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Record · 深圳市卫生健康委员会 ACC. 9272667

Shenzhen Health Capacity Building and Continuing Education Center 2020 Department Final Accounts

深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心2020年度部门决算

Issuer
深圳市卫生健康委员会
Date
2021-10-19 16:47:11
Instrument
other
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This document presents the finalized budget accounts for the Shenzhen Health Capacity Building and Continuing Education Center for the fiscal year 2020, detailing revenues, expenditures, and performance evaluations.
Full text · 原文 12,446 字
2020 年度<br> 深圳市卫生健康能力建设和继续<br> 教育中心部门决算<br> 1<br> 目录<br> 第一部分<br> 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心概<br> 况..........................................1<br> 一、单位职责......................................1<br> 二、机构设置......................................1<br> 第二部分2020 年度部门决算表.....................2<br> 一、收入支出决算总表...............................2<br> 二、收入决算表.....................................3<br> 三、支出决算表.....................................3<br> 四、财政拨款收入支出决算总表.......................4<br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表................4<br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............5<br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......5<br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........6<br> 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............6<br> 第三部分2020 年度部门决算情况说明.................7<br> 一、收入支出决算总体情况说明.....................7<br> 二、收入决算情况说明..........................7<br> 三、支出决算情况说明...........................8<br> 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............8<br> (一)财政拨款收入决算情况说明..................8<br> (二)财政拨款支出决算情况说明..................8<br> 2<br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........9<br> (一)财政拨款支出决算结构情况..................9<br> (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......9<br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...9<br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br> 明..........................................9<br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....9<br> 九、国有资本经营预算财政拨款支出.................10<br> 十、预算绩效情况说明.........................10<br> (一)预算绩效管理工作开展情况................10<br> (二)部门决算中项目绩效自评结果...............10<br> (三)部门评价项目绩效评价结果...................22<br> 十一、其他重要事项情况说明........................22<br> (一)机关运行经费支出情况........................22<br> (二)政府采购支出情况说明........................22<br> (三)国有资产占有情况说明.....................22<br> (四)部门需要说明的其他特殊事项..................22<br> 第四部分名词解释....................................23<br> 1<br> 第一部分<br> 深圳市卫生健康能力建设和<br> 继续教育中心概况<br> 一、单位职责<br> (一)负责组织实施全市卫生健康系统在职医务人员和<br> 管理人员的继续教育工作;<br> (二)承担全市住院医师、全科医师规范化培训相关事<br> 务性工作,包括组织实施招生、考核、师资培训、信息化系<br> 统建设等;<br> (三)承担全市全科医学人才培养相关事务性工作,包<br> 括组织实施培训、考核和社区健康服务发展研究等;<br> (四)承担全市卫生专业技术资格考试和高级职称评审<br> 等相关事务性工作;<br> (五)承担全市医学模拟教育体系建设相关事务性工作,<br> 包括组织实施模拟教育培训、考核、研究、信息化平台建设<br> 等;<br> (六)负责全市医疗护理服务人才培训工作;<br> (七)完成市卫生健康委交办的其他任务。<br> 二、机构设置<br> 我中心没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编<br> 制本单位部门决算。<br> 2<br> 第二部分<br> 2020 年度部门决算表<br> 一、收入支出决算总表<br> 3<br> 二、收入决算表<br> 三、支出决算表<br> 4<br> 四、财政拨款收入支出决算总表<br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 5<br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 6<br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表<br> 7<br> 第三部分<br> 2020 年度部门决算情况说明<br> 一、收入支出决算总体情况说明<br> 本单位2020 年度收入总计15,498.02 万元,其中:本<br> 年收入14,953.06 万元,年初结转和结余544.96 万元。支<br> 出总计15,498.02 万元,其中:本年支出13,039.10 万元,<br> 结余分配1,541.42 万元,年末结转和结余917.50 万元。<br> 2020 年度本年收入14,953.06 万元,本年支出13,039.1<br> 万元。与2019 年决算数相比,收入减少4,762.31 万元,降<br> 低24.16%,支出减少6,557.75 万元,降低33.46%。<br> 二、收入决算情况说明<br> 本单位2020 年度收入15,498.02 万元,其中:本年收<br> 入14,953.06 万元,具体情况如下:<br> 财政拨款收入414.98 万元, 占2.78% ;事业收入<br> 14,461.29 万元,占96.71%;其他收入76.79 万元,占0.51%;<br> 与2019 年决算数相比,收入合计减少4,762.31 万元,其中:<br> 财政收入拨款减少6,776.68 万元,降低94.23%;事业收入<br> 增加2,021.11 万元,增长16.25%;其他收入减少6.77 万元,<br> 降低8.10%。<br> 财政拨款收入减少的主要原因是:基建项目已于2019年<br> 5月竣工,2020年财政拨款收入为支付工程尾款。<br> 8<br> 事业收入增加的主要原因是:单位培训业务收入增加。<br> 其他收入减少的主要原因:银行利息收入减少。<br> 三、支出决算情况说明<br> 本单位2020 年度支出总计15,498.02 万元,其中:本<br> 年支出13,039.10 万元,具体情况如下:<br> 基本支出1,034.65 万元,占7.93%;项目支出12,004.46<br> 万元,占92.07%。与2019 年决算数相比,支出合计减少<br> 6,557.75 万元,其中:基本支出增加84.55 万元,增长8.90%;<br> 项目支出减少6,642.29 万元,降低35.62%。<br> 基本支出增加的主要原因:日常办公经费增加。<br> 项目支出减少的主要原因:基建项目支出减少6,776.68<br> 万元。该项目已于2019年5月竣工,2020年支出为支付工程<br> 尾款。<br> 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> (一)财政拨款收入决算情况说明。<br> 本单位2020 年度本年财政拨款收入414.98 万元;与<br> 2019 年决算数相比,2020 年度收入减少6,776.68 万元,降<br> 低94.23%。减少的主要原因是基建项目已于2019 年5 月竣<br> 工,2020 年财政拨款收入为支付工程尾款。<br> (二)财政拨款支出决算情况说明。<br> 2020 年度部门决算财政拨款本年支出414.98 万元;与<br> 2019 年决算数相比,2020 年度支出减少6,776.68 万元,降<br> 低94.23%;减少的主要原因是基建项目已于2019 年5 月竣<br> 工,2020 年财政拨款支出为支付工程尾款。<br> 9<br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> (一)财政拨款支出决算结构情况。<br> 2020年度财政拨款支出414.98万元,主要用于以下方面:卫<br> 生健康支出(类)支出414.98万元,占100%。<br> (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。<br> 本单位2020 年财政拨款支出年初预算414.98 万元,2020 年<br> 度财政拨款支出414.98 万元,完成年初预算的100%,具体情况如<br> 下:<br> 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康<br> 管理事务支出(项)。该科目年初安排财政拨款预算414.98 万元,<br> 支出决算数414.98 万元,主要是基建项目支出。<br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 我单位为自收自支事业单位,2020 年度无一般公共预算财政<br> 拨款基本支出预算,与年初预算持平,与上年决算数持平,无增<br> 减变化。<br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br> 我单位为自收自支事业单位,2020 年度无财政拨款“三公”<br> 经费支出预算,与年初预算持平,与上年决算数持平,无增减变<br> 化。<br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 我单位为自收自支事业单位,2020 年度无财政拨款政府性基<br> 金收入支出预算,与年初预算持平,与上年决算数持平,无增减<br> 10<br> 变化。<br> 九、国有资本经营预算财政拨款支出<br> 我单位为自收自支事业单位,2020 年度无财政拨款国有资<br> 本经营支出预算,与年初预算持平,与上年决算数持平,无<br> 增减变化。<br> 十、预算绩效情况说明<br> (一)预算绩效管理工作开展情况。<br> 根据预算绩效管理要求,深圳市卫生健康能力建设和继<br> 续教育中心已按要求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落<br> 实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金<br> 管理使用等情况,开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效<br> 评价报告,详见附件1)<br> 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效<br> 自评,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中,一级项<br> 目0 个,二级项目37 个,共涉及财政资金414.98 万元。<br> (二)部门决算中项目绩效自评结果。<br> 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心在2020 年度<br> 部门决算中反映“住院医师规范化培训经费”等37 个项目<br> 绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件2。<br> (1) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的住院<br> 医师规范化培训经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,<br> 项目自评得分100 分。项目全年预算数2,031.65 万元,执<br> 11<br> 行数2,031.65 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完<br> 成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目<br> 标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:<br> 无。<br> (2)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的办公设<br> 备购置绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分<br> 98.77 分。项目全年预算数414.91 万元,执行数389.03 万<br> 元,预算执行率93.76%。项目绩效目标完成情况:投入和管<br> 理目标、产出目标、效果目标和影响力目标基本完成,预算<br> 执行率未完成。发现的主要问题及原因:预算执行率未达到<br> 目标值,主要原因是编报预算时未能精准预测当年办公设备<br> 购买量。下一步改进措施:充分调查办公设备的需求量,提<br> 高预算的准确率。<br> (3)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的病原微<br> 生物实验室生物安全知识培训绩效自评综述:根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数50.00 万元,<br> 执行数50.00 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完<br> 成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目<br> 标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:<br> 无。<br> (4)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的出国研<br> 修项目运营管理费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项<br> 12<br> 目自评得分100 分。项目全年预算数94.36 万元,执行数<br> 94.36 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:<br> 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完<br> 成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (5)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的法制宣<br> 传教育网络培训项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,<br> 项目自评得分100 分。项目全年预算数60.00 万元,执行数<br> 60.00 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:<br> 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完<br> 成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (6)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的广东省<br> 卫生系列高级资格考试绩效自评综述:根据年初设定的目标,<br> 项目自评得分100 分。项目全年预算数61.05 万元,执行数<br> 61.05 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:<br> 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完<br> 成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (7)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的国际交<br> 流合作培训绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评<br> 得分87.57 分。项目全年预算数1,262.89 万元,执行数<br> 220.36 万元,预算执行率17.45%。项目绩效目标完成情况:<br> 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标基本完<br> 成,预算执行率未完成。发现的主要问题及原因:预算执行<br> 13<br> 率未达到目标值,主要原因是受新冠疫情影响,无法外派学<br> 员出国研修。下一步改进措施:根据国际疫情情况编报预算。<br> (8)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的护士执<br> 业资格考试绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评<br> 得分100 分。项目全年预算数33.00 万元,执行数33.00 万<br> 元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:投入和<br> 管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完成。发<br> 现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (9)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的继续医<br> 学教育培训绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评<br> 得分100 分。项目全年预算数1,536.12 万元,执行数<br> 1,536.12 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情<br> 况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全<br> 部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (10)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的继续<br> 医学教育项目管理绩效自评综述:根据年初设定的目标,项<br> 目自评得分100 分。项目全年预算数345.82 万元,执行数<br> 345.82 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:<br> 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完<br> 成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (11)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的盆底<br> 功能康复技术人员规范化培训绩效自评综述:根据年初设定<br> 14<br> 的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数8.04 万元,<br> 执行数8.04 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成<br> 情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标<br> 全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:<br> 无。<br> (12)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的全科<br> 医生规范化培训质量提升工程绩效自评综述:根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数75.00 万元,<br> 执行数75.00 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完<br> 成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目<br> 标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:<br> 无。<br> (13)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的全科<br> 医生能力提升和继续教育培训绩效自评综述:根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数233.64 万<br> 元,执行数233.64 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目<br> 标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响<br> 力目标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进<br> 措施:无。<br> (14)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的全科<br> 医师岗位培训绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自<br> 评得分100 分。项目全年预算数1,620.39 万元,执行数<br> 15<br> 1,620.39 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情<br> 况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全<br> 部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (15)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的社区<br> 适宜技术推广培训班绩效自评综述:根据年初设定的目标,<br> 项目自评得分100 分。项目全年预算数34.55 万元,执行数<br> 34.55 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:<br> 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完<br> 成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (16)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的深圳<br> 市第五批名中医药专家学术经验继承项目绩效自评综述:根<br> 据年初设定的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数<br> 105.00 万元,执行数105.00 万元,预算执行率100.00%。<br> 项目绩效目标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果<br> 目标和影响力目标全部完成。发现的主要问题及原因:无。<br> 下一步改进措施:无。<br> (17)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的深圳<br> 市卫生健康菁英人才培养项目绩效自评综述:根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数153.28 万<br> 元,执行数153.28 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目<br> 标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响<br> 力目标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进<br> 16<br> 措施:无。<br> (18)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的深圳<br> 市医学临床技能模拟培训中心建设项目医学模拟培训与研<br> 究中心子项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自<br> 评得分100 分。项目全年预算数414.98 万元,执行数414.98<br> 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:投入<br> 和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完成。<br> 发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (19)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的委机<br> 关工作人员英语能力强化培训绩效自评综述:根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数26.20 万元,<br> 执行数26.20 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完<br> 成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目<br> 标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:<br> 无。<br> (20)深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫健<br> 系统人事干部培训项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,<br> 项目自评得分100 分。项目全年预算数25.36 万元,执行数<br> 25.36 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:<br> 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完<br> 成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (21) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫生<br> 17<br> 计生系统聘任制人员人事档案管理服务绩效自评综述:根据<br> 年初设定的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数<br> 38.66 万元,执行数38.66 万元,预算执行率100.00%。项<br> 目绩效目标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目<br> 标和影响力目标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下<br> 一步改进措施:无。<br> (22) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫生<br> 人才交流服务项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项<br> 目自评得分100 分。项目全年预算数854.67 万元,执行数<br> 854.67 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:<br> 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完<br> 成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (23) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫生<br> 人才招聘平台运营与维护经费绩效自评综述:根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数20.06 万元,<br> 执行数20.06 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完<br> 成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目<br> 标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:<br> 无。<br> (24) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫生<br> 系列高级职称评审绩效自评综述:根据年初设定的目标,项<br> 目自评得分100 分。项目全年预算数878.99 万元,执行数<br> 18<br> 878.99 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:<br> 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完<br> 成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (25) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫生<br> 系统在职医护人员的学历继续教育绩效自评综述:根据年初<br> 设定的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数517.13<br> 万元,执行数517.13 万元,预算执行率100.00%。项目绩效<br> 目标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影<br> 响力目标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改<br> 进措施:无。<br> (26) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的卫生<br> 专业技术资格考试资格审核绩效自评综述:根据年初设定的<br> 目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数49.64 万元,<br> 执行数49.64 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完<br> 成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目<br> 标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:<br> 无。<br> (27) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的医学<br> 科教类继续教育项目培训费绩效自评综述:根据年初设定的<br> 目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数121.92 万元,<br> 执行数121.92 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完<br> 成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目<br> 19<br> 标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:<br> 无。<br> (28) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的医学<br> 伦理学继续教育培训项目绩效自评综述:根据年初设定的目<br> 标,项目自评得分100 分。项目全年预算数85.61 万元,执<br> 行数85.61 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成<br> 情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标<br> 全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:<br> 无。<br> (29) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的医学<br> 模拟培训绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得<br> 分100 分。项目全年预算数255.86 万元,执行数255.86 万<br> 元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:投入和<br> 管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完成。发<br> 现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (30) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的医学<br> 模拟培训与研究中心运营经费绩效自评综述:根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数560.95 万<br> 元,执行数560.95 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目<br> 标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响<br> 力目标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进<br> 措施:无。<br> 20<br> (31) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的医学<br> 人才奖励补贴和资助的受理发放等事务管理项目绩效自评<br> 综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100 分。项目全<br> 年预算数21.54 万元,执行数21.54 万元,预算执行率<br> 100.00%。项目绩效目标完成情况:投入和管理目标、产出<br> 目标、效果目标和影响力目标全部完成。发现的主要问题及<br> 原因:无。下一步改进措施:无。<br> (32) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的医院<br> 院长及后备人才职业化培训项目运营管理绩效自评综述:根<br> 据年初设定的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数<br> 48.28 万元,执行数48.28 万元,预算执行率100.00%。项<br> 目绩效目标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目<br> 标和影响力目标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下<br> 一步改进措施:无。<br> (33) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的职业<br> 培训、医学保健培训绩效自评综述:根据年初设定的目标,<br> 项目自评得分100 分。项目全年预算数764.14 万元,执行<br> 数764.14 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情<br> 况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全<br> 部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (34) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的中医<br> 适宜技术暨临床技能提高培训项目绩效自评综述:根据年初<br> 21<br> 设定的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数51.20<br> 万元,执行数51.20 万元,预算执行率100.00%。项目绩效<br> 目标完成情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影<br> 响力目标全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改<br> 进措施:无。<br> (35) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的中医<br> 药继续医学教育项目管理绩效自评综述:根据年初设定的目<br> 标,项目自评得分100 分。项目全年预算数15.00 万元,执<br> 行数15.00 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成<br> 情况:投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标<br> 全部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:<br> 无。<br> (36) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的“医<br> 案说法”系列普法活动绩效自评综述:根据年初设定的目标,<br> 项目自评得分100 分。项目全年预算数37.00 万元,执行数<br> 37.00 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:<br> 投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完<br> 成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (37) 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心的住院<br> 医师招聘绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得<br> 分100 分。项目全年预算数165.99 万元,执行数165.99 万<br> 元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:投入和<br> 22<br> 管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标全部完成。发<br> 现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br> (三)部门评价项目绩效评价结果。<br> 我单位为自收自支事业单位,2020 年度无部门评价项目绩<br> 效。<br> 十一、其他重要事项情况说明<br> (一)机关运行经费支出情况。<br> 我单位为自收自支事业单位,2020 年度无机关运行经费支<br> 出预算,与年初预算持平,与上年决算数持平,无增减变化。<br> (二)政府采购支出情况说明。<br> 2020 年度,政府采购支出总额1,923.90 万元,其中:<br> 政府采购货物支出1,205.76 万元、政府采购工程支出103.39<br> 万元、政府采购服务支出614.75 万元。政府采购支出中授<br> 予中小企业合同1,368.59 万元,占政府采购支出总额71.14%,<br> 其中:授予小微企业合同1,352.69 万元,占政府采购支出<br> 总额70.31%。<br> (三)国有资产占有情况说明。<br> 本部门可使用车辆1辆,均为其他用车;单价50万元以上<br> 通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备10台(套)(公<br> 务用车保有量1辆,封存停驶待处理1辆)。<br> (四)单位需要说明的其他特殊事项。<br> 部门决算情况所涉及的金额单位为万元(金额数值保留<br> 两位小数,如末位为0 不需保留小数位),因“四舍五入”<br> 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。<br> 23<br> 第四部分<br> 名词解释<br> 一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算<br> 财政拨款。<br> 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助<br> 活动取得的收入资金,不包括教育收费资金。<br> 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。<br> 四、其他收入:指除行政事业单位取得的除财政拨款收<br> 入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经<br> 营收入以外的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。<br> 五、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件<br> 变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金,<br> 既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入<br> 和其他收入的结转和结余。<br> 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作<br> 任务而发生的人员支出和公用支出。<br> 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务<br> 和事业发展目标所发生的支出。<br> 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。<br> 九、结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算<br> 24<br> 缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。<br> 十、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算<br> 安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到<br> 以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,<br> 也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。<br> 十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务<br> 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,<br> 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日<br> 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、<br> 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。<br> 十二、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出<br> 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因<br> 公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国<br> 际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费<br> 等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、<br> 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公<br> 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)<br> 支出。<br> 十三、“三名工程”:系我市为全面提升特区医疗卫生质<br> 量,打造国际医疗中心,推进现代化国际化先进城市建设,<br> 实施以引进和培育名医(名科)、名医院、名诊所为重点的<br> 系统性工作,以吸引一流医学人才和团队,支持高水平医院<br> 发展,营造集聚名医(名科)、名医院、名诊所的良好环境。