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9,998 字
2024年<br>
广州地区公文交换站(广州市人民政府公报<br>
编辑部)部门预算<br>
目 录<br>
第一部分 广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编<br>
辑部)概况<br>
一、主要职责<br>
二、部门机构设置<br>
三、部门预算构成<br>
第二部分 2024年部门预算表<br>
一、收支总体情况表<br>
二、收入总体情况表<br>
三、支出总体情况表<br>
四、财政拨款收支总体情况表<br>
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)<br>
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)<br>
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)<br>
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
九、政府性基金预算支出情况表<br>
十、国有资本经营预算支出情况表<br>
十一、部门预算基本支出预算表<br>
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表<br>
第三部分 2024年部门预算情况说明<br>
第四部分 名词解释<br>
第一部分 广州地区公文交换站(广州市人<br>
民政府公报编辑部)概况<br>
一、主要职责<br>
广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)负责具<br>
体组织驻广州地区各级党政机关团体及企事业单位,在交换站进<br>
行的机关公文、资料交换传递工作;承担市政府和市政府办公厅<br>
机关公文的机要通信、接收及发送、邮寄投递等工作;负责《广<br>
州市人民政府公报》的编辑出版工作。<br>
二、部门机构设置<br>
广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)设综合<br>
部、技术部、公报编辑部等3个内设机构。<br>
三、部门预算构成<br>
我部门没有下属单位,部门预算为广州地区公文交换站(广<br>
州市人民政府公报编辑部)本级预算。<br>
- 1 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
第二部分 2024年部门预算表<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
一、预算拨款<br>
1,003.51 一、一般公共服务支出<br>
645.35<br>
二、财政专户拨款<br>
0.00 二、外交支出<br>
0.00<br>
三、其他资金<br>
0.00 三、国防支出<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
0.00<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
124.39<br>
九、卫生健康支出<br>
0.73<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探工业信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
233.04<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、国有资本经营预算支出<br>
0.00<br>
二十二、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
- 2 -<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
二十三、债务付息支出<br>
0.00<br>
二十四、其他支出<br>
0.00<br>
二十五、转移性支出<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
1,003.51<br>
本年支出合计<br>
1,003.51<br>
四、上级补助收入<br>
0.00 二十六、对附属单位补助支出<br>
0.00<br>
五、附属单位上缴收入<br>
0.00 二十七、上缴上级支出<br>
0.00<br>
六、用事业基金弥补收支差额<br>
0.00 二十八、结转下年<br>
0.00<br>
收入总计<br>
1,003.51<br>
支出总计<br>
1,003.51<br>
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。<br>
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br>
- 3 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表2<br>
收入总体情况表<br>
功能分类科目<br>
合计<br>
财政拨款收入<br>
财政专户拨款收入<br>
其他资金收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
差额<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
教育收费<br>
其他专户<br>
收入拨款<br>
事业收<br>
入<br>
经营收<br>
入<br>
其他收<br>
入<br>
合计<br>
1,003.51<br>
1,003.51<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
645.35<br>
645.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相关<br>
机构事务<br>
645.35<br>
645.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010350<br>
事业运行<br>
645.35<br>
645.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
124.39<br>
124.39<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
124.39<br>
124.39<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080502<br>
事业单位离退休<br>
38.29<br>
38.29<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老<br>
保险缴费支出<br>
57.40<br>
57.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金<br>
缴费支出<br>
28.70<br>
28.70<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支出<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
233.04<br>
233.04<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
233.04<br>
233.04<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
64.72<br>
64.72<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
168.31<br>
168.31<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 4 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表3<br>
支出总体情况表<br>
功能分类科目<br>
合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
事业单位经营支<br>
出<br>
对附属单位补助<br>
支出<br>
上缴上级支出<br>
结转下年<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
合计<br>
1,003.51<br>
859.80<br>
143.71<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
645.35<br>
501.64<br>
143.71<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务<br>
645.35<br>
501.64<br>
143.71<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010350<br>
事业运行<br>
645.35<br>
501.64<br>
143.71<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
124.39<br>
124.39<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
124.39<br>
124.39<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080502<br>
事业单位离退休<br>
38.29<br>
38.29<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老保<br>
险缴费支出<br>
57.40<br>
57.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金缴<br>
费支出<br>
28.70<br>
28.70<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支出<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
233.04<br>
233.04<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
233.04<br>
233.04<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
64.72<br>
64.72<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
168.31<br>
168.31<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 5 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表4<br>
财政拨款收支总体情况表<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
一、一般公共预算<br>
1,003.51 一、一般公共服务支出<br>
645.35<br>
二、政府性基金预算<br>
0.00 二、外交支出<br>
0.00<br>
三、国有资本经营预算<br>
0.00 三、国防支出<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
0.00<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
124.39<br>
九、卫生健康支出<br>
0.73<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探工业信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
233.04<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、国有资本经营预算支出<br>
0.00<br>
二十二、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
二十三、债务付息支出<br>
0.00<br>
二十四、其他支出<br>
0.00<br>
- 6 -<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
本年收入合计<br>
1,003.51<br>
本年支出合计<br>
1,003.51<br>
二十五、结转下年支出<br>
0.00<br>
收入总计<br>
1,003.51<br>
支出总计<br>
1,003.51<br>
注:无。<br>
- 7 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表5<br>
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)<br>
功能科目名称<br>
一般公共预算支出<br>
小计<br>
其中:基本支出<br>
项目支出<br>
合计<br>
1,003.51<br>
859.80<br>
143.71<br>
[201]一般公共服务支出<br>
645.35<br>
501.64<br>
143.71<br>
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
645.35<br>
501.64<br>
143.71<br>
[2010350]事业运行<br>
645.35<br>
501.64<br>
143.71<br>
[208]社会保障和就业支出<br>
124.39<br>
124.39<br>
0.00<br>
[20805]行政事业单位养老支出<br>
124.39<br>
124.39<br>
0.00<br>
[2080502]事业单位离退休<br>
38.29<br>
38.29<br>
0.00<br>
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出<br>
57.40<br>
57.40<br>
0.00<br>
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出<br>
28.70<br>
28.70<br>
0.00<br>
[210]卫生健康支出<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
[21007]计划生育事务<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
[2100799]其他计划生育事务支出<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
[221]住房保障支出<br>
233.04<br>
233.04<br>
0.00<br>
[22102]住房改革支出<br>
233.04<br>
233.04<br>
0.00<br>
[2210201]住房公积金<br>
64.72<br>
64.72<br>
0.00<br>
[2210203]购房补贴<br>
168.31<br>
168.31<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 8 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表6<br>
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)<br>
部门预算支出经济科目<br>
预算<br>
合计<br>
859.80<br>
[301]工资福利支出<br>
733.86<br>
[30101]基本工资<br>
94.07<br>
[30102]津贴补贴<br>
129.88<br>
[30103]奖金<br>
152.38<br>
[30107]绩效工资<br>
165.43<br>
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br>
57.40<br>
[30109]职业年金缴费<br>
28.70<br>
[30112]其他社会保障缴费<br>
9.00<br>
[30113]住房公积金<br>
64.72<br>
[30199]其他工资福利支出<br>
32.28<br>
[302]商品和服务支出<br>
50.38<br>
[30201]办公费<br>
9.00<br>
[30203]咨询费<br>
0.50<br>
[30207]邮电费<br>
0.50<br>
[30211]差旅费<br>
1.50<br>
[30213]维修(护)费<br>
4.00<br>
[30216]培训费<br>
1.00<br>
[30217]公务接待费<br>
0.15<br>
[30227]委托业务费<br>
0.50<br>
[30228]工会经费<br>
10.59<br>
[30229]福利费<br>
14.90<br>
[30231]公务用车运行维护费<br>
2.60<br>
[30299]其他商品和服务支出<br>
5.14<br>
[303]对个人和家庭的补助<br>
75.56<br>
- 9 -<br>
部门预算支出经济科目<br>
预算<br>
[30302]退休费<br>
74.83<br>
[30309]奖励金<br>
0.72<br>
[30399]其他对个人和家庭的补助<br>
0.01<br>
注:无。<br>
- 10 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表7<br>
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)<br>
部门预算支出经济科目<br>
预算<br>
合计<br>
143.71<br>
[302]商品和服务支出<br>
141.51<br>
[30201]办公费<br>
0.50<br>
[30202]印刷费<br>
40.00<br>
[30207]邮电费<br>
9.10<br>
[30213]维修(护)费<br>
31.38<br>
[30216]培训费<br>
2.00<br>
[30227]委托业务费<br>
58.40<br>
[30299]其他商品和服务支出<br>
0.14<br>
[310]资本性支出<br>
2.20<br>
[31002]办公设备购置<br>
2.20<br>
注:无。<br>
- 11 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表8<br>
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
项目<br>
合计<br>
一般公共预算<br>
政府性基金预算<br>
国有资本经营预算<br>
行政经费<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
“三公”经费<br>
2.75<br>
2.75<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:(一)因公出国(境)支出<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
(二)公务用车购置及运行维护支出<br>
2.60<br>
2.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
1.公务用车购置费<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2.公务用车运行维护费<br>
2.60<br>
2.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
(三)公务接待费支出<br>
0.15<br>
0.15<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 12 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表9<br>
政府性基金预算支出情况表<br>
功能分类科目<br>
政府性基金预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
小计<br>
其中:基本支出<br>
项目支出<br>
合计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年无发生额。<br>
- 13 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表10<br>
国有资本经营预算支出情况表<br>
功能分类科目<br>
国有资本经营预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
小计<br>
其中:基本支出<br>
项目支出<br>
合计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年无发生额。<br>
- 14 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表11<br>
部门预算基本支出预算表<br>
支出项目类别(资金使用<br>
单位)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
合计<br>
一般公共预算<br>
政府性基金预算<br>
国有资本经营预算<br>
合计<br>
859.80<br>
859.80<br>
859.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
广州地区公文交换站(广<br>
州市人民政府公报编辑<br>
部)<br>
859.80<br>
859.80<br>
859.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
工资福利支出<br>
733.86<br>
733.86<br>
733.86<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
商品和服务支出<br>
50.38<br>
50.38<br>
50.38<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
对个人和家庭的补助<br>
75.56<br>
75.56<br>
75.56<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 15 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表12<br>
部门预算项目支出及其他支出预算表<br>
支出项目类别(资金使用单<br>
位)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户拨款<br>
其他资<br>
金<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
合计<br>
143.71<br>
143.71<br>
143.71<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
广州地区公文交换站(广州<br>
市人民政府公报编辑部)<br>
143.71<br>
143.71<br>
143.71<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
专项工作经费<br>
127.74<br>
127.74<br>
127.74<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
一、为各单位在交换站进行机要公文交换提供优质服务<br>
和舒适环境,保障广州地区公文交换工作正常运转,确<br>
保公文流转安全、及时、准确。二、编印《广州市人民<br>
政府公报》,刊登市政府、市政府办公厅主动公开的普<br>
发文、规范性文件,及市政府各部门规范性文件,发挥<br>
传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用。<br>
购置经费<br>
2.20<br>
2.20<br>
2.20<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00 保证日常工作的正常运行,提高工作效率,按规定完善<br>
办公设备配置。<br>
广州地区公文交换站<br>
(广州市人民政府公报编辑<br>
部)2023--2024年度信息化运<br>
维服务<br>
1.88<br>
1.88<br>
1.88<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
通过开展运维服务,保障纸质公文智能交换系统的安全<br>
稳定运行,提升信息化业务系统、日常维护工作及业务<br>
处理能力,依据我单位目前运维现状,本项目从维护服<br>
务的数量、质量、时效、成本、效益等方面考核运维绩<br>
效。<br>
广州地区公文交换站<br>
(广州市人民政府公报编辑<br>
部)2024--2025年度信息化运<br>
维服务<br>
11.90<br>
11.90<br>
11.90<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
通过开展运维服务,保障纸质公文智能交换系统的安全<br>
稳定运行,提升信息化业务系统、日常维护工作及业务<br>
处理能力,依据我单位目前运维现状,本项目从维护服<br>
务的数量、质量、时效、成本、效益等方面考核运维绩<br>
效。<br>
注:无。<br>
- 16 -<br>
第三部分 2024年部门预算情况说明<br>
一、部门预算收支增减变化情况<br>
2024年本部门收入预算1,003.51万元,比上年减少51.67万<br>
元,下降4.90%,主要原因是减少云资源租赁、历史公报数字化项<br>
目、设备购置等经费预算及对个人和家庭的补助支出预算;支出<br>
预算1,003.51万元,比上年减少51.67万元,下降4.90%,主要原<br>
因是减少云资源租赁、历史公报数字化项目、设备购置等经费预<br>
算及对个人和家庭的补助支出预算。<br>
二、“三公”经费安排情况<br>
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.75万元,比上年<br>
减少0.15万元,下降5.17%,主要原因是减少公务接待费预算。其<br>
中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(基数<br>
为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车<br>
购置及运行维护费2.6万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0<br>
万元;公务用车运行维护费2.6万元,比上年增加0万元。)比上<br>
年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公<br>
务接待费0.15万元,比上年减少0.15万元,下降50%,主要原因是<br>
减少公务接待费预算。<br>
三、机关运行经费安排情况<br>
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机<br>
关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br>
费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修<br>
(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料<br>
- 17 -<br>
费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费<br>
用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软<br>
件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的<br>
预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加<br>
0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是本单位为非参<br>
照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行<br>
经费。<br>
四、政府采购情况<br>
2024年本部门政府采购安排121.32万元,其中:货物类采购<br>
预算6.20万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算115.12万<br>
元等。<br>
五、国有资产占有使用情况<br>
截至2023年12月24日,本部门固定资产金额145.01万元,分<br>
布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设<br>
备0台等。本年度拟购置固定资产2.20万元,主要是空调、办公家<br>
具等。<br>
六、重点项目预算绩效目标情况<br>
2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:<br>
项目<br>
预算数(单位:万元)<br>
绩效目标<br>
无<br>
0<br>
无<br>
注:本年度无重点项目。<br>
- 18 -<br>
第四部分 名词解释<br>
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政<br>
预算资金收入。<br>
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所<br>
取得的收入。<br>
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br>
外开展非独立核算经营活动取得的收入。<br>
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br>
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存<br>
款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。<br>
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财<br>
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不<br>
足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事<br>
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支<br>
差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。<br>
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的人员支出和公用支出。<br>
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事<br>
业发展目标所发生的支出。<br>
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br>
外开展非独立核算经营活动所发生的支出。<br>
九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公)<br>
单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电<br>
费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费<br>
- 19 -<br>
用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专<br>
用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交<br>
通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络<br>
及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对<br>
应的预算资金。<br>
十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政<br>
拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和<br>
公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的<br>
国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂<br>
费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置<br>
税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车<br>
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;<br>
公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费<br>
用。<br>
- 20 -