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Record · 深圳市司法局 ACC. 9266252

Shenzhen Municipal Bureau of Justice Second Compulsory Isolation Drug Rehabilitation Center 2020 Department Final Accounts

深圳市司法局第二强制隔离戒毒所2020年度部门决算情况

Issuer
深圳市司法局
Date
2021-10-19 11:34:22
Instrument
other
Cited by
0
This document presents the finalized budget accounts for the Shenzhen Municipal Bureau of Justice Second Compulsory Isolation Drug Rehabilitation Center for fiscal year 2020, detailing revenues and expenditures including a reduction in spending due to COVID-19 pandemic response measures.
Full text · 原文 10,167 字
- 1 -<br> 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所<br> 2020 年度部门决算<br> 目录<br> 一、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所概况<br> (一)部门(单位)职责<br> (二)机构设置<br> 二、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所2020 年度部门<br> 决算表<br> 三、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所2020 年度部门<br> 决算情况说明<br> 四、名词解释<br> - 2 -<br> 一、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所概况<br> (一)部门职责<br> 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所的主要职责是:根据<br> 市编委深编办〔2014〕36 号文规定,本单位于2014 年7 月<br> 正式确立“深圳市司法局第二强制隔离戒毒所”的机构称谓,<br> 负责司法行政系统强制隔离戒毒工作。<br> (二)机构设置<br> 我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编<br> 制本部门决算。<br> 深圳市司法局第二强戒所内设1 处7 科室:政治处(副<br> 处级)、办公室、所政管理科、教育改造科、生产科、计划<br> 财务科、生活卫生科、行政装备科(科、室为正科级);下<br> 设11 个大队和2 个直属单位:第一至第八管教大队、入所<br> 队、出所队、后勤队,警戒大队和卫生所。<br> 二、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所2020 年度部门<br> 决算表<br> 1.收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》《收入<br> 决算表》《支出决算表》。详见附件1。<br> 2.财政拨款收支表(6 张),即:《财政拨款收入支出决<br> 算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预<br> 算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三<br> 公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支<br> - 3 -<br> 出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。<br> 详见附件1。<br> 三、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所2020 年度部门<br> 决算情况说明<br> (一)收入支出决算总体情况说明<br> 2020 年收入决算205,617,923.10 元,其中预算财政拨<br> 款205,605,037.39 元,其他收入12,885.71 元。2020 年支<br> 出决算205,605,037.39 元,其中:公共安全支出<br> 148,387,145.85 元,社会保障和就业支出17,414,773.11<br> 元,卫生健康支出4,008,542.03 元,住房保障支出<br> 35,794,556.40 元。<br> (二)收入决算情况说明<br> 2020 度年初预算总收入比上年231,614,354.73 元减少<br> 了11.22%,主要是根据防控疫情需要,按照市财政局统一要<br> 求压缩了各项开支,统筹至市财政2783.51 万元。<br> (三)支出决算情况说明<br> 2020 年度总支出比上年度231,602,850.74 元减少<br> 11.23%,主要是受疫情影响压缩支出,按市财政要求统筹经<br> 费。<br> (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2020 年度总支出20560.50 万元,按照资金来源分类,<br> 财政拨款支出20560.50 万元;按照支出性质分类,基本支<br> - 4 -<br> 出15188.69 万元,占本年支出73.87%,项目支出5371.81<br> 万元,占本年支出26.13%<br> (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算<br> 205,605,037.39 元,其中:基本支出151,886,901.58 元,<br> 项目支出53,718,135.81 元。<br> (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算<br> 151,886,901.58 元,其中:工资福利支出127,679,134.63<br> 元,商品与服务支出15,133,691.85 元,对个人与家庭的补<br> 助8,779,927.28 元,资本性支出294,147.82 元。<br> (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br> 况说明<br> 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。<br> 2020 年“三公”经费支出决算327,362.16 元,比预算<br> 数减少72,637.84 元,减少18.16%。比上年减少324,343.13<br> 元,减少49.77%。按照市财政局压缩三公经费要求统一压缩<br> 支出。<br> 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。<br> (1)因公出国(境)费<br> 2020 年一个出国出境费支出0 元,安排出国出境0 批次,<br> 0 人次。<br> - 5 -<br> (2)公务用车购置及运行维护费<br> 2020年公务用车购置及运行维护费支出327,362.16元,<br> 比上年减少324,343.13 元,减少49.77%。按照市财政局压<br> 缩三公经费要求统一压缩支出。2020 年购置公务车0 元,0<br> 辆。<br> (3)公务接待费<br> 2020 年度公务接待费支出0 元,接待0 批次。<br> (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说<br> 明<br> 无。<br> (九)国有资本经营预算财政拨款支出<br> 无。<br> (十)预算绩效情况说明<br> 1.预算绩效管理工作开展情况。<br> 根据预算绩效管理要求,2020 年度本单位按要求编制整<br> 体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划实施、重点工<br> 作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况,开展整体<br> 支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详见附件2)<br> 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效<br> 自评,级项目18,及财政资金2,485.81 万元,占一般公共<br> 预算项目支出总额的100%。<br> 组织对司法行政统一戒毒模式四区五中心等项目开展<br> - 6 -<br> 部门评价,共涉及1 项目,涉及财政资金111.22 万元。该<br> 项目由单位自行组建绩效评价组开展绩效评价,评价结果表<br> 明本项目立项依据充分,绩效目标设置较为合理,项目业务<br> 管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施。通过四区五<br> 中心建设项目的实施及与院校合作开展戒毒人员心理建设<br> 工作模式研究项目的实施,实现各功能区和各中心的进一步<br> 完善,探索戒断“心瘾”的新方法、新手段等目标,有效保<br> 障戒毒人员的更科学和有效戒治目标和顺利通过司法部和<br> 省局的统一戒毒模式建设达标验收,提升戒毒人员戒毒教育<br> 矫治效果和进一步提升戒断率的目标。<br> 2.部门决算中项目绩效自评结果。<br> 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所在2020 年度部门决<br> 算中反映“司法行政统一戒毒模式四区五中心项目”、“警戒<br> 人员经费”、“安防维保”项目等18 个项目绩效自评结果,<br> 具体各项目支出自评表,详见附件3。<br> (1)重大公共安全卫生项目绩效自评综述:根据年初<br> 设定的目标,项目自评得分86 分。项目全年预算数4 万元,<br> 执行数2 万元,预算执行率49.9%。项目绩效目标完成情况:<br> 该项目绩效目标基本完成,通过重大公共安全卫生项目的及<br> 时开展,有效保障公共卫生安全,避免安全事故发生,使得<br> 服务对象满意度达到90%。但因疫情场所封闭时间过长,场所<br> 戒毒人员数量剧减,导致公共安全卫生项目工作完成率、项<br> - 7 -<br> 目工作完成及时率实际完成情况未达到100%。发现的主要问<br> 题及原因:因疫情场所封闭时间过长,场所戒毒人员数量剧<br> 减。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项<br> 目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推<br> 动项目取得更好的实施效果。<br> (2)通用类设备更新项目绩效自评综述:根据年初设<br> 定的目标,项目自评得分94.8 分。项目全年预算数84.12<br> 万元,执行数83.56 万元,预算执行率99.3%。项目绩效目<br> 标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过及时完成通用<br> 类设备购置,保证各类设备购置合格率达100%,有效保障场<br> 所工作正常开展,使得项目工作人员满意度达到90%。但因<br> 政府采购价格与预算申报时相比发生变动,导致支出进度达<br> 标率实际完成情况未达到100%。发现的主要问题及原因:购<br> 买的通用类产品预算金额系提前一年在政府采购网查询,实<br> 际采购是一年后的政府采购价格,无法100%匹配。下一步改<br> 进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的<br> 实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更<br> 好的实施效果。<br> (3)其他政工人事纪检支出项目绩效自评综述:根据<br> 年初设定的目标,项目自评得分80.2 分。项目全年预算数<br> 77.24 万元,执行数31.99 万元,预算执行率41.4%。项目<br> 绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过其他政<br> - 8 -<br> 工人事纪检支出项目的开展,按照年度工作安排,及时组织<br> 我所34 名在编妇女进行体检,保障了我所在编妇女的身体<br> 健康。同时积极开展各项培训工作,有效提升工作人员专业<br> 水平,但由于受新冠肺炎疫情的影响,本年度外出培训批次<br> 减少,培训费支出进度未能达标,培训工作完成率实际完成<br> 情况未达到100%。发现的主要问题及原因:受新冠肺炎疫情<br> 的影响,2020 年度外出培训批次和人数减少,培训费支出进<br> 度未能达标。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问<br> 题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作<br> 计划,推动项目取得更好的实施效果。<br> (4)警戒人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分93.5 分。项目全年预算数576 万元,<br> 执行数525.32 万元,预算执行率91.2%。项目绩效目标完成<br> 情况:该项目绩效目标基本完成,通过警戒人员经费项目的<br> 开展,及时完成110 名警戒人员的购买服务,保证警戒人员<br> 保障经费发放准确率达100%,有效保障警戒护卫工作的正常<br> 开展,使得警戒人员满意度达到90%。但因疫情影响,警戒<br> 人员保障人数、警戒人员保障经费发放及时率、支出进度达<br> 标率实际完成情况未达到100%;并且在有奖惩情况时发放偶<br> 有误差,警戒人员保障经费发放准确率也未达到100%。发现<br> 的主要问题及原因:因疫情影响招录人员数量不够,保障经<br> 费个别时间发放有延迟;警戒人员工资有奖惩情况时发放偶<br> - 9 -<br> 有误差。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结<br> 合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,<br> 推动项目取得更好的实施效果。<br> (5)干警生活基地部分房屋设施修缮项目绩效自评综<br> 述:根据年初设定的目标,项目自评得分89.2 分。项目全<br> 年预算数100 万元,执行数76.04 万元,预算执行率76%。<br> 项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过干<br> 警生活基地部分房屋设施修缮项目的开展,及时完成房屋设<br> 施修缮工程,保证干警生活基地部分房屋设施修缮工程完成<br> 质量合格率达100%,保障干警生活环境有效改善,干警满意<br> 度达到大于等于90%的效果。但因疫情影响,导致部分工程<br> 无法开展。干警生活基地部分房屋设施修缮工程完成率、支<br> 出进度达标率实际完成情况未达到100%。发现的主要问题及<br> 原因:中标价比招标价低,节约了资金。下一步改进措施:<br> 根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情<br> 况,制定更为精细精确的预算项目经费,推动项目取得更好<br> 的实施效果。<br> (6)警用装备更新及购置项目绩效自评综述:根据年<br> 初设定的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数60 万<br> 元,执行数59.88 万元,预算执行率99.8%。项目绩效目标<br> 完成情况:通过及时完成警用装备更新及购置工作,保证设<br> 备购置合格率达100%,有效避免发生戒毒人员外逃事故,干<br> - 10 -<br> 警满意度达到90%以上。<br> (7)强戒人员定额经费项目绩效自评综述:根据年初<br> 设定的目标,项目自评得分81.9 分。项目全年预算数<br> 1,731.61 万元,执行数379.84 万元,预算执行率21.9%。<br> 项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过及<br> 时开展新入所强戒人员心理测试、法制教育普及、职业技能<br> 教育、心理健康教育普及、出所诊断评估等工作,保证出所<br> 诊断评估率、新入所强戒人员心理测试率、心理健康教育普<br> 及率达到100%,保证职业技能教育证书获证率达到90%,保<br> 障科学戒毒率、强戒人员教育覆盖率达到100%,戒毒人员家<br> 属满意度、解戒人员满意度达到90%。但因疫情及由于宏观<br> 政策原因,导致收治人数下降,导致预算执行力较低,强戒<br> 人员保障人数未到400 人,职业技能教育证书获证率实际完<br> 成情况未达到90%。发现的主要问题及原因:由于宏观政策<br> 原因,导致收治人数下降。下一步改进措施:根据本次项目<br> 自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科<br> 学合理的工作计划,推动项目取得更好的实施效果。<br> (8)更换智能枪弹柜项目绩效自评综述:根据年初设<br> 定的目标,项目自评得分97.75 分。项目全年预算数15 万<br> 元,执行数13.6 万元,预算执行率90.7%。项目绩效目标完<br> 成情况:通过更换智能枪弹柜项目的实施,我所及时更换了<br> 4 台智能枪弹柜,保证智能枪弹柜验收全部合格,实现枪支<br> - 11 -<br> 管理、监控和报警智能化的目标,有效提高枪支管理的智能<br> 化和安全标准。<br> (9)深圳市司法局第二强制隔离戒毒所改建工程智能<br> 化系统工程项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目<br> 自评得分94.5 分。项目全年预算数50.47 万元,执行数50.47<br> 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:该项目绩<br> 效目标基本完成,通过深圳市司法局第二强制隔离戒毒所改<br> 建工程智能化系统工程的开展,及时完成该工程的施工竣工<br> 验收工作,保证施工质量验收达标率达100%,及时完成项目<br> 尾款支付,有效保障设施功能运转正常,项目利益相关者满<br> 意度达90%。但因该系统部分程序需进一步优化,导致施工<br> 质量验收达标率实际完成情况未达到100%。发现的主要问题<br> 及原因:该系统部分程序需进一步优化。下一步改进措施:<br> 根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情<br> 况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更好的实<br> 施效果。<br> (10)后勤保障服务项目绩效自评综述:根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分86.8 分。项目全年预算数584.86 万<br> 元,执行数547.3 万元,预算执行率93.6%。项目绩效目标<br> 完成情况:通过及时开展各项后勤保障工作,使得我所314<br> 人均享有后勤保障,保证后勤保障经费发放准确率达到100%,<br> 有效保障场所各项工作正常开展。但因,导致实际完成情况<br> - 12 -<br> 未达到100%。<br> (11)安全隐患设施更新项目绩效自评综述:根据年初<br> 设定的目标,项目自评得分94.9 分。项目全年预算数75 万<br> 元,执行数49.7 万元,预算执行率66.3%。项目绩效目标完<br> 成情况:通过安防检测设备更新项目、戒毒人员宿舍更换防<br> 爆玻璃项目及戒毒人员食堂炉灶更新项目的及时实施,保证<br> 各项目验收全部达标,实现防止违禁品流入监管场所、防止<br> 戒毒人员利用玻璃碎片作为人身攻击或自作自残的目标,有<br> 效保障场所的监管安全,保障戒毒人员膳食正常供应,确保<br> 场所安全稳定。<br> (12)场所防雷系统整改项目绩效自评综述:根据年初<br> 设定的目标,项目自评得分96.2 分。项目全年预算数40 万<br> 元,执行数38.52 万元,预算执行率96.3%。项目绩效目标<br> 完成情况:通过场所防雷系统整改工作的及时完成,保证工<br> 程完成质量合格率达到100%,实现防止或减少雷击事故所引<br> 发的人员伤亡和财产损失的目标,使整个重要设备系统安全<br> 地运行,戒毒人员和工作人员满意度均达到90%。<br> (13)司法行政统一戒毒模式四区五中心项目绩效自评<br> 综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91.6 分。项目<br> 全年预算数147.94 万元,执行数111.22 万元,预算执行率<br> 75.2%。项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,<br> 通过四区五中心建设项目的实施及与院校合作开展戒毒人<br> - 13 -<br> 员心理建设工作模式研究项目的实施,实现各功能区和各中<br> 心的进一步完善,探索戒断“心瘾”的新方法、新手段等目<br> 标,有效保障戒毒人员的更科学和有效戒治目标和顺利通过<br> 司法部和省局的统一戒毒模式建设达标验收,提升戒毒人员<br> 戒毒教育矫治效果和进一步提升戒断率的目标。但因政法网<br> 保持公用托收支付,不采取专项支付。外网因跨年度按月缴<br> 付,专项只能本年度支付完毕,故只支付了4 个月的专项费<br> 用,司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成率、支<br> 出进度达标率实际完成情况未达到100%。发现的主要问题及<br> 原因:政法网保持公用托收支付,不采取专项支付。外网因<br> 跨年度按月缴付,专项只能本年度支付完毕,故只支付了4<br> 个月的专项费用。下一步改进措施:根据本次项目自评发现<br> 的问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的<br> 工作计划,推动项目取得更好的实施效果。<br> (14)社工服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分94.3 分。项目全年预算数139 万元,<br> 执行数138 万元,预算执行率99.3%。项目绩效目标完成情<br> 况:该项目绩效目标基本完成,通过及时完成购买社工服务,<br> 二所购买社工15 人,并保证社工资质合格率达100%,有效<br> 推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作,准确了解戒人员安<br> 置帮教、戒断操守率的执行情况,巩固戒毒成果,实现戒毒<br> 人员从出所到回归社会的无缝接轨。但因部分社工变动,不<br> - 14 -<br> 能及时到岗,导致社工到岗及时率实际完成情况未达到100%。<br> 发现的主要问题及原因:部分人员变动,不能及时到岗;薪<br> 资较低。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结<br> 合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,<br> 推动项目取得更好的实施效果。<br> (15)水电费缺口项目绩效自评综述:根据年初设定的<br> 目标,项目自评得分96 分。项目全年预算数80 万元,执行<br> 数79.68 万元,预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况:<br> 该项目绩效目标基本完成,通过及时完成水电费缴纳工作,<br> 保证水电费缴纳准确率达100%,有效保障场所正常运转。但<br> 因空调等需要节约用电,导致戒毒人员与工作人员满意度实<br> 际完成情况未达到100%。发现的主要问题及原因:空调等需<br> 要节约用电,人员满意度未达到90%。下一步改进措施:根<br> 据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况,<br> 制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更好的实施效<br> 果。<br> (16)物业管理费缺口项目绩效自评综述:根据年初设<br> 定的目标,项目自评得分89.4 分。项目全年预算数200 万<br> 元,执行数135 万元,预算执行率67.5%。项目绩效目标完<br> 成情况:该项目绩效目标基本完成,通过及109559.48 ㎡的<br> 管理面积的各项物业管理工作的开展,保证物业管理工作考<br> 核达标率达到100%,有效保障场所正常运转。但因疫情原因,<br> - 15 -<br> 物业管理人员到岗及时率受影响;又因购买服务合同从2020<br> 年6 月1 日至次年5 月30 日,资金拨款有滞后,中标价格<br> 较低导致执行数小于预算数,导致支出进度达标率未达到<br> 100%。发现的主要问题及原因:购买服务合同从2020 年6<br> 月1 日至次年5 月30 日,资金拨款有滞后,中标价格较低<br> 导致执行数小于预算数;疫情原因,物业管理人员到岗及时<br> 率受影响。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题<br> 结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计<br> 划,推动项目取得更好的实施效果。<br> (17)安防维保项目绩效自评综述:根据年初设定的目<br> 标,项目自评得分82.5 分。项目全年预算数204.21 万元,<br> 执行数159. 7 万元,预算执行率78.2%。项目绩效目标完成<br> 情况:该项目绩效目标基本完成,通过基本及时完成安防维<br> 保项目工作,保证安防维保项目工作质量合格率达到了99%,<br> 有效保障场所安全,安全事故次数为零,戒毒人员与工作人<br> 员满意度均达到90%。因疫情影响,场所封闭时间太长,部<br> 分项目不便进行导致安防维保项目工作完成率、安防维保项<br> 目工作质量合格率、安防维保项目工作完成及时率、实际完<br> 成情况、支出进度达标率未达到100%。发现的主要问题及原<br> 因:疫情影响,场所封闭时间太长,部分项目不便进行。下<br> 一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后续<br> 开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目<br> - 16 -<br> 取得更好的实施效果。<br> (18)重大公共卫生专项项目绩效自评综述:根据年初<br> 设定的目标,项目自评得分92 分。项目全年预算数4 万元,<br> 执行数4 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:<br> 该项目绩效目标基本完成,通过及时完成重大公共卫生项目<br> 相关工作,保证工作质量达到相关标准,有效防止重大公共<br> 安全事故发生。但因疫情,场所封闭时间太长,导致公共卫<br> 生项目工作完成率、项目工作完成及时率实际完成情况未达<br> 到100%。发现的主要问题及原因:因疫情影响,场所封闭时<br> 间太长。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结<br> 合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,<br> 推动项目取得更好的实施效果。<br> (十一)其他重要事项情况说明<br> 1.机关运行经费支出情况说明。本单位2020 年度机关<br> 运行经费支出728.47 万元,比年初预算数减少798.87 万元,<br> 降低52.3%。主要原因是:受疫情的影响,差旅、培训、会<br> 议等活动无法按原计划开展,导致差旅费、培训费、会议费、<br> 公务用车运行维护费等经费支出大幅下降。<br> 2.政府采购支出情况说明。本单位2020 年度政府采购<br> 支出总额544.31 万元,其中:政府采购货物支出83.56 万<br> 元、政府采购服务支出460.75 万元。<br> 3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日,<br> - 17 -<br> 本单位共有车辆18 辆,其中副部(省)级及以上领导用车0<br> 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车15 辆、特种专<br> 业技术用车2 辆、其他用车1 辆,其他用车是应急保障用车;<br> 单价50 万元以上通用设备14 台(套),单价100 万元以上<br> 专用设备8 台(套)。<br> 4.单位需要说明的其他特殊事项。<br> 无。<br> 四、名词解释<br> (一)财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预<br> 算财政拨款。<br> (二)其他收入:指除行政事业单位取得的除财政拨款<br> 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位<br> 经营收入以外的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。<br> (三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条<br> 件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资<br> 金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营<br> 收入和其他收入的结转和结余。<br> (四)一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共<br> 服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动<br> 所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于人员工资福利<br> 支出、机构运行经费、犯人改造经费支出、强制隔离戒毒人<br> 员生活教育的各项支出。<br> - 18 -<br> (五)社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障<br> 与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管<br> 理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、<br> 企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残<br> 疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红<br> 十字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员<br> 经费和养老保险年金等缴费支出。<br> (六)医疗卫生与计划生育(类)支出:主要反映政府<br> 医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。<br> (七)住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支<br> 出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住<br> 宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房<br> 公积金、提租补贴、购房补贴等。<br> (八)结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定<br> 计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基<br> 金等。<br> (九)年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度<br> 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延<br> 迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结<br> 余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。<br> (十)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常<br> 工作任务而发生的人员支出和公用支出。<br> - 19 -<br> (十一)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的<br> 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。<br> (十二)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公<br> 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资<br> 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、<br> 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、<br> 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。<br> (十三)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公<br> 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,<br> 因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿<br> 费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、<br> 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购<br> 置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支<br> 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外<br> 宾接待)支出。