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13,115 字
2024年<br>
广州市人民政府办公厅(本级)部门预算<br>
目 录<br>
第一部分 广州市人民政府办公厅(本级)概况<br>
一、主要职责<br>
二、部门机构设置<br>
三、部门预算构成<br>
第二部分 2024年部门预算表<br>
一、收支总体情况表<br>
二、收入总体情况表<br>
三、支出总体情况表<br>
四、财政拨款收支总体情况表<br>
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)<br>
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)<br>
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)<br>
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
九、政府性基金预算支出情况表<br>
十、国有资本经营预算支出情况表<br>
十一、部门预算基本支出预算表<br>
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表<br>
第三部分 2024年部门预算情况说明<br>
第四部分 名词解释<br>
第一部分 广州市人民政府办公厅(本级)<br>
概况<br>
一、主要职责<br>
(一)负责市政府和市政府办公厅的文电处理工作,草拟、<br>
审核、印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件。<br>
(二)负责市政府应急值守和政务值班工作。<br>
(三)负责市政府大型会议和重大活动的组织安排,指导、<br>
协调、督促市政府全市性会议(活动)会务工作。<br>
(四)组织开展调查研究,为市政府领导同志提供决策参<br>
考。<br>
(五)检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和<br>
市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。<br>
(六)组织办理人大代表议案、建议及政协提案。<br>
(七)搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信<br>
息资料;指导市政府系统的政务信息工作;组织、协调市政府工<br>
作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同<br>
志的重要政务活动;负责市政府信息公开工作,组织协调、指导<br>
推进、监督检查全市政务公开工作。<br>
(八)负责管理市政府大院,承担安全保卫和行政事务工<br>
作。<br>
(九)负责管理、监督市政府有关部门各项经费。<br>
(十)负责全市公务用车的管理工作。<br>
(十一)负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改<br>
革。<br>
- 1 -<br>
(十二)负责市政府参事文史工作。<br>
(十三)协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关<br>
系,对有关问题提出处理意见。<br>
(十四)承办市政府领导同志交办的其他事项。<br>
二、部门机构设置<br>
厅本部内设处室19个,分别是秘书处、总值班室、会务处、<br>
综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六<br>
处、综合七处、市政府督查室、政务信息处、接待办、行政处、<br>
组织人事处(与机关党委办公室合署)、机关财务结算中心、离<br>
退休干部工作处、职能转变协调处、参事文史工作处;此外,纳<br>
入厅本部编制预算的还有驻厅纪检监察组综合室。<br>
三、部门预算构成<br>
本部门无下属单位,部门预算为广州市人民政府办公厅本级<br>
预算。<br>
- 2 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
第二部分 2024年部门预算表<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
一、预算拨款<br>
15,596.89 一、一般公共服务支出<br>
8,547.14<br>
二、财政专户拨款<br>
0.00 二、外交支出<br>
0.00<br>
三、其他资金<br>
0.00 三、国防支出<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
0.00<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
2,677.22<br>
九、卫生健康支出<br>
24.59<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探工业信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
4,347.94<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、国有资本经营预算支出<br>
0.00<br>
二十二、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
- 3 -<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
二十三、债务付息支出<br>
0.00<br>
二十四、其他支出<br>
0.00<br>
二十五、转移性支出<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
15,596.89<br>
本年支出合计<br>
15,596.89<br>
四、上级补助收入<br>
0.00 二十六、对附属单位补助支出<br>
0.00<br>
五、附属单位上缴收入<br>
0.00 二十七、上缴上级支出<br>
0.00<br>
六、用事业基金弥补收支差额<br>
0.00 二十八、结转下年<br>
0.00<br>
收入总计<br>
15,596.89<br>
支出总计<br>
15,596.89<br>
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。<br>
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br>
- 4 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表2<br>
收入总体情况表<br>
功能分类科目<br>
合计<br>
财政拨款收入<br>
财政专户拨款收入<br>
其他资金收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
差额<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
教育收费<br>
其他专户<br>
收入拨款<br>
事业收<br>
入<br>
经营收<br>
入<br>
其他收<br>
入<br>
合计<br>
15,596.89<br>
15,596.89<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
8,547.14<br>
8,547.14<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相关<br>
机构事务<br>
8,535.14<br>
8,535.14<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010301<br>
行政运行<br>
6,692.56<br>
6,692.56<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010302<br>
一般行政管理事务<br>
1,842.58<br>
1,842.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20111<br>
纪检监察事务<br>
12.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2011105<br>
派驻派出机构<br>
12.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
2,677.22<br>
2,677.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
2,477.22<br>
2,477.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080501<br>
行政单位离退休<br>
1,389.07<br>
1,389.07<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老<br>
保险缴费支出<br>
729.51<br>
729.51<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金<br>
缴费支出<br>
358.64<br>
358.64<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20808<br>
抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080801<br>
死亡抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支出<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
4,347.94<br>
4,347.94<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
4,347.94<br>
4,347.94<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
789.97<br>
789.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
- 5 -<br>
功能分类科目<br>
合计<br>
财政拨款收入<br>
财政专户拨款收入<br>
其他资金收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
差额<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
教育收费<br>
其他专户<br>
收入拨款<br>
事业收<br>
入<br>
经营收<br>
入<br>
其他收<br>
入<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
3,557.97<br>
3,557.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 6 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表3<br>
支出总体情况表<br>
功能分类科目<br>
合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
事业单位经营支<br>
出<br>
对附属单位补助<br>
支出<br>
上缴上级支出<br>
结转下年<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
合计<br>
15,596.89<br>
13,742.31<br>
1,854.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
8,547.14<br>
6,692.56<br>
1,854.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务<br>
8,535.14<br>
6,692.56<br>
1,842.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010301<br>
行政运行<br>
6,692.56<br>
6,692.56<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010302<br>
一般行政管理事务<br>
1,842.58<br>
0.00<br>
1,842.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20111<br>
纪检监察事务<br>
12.00<br>
0.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2011105<br>
派驻派出机构<br>
12.00<br>
0.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
2,677.22<br>
2,677.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
2,477.22<br>
2,477.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080501<br>
行政单位离退休<br>
1,389.07<br>
1,389.07<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老保<br>
险缴费支出<br>
729.51<br>
729.51<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金缴<br>
费支出<br>
358.64<br>
358.64<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20808<br>
抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080801<br>
死亡抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支出<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
4,347.94<br>
4,347.94<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
4,347.94<br>
4,347.94<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
789.97<br>
789.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
3,557.97<br>
3,557.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 7 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表4<br>
财政拨款收支总体情况表<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
一、一般公共预算<br>
15,596.89 一、一般公共服务支出<br>
8,547.14<br>
二、政府性基金预算<br>
0.00 二、外交支出<br>
0.00<br>
三、国有资本经营预算<br>
0.00 三、国防支出<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
0.00<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
2,677.22<br>
九、卫生健康支出<br>
24.59<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探工业信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
4,347.94<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、国有资本经营预算支出<br>
0.00<br>
二十二、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
二十三、债务付息支出<br>
0.00<br>
二十四、其他支出<br>
0.00<br>
- 8 -<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
本年收入合计<br>
15,596.89<br>
本年支出合计<br>
15,596.89<br>
二十五、结转下年支出<br>
0.00<br>
收入总计<br>
15,596.89<br>
支出总计<br>
15,596.89<br>
注:无。<br>
- 9 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表5<br>
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)<br>
功能科目名称<br>
一般公共预算支出<br>
小计<br>
其中:基本支出<br>
项目支出<br>
合计<br>
15,596.89<br>
13,742.31<br>
1,854.58<br>
[201]一般公共服务支出<br>
8,547.14<br>
6,692.56<br>
1,854.58<br>
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
8,535.14<br>
6,692.56<br>
1,842.58<br>
[2010301]行政运行<br>
6,692.56<br>
6,692.56<br>
0.00<br>
[2010302]一般行政管理事务<br>
1,842.58<br>
0.00<br>
1,842.58<br>
[20111]纪检监察事务<br>
12.00<br>
0.00<br>
12.00<br>
[2011105]派驻派出机构<br>
12.00<br>
0.00<br>
12.00<br>
[208]社会保障和就业支出<br>
2,677.22<br>
2,677.22<br>
0.00<br>
[20805]行政事业单位养老支出<br>
2,477.22<br>
2,477.22<br>
0.00<br>
[2080501]行政单位离退休<br>
1,389.07<br>
1,389.07<br>
0.00<br>
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出<br>
729.51<br>
729.51<br>
0.00<br>
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出<br>
358.64<br>
358.64<br>
0.00<br>
[20808]抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
[2080801]死亡抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
[210]卫生健康支出<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
[21007]计划生育事务<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
[2100799]其他计划生育事务支出<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
[221]住房保障支出<br>
4,347.94<br>
4,347.94<br>
0.00<br>
[22102]住房改革支出<br>
4,347.94<br>
4,347.94<br>
0.00<br>
[2210201]住房公积金<br>
789.97<br>
789.97<br>
0.00<br>
[2210203]购房补贴<br>
3,557.97<br>
3,557.97<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 10 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表6<br>
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)<br>
部门预算支出经济科目<br>
预算<br>
合计<br>
13,742.31<br>
[301]工资福利支出<br>
9,456.29<br>
[30101]基本工资<br>
1,217.67<br>
[30102]津贴补贴<br>
4,031.50<br>
[30103]奖金<br>
1,856.31<br>
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br>
729.51<br>
[30109]职业年金缴费<br>
358.64<br>
[30110]职工基本医疗保险缴费<br>
6.00<br>
[30112]其他社会保障缴费<br>
28.00<br>
[30113]住房公积金<br>
789.97<br>
[30199]其他工资福利支出<br>
438.70<br>
[302]商品和服务支出<br>
985.96<br>
[30201]办公费<br>
30.00<br>
[30202]印刷费<br>
50.00<br>
[30207]邮电费<br>
100.00<br>
[30211]差旅费<br>
18.00<br>
[30213]维修(护)费<br>
8.00<br>
[30215]会议费<br>
2.00<br>
[30216]培训费<br>
16.00<br>
[30217]公务接待费<br>
2.00<br>
[30226]劳务费<br>
11.00<br>
[30227]委托业务费<br>
80.00<br>
[30228]工会经费<br>
142.00<br>
[30229]福利费<br>
100.00<br>
[30231]公务用车运行维护费<br>
132.00<br>
- 11 -<br>
部门预算支出经济科目<br>
预算<br>
[30239]其他交通费用<br>
223.99<br>
[30299]其他商品和服务支出<br>
70.96<br>
[303]对个人和家庭的补助<br>
3,300.06<br>
[30301]离休费<br>
250.89<br>
[30302]退休费<br>
2,820.08<br>
[30304]抚恤金<br>
200.00<br>
[30305]生活补助<br>
4.50<br>
[30309]奖励金<br>
24.48<br>
[30399]其他对个人和家庭的补助<br>
0.11<br>
注:无。<br>
- 12 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表7<br>
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)<br>
部门预算支出经济科目<br>
预算<br>
合计<br>
1,854.58<br>
[302]商品和服务支出<br>
1,670.58<br>
[30201]办公费<br>
100.93<br>
[30202]印刷费<br>
49.18<br>
[30206]电费<br>
3.00<br>
[30207]邮电费<br>
1.30<br>
[30209]物业管理费<br>
2.00<br>
[30211]差旅费<br>
198.82<br>
[30212]因公出国(境)费用<br>
239.55<br>
[30213]维修(护)费<br>
386.80<br>
[30215]会议费<br>
7.70<br>
[30216]培训费<br>
44.14<br>
[30217]公务接待费<br>
156.50<br>
[30226]劳务费<br>
19.47<br>
[30227]委托业务费<br>
219.97<br>
[30239]其他交通费用<br>
0.15<br>
[30299]其他商品和服务支出<br>
241.07<br>
[310]资本性支出<br>
184.00<br>
[31002]办公设备购置<br>
22.00<br>
[31007]信息网络及软件购置更新<br>
9.00<br>
[31013]公务用车购置<br>
153.00<br>
注:无。<br>
- 13 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表8<br>
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
项目<br>
合计<br>
一般公共预算<br>
政府性基金预算<br>
国有资本经营预算<br>
行政经费<br>
2,056.06<br>
2,056.06<br>
0.00<br>
0.00<br>
“三公”经费<br>
683.05<br>
683.05<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:(一)因公出国(境)支出<br>
239.55<br>
239.55<br>
0.00<br>
0.00<br>
(二)公务用车购置及运行维护支出<br>
285.00<br>
285.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
1.公务用车购置费<br>
153.00<br>
153.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2.公务用车运行维护费<br>
132.00<br>
132.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
(三)公务接待费支出<br>
158.50<br>
158.50<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 14 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表9<br>
政府性基金预算支出情况表<br>
功能分类科目<br>
政府性基金预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
小计<br>
其中:基本支出<br>
项目支出<br>
合计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年无发生额。<br>
- 15 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表10<br>
国有资本经营预算支出情况表<br>
功能分类科目<br>
国有资本经营预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
小计<br>
其中:基本支出<br>
项目支出<br>
合计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年无发生额。<br>
- 16 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表11<br>
部门预算基本支出预算表<br>
支出项目类别(资金使用<br>
单位)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
合计<br>
一般公共预算<br>
政府性基金预算<br>
国有资本经营预算<br>
合计<br>
13,742.31<br>
13,742.31<br>
13,742.31<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
广州市人民政府办公厅<br>
13,742.31<br>
13,742.31<br>
13,742.31<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
工资福利支出<br>
9,456.29<br>
9,456.29<br>
9,456.29<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
商品和服务支出<br>
985.96<br>
985.96<br>
985.96<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
对个人和家庭的补助<br>
3,300.06<br>
3,300.06<br>
3,300.06<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 17 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表12<br>
部门预算项目支出及其他支出预算表<br>
支出项目类别(资金使用单<br>
位)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户拨款<br>
其他资<br>
金<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
合计<br>
1,854.58<br>
1,854.58<br>
1,854.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
广州市人民政府办公厅<br>
1,854.58<br>
1,854.58<br>
1,854.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
工作经费<br>
251.55<br>
251.55<br>
251.55<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
通过把纪律挺在前面,严肃开展监督执纪问责,力促5<br>
个综合监督单位落实全面从严治党主体责任,促进5个综<br>
合监督单位党风廉政建设工作的深入开展。保障市政府<br>
办公厅因公出国(境)任务有效开展。<br>
购置经费<br>
184.00<br>
184.00<br>
184.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00 保障日常工作的正常运行,有效提高工作效率,完善办<br>
公设备配置。<br>
业务用房物业管理费<br>
6.00<br>
6.00<br>
6.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00 做好老干活动中心绿化布置工作,有效开展老干活动中<br>
心日常维修维护工作,保障老干活动中心正常运作。<br>
其他运行经费<br>
170.15<br>
170.15<br>
170.15<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
组织政府参事、文史馆员开展调查研究、参政议政、撰<br>
写调研报告。开展传统文化、岭南文化研究、书画创作<br>
和文化下乡主题活动。开展文史研究和艺术创作,传<br>
承、弘扬和创新岭南优秀传统文化,为广州市的文化事<br>
业和建设做出贡献。<br>
- 18 -<br>
支出项目类别(资金使用单<br>
位)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户拨款<br>
其他资<br>
金<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
专项工作经费<br>
881.68<br>
881.68<br>
881.68<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
用于保障督办协调工作支出,负责市政府和市府办公厅<br>
的文电处理工作,负责市政府工作会议和市领导调研活<br>
动的组织安排;组织开展调查研究,为市政府领导同志<br>
提供决策参考;检查、督促市政府各项决议、决定、重<br>
要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情<br>
况;承办市政府及市府办公厅信息公开事宜,指导、协<br>
调全市政务公开工作;负责协调市政府大院管理工作;<br>
负责市府大院集中核算管理工作,做好市府办公厅内部<br>
审计工作;负责办理广州市辖区内党政机关、行政、事<br>
业单位和国有企业的小汽车定编配备的审核、审批和公<br>
车管理系统服务外包;做好编修《政府决策志》;负责<br>
职能转变协调工作;开展参事文史工作。<br>
广州市人民政府办公厅<br>
2023-2024年度信息化整体运<br>
维服务项目<br>
161.20<br>
161.20<br>
161.20<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
1. 完善系统运维的手段,保障广州市政府办公厅信息<br>
化工作; 2. 完善系统运维体系的内容,保障核心业务<br>
的信息化支撑范围; 3. 完善核心应用软件的优化完<br>
善,提升工作开展的稳定和效率。<br>
广州市政府办公厅<br>
2024-2025年度信息化整体运<br>
维服务项目<br>
200.00<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
1. 完善系统运维的手段,保障广州市政府办公厅信息<br>
化工作; 2. 完善系统运维体系的内容,保障核心业务<br>
的信息化支撑范围; 3. 完善核心应用软件的优化完<br>
善,提升工作开展的稳定和效率。<br>
注:无。<br>
- 19 -<br>
第三部分 2024年部门预算情况说明<br>
一、部门预算收支增减变化情况<br>
2024年本部门收入预算15,596.89万元,比上年减少756.87万<br>
元,下降4.63%,主要原因是:一是在职人数有所减少,工资及公<br>
用经费等预算相应减少;二是根据相关政策规定统一减少了基本<br>
支出预算安排;三是减少了信息化运维项目预算安排;支出预算<br>
15,596.89万元,比上年减少756.87万元,下降4.63%,主要原因<br>
是:一是在职人数有所减少,工资及公用经费等预算相应减少;<br>
二是根据相关政策规定统一减少了基本支出预算安排;三是减少<br>
了信息化运维项目预算安排。<br>
二、“三公”经费安排情况<br>
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费683.05万元,比上<br>
年增加254.35万元,增长59.33%,主要原因是:一是预计2024年<br>
因公出国(境)任务有所增加,适当增加因公出国(境)经费预<br>
算;二是预计2024年接待任务有所增加,适当增加公务接待费预<br>
算。其中:因公出国(境)费239.55万元,比上年增加199.55万<br>
元,增长498.88%,主要原因是预计2024年因公出国(境)任务有<br>
所增加;公务用车购置及运行维护费285万元(公务用车购置费<br>
153万元,比上年增加19万元;公务用车运行维护费132万元,比<br>
上年减少33.6万元。)比上年减少14.6万元,下降4.87%,主要原<br>
因是我厅加强科学配置车辆资产,加快处置部分使用率较低维修<br>
- 20 -<br>
保养成本较高且已达报废年限车辆;公务接待费158.5万元,比上<br>
年增加69.4万元,增长77.89%,主要原因是预计2024年接待任务<br>
有所增加。<br>
三、机关运行经费安排情况<br>
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机<br>
关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br>
费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修<br>
(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料<br>
费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费<br>
用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软<br>
件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的<br>
预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排2,056.06万元,比<br>
上年减少170.58万元,下降7.66%,主要原因是2024年减少了信息<br>
化运维项目预算安排。<br>
四、政府采购情况<br>
2024年本部门政府采购安排832.68万元,其中:货物类采购<br>
预算220.8万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算611.88<br>
万元等。<br>
五、国有资产占有使用情况<br>
截至2023年12月24日,本部门固定资产金额97,607.58万元,<br>
分布构成情况为:房屋70,561.21平方米,车辆66辆,单价在100<br>
万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产184万元,主要是<br>
办公设备购置、信息网络购建、公务用车购置等。<br>
- 21 -<br>
六、重点项目预算绩效目标情况<br>
2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:<br>
项目<br>
预算数(单位:万元)<br>
绩效目标<br>
专项工作经费(广州市人民<br>
政府办公厅)<br>
881.68<br>
用于保障督办协调工作支出,负责市政府<br>
和市府办公厅的文电处理工作,负责市政府<br>
工作会议和市领导调研活动的组织安排;组<br>
织开展调查研究,为市政府领导同志提供决<br>
策参考;检查、督促市政府各项决议、决<br>
定、重要工作部署和市政府领导同志重要批<br>
示的贯彻执行情况;承办市政府及市府办公<br>
厅信息公开事宜,指导、协调全市政务公开<br>
工作;负责协调市政府大院管理工作;负责<br>
市府大院集中核算管理工作,做好市府办公<br>
厅内部审计工作;负责办理广州市辖区内党<br>
政机关、行政、事业单位和国有企业的小汽<br>
车定编配备的审核、审批和公车管理系统服<br>
务外包;做好编修《政府决策志》;负责职<br>
能转变协调工作;开展参事文史工作。<br>
注:无。<br>
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第四部分 名词解释<br>
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政<br>
预算资金收入。<br>
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所<br>
取得的收入。<br>
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br>
外开展非独立核算经营活动取得的收入。<br>
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br>
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存<br>
款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。<br>
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财<br>
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不<br>
足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事<br>
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支<br>
差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。<br>
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的人员支出和公用支出。<br>
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事<br>
业发展目标所发生的支出。<br>
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br>
外开展非独立核算经营活动所发生的支出。<br>
九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公)<br>
单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电<br>
费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费<br>
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用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专<br>
用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交<br>
通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络<br>
及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对<br>
应的预算资金。<br>
十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政<br>
拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和<br>
公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的<br>
国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂<br>
费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置<br>
税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车<br>
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;<br>
公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费<br>
用。<br>
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