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12,740 字
2022 年深圳市健康教育与促进中心 部<br>
门预算 <br>
目 录 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
第九部分 名词解释<br>
二、表格部分 <br>
(一)收支总表 <br>
(二)收入总表 <br>
(三)支出总表 <br>
(四)基本支出总表 <br>
(五)项目支出总表 <br>
(六)政府预算拨款收支总表 <br>
(七)一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
(八)一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
(九)政府性基金预算支出表 <br>
(十)国有资本经营预算支出表 <br>
(十一)单位整体支出绩效目标表 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
一、部门职责 <br>
深圳市健康教育与促进中心的主要职责是:传播健康知识、<br>
促进市民形成健康生活方式;组织开展健康教育与健康促进项目<br>
推广应用、监测、效果评估;组织开展相关技术咨询指导、专业<br>
培训和研究工作;承办主管部门交办的其他相关事项。 <br>
二、机构设置情况 <br>
深圳市健康教育与促进中心无下属单位,部门预算为本级预<br>
算。下设行政部、健康促进部、宣传教育部、项目部,共4 个部<br>
门。事业编制数21 人,实有在编人数20 人;离休0 人,退休7<br>
人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)4 人、从基本<br>
支出工资福利列支的临聘人员0 人。预计2022 年底行政编实有<br>
0 人,事业编实有21 人,员额实有0 人,雇员实有4 人,临聘<br>
实有0 人。 <br>
三、2022 年主要工作目标 <br>
深圳市健康教育与促进中心 2022 年主要工作目标包括: <br>
1、持续推进居民健康素养监测工作,继续健全覆盖全市的<br>
健康素养和生活方式监测体系,按照国家和省级要求,结合深圳<br>
实际,实施全民动态化监测。保持监测人群不变,制定深圳市民<br>
健康素养监测方案1 份,召开全市健康素养监测项目启动会和现<br>
场调查工作培训会,开展健康素养监测工作督导,完成调查问卷<br>
质控复核,做好健康素养监测工作。发布健康素养核心信息。2、<br>
推进各区全面开展创建健康促进区、健康场所工作,2022 年做<br>
好福田区、大鹏新区创建省级健康促进区市级评估和迎接省级评<br>
估工作,深入开展督导和指导,推动创建工作顺利进行。并以龙<br>
华区、盐田区为示范点,从管理机制、工作机制、激励机制等各<br>
方面进行模式探索,推动全市各区启动健康促进区建设。加大健<br>
康深圳建设的宣传力度,全面推动健康场所建设工作。3、持续<br>
全面建设无烟深圳,进一步规范戒烟门诊服务,推进新修订《深<br>
圳经济特区控烟吸烟条例》实施,督促相关单位完善控烟制度,<br>
通过印刷控烟宣传资料、举办大型无烟日宣传活动、加强无烟单<br>
位建设等多样式手段来扩大控烟宣传,开展全市场所控烟暗访工<br>
作,控烟暗访场所数量达到500 个,继续配合省级做好无烟单位<br>
创建工作,加大无烟党政机关创建力度,巩固无烟医疗机构创建<br>
成效,进一步加强无烟家庭建设与推广,推进规范化全市戒烟门<br>
诊建设和服务的深入开展。4、稳步推进我市健康科普“两库一<br>
机制”工作,按照“健康深圳推进委员会”制定的各有关要求,<br>
结合市民对健康领域的调查需求,充分发挥专家的技术支撑和专<br>
业指导作用,积极开展健康科普宣教工作,撰写健康科普文章,<br>
制作健康科普影片,主动开展健康科普活动,进一步完善健康科<br>
普知识发布、传播、考核等机制,推进健康深圳建设,提升市民<br>
健康素养水平。5、整合中心现有宣教平台和资源,强化落地为<br>
民的效果,减少无效宣教,2022 年继续在社区、企业、学校和<br>
机关等场所开展70 场科普专家公益讲座,创新微信公众号内容,<br>
继续出版《深圳健康素养》,出版期数25 期,做好《鹏城健康》<br>
栏目,电视栏目制作播出30 期,加大喜马拉雅音频的投入。 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
2022 年深圳市健康教育与促进中心 部门预算收入2,628 万<br>
元,比2021 年增加209 万元,增长9 %。2022 年部门预算支出<br>
2,628 万元,比2021 年增加209 万元,增长9 %。 <br>
预算收支增加 主要原因:一是人员支出方面主要是人员增<br>
加,导致人员支出增加;二是项目支出方面主要是增加五权OA<br>
移动端的软件开发费用和信息安全服务的费用共25 万元,根据<br>
市卫生健康委相关要求信息安全需要有提供技术支撑的第三方<br>
专业服务公司,增加办公设备维护费,单位的网络设备、服务器、<br>
电脑终端外包给第三方公司维护。根据市编委相关文件(深编<br>
[2017]49 号),整合卫生计生宣教职责,将市计生中心承担的<br>
计生宣教职责交由市健康教育中心负责。为进一步落实相关职责<br>
任务,加强卫生健康计生相关工作宣传,传播健康知识,促进市<br>
民形成健康生活方式,更好完成上级部门交办的各项拍摄任务及<br>
相关宣传报道工作等,服务全市卫生健康宣传工作大局,根据年<br>
度经费计划及工作需要,我中心需要购置一批20 万元摄影摄像<br>
器材。由于福田区、大鹏新区创建健康促进区,至2022 年完成<br>
建设周期,预计当年需评审的健康促进场所数量有所增长,因此<br>
增加健康细胞建设及各健康行动效果第三方评估项目预算25 万<br>
元。为贯彻落实《深圳市市民健康素养提升工程实施方案》《健<br>
康深圳行动计划(2017-2020 年)》《关于打造健康中国“深圳<br>
样板”的实施意见》等文件精神,深入实施幼儿健康素养提升项<br>
目,开展幼儿健康素养学习推广,新增幼儿健康素养提升项目<br>
10 万元。为科学评价医院健康教育工作效果,制定医院健康教<br>
育工作评价指标体系,开展市属公立医院健康教育工作评价,发<br>
布医院健康教育工作排行榜,新增医院健康教育工作评价项目5<br>
万元。 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
一、深圳市健康教育与促进中心 <br>
深圳市健康教育与促进中心预算2,628 万元,包括人员支出<br>
990 万元、公用支出163 万元、对个人和家庭的补助支出82 万<br>
元、项目支出1,393 万元。 <br>
(一)人员支出990 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、<br>
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职<br>
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工<br>
资福利支出。 <br>
(二)公用支出163 万元,主要包括:办公费、水费、电费、<br>
邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工<br>
会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 <br>
(三)对个人和家庭补助支出82 万元,主要包括:退休费、<br>
奖励金。 <br>
(四)项目支出1,393 万元,具体包括: <br>
1.公共卫生服务预算1,325 万元,主要包括:全市健康教育<br>
与健康促进项目经费工作271 万元、市民健康素养教育与监测项<br>
目经费工作234 万元、健康中国2030 规划纲要实施项目工作172<br>
万元、健康教育科普片及公益广告制作播出工作121 万元、大型<br>
宣传日经费与健康周活动工作105 万元,用于保障2022 年深圳<br>
市民健康素养监测工作的顺利开展,了解深圳市民健康素养水平<br>
及其变化趋势,分析影响健康素养的因素,为开展健康素养干预、<br>
制定健康促进与健康教育策略提供参考依据等。较2021 年预算<br>
增加1 万元,增长0%。 <br>
2.信息化运维项目预算25 万元,主要包括:深圳市健康教<br>
育与促进中心电子政务系统运维工作25 万元,用于OA 移动端开<br>
发维护,信息安全工作。较2021 年预算增加25 万元,增长--<br>
(基数为0,不可比),主要原因是增加了OA 移动端开发维护<br>
和信息安全工作。 <br>
3.综合管理预算43 万元,主要包括:办公设备购置费工作<br>
24 万元,健康教育设备购置工作11 万元,修缮费及消防和除四<br>
害工作8 万元,用于购置交换机、平板电脑、摄影摄像器材,购<br>
置安全生产及除四害物品、零星修缮,购置会议室设备更新、健<br>
康教育零星设备。较2021 年预算增加43 万元,增长--(基数为<br>
0,不可比),主要原因是支出结构调整。 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
深圳市健康教育与促进中心 政府采购项目纳入2022 年部门<br>
预算共计306 万元,其中货物采购24 万元、工程采购0 万元、<br>
服务采购282 万元。 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算<br>
情况 <br>
2022 年“三公”经费预算9 万元,比2021 年预算增加0 万<br>
元,增长0 %,主要是与上年持平 。 <br>
1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br>
范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br>
基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br>
使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br>
在实际执行中根据计划据实调配 。 <br>
⒉公务接待费。2022 年预算数1 万元,比2021 年增加0 万<br>
元,主要是与上年持平 。 <br>
⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数8 万元,其中: <br>
公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增<br>
加0 万元,主要是无相关开支 ; <br>
公务用车运行维护费2022 年预算数8 万元,比2021 年预算<br>
数增加0 万元,主要是与上年持平。截至2021 年10 月,我中心<br>
共有车辆2 辆 。 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
一、实施部门预算绩效管理的单位范围 <br>
深圳市健康教育与促进中心实施部门预算绩效管理的单位<br>
范围包括:深圳市健康教育与促进中心一家单位,均已编制整体<br>
支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核<br>
后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对<br>
部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 <br>
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 <br>
2022 年深圳市健康教育与促进中心所有项目支出预算纳入<br>
部门预算绩效管理,涉及预算资金1393 万元,设置并编报3 个<br>
项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩<br>
效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展<br>
绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,<br>
经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部<br>
门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br>
项目名称 <br>
预算数(万元) <br>
绩效目标 <br>
公共卫生服务 <br>
1,325 <br>
完成深圳市民健康素养<br>
监测方案1 份,建设健康<br>
素养监测数据库1 个,报<br>
告错误率0%,出刊周期2<br>
周一期,健康场所评估完<br>
成及时率90%以上,市民<br>
健康素养水平提升,大型<br>
宣传日宣传覆盖面达到<br>
100 万人次,控烟氛围加<br>
强,健康场所创建率90%<br>
以上,听众回复满意度达<br>
到70%,健康场所创建单<br>
位满意度在90%以上,社<br>
区居民满意度在90%以上<br>
等目标。 <br>
信息化运维项目 <br>
25 <br>
完成OA手机移动端开发1<br>
套,系统验收合格率达到<br>
95%,系统维护及时率达<br>
到4 小时内到达现场检<br>
修,OA 手机移动端开发费<br>
用不超过15 万元,信息<br>
安全事故发生率为0%,系<br>
统使用人满意率达到<br>
95%。 <br>
综合管理 <br>
43 <br>
完成修缮项目一批,采购<br>
华为平板数7 台,灭火器<br>
合格率100%,设备购置程<br>
序合规率95%,设备采购<br>
及时率95%,华为平板采<br>
购成本不超过2.94 万元,<br>
火灾事故发生率为0%。 <br>
备注:无 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
一、机关运行经费 <br>
2022 年深圳市健康教育与促进中心机关运行经费 财政拨款<br>
预算0 万元,比2021 年预算增加0 万元,增长--(基数为0,不<br>
可比) 。主要是本部门无机关运行经费 。 <br>
二、国有资产占用情况 <br>
截至2021 年10 月,深圳市健康教育与促进中心 共有车辆2 <br>
辆;单价50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上<br>
专用设备0 台(套)。 <br>
2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br>
0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br>
三、其他 <br>
本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上<br>
级专项转移支付支出预算。 <br>
第九部分 名词解释 <br>
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br>
共预算资金。 <br>
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 <br>
三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 <br>
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br>
定用途继续使用的资金。 <br>
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br>
经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 <br>
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br>
业发展目标所发生的支出。 <br>
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br>
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br>
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br>
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br>
费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br>
务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br>
费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br>
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br>
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br>
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br>
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br>
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br>
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 <br>
二、表格部分 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市健康教育与促进中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
一、政府预算拨款 <br>
2,628 一、社会保障和就业支出 <br>
50 <br>
1.一般公共预算拨款 <br>
2,628 行政事业单位养老支出 <br>
50 <br>
2.政府性基金预算拨款 <br>
0 事业单位离退休 <br>
50 <br>
3.国有资本经营预算拨款 <br>
0 二、卫生健康支出 <br>
2,425 <br>
二、财政专户管理资金 <br>
0 公共卫生 <br>
2,425 <br>
三、单位资金 <br>
0 疾病预防控制机构 <br>
1,098 <br>
1.事业收入 <br>
0 其他公共卫生支出 <br>
1,327 <br>
2.事业单位经营收入 <br>
0 三、住房保障支出 <br>
154 <br>
3.上级补助收入 <br>
0 住房改革支出 <br>
154 <br>
4.附属单位上缴收入 <br>
0 购房补贴 <br>
154 <br>
5.其他收入 <br>
0 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市健康教育与促进中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
本年收入合计 <br>
2,628 本年支出合计 <br>
2,628 <br>
上年结余、结转 <br>
0 结转下年 <br>
0 <br>
收入总计 <br>
2,628 支出总计 <br>
2,628 <br>
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br>
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br>
表2 <br>
收入总表 <br>
部门名称: 深圳市健康教育与促进中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
收入总计 <br>
本年收入 <br>
上年结<br>
余、结<br>
转 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性<br>
基金预<br>
算拨款 <br>
国有资<br>
本经营<br>
预算拨<br>
款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
基本支<br>
出拨款 <br>
履职类 <br>
项目拨<br>
款 <br>
财政专<br>
项资金<br>
拨款 <br>
政府投<br>
资项目<br>
拨款 <br>
深圳市健康教育与促进中心 <br>
2,628 <br>
2,628 <br>
1,236 <br>
1,393 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表3 <br>
支出总表 <br>
部门名称: 深圳市健康教育与促进中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
2022 年政府采购项目 <br>
小计 <br>
其中:面向中小企业政府采购项目 <br>
其中:面向小型、 <br>
微型企业政府采购项目 <br>
深圳市健康教育与促进中心 <br>
2,628 <br>
1,236 <br>
1,393 <br>
306 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市健康教育与促进中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
深圳市健康教育与促进中心 <br>
1,236 <br>
1,236 <br>
1,236 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工资福利支出 <br>
990 <br>
990 <br>
990 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
基本工资 <br>
164 <br>
164 <br>
164 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
津贴补贴 <br>
436 <br>
436 <br>
436 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
绩效工资 <br>
110 <br>
110 <br>
110 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费 <br>
70 <br>
70 <br>
70 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职业年金缴费 <br>
31 <br>
31 <br>
31 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职工基本医疗保险缴<br>
费 <br>
30 <br>
30 <br>
30 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他社会保障缴费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
住房公积金 <br>
97 <br>
97 <br>
97 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他工资福利支出 <br>
51 <br>
51 <br>
51 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市健康教育与促进中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
商品和服务支出 <br>
163 <br>
163 <br>
163 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
办公费 <br>
13 <br>
13 <br>
13 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
水费 <br>
3 <br>
3 <br>
3 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
电费 <br>
12 <br>
12 <br>
12 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
邮电费 <br>
7 <br>
7 <br>
7 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
物业管理费 <br>
100 <br>
100 <br>
100 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
维修(护)费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务接待费 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
劳务费 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工会经费 <br>
11 <br>
11 <br>
11 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
福利费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务用车运行维护费 <br>
8 <br>
8 <br>
8 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市健康教育与促进中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
其他商品和服务支出 <br>
5 <br>
5 <br>
5 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
82 <br>
82 <br>
82 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
退休费 <br>
50 <br>
50 <br>
50 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
奖励金 <br>
33 <br>
33 <br>
33 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表5 <br>
项目支出总表 <br>
部门名称: 深圳市健康教育与促进中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
2022 年预算 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专户<br>
管理资金 <br>
单位资金 <br>
上年结余、<br>
结转 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性基金<br>
预算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单位<br>
经营收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单位上<br>
缴收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
履职类项<br>
目拨款 <br>
财政专项<br>
资金拨款 <br>
政府投资<br>
项目拨款 <br>
深圳市健康教育与促<br>
进中心 <br>
1,393 <br>
1,393 <br>
1,393 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公共卫生服务 <br>
1,325 <br>
1,325 <br>
1,325 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
信息化运维项目 <br>
25 <br>
25 <br>
25 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
综合管理 <br>
43 <br>
43 <br>
43 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表6 <br>
政府预算拨款收支总表 <br>
部门名称: 深圳市健康教育与促进中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
政府预算拨款 <br>
2,628 一、社会保障和就业支出 <br>
50 <br>
一般公共预算拨款 <br>
2,628 行政事业单位养老支出 <br>
50 <br>
政府性基金预算拨款 <br>
0 事业单位离退休 <br>
50 <br>
国有资本经营预算拨款 <br>
0 二、卫生健康支出 <br>
2,425 <br>
公共卫生 <br>
2,425 <br>
疾病预防控制机构 <br>
1,098 <br>
其他公共卫生支出 <br>
1,327 <br>
三、住房保障支出 <br>
154 <br>
住房改革支出 <br>
154 <br>
购房补贴 <br>
154 <br>
本年收入合计 <br>
2,628 本年支出合计 <br>
2,628 <br>
上年结余、结转 <br>
0 结转下年 <br>
0 <br>
收入总计 <br>
2,628 支出总计 <br>
2,628 <br>
表7 <br>
一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
部门名称: 深圳市健康教育与促进中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市健康教育与促进中心 <br>
2,628 <br>
1,236 <br>
1,393 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
50 <br>
50 <br>
0 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
50 <br>
50 <br>
0 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
50 <br>
50 <br>
0 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
2,425 <br>
1,032 <br>
1,393 <br>
21004 <br>
公共卫生 <br>
2,425 <br>
1,032 <br>
1,393 <br>
2100401 <br>
疾病预防控制机构 <br>
1098 <br>
1,032 <br>
65 <br>
2100499 <br>
其他公共卫生支出 <br>
1327 <br>
0 <br>
1327 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
154 <br>
154 <br>
0 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
154 <br>
154 <br>
0 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
154 <br>
154 <br>
0 <br>
表8 <br>
一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
部门名称: 深圳市健康教育与促进中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
年度 <br>
总计 <br>
因公出国(境)费 <br>
公务接待费 <br>
公务用车购置及运行维护费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行维护费 <br>
深圳市健康教育与促进中心 <br>
2021 年 <br>
9 <br>
0 <br>
1 <br>
8 <br>
0 <br>
8 <br>
2022 年 <br>
9 <br>
0 <br>
1 <br>
8 <br>
0 <br>
8 <br>
增减变化金额 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:无。 <br>
表9 <br>
政府性基金预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市健康教育与促进中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市健康教育与促进中心 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:本表本年无发生额。 <br>
表10 <br>
国有资本经营预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市健康教育与促进中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市健康教育与促进中心 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:本表本年无发生额。 <br>
表11 <br>
单位整体支出绩效目标申报表 <br>
2022 年度 <br>
单位:万元 <br>
单位名称 <br>
深圳市健康教育与促进中心 <br>
主管部门 <br>
深圳市卫生健康委员会 <br>
年度 <br>
主要 <br>
任务 <br>
任务名称 <br>
主要内容 <br>
预算金额(万元) <br>
总额 <br>
财政拨款 <br>
其他资金 <br>
基本支出 <br>
项目主要内容是人员经费,包括机关事业单位各项社会保障<br>
缴费、职业年金缴费、住房公积金、养老临时补贴、住房维<br>
修金和物业补贴、年度考核一次性奖金、津贴补贴、其他工<br>
资、绩效工资、基本工资、房改住房补贴。退休人员住房维<br>
修金和物业补贴(两贴)、计划生育奖、退休人员经费(改<br>
革性补贴、医疗保险费)。电费、福利费、公务接待费、办<br>
公费、邮电费、其他商品服务支出、维修(护)费、公车运<br>
维、物业管理费、劳务费、工会经费、水费、离退休综合定<br>
额等。 <br>
1236 <br>
1236 <br>
0 <br>
信息化运维项目 <br>
项目主要内容是OA 移动端开发维护,信息安全工作。 <br>
25 <br>
25 <br>
0 <br>
综合管理 <br>
项目主要内容是办公设备购置费项目购置交换机、平板电脑、<br>
摄影摄像器材,修缮费及消防和除四害项目购置安全生产及<br>
除四害物品、零星修缮,健康教育设备购置项目购置。会议<br>
室设备更新、健康教育零星设备。 <br>
43 <br>
43 <br>
0 <br>
公共卫生服务 <br>
一要持续推进居民健康素养监测工作,继续健全覆盖全市的<br>
健康素养和生活方式监测体系,按照国家和省级要求,结合<br>
深圳实际,实施全民动态化监测;二要推进各区全面开展创<br>
建健康促进区、健康场所工作,从管理机制、工作机制、激<br>
励机制等各方面进行模式探索,推动全市各区启动健康促进<br>
区建设;三要持续全面建设无烟深圳,进一步规范戒烟门诊<br>
服务,推进新修订《深圳经济特区控烟吸烟条例》实施,督<br>
促相关单位完善控烟制度;四要稳步推进我市健康科普“两<br>
库一机制”工作,按照“健康深圳推进委员会”制定的各有<br>
关要求,推进健康深圳建设,提升市民健康素养水平;五要<br>
整合中心现有宣教平台和资源,强化落地为民的效果,减少<br>
无效宣教,创新微信公众号内容,加大喜马拉雅音频的投入。 <br>
1325 <br>
1325 <br>
0 <br>
金额合计: <br>
2628 <br>
2628 <br>
0 <br>
年度 <br>
总体 <br>
目标 <br>
以习近平总书记在深圳经济特区建立40 周年庆祝大会上重要讲话为指引,在市委市政府的有力领导下,在市卫健委的总体策划和正确领导下,以全面提<br>
升市民健康素养和健康维护能力为核心目标,务求各项工作能按时、高质、高效完成。切实做好全民健康促进月、“万人万步”、卫生宣传日等大型项目;<br>
落实完成生产安全、消除“四害”、物业管理、零星修缮等工作计划。开展形式多样的健康教育与宣传工作,向市民普及健康科普知识,助推我市健康素<br>
养水平提升,举办全市健康素养大赛、健教人员健康技能大赛,组织市民参加全省健康素养相关大赛;开展中医养生保健素养讲座;开展健康科普“两库<br>
一机制”项目研究工作;对健康教育网络人员进行业务及专业能力培训;开展青少年营养免疫促进健康项目;做好公共卫生等应急宣传工作。开展卫生健<br>
康宣传教育工作,多渠道宣传普及健康知识,提升市民健康素养水平,倡导健康文明的生活方式,宣传服务全民健康。全年编印出版25 期《深圳健康素<br>
养》报,并免费派发到相关各基层:拍摄制作刊播30 期《鹏城健康》电视栏目:举办科普专家公益讲座70 场:制作新媒体短视频等视音频道,用于进行<br>
微信等新媒体宣传; 服务全市卫生健康宣传拍摄任务,完成上级布置的各项拍摄任务。印刷控烟宣传资料、禁烟标识,宣传新条例,举办一场世界无烟<br>
日宣传活动,完成500 家禁烟场所暗访,推广无烟场所和无烟家庭建设,加强全市控烟氛围。对健康素养自我评估和学习系统网络平台及后台系统进行更<br>
新维护,使其安全运营;需随时提供后台测评系统数据及整个项目研发的原始资料及产出结果;中标公司根据采集数据,形成项目总结报告。完成健康素<br>
养监测工作。保障2022 年健康素养监测现场调查顺利开展,减少拒访率,需向相关监测点人群发放健康素养监测问卷等资料。维护与升级全市65 个健康<br>
角。开展健康细胞建设,掌握健康场所在建设过程中存在的问题和目前的工作效果,为基层开展创建工作提供依据。 <br>
绩 <br>
效 <br>
指 <br>
标 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
指标值 <br>
产出 <br>
数量 <br>
深圳市民健康素养监测方案 <br>
1 份 <br>
深圳市民监测问卷 <br>
27000 份 <br>
建设健康素养监测数据库 <br>
1 个 <br>
全市健康素养监测数据分析报告 <br>
1 份 <br>
维护推广次数(次) <br>
2 次 <br>
质量 <br>
深圳市民健康素养监测方案 <br>
做出监测方案,监<br>
测深圳市民健康素<br>
养水平 <br>
深圳市民监测问卷 <br>
问卷完成率达95% <br>
建设健康素养监测数据库 <br>
按照广东省居民健<br>
康素养监测工作技<br>
术指南标准建设数<br>
据库 <br>
报告错误率 <br>
0% <br>
维护推广出错率(%) <br>
0% <br>
时效 <br>
工作及时完成率 <br>
≥95% <br>
出刊周期 <br>
2 周一期 <br>
交货期 <br>
交货期限合格 <br>
健康场所评估完成及时性率 <br>
≥90% <br>
发放及时率 <br>
达到100% <br>
成本 <br>
调查费用占比 <br>
≥60% <br>
系统维护和优化升级费用占比 <br>
≥75% <br>
全年运营费用 <br>
不超过121 万 <br>
项目总投入 <br>
不超过66 万 <br>
万人万步健走活动预算 <br>
≦450000 元 <br>
效益 <br>
经济效益 <br>
不适用 <br>
不适用 <br>
社会效益 <br>
市民健康素养水平 <br>
提升 <br>
带动市民健步走 <br>
影响更多市民形成<br>
健步走习惯 <br>
大型宣传日经费与健康周活动宣传覆盖<br>
面 <br>
100 万人次 <br>
控烟氛围 <br>
加强 <br>
健康场所创建率 <br>
≥90% <br>
可持续影响 <br>
不适用 <br>
不适用 <br>
生态效益 <br>
不适用 <br>
不适用 <br>
满意度 <br>
服务对象满意度 <br>
市民的配合度 <br>
≥60% <br>
听众回复满意度 <br>
70% <br>
读者满意度 <br>
70% <br>
健康场所创建单位满意度 <br>
≥90% <br>
社区居民满意度 <br>
≥90% <br>
其他满意度 <br>
不适用 <br>
不适用