 第八部分 其他需要说明情况 <br> 第九部分 名词解释<br> 二、表格部分 <br> (一)收支总表 <br> (二)收入总表 <br> (三)支出总表 <br> (四)基本支出总表 <br> (五)项目支出总表 <br> (六)政府预算拨款收支总表 <br> (七)一般公共预算支出表(按功能分类) <br> (八)一般公共预算“三公”经费支出表 <br> (九)政府性基金预算支出表 <br> (十)国有资本经营预算支出表 <br> (十一)部门(单位)整体支出绩效目标表 <br> 一、文字部分 <br> 第一部分 部门概况 <br> 一、部门职责 <br> (一)为机关提供支持保障的职能 <br> 1.参与拟订社会福利行业政策、标准等。 <br> 2.承担社会福利行业政策宣传、政策研究、社会调研、决策<br> 咨询、信息发布等工作。 <br> 3.承担全市养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构的业<br> 务指导、质量评价、培训交流等事务性工作。 <br> 4.参与市属公办养老服务、儿童福利、社会福利安置等机构<br> 前期筹建、运营等工作。 <br> 5.承担统筹市场、社会资源参与社会福利事业等事务性工<br> 作。 <br> 6.协助建设养老应急救援体系。 <br> (二)面向社会提供公益服务的职能 <br> 1.为市民政部门依法监护的未成年人提供日常生活照料、医<br> 疗、康复、教育等服务。 <br> 2.负责特困成年人员的集中安置工作。 <br> 3.负责全市养老护理服务示范点建设等工作。 <br> 4.为民政部门集中供养对象、周边社区居民提供医疗服务。 <br> (三)完成市民政局交办的其他任务。 <br> 二、机构设置情况 <br> 市社会福利服务指导中心无下属单位,部门预算为本级预<br> 算。内设5 个部门,包括:综合部、党群人事部、后勤保障部、<br> 规划发展部、行业指导部;下设2 个机构:市儿童福利院和市社<br> 会福利安置院(市老人颐养院);分支机构:市社会福利服务指<br> 导中心医院。行政编制数0 人,实有在编人数0 人;事业编制<br> 100 人,实有事业编制人员96 人;离休0 人,退休48 人。 <br> 三、2022 年主要工作目标 <br> 市社会福利服务指导中心 2022 年主要工作目标包括: <br> 1.继续按照“高于社会面”标准抓好疫情防控; <br> 2.高标准全面推进开展福利服务指导工作; <br> 3.着力提升儿童福利机构服务能力; <br> 4.稳步推进“三无”成年人员养育安置工作; <br> 5.全力推进医疗康复机构建设工作; <br> 6. 持续提升养老机构服务质量; <br> 7.扎实推进党建工作提质提效。 <br> 第二部分 部门预算收支总体情况 <br> 2022 年市社会福利服务指导中心 部门预算收入14,512 万<br> 元,比2021 年减少221 万元,下降2 %。2022 年部门预算支出<br> 14,512 万元,比2021 年减少221 万元,下降2 %。 <br> 预算收支减少 主要原因:一是2021 年根据《中共深圳市委<br> 机构编制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导中心机构职<br> 能编制规定〉等2 个文件的通知》(深编〔2021〕51 号),市<br> 社会福利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心,由原深圳市<br> 社会福利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳市社会福<br> 利中心医院三个预算单位撤销合并而成,经费由市财政核拨,履<br> 职类项目经费进行整合申报,统筹开支;二是2022 年预算编制<br> 根据职能减少部分公益金项目。 <br> 第三部分 部门预算支出具体情况 <br> 一、深圳市社会福利服务指导中心 <br> 市社会福利服务指导中心预算14,512 万元,包括人员支出<br> 3,729 万元、公用支出265 万元、对个人和家庭的补助支出377<br> 万元、项目支出10,141 万元。 <br> (一)人员支出3,729 万元,主要包括:基本工资、津贴补<br> 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职<br> 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 <br> (二)公用支出265 万元,主要包括:办公费、电费、公务<br> 接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费<br> 用、其他商品和服务支出。 <br> (三)对个人和家庭补助支出377 万元,主要包括:退休费、<br> 奖励金。 <br> (四)项目支出10,141 万元,具体包括: <br> 1.民政综合业务管理1,163 万元,主要包括:医用药材药<br> 品及设施设备271 万元,主要用于医用药材药品及医用设施设备<br> 的采购支出;物业管理(非公用经费部分)630 万元,主要是物<br> 业服务管理项目,用于房屋建筑、公共设备设施、消防系统、公<br> 共区域、 绿化养护、停车场、园区内四害消杀、公车驾驶、衣<br> 物洗涤、会议接待等项目实施专业化,一体化管理服务;其他业<br> 务管理262 万元,用于院内其他综合业务管理支出。较2021 年<br> 减少907 万元,减幅44%,主要原因是根据《中共深圳市委机构<br> 编制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导中心机构职能编<br> 制规定〉等2 个文件的通知》(深编〔2021〕51 号),市社会<br> 福利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心,由原深圳市社会<br> 福利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳市社会福利中<br> 心医院三个预算单位撤销合并而成,经费由市财政核拨,2022 年<br> 预算编制根据业务性质重新梳理所属二级项目明细,调整2021<br> 年原市社会福利中心康复医院部分二级项目至综合管理等一级<br> 项目。 <br> 2.综合管理预算5,112 万元,主要包括:日常维修(护)及<br> 零星购置项目201 万元,用于中心的日常维修(护)及零星购置<br> 等业务支出;消防安全项目93 万元,主要用于开展消防安全评<br> 估,消防设施维保等业务支出;日常管理项目1,760 万元;主要<br> 用于保障中心日常业务正常运行的各项开支;食堂外包项目338 <br> 万元,主要用于中心服务对象及工作人员餐饮提供服务;院内服<br> 务对象养教康等人力资源保障项目2,720 万元,主要用于中心内<br> 设机构、市儿童福利院、市社会福利安置院及中心医院服务对象<br> 养教康等人力资源保障业务支出。较2021 年预算增加5,112 万<br> 元,增幅100%,主要原因是2021 年根据《中共深圳市委机构编<br> 制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导中心机构职能编制<br> 规定〉等2 个文件的通知》(深编〔2021〕51 号),市社会福<br> 利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心,由原深圳市社会福<br> 利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳市社会福利中心<br> 医院三个预算单位撤销合并而成,经费由市财政核拨,2022 年<br> 预算编制根据业务性质重新梳理所属二级项目明细,调整2021 <br> 年部分原市社会福利中心弃婴服务项目、原市社会福利中心老人<br> 颐养院养老服务项目的二级项目至该一级项目。 <br> 3.弃婴服务项目预算2,380 万元,主要包括:弃婴童及孤残<br> 青年项目 1,999 万元,用于食堂食材采购配送、中心孤儿最低<br> 养育、中心孤儿养育补充、中心孤儿活动及业务开展、就业青年<br> 及全市儿童福利业务指导等业务;住院儿童青年陪护服务项目 <br> 381 万元,用于院外住院陪护及院内住院陪护等支出。较2021<br> 年预算减少3,873 万元,减幅62%,主要原因是2021 年根据《中<br> 共深圳市委机构编制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导<br> 中心机构职能编制规定〉等2 个文件的通知》(深编〔2021〕51 <br> 号),市社会福利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心,由<br> 原深圳市社会福利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳<br> 市社 会福利中心医院三个预算单位撤销合并而成,经费由市财<br> 政核拨,2022 年预算编制根据业务性质重新梳理所属二级项目<br> 明细,调整2021 年原市社会福利中心部分二级项目至综合管理<br> 等一级项目。 <br> 4.养老服务项目预算1,278 万元,主要包括:深圳市养老护<br> 理院财政资助项目 822 万元,主要用于资助深圳市养老护理院<br> 日常运营和保障深圳市户籍重度失能老人所产生的不足部分; <br> 养老业务456 万元,主要用于中心老人活动及日常生活购置及全<br> 市养老服务业务指导等业务支出。较2021 年预算减少1,125 万<br> 元,降幅47%。主要原因是市养老护理院财政资助项目2022 年<br> 预算资金较2021 年资金减少202 万元;根据《中共深圳市委机<br> 构编制委员会关于印发〈深圳市社会福利服务指导中心机构职能<br> 编制规定〉等2 个文件的通知》(深编〔2021〕651 号),市社<br> 会福利中心更名为深圳市社会福利服务指导中心,由原深圳市社<br> 会福利中心、深圳市社会福利中心老人颐养院和深圳市社会福利<br> 中心医院三个预算单位撤销合并而成,经费由市财政核拨,2022<br> 年预算编制根据业务性质重新梳理所属二级项目明细,调整2021<br> 年原市社会福利中心老人颐养院部分二级项目至综合管理等一<br> 级项目。 <br> 5.福利彩票公益金项目预算208 万元,主要包括:孤残青年<br> 和青年少儿医保22 万元,主要用于孤儿医疗保险保障工作;深<br> 圳市养老护理员技能大赛38 万元,主要用市养老护理员技能大<br> 赛支出;乐龄服务大赛148 万元,主要用于深圳市首届乐龄服务<br> 大赛举办支出。较2021 年预算减少367 万元,降幅64%。主要<br> 原因是根据职能调整,减少部分公益金项目。上述3 个项目计划 <br> 2022 年12 月前完成任务。 <br> 第四部分 政府采购预算情况 <br> 深圳市社会福利服务指导中心 政府采购项目纳入2022 年部<br> 门预算共计1959 万元,其中货物采购9 万元、工程采购0 万元、<br> 服务采购1950 万元。 <br> 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算<br> 情况 <br> 2022 年“三公”经费预算49 万元,比2021 年预算减少3 万<br> 元,下降5.77 %,主要是减少公务用车运行维护费 。 <br> 1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br> 范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br> 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br> 使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br> 在实际执行中根据计划据实调配 。 <br> ⒉公务接待费。2022 年预算数2 万元,比2021 年增加0 万<br> 元,主要是较2021 年无变动 。 <br> ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数47 万元,其<br> 中: <br> 公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增<br> 加0 万元,主要是较2021 年无变动 ; <br> 公务用车运行维护费2022 年预算数47 万元,比2021 年预<br> 算数减少3 万元,主要是根据业务安排减少公务用车运行维护<br> 费,我中心现有车辆11 辆,主要用于日常业务用车 。 <br> 第六部分 部门预算绩效管理情况 <br> 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 <br> 市社会福利服务指导中心实施部门预算绩效管理的单位范<br> 围包括括中心本级,已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门<br> 整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门<br> 备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门<br> 整体支出实施重点绩效评价。 <br> 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 <br> 市社会福利服务指导中心所有项目支出预算纳入部门预算<br> 绩效管理,涉及预算资金10,141 万元,设置并编报5 个项目绩效<br> 目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控情<br> 况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自评,<br> 并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,经主管部门<br> 审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部<br> 分政策或项目实施重点绩效评价。 <br> 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br> 2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br> 项目名称 <br> 预算数(万元) <br> 绩效目标 <br> 弃婴服务项目 <br> 2380 <br> 1.进一步提升孤儿基本<br> 生活保障,完成2022 年<br> 度中心孤儿基本生活保<br> 障工作;2.保障在册儿童<br> (少年)养育经费、儿童<br> (少年)活动费、业务开<br> 展及管理工作经费、集中<br> 养育儿童护理费支出;3.<br> 实现就业青年的社会化<br> 安置及传统节日、生日、<br> 婚嫁、住院期间的慰问,<br> 使就业青年感受到政府<br> 的关爱;4.完成年度内培<br> 训计划,通过对各区(新<br> 区)民政部门、儿童福利<br> 机构工作人员的业务培<br> 训,提高从业人员的业务<br> 能力、职业技能水平和服<br> 务意识,提升儿童福利事<br> 业服务质量。计划2022<br> 年12 月前完成任务。 <br> 综合管理 <br> 5,112 <br> 完成日常维修(护)及零<br> 星购置、消防安全、日常<br> 管理、食堂外包、院内服<br> 务对象养教康等人力资<br> 源保障等各项工作。计划 <br> 2022 年12 月前完成任 <br> 务。 <br> 养老服务项目 <br> 1278 <br> 完成全市养老服务机构<br> 的业务指导、质量评价、<br> 培训交流 等事务性工作<br> 任务,做好老人院及市养<br> 老护理院日常保障及养<br> 老护理服务。计划2022 <br> 年12 月前完成任务。 <br> 民政综合业务管理 <br> 1163 <br> 1.在市卫健委、卫监局和<br> 相关部门监督下,遵守中<br> 心和医院规章制度,从具<br> 有合法资质供货单位进<br> 行采购药品和医疗耗材,<br> 保证产品质量,保障医<br> 院、中心、老人、儿童院<br> 孩子、社会院孩子、院内<br> 员工、院外患者用药品和<br> 医疗耗材需求;合法合规<br> 取得 DR 执业资质。计划<br> 2022年12月前完成任务;<br> 2.全年能够保障中心公<br> 务用车满足各院部日常<br> 业务用车需求率96%,车<br> 辆性能整体良好,车辆运<br> 行安全98%; 3.完成考核<br> 管理工作;4.完成各项任<br> 务,客户满意率达98%以<br> 上;安全责任事故为零;<br> 责任范围维修率100%、房<br> 屋及公共配套设施、设备<br> 完好率95%以上、确保设<br> 施设备正常运转、绿化无<br> 裸露无枯死现象、有效控<br> 制四害孳生,每月进行四<br> 次消杀、清洁卫生无尘无<br> 死角,提高儿童及老人的<br> 生活保障。计划2022 年 <br> 12 月前 完成任务。 <br> 福利彩票公益金项目 <br> 208 <br> 1.保障孤儿医疗保险工<br> 作;2.开展市养老护理员<br> 技能大赛;3.举办深圳市<br> 首届乐龄服务大赛。计划 <br> 2022年12月前完成任务。 <br> 备注:无 <br> 第八部分 其他需要说明情况 <br> 一、机关运行经费 <br> 2022 年市社会福利服务指导中心机关运行经费 财政拨款预<br> 算0 万元,比2021 年预算增加0 万元,增长0 %。主要是我中心<br> 为事业单位,不涉及机关运行经费 。 <br> 二、国有资产占用情况 <br> 截至2021 年10 月,市社会福利服务指导中心 共有车辆11 <br> 辆;单价50 万元以上通用设备1 台(套),单价100 万元以上<br> 专用设备3 台(套)。 <br> 2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br> 0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br> 三、其他 <br> 本单位2022 年政府性基金预算支出208 万元,上级转移支<br> 付预算支出50 万元,无国有资本经营预算支出。 <br> 第九部分 名词解释 <br> 一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br> 共预算资金。 <br> 二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 <br> 三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 <br> 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br> 定用途继续使用的资金。 <br> 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br> 经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 <br> 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br> 业发展目标所发生的支出。 <br> 七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br> 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br> 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br> 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br> 费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br> 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br> 费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br> 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br> 九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br> 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br> 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br> 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br> 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 <br> 二、表格部分 <br> 表1 <br> 收支总表 <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 一、政府预算拨款 <br> 14,352 一、社会保障和就业支出 <br> 13,166 <br> 1.一般公共预算拨款 <br> 14,144 行政事业单位养老支出 <br> 727 <br> 2.政府性基金预算拨款 <br> 208 事业单位离退休 <br> 304 <br> 3.国有资本经营预算拨款 <br> 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 282 <br> 二、财政专户管理资金 <br> 0 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 140 <br> 三、单位资金 <br> 160 社会福利 <br> 12,439 <br> 1.事业收入 <br> 0 儿童福利 <br> 2,380 <br> 2.事业单位经营收入 <br> 0 老年福利 <br> 878 <br> 3.上级补助收入 <br> 50 社会福利事业单位 <br> 8,781 <br> 4.附属单位上缴收入 <br> 0 养老服务 <br> 399 <br> 5.其他收入 <br> 110 二、卫生健康支出 <br> 119 <br> 表1 <br> 收支总表 <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 项 目 <br> 2022 年预算数 <br> 行政事业单位医疗 <br> 119 <br> 事业单位医疗 <br> 119 <br> 三、住房保障支出 <br> 1,018 <br> 住房改革支出 <br> 1,018 <br> 住房公积金 <br> 400 <br> 购房补贴 <br> 618 <br> 四、其他支出 <br> 208 <br> 彩票公益金安排的支出 <br> 208 <br> 用于社会福利的彩票公益金支出 <br> 208 <br> 本年收入合计 <br> 14,512 本年支出合计 <br> 14,512 <br> 上年结余、结转 <br> 0 结转下年 <br> 0 <br> 收入总计 <br> 14,512 支出总计 <br> 14,512 <br> 注:无 <br> 表2 <br> 收入总表 <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 收入总计 <br> 本年收入 <br> 上年结<br> 余、结<br> 转 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 一般公共预算拨款 <br> 政府性<br> 基金预<br> 算拨款 <br> 国有资<br> 本经营<br> 预算拨<br> 款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他收<br> 入 <br> 小计 <br> 基本支<br> 出拨款 <br> 履职类 <br> 项目拨<br> 款 <br> 财政专<br> 项资金<br> 拨款 <br> 政府投<br> 资项目<br> 拨款 <br> 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 14,512 <br> 14,144 <br> 4,371 <br> 9,773 <br> 0 <br> 0 <br> 208 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 50 <br> 0 <br> 110 <br> 0 <br> 表3 <br> 支出总表 <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 2022 年政府采购项目 <br> 小计 <br> 其中:面向中小企业政府采购项目 <br> 其中:面向小型、 <br> 微型企业政府采购项目 <br> 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 14,512 <br> 4,371 <br> 10,141 <br> 1959 <br> 588 <br> 353 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 4,371 <br> 4,371 <br> 4,371 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 工资福利支出 <br> 3,729 <br> 3,729 <br> 3,729 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 基本工资 <br> 2,065 <br> 2,065 <br> 2,065 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 津贴补贴 <br> 691 <br> 691 <br> 691 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 奖金 <br> 31 <br> 31 <br> 31 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 机关事业单位基本养<br> 老保险缴费 <br> 282 <br> 282 <br> 282 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 职业年金缴费 <br> 140 <br> 140 <br> 140 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 职工基本医疗保险缴<br> 费 <br> 119 <br> 119 <br> 119 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他社会保障缴费 <br> 1 <br> 1 <br> 1 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 住房公积金 <br> 400 <br> 400 <br> 400 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 商品和服务支出 <br> 265 <br> 265 <br> 265 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表4 <br> 基本支出总表 <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专<br> 户管理<br> 资金 <br> 单位资金 <br> 上年结<br> 余、结转 <br> 小计 <br> 一般公共 <br> 预算拨款 <br> 政府性基金预<br> 算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单<br> 位经营<br> 收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 其他<br> 收入 <br> 办公费 <br> 93 <br> 93 <br> 93 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 电费 <br> 70 <br> 70 <br> 70 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 公务接待费 <br> 2 <br> 2 <br> 2 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 工会经费 <br> 38 <br> 38 <br> 38 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 福利费 <br> 6 <br> 6 <br> 6 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 公务用车运行维护费 <br> 40 <br> 40 <br> 40 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他交通费用 <br> 4 <br> 4 <br> 4 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 其他商品和服务支出 <br> 12 <br> 12 <br> 12 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 377 <br> 377 <br> 377 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 退休费 <br> 292 <br> 292 <br> 292 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 奖励金 <br> 85 <br> 85 <br> 85 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表5 <br> 项目支出总表 <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别 <br> 2022 年预算 <br> 总计 <br> 政府预算拨款 <br> 财政专户<br> 管理资金 <br> 单位资金 <br> 上年结余、<br> 结转 <br> 一般公共预算拨款 <br> 政府性基金<br> 预算拨款 <br> 国有资本经<br> 营预算拨款 <br> 事业收<br> 入 <br> 事业单位<br> 经营收入 <br> 上级补<br> 助收入 <br> 附属单位上<br> 缴收入 <br> 其他收<br> 入 <br> 小计 <br> 履职类项<br> 目拨款 <br> 财政专项<br> 资金拨款 <br> 政府投资<br> 项目拨款 <br> 深圳市社会福利服务<br> 指导中心 <br> 10,141 <br> 9,773 <br> 9,773 <br> 0 <br> 0 <br> 208 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 50 <br> 0 <br> 110 <br> 0 <br> 民政综合业务管理 <br> 1,163 <br> 1,163 <br> 1,163 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 综合管理 <br> 5,112 <br> 5,112 <br> 5,112 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 弃婴服务项目 <br> 2,380 <br> 2,220 <br> 2,220 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 50 <br> 0 <br> 110 <br> 0 <br> 养老服务项目 <br> 1,278 <br> 1,278 <br> 1,278 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 福利彩票公益金项目 <br> 208 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 208 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 表6 <br> 政府预算拨款收支总表 <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 政府预算拨款 <br> 14,352 一、社会保障和就业支出 <br> 13,006 <br> 一般公共预算拨款 <br> 14,144 行政事业单位养老支出 <br> 727 <br> 政府性基金预算拨款 <br> 208 事业单位离退休 <br> 304 <br> 国有资本经营预算拨款 <br> 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 282 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 140 <br> 社会福利 <br> 12,279 <br> 儿童福利 <br> 2,220 <br> 老年福利 <br> 878 <br> 社会福利事业单位 <br> 8,781 <br> 养老服务 <br> 399 <br> 二、卫生健康支出 <br> 119 <br> 行政事业单位医疗 <br> 119 <br> 事业单位医疗 <br> 119 <br> 三、住房保障支出 <br> 1,018 <br> 住房改革支出 <br> 1,018 <br> 住房公积金 <br> 400 <br> 表6 <br> 政府预算拨款收支总表 <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 项目 <br> 2022 年预算数 <br> 购房补贴 <br> 618 <br> 四、其他支出 <br> 208 <br> 彩票公益金安排的支出 <br> 208 <br> 用于社会福利的彩票公益金支出 <br> 208 <br> 本年收入合计 <br> 14,352 本年支出合计 <br> 14,352 <br> 上年结余、结转 <br> 0 结转下年 <br> 0 <br> 收入总计 <br> 14,352 支出总计 <br> 14,352 <br> 表7 <br> 一般公共预算支出表(按功能分类) <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 14,144 <br> 4,371 <br> 9,773 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 13,007 <br> 3,234 <br> 9,773 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 726 <br> 726 <br> 0 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 304 <br> 304 <br> 0 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 282 <br> 282 <br> 0 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 140 <br> 140 <br> 0 <br> 20810 <br> 社会福利 <br> 12,281 <br> 2,508 <br> 9,773 <br> 2081001 <br> 儿童福利 <br> 2,220 <br> 0 <br> 2,220 <br> 2081002 <br> 老年福利 <br> 878 <br> 0 <br> 878 <br> 2081005 <br> 社会福利事业单位 <br> 8,783 <br> 2,508 <br> 6,275 <br> 2081006 <br> 养老服务 <br> 400 <br> 0 <br> 400 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 119 <br> 119 <br> 0 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 119 <br> 119 <br> 0 <br> 表7 <br> 一般公共预算支出表(按功能分类) <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 2101102 <br> 事业单位医疗 <br> 119 <br> 119 <br> 0 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 1,018 <br> 1,018 <br> 0 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 1,018 <br> 1,018 <br> 0 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 400 <br> 400 <br> 0 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 618 <br> 618 <br> 0 <br> 表8 <br> 一般公共预算“三公”经费支出表 <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 年度 <br> 总计 <br> 因公出国(境)费 <br> 公务接待费 <br> 公务用车购置及运行维护费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行维护费 <br> 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 2021 年 <br> 52 <br> 0 <br> 2 <br> 50 <br> 0 <br> 50 <br> 2022 年 <br> 49 <br> 0 <br> 2 <br> 47 <br> 0 <br> 47 <br> 增减变化金额 <br> -3 <br> 0 <br> 0 <br> -3 <br> 0 <br> -3 <br> 注:无 <br> 表9 <br> 政府性基金预算支出表 <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 208 <br> 0 <br> 208 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 208 <br> 0 <br> 208 <br> 22960 <br> 彩票公益金安排的支出 <br> 208 <br> 0 <br> 208 <br> 2296002 <br> 用于社会福利的彩票公益<br> 金支出 <br> 208 <br> 0 <br> 208 <br> 注:无 <br> 表10 <br> 国有资本经营预算支出表 <br> 部门名称: 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 单位:万元 <br> 预算单位 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 支出总计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 0 <br> 0 <br> 0 <br> 注:本表本年无发生额。 <br> 表11 <br> 部门(单位)整体支出绩效目标表 <br> 2022 年度 <br> 单位:万元 <br> 部门(单位)名称 <br> 深圳市社会福利服务指导中心 <br> 主管部门 <br> 深圳市民政局 <br> 年度主要任<br> 务 <br> 任务名称 <br> 主要内容 <br> 预算金额(万元) <br> 总额 <br> 其中:财政拨款 <br> 其中:其他资金 <br> 基本支出 <br> 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 <br> 4,371 <br> 4,371 <br> 综合管理 <br> 主要用于日常维修(护)及零星购置项目、消防安全项目、日<br> 常管理项目、食堂外包项目、院内服务对象养教康等人力资源<br> 保障项目支出 <br> 5,112 <br> 5,112 <br> 弃婴服务项目 <br> 主要用于弃婴童及孤残青年项目、住院儿童青年陪护服务项目<br> 支出 <br> 2,380 <br> 2,270 <br> 110 <br> 养老服务项目 <br> 主要用于深圳市养老护理院财政资助项目、养老业务支出 <br> 1,278 <br> 1,278 <br> 民政综合业务管理 <br> 主要用于医用药材药品及设施设备采购支出 <br> 1,163 <br> 1,163 <br> 福利彩票公益金项目 <br> 孤残青年和青年少儿医保、市养老护理院技能大赛、乐龄服务<br> 大赛 <br> 208 <br> 208 <br> 金额合计 <br> 14,512 <br> 14,402 <br> 110 <br> 年度总体目<br> 标 <br> 在册儿童生活水平、医疗水平、受教育水平不断提高,在院老人医疗、护理水平不断提高 <br> 年度绩效指<br> 标 <br> 一级指标 <br> 二级指标 <br> 三级指标 <br> 目标值 <br> 产出指标 <br> 数量指标 <br> 在院儿童/青年数量 <br> 448 <br> 在院老人数量 <br> 121 <br> 质量指标 <br> 护理率 <br> 100% <br> 疾病就诊率 <br> 100% <br> 食材合格率 <br> ≥95% <br> 采购物资验收合格率 <br> ≥95% <br> 时效指标 <br> 医疗、护理及时率 <br> ≥90% <br> 教育、活动及时率 <br> ≥90% <br> 成本指标 <br> 支出进度 <br> ≥90% <br> 效益指标 <br> 社会效益指标 <br> 及时救治率 <br> 100% <br> 安全事故次数 <br> 无 <br> 餐饮保障率 <br> 100% <br> 可持续影响指标 <br> 群体事件发生数 <br> 无 <br> 满意度指标 <br> 服务对象满意度指标 <br> 救助对象满意度 <br> ≥85% <br> 受益人群满意度 <br> ≥85%