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2024-02-22 11:04:28
2024 Department Budget for Guangzhou Regional Document Exchange Station (Guangzhou Municipal People's Government Gazette Editorial Department)
2024年广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)部门预算
广州市人民政府办公厅
gz
This document presents the 2024 departmental budget for the Guangzhou Regional Document Exchange Station, detailing its revenue sources, expenditure categories, and financial allocations for its operations, including document exchange services and the publication of the municipal government gazette.
Document Text
9,998 characters
2024年<br>
广州地区公文交换站(广州市人民政府公报<br>
编辑部)部门预算<br>
目 录<br>
第一部分 广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编<br>
辑部)概况<br>
一、主要职责<br>
二、部门机构设置<br>
三、部门预算构成<br>
第二部分 2024年部门预算表<br>
一、收支总体情况表<br>
二、收入总体情况表<br>
三、支出总体情况表<br>
四、财政拨款收支总体情况表<br>
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)<br>
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)<br>
七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)<br>
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
九、政府性基金预算支出情况表<br>
十、国有资本经营预算支出情况表<br>
十一、部门预算基本支出预算表<br>
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表<br>
第三部分 2024年部门预算情况说明<br>
第四部分 名词解释<br>
第一部分 广州地区公文交换站(广州市人<br>
民政府公报编辑部)概况<br>
一、主要职责<br>
广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)负责具<br>
体组织驻广州地区各级党政机关团体及企事业单位,在交换站进<br>
行的机关公文、资料交换传递工作;承担市政府和市政府办公厅<br>
机关公文的机要通信、接收及发送、邮寄投递等工作;负责《广<br>
州市人民政府公报》的编辑出版工作。<br>
二、部门机构设置<br>
广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)设综合<br>
部、技术部、公报编辑部等3个内设机构。<br>
三、部门预算构成<br>
我部门没有下属单位,部门预算为广州地区公文交换站(广<br>
州市人民政府公报编辑部)本级预算。<br>
- 1 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
第二部分 2024年部门预算表<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
一、预算拨款<br>
1,003.51 一、一般公共服务支出<br>
645.35<br>
二、财政专户拨款<br>
0.00 二、外交支出<br>
0.00<br>
三、其他资金<br>
0.00 三、国防支出<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
0.00<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
124.39<br>
九、卫生健康支出<br>
0.73<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探工业信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
233.04<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、国有资本经营预算支出<br>
0.00<br>
二十二、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
- 2 -<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
二十三、债务付息支出<br>
0.00<br>
二十四、其他支出<br>
0.00<br>
二十五、转移性支出<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
1,003.51<br>
本年支出合计<br>
1,003.51<br>
四、上级补助收入<br>
0.00 二十六、对附属单位补助支出<br>
0.00<br>
五、附属单位上缴收入<br>
0.00 二十七、上缴上级支出<br>
0.00<br>
六、用事业基金弥补收支差额<br>
0.00 二十八、结转下年<br>
0.00<br>
收入总计<br>
1,003.51<br>
支出总计<br>
1,003.51<br>
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。<br>
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br>
- 3 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表2<br>
收入总体情况表<br>
功能分类科目<br>
合计<br>
财政拨款收入<br>
财政专户拨款收入<br>
其他资金收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
差额<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
教育收费<br>
其他专户<br>
收入拨款<br>
事业收<br>
入<br>
经营收<br>
入<br>
其他收<br>
入<br>
合计<br>
1,003.51<br>
1,003.51<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
645.35<br>
645.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相关<br>
机构事务<br>
645.35<br>
645.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010350<br>
事业运行<br>
645.35<br>
645.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
124.39<br>
124.39<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
124.39<br>
124.39<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080502<br>
事业单位离退休<br>
38.29<br>
38.29<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老<br>
保险缴费支出<br>
57.40<br>
57.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金<br>
缴费支出<br>
28.70<br>
28.70<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支出<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
233.04<br>
233.04<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
233.04<br>
233.04<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
64.72<br>
64.72<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
168.31<br>
168.31<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 4 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表3<br>
支出总体情况表<br>
功能分类科目<br>
合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
事业单位经营支<br>
出<br>
对附属单位补助<br>
支出<br>
上缴上级支出<br>
结转下年<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
合计<br>
1,003.51<br>
859.80<br>
143.71<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
645.35<br>
501.64<br>
143.71<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务<br>
645.35<br>
501.64<br>
143.71<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010350<br>
事业运行<br>
645.35<br>
501.64<br>
143.71<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
124.39<br>
124.39<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
124.39<br>
124.39<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080502<br>
事业单位离退休<br>
38.29<br>
38.29<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老保<br>
险缴费支出<br>
57.40<br>
57.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金缴<br>
费支出<br>
28.70<br>
28.70<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支出<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
233.04<br>
233.04<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
233.04<br>
233.04<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
64.72<br>
64.72<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
168.31<br>
168.31<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 5 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表4<br>
财政拨款收支总体情况表<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
一、一般公共预算<br>
1,003.51 一、一般公共服务支出<br>
645.35<br>
二、政府性基金预算<br>
0.00 二、外交支出<br>
0.00<br>
三、国有资本经营预算<br>
0.00 三、国防支出<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
0.00<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
124.39<br>
九、卫生健康支出<br>
0.73<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探工业信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
233.04<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、国有资本经营预算支出<br>
0.00<br>
二十二、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
二十三、债务付息支出<br>
0.00<br>
二十四、其他支出<br>
0.00<br>
- 6 -<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
预算<br>
项目<br>
预算<br>
本年收入合计<br>
1,003.51<br>
本年支出合计<br>
1,003.51<br>
二十五、结转下年支出<br>
0.00<br>
收入总计<br>
1,003.51<br>
支出总计<br>
1,003.51<br>
注:无。<br>
- 7 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表5<br>
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)<br>
功能科目名称<br>
一般公共预算支出<br>
小计<br>
其中:基本支出<br>
项目支出<br>
合计<br>
1,003.51<br>
859.80<br>
143.71<br>
[201]一般公共服务支出<br>
645.35<br>
501.64<br>
143.71<br>
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
645.35<br>
501.64<br>
143.71<br>
[2010350]事业运行<br>
645.35<br>
501.64<br>
143.71<br>
[208]社会保障和就业支出<br>
124.39<br>
124.39<br>
0.00<br>
[20805]行政事业单位养老支出<br>
124.39<br>
124.39<br>
0.00<br>
[2080502]事业单位离退休<br>
38.29<br>
38.29<br>
0.00<br>
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出<br>
57.40<br>
57.40<br>
0.00<br>
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出<br>
28.70<br>
28.70<br>
0.00<br>
[210]卫生健康支出<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
[21007]计划生育事务<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
[2100799]其他计划生育事务支出<br>
0.73<br>
0.73<br>
0.00<br>
[221]住房保障支出<br>
233.04<br>
233.04<br>
0.00<br>
[22102]住房改革支出<br>
233.04<br>
233.04<br>
0.00<br>
[2210201]住房公积金<br>
64.72<br>
64.72<br>
0.00<br>
[2210203]购房补贴<br>
168.31<br>
168.31<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 8 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表6<br>
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)<br>
部门预算支出经济科目<br>
预算<br>
合计<br>
859.80<br>
[301]工资福利支出<br>
733.86<br>
[30101]基本工资<br>
94.07<br>
[30102]津贴补贴<br>
129.88<br>
[30103]奖金<br>
152.38<br>
[30107]绩效工资<br>
165.43<br>
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br>
57.40<br>
[30109]职业年金缴费<br>
28.70<br>
[30112]其他社会保障缴费<br>
9.00<br>
[30113]住房公积金<br>
64.72<br>
[30199]其他工资福利支出<br>
32.28<br>
[302]商品和服务支出<br>
50.38<br>
[30201]办公费<br>
9.00<br>
[30203]咨询费<br>
0.50<br>
[30207]邮电费<br>
0.50<br>
[30211]差旅费<br>
1.50<br>
[30213]维修(护)费<br>
4.00<br>
[30216]培训费<br>
1.00<br>
[30217]公务接待费<br>
0.15<br>
[30227]委托业务费<br>
0.50<br>
[30228]工会经费<br>
10.59<br>
[30229]福利费<br>
14.90<br>
[30231]公务用车运行维护费<br>
2.60<br>
[30299]其他商品和服务支出<br>
5.14<br>
[303]对个人和家庭的补助<br>
75.56<br>
- 9 -<br>
部门预算支出经济科目<br>
预算<br>
[30302]退休费<br>
74.83<br>
[30309]奖励金<br>
0.72<br>
[30399]其他对个人和家庭的补助<br>
0.01<br>
注:无。<br>
- 10 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表7<br>
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)<br>
部门预算支出经济科目<br>
预算<br>
合计<br>
143.71<br>
[302]商品和服务支出<br>
141.51<br>
[30201]办公费<br>
0.50<br>
[30202]印刷费<br>
40.00<br>
[30207]邮电费<br>
9.10<br>
[30213]维修(护)费<br>
31.38<br>
[30216]培训费<br>
2.00<br>
[30227]委托业务费<br>
58.40<br>
[30299]其他商品和服务支出<br>
0.14<br>
[310]资本性支出<br>
2.20<br>
[31002]办公设备购置<br>
2.20<br>
注:无。<br>
- 11 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表8<br>
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
项目<br>
合计<br>
一般公共预算<br>
政府性基金预算<br>
国有资本经营预算<br>
行政经费<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
“三公”经费<br>
2.75<br>
2.75<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:(一)因公出国(境)支出<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
(二)公务用车购置及运行维护支出<br>
2.60<br>
2.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
1.公务用车购置费<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2.公务用车运行维护费<br>
2.60<br>
2.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
(三)公务接待费支出<br>
0.15<br>
0.15<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 12 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表9<br>
政府性基金预算支出情况表<br>
功能分类科目<br>
政府性基金预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
小计<br>
其中:基本支出<br>
项目支出<br>
合计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年无发生额。<br>
- 13 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表10<br>
国有资本经营预算支出情况表<br>
功能分类科目<br>
国有资本经营预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
小计<br>
其中:基本支出<br>
项目支出<br>
合计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年无发生额。<br>
- 14 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表11<br>
部门预算基本支出预算表<br>
支出项目类别(资金使用<br>
单位)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
合计<br>
一般公共预算<br>
政府性基金预算<br>
国有资本经营预算<br>
合计<br>
859.80<br>
859.80<br>
859.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
广州地区公文交换站(广<br>
州市人民政府公报编辑<br>
部)<br>
859.80<br>
859.80<br>
859.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
工资福利支出<br>
733.86<br>
733.86<br>
733.86<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
商品和服务支出<br>
50.38<br>
50.38<br>
50.38<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
对个人和家庭的补助<br>
75.56<br>
75.56<br>
75.56<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
- 15 -<br>
单位:万元<br>
单位名称:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)<br>
表12<br>
部门预算项目支出及其他支出预算表<br>
支出项目类别(资金使用单<br>
位)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户拨款<br>
其他资<br>
金<br>
绩效目标<br>
合计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
合计<br>
143.71<br>
143.71<br>
143.71<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
广州地区公文交换站(广州<br>
市人民政府公报编辑部)<br>
143.71<br>
143.71<br>
143.71<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
专项工作经费<br>
127.74<br>
127.74<br>
127.74<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
一、为各单位在交换站进行机要公文交换提供优质服务<br>
和舒适环境,保障广州地区公文交换工作正常运转,确<br>
保公文流转安全、及时、准确。二、编印《广州市人民<br>
政府公报》,刊登市政府、市政府办公厅主动公开的普<br>
发文、规范性文件,及市政府各部门规范性文件,发挥<br>
传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用。<br>
购置经费<br>
2.20<br>
2.20<br>
2.20<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00 保证日常工作的正常运行,提高工作效率,按规定完善<br>
办公设备配置。<br>
广州地区公文交换站<br>
(广州市人民政府公报编辑<br>
部)2023--2024年度信息化运<br>
维服务<br>
1.88<br>
1.88<br>
1.88<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
通过开展运维服务,保障纸质公文智能交换系统的安全<br>
稳定运行,提升信息化业务系统、日常维护工作及业务<br>
处理能力,依据我单位目前运维现状,本项目从维护服<br>
务的数量、质量、时效、成本、效益等方面考核运维绩<br>
效。<br>
广州地区公文交换站<br>
(广州市人民政府公报编辑<br>
部)2024--2025年度信息化运<br>
维服务<br>
11.90<br>
11.90<br>
11.90<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
通过开展运维服务,保障纸质公文智能交换系统的安全<br>
稳定运行,提升信息化业务系统、日常维护工作及业务<br>
处理能力,依据我单位目前运维现状,本项目从维护服<br>
务的数量、质量、时效、成本、效益等方面考核运维绩<br>
效。<br>
注:无。<br>
- 16 -<br>
第三部分 2024年部门预算情况说明<br>
一、部门预算收支增减变化情况<br>
2024年本部门收入预算1,003.51万元,比上年减少51.67万<br>
元,下降4.90%,主要原因是减少云资源租赁、历史公报数字化项<br>
目、设备购置等经费预算及对个人和家庭的补助支出预算;支出<br>
预算1,003.51万元,比上年减少51.67万元,下降4.90%,主要原<br>
因是减少云资源租赁、历史公报数字化项目、设备购置等经费预<br>
算及对个人和家庭的补助支出预算。<br>
二、“三公”经费安排情况<br>
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.75万元,比上年<br>
减少0.15万元,下降5.17%,主要原因是减少公务接待费预算。其<br>
中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(基数<br>
为0,不可比),主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车<br>
购置及运行维护费2.6万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0<br>
万元;公务用车运行维护费2.6万元,比上年增加0万元。)比上<br>
年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公<br>
务接待费0.15万元,比上年减少0.15万元,下降50%,主要原因是<br>
减少公务接待费预算。<br>
三、机关运行经费安排情况<br>
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机<br>
关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br>
费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修<br>
(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料<br>
- 17 -<br>
费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费<br>
用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软<br>
件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的<br>
预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加<br>
0万元,增长--(基数为0,不可比),主要原因是本单位为非参<br>
照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行<br>
经费。<br>
四、政府采购情况<br>
2024年本部门政府采购安排121.32万元,其中:货物类采购<br>
预算6.20万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算115.12万<br>
元等。<br>
五、国有资产占有使用情况<br>
截至2023年12月24日,本部门固定资产金额145.01万元,分<br>
布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设<br>
备0台等。本年度拟购置固定资产2.20万元,主要是空调、办公家<br>
具等。<br>
六、重点项目预算绩效目标情况<br>
2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:<br>
项目<br>
预算数(单位:万元)<br>
绩效目标<br>
无<br>
0<br>
无<br>
注:本年度无重点项目。<br>
- 18 -<br>
第四部分 名词解释<br>
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政<br>
预算资金收入。<br>
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所<br>
取得的收入。<br>
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br>
外开展非独立核算经营活动取得的收入。<br>
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br>
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存<br>
款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。<br>
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财<br>
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不<br>
足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事<br>
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支<br>
差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。<br>
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的人员支出和公用支出。<br>
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事<br>
业发展目标所发生的支出。<br>
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br>
外开展非独立核算经营活动所发生的支出。<br>
九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公)<br>
单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电<br>
费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费<br>
- 19 -<br>
用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专<br>
用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交<br>
通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络<br>
及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对<br>
应的预算资金。<br>
十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政<br>
拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和<br>
公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的<br>
国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂<br>
费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置<br>
税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车<br>
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;<br>
公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费<br>
用。<br>
- 20 -
Topics
government budget
public administration
fiscal policy
Metadata
| Publisher | 广州市人民政府办公厅 |
| Site | gz |
| Date | 2024-02-22 11:04:28 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预决算 |
| CMS Category | 财政预决算 |
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