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2024-02-22 11:09:48
2024 Guangzhou Municipal People's Government General Office (Headquarters) Department Budget
2024年广州市人民政府办公厅(本级)部门预算
广州市人民政府办公厅
gz
This document presents the detailed departmental budget for the headquarters of the Guangzhou Municipal People's Government General Office for the fiscal year 2024, outlining its revenue sources, expenditure categories, and organizational structure.
Document Text
13,115 characters
2024年<br>
广州市人民政府办公厅(本级)部门预算<br>
目 录<br>
第一部分 广州市人民政府办公厅(本级)概况<br>
一、主要职责<br>
二、部门机构设置<br>
三、部门预算构成<br>
第二部分 2024年部门预算表<br>
一、收支总体情况表<br>
二、收入总体情况表<br>
三、支出总体情况表<br>
四、财政拨款收支总体情况表<br>
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)<br>
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)<br>
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)<br>
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
九、政府性基金预算支出情况表<br>
十、国有资本经营预算支出情况表<br>
十一、部门预算基本支出预算表<br>
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表<br>
第三部分 2024年部门预算情况说明<br>
第四部分 名词解释<br>
第一部分 广州市人民政府办公厅(本级)<br>
概况<br>
一、主要职责<br>
(一)负责市政府和市政府办公厅的文电处理工作,草拟、<br>
审核、印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件。<br>
(二)负责市政府应急值守和政务值班工作。<br>
(三)负责市政府大型会议和重大活动的组织安排,指导、<br>
协调、督促市政府全市性会议(活动)会务工作。<br>
(四)组织开展调查研究,为市政府领导同志提供决策参<br>
考。<br>
(五)检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和<br>
市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。<br>
(六)组织办理人大代表议案、建议及政协提案。<br>
(七)搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信<br>
息资料;指导市政府系统的政务信息工作;组织、协调市政府工<br>
作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同<br>
志的重要政务活动;负责市政府信息公开工作,组织协调、指导<br>
推进、监督检查全市政务公开工作。<br>
(八)负责管理市政府大院,承担安全保卫和行政事务工<br>
作。<br>
(九)负责管理、监督市政府有关部门各项经费。<br>
(十)负责全市公务用车的管理工作。<br>
(十一)负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改<br>
革。<br>
- 1 -<br>
(十二)负责市政府参事文史工作。<br>
(十三)协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关<br>
系,对有关问题提出处理意见。<br>
(十四)承办市政府领导同志交办的其他事项。<br>
二、部门机构设置<br>
厅本部内设处室19个,分别是秘书处、总值班室、会务处、<br>
综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六<br>
处、综合七处、市政府督查室、政务信息处、接待办、行政处、<br>
组织人事处(与机关党委办公室合署)、机关财务结算中心、离<br>
退休干部工作处、职能转变协调处、参事文史工作处;此外,纳<br>
入厅本部编制预算的还有驻厅纪检监察组综合室。<br>
三、部门预算构成<br>
本部门无下属单位,部门预算为广州市人民政府办公厅本级<br>
预算。<br>
- 2 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
第二部分 2024年部门预算表<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
一、预算拨款<br>
15,596.89 一、一般公共服务支出<br>
8,547.14<br>
二、财政专户拨款<br>
0.00 二、外交支出<br>
0.00<br>
三、其他资金<br>
0.00 三、国防支出<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
0.00<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
2,677.22<br>
九、卫生健康支出<br>
24.59<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探工业信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
4,347.94<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、国有资本经营预算支出<br>
0.00<br>
二十二、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
- 3 -<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
二十三、债务付息支出<br>
0.00<br>
二十四、其他支出<br>
0.00<br>
二十五、转移性支出<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
15,596.89<br>
本年支出合计<br>
15,596.89<br>
四、上级补助收入<br>
0.00 二十六、对附属单位补助支出<br>
0.00<br>
五、附属单位上缴收入<br>
0.00 二十七、上缴上级支出<br>
0.00<br>
六、用事业基金弥补收支差额<br>
0.00 二十八、结转下年<br>
0.00<br>
收入总计<br>
15,596.89<br>
支出总计<br>
15,596.89<br>
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。<br>
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br>
- 4 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表2<br>
收入总体情况表<br>
功能分类科目<br>
合计<br>
财政拨款收入<br>
财政专户拨款收入<br>
其他资金收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
差额<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
教育收费<br>
其他专户<br>
收入拨款<br>
事业收<br>
入<br>
经营收<br>
入<br>
其他收<br>
入<br>
合计<br>
15,596.89<br>
15,596.89<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
8,547.14<br>
8,547.14<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相关<br>
机构事务<br>
8,535.14<br>
8,535.14<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010301<br>
行政运行<br>
6,692.56<br>
6,692.56<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010302<br>
一般行政管理事务<br>
1,842.58<br>
1,842.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20111<br>
纪检监察事务<br>
12.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2011105<br>
派驻派出机构<br>
12.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
2,677.22<br>
2,677.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
2,477.22<br>
2,477.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080501<br>
行政单位离退休<br>
1,389.07<br>
1,389.07<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老<br>
保险缴费支出<br>
729.51<br>
729.51<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金<br>
缴费支出<br>
358.64<br>
358.64<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20808<br>
抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080801<br>
死亡抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支出<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
4,347.94<br>
4,347.94<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
4,347.94<br>
4,347.94<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
789.97<br>
789.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
- 5 -<br>
功能分类科目<br>
合计<br>
财政拨款收入<br>
财政专户拨款收入<br>
其他资金收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
差额<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
教育收费<br>
其他专户<br>
收入拨款<br>
事业收<br>
入<br>
经营收<br>
入<br>
其他收<br>
入<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
3,557.97<br>
3,557.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 6 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表3<br>
支出总体情况表<br>
功能分类科目<br>
合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
事业单位经营支<br>
出<br>
对附属单位补助<br>
支出<br>
上缴上级支出<br>
结转下年<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
合计<br>
15,596.89<br>
13,742.31<br>
1,854.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
8,547.14<br>
6,692.56<br>
1,854.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务<br>
8,535.14<br>
6,692.56<br>
1,842.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010301<br>
行政运行<br>
6,692.56<br>
6,692.56<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010302<br>
一般行政管理事务<br>
1,842.58<br>
0.00<br>
1,842.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20111<br>
纪检监察事务<br>
12.00<br>
0.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2011105<br>
派驻派出机构<br>
12.00<br>
0.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
2,677.22<br>
2,677.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
2,477.22<br>
2,477.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080501<br>
行政单位离退休<br>
1,389.07<br>
1,389.07<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老保<br>
险缴费支出<br>
729.51<br>
729.51<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金缴<br>
费支出<br>
358.64<br>
358.64<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20808<br>
抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080801<br>
死亡抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支出<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
4,347.94<br>
4,347.94<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
4,347.94<br>
4,347.94<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
789.97<br>
789.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
3,557.97<br>
3,557.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 7 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表4<br>
财政拨款收支总体情况表<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
一、一般公共预算<br>
15,596.89 一、一般公共服务支出<br>
8,547.14<br>
二、政府性基金预算<br>
0.00 二、外交支出<br>
0.00<br>
三、国有资本经营预算<br>
0.00 三、国防支出<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
0.00<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
2,677.22<br>
九、卫生健康支出<br>
24.59<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探工业信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
4,347.94<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、国有资本经营预算支出<br>
0.00<br>
二十二、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
二十三、债务付息支出<br>
0.00<br>
二十四、其他支出<br>
0.00<br>
- 8 -<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
本年收入合计<br>
15,596.89<br>
本年支出合计<br>
15,596.89<br>
二十五、结转下年支出<br>
0.00<br>
收入总计<br>
15,596.89<br>
支出总计<br>
15,596.89<br>
注:无。<br>
- 9 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表5<br>
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)<br>
功能科目名称<br>
一般公共预算支出<br>
小计<br>
其中:基本支出<br>
项目支出<br>
合计<br>
15,596.89<br>
13,742.31<br>
1,854.58<br>
[201]一般公共服务支出<br>
8,547.14<br>
6,692.56<br>
1,854.58<br>
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
8,535.14<br>
6,692.56<br>
1,842.58<br>
[2010301]行政运行<br>
6,692.56<br>
6,692.56<br>
0.00<br>
[2010302]一般行政管理事务<br>
1,842.58<br>
0.00<br>
1,842.58<br>
[20111]纪检监察事务<br>
12.00<br>
0.00<br>
12.00<br>
[2011105]派驻派出机构<br>
12.00<br>
0.00<br>
12.00<br>
[208]社会保障和就业支出<br>
2,677.22<br>
2,677.22<br>
0.00<br>
[20805]行政事业单位养老支出<br>
2,477.22<br>
2,477.22<br>
0.00<br>
[2080501]行政单位离退休<br>
1,389.07<br>
1,389.07<br>
0.00<br>
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出<br>
729.51<br>
729.51<br>
0.00<br>
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出<br>
358.64<br>
358.64<br>
0.00<br>
[20808]抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
[2080801]死亡抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
[210]卫生健康支出<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
[21007]计划生育事务<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
[2100799]其他计划生育事务支出<br>
24.59<br>
24.59<br>
0.00<br>
[221]住房保障支出<br>
4,347.94<br>
4,347.94<br>
0.00<br>
[22102]住房改革支出<br>
4,347.94<br>
4,347.94<br>
0.00<br>
[2210201]住房公积金<br>
789.97<br>
789.97<br>
0.00<br>
[2210203]购房补贴<br>
3,557.97<br>
3,557.97<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 10 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表6<br>
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)<br>
部门预算支出经济科目<br>
预算<br>
合计<br>
13,742.31<br>
[301]工资福利支出<br>
9,456.29<br>
[30101]基本工资<br>
1,217.67<br>
[30102]津贴补贴<br>
4,031.50<br>
[30103]奖金<br>
1,856.31<br>
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br>
729.51<br>
[30109]职业年金缴费<br>
358.64<br>
[30110]职工基本医疗保险缴费<br>
6.00<br>
[30112]其他社会保障缴费<br>
28.00<br>
[30113]住房公积金<br>
789.97<br>
[30199]其他工资福利支出<br>
438.70<br>
[302]商品和服务支出<br>
985.96<br>
[30201]办公费<br>
30.00<br>
[30202]印刷费<br>
50.00<br>
[30207]邮电费<br>
100.00<br>
[30211]差旅费<br>
18.00<br>
[30213]维修(护)费<br>
8.00<br>
[30215]会议费<br>
2.00<br>
[30216]培训费<br>
16.00<br>
[30217]公务接待费<br>
2.00<br>
[30226]劳务费<br>
11.00<br>
[30227]委托业务费<br>
80.00<br>
[30228]工会经费<br>
142.00<br>
[30229]福利费<br>
100.00<br>
[30231]公务用车运行维护费<br>
132.00<br>
- 11 -<br>
部门预算支出经济科目<br>
预算<br>
[30239]其他交通费用<br>
223.99<br>
[30299]其他商品和服务支出<br>
70.96<br>
[303]对个人和家庭的补助<br>
3,300.06<br>
[30301]离休费<br>
250.89<br>
[30302]退休费<br>
2,820.08<br>
[30304]抚恤金<br>
200.00<br>
[30305]生活补助<br>
4.50<br>
[30309]奖励金<br>
24.48<br>
[30399]其他对个人和家庭的补助<br>
0.11<br>
注:无。<br>
- 12 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表7<br>
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)<br>
部门预算支出经济科目<br>
预算<br>
合计<br>
1,854.58<br>
[302]商品和服务支出<br>
1,670.58<br>
[30201]办公费<br>
100.93<br>
[30202]印刷费<br>
49.18<br>
[30206]电费<br>
3.00<br>
[30207]邮电费<br>
1.30<br>
[30209]物业管理费<br>
2.00<br>
[30211]差旅费<br>
198.82<br>
[30212]因公出国(境)费用<br>
239.55<br>
[30213]维修(护)费<br>
386.80<br>
[30215]会议费<br>
7.70<br>
[30216]培训费<br>
44.14<br>
[30217]公务接待费<br>
156.50<br>
[30226]劳务费<br>
19.47<br>
[30227]委托业务费<br>
219.97<br>
[30239]其他交通费用<br>
0.15<br>
[30299]其他商品和服务支出<br>
241.07<br>
[310]资本性支出<br>
184.00<br>
[31002]办公设备购置<br>
22.00<br>
[31007]信息网络及软件购置更新<br>
9.00<br>
[31013]公务用车购置<br>
153.00<br>
注:无。<br>
- 13 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表8<br>
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
项目<br>
合计<br>
一般公共预算<br>
政府性基金预算<br>
国有资本经营预算<br>
行政经费<br>
2,056.06<br>
2,056.06<br>
0.00<br>
0.00<br>
“三公”经费<br>
683.05<br>
683.05<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:(一)因公出国(境)支出<br>
239.55<br>
239.55<br>
0.00<br>
0.00<br>
(二)公务用车购置及运行维护支出<br>
285.00<br>
285.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
1.公务用车购置费<br>
153.00<br>
153.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2.公务用车运行维护费<br>
132.00<br>
132.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
(三)公务接待费支出<br>
158.50<br>
158.50<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 14 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表9<br>
政府性基金预算支出情况表<br>
功能分类科目<br>
政府性基金预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
小计<br>
其中:基本支出<br>
项目支出<br>
合计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年无发生额。<br>
- 15 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表10<br>
国有资本经营预算支出情况表<br>
功能分类科目<br>
国有资本经营预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
小计<br>
其中:基本支出<br>
项目支出<br>
合计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年无发生额。<br>
- 16 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表11<br>
部门预算基本支出预算表<br>
支出项目类别(资金使用<br>
单位)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
合计<br>
一般公共预算<br>
政府性基金预算<br>
国有资本经营预算<br>
合计<br>
13,742.31<br>
13,742.31<br>
13,742.31<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
广州市人民政府办公厅<br>
13,742.31<br>
13,742.31<br>
13,742.31<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
工资福利支出<br>
9,456.29<br>
9,456.29<br>
9,456.29<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
商品和服务支出<br>
985.96<br>
985.96<br>
985.96<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
对个人和家庭的补助<br>
3,300.06<br>
3,300.06<br>
3,300.06<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 17 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州市人民政府办公厅(本级)<br>
表12<br>
部门预算项目支出及其他支出预算表<br>
支出项目类别(资金使用单<br>
位)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户拨款<br>
其他资<br>
金<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
合计<br>
1,854.58<br>
1,854.58<br>
1,854.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
广州市人民政府办公厅<br>
1,854.58<br>
1,854.58<br>
1,854.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
工作经费<br>
251.55<br>
251.55<br>
251.55<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
通过把纪律挺在前面,严肃开展监督执纪问责,力促5<br>
个综合监督单位落实全面从严治党主体责任,促进5个综<br>
合监督单位党风廉政建设工作的深入开展。保障市政府<br>
办公厅因公出国(境)任务有效开展。<br>
购置经费<br>
184.00<br>
184.00<br>
184.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00 保障日常工作的正常运行,有效提高工作效率,完善办<br>
公设备配置。<br>
业务用房物业管理费<br>
6.00<br>
6.00<br>
6.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00 做好老干活动中心绿化布置工作,有效开展老干活动中<br>
心日常维修维护工作,保障老干活动中心正常运作。<br>
其他运行经费<br>
170.15<br>
170.15<br>
170.15<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
组织政府参事、文史馆员开展调查研究、参政议政、撰<br>
写调研报告。开展传统文化、岭南文化研究、书画创作<br>
和文化下乡主题活动。开展文史研究和艺术创作,传<br>
承、弘扬和创新岭南优秀传统文化,为广州市的文化事<br>
业和建设做出贡献。<br>
- 18 -<br>
支出项目类别(资金使用单<br>
位)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户拨款<br>
其他资<br>
金<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
专项工作经费<br>
881.68<br>
881.68<br>
881.68<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
用于保障督办协调工作支出,负责市政府和市府办公厅<br>
的文电处理工作,负责市政府工作会议和市领导调研活<br>
动的组织安排;组织开展调查研究,为市政府领导同志<br>
提供决策参考;检查、督促市政府各项决议、决定、重<br>
要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情<br>
况;承办市政府及市府办公厅信息公开事宜,指导、协<br>
调全市政务公开工作;负责协调市政府大院管理工作;<br>
负责市府大院集中核算管理工作,做好市府办公厅内部<br>
审计工作;负责办理广州市辖区内党政机关、行政、事<br>
业单位和国有企业的小汽车定编配备的审核、审批和公<br>
车管理系统服务外包;做好编修《政府决策志》;负责<br>
职能转变协调工作;开展参事文史工作。<br>
广州市人民政府办公厅<br>
2023-2024年度信息化整体运<br>
维服务项目<br>
161.20<br>
161.20<br>
161.20<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
1. 完善系统运维的手段,保障广州市政府办公厅信息<br>
化工作; 2. 完善系统运维体系的内容,保障核心业务<br>
的信息化支撑范围; 3. 完善核心应用软件的优化完<br>
善,提升工作开展的稳定和效率。<br>
广州市政府办公厅<br>
2024-2025年度信息化整体运<br>
维服务项目<br>
200.00<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
1. 完善系统运维的手段,保障广州市政府办公厅信息<br>
化工作; 2. 完善系统运维体系的内容,保障核心业务<br>
的信息化支撑范围; 3. 完善核心应用软件的优化完<br>
善,提升工作开展的稳定和效率。<br>
注:无。<br>
- 19 -<br>
第三部分 2024年部门预算情况说明<br>
一、部门预算收支增减变化情况<br>
2024年本部门收入预算15,596.89万元,比上年减少756.87万<br>
元,下降4.63%,主要原因是:一是在职人数有所减少,工资及公<br>
用经费等预算相应减少;二是根据相关政策规定统一减少了基本<br>
支出预算安排;三是减少了信息化运维项目预算安排;支出预算<br>
15,596.89万元,比上年减少756.87万元,下降4.63%,主要原因<br>
是:一是在职人数有所减少,工资及公用经费等预算相应减少;<br>
二是根据相关政策规定统一减少了基本支出预算安排;三是减少<br>
了信息化运维项目预算安排。<br>
二、“三公”经费安排情况<br>
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费683.05万元,比上<br>
年增加254.35万元,增长59.33%,主要原因是:一是预计2024年<br>
因公出国(境)任务有所增加,适当增加因公出国(境)经费预<br>
算;二是预计2024年接待任务有所增加,适当增加公务接待费预<br>
算。其中:因公出国(境)费239.55万元,比上年增加199.55万<br>
元,增长498.88%,主要原因是预计2024年因公出国(境)任务有<br>
所增加;公务用车购置及运行维护费285万元(公务用车购置费<br>
153万元,比上年增加19万元;公务用车运行维护费132万元,比<br>
上年减少33.6万元。)比上年减少14.6万元,下降4.87%,主要原<br>
因是我厅加强科学配置车辆资产,加快处置部分使用率较低维修<br>
- 20 -<br>
保养成本较高且已达报废年限车辆;公务接待费158.5万元,比上<br>
年增加69.4万元,增长77.89%,主要原因是预计2024年接待任务<br>
有所增加。<br>
三、机关运行经费安排情况<br>
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机<br>
关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br>
费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修<br>
(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料<br>
费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费<br>
用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软<br>
件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的<br>
预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排2,056.06万元,比<br>
上年减少170.58万元,下降7.66%,主要原因是2024年减少了信息<br>
化运维项目预算安排。<br>
四、政府采购情况<br>
2024年本部门政府采购安排832.68万元,其中:货物类采购<br>
预算220.8万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算611.88<br>
万元等。<br>
五、国有资产占有使用情况<br>
截至2023年12月24日,本部门固定资产金额97,607.58万元,<br>
分布构成情况为:房屋70,561.21平方米,车辆66辆,单价在100<br>
万元以上的设备23台等。本年度拟购置固定资产184万元,主要是<br>
办公设备购置、信息网络购建、公务用车购置等。<br>
- 21 -<br>
六、重点项目预算绩效目标情况<br>
2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:<br>
项目<br>
预算数(单位:万元)<br>
绩效目标<br>
专项工作经费(广州市人民<br>
政府办公厅)<br>
881.68<br>
用于保障督办协调工作支出,负责市政府<br>
和市府办公厅的文电处理工作,负责市政府<br>
工作会议和市领导调研活动的组织安排;组<br>
织开展调查研究,为市政府领导同志提供决<br>
策参考;检查、督促市政府各项决议、决<br>
定、重要工作部署和市政府领导同志重要批<br>
示的贯彻执行情况;承办市政府及市府办公<br>
厅信息公开事宜,指导、协调全市政务公开<br>
工作;负责协调市政府大院管理工作;负责<br>
市府大院集中核算管理工作,做好市府办公<br>
厅内部审计工作;负责办理广州市辖区内党<br>
政机关、行政、事业单位和国有企业的小汽<br>
车定编配备的审核、审批和公车管理系统服<br>
务外包;做好编修《政府决策志》;负责职<br>
能转变协调工作;开展参事文史工作。<br>
注:无。<br>
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第四部分 名词解释<br>
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政<br>
预算资金收入。<br>
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所<br>
取得的收入。<br>
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br>
外开展非独立核算经营活动取得的收入。<br>
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br>
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存<br>
款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。<br>
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财<br>
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不<br>
足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事<br>
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支<br>
差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。<br>
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的人员支出和公用支出。<br>
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事<br>
业发展目标所发生的支出。<br>
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br>
外开展非独立核算经营活动所发生的支出。<br>
九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公)<br>
单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电<br>
费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费<br>
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用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专<br>
用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交<br>
通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络<br>
及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对<br>
应的预算资金。<br>
十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政<br>
拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和<br>
公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的<br>
国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂<br>
费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置<br>
税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车<br>
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;<br>
公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费<br>
用。<br>
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Topics
government budget
fiscal policy
public administration
Metadata
| Publisher | 广州市人民政府办公厅 |
| Site | gz |
| Date | 2024-02-22 11:09:48 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预算 |
| CMS Category | 财政预决算 |
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