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22,392 字
2020 年度<br>
深圳市口腔医院部门决算<br>
目录<br>
一、深圳市口腔医院概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1<br>
(一)部门职责.....................................1<br>
(二)机构设置.....................................1<br>
二、深圳市口腔医院2020 年度部门决算表..........2<br>
(一)收入支出决算总表.............................2<br>
(二)收入决算表..................................3<br>
(三)支出决算表...................................4<br>
(四)财政拨款收入支出决算总表.....................5<br>
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表...............6<br>
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........7<br>
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....8<br>
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........9<br>
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........10<br>
三、深圳市口腔医院2020 年度部门决算情况说明.......11<br>
(一)收入支出决算总体情况说明....................11<br>
(二)收入决算情况说明..........................11<br>
(三)支出决算情况说明...........................12<br>
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............12<br>
1.财政拨款收入决算情况说明.......................12<br>
2.财政拨款支出决算情况说明.......................12<br>
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........12<br>
1.财政拨款支出决算结构情况..................12<br>
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.......13<br>
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....13<br>
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>
明...........................................14<br>
1.因公出国(境)经费............................14<br>
2.公务用车购置与运行维护费.....................14<br>
3.公务接待费...................................15<br>
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..15<br>
(九)国有资本经营预算财政拨款支出................15<br>
(十)预算绩效情况说明............................15<br>
1.预算绩效管理工作开展情况.......................15<br>
2.部门决算中项目绩效自评结果.....................15<br>
(十一)其他重要事项情况说明......................18<br>
1.机关运行经费支出情况...........................18<br>
2.政府采购支出情况说明...........................18<br>
3.国有资产占有情况说明...........................19<br>
4.部门需要说明的其他特殊事项.....................19<br>
四、名词解释....................................19<br>
1<br>
一、深圳市口腔医院概况<br>
(一)单位职责。<br>
深圳市口腔医院为深圳市首家集医疗、科研、教学、<br>
预防保健等功能为一体的现代化专科医院,是深圳首家市<br>
属公立口腔专科医院(深圳市医保定点单位)。为市民提<br>
供全方位、全周期的口腔卫生和健康服务,不断提升市民<br>
的获得感、幸福感、安全感,助力健康深圳建设新格局。<br>
本院全面设立口腔内科医学中心(牙体牙髓科、牙周<br>
黏膜科、预防保健科)、儿童口腔医学中心(儿童口腔疾<br>
病诊疗科、儿童早期矫正科)、修复和种植医学中心(修<br>
复科、种植科)、颌面外科医学中心(颌面肿瘤科、颞下<br>
颌关节科、颅颌颜面整形科、牙槽外科)、正畸医学中心、<br>
手术麻醉医学中心(麻醉科、手术室)、急诊科、特诊科<br>
和临床辅助中心(放射科、病理检验科、消毒供应室、药<br>
剂科、血库、功能检查室)等业务机构。<br>
(二)机构设置。<br>
我单位无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制<br>
本部门决算。<br>
2<br>
二、深圳市口腔医院2020 年度部门决算表<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
三、2020 年度部门决算情况说明<br>
(一)收入支出决算总体情况说明。<br>
2020 年度收入总计10,203.57 万元,其中:本年收入<br>
10,203.54 万元,使用非财政拨款结余0 万元,年初结转和<br>
结余0.03 万元。支出总计10,203.58 万元,其中:本年支<br>
出9,141.88 万元,结余分配0 万元,年末结转和结余<br>
1,061.70 万元。<br>
2020 年度本年收入10,203.54 万元,本年支出9,141.88<br>
万元。与2019 年决算数相比,收入增加4,398.26 万元,增<br>
长75.76%,支出增加3,336.64 万元,增长57.48%。<br>
(二)收入决算情况说明。<br>
2020 年度收入10,203.57 万元,其中:本年收入<br>
10,203.57 万元,具体情况如下:<br>
财政拨款收入9,020.23 万元,占88.40%;事业收入<br>
1,182.43 万元,占11.59%;其他收入0.88 万元,占0.01%;<br>
与2019 年决算数相比,收入合计增加4,398.26 万元,其中:<br>
财政收入拨款增加3,214.99 万元,增长55.38%;事业收入<br>
增加1,182.42 万元,增长100%;其他收入增加0.85 万元,<br>
增长2,845.95%。<br>
财政拨款收入增加的主要原因是:增加新建医院配套信<br>
息化项目及医疗设备购置经费投入。<br>
事业收入增加的主要原因是:医院门诊投入试运营带来<br>
门诊收入。<br>
其他收入增加的主要原因:利息收入增加。<br>
12<br>
(三)支出决算情况说明。<br>
2020 年度支出总计10,203.57 万元,其中:本年支出<br>
9,141.88 万元,具体情况如下:<br>
基本支出3,031.50 万元,占33.16%;项目支出6,110.38<br>
万元,占66.84%。与2019 年决算数相比,支出增加3,336.64<br>
万元,其中:基本支出增加1,938.72 万元,增长177.41%;<br>
项目支出增加1,397.91 万元,增长29.66%。<br>
基本支出增加的主要原因:医院试运营相应人员经费和<br>
运营经费支出增加。<br>
项目支出增加的主要原因:增加新建医院配套信息化项<br>
目及医疗设备购置经费投入。<br>
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。<br>
1.财政拨款收入决算情况说明。<br>
2020 年度本年财政拨款收入9,020.23 万元;与2019 年<br>
决算数相比,2020 年度收入增加3,214.98 万元,增长<br>
55.38%。主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相同。<br>
2.财政拨款支出决算情况说明。<br>
2020 年度部门决算财政拨款本年支出9,020.23 万元;<br>
与2019 年决算数相比,2020 年度支出增加3,214.99 万元,<br>
增长55.38%;主要变动原因与前述财政拨款收入增加原因相<br>
同。<br>
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。<br>
1.财政拨款支出决算结构情况。<br>
2020年度财政拨款支出9,020.22万元,主要用于以下方<br>
13<br>
面:卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)<br>
支出8,969.68万元,占99.44%;卫生健康支出(类)其他卫<br>
生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)50.55万元,占<br>
0.56%。<br>
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。<br>
2020 年财政拨款支出年初预算18,792.82 万元,2020<br>
年度财政拨款支出9,020.22 万元,完成年初预算的48.00%,<br>
具体情况如下:<br>
(1)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医<br>
院(项)支出。年初预算数18,792.82 万元,支出决算数<br>
8,969.68 万元,完成年初预算的47.73%,决算数小于年初<br>
预算数的原因是受疫情影响部分工作计划调整及部分项目<br>
跨年度执行。<br>
(2)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其<br>
他卫生健康支出(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支<br>
出决算数50.55 万元,主要是年中追加传染病防控就职设施<br>
升级改造资金。<br>
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。<br>
2020 年度财政拨款基本支出2,909.85 万元,其中:人<br>
员经费2,159.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、<br>
奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休<br>
费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公<br>
积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。<br>
公用经费750.38 万元。主要包括:办公费、印刷费、<br>
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅<br>
14<br>
费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、<br>
培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、<br>
委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其<br>
他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公<br>
设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他<br>
资本性支出。<br>
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br>
况说明。<br>
本单位2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经<br>
费支出,与全年预算数持平,无增减变化;与上年决算数相<br>
比减少12.97 万元,减少主要原因是受疫情影响未安排出国<br>
培训学习计划,减少出国(境)团组数1 个、人数3 人。具<br>
体如下:<br>
1.因公出国(境)经费。<br>
本单位2020 年度无因公出国(境)经费支出,与全年预<br>
算数持平;与2019 年相比,支出数减少12.97 万元,减少<br>
主要原因是受疫情影响未安排出国培训学习计划,减少出国<br>
(境)团组数1 个、人数3 人。<br>
2.公务用车购置与运行维护费。<br>
本单位2020 年度无公务用车购置与运行维护费支出,<br>
与全年预算数持平,无增减变化;与上年决算数持平,无增<br>
减变化。2020 年度无公务用车购置费支出,与全年预算数持<br>
平,无增减变化;与上年决算数持平,无增减变化。2020 年<br>
度无运行维护费支出,与全年预算数持平,无增减变化;与<br>
上年决算数持平,无增减变化。<br>
15<br>
3.公务接待费。<br>
本单位2020 年度无公务接待费支出,与全年预算数持<br>
平,无增减变化;与上年决算数持平,无增减变化。<br>
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说<br>
明。<br>
本单位2020 年度无政府性基金预算支出,与年初预算<br>
持平,无增减变化;与上年决算数持平,无增减变化。<br>
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说<br>
明。<br>
本单位2020 年度无国有资本经营预算支出,与年初预<br>
算持平,无增减变化;与上年决算数持平,无增减变化。<br>
(十)预算绩效情况说明。<br>
1.预算绩效管理工作开展情况。<br>
根据预算绩效管理要求,市口腔医院已按要求编制整体<br>
支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作<br>
任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况,开展整体支<br>
出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详见附件1)<br>
组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效<br>
自评,其中,一级项目3 个,二级项目7 个项目,共涉及财<br>
政资金10,132.27 万元,占一般公共预算项目支出总额的<br>
100%。<br>
2.部门决算中项目绩效自评结果。<br>
16<br>
2020 年度部门决算中反映“深圳市口腔医院配套信息化<br>
项目”、“深圳市口腔医院设备购置项目”“医院支出”等<br>
8 个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件2。<br>
(1)深圳市口腔医院的待支付以前年度采购项目绩效自<br>
评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99 分。项目<br>
全年预算数117.09 万元,执行数111.41 万元,预算执行率<br>
95.15%。项目绩效目标完成情况:项目产出和效益指标已全<br>
部完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br>
(2)深圳市口腔医院的待支付以前年度采购绩效自评综<br>
述:根据年初设定的目标,项目自评得分97 分。项目全年<br>
预算数26.00 万元,执行数25.99 万元,预算执行率99.96%。<br>
项目绩效目标完成情况:项目产出和效益指标已全部完成。<br>
发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br>
(3)深圳市口腔医院的开办费绩效自评综述:根据年初<br>
设定的目标,项目自评得分99.7 分。项目全年预算数640.00<br>
万元,执行数631.36 万元,预算执行率98.65%。项目绩效<br>
目标完成情况:项目产出和效益指标已全部完成。发现的主<br>
要问题及原因:无。下一步改进措施:无。<br>
(4)深圳市口腔医院的深圳市口腔医院配套信息化项目<br>
绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.7<br>
分。项目全年预算数1,316.65 万元,执行数1,139.65 万元,<br>
预算执行率86.56%。项目绩效目标完成情况:产出指标和效<br>
益指标部分完成,预算执行率未完成。发现的主要问题及原<br>
因:预算未按计划完成,主要原因是受疫情影响,医院主体<br>
17<br>
建筑未按计划完工,部分医疗设备无法按时进场安装,同时<br>
相应配套的公用支出无法完成。下一步改进措施:加强预算<br>
编制的可操作性及科学性。<br>
(5)深圳市口腔医院的深圳市口腔医院设备购置项目绩<br>
效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分87.3 分。<br>
项目全年预算数7,696.21 万元,执行数3,940.86 万元,预<br>
算执行率51.00%。项目绩效目标完成情况:产出指标和效益<br>
指标部分完成,预算执行率未完成。发现的主要问题及原因:<br>
预算未按计划完成,主要原因是受疫情影响,医院主体建筑<br>
未按计划完工,部分医疗设备无法按时进场安装,同时相应<br>
配套的公用支出无法完成。下一步改进措施:加强预算编制<br>
的可操作性及科学性。<br>
(6)深圳市口腔医院的深圳市口腔医院项目绩效自评综<br>
述:根据年初设定的目标,项目自评得分89.4 分。项目全<br>
年预算数285.5 万元,执行数210.56 万元,预算执行率<br>
74.00%。项目绩效目标完成情况:产出指标和效益指标部分<br>
完成,预算执行率未完成。发现的主要问题及原因:预算未<br>
按计划完成,主要原因是受疫情影响,医院主体建筑未按计<br>
划完工,部分医疗设备无法按时进场安装,同时相应配套的<br>
公用支出无法完成。下一步改进措施:加强预算编制的可操<br>
作性及科学性。<br>
(7)深圳市口腔医院的市属医院传染病防控就职设施升<br>
级改造项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评<br>
得分99.7 分。项目全年预算数50.82 万元,执行数50.55<br>
18<br>
万元,预算执行率99.47%。项目绩效目标完成情况:项目产<br>
出和效益指标已全部完成。发现的主要问题及原因:无。下<br>
一步改进措施:无。<br>
(8)深圳市口腔医院的医院支出绩效自评综述:根据年<br>
初设定的目标,项目自评得分80.5 分。项目全年预算数<br>
2,406.05 万元,执行数121.65 万元,预算执行率5.06%。<br>
项目绩效目标完成情况:产出指标和效益指标已全部完成,<br>
预算执行率未完成。发现的主要问题及原因:预算未按计划<br>
完成,主要原因是受疫情影响,医院主体建筑未按计划完工,<br>
部分医疗设备无法按时进场安装,同时相应配套的公用支出<br>
无法完成。下一步改进措施:加强预算编制的可操作性及科<br>
学性。<br>
(十一)其他重要事项情况说明。<br>
1.机关运行经费支出情况。<br>
本单位2020 年度无机关运行支出,与年初预算持平,<br>
无增减变化;与上年决算数持平,无增减变化。<br>
2.政府采购支出情况说明。<br>
2020 年度,政府采购支出总额3,703.15 万元,其中:<br>
政府采购货物支出3,503.07 万元、政府采购工程支出196.61<br>
万元、政府采购服务支出3.47 万元。政府采购支出中授予<br>
中小企业合同3,146.11 万元,占政府采购支出总额84.96%,<br>
其中:授予小微企业合同132.36 万元,占政府采购支出总<br>
额3.57%。<br>
19<br>
3.国有资产占有情况说明。<br>
截至2020年12月31日,本部门无车辆;单价50万元以上<br>
通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备14台(套)<br>
(公务用车保有量0辆,其中:待报废处置0辆)。<br>
4.部门需要说明的其他特殊事项。<br>
部门决算情况所涉及的金额单位为万元(金额数值保留<br>
两位小数,如末位为0 不需保留小数位),因“四舍五入”<br>
可能造成总额与分项金额之间的细微误差。<br>
四、名词解释<br>
(一)财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预<br>
算财政拨款。<br>
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅<br>
助活动取得的收入资金,不包括教育收费资金。<br>
(三)其他收入:指除行政事业单位取得的除财政拨款<br>
收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位<br>
经营收入以外的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。<br>
(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条<br>
件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资<br>
金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营<br>
收入和其他收入的结转和结余。<br>
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工<br>
作任务而发生的人员支出和公用支出。<br>
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任<br>
务和事业发展目标所发生的支出。<br>
20<br>
(七)年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预<br>
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟<br>
到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结<br>
余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。<br>
(八)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出<br>
国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因<br>
公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国<br>
际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费<br>
等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、<br>
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公<br>
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)<br>
支出。<br>
1 <br>
附件1 <br>
2020 年度部门整体绩效自评报告 <br>
部门名称:深圳市口腔医院 <br>
填报人:林伟佳 <br>
联系电话:0755-25129999 <br>
2<br>
一、部门(单位)基本情况<br>
(一)部门主要职能。<br>
深圳市口腔医院是我市首家集医疗、科研、教学、预防<br>
保健等功能为一体的、现代化的市属公立口腔专科医院,于<br>
2019 年12 月21 日试运营,2020 年4 月开始陆续开诊。我<br>
院将全面开展牙周科、牙体牙髓科、口腔颌面外科、修复种<br>
植科、正畸科、儿童牙科等多个专科的临床诊疗工作,以完<br>
善我市医疗架构、填补我市口腔医疗卫生资源匮乏、满足人<br>
民群众口腔医疗保健服务需要。<br>
(二)年度总体工作和重点工作任务。<br>
1.以己之力践行“疫情就是命令,防控就是责任”。<br>
2.“建章立制”:加强和完善我院制度建设。<br>
3.坚持做好疫情常态化防控,有序对外试营业。<br>
4.积极组织学科专家/带头人及临床各专业人才引进。<br>
5.发挥专科特色,致力标准制定和医疗公益。<br>
6.加强对外合作,推动医教研协同发展。<br>
7.完善内部流程,按计划推进设备招标采购。<br>
8.加强院内信息化建设,全力打造“智慧医院”。<br>
9.推进住院楼基建工程,做好全院后勤保障工作。<br>
(三)2020 年部门预算编制情况。<br>
深圳市口腔医院2020 年财政预算共下达15102.15 万元,<br>
其中政府投资项目9349.19 万元(占比61.91%)、人员补助<br>
经费3829.85 万元(占比约25.36%)、开办费640.00 万元、<br>
水电物业补助768.42 万元、其他公用经费371.60 万元以及<br>
3<br>
待支付以前年度采购款143.09 万元。<br>
(四)2020 年部门预算执行情况。<br>
2020 年财政预算共下达15102.15 万元,预算执行<br>
9020.23 万元,预算执行进度59.73%.其中政府投资项目<br>
5341.67 万元(占比59.21%)、人员补助经费2159.47 万元<br>
(占比约23.94%)、开办费631.35 万元(占比约7.00%)、<br>
水电物业补助380.06 万元(占比约4.21%)、其他公用经费<br>
370.30 万元(占比约4.10%)以及待支付以前年度采购款<br>
137.40 万元(占比约1.52%)。<br>
二、部门(单位)主要履职绩效分析<br>
(一)主要履职目标。<br>
1.以己之力践行“疫情就是命令,防控就是责任”。<br>
2.“建章立制”:加强和完善我院制度建设。<br>
3.坚持做好疫情常态化防控,有序对外试营业。<br>
4.积极组织学科专家/带头人及临床各专业人才引进。<br>
5.发挥专科特色,致力标准制定和医疗公益。<br>
6.加强对外合作,推动医教研协同发展。<br>
7.完善内部流程,按计划推进设备招标采购。<br>
8.加强院内信息化建设,全力打造“智慧医院”。<br>
9.推进住院楼基建工程,做好全院后勤保障工作。<br>
(二)主要履职情况。<br>
1.以己之力践行“疫情就是命令,防控就是责任”。<br>
2.“建章立制”:加强和完善我院制度建设。<br>
3.坚持做好疫情常态化防控,有序对外试营业。<br>
4<br>
4.积极组织学科专家/带头人及临床各专业人才引进。<br>
5.发挥专科特色,致力标准制定和医疗公益。<br>
6.加强对外合作,推动医教研协同发展。<br>
7.完善内部流程,按计划推进设备招标采购。<br>
8.加强院内信息化建设,全力打造“智慧医院”。<br>
9.推进住院楼基建工程,做好全院后勤保障工作。<br>
(三)部门履职绩效情况。<br>
1.以己之力践行“疫情就是命令,防控就是责任”。<br>
2.“建章立制”:加强和完善我院制度建设。<br>
3.坚持做好疫情常态化防控,有序对外试营业。<br>
4.积极组织学科专家/带头人及临床各专业人才引进。<br>
5.发挥专科特色,致力标准制定和医疗公益。<br>
6.加强对外合作,推动医教研协同发展。<br>
7.完善内部流程,按计划推进设备招标采购。<br>
8.加强院内信息化建设,全力打造“智慧医院”。<br>
9.推进住院楼基建工程,做好全院后勤保障工作。<br>
三、总体评价和整改措施<br>
(一)预算绩效管理工作主要经验、做法。<br>
1.强化预算管理意识,保证全员参与<br>
2.科学编制预算,提升预算编制的质量<br>
3.完善预算管理制度,有效监督预算执行过程<br>
4.健全预算考评机制,提高预算执行力度<br>
(二)部门整体支出绩效存在问题及改进措施。<br>
1.受疫情影响,住院楼基建进度远落后于计划,导致设备<br>
5<br>
购置、信息化建设、厨房、数字化手术室等政府投资项目无<br>
法按期进场安装,因此主要的预算无法及时形成支出。<br>
2.受疫情及住院楼基建施工延迟影响,因场地不具备安<br>
装条件,导致部分设备(牙科综合治疗台、消毒供应中心配<br>
套设备、手术室设备等)及信息系统无法在年内完成调试及<br>
验收。<br>
(三)后续工作计划、相关建议等。<br>
1.绩效考核与个人发展规划紧密联系起来。<br>
2.提高绩效考核数据有效性。<br>
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况<br>
部门(单位)整体支出绩效目标完成情况自评表<br>
部门(单位)<br>
名称<br>
深圳市口腔<br>
医院<br>
预算年度<br>
2020<br>
年<br>
度主要<br>
任务完<br>
成情况<br>
任<br>
务名称<br>
完成情况<br>
预算数(元)<br>
执行数(元)<br>
全额<br>
其中:财政<br>
拨款<br>
全额<br>
其中:财政<br>
拨款<br>
医疗<br>
服务支出<br>
完成住院<br>
楼窗帘、标识、耗<br>
材等采购<br>
6400000.00<br>
6400000.00<br>
6313580.00<br>
6313580.00<br>
基本<br>
支出<br>
2020 年我<br>
单位为推进住院<br>
楼试业工作,对人<br>
员、设备、信息化<br>
及后勤保障等方<br>
面开展了全面的<br>
筹备工作,新增引<br>
入29 名医护人员,<br>
工资福利支出<br>
21594750.43,公用<br>
经费支出<br>
7158530.62<br>
49698705.58<br>
49698705.58<br>
29098505.05<br>
29098505.05<br>
政府<br>
投资项目<br>
完成超过<br>
8000 万元的设备<br>
93491800.00<br>
93491800.00<br>
53416172.77<br>
53416172.77<br>
6<br>
建设<br>
招标采购,其中<br>
3900 万元设备已<br>
到位,信息化完成<br>
1140 万元投入,建<br>
设完成1 个疫情防<br>
控救治哨点,完成<br>
厨房工程建设<br>
待支<br>
付以前年<br>
度采购项<br>
目<br>
完成乐门<br>
诊楼家具、家具监<br>
理、空调采购项目<br>
1430941.34<br>
1430941.34<br>
1374029.65<br>
1374029.65<br>
金额合计<br>
151021446.92<br>
151021446.92<br>
90202287.47<br>
90202287.47<br>
年<br>
度总体<br>
目标完<br>
成情况<br>
预期目标<br>
目标实际完成情况<br>
在医院总体定位和目标<br>
下,满足医院基本医疗需求,<br>
立足于国产设备、中外合资设<br>
备,适当引进国外高、精、尖<br>
的先进设备,把项目建设成为<br>
设施先进、功能齐全、安全可<br>
靠、符合节能环保要求的优良<br>
项目。以整合医疗、办公、通<br>
信和建筑智能化信息为目标的<br>
大集中管理平台和数据库体系<br>
的建设,为深圳市医疗机构信<br>
息化建设发挥先行先试的示范<br>
作用;保障医疗质量、医疗安<br>
全,提高医疗水平;深圳市口<br>
腔医院建成后将成为我市首家<br>
集医疗、科研、教学、预防保<br>
健等功能为一体的、现代化的<br>
甲等口腔专科医院,完善我市<br>
医疗架构、填补我市口腔医疗<br>
卫生资源匮乏、满足人民群众<br>
口腔医疗保健服务需要,同时<br>
提高口腔医疗技术水平、缓解<br>
口腔疾病患者看病难的问题。<br>
项目分两期建设,一期将对门<br>
诊楼和行政楼进行装修改造,<br>
并首先开放40 台牙椅,以尽早<br>
填补深圳口腔医疗缺口;二期<br>
工程将完成住院楼和其他设施<br>
的装修改造,并逐步开放剩余<br>
的60 台牙医及50 张病床,为<br>
2020 年工作开展情况(一)以己之力践行“疫情就是命令,防控就是责<br>
任”。(二)“建章立制”:加强和完善我院制度建设。(三)坚持做好疫情常态<br>
化防控,有序对外试营业。(四)积极组织学科专家/带头人及临床各专业人<br>
才引进。(五)发挥专科特色,致力标准制定和医疗公益。(六)加强对外合<br>
作,推动医教研协同发展。(七)完善内部流程,按计划推进设备招标采购。<br>
(八)加强院内信息化建设,全力打造“智慧医院”。(九)推进住院楼基建工<br>
程,做好全院后勤保障工作。2020 年财政预算共下达15102.15 万元,预算执<br>
行9020.23 万元,预算执行进度59.73%<br>
7<br>
深圳市民提供更全面的口腔医<br>
疗服务。<br>
年<br>
度绩效<br>
指标完<br>
成情况<br>
一<br>
级指标<br>
二<br>
级指标<br>
三级<br>
指标<br>
预期指标值<br>
实际完成指标值<br>
产<br>
出指标<br>
数<br>
量指标<br>
政府<br>
采购执行<br>
率<br>
100%<br>
100%<br>
质<br>
量指标<br>
采购<br>
的医疗设<br>
备验收合<br>
格率<br>
100%<br>
100%<br>
时<br>
效指标<br>
预算<br>
资金使用<br>
率<br>
大于90%<br>
59.73%<br>
成<br>
本指标<br>
药品<br>
收入占医<br>
疗收入比<br>
例<br>
小于10%<br>
5%<br>
效<br>
益指标<br>
经<br>
济效益<br>
指标<br>
资金<br>
支出是否<br>
规范<br>
是<br>
是<br>
社<br>
会效益<br>
指标<br>
药品<br>
加成率<br>
0 加成<br>
0 加成<br>
生<br>
态效益<br>
指标<br>
医疗<br>
废弃物是<br>
否妥善处<br>
理<br>
是<br>
是<br>
满<br>
意度指<br>
标<br>
职工<br>
满意度<br>
大于95%<br>
100%<br>
可<br>
持续影<br>
响指标<br>
不适<br>
用<br>
不适用<br>
不适用<br>
- 8 -<br>
部门整体支出绩效评分表<br>
评价指标<br>
指标说明<br>
评分标准<br>
分数<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
分值<br>
部门决策<br>
(20 分)<br>
预算编制<br>
预算编制合理<br>
性<br>
5<br>
部门(单位)预算的合理<br>
性,即是否符合本部门职<br>
责、是否符合市委市政府<br>
的方针政策和工作要求,<br>
资金有无根据项目的轻重<br>
缓急进行分配。<br>
1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策<br>
和工作要求(1 分);<br>
2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间<br>
合理分配(1 分);<br>
3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预<br>
决算差异过大问题(1 分);<br>
4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项<br>
目之间频繁调剂(1 分);<br>
5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支<br>
出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的<br>
情况(1 分)。<br>
4<br>
预算编制规范<br>
性<br>
5<br>
部门(单位)预算编制是<br>
否符合财政部门当年度关<br>
于预算编制在规范性、完<br>
整性、细化程度等方面的<br>
原则和要求。<br>
1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各<br>
项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事<br>
前绩效评估等要求(5 分);<br>
2.发现一项不符合的扣1 分,扣完为止。<br>
本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方<br>
案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。<br>
5<br>
目标设置<br>
绩效目标完整<br>
性<br>
3<br>
部门(单位)是否按要求<br>
编报项目绩效目标,是否<br>
依据充分、内容完整、覆<br>
盖全面、符合实际。<br>
1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现<br>
绩效目标全覆盖(8 分);<br>
2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1 分,<br>
扣完为止。<br>
3<br>
- 9 -<br>
评价指标<br>
指标说明<br>
评分标准<br>
分数<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
分值<br>
绩效指标明确<br>
性<br>
7<br>
部门(单位)设定的绩效<br>
指标是否清晰、细化、可<br>
量化,用以反映和考核部<br>
门(单位)整体绩效目标<br>
的明细化情况。<br>
1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与<br>
部门年度任务数或计划数相对应(2 分);<br>
2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、<br>
经济、生态效益指标(2 分);<br>
3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1 分);<br>
4.绩效指标包含可量化的指标(1 分);<br>
5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1<br>
分)。<br>
6<br>
部门管理<br>
(20 分)<br>
资金管理<br>
政府采购执行<br>
情况<br>
2<br>
部门(单位)本年度实际<br>
政府采购金额与年度政府<br>
采购预算的比率,用以反<br>
映和考核部门(单位)政<br>
府采购预算执行情况;政<br>
府采购政策功能的执行和<br>
落实情况。<br>
1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分<br>
政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×<br>
100%<br>
如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0 分。<br>
政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、<br>
并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br>
2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1 分),落实不到位的酌情<br>
扣分。<br>
2<br>
财务合规性<br>
3<br>
部门(单位)资金支出规<br>
范性,包括资金管理、费<br>
用支出等制度是否严格执<br>
行;资金调整、调剂是否<br>
规范;会计核算是否规范、<br>
是否存在支出依据不合<br>
规、虚列项目支出的情况;<br>
是否存在截留、挤占、挪<br>
用项目资金情况。<br>
1.资金支出规范性(1 分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制<br>
度规定,按事项完成进度支付资金的,得1 分,否则酌情扣分。<br>
2.资金调整、调剂规范性(1 分)。调整、调剂资金累计在本单位部<br>
门预算总规模10%以内的,得1 分;超出10%的,超出一个百分点扣<br>
0.1 分,直至1 分扣完为止。<br>
3.会计核算规范性(1 分)。规范执行会计核算制度得1 分,未<br>
按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情<br>
扣分。<br>
4.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,<br>
3<br>
- 10 -<br>
评价指标<br>
指标说明<br>
评分标准<br>
分数<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
分值<br>
以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0 分。<br>
预决算信息公<br>
开<br>
3<br>
部门(单位)在被评价年<br>
度是否按照政府信息公开<br>
有关规定公开相关预决算<br>
信息,用以反映部门(单<br>
位)预决算管理的公开透<br>
明情况。<br>
1.部门预算公开(1.5 分),按以下标准分档计分:<br>
(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5 分。<br>
(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1 分。<br>
(3)没有进行公开的,得0 分。<br>
2.部门决算公开(1.5 分),按以下标准分档计分:<br>
(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5 分。<br>
(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1 分。<br>
(3)没有进行公开的,得0 分。<br>
3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。<br>
3<br>
项目管理<br>
项目实施程序<br>
2<br>
部门(单位)所有项目支<br>
出实施过程是否规范,包<br>
括是否符合申报条件;申<br>
报、批复程序是否符合相<br>
关管理办法;项目招投标、<br>
调整、完成验收等是否履<br>
行相应手续等。<br>
1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1 分);<br>
2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定<br>
(1 分)。<br>
2<br>
- 11 -<br>
评价指标<br>
指标说明<br>
评分标准<br>
分数<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
分值<br>
项目<br>
监管<br>
2<br>
部门(单位)对所实施项<br>
目(包括部门主管的专项<br>
资金和专项经费分配给<br>
市、区实施的项目)的检<br>
查、监控、督促整改等管<br>
理情况。<br>
1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行<br>
监控机制,且执行情况良好(1 分);<br>
2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)<br>
开展有效的检查、监控、督促整改(1 分),如无法提供开展检查监<br>
督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果<br>
为差的,得0 分。<br>
1<br>
资产管理<br>
资产管理安全<br>
性<br>
2<br>
部门(单位)的资产是否<br>
保存完整、使用合规、配<br>
置合理、处置规范、收入<br>
及时足额上缴,用于反映<br>
和考核部门(单位)资产<br>
安全运行情况。<br>
1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1 分);<br>
2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1 分)。<br>
2<br>
固定资产利用<br>
率<br>
1<br>
部门(单位)实际在用固<br>
定资产总额与所有固定资<br>
产总额的比例,用以反映<br>
和考核部门(单位)固定<br>
资产使用效率程度。<br>
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)<br>
×100%<br>
1.固定资产利用率≥90%的,得1 分;<br>
2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7 分;<br>
3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4 分;<br>
4.固定资产利用率<60%的,得0 分。<br>
1<br>
人员管理<br>
财政供养人员<br>
控制率<br>
1<br>
部门(单位)本年度在编<br>
人数(含工勤人员)与核<br>
定编制数(含工勤人员)<br>
的比率。<br>
财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编<br>
制数(含工勤人员)<br>
1.财政供养人员控制率≤100%的,得1 分;<br>
2.财政供养人员控制率>100%的,得0 分。<br>
1<br>
- 12 -<br>
评价指标<br>
指标说明<br>
评分标准<br>
分数<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
分值<br>
编外人员控制<br>
率<br>
1<br>
部门(单位)本年度使用<br>
劳务派遣人员数量(含直<br>
接聘用的编外人员)与在<br>
职人员总数(在编+编外)<br>
的比率。<br>
1.比率<5%的,得1 分;<br>
2.5%≤比率≤10%的,得0.5 分;<br>
3.比率>10%的,得0 分。<br>
1<br>
制度管理<br>
管理制度健全<br>
性<br>
3<br>
部门(单位)制定了相应<br>
的预算资金、财务管理和<br>
预算绩效管理等制度并严<br>
格执行,用以反映部门(单<br>
位)的管理制度对其完成<br>
主要职责和促进事业发展<br>
的保障情况。<br>
1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分);<br>
2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5<br>
分);<br>
3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算<br>
绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评<br>
估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1<br>
分)。<br>
2<br>
部门绩效<br>
(60 分)<br>
经济性<br>
公用经费控制<br>
率<br>
6<br>
部门(单位)本年度实际<br>
支出的公用经费总额与预<br>
算安排的公用经费总额的<br>
比率,用以反映和考核部<br>
门(单位)对机构运转成<br>
本的实际控制程度。<br>
1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预<br>
算安排数×100%<br>
(1)“三公”经费控制率<90%的,得3 分;<br>
(2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2 分;<br>
(3)“三公”经费控制率>100%的,得0 分。<br>
2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预<br>
算数×100%<br>
(1)日常公用经费控制率<90%的,得3 分;<br>
(2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2 分;<br>
(3)日常公用经费控制率>100%的,得0 分。<br>
6<br>
- 13 -<br>
评价指标<br>
指标说明<br>
评分标准<br>
分数<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
分值<br>
效率性<br>
预算执行率<br>
7<br>
部门(单位)部门预算实<br>
际支付进度和既定支付进<br>
度的匹配情况,反映和考<br>
核部门(单位)预算执行<br>
的及时性和均衡性。<br>
1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度<br>
25%)×1 分<br>
2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度<br>
50%)×1 分<br>
3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度<br>
75%)×1 分<br>
4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度<br>
100%)×1 分<br>
5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分<br>
其中:全年平均执行率=∑(每个季度的执行率)÷4<br>
季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12 月月末支<br>
出进度)<br>
1.8<br>
重点工作完成<br>
情况<br>
8<br>
部门(单位)完成党委、<br>
政府、人大和上级部门下<br>
达或交办的重要事项或工<br>
作的完成情况,反映部门<br>
对重点工作的办理落实程<br>
度。<br>
重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办<br>
或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分;一项重点工作<br>
没有完成扣4 分,扣完为止。<br>
注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部<br>
门的统计数据(如有)。<br>
8<br>
项目完成及时<br>
性<br>
6<br>
部门(单位)项目完成情<br>
况与预期时间对比的情<br>
况。<br>
1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分);<br>
2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/<br>
计划完成项目总数×6 分。<br>
3.6<br>
- 14 -<br>
评价指标<br>
指标说明<br>
评分标准<br>
分数<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
分值<br>
效果性<br>
社会效益、经<br>
济效益、生态<br>
效益及可持续<br>
影响等<br>
25<br>
部门(单位)履行职责、<br>
完成各项重大政策和项目<br>
的效果,以及对经济发展、<br>
社会发展、生态环境所带<br>
来的直接或间接影响。<br>
根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个<br>
性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,<br>
未实现绩效目标的酌情扣分。<br>
根据部门(部门)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态<br>
效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进<br>
行评价。<br>
20<br>
公平性<br>
群众信访办理<br>
情况<br>
2<br>
部门(单位)对群众信访<br>
意见的完成情况及及时<br>
性,反映部门(单位)对<br>
服务群众的重视程度。<br>
1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1<br>
分);<br>
2.当年度群众信访办理回复率达100%(1 分);<br>
3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1 分)。<br>
1<br>
公众或服务对<br>
象满意度<br>
6<br>
反映社会公众或部门(单<br>
位)的服务对象对部门履<br>
职效果的满意度。<br>
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、<br>
群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调<br>
查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价<br>
结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威<br>
第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。<br>
1.满意度≥95%的,得6 分;<br>
2.90%≤满意度<95%的,得4 分;<br>
3.80%≤满意度<90%的,得2 分;<br>
4.满意度<80%的,得1 分。<br>
4<br>
综合评分<br>
80.40<br>
评分等级<br>
良<br>
填表人<br>
林伟佳<br>
附件2<br>
项目支出绩效自评表<br>
项目名称<br>
待支付以前年度采购项目<br>
项目金额<br>
1170941.34<br>
主管部门<br>
深圳市卫生健康委员会<br>
实施单位<br>
深圳市口腔医院<br>
项目资金<br>
(元)<br>
年初预算数<br>
全年预算数<br>
全年执行数<br>
分值<br>
执行率<br>
得分<br>
年度资金总额<br>
1170941.34 <br>
1170941.34 <br>
1114129.65 <br>
10 <br>
0.95 <br>
9.50 <br>
其中:当年财政拨款<br>
1170941.34 <br>
1170941.34 <br>
1114129.65 <br>
—<br>
0.95 <br>
—<br>
上年结转资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
其他资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
年度总体<br>
目标<br>
预期目标<br>
实际完成情况<br>
完成深圳市口腔医院门诊楼行政楼家具采购项目<br>
截止到2020年底,该项目完成了医院家具监理、门诊楼<br>
行政楼家具采购、住院楼空调采购的验收及尾款支付,<br>
保障医院正常有序运营。<br>
年度绩效<br>
指标<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
年度指标值<br>
实际完成值<br>
分值<br>
得分<br>
偏差原因分析及改进措施<br>
产出指标<br>
数量指标<br>
拟支付的政府采购尾款<br>
项目数量<br>
1<br>
1<br>
15<br>
15<br>
质量指标<br>
设备完好达标率<br>
100%<br>
100%<br>
15<br>
15<br>
时效指标<br>
所涉及项目工作任务完<br>
成及时率<br>
100%<br>
100%<br>
10<br>
10<br>
成本指标<br>
预算资金使用率<br>
100%<br>
95<br>
10<br>
9.5<br>
效益指标<br>
经济效益指标<br>
不适用<br>
不适用<br>
不适用<br>
0<br>
0<br>
社会效益指标<br>
空调验收完成率<br>
100%<br>
100%<br>
30<br>
30<br>
生态效益指标<br>
不适用<br>
不适用<br>
不适用<br>
0<br>
0<br>
满意度指标<br>
家具验收满意度<br>
100%<br>
100%<br>
10<br>
10<br>
总分<br>
100<br>
99<br>
—<br>
项目支出绩效自评表<br>
项目名称<br>
待支付以前年度采购<br>
项目金额<br>
260000<br>
主管部门<br>
深圳市卫生健康委员会<br>
实施单位<br>
深圳市口腔医院<br>
项目资金<br>
(元)<br>
年初预算数<br>
全年预算数<br>
全年执行数<br>
分值<br>
执行率<br>
得分<br>
年度资金总额<br>
0.00 <br>
260000.00 <br>
259900.00 <br>
10 <br>
1.00 <br>
10.00 <br>
其中:当年财政拨款<br>
0.00 <br>
260000.00 <br>
259900.00 <br>
—<br>
1.00 <br>
—<br>
上年结转资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
其他资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
年度总体<br>
目标<br>
预期目标<br>
实际完成情况<br>
完成不间断电源采购安装验收入库<br>
截止到2020年底,该项目完成不间断电源的政府采购,<br>
不间断电源验收合格投入使用,支付了该项目全部货<br>
款,保障医院正常运行<br>
年度绩效<br>
指标<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
年度指标值<br>
实际完成值<br>
分值<br>
得分<br>
偏差原因分析及改进措施<br>
产出指标<br>
数量指标<br>
拟支付的政府<br>
采购尾款项目<br>
数量<br>
1<br>
1<br>
15<br>
15<br>
质量指标<br>
所涉及项目业<br>
务质量达标率<br>
100%<br>
100%<br>
15<br>
15<br>
时效指标<br>
所涉及项目工<br>
作任务完成及<br>
时率<br>
100%<br>
100%<br>
10<br>
10<br>
成本指标<br>
预算资金使用<br>
率<br>
100%<br>
100%<br>
10<br>
10<br>
效益指标<br>
经济效益指标<br>
不适用<br>
不适用<br>
0<br>
0<br>
0<br>
社会效益指标<br>
设备正常运行<br>
率<br>
100%<br>
90%<br>
30<br>
27<br>
生态效益指标<br>
不适用<br>
不适用<br>
0<br>
0<br>
0<br>
满意度指标<br>
保障对象满意<br>
率<br>
100%<br>
10<br>
10<br>
10<br>
总分<br>
100<br>
97<br>
—<br>
项目支出绩效自评表<br>
项目名称<br>
开办费<br>
项目金额<br>
6400000<br>
主管部门<br>
深圳市卫生健康委员会<br>
实施单位<br>
深圳市口腔医院<br>
项目资金<br>
(元)<br>
年初预算数<br>
全年预算数<br>
全年执行数<br>
分值<br>
执行率<br>
得分<br>
年度资金总额<br>
6400000.00 <br>
6400000.00 <br>
6313580.00 <br>
10 <br>
0.99 <br>
9.90 <br>
其中:当年财政拨款<br>
6400000.00 <br>
6400000.00 <br>
6313580.00 <br>
—<br>
0.99 <br>
—<br>
上年结转资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
其他资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
年度总体<br>
目标<br>
预期目标<br>
实际完成情况<br>
完成深圳市口腔医院住院楼开办工作。<br>
如截止到2020年底,完成了住院楼标识设计及制作安装<br>
、窗帘、医用边柜、牙周电子探针设备、药品、耗材等<br>
项目的采购,保障住院楼开业有序进行<br>
年度绩效<br>
指标<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
年度指标值<br>
实际完成值<br>
分值<br>
得分<br>
偏差原因分析及改进措施<br>
产出指标<br>
数量指标<br>
采购项目完成<br>
数量<br>
5<br>
5<br>
15<br>
15<br>
质量指标<br>
采购验收合格<br>
率<br>
100%<br>
100%<br>
15<br>
15<br>
时效指标<br>
所涉及项目工<br>
作任务完成及<br>
时率<br>
100%<br>
99%<br>
10<br>
9.9<br>
成本指标<br>
预算资金使用<br>
率<br>
100%<br>
99%<br>
10<br>
9.9<br>
效益指标<br>
经济效益指标<br>
药品加成率<br>
0<br>
0<br>
15<br>
15<br>
社会效益指标<br>
药品收入占医<br>
疗收入比例<br>
小于20%<br>
小于5%<br>
15<br>
15<br>
生态效益指标<br>
不适用<br>
不适用<br>
不适用<br>
0<br>
0<br>
满意度指标<br>
相机采购满意<br>
度<br>
100%<br>
100%<br>
10<br>
10<br>
总分<br>
100<br>
99.7<br>
—<br>
项目支出绩效自评表<br>
项目名称<br>
深圳市口腔医院配套信息化项目<br>
项目金额<br>
16841804<br>
主管部门<br>
深圳市卫生健康委员会<br>
实施单位<br>
深圳市口腔医院<br>
项目资金<br>
(元)<br>
年初预算数<br>
全年预算数<br>
全年执行数<br>
分值<br>
执行率<br>
得分<br>
年度资金总额<br>
13166500.00 <br>
13166500.00 <br>
11396517.51 <br>
10 <br>
0.87 <br>
8.70 <br>
其中:当年财政拨款<br>
13166500.00 <br>
13166500.00 <br>
11396517.51 <br>
—<br>
0.87 <br>
—<br>
上年结转资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
其他资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
年度总体<br>
目标<br>
预期目标<br>
实际完成情况<br>
结合住院楼基建工程实际进度完成本项目工作计划<br>
截止到2020年底,该项目完成了硬件A包、B包、C包的<br>
尾款支付,软件A包、B包的初步验收,信息中心机房整<br>
体建设,HIS、LIS、EMR、PACS集成平台等系统的上<br>
线,为医院运营提供了保障,信息化建设稳步进行<br>
年度绩效<br>
指标<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
年度指标值<br>
实际完成值<br>
分值<br>
得分<br>
偏差原因分析及改进措施<br>
产出指标<br>
数量指标<br>
机房完成验收<br>
数量<br>
1<br>
1<br>
10<br>
10<br>
质量指标<br>
新建信息中心<br>
机房质量合格<br>
率<br>
100%<br>
100%<br>
20<br>
20<br>
时效指标<br>
机房完成验收<br>
时间<br>
2020年12月<br>
31日前<br>
2020年12月<br>
11日<br>
10<br>
10<br>
成本指标<br>
资金拨付率是<br>
否达到预期目<br>
标<br>
100%<br>
100%<br>
10<br>
10<br>
效益指标<br>
经济效益指标<br>
不适用<br>
不适用<br>
不适用<br>
0<br>
0<br>
社会效益指标<br>
线上预约挂号<br>
缴费系统是否<br>
上线运营<br>
是<br>
是<br>
30<br>
30<br>
生态效益指标<br>
不适用<br>
不适用<br>
不适用<br>
0<br>
0<br>
满意度指标<br>
采购项目质量<br>
满意度<br>
100%<br>
100%<br>
10<br>
10<br>
总分<br>
100<br>
98.7<br>
—<br>
项目支出绩效自评表<br>
项目名称<br>
深圳市口腔医院设备购置项目<br>
项目金额<br>
152124980.8<br>
主管部门<br>
深圳市卫生健康委员会<br>
实施单位<br>
深圳市口腔医院<br>
项目资金<br>
(元)<br>
年初预算数<br>
全年预算数<br>
全年执行数<br>
分值<br>
执行率<br>
得分<br>
年度资金总额<br>
115554100.00 <br>
76962100.00 <br>
39408599.00 <br>
10 <br>
0.51 <br>
5.10 <br>
其中:当年财政拨款<br>
115554100.00 <br>
76962100.00 <br>
39408599.00 <br>
—<br>
0.51 <br>
—<br>
上年结转资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
其他资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
年度总体<br>
目标<br>
预期目标<br>
实际完成情况<br>
完成住院楼设备项目采购.入库.验收工作<br>
截止到2020年底,口腔影像诊断设备、医用边柜、根管<br>
显微镜、颌面外科手术设备、超声骨刀采购等设备的采<br>
购验收并投入使用,为住院楼开业做好医疗设备保障,<br>
保障医院有序运营<br>
年度绩效<br>
指标<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
年度指标值<br>
实际完成值<br>
分值<br>
得分<br>
偏差原因分析及改进措施<br>
产出指标<br>
数量指标<br>
设备交付率<br>
100%<br>
100%<br>
10<br>
10<br>
质量指标<br>
设备验收合格<br>
率<br>
100%<br>
100%<br>
20<br>
20<br>
时效指标<br>
设备采购及时<br>
率<br>
100%<br>
61%<br>
10<br>
6.1<br>
成本指标<br>
预算资金使用<br>
率<br>
100%<br>
61%<br>
10<br>
6.1<br>
效益指标<br>
经济效益指标<br>
不适用<br>
不适用<br>
不适用<br>
0<br>
0<br>
社会效益指标<br>
设备验收合格<br>
率<br>
100%<br>
100%<br>
20<br>
20<br>
生态效益指标<br>
不适用<br>
不适用<br>
不适用<br>
0<br>
0<br>
满意度指标<br>
采购项目质量<br>
满意度<br>
100%<br>
100%<br>
20<br>
20<br>
总分<br>
100<br>
87.3<br>
—<br>
因新冠肺炎疫情原因,住院楼<br>
工期延误,大量设备无法按进<br>
度购置安装<br>
因新冠肺炎疫情原因,住院楼<br>
工期延误,大量设备无法按进<br>
度购置安装<br>
项目支出绩效自评表<br>
项目名称<br>
深圳市口腔医院项目<br>
项目金额<br>
3569500<br>
主管部门<br>
深圳市卫生健康委员会<br>
实施单位<br>
深圳市口腔医院<br>
项目资金<br>
(元)<br>
年初预算数<br>
全年预算数<br>
全年执行数<br>
分值<br>
执行率<br>
得分<br>
年度资金总额<br>
1938000.00 <br>
2855000.00 <br>
2105556.26 <br>
10 <br>
0.74 <br>
7.40 <br>
其中:当年财政拨款<br>
1938000.00 <br>
2855000.00 <br>
2105556.26 <br>
—<br>
0.74 <br>
—<br>
上年结转资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
其他资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
年度总体<br>
目标<br>
预期目标<br>
实际完成情况<br>
完成厨房工程建设和放射环境评价工作<br>
年度绩效<br>
指标<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
年度指标值<br>
实际完成值<br>
分值<br>
得分<br>
偏差原因分析及改进措施<br>
产出指标<br>
数量指标<br>
厨房工程款项<br>
支付进度<br>
100%<br>
100%<br>
15<br>
15<br>
质量指标<br>
所涉及项目业<br>
务质量达标率<br>
100%<br>
100%<br>
15<br>
15<br>
时效指标<br>
所涉及项目工<br>
作任务完成及<br>
时率<br>
100%<br>
84%<br>
10<br>
8.4<br>
成本指标<br>
预算资金使用<br>
率<br>
100%<br>
84%<br>
10<br>
8.4<br>
,<br>
法完成放射<br>
境<br>
数字化手术室未<br>
成<br>
招标<br>
效益指标<br>
经济效益指标<br>
不适用<br>
不适用<br>
不适用<br>
0<br>
0<br>
社会效益指标<br>
项目验收完成<br>
率<br>
100%<br>
84%<br>
30<br>
25.2<br>
生态效益指标<br>
不适用<br>
不适用<br>
不适用<br>
0<br>
0<br>
满意度指标<br>
采购项目质量<br>
满意度<br>
100%<br>
100%<br>
10<br>
10<br>
总分<br>
100<br>
89.4<br>
—<br>
厨房工程项目已完成验收,因新冠肺炎疫情原因,住院楼工期<br>
延误,无法完成放射环境全评,数字化手术室未完成招标<br>
因新冠肺炎疫情原因,住院楼<br>
工期延误,无法完成放射环境<br>
全评<br>
延<br>
评<br>
误<br>
,<br>
期<br>
全<br>
无<br>
环<br>
完<br>
因新冠肺炎疫情原因,住院楼工<br>
厨房工程项目已完成验收,因<br>
新冠肺炎疫情原因,住院楼工<br>
期延误,无法完成放射环境全<br>
评,数字化手术室未完成招标<br>
项目支出绩效自评表<br>
项目名称<br>
市属医院传染病防控就职设施升级改造项目<br>
项目金额<br>
842300<br>
主管部门<br>
深圳市卫生健康委员会<br>
实施单位<br>
深圳市口腔医院<br>
项目资金<br>
(元)<br>
年初预算数<br>
全年预算数<br>
全年执行数<br>
分值<br>
执行率<br>
得分<br>
年度资金总额<br>
0.00 <br>
508200.00 <br>
505500.00 <br>
10 <br>
0.99 <br>
9.90 <br>
其中:当年财政拨款<br>
0.00 <br>
508200.00 <br>
505500.00 <br>
—<br>
0.99 <br>
—<br>
上年结转资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
其他资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
年度总体<br>
目标<br>
预期目标<br>
实际完成情况<br>
深圳市口腔医院传染病防控就职设施升级改造项目<br>
年度绩效<br>
指标<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
年度指标值<br>
实际完成值<br>
分值<br>
得分<br>
偏差原因分析及改进措施<br>
产出指标<br>
数量指标<br>
建设完成率<br>
(%)<br>
100%<br>
100%<br>
15<br>
15<br>
质量指标<br>
建设质量达标<br>
率(%)<br>
100%<br>
100%<br>
15<br>
15<br>
时效指标<br>
资金支付及时<br>
率(%)<br>
100%<br>
99%<br>
10<br>
9.9<br>
成本指标<br>
建设资金使用<br>
率(%)<br>
100%<br>
99%<br>
10<br>
9.9<br>
效益指标<br>
经济效益指标<br>
改造经费支付<br>
比率<br>
大于95%<br>
99%<br>
15<br>
15<br>
社会效益指标<br>
哨点设施功能<br>
正常运转率<br>
(%)<br>
100%<br>
100%<br>
15<br>
15<br>
生态效益指标<br>
不适用<br>
不适用<br>
不适用<br>
0<br>
0<br>
满意度指标<br>
建设验收满意<br>
度(%)<br>
100%<br>
100%<br>
10<br>
10<br>
总分<br>
100<br>
99.7<br>
—<br>
截止到2020年底,完成传染病防控救治设施升级改造,<br>
新建一个全市新冠肺炎疫情防控哨点,完成验收并投入<br>
使用,为疫情防控提供安全保障服务。<br>
新冠肺炎疫情防控<br>
项目支出绩效自评表<br>
项目名称<br>
医院支出<br>
项目金额<br>
24060501.94<br>
主管部门<br>
深圳市卫生健康委员会<br>
实施单位<br>
深圳市口腔医院<br>
项目资金<br>
(元)<br>
年初预算数<br>
全年预算数<br>
全年执行数<br>
分值<br>
执行率<br>
得分<br>
年度资金总额<br>
24060501.94 <br>
24060501.94 <br>
1216490.92 <br>
10 <br>
0.05 <br>
0.50 <br>
其中:当年财政拨款<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
上年结转资金<br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
—<br>
0.00 <br>
—<br>
其他资金<br>
24060501.94 <br>
24060501.94 <br>
1216490.92 <br>
—<br>
0.05 <br>
—<br>
年度总体<br>
目标<br>
预期目标<br>
实际完成情况<br>
医院试业正常运营<br>
医院试业正常运营<br>
年度绩效<br>
指标<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
年度指标值<br>
实际完成值<br>
分值<br>
得分<br>
偏差原因分析及改进措施<br>
产出指标<br>
数量指标<br>
卫技人员工作<br>
能力培训次数<br>
5<br>
5<br>
15<br>
15<br>
质量指标<br>
医疗设备验收<br>
率<br>
100%<br>
100%<br>
15<br>
15<br>
时效指标<br>
员工工资福利<br>
发放及时性<br>
100%<br>
100%<br>
10<br>
10<br>
成本指标<br>
医疗设备质量<br>
达标率<br>
100%<br>
100%<br>
10<br>
10<br>
效益指标<br>
经济效益指标<br>
药品收入所占<br>
比重<br>
低于10%<br>
5%<br>
15<br>
15<br>
社会效益指标<br>
药品加成率<br>
0<br>
0<br>
15<br>
15<br>
生态效益指标<br>
不适用<br>
不适用<br>
不适用<br>
0<br>
0<br>
满意度指标<br>
住院楼验收满<br>
意度<br>
100%<br>
0<br>
10<br>
0<br>
总分<br>
100<br>
80.5<br>
—<br>
因新冠肺炎疫情,导致工期<br>
延误,住院楼未能按时验收