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Record · 深圳市人民政府办公厅 ACC. 8148080

Shenzhen Municipal People's Government General Office 2019 Department Final Accounts

深圳市人民政府办公厅2019年度部门决算

Issuer
深圳市人民政府办公厅
Date
2020-09-28 14:39:58
Instrument
other
Cited by
0
This document presents the finalized budget accounts for the Shenzhen Municipal People's Government General Office for the fiscal year 2019, detailing revenues, expenditures, and financial statements.
Full text · 原文 37,258 字
— 1 —<br> 深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算<br> 目<br> 录<br> 一、深圳市人民政府办公厅概况<br> (一)部门职责<br> (二)机构设置<br> 二、深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算表<br> (一)收入支出决算总表<br> (二)收入决算表<br> (三)支出决算表<br> (四)财政拨款收入支出决算总表<br> (五)一般公共预算财政拨款支出决算表<br> (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 三、深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算情况说明<br> 四、名词解释<br> — 2 —<br> 一、深圳市人民政府办公厅概况<br> (一)部门职责。<br> 1.负责<br> 办<br> ,<br> 、<br> 市<br> 府<br> 市<br> 公厅的文<br> 处理<br> 政<br> 和<br> 政府<br> 电<br> 工作<br> 草拟<br> 审<br> 核、<br> 办<br> 义<br> 布<br> 名<br> 印发以市政府及市政府<br> 公厅<br> 发<br> 的文件。负责市政府<br> 大<br> 重<br> 活动的组织安排。<br> 2.<br> 由市<br> 府组<br> 处理的<br> 发<br> 协助市政府领导同志处理需<br> 政<br> 织<br> 突<br> 事<br> 大<br> 和<br> 故<br> 件<br> 重<br> 事<br> 。<br> 3.<br> 议<br> 负责市政<br> 的组<br> 排<br> 市政府党组的<br> 常<br> 作<br> 府会<br> 织安<br> 和<br> 日<br> 工<br> 。<br> 4.<br> ,<br> 料,<br> 开展调查<br> 究<br> 收<br> 组织<br> 研<br> 集信息资<br> 为市政府领导同志<br> 提供决策参考。<br> 5.<br> 《<br> 》<br> 起草<br> 政府工作报告<br> 。<br> 6.<br> 办<br> 大<br> 议<br> 组织<br> 理人<br> 代表<br> 案、<br> 议<br> 建<br> 及政协提案。督促检查市政府<br> 议、<br> 、<br> 决<br> 决<br> 重要<br> 作部署<br> 市<br> 领<br> 志重要批示<br> 彻<br> 各项<br> 定<br> 工<br> 和<br> 政府<br> 导同<br> 的贯<br> 执行情况。<br> 7.<br> ,<br> 、<br> 负<br> 市政府信息公<br> 工<br> 指<br> 调全市政<br> 信息<br> 责<br> 开<br> 作<br> 导<br> 协<br> 府<br> 公<br> 。<br> 开工作<br> 8.负责统筹政府职能转变和“放管服”<br> 、<br> 改革<br> 行政审批制<br> 。<br> 度改革工作<br> 9.<br> 、<br> 大<br> 、<br> 、民主<br> 负责统筹市级党政群机关<br> 人<br> 机关<br> 政协机关<br> 、<br> 。<br> 派机<br> 以及法<br> 检<br> 和<br> 绩效管理工<br> 党<br> 关<br> 院<br> 察院<br> 各区<br> 作<br> 10.<br> 责市<br> 值<br> 工作<br> 负<br> 政府<br> 班<br> ,及时报告<br> 要<br> 况<br> 重<br> 情<br> ,<br> 和督促<br> 传达<br> 落<br> 。<br> 实<br> 领导<br> 市<br> 同志指示<br> — 3 —<br> 11.<br> 门<br> 协调市政府有关部<br> 、中央驻深单位、驻军等关系,对<br> 。<br> 有关问题提出处理意见<br> 12.<br> 、<br> 门<br> 办<br> 。<br> 任务<br> 完成市委<br> 市政府和上级部<br> 交<br> 的其他<br> 13.<br> 能转<br> 职<br> 变。<br> 办<br> 市政府<br> 厅<br> 加<br> 府职能转变<br> 公<br> 应当<br> 强政<br> 和“放<br> 管服”<br> 的<br> 筹协调<br> 改革<br> 统<br> ,<br> 对<br> 强化<br> 相<br> 改<br> 工<br> 监督<br> 关<br> 革<br> 作的<br> 、检查、评<br> ,<br> 。<br> 估<br> 推动解决相关改革领域的重点难点问题<br> 14.<br> 政<br> 与市<br> 务服务数据管理局有关职责分工。<br> 办<br> 市政府<br> 公厅<br> 负责政府职能转变、<br> 审批<br> 度改<br> 的统筹<br> 调<br> 行政<br> 制<br> 革<br> 协<br> 工作。市政务<br> 服务数据管<br> 按规<br> 责<br> 务服务事项管<br> 理局<br> 定负<br> 政<br> 理,推<br> 政<br> 务事<br> 进<br> 务服<br> 、<br> 。<br> 项目<br> 管理<br> 录<br> 标准化建设及流程化等工作<br> (二)机构设置。<br> 来<br> ,<br> 成<br> 从决算单位构<br> 看<br> 办<br> 深圳市人民政府<br> 公厅2019 年度部<br> 门决算仅包括<br> 办<br> 深圳市人民政府<br> 公厅本<br> 。<br> 算<br> 级决<br> 二、深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算表<br> — 4 —<br> (一)收入支出决算总表。<br> 开<br> 公<br> 01 表<br> 门<br> 部<br> :<br> 办<br> 深圳市人民<br> 公厅<br> 政府<br> 单位:万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 次<br> 行<br> 算<br> 决<br> 数<br> 目<br> 项<br> 行次<br> 决<br> 数<br> 算<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 一、一<br> 公共预算<br> 政拨<br> 般<br> 财<br> 款收入<br> 1<br> 10,764.89一、一般公共服务支出<br> 29<br> 6,658.18<br> 二、<br> 政<br> 政府性基金预算财<br> 拨款收入<br> 2<br> 0.00二、外交支出<br> 30<br> 0.00<br> 三、上级补助收入<br> 3<br> 0.00三、国防支出<br> 31<br> 0.00<br> 、<br> 四<br> 事业收入<br> 4<br> 0.00<br> 、<br> 出<br> 四<br> 公共安全支<br> 32<br> 0.00<br> 、<br> 五<br> 营收<br> 经<br> 入<br> 5<br> 0.00<br> 、<br> 五<br> 教育<br> 出<br> 支<br> 33<br> 53.46<br> 六、<br> 单<br> 缴收入<br> 附属<br> 位上<br> 6<br> 0.00六、<br> 术<br> 科学<br> 出<br> 技<br> 支<br> 34<br> 0.00<br> 七、其<br> 入<br> 他收<br> 7<br> 0.00七、<br> 化旅游体育与<br> 媒<br> 出<br> 文<br> 传<br> 支<br> 35<br> 0.00<br> 8<br> 八、<br> 保障和就<br> 支出<br> 社会<br> 业<br> 36<br> 1,765.56<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 37<br> 123.35<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 38<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 39<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 40<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 41<br> 0.00<br> 14<br> 十<br> 、<br> 四<br> 资源勘探信息等支出<br> 42<br> 0.00<br> 15<br> 十<br> 、<br> 五<br> 商业服务业等支出<br> 43<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融<br> 出<br> 支<br> 44<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援<br> 其他地<br> 支<br> 助<br> 区<br> 出<br> 45<br> 0.00<br> — 5 —<br> 开<br> 公<br> 01 表<br> 门<br> 部<br> :<br> 办<br> 深圳市人民<br> 公厅<br> 政府<br> 单位:万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 次<br> 行<br> 算<br> 决<br> 数<br> 目<br> 项<br> 行次<br> 决<br> 数<br> 算<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 18<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 46<br> 0.00<br> 19<br> 十九、<br> 支<br> 住房保障<br> 出<br> 47<br> 2,164.34<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 48<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、灾害防治及应急管理支出<br> 49<br> 0.00<br> 22<br> 二十二、其他支出<br> 50<br> 0.00<br> 23<br> 51<br> 本<br> 计<br> 年收入合<br> 24<br> 10,764.89<br> 本<br> 计<br> 支出<br> 年<br> 合<br> 52<br> 10,764.89<br> 用事<br> 基金弥<br> 收<br> 额<br> 业<br> 补<br> 支差<br> 25<br> 0.00<br> 分配<br> 结余<br> 53<br> 0.00<br> 年初结<br> 结余<br> 转和<br> 26<br> 0.00<br> 末<br> 转<br> 结余<br> 年<br> 结<br> 和<br> 54<br> 0.00<br> 27<br> 55<br> 计<br> 总<br> 28<br> 10,764.89<br> 计<br> 总<br> 56<br> 10,764.89<br> :本<br> 门本<br> 末<br> 。<br> 注<br> 表<br> 映<br> 年<br> 总收支和<br> 结转<br> 反<br> 部<br> 度的<br> 年<br> 结余情况<br> — 6 —<br> (二)收入决算表。<br> 公开02 表<br> 门:<br> 办<br> 部<br> 深圳市人民政府<br> 公厅<br> :<br> 单位<br> 万元<br> 项目<br> 本年收入<br> 计<br> 合<br> 财政拨款<br> 入<br> 收<br> 上<br> 补助<br> 级<br> 入<br> 收<br> 事业<br> 入<br> 收<br> 收<br> 经营<br> 入<br> 属单位<br> 附<br> 上缴收入其他收入<br> 功<br> 分<br> 能<br> 类科目<br> 编码<br> 科<br> 名<br> 目<br> 称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 计<br> 合<br> 10,764.89<br> 10,764.89<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一<br> 共<br> 务支出<br> 般公<br> 服<br> 6,658.18<br> 6,658.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 办<br> (<br> )<br> 政府<br> 公<br> 室<br> 相<br> 构事务<br> 厅<br> 及<br> 关机<br> 6,658.18<br> 6,658.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010301<br> 行<br> 运行<br> 政<br> 4,098.97<br> 4,098.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010302<br> 一般行政管理事务<br> 686.69<br> 686.69<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010303<br> 机关服务<br> 169.84<br> 169.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010305<br> 专项业务活动<br> 22.91<br> 22.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010399<br> 办<br> (<br> )<br> 他<br> 其<br> 政府<br> 公厅<br> 室<br> 及相关机构事务支出<br> 1,679.78<br> 1,679.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 205<br> 教育支出<br> 53.46<br> 53.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20508<br> 训<br> 进修及培<br> 53.46<br> 53.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050803<br> 训<br> 培<br> 支出<br> 53.46<br> 53.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 和就<br> 支出<br> 社会保障<br> 业<br> 1,765.56<br> 1,765.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 政事业<br> 位<br> 休<br> 行<br> 单<br> 离退<br> 1,668.18<br> 1,668.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 管理的行政<br> 离退<br> 归口<br> 单位<br> 休<br> 840.06<br> 840.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 本<br> 关<br> 业单位基<br> 养老<br> 险<br> 费<br> 机<br> 事<br> 保<br> 缴<br> 支出<br> 575.32<br> 575.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业<br> 位职<br> 单<br> 业年金缴费支出<br> 252.80<br> 252.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20827<br> 对<br> 补<br> 财政<br> 其他社会保险基金的<br> 助<br> 97.38<br> 97.38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> — 7 —<br> 公开02 表<br> 门:<br> 办<br> 部<br> 深圳市人民政府<br> 公厅<br> :<br> 单位<br> 万元<br> 项目<br> 本年收入<br> 计<br> 合<br> 财政拨款<br> 入<br> 收<br> 上<br> 补助<br> 级<br> 入<br> 收<br> 事业<br> 入<br> 收<br> 收<br> 经营<br> 入<br> 属单位<br> 附<br> 上缴收入其他收入<br> 功<br> 分<br> 能<br> 类科目<br> 编码<br> 科<br> 名<br> 目<br> 称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 2082799<br> 对<br> 他财政<br> 社<br> 保险<br> 其<br> 会<br> 基金的补助<br> 97.38<br> 97.38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 123.35<br> 123.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21011<br> 疗<br> 行政事业单位医<br> 123.35<br> 123.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2101101<br> 行政单位医疗<br> 123.35<br> 123.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 2,164.34<br> 2,164.34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 2,164.34<br> 2,164.34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 613.48<br> 613.48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 1,550.86<br> 1,550.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> :本<br> 门本<br> 。<br> 反映<br> 年度<br> 得的各<br> 收<br> 况<br> 注<br> 表<br> 部<br> 取<br> 项<br> 入情<br> — 8 —<br> (三)支出决算表。<br> 开03 表<br> 门<br> 部<br> :<br> 办<br> 圳<br> 民政府<br> 公厅<br> 深<br> 市人<br> 单位:万元<br> 项目<br> 本<br> 计<br> 年<br> 出合<br> 支<br> 本<br> 基<br> 支出<br> 项<br> 支<br> 目<br> 出<br> 上<br> 级支出<br> 缴上<br> 经<br> 支出<br> 营<br> 对附属单位<br> 补助支出<br> 类<br> 功能分<br> 科目编码<br> 称<br> 科目名<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 计<br> 合<br> 10,764.89<br> 8,152.21<br> 2,612.68<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 6,658.18<br> 4,098.97<br> 2,559.21<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 办<br> (<br> )<br> 政府<br> 公厅<br> 室<br> 及相关机构事务<br> 6,658.18<br> 4,098.97<br> 2,559.21<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010301<br> 运行<br> 行政<br> 4,098.97<br> 4,098.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010302<br> 一<br> 行政<br> 理事务<br> 般<br> 管<br> 686.69<br> 0.00<br> 686.69<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010303<br> 关<br> 机<br> 服务<br> 169.84<br> 0.00<br> 169.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010305<br> 专<br> 务活动<br> 项业<br> 22.91<br> 0.00<br> 22.91<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010399<br> 办<br> (<br> )<br> 其他<br> 公厅<br> 相<br> 机构事务支出<br> 政府<br> 室<br> 及<br> 关<br> 1,679.78<br> 0.00<br> 1,679.78<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 205<br> 育<br> 出<br> 教<br> 支<br> 53.46<br> 0.00<br> 53.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20508<br> 训<br> 及培<br> 进修<br> 53.46<br> 0.00<br> 53.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050803<br> 训<br> 培<br> 支出<br> 53.46<br> 0.00<br> 53.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 1,765.56<br> 1,765.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 1,668.18<br> 1,668.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 管<br> 归口<br> 理的行政单位离退休<br> 840.06<br> 840.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 本<br> 机关事业单位基<br> 养老保险缴费支出<br> 575.32<br> 575.32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 位职<br> 年金<br> 费支出<br> 机关事业单<br> 业<br> 缴<br> 252.80<br> 252.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> — 9 —<br> 开03 表<br> 门<br> 部<br> :<br> 办<br> 圳<br> 民政府<br> 公厅<br> 深<br> 市人<br> 单位:万元<br> 项目<br> 本<br> 计<br> 年<br> 出合<br> 支<br> 本<br> 基<br> 支出<br> 项<br> 支<br> 目<br> 出<br> 上<br> 级支出<br> 缴上<br> 经<br> 支出<br> 营<br> 对附属单位<br> 补助支出<br> 类<br> 功能分<br> 科目编码<br> 称<br> 科目名<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 20827<br> 对<br> 财政<br> 其他社会保险基金的补助<br> 97.38<br> 97.38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2082799<br> 对<br> 其他财政<br> 社会保险基金的补助<br> 97.38<br> 97.38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 生健<br> 支出<br> 卫<br> 康<br> 123.35<br> 123.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21011<br> 政事业<br> 位<br> 行<br> 单<br> 医疗<br> 123.35<br> 123.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2101101<br> 行<br> 位医疗<br> 政单<br> 123.35<br> 123.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房<br> 支出<br> 保障<br> 2,164.34<br> 2,164.34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 改<br> 支出<br> 住房<br> 革<br> 2,164.34<br> 2,164.34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 613.48<br> 613.48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购<br> 补<br> 房<br> 贴<br> 1,550.86<br> 1,550.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> :本<br> 门本<br> 。<br> 表反映部<br> 度各<br> 注<br> 年<br> 项支出情况<br> — 10 —<br> (四)财政拨款收入支出决算总表。<br> 公开04 表<br> 门:<br> 办<br> 部<br> 深圳市人民政府<br> 公厅<br> :<br> 单位<br> 万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 计<br> 合<br> 一般公共预<br> 算财政拨款<br> 政府性基金预<br> 算财<br> 拨款<br> 政<br> 次<br> 栏<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般<br> 预算财政拨<br> 公共<br> 款<br> 1<br> 10,764.89一、一<br> 公共<br> 支<br> 般<br> 服务<br> 出<br> 30<br> 6,658.18<br> 6,658.18<br> 0.00<br> 二、政府性基金预<br> 财<br> 拨<br> 算<br> 政<br> 款<br> 2<br> 0.00二、<br> 交支出<br> 外<br> 31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国<br> 支出<br> 防<br> 32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 、<br> 四<br> 公共安全支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 、<br> 五<br> 教育支出<br> 34<br> 53.46<br> 53.46<br> 0.00<br> 6<br> 六、<br> 术<br> 科学技<br> 支出<br> 35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、<br> 化<br> 文<br> 旅游体育与传媒支出<br> 36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 37<br> 1,765.56<br> 1,765.56<br> 0.00<br> 9<br> 九、卫生健康支出<br> 38<br> 123.35<br> 123.35<br> 0.00<br> 10<br> 十、<br> 出<br> 节能环保支<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城<br> 社区<br> 出<br> 乡<br> 支<br> 40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林<br> 支<br> 水<br> 出<br> 41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、<br> 通<br> 支出<br> 交<br> 运输<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十<br> 、<br> 四<br> 资源<br> 信息<br> 出<br> 勘探<br> 等支<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十<br> 、商业服务业等<br> 出<br> 五<br> 支<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、<br> 融<br> 金<br> 支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他<br> 区支<br> 地<br> 出<br> 46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> — 11 —<br> 公开04 表<br> 门:<br> 办<br> 部<br> 深圳市人民政府<br> 公厅<br> :<br> 单位<br> 万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 金额<br> 项目<br> 行次<br> 计<br> 合<br> 一般公共预<br> 算财政拨款<br> 政府性基金预<br> 算财<br> 拨款<br> 政<br> 次<br> 栏<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 18<br> 十八、<br> 然<br> 海<br> 象等支出<br> 自<br> 资源<br> 洋气<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住<br> 障支<br> 房保<br> 出<br> 48<br> 2,164.34<br> 2,164.34<br> 0.00<br> 20<br> 二十、<br> 油<br> 资储备支出<br> 粮<br> 物<br> 49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、灾<br> 防<br> 及<br> 管理支出<br> 害<br> 治<br> 应急<br> 50<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22<br> 二十二、<br> 他支<br> 其<br> 出<br> 51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 23<br> 52<br> 本<br> 计<br> 年收入合<br> 24<br> 10,764.89<br> 本<br> 计<br> 年支出合<br> 53<br> 10,764.89<br> 10,764.89<br> 0.00<br> 结<br> 年初财政拨款结转和<br> 余<br> 25<br> 0.00<br> 末<br> 年<br> 财政拨款结转和结余<br> 54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 26<br> 0.00<br> 55<br> 二、<br> 拨款<br> 政府性基金预算财政<br> 27<br> 0.00<br> 56<br> 28<br> 57<br> 计<br> 总<br> 29<br> 10,764.89<br> 计<br> 总<br> 58<br> 10,764.89<br> 10,764.89<br> 0.00<br> :本<br> 门本<br> 一<br> 末<br> 。<br> 注<br> 反映部<br> 度<br> 共<br> 财政拨款和<br> 性基<br> 算<br> 政拨款的总收<br> 和<br> 结<br> 余情况<br> 表<br> 年<br> 般公<br> 预算<br> 政府<br> 金预<br> 财<br> 支<br> 年<br> 转结<br> — 12 —<br> (五)一般公共预算财政拨款支出决算表。<br> 公开05 表<br> 门<br> 部<br> :<br> 办<br> 深圳市人民政府<br> 公厅<br> 单位:万元<br> 项目<br> 本年支出<br> 类<br> 功能分<br> 科目编码<br> 科<br> 目<br> 名<br> 称<br> 小计<br> 本<br> 基<br> 支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 计<br> 合<br> 10,764.89<br> 8,152.21<br> 2,612.68<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 6,658.18<br> 4,098.97<br> 2,559.21<br> 20103<br> 办<br> (<br> )<br> 公厅<br> 及相<br> 机构事<br> 政府<br> 室<br> 关<br> 务<br> 6,658.18<br> 4,098.97<br> 2,559.21<br> 2010301<br> 行<br> 行<br> 政运<br> 4,098.97<br> 4,098.97<br> 0.00<br> 2010302<br> 一<br> 政管理事务<br> 般行<br> 686.69<br> 0.00<br> 686.69<br> 2010303<br> 服务<br> 机关<br> 169.84<br> 0.00<br> 169.84<br> 2010305<br> 业<br> 活动<br> 专项<br> 务<br> 22.91<br> 0.00<br> 22.91<br> 2010399<br> 办<br> (<br> )<br> 其他政府<br> 厅<br> 及<br> 机构事务<br> 出<br> 公<br> 室<br> 相关<br> 支<br> 1,679.78<br> 0.00<br> 1,679.78<br> 205<br> 教育支出<br> 53.46<br> 0.00<br> 53.46<br> 20508<br> 训<br> 进修及培<br> 53.46<br> 0.00<br> 53.46<br> 2050803<br> 训<br> 培<br> 支出<br> 53.46<br> 0.00<br> 53.46<br> 208<br> 出<br> 社会保障和就业支<br> 1,765.56<br> 1,765.56<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 1,668.18<br> 1,668.18<br> 0.00<br> 2080501<br> 归口管理的行政单位离退休<br> 840.06<br> 840.06<br> 0.00<br> 2080505<br> 本<br> 老保<br> 缴费<br> 出<br> 机关事业单位基<br> 养<br> 险<br> 支<br> 575.32<br> 575.32<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关<br> 业<br> 职<br> 金缴费支出<br> 事<br> 单位<br> 业年<br> 252.80<br> 252.80<br> 0.00<br> 20827<br> 对其他<br> 保<br> 基金的补助<br> 财政<br> 社会<br> 险<br> 97.38<br> 97.38<br> 0.00<br> 2082799<br> 对<br> 其<br> 财<br> 社<br> 险基金的<br> 助<br> 他<br> 政<br> 会保<br> 补<br> 97.38<br> 97.38<br> 0.00<br> — 13 —<br> 公开05 表<br> 门<br> 部<br> :<br> 办<br> 深圳市人民政府<br> 公厅<br> 单位:万元<br> 项目<br> 本年支出<br> 类<br> 功能分<br> 科目编码<br> 科<br> 目<br> 名<br> 称<br> 小计<br> 本<br> 基<br> 支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 123.35<br> 123.35<br> 0.00<br> 21011<br> 政事<br> 单位<br> 疗<br> 行<br> 业<br> 医<br> 123.35<br> 123.35<br> 0.00<br> 2101101<br> 行政<br> 位<br> 单<br> 医疗<br> 123.35<br> 123.35<br> 0.00<br> 221<br> 住<br> 障支出<br> 房保<br> 2,164.34<br> 2,164.34<br> 0.00<br> 22102<br> 住房<br> 支出<br> 改革<br> 2,164.34<br> 2,164.34<br> 0.00<br> 2210201<br> 公<br> 金<br> 住房<br> 积<br> 613.48<br> 613.48<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 1,550.86<br> 1,550.86<br> 0.00<br> :本<br> 门本<br> 一<br> 。<br> 注<br> 反<br> 部<br> 般公共预<br> 财政<br> 表<br> 映<br> 年度<br> 算<br> 拨款支出情况<br> — 14 —<br> (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。<br> 公开06 表<br> 门<br> 部<br> :<br> 办<br> 圳市<br> 政<br> 公厅<br> 深<br> 人民<br> 府<br> 单位:万元<br> 类<br> 济<br> 经<br> 分<br> 科<br> 码<br> 目编<br> 科目名称<br> 决算数<br> 类<br> 经济分<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 类<br> 经济分<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 301<br> 工资福利支出<br> 6,571.64302<br> 商品<br> 务<br> 出<br> 和服<br> 支<br> 472.06307<br> 债务利息及<br> 用<br> 出<br> 费<br> 支<br> 0.00<br> 30101<br> 本<br> 资<br> 基<br> 工<br> 3,460.8230201<br> 办公费<br> 62.6130701<br> 国<br> 债务<br> 内<br> 付息<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 1,366.8030202<br> 印刷费<br> 45.4330702<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30103<br> 奖金<br> 0.0030203<br> 费<br> 咨询<br> 0.00310<br> 本<br> 资<br> 性支出<br> 5.86<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.0030204<br> 手续费<br> 0.0031001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 0.0030205<br> 水费<br> 0.0031002<br> 办<br> 置<br> 公设备购<br> 5.86<br> 30108<br> 本<br> 机<br> 事业<br> 位基<br> 养<br> 保<br> 关<br> 单<br> 老<br> 险缴费<br> 575.3230206<br> 电费<br> 0.0031003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 30109<br> 业年<br> 费<br> 职<br> 金缴<br> 252.8030207<br> 电费<br> 邮<br> 26.9531005<br> 基础设施<br> 设<br> 建<br> 0.00<br> 30110<br> 本<br> 工<br> 疗保险缴<br> 职<br> 基<br> 医<br> 费<br> 123.3530208<br> 取暖费<br> 0.0031006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30111<br> 公务员医疗补助缴费<br> 0.0030209<br> 物业管理费<br> 0.0031007<br> 信息网络及软件购置更新<br> 0.00<br> 30112<br> 其他社会保障缴费<br> 97.3830211<br> 差旅费<br> 85.5831008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30113<br> 金<br> 住房公积<br> 613.4830212<br> 因<br> 出国<br> 公<br> (境)费用<br> 0.0031009<br> 土<br> 补<br> 地<br> 偿<br> 0.00<br> 30114<br> 疗<br> 医<br> 费<br> 0.0030213<br> (<br> )<br> 修<br> 护<br> 费<br> 维<br> 27.0131010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 30199<br> 其他<br> 福<br> 支出<br> 工资<br> 利<br> 81.7030214<br> 租赁费<br> 0.2431011<br> 地<br> 附<br> 物<br> 苗补偿<br> 上<br> 着<br> 和青<br> 0.00<br> 303<br> 对个<br> 和家<br> 人<br> 庭的补助<br> 1,102.6530215<br> 议<br> 会<br> 费<br> 1.9531012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 82.6330216<br> 训<br> 培<br> 费<br> 1.3431013<br> 车购<br> 公务用<br> 置<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 757.4330217<br> 公务接待费<br> 1.8431019<br> 其他交通工具购置<br> 0.00<br> 30303<br> (<br> )<br> 退职<br> 役<br> 费<br> 0.0030218<br> 料<br> 专用材<br> 费<br> 0.0031021<br> 列品<br> 置<br> 文物和陈<br> 购<br> 0.00<br> 30304<br> 抚<br> 金<br> 恤<br> 0.0030224<br> 被装<br> 置<br> 购<br> 费<br> 0.0031022<br> 形<br> 购置<br> 无<br> 资产<br> 0.00<br> — 15 —<br> 公开06 表<br> 门<br> 部<br> :<br> 办<br> 圳市<br> 政<br> 公厅<br> 深<br> 人民<br> 府<br> 单位:万元<br> 类<br> 济<br> 经<br> 分<br> 科<br> 码<br> 目编<br> 科目名称<br> 决算数<br> 类<br> 经济分<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 类<br> 经济分<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 决算数<br> 30305<br> 生活补助<br> 178.9130225<br> 料<br> 专用燃<br> 费<br> 0.0031099<br> 本<br> 其他资<br> 性支出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.0030226<br> 费<br> 劳务<br> 1.97399<br> 其<br> 支出<br> 他<br> 0.00<br> 30307<br> 疗费补<br> 医<br> 助<br> 0.0030227<br> 委<br> 务<br> 托业<br> 费<br> 11.1839906<br> 与<br> 赠<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.0030228<br> 工<br> 费<br> 会经<br> 23.0039907<br> 国<br> 偿<br> 用支出<br> 家赔<br> 费<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 83.6830229<br> 利<br> 福<br> 费<br> 5.9739908<br> 对民<br> 营利组织<br> 群众<br> 间非<br> 和<br> 性自治组织补贴<br> 0.00<br> 30310<br> 个人农业生产补贴<br> 0.0030231<br> 车运<br> 公务用<br> 行维护费<br> 11.5139999<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30399<br> 对<br> 其他<br> 个人和家庭的补助<br> 0.0030239<br> 其他交通费用<br> 111.29<br> 30240<br> 费用<br> 税金及附加<br> 0.00<br> 30299<br> 他商<br> 和服务<br> 其<br> 品<br> 支<br> 出<br> 54.18<br> 计<br> 经<br> 人员<br> 费合<br> 7,674.29<br> 计<br> 公用经费合<br> 477.92<br> :本<br> 门本<br> 一<br> 本<br> 。<br> 反映<br> 度<br> 公共预算财政<br> 款<br> 支<br> 细情况<br> 注<br> 表<br> 部<br> 年<br> 般<br> 拨<br> 基<br> 出明<br> — 16 —<br> (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。<br> 公开07 表<br> 门:<br> 办<br> 部<br> 深圳市人民政府<br> 公厅<br> :<br> 单位<br> 万元<br> 预算数<br> 数<br> 决算<br> 计<br> 合<br> 因公出国<br> (<br> )<br> 境<br> 费<br> 车<br> 公务用<br> 购置及运行费<br> 公务接<br> 待费<br> 计<br> 合<br> 因公出国<br> (<br> )<br> 境<br> 费<br> 车<br> 务用<br> 置及<br> 行费<br> 公<br> 购<br> 运<br> 公<br> 接<br> 务<br> 待费<br> 小计<br> 车<br> 公务用<br> 购置费<br> 车<br> 公务用<br> 行费<br> 运<br> 小计<br> 车<br> 用<br> 公务<br> 置费<br> 购<br> 车<br> 公务用<br> 运<br> 费<br> 行<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 104.35<br> 75.35<br> 21<br> 21<br> 8<br> 86.99<br> 73.64<br> 11.51<br> 0.00<br> 11.51<br> 1.84<br> 注:本<br> 门本<br> 表<br> 部<br> 年度<br> 反映<br> “三公”<br> 费支<br> 经<br> 出预决算情况。其中:预算数为“三公”<br> 算<br> 经费全年预<br> 数,反映按规定程序调整后的预算数;<br> 一<br> 。<br> 政拨<br> 和以<br> 年度结<br> 资<br> 排<br> 际支出<br> 决算数是包括当年<br> 般公共预算财<br> 款<br> 前<br> 转<br> 金安<br> 的实<br> — 17 —<br> (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。<br> 公开08 表<br> 门:<br> 办<br> 深圳<br> 民<br> 府<br> 公厅<br> 部<br> 市人<br> 政<br> :<br> 单位<br> 万元<br> 项目<br> 年<br> 转和结余<br> 初结<br> 本<br> 收入<br> 年<br> 本年支出<br> 末<br> 年<br> 结转和结余<br> 类<br> 功能分<br> 科目编码<br> 名<br> 科目<br> 称<br> 小计<br> 本<br> 基<br> 支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 计<br> 合<br> :本<br> 门本<br> 、<br> 。<br> 收入<br> 出及<br> 转和结<br> 情<br> 注<br> 表反映部<br> 年度政府性基金预算财政拨款<br> 支<br> 结<br> 余<br> 况<br> — 18 —<br> 三、深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算情况说明<br> (一)收入支出决算总体情况说明。<br> 2019<br> 度<br> 年<br> 收入决算<br> 计<br> 总<br> 10,764.89<br> ,<br> 万元<br> 支出决算总计<br> 10,764.89<br> 。<br> 元<br> 万<br> 与2018 年度决算数<br> ,<br> 、<br> 计<br> 相<br> 收<br> 总<br> 比<br> 支<br> 均减少<br> 7,293.65<br> ,<br> 万元<br> 少<br> 均减<br> 40.4%。<br> 要原<br> 主<br> 因:2019 年市级机构改<br> ,<br> 办<br> 二<br> (<br> 办<br> 单<br> 革后<br> 市政府<br> 公厅原<br> 级预算<br> 位<br> 市政务服务管理<br> 公室)<br> 划<br> ,<br> 划<br> 应经<br> 随之<br> 和原信息化处<br> 转至市政务服务数据管理局<br> 相<br> 费<br> 。<br> 转<br> (二)收入决算情况说明。<br> 2019 年度收入决算<br> 计<br> 合<br> 10,764.89<br> ,<br> :<br> 万<br> 中<br> 财政拨款<br> 元<br> 其<br> 收入决算10,764.89<br> 。<br> 万元<br> (三)支出决算情况说明。<br> 2019 年度支出决算<br> 计<br> 合<br> 10,764.89<br> ,<br> :<br> 本<br> 万<br> 其<br> 基<br> 元<br> 中<br> 支出<br> 8,152.21 万元,占75.7%;项<br> 支出<br> 目<br> 2,612.68 万元,占24.3%。<br> (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。<br> 2019 年度财政拨款收支决算均为10,764.89<br> ,<br> 万元<br> 与2018<br> ,<br> 、<br> 少<br> 年度决算数相比<br> 财政拨款收<br> 支决算均减<br> 7,293.65<br> ,<br> 万元<br> 少<br> 均减<br> 40.4%。主要原因:2019<br> 改革<br> 年市级机构<br> 后,<br> 办<br> 市政<br> 公<br> 府<br> 二<br> 厅原<br> 预<br> 位<br> 级<br> 算单<br> (<br> 办<br> 务服务管理<br> 市政<br> 公室)<br> 划<br> 和原<br> 化<br> 转<br> 信息<br> 处<br> ,<br> 划<br> 。<br> 至市政务服<br> 数<br> 管<br> 相应经费<br> 之<br> 转<br> 务<br> 据<br> 理局<br> 随<br> (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。<br> 1.一般公共预算<br> 。<br> 财政拨款支出决算总体情况<br> — 19 —<br> 2019<br> 一<br> 度<br> 年<br> 般公共预算财政拨款支出决算10,764.89 万元,<br> 与2018<br> ,一<br> 政拨<br> 支出<br> 算减<br> 年度决算数相比<br> 般公共预算财<br> 款<br> 决<br> 少<br> 7,272.13<br> ,<br> 少<br> 万<br> 减<br> 元<br> 40.3%。<br> :<br> 原<br> 主要<br> 因<br> 2019<br> 市级机构改<br> 年<br> 革<br> 后,<br> 办<br> 二<br> 市政<br> 厅<br> 级预算单位<br> 府<br> 公<br> 原<br> (<br> 办<br> 市<br> 务<br> 务<br> 公室<br> 政<br> 服<br> 管理<br> )和<br> 划<br> ,<br> 划<br> 原<br> 息化<br> 之<br> 信<br> 处<br> 转至市政务服务数据管理局<br> 相应经费随<br> 转。<br> 2.一般公共预算<br> 。<br> 财政拨款支出决算结构情况<br> 2019<br> 一<br> 支出<br> 年度<br> 般公共预算财政拨款<br> 决算10,764.89 万元,<br> :一<br> (类)<br> 主要用<br> 以<br> 面<br> 共服务支出<br> 于<br> 下方<br> 般公<br> 6,658.18<br> ,<br> 万元<br> 占61.9%;教<br> 出<br> 育支<br> (类)53.46<br> 元<br> 万<br> ,占0.5%;社会保障<br> 就<br> 和<br> 支<br> 业<br> 出(类)1,765.56<br> 元<br> 万<br> ,占16.4%;卫生<br> 康支<br> 健<br> 出(类)123.35<br> 万元,占1.1%;住房保障支出(类)2,164.34 万元,占20.1%。<br> 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体<br> 。<br> 情况<br> 2019<br> 一<br> 年度<br> 般公共预算财政拨款支出年初预算为24,231 万<br> 元,<br> 出决<br> 为<br> 支<br> 算<br> 10,764.89 万元,<br> 成<br> 预<br> 完<br> 年初<br> 算的44.4%。决算<br> 小<br> :<br> 数<br> 于预<br> 的主<br> 因<br> 算数<br> 要原<br> 2019<br> ,<br> 办<br> 市级机构改革<br> 市<br> 府<br> 年<br> 后<br> 政<br> 二<br> 原<br> 级预算<br> 位<br> 公厅<br> 单<br> (<br> 办<br> 市政务服务管理<br> 公室)<br> 划<br> 和原信息化处<br> ,<br> 划<br> 。<br> 务<br> 转至市政<br> 服务数据管理局<br> 相应经费随之<br> 转<br> (1)一般公共服务支出[类]<br> 办<br> (<br> )<br> 机构<br> 政府<br> 公厅<br> 室<br> 及相关<br> 务<br> 事<br> [款]<br> 政运行<br> 行<br> [项]。年<br> 算<br> 初预<br> 为4,000<br> ,<br> 元<br> 万<br> 支出决算为<br> 4,098.97<br> ,<br> 元<br> 万<br> 完<br> 算<br> 成预<br> 102.5%,<br> 算数<br> 决<br> 大于预算数<br> 主<br> 原<br> 的<br> 要<br> :<br> 因<br> 门<br> 了<br> 财政部<br> 按<br> 关规<br> 市<br> 有<br> 定年中追加<br> 此项目经费支出。<br> (2)一般公共服务<br> 出<br> 支<br> [类]<br> 办<br> (<br> )<br> 政府<br> 公厅<br> 室<br> 及相关机构<br> — 20 —<br> 事务[款]一般行政管理事务[项]。年初预算为11,862<br> ,<br> 万元<br> 支<br> 出决<br> 为<br> 算<br> 686.69 万元,完成预算6.8%。<br> 小<br> 决<br> 于<br> 数的主<br> 算数<br> 预算<br> :<br> 要原因<br> 2019<br> ,<br> 办<br> 二<br> 市级<br> 改<br> 后<br> 市政府<br> 公厅<br> 级<br> 算<br> 年<br> 机构<br> 革<br> 原<br> 预<br> 单<br> 位(<br> 办<br> 市政务服<br> 管理<br> 务<br> 公室)<br> 划<br> 和原信息化处<br> 转至市政务服务数<br> ,大<br> 理<br> 据管<br> 局<br> 部分一般行政管理事务项目<br> 划<br> 。<br> 经费随之<br> 转<br> (3)一般公共服务支出[类]<br> 办<br> (<br> )及相<br> 机构<br> 政府<br> 公厅<br> 室<br> 关<br> 务<br> 事<br> [款]机<br> 服<br> 关<br> 务[项]。年<br> 算为<br> 初预<br> 437<br> ,<br> 万元<br> 支出<br> 算<br> 决<br> 为<br> 169.84<br> ,<br> 万元<br> 完<br> 预算<br> 成<br> 38.9%。<br> 小<br> 决算数<br> 于<br> 算<br> 的<br> 原因<br> 预<br> 数<br> 主要<br> :<br> 2019<br> ,<br> 办<br> 二<br> (<br> 年市<br> 机构<br> 级<br> 改革后<br> 市政府<br> 公厅原<br> 级预算单位<br> 市政<br> 办<br> )<br> 划<br> 务<br> 务服<br> 管理<br> 公室<br> 和原信息化处<br> 转至市政务服务数据管理<br> ,<br> 局<br> 部分机关服务<br> 目<br> 项<br> 划<br> 。<br> 经<br> 随之<br> 费<br> 转<br> (4)一般公共<br> 务<br> 服<br> 支出[类]<br> 办<br> (<br> )<br> 政<br> 厅<br> 室<br> 及相关<br> 府<br> 公<br> 机构<br> 事务[款]<br> 项<br> 专<br> 务活动<br> 业<br> [项]。年初<br> 算<br> 预<br> 为729 万元,<br> 出<br> 支<br> 决算为<br> 22.91<br> 元<br> 万<br> ,完成预算3.1%。<br> 小<br> 决算数<br> 于预算数的主要原因:2019<br> 机<br> 年市级<br> 构改革后,<br> 办<br> 二<br> 市政府<br> 公厅原<br> 级预算单位(市政务服务<br> 办<br> 管理<br> 公室)<br> 划<br> 处<br> 转<br> 市政<br> 服务数<br> 管<br> 和原信息化<br> 至<br> 务<br> 据<br> 理局,大部<br> 分<br> 项<br> 专<br> 业务活动项目<br> 划<br> 。<br> 经费<br> 转<br> 随之<br> (5)一<br> 公共服务<br> 般<br> 支出[类]<br> 办<br> (<br> )<br> 府<br> 厅<br> 相关机构<br> 政<br> 公<br> 室<br> 及<br> 务<br> 事<br> [款]<br> 办<br> 其他政府<br> 公厅(室)及相关机构事务支出[项]。<br> 初<br> 年<br> 预算为385 万元,支出决算为1,679.78 万元,完成预算436.3%。<br> 决算数大于预算数的主要原因:<br> 门<br> 财政<br> 按有<br> 规定年<br> 追<br> 市<br> 部<br> 关<br> 中<br> 加<br> 了<br> 项<br> 费支出<br> 此<br> 目经<br> 。<br> — 21 —<br> (6)教育支出(类)<br> 训(<br> )<br> 训<br> (<br> )。<br> 进修<br> 款<br> 支出<br> 项<br> 及培<br> 培<br> 年初预<br> 为<br> 算<br> 82<br> 元<br> 万<br> ,<br> 决算为<br> 支出<br> 53.46 万元,完成预算65.2%。<br> 小<br> 决算数<br> 于预算数的主要原因:<br> 上<br> 根据年中<br> 级有关政策和工作要<br> 求,<br> 了<br> 二<br> 取消<br> 综合管理项目部分<br> 级项目(<br> 训<br> 培<br> 项目),<br> 了<br> 压减<br> 部<br> 训<br> 分培<br> 用支<br> 费<br> 出。<br> (7)社会保<br> 和<br> 障<br> 就业支出(类)<br> 政事业单位<br> 休<br> 行<br> 离退<br> (款)<br> 管<br> 的行政单位离<br> 休<br> 归口<br> 理<br> 退<br> (项)。年<br> 算为<br> 初预<br> 129 万元,<br> 出<br> 支<br> 决算为840.06 万元,完成预算651.2%。决算数大于预算数的主<br> :<br> 原<br> 要<br> 因<br> 门<br> 了<br> 市财政部<br> 按有关规定年中追加<br> 此项目经费支出。<br> (8)社会保障和就业<br> 出<br> 支<br> (类)行<br> 事业<br> 位离退<br> 政<br> 单<br> 休(款)<br> 本<br> 事<br> 位基<br> 养老保<br> 费支<br> 机关<br> 业单<br> 险缴<br> 出(项)。年<br> 预算为<br> 初<br> 544 万<br> 元,支<br> 决<br> 为<br> 出<br> 算<br> 575.32 万元,完成预算105.8%。<br> 大<br> 算数<br> 决<br> 于预<br> 算数的主要原因:<br> 门<br> 了<br> 年<br> 市财政部<br> 按有关规定<br> 中追加<br> 此项目经费<br> 支出。<br> (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br> 机关<br> 业单<br> 职业年<br> 缴<br> 出<br> 事<br> 位<br> 金<br> 费支<br> (<br> )。<br> 初预算为<br> 项<br> 年<br> 208 万元,<br> 出决<br> 支<br> 算为252.8<br> ,<br> 万元<br> 完成预算121.5%。<br> 大<br> 决算<br> 于<br> 算<br> 数<br> 预<br> 数<br> :<br> 主要原因<br> 的<br> 门<br> 了<br> 财政<br> 市<br> 部<br> 按有关规定年中追加<br> 此项目经费支<br> 出。<br> (10)<br> 会<br> 社<br> 保障和就业支出(类)<br> 对<br> 财政<br> 其他社会保险基金<br> 的补助(款)<br> 对<br> 基金<br> 补助<br> 其他财政<br> 社会保险<br> 的<br> (项)。年初预算<br> 为10<br> ,支<br> 算为<br> 万元<br> 出决<br> 97.38 万元,<br> 大<br> 决<br> 于预<br> 算数<br> 算数的<br> 要<br> 主<br> — 22 —<br> :<br> 原因<br> 门<br> 了<br> 市财政<br> 按<br> 关<br> 年中追加<br> 项目<br> 部<br> 有<br> 规定<br> 此<br> 经费支出。<br> (11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单<br> 位医疗(项)。年初预算为100 万元,支出决算为123.35 万元,<br> 完成预算123.4%,<br> 大<br> :<br> 预算<br> 的主<br> 原因<br> 决算数<br> 于<br> 数<br> 要<br> 门<br> 市<br> 政<br> 财<br> 部<br> 了<br> 有<br> 定年中追加<br> 目经<br> 出<br> 按<br> 关规<br> 此项<br> 费支<br> 。<br> (12)<br> 房保障<br> 住<br> 支出(类)住<br> 改<br> 支<br> 房<br> 革<br> 出(款)住房公积金<br> (<br> )。<br> 项<br> 年初预算为581<br> ,<br> 万元<br> 支出决算为613.48<br> ,<br> 万元<br> 完成<br> 预算105.6%,<br> 大<br> :<br> 算<br> 决<br> 数<br> 于预算数的主要原因<br> 门<br> 市财政部<br> 按有<br> 了<br> 出<br> 关规定年中追加<br> 此项目经费支<br> 。<br> (13)住<br> 保障<br> 房<br> 出<br> 支(类)住房<br> 革<br> 改<br> 支出(款)<br> 补贴<br> 购房<br> (项)。<br> 年初<br> 为<br> 预算<br> 1,682<br> ,<br> 万元<br> 出<br> 支<br> 算为<br> 决<br> 1,550.86 万元,完成预算<br> 92.2%。<br> (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。<br> 2019<br> 度<br> 年<br> 一<br> 共预算<br> 般公<br> 本<br> 财<br> 拨款<br> 政<br> 基<br> 支出8,152.21 万元,<br> :<br> 其中<br> 人员经费7,674.29 万元(<br> 职<br> 主要用于在<br> 人员及离退休人<br> 员经费),<br> :<br> 本<br> 、津<br> 包括<br> 基<br> 工资<br> 贴补贴等;公用经费477.92 万<br> 元,包括:办公费、印刷费、公务<br> 待费<br> 接<br> 、工<br> 经<br> 会<br> 费及其<br> 品<br> 他商<br> 和服务支出等。2019<br> 本<br> 年度<br> 出<br> 基<br> 支<br> 年初<br> 与<br> 预算数7,667 万元相<br> 了<br> 增<br> 比<br> 加<br> 485.21<br> ,<br> 元<br> 主要原<br> 万<br> 因:<br> 门<br> 市财政部<br> 按有关规定年中<br> 了<br> 本<br> 追加<br> 基<br> 支出。<br> (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br> 明。<br> — 23 —<br> 1.一<br> 算<br> 般公共预<br> 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况<br> 。<br> 说明<br> 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费<br> 出决<br> 支<br> 算数<br> 为86.99 万元,较全年<br> 算<br> 预<br> 数(104.35<br> )<br> 元<br> 万<br> 少<br> 减<br> 了17.36 万<br> 元,较2018 年度<br> 出<br> 支<br> 少<br> 决<br> 减<br> 算数<br> 27.86<br> 元<br> 万<br> ,<br> :一<br> 主要原因<br> 是<br> 2019<br> ,<br> 办<br> 二<br> (<br> 市<br> 机<br> 革后<br> 市政<br> 公厅<br> 年<br> 级<br> 构改<br> 府<br> 原<br> 级预算单位<br> 市政<br> 办<br> )<br> 划<br> 息<br> 务服务管理<br> 公室<br> 和原信<br> 化处<br> 转至市政务服务数据管理<br> 局,<br> 少<br> 相应减<br> “三公”经费支出;二<br> 一<br> 是进<br> 步加强“三公”<br> 费<br> 经<br> ,<br> 。<br> 管<br> 压缩<br> 费支出<br> 理<br> 经<br> 2.一<br> 公<br> 算<br> 般<br> 共预<br> 拨款<br> 财政<br> “三公”经费<br> 决算<br> 情<br> 支出<br> 具体<br> 况<br> 。<br> 说明<br> 2019 年度一般公<br> 预<br> 共<br> 算财<br> 款<br> 政拨<br> “三公”经费<br> 出决<br> 支<br> 算中,<br> 因公出国(境)费支出决算数为73.64 万元,占84.7%;<br> 务<br> 公<br> 用<br> 车购置及运行维护费支出决算数为11.51 万元,占13.2%;公务<br> 接待费支出决算数为1.84<br> ,<br> 万元<br> 占2.1%。具体<br> 况如下<br> 情<br> :<br> (1)<br> 公<br> 因<br> 出国(境)费支出决算数为73.64 万元,较2019<br> 年全年<br> 算<br> 预<br> 数(75.35 万元)<br> 少<br> 减<br> 了1.71 万元,较2018 年度支<br> 出<br> 少<br> 决<br> 减<br> 算数<br> 16.22 万元,主<br> 原因<br> 要<br> :2019 年市级机构改革后,<br> 办<br> 二<br> 位<br> 市政府<br> 公厅原<br> 级预算单<br> (<br> 办<br> 市政务服务管理<br> 公室)和原信<br> 划<br> 息化处<br> 转至市政务服务数据管理局,<br> 少了<br> 减<br> 因<br> 出国<br> 相应<br> 公<br> (境)<br> 费的支出。全<br> 公<br> 年因<br> 出国(境)组团或参团共12 批12 人<br> 访<br> 次出<br> ,<br> 支内容包括<br> 开<br> :组<br> 出<br> 韩<br> 团<br> 访<br> 国、<br> 本<br> 日<br> 、美国,<br> 习<br> 学<br> 借<br> 国外<br> 鉴<br> 城市<br> — 24 —<br> 划<br> 在城市规<br> 、科技创新、<br> 业<br> 生态环境和文化产<br> 等方面的先进经验;<br> 参团出访英国、爱尔兰,<br> 大<br> 三<br> 参加中国深圳创新创业<br> 赛第<br> 届国际<br> 赛相<br> 站赛的<br> 场<br> 关<br> 现<br> 指导、宣<br> 介工作<br> 传推<br> ;参团<br> 以色<br> 出访<br> 列、<br> 兰<br> 荷<br> 英国开展交流<br> 作<br> 和<br> 合<br> ;<br> 团<br> 美国<br> 参<br> 出访<br> 、<br> 本<br> 大<br> 日<br> 调<br> 世界<br> 研<br> 级<br> 湾区发<br> 展经验;<br> 大<br> 参团出访澳<br> 利亚、新西兰、斐<br> 大<br> 走<br> 济<br> 访我市在当地重<br> 投资项目及企业、拜访我国驻当地使馆和3 个友城;<br> 出访<br> 参团<br> 德<br> 国、丹麦、<br> 习<br> 挪威开<br> 绩<br> 算<br> 展<br> 效预<br> 学<br> ;<br> 团出访肯尼<br> 印度<br> 参<br> 亚和<br> 出席<br> 经<br> 联络处启动仪<br> 等<br> 动<br> 贸<br> 式<br> 活<br> 。<br> (2)<br> 车<br> 用<br> 购置及<br> 行维<br> 公务<br> 运<br> 护费支出决算数为11.51 万元,<br> 较2019 年全年预算数(21 万元)<br> 少<br> 减<br> 9.49 万元,较2018 年度<br> 支出<br> 少<br> 决算数减<br> 3.15<br> ,<br> 少<br> :<br> 落<br> 车<br> 万元<br> 减<br> 原因<br> 我厅严格<br> 实公务用<br> 改革措施,<br> 车<br> 公务<br> 使用<br> 理<br> 加强<br> 用<br> 管<br> ,<br> 一<br> 车<br> 进<br> 步<br> 缩<br> 用<br> 维<br> 压<br> 公务<br> 运行<br> 护费支出。2019<br> 务<br> 年公<br> 用车<br> 量<br> 保有<br> 为6 辆,与2018 年持平。公<br> 车<br> 用<br> 置<br> 行维护费<br> 务<br> 购<br> 及运<br> :<br> 车<br> 出包<br> 支<br> 括<br> 公务用<br> 购置支出0 万元;<br> 、<br> 车运<br> 机要<br> 督查等公务用<br> 行维护支出11.51<br> 。<br> 万元<br> (3)公务接待费支出决算数为1.84<br> ,<br> 万元<br> 较2019 年全年<br> 预算数(8 万元)<br> 少<br> 减<br> 6.16 万元,较2018 年度支出决算数减少<br> 8.49<br> ,<br> :<br> 少,<br> 少<br> 万<br> 要<br> 公务接待任<br> 相应<br> 务<br> 待<br> 元<br> 主<br> 原因<br> 务减<br> 减<br> 公<br> 接<br> 费支出。2019<br> 来<br> 年度<br> 待<br> 考<br> 流团组<br> 接<br> 深<br> 察交<br> 13 批93<br> 次<br> 人<br> (不含陪<br> 同人次)。<br> (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。<br> 2019<br> 。<br> 无<br> 年度政府性基金预算财政拨款<br> 收入支出<br> — 25 —<br> (九)预算绩效情况说明。<br> 1.<br> 。<br> 预算绩效管理工作开展情况<br> ,<br> 根据预算绩效管理要求<br> 办<br> 人民<br> 府<br> 公<br> 深圳市<br> 政<br> 厅全面开展<br> 2019 年度“<br> 本<br> 四<br> ”预<br> 效自评<br> 算绩<br> 。其中,一<br> 目<br> 级项<br> 11 个,共涉<br> 及<br> 政<br> 财<br> 预算安排资金1,272.95 万元,<br> 一<br> 占<br> 共预算项<br> 支出<br> 般公<br> 目<br> 总额的100%。<br> 办<br> 深圳市人民政府<br> 公厅<br> 大<br> 或<br> 结合重点履职<br> 重<br> 民生项目开展<br> 情况,<br> 对<br> 组织<br> “政府公报编辑管理”项目开展重点绩效评价,共<br> 涉<br> 财政<br> 金<br> 及<br> 资<br> 200<br> 。<br> 来<br> ,<br> 万元<br> 评<br> 况<br> 目立项依据<br> 从<br> 价情<br> 看<br> 项<br> 充分,<br> 绩效<br> 设<br> 合理<br> 目标<br> 置<br> ,项目业务<br> 理<br> 度<br> 管<br> 制<br> 、<br> 较<br> 管理制度<br> 健全<br> 财务<br> 为<br> ,<br> 项目实施顺利,<br> 了<br> 标<br> 达到<br> 年初设定的各项工作目<br> ,<br> 了较<br> 取得<br> 好的<br> 。<br> 成效<br> 2.<br> 门<br> 。<br> 部<br> 决算中项目绩效自评结果<br> 办<br> 深圳市人民政府<br> 公厅在2019<br> 门<br> 度部<br> 算中<br> 映<br> 年<br> 决<br> 反<br> “预算<br> 备<br> 准<br> 金”等3 个<br> 绩效自评综<br> 及<br> 项目<br> 述以<br> “机<br> 务<br> 障业务<br> 关政<br> 保<br> ”等<br> 8<br> ,<br> 个项<br> 绩<br> 自<br> 果<br> 具体<br> 目<br> 效<br> 评结<br> 绩<br> 情况<br> 效<br> 自评表,详见附件1。<br> (1)机关政务保障业务项目<br> :<br> 效<br> 绩<br> 自评综述<br> 根据年初设定<br> 的目标,项目自评得分99.91 分。项目年初预算数200 万元,执<br> 行数191.83<br> 元<br> 万<br> ,<br> 执<br> 预<br> 行率<br> 算<br> 95.9%。项<br> 绩<br> 标<br> 情况<br> 目<br> 效目<br> 完成<br> :<br> 预算编<br> 理<br> 制合<br> ,按<br> 规<br> 列支<br> 财务<br> 定<br> ,有效保障<br> 关<br> 务<br> 的高效<br> 机<br> 政<br> 活动<br> 开展。发现的主要问题及原因:<br> 二<br> 因<br> 级项目(<br> 训<br> 培<br> 项目)<br> 了<br> 压减<br> ,<br> 执<br> 出<br> 支<br> 金额<br> 导致项目资金预算<br> 行率没有达到100%。<br> 一<br> 下<br> 步改<br> — 26 —<br> :<br> 进措施<br> 、<br> ,<br> 执<br> 力<br> 算<br> 加<br> 预算<br> 的监控<br> 编细<br> 编实项目预<br> 强<br> 行<br> 度。<br> (2)绩<br> 理<br> 效管<br> 项目<br> :<br> ,<br> 绩效自评综<br> 据年<br> 定<br> 目标<br> 述<br> 根<br> 初设<br> 的<br> 项目自评<br> 分<br> 得<br> 99.41<br> 。项<br> 分<br> 目<br> 初<br> 年<br> 预算数287.22<br> ,执<br> 元<br> 行<br> 万<br> 数<br> 211.98 万元,<br> 执<br> 预算<br> 行率73.8%。项目绩效目标完成情况:<br> 目<br> 项<br> 预算编制合理,资金使用规范,项目管理制度健全,<br> 了<br> 完成<br> 全年<br> 绩效管理的工作<br> 务<br> 任<br> 。发<br> 的主要<br> 题<br> 因<br> 现<br> 问<br> 及原<br> :<br> 了<br> 安排<br> 绩效<br> 年初<br> 考<br> 关专<br> 作<br> 用<br> 核相<br> 项工<br> 费<br> ,但后续由于<br> 观<br> 因<br> 客<br> 原<br> ,<br> 未<br> 费用<br> 形成<br> 该笔<br> ,<br> 执<br> 出<br> 导<br> 支<br> 致该项目资金预算<br> 行率没有达到100%。<br> 一<br> 下<br> 步改进<br> :<br> 措施<br> ,<br> 加强项目管理<br> 抓紧形成支出。<br> (3)课题调研管理项目<br> :<br> 年初<br> 定的<br> 绩效自评综述<br> 根据<br> 设<br> 目<br> 标,项目<br> 评<br> 自<br> 得分100 分。<br> 全年<br> 项目<br> 预算数69.42 万元,执行数<br> 69.36<br> ,<br> 执<br> 预<br> 行率<br> 万元<br> 算<br> 99.9%。<br> :<br> 项目绩效<br> 标<br> 成<br> 目<br> 完<br> 情况<br> 数量<br> 指标、<br> 较<br> 益指<br> 效<br> 标和满意度指标完成<br> 好,<br> 了<br> 标<br> 完成<br> 年初设定的目<br> 。<br> 发现的主要问题及原因:<br> 一<br> 项目绩效数量指标需进<br> 步完善。改进<br> 措施:<br> 项目<br> 效指<br> 设置<br> 完善<br> 绩<br> 标<br> ,使<br> 效<br> 设<br> 加科学<br> 绩<br> 指标<br> 置更<br> 、合理。<br> (4)<br> 府信<br> 开<br> 理项目<br> 市政<br> 息公<br> 管<br> :<br> 绩效自<br> 综<br> 根<br> 初设<br> 评<br> 述<br> 据年<br> ,<br> 定的<br> 标<br> 项<br> 目<br> 目自评得分100<br> 。<br> 分<br> 项目全年预算数16.5<br> ,<br> 万元<br> 执行数16.5<br> ,<br> 执<br> 元<br> 万<br> 预算<br> 行率100%。项目绩效目标完成情况:<br> 项目预算编制合理,资金使用规范,<br> 执<br> 较<br> 算<br> 行<br> 预<br> 好,<br> 了<br> 完成<br> 年<br> 全<br> 政务<br> 息<br> 信<br> 公开、舆<br> 息服务工作<br> 情信<br> 。<br> 的主<br> 题<br> 原因<br> 发现<br> 要问<br> 及<br> :由<br> ,对一<br> 于调查<br> 究<br> 够<br> 线人员<br> 研<br> 不<br> 深入<br> 训<br> 了<br> 的<br> 需求<br> 培<br> 解得还不够全<br> 面。改进措施:加强调查研究,<br> 对<br> 针<br> 一线人员需求,切实提高培<br> — 27 —<br> 训<br> 对<br> 。<br> 的针<br> 性和实效性<br> (5)信息化管理项目绩效自评综述:根据<br> 初设<br> 的目标<br> 年<br> 定<br> ,<br> 目<br> 得<br> 项<br> 自评<br> 分99.68<br> 。项目<br> 分<br> 全年预算数153.31<br> ,执<br> 万元<br> 行数<br> 131.7<br> ,<br> 执<br> 万<br> 预算<br> 行率<br> 元<br> 85.9%。<br> :<br> 项目<br> 效<br> 标<br> 情况<br> 绩<br> 目<br> 完成<br> 项目<br> 算编<br> 预<br> 制合理,资金使用规范,<br> 了<br> 办<br> 配<br> 完成<br> 全年<br> 公设备更新<br> 置及<br> 。<br> 维修维护工作<br> :<br> 发现的主要问题及原因<br> 2019 年市级机构改革<br> 后,<br> 办<br> 二<br> 公厅<br> 级预<br> 单位<br> 市政府<br> 原<br> 算<br> (<br> 办<br> 市<br> 务<br> 管<br> 室<br> 政<br> 服务<br> 理<br> 公<br> )和<br> 划<br> 原信息<br> 转至<br> 务<br> 务数据管理局<br> 化处<br> 市政<br> 服<br> ,<br> 采<br> 执<br> 致<br> 府<br> 率<br> 导<br> 政<br> 购<br> 行<br> 没有达到100%。<br> 一<br> :<br> 一<br> 采<br> 下<br> 步改进措施<br> 进<br> 步加强政府<br> 购工作管<br> ,<br> 金<br> 理<br> 提高资<br> 使用绩效。<br> (6)政府公报编辑管理项目<br> :<br> 绩效自评综述<br> 根据年初设定<br> 的目标,项目<br> 评得<br> 自<br> 分100 分。项目<br> 初<br> 年<br> 数<br> 预算<br> 200 万元,执行<br> 数200<br> ,<br> 执<br> 万元<br> 预<br> 率<br> 算<br> 行<br> 100%。<br> :<br> 项<br> 效<br> 标完成情况<br> 目绩<br> 目<br> 项目<br> 预<br> 编<br> 理<br> 算<br> 制合<br> ,资金使<br> 规范<br> 用<br> ,<br> 执<br> 较<br> 预算<br> 行<br> 好,<br> 了<br> 完成<br> 全年《深<br> 圳市人民政府公报》<br> 行<br> 发<br> 工作。发现的主要问题及原因:《深圳<br> 市人民政府公报》<br> 度出<br> 的政<br> 法规及<br> 范<br> 的实际发行量与年<br> 台<br> 策<br> 规<br> 性<br> 件<br> 有关<br> 文<br> 数量<br> ,预算绩<br> 标中<br> 量<br> 标<br> 效目<br> 的数<br> 目<br> 、质量目标、效<br> 目<br> 益<br> 标<br> 一<br> 的<br> 性有待进<br> 提升<br> 精准<br> 步<br> 。<br> 一<br> 下<br> 步改进措施:<br> 一<br> 进<br> 步梳理该项<br> 执<br> ,<br> 在<br> 目<br> 行过程中存<br> 的问题<br> 更加科学合理地设置相关绩效目标。<br> (7)政府系统值班业务项目<br> :<br> 效自<br> 综述<br> 据年初<br> 定<br> 绩<br> 评<br> 根<br> 设<br> ,<br> 标<br> 自评得分<br> 的目<br> 项目<br> 99.85<br> 。<br> 分<br> 项目全年<br> 数<br> 预算<br> 89.52<br> 元<br> 万<br> ,<br> 执行数83.49 万元,<br> 执<br> 预<br> 行<br> 算<br> 率93.3%。项<br> 效目标完<br> 情况<br> 目绩<br> 成<br> :<br> — 28 —<br> 项目预算编制合理,资金使用规范,<br> 了<br> 完成<br> 全年市政府应急值班<br> 工作任务。发现的主要问题及原因:<br> 密要<br> 应急值班工作具有保<br> 求,<br> ,<br> 相关<br> 项不便<br> 托<br> 该<br> 的支出进度<br> 事<br> 委<br> 影响<br> 项目<br> 。<br> 一<br> 改进<br> 下<br> 步<br> 措施:<br> ,<br> 。<br> 根<br> 项目保密要求<br> 善<br> 目<br> 指标<br> 据<br> 完<br> 项<br> 绩效<br> (8)综合<br> 理项<br> 管<br> 目<br> :<br> ,<br> 绩效自评综述<br> 根据年初设定的目标<br> 自<br> 项目<br> 评得分98.71 分。项目年初预算数53 万元,执行数22.9<br> 万元,预<br> 执<br> 算<br> 行率43.2%。<br> 情况<br> 项目绩效目标完成<br> :<br> 目<br> 项<br> 预<br> 编<br> 算<br> 制合理,资<br> 用<br> 金使<br> 规范,<br> 了<br> 、<br> 、<br> 、<br> 、<br> 完成<br> 全年党<br> 青<br> 妇<br> 建<br> 工<br> 人事、<br> 档<br> 等事项的工作<br> 务<br> 案<br> 任<br> 。<br> 现<br> 要问题及<br> 因<br> 发<br> 的主<br> 原<br> :根据年中上级<br> ,<br> 了<br> 二<br> 管<br> 有关政策和工作要求<br> 取消<br> 综合<br> 理项目中的部分<br> 级项目<br> (<br> 训<br> 培<br> 项目),导致综合管理项目<br> 执<br> 资金<br> 行率偏低。<br> 一<br> 改进<br> 下<br> 步<br> 施<br> 措<br> :<br> 对<br> 执<br> 力<br> 加<br> 综合管<br> 项<br> 算<br> 行的监测<br> 度<br> 强<br> 理<br> 目预<br> 资金<br> ,<br> 项目<br> 推动<br> 。<br> 开<br> 尽早<br> 展<br> (9)预算准备金项目绩效<br> :<br> 自<br> 述<br> 项目为<br> 成年<br> 评综<br> 完<br> 中突发<br> 或新增的工作任务而设立,项目年初预算数10.63 万元,执行数<br> 0 万元,发现的主要问题及原因:<br> 作任<br> 年中没有突发或新增的工<br> 务,<br> 未<br> 导致<br> 项目<br> 支<br> 该<br> 出。<br> 一<br> 下<br> 进<br> 步改<br> 措施:<br> 一<br> 进<br> 步加强预<br> 备<br> 算准<br> ,<br> 。<br> 金<br> 的<br> 理<br> 提升预算编<br> 的<br> 准<br> 项目<br> 管<br> 制<br> 精<br> 度<br> (10)<br> 府投资结<br> 项目<br> 政<br> 转<br> 绩效自评综述:项目为实现我市党<br> 一<br> 效<br> 政机关绩<br> 考核<br> 体化,<br> 大<br> 并结合<br> 数据、<br> 术<br> 互联网等信息技<br> ,进<br> 一<br> 能而<br> 立<br> 步完善党群绩效评估系统功<br> 设<br> ,项目年初预<br> 数<br> 算<br> 118 万<br> ,执行<br> 元<br> 数54.9<br> ,<br> 元<br> 万<br> 预<br> 执<br> 算<br> 行率46.5%。<br> 的主<br> 题<br> 发现<br> 要问<br> 及<br> — 29 —<br> :<br> 原因<br> 未<br> ,<br> 执<br> 未<br> 项目<br> 完成<br> 收<br> 致<br> 目<br> 行进度<br> 验<br> 导<br> 该项<br> 达100%。<br> 一<br> 下<br> :<br> ,<br> 执<br> 。<br> 步改进措施<br> 加强项目管理<br> 提高<br> 行进度<br> (11)<br> 类<br> 目<br> 严控<br> 项<br> 绩效自评综述:<br> 门<br> 市财政部<br> 按有关规定进<br> 行审批后调剂安排的因公出国(境)项目,项目<br> 行审批<br> 续<br> 履<br> 手<br> 后<br> 排<br> 支出<br> 安<br> 经费<br> ,项目全<br> 算数<br> 年预<br> 75.35 万元,执行数73.64 万元,<br> 预<br> 执<br> 算<br> 行率97.7%。<br> 现<br> 主<br> 题及原因<br> 发<br> 的<br> 要问<br> :<br> 来<br> 据政<br> 根<br> 务安排<br> 决<br> 执<br> 定该项目的<br> 行,<br> 量<br> 导致绩效目标难于<br> 化。<br> 一<br> 下<br> 步改进措施:加<br> ,<br> 。<br> 强项目管理<br> 完善绩效目标<br> 3.<br> 门<br> 。<br> 绩效<br> 价结<br> 以部<br> 为主体开展的重点<br> 评<br> 果<br> 办<br> 对<br> 深圳市<br> 民<br> 公<br> 点项目<br> 人<br> 政府<br> 厅<br> 重<br> “政府<br> 编辑<br> 公报<br> 管理”开<br> ,<br> 重点绩效评价<br> 涉<br> 财<br> 金<br> 展<br> 共<br> 及<br> 政资<br> 200<br> ,<br> 来<br> 万元<br> 从<br> 价情<br> 评<br> 况<br> 看,<br> 上述项目支出进度100%,按照“应登尽登”<br> ,<br> 务<br> 等政<br> 公开要求<br> 《深圳市人民政府公报》全年发行期刊47 期共28.2 万册,汇编<br> 本<br> 年度合订<br> 300 册,发<br> 量已<br> 预期<br> 行<br> 达<br> ,绩<br> 情<br> 效<br> 况较<br> 理<br> 为<br> 想,<br> 到<br> 达<br> 预期绩效目标,具体详见《政<br> 公报编辑管理<br> 府<br> 目<br> 出<br> 评价<br> 项<br> 支<br> 绩效<br> 》<br> 报告<br> ,<br> 见附<br> 详<br> 件2。<br> (十)其他重要事项情况说明。<br> 1.<br> 。<br> 机关运行经费支出情况说明<br> 2019 年度<br> 行<br> 机关运<br> 经费支出477.92<br> ,<br> 万元<br> 较2018 年度决<br> 少<br> 算数减<br> 61.53 万元,<br> 少<br> 减<br> 11.4%。主要原因:2019 年市级机构<br> 改革后,<br> 办<br> 二<br> 府<br> 公<br> 原<br> 级<br> 算单位<br> 市政<br> 厅<br> 预<br> (<br> 办<br> 政<br> 务<br> 公室<br> 市<br> 务服<br> 管理<br> )<br> 划<br> ,<br> 少了<br> 和原信<br> 处<br> 转<br> 政<br> 服务数据管理<br> 减<br> 作<br> 息化<br> 至市<br> 务<br> 局<br> 工<br> 人员,<br> — 30 —<br> 少了<br> 从而相应减<br> 机关运行经费支出。<br> 2.<br> 采<br> 。<br> 政府<br> 购支出情况说明<br> 2019 年度<br> 府<br> 政<br> 采购支出总额279.09 万元,其中:<br> 采<br> 政府<br> 购<br> 货物支出86.75<br> ,<br> 采<br> 万元<br> 政府<br> 购服务支出192.34<br> 。<br> 中<br> 万元<br> 授予<br> 小企<br> 合同<br> 额<br> 业<br> 金<br> 119.19<br> ,<br> 采<br> 万元<br> 政<br> 支<br> 额的<br> 占<br> 府<br> 购<br> 出总<br> 42.7%,<br> 小<br> 其中授<br> 企业<br> 金<br> 予<br> 微<br> 合同<br> 额35.1<br> ,<br> 采<br> 万元<br> 占政府<br> 购<br> 出<br> 额<br> 支<br> 总<br> 的<br> 12.6%。<br> 3.<br> 有资产占<br> 情况<br> 国<br> 用<br> 说明。<br> 截至2019 年12 月31<br> ,<br> 车<br> 日<br> 我厅共有<br> 辆6<br> ,<br> 辆<br> 其中领导干<br> 车<br> 部用<br> 0<br> 、一<br> 车<br> 辆<br> 般公务用<br> 6<br> ;<br> 辆<br> 无单价50 万元以上通用设备<br> 和单价100<br> 。<br> 万元以上专用设备<br> 4.<br> 门<br> 。<br> 部<br> 需<br> 说明<br> 其他特<br> 事<br> 要<br> 的<br> 殊<br> 项<br> 2019 年,深圳市人民政<br> 办<br> 府<br> 公厅<br> 二<br> (<br> 级预<br> 位<br> 政务<br> 原<br> 算单<br> 市<br> 办<br> )<br> 划<br> 服务管理<br> 室<br> 原<br> 化处<br> 转至<br> 政务<br> 公<br> 和<br> 信息<br> 市<br> 服务数据管理局。<br> 四、名词解释<br> (一)财政拨款收入:<br> 。<br> 指财政当年拨付的资金<br> (二)年初结转和结余:<br> 未<br> 以<br> 指<br> 前年度尚<br> 完成、<br> 本<br> 结转到<br> 年<br> 。<br> 度按有关规定继续使用的资金<br> (三)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构<br> 事务[款]行政运行[项]:<br> 办<br> 指政府<br> 公厅(室)及相<br> 机构<br> 照规<br> 关<br> 按<br> 、<br> 本<br> 。<br> 定<br> 于<br> 机<br> 常运行<br> 开展<br> 工作<br> 支<br> 用<br> 保障<br> 构正<br> 日常<br> 的基<br> 出<br> (四)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构<br> — 31 —<br> 事务[款]一般行政管理事务[项]:<br> 办<br> 指政府<br> 公厅(室)<br> 相<br> 机<br> 及<br> 关<br> 。<br> 照有关规<br> 用于<br> 构按<br> 定<br> 各项目工作开展的支出<br> (五)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构<br> 事务[款]机关服务[项]:指为维持机关<br> 运<br> 正常<br> 行的办公、办会等<br> 。<br> 机关服务支出<br> (六)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构<br> 事务[款]专项业务活动[项]:指党建、人事、档案以及保密等专<br> 项业务<br> 。<br> 支出<br> (七)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构<br> 事务[款]其他政府办公厅(室)及相关机构事务[项]:指市<br> 政<br> 财<br> 安排用于市<br> 府<br> 值<br> 政<br> 应急<br> 班项目和其他项目<br> 。<br> 出<br> 支<br> (八)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):<br> 对<br> 指<br> 人<br> 工作<br> 员开展党建、<br> 训<br> 。<br> 业务<br> 培<br> 支<br> 等<br> 的<br> 出<br> (九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br> 归口管理的行政单位离退休(项):指市财政用于行政事业单位<br> 。<br> 离退休人员生活保障的支出<br> (十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市财政对机关事<br> 本<br> 业单位基<br> 养老保险缴费的支出。<br> (十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br> 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指市财政对机关事业单<br> 年金<br> 费<br> 位职业<br> 缴<br> 的<br> 出<br> 支<br> 。<br> — 32 —<br> (十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基<br> 金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):指市财<br> 政用于行<br> 业单位的<br> 政事<br> 。<br> 其<br> 会保<br> 金<br> 补助支出<br> 他社<br> 险基<br> 的<br> (十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政<br> 单位医疗(项):指市<br> 政<br> 于<br> 保障<br> 财<br> 用<br> 医疗<br> 工作<br> 。<br> 支出<br> 的<br> (十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积<br> 金(项):指按照有关规定,<br> 长<br> 存<br> 由单位及在职工作人员缴<br> 的<br> 期<br> 住房储备<br> 。<br> 金<br> (十五)住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项):<br> 、<br> 、<br> ,<br> 指按照国家<br> 省<br> 市有关规定<br> 用于购房补贴方面的支出。<br> (十六)年末结转和结余:<br> 未<br> 指当<br> 尚<br> 完<br> 年<br> 成,按照规<br> 结<br> 定<br> 转<br> 一<br> 。<br> 下<br> 继续使用的<br> 到<br> 年度<br> 资金<br> (十七)基本支出:指为保障本<br> 门<br> 部<br> 常运转<br> 正<br> 、完成日<br> 工<br> 常<br> 。<br> 任<br> 发生的人<br> 支出<br> 作<br> 务而<br> 员<br> 和公用支出<br> (十八)项目支出:<br> 本<br> 政<br> 指在基<br> 支出之外为完成特定行<br> 任务<br> 。<br> 和事业发展目标所发生的支出<br> (十九)“三公”经费:指使用市<br> 国<br> 财政拨款安排的因公出<br> (境)费、<br> 车<br> 公务<br> 购置及<br> 行<br> 用<br> 运<br> 维护费<br> 务接待费<br> 和公<br> 。其中,因<br> 公出国(境)费<br> 映单位公务出<br> 反<br> 国(境)<br> 国<br> 费<br> 的<br> 际旅<br> 、国外城市<br> 间交通费、住宿费、伙食费、<br> 训<br> 培<br> 费、<br> 杂<br> 公<br> 费等支出;<br> 车<br> 公务用<br> 购置及运行维护<br> 车车<br> 费反映单位公务用<br> 辆购置支出及租用费、燃<br> 料费、维修费、<br> 路过<br> 费<br> 过<br> 桥<br> 、保<br> 费等支<br> 险<br> 出;公<br> 待<br> 映单<br> 务接<br> 费反<br> — 33 —<br> 类<br> 。<br> 位按照<br> 开支<br> 公<br> 接待支出<br> 规定<br> 的各<br> 务<br> (二十)机关运行经费:指为<br> 障<br> 政<br> 运行用于<br> 置商<br> 保<br> 行<br> 单位<br> 购<br> 品和服务等各项费用,<br> 办<br> 包括<br> 公费、印刷费、<br> 费<br> 邮电<br> 、差旅费、维<br> 修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利<br> 费、<br> 车<br> 用<br> 运<br> 维护<br> 公务<br> 行<br> 费、其他交<br> 费<br> 通<br> 用、<br> 他<br> 和服务支出<br> 其<br> 商品<br> 以<br> 本<br> 办<br> 其他<br> 支<br> 的<br> 公设备购置<br> 及<br> 资<br> 性<br> 出<br> 支<br> 。<br> 出<br> — 34 —<br> 附件1—1<br> 机关政务保障业务项目绩效情况自评表<br> 一、项目概况<br> 本<br> 办<br> 。<br> 目<br> 用于市政<br> 公厅<br> 项<br> 主要<br> 府<br> 机关政务活动保障的支出<br> 二、资金安排和使用情况<br> (一)资金安排情况。<br> 项目<br> 行次<br> 计<br> 合<br> 资<br> 财政<br> 金<br> 其他资金<br> 小计<br> 中央级省级<br> 市级<br> 区县<br> 转移小计<br> 单位<br> 自有<br> 银行<br> 贷款等<br> 社会<br> 本<br> 资<br> 算安<br> 预<br> 排(元)<br> (1)<br> 2000000<br> 2000000<br> 2000000<br> 0<br> 项<br> 实际投<br> 目<br> 入(元)<br> (2)<br> 2000000<br> 2000000<br> 2000000<br> 0<br> 到<br> 资金<br> 位(元)<br> (3)<br> 2000000<br> 2000000<br> 2000000<br> 0<br> 实际支出(元)<br> (4)<br> 1918343.42 1918343.42<br> 1918343.42<br> 0<br> 结余<br> 资金<br> (元)<br> (5)=(3)-(4)<br> 81656.58<br> 81656.58<br> 0<br> 0<br> 81656.58<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 执<br> 算<br> 率<br> 预<br> 行<br> (%)<br> (6)=(4)/(1)<br> 95.92<br> 95.92<br> 0<br> 0<br> 95.92<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 资金到位率(%)<br> (7)=(3)/(1)<br> 100<br> 100<br> 0<br> 0<br> 100<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 金<br> 际<br> 率<br> 资<br> 实<br> 支出<br> (%) (8)=(4)/(3)<br> 95.92<br> 95.92<br> 0<br> 0<br> 95.92<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> — 35 —<br> (二)资金使用情况。<br> 项目支<br> 内容<br> 出<br> 实际支出数<br> 财政资金专款专用数<br> 计<br> 合<br> 金<br> 财政资<br> 支出数<br> 其他资金支出数<br> 计<br> 合<br> 1918343.42<br> 1918343.42<br> 0<br> 0<br> 机关政务保障支出(元)<br> 1698403.42<br> 1698403.42<br> 0<br> (<br> 训)<br> 机关政务保障<br> 培<br> (元)<br> 219940<br> 219940<br> 0<br> — 36 —<br> 三、项目自评价评分表<br> 项<br> 自<br> 评分表<br> 目<br> 评价<br> 一级<br> 标<br> 指<br> 三级指标<br> 权重<br> 目标值业绩值评分结果<br> 评分标准<br> 入和管<br> 投<br> 理目标<br> 25<br> 2.27<br> 目<br> 算<br> 项<br> 预<br> 金额<br> 2.27<br> 200 万元200 万元<br> 2.27<br> 6.81<br> 算编<br> 预<br> 制合理性<br> 2.27<br> 合理<br> 合理<br> 2.27<br> 预算资金到位情<br> 况<br> 2.27<br> 到<br> 足额<br> 位足额到位<br> 2.27<br> 执<br> 预算<br> 行率<br> 2.27<br> 100%<br> 95.92%<br> 2.18<br> 6.81<br> 财务管理制度健<br> 全性<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 财务监控有效性<br> 2.27<br> 有效<br> 效<br> 有<br> 2.27<br> 资<br> 使用规<br> 性<br> 金<br> 范<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 9.11<br> 目管理制度<br> 项<br> 健<br> 性<br> 全<br> 2.27<br> 健全<br> 全<br> 健<br> 2.27<br> 采<br> 府<br> 购规范性<br> 政<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 合<br> 理完备性<br> 同管<br> 2.27<br> 备<br> 完<br> 完备<br> 2.27<br> 项目质量可控性<br> 2.3<br> 可控<br> 可控<br> 2.3<br> 0<br> 产出目标<br> 30<br> 15<br> 活<br> 政务<br> 动<br> 7.5<br> ≥650 次7023 次<br> 7.5<br> 达到目标值时,得满分<br> 训<br> 培<br> 人数<br> 7.5<br> ≥25 人<br> 次<br> 72 人次<br> 7.5<br> 达到目标值时,得满分<br> 7.5<br> 训合格<br> 培<br> 率<br> 7.5<br> ≥95%<br> 》95%<br> 7.5<br> 达到<br> 标值时<br> 目<br> ,满<br> 得<br> 分<br> 7.5<br> 规<br> 间完成<br> 按<br> 定时<br> 7.5<br> 及时<br> 及时<br> 7.5<br> 达到<br> 值<br> 目标<br> 时,得满分<br> 效果目标<br> 35<br> 0.0<br> — 37 —<br> 项<br> 自<br> 评分表<br> 目<br> 评价<br> 一级<br> 标<br> 指<br> 三级指标<br> 权重<br> 目标值业绩值评分结果<br> 评分标准<br> 35<br> 障<br> 保<br> 满意度<br> 35<br> 有效保障有效保障<br> 35.0<br> 力<br> 影响<br> 目<br> 标<br> 10<br> 2.5<br> 长效管理制度健<br> 全性<br> 2.5<br> 健全<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 到位<br> 人员<br> 率<br> 2.5<br> 100%<br> 100%<br> 2.5<br> 2.5<br> 沟通<br> 调机制<br> 协<br> 健<br> 全性<br> 2.5<br> 全<br> 健<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 配套设施完备性<br> 2.5<br> 完备<br> 完备<br> 2.5<br> 0<br> 0<br> 计<br> 总<br> 100<br> 99.91<br> 价等级<br> 评<br> 0<br> 优秀<br> — 38 —<br> 附件1—2<br> 绩效管理项目绩效情况自评表<br> 一、项目概况<br> 本<br> 来<br> 项<br> 主<br> 是<br> 筹市级党<br> 机关<br> 目<br> 要<br> 用<br> 统<br> 政<br> 、<br> 大<br> 人<br> 、<br> 判<br> 政协机关及审<br> 机关和各区(新区)<br> 的<br> 绩效管理<br> 日<br> ,<br> (<br> )<br> 。<br> 常工作<br> 指导各区<br> 新区<br> 开展绩效管理工作<br> 二、资金安排和使用情况<br> (一)资金安排情况。<br> 项目<br> 行次<br> 计<br> 合<br> 财政资金<br> 资金<br> 其他<br> 小计<br> 央级<br> 中<br> 级<br> 省<br> 市级<br> 县<br> 区<br> 转移<br> 小计<br> 单位<br> 有<br> 自<br> 银行<br> 贷款等<br> 会<br> 社<br> 本<br> 资<br> 安<br> 预算<br> 排(元)<br> (1)<br> 2872200 2872200<br> 2872200<br> 0<br> 项目实际投入(元)<br> (2)<br> 2872200 2872200<br> 2872200<br> 0<br> 金<br> 资<br> 到位(元)<br> (3)<br> 2872200 2872200<br> 2872200<br> 0<br> 实际支出(元)<br> (4)<br> 2119760 2119760<br> 2119760<br> 0<br> 资金结余(元)<br> (5)=(3)-(4)<br> 752440<br> 752440<br> 0<br> 0<br> 752440<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 执<br> 预算<br> 行率(%)<br> (6)=(4)/(1)<br> 73.80<br> 73.80<br> 0<br> 0<br> 73.80<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 资金到位率(%)<br> (7)=(3)/(1)<br> 100<br> 100<br> 0<br> 0<br> 100<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 出<br> 资金实际支<br> 率(%)<br> (8)=(4)/(3)<br> 73.80<br> 73.80<br> 0<br> 0<br> 73.80<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> — 39 —<br> (二)资金使用情况。<br> 项目支出内容<br> 实际支出数<br> 财政资金专款专用数<br> 计<br> 合<br> 财政资金支出数<br> 其他<br> 金支<br> 数<br> 资<br> 出<br> 计<br> 合<br> 2119760<br> 2119760<br> 0<br> 0<br> 绩<br> 管<br> 系<br> 护<br> 效<br> 理及<br> 统维<br> (元)<br> 734360<br> 734360<br> 0<br> (<br> 训)<br> 绩效管理<br> 培<br> 0<br> 0<br> 0<br> 绩效<br> 度<br> 查<br> 满意<br> 调(存量)(元)<br> 1385400<br> 1385400<br> 0<br> (<br> )<br> 绩效<br> 意<br> 调<br> 量<br> 满<br> 度<br> 查<br> 增<br> 0<br> 0<br> 0<br> — 40 —<br> 三、项目自评价评分表<br> 项目自评价评分表<br> 一级指标<br> 三级指标<br> 权重<br> 目标值<br> 值<br> 业绩<br> 评<br> 结果<br> 分<br> 分标准<br> 评<br> 投入和管理<br> 目标<br> 25<br> 2.27<br> 项目预算金额<br> 2.27<br> 287.22 万元287.22 万元<br> 2.27<br> 6.81<br> 预算编制合理性<br> 2.27<br> 理<br> 合<br> 合理<br> 2.27<br> 预算<br> 金到位<br> 况<br> 资<br> 情<br> 2.27<br> 到<br> 足额<br> 位<br> 额到位<br> 足<br> 2.27<br> 执<br> 预算<br> 行率<br> 2.27<br> 100%<br> 73.8%<br> 1.68<br> 6.81<br> 0.0<br> 财务<br> 制<br> 健全<br> 管理<br> 度<br> 性<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 财<br> 监<br> 效性<br> 务<br> 控有<br> 2.27<br> 有效<br> 效<br> 有<br> 2.27<br> 资金使用规范性<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 9.11<br> 项目管理制度健全<br> 性<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 采<br> 政府<br> 购规范性<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 合同管理完备性<br> 2.27<br> 完备<br> 完备<br> 2.27<br> 可控<br> 项目质量<br> 性<br> 2.3<br> 可控<br> 控<br> 可<br> 2.3<br> 0<br> 产出<br> 标<br> 目<br> 30<br> 17.16<br> 满<br> 调查服<br> 绩效<br> 意度<br> 务<br> 4.29<br> =1 项<br> =1 项<br> 4.29<br> ,<br> 到目<br> 达<br> 标值<br> 得<br> 分<br> 满<br> 训<br> 培<br> 人数<br> 4.29<br> ≥100 人<br> 158<br> 4.29<br> ,<br> 达<br> 目<br> 值<br> 到<br> 标<br> 分<br> 得满<br> 绩效系<br> 维护<br> 统<br> 服务<br> 4.29<br> =1 项<br> =1 项<br> 4.29<br> ,<br> 达到目标值<br> 得满分<br> 绩效咨询服务<br> 4.29<br> =1 项<br> =1 项<br> 4.29<br> ,<br> 达到目标值<br> 得满分<br> 8.58<br> — 41 —<br> 项目自评价评分表<br> 一级指标<br> 三级指标<br> 权重<br> 目标值<br> 值<br> 业绩<br> 评<br> 结果<br> 分<br> 分标准<br> 评<br> 务<br> 验<br> 格<br> 服<br> 事项<br> 收合<br> 率<br> 4.29<br> =100%<br> =100%<br> 4.29<br> ,<br> 达到目标值<br> 得满分<br> 训合<br> 率<br> 培<br> 格<br> 4.29<br> ≥95%<br> 100%<br> 4.29<br> ,<br> 达到目标值<br> 满<br> 得<br> 分<br> 4.26<br> 按<br> 成绩效相<br> 时完<br> 关<br> 工作<br> 4.26<br> 及时<br> 及时<br> 4.26<br> 效果目标<br> 35<br> 35<br> 提升全市绩效管理<br> 水<br> 工作<br> 平<br> 35<br> 提升<br> 提升<br> 35.0<br> 力<br> 影响<br> 目标<br> 10<br> 2.5<br> 长效管理制度健全<br> 性<br> 2.5<br> 健全<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 人员到位率<br> 2.5<br> 100%<br> 100%<br> 2.5<br> 2.5<br> 调机<br> 健全<br> 沟通协<br> 制<br> 性<br> 2.5<br> 健全<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 配<br> 施<br> 性<br> 套设<br> 完备<br> 2.5<br> 完备<br> 完备<br> 2.5<br> 0<br> 0<br> 计<br> 总<br> 100<br> 99.41<br> 价等<br> 评<br> 级<br> 0<br> 秀<br> 优<br> — 42 —<br> 附件1—3<br> 课题调研管理项目绩效情况自评表<br> 一、项目概况<br> 本<br> 目主要为起草<br> 政<br> 领<br> 在市委全<br> 项<br> 市<br> 府<br> 导等<br> 会、<br> 议<br> 讲<br> 政府全会及全市重要会<br> 上的<br> 话稿;起草代表市<br> 议<br> 料<br> 府<br> 政<br> 向上级领导汇报和参加上级重要会<br> 的综合性材<br> ;<br> 大<br> 作<br> 参与市政府重<br> 文稿写<br> ,并<br> 据市<br> 导指<br> 根<br> 领<br> 。<br> 示<br> 织<br> 相<br> 研<br> 组<br> 开展<br> 关调<br> 二、资金安排和使用情况<br> (一)资金安排情况。<br> 项目<br> 行次<br> 计<br> 合<br> 政资<br> 财<br> 金<br> 他<br> 金<br> 其<br> 资<br> 小计<br> 中央级省级<br> 级<br> 市<br> 县<br> 区<br> 转移<br> 小计<br> 单位<br> 自有<br> 行<br> 银<br> 贷款等<br> 社会<br> 本<br> 资<br> 预算安排(元)<br> (1)<br> 694191.50<br> 694191.50<br> 694191.50<br> 0<br> 项目实际投入(元)<br> (2)<br> 694191.50<br> 694191.50<br> 694191.50<br> 0<br> 金<br> 资<br> 到位(元)<br> (3)<br> 694191.50<br> 694191.50<br> 694191.50<br> 0<br> 实际支出(元)<br> (4)<br> 693647.89<br> 693647.89<br> 693647.89<br> 0<br> 资金结余(元)<br> (5)=(3)-(4)<br> 543.61<br> 543.61<br> 0<br> 0<br> 543.61<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 执<br> 预算<br> 行率(%)<br> (6)=(4)/(1)<br> 99.92<br> 99.92<br> 0<br> 0<br> 99.92<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 资金到位率(%)<br> (7)=(3)/(1)<br> 100<br> 100<br> 0<br> 0<br> 100<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3)<br> 99.92<br> 99.92<br> 0<br> 0<br> 99.92<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> — 43 —<br> (二)资金使用情况。<br> 项目<br> 出内<br> 支<br> 容<br> 实际支<br> 数<br> 出<br> 资<br> 款专用数<br> 财政<br> 金专<br> 计<br> 合<br> 资金<br> 数<br> 财政<br> 支出<br> 他资金支出数<br> 其<br> 计<br> 合<br> 693647.89<br> 693647.89<br> 0<br> 0<br> 政<br> 重<br> 稿及课题<br> 研<br> 府<br> 要文<br> 调<br> (元)<br> 693647.89<br> 693647.89<br> 0<br> — 44 —<br> 三、项目自评价评分表<br> 项目自评价评分表<br> 一级指标<br> 三级指标<br> 权重<br> 目标值<br> 业绩值<br> 评分结果评分标准<br> 投入和管<br> 理目标<br> 25<br> 2.27<br> 项目预算金额<br> 2.27<br> 69.42 万元69.42 万元<br> 2.27<br> 6.81<br> 编制<br> 理性<br> 预算<br> 合<br> 2.27<br> 理<br> 合<br> 合理<br> 2.27<br> 算<br> 到<br> 况<br> 预<br> 资金<br> 位情<br> 2.27<br> 足额到位<br> 到位<br> 足额<br> 2.27<br> 执行<br> 预算<br> 率<br> 2.27<br> 100%<br> 99.92%<br> 2.27<br> 6.81<br> 财务管理制度<br> 全<br> 健<br> 性<br> 2.27<br> 健全<br> 全<br> 健<br> 2.27<br> 财务监<br> 有效<br> 控<br> 性<br> 2.27<br> 有效<br> 有效<br> 2.27<br> 资金使用规范性<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 9.11<br> 管<br> 项目<br> 理制度健全性<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 采<br> 政府<br> 购规范性<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 合同管理完备性<br> 2.27<br> 完备<br> 完备<br> 2.27<br> 目质<br> 可控性<br> 项<br> 量<br> 2.3<br> 控<br> 可<br> 可控<br> 2.3<br> 0<br> 产<br> 标<br> 出目<br> 30<br> 10<br> 文稿篇数<br> 10<br> ≥480 篇<br> 2524<br> 10.0<br> 到目<br> 达<br> 标<br> ,得<br> 分<br> 值<br> 满<br> 10<br> 按规定起草<br> 10<br> 合<br> 定<br> 符<br> 规<br> 规定<br> 符合<br> 10.0<br> 达到<br> 标<br> 目<br> ,<br> 值<br> 得满分<br> 10<br> 按时完成<br> 10<br> 及时<br> 及时<br> 10.0<br> 达到目标<br> ,<br> 分<br> 值<br> 得满<br> — 45 —<br> 项目自评价评分表<br> 一级指标<br> 三级指标<br> 权重<br> 目标值<br> 业绩值<br> 评分结果评分标准<br> 效果<br> 标<br> 目<br> 35<br> 35<br> 文<br> 满意度<br> 稿<br> 35<br> 合<br> 符<br> 要求<br> 符<br> 求<br> 合要<br> 35.0<br> 力<br> 影响<br> 目<br> 标<br> 10<br> 2.5<br> 长<br> 理制<br> 全<br> 效管<br> 度健<br> 性<br> 2.5<br> 健全<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 人员<br> 位<br> 到<br> 率<br> 2.5<br> 100%<br> 100%<br> 2.5<br> 2.5<br> 沟<br> 调机制健<br> 性<br> 通协<br> 全<br> 2.5<br> 健全<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 配套设施完备性<br> 2.5<br> 完备<br> 完备<br> 2.5<br> 0<br> 0<br> 计<br> 总<br> 100<br> 100.00<br> 级<br> 评价等<br> 0<br> 优秀<br> — 46 —<br> 附件1—4<br> 市政府信息公开管理项目绩效情况自评表<br> 一、项目概况<br> 本<br> 办<br> 、<br> 。<br> 项目主要承担市政府和<br> 公厅政务信息公开<br> 舆情信息服务工作<br> 二、资金安排和使用情况<br> (一)资金安排情况。<br> 目<br> 项<br> 行次<br> 计<br> 合<br> 财<br> 资金<br> 政<br> 其<br> 资<br> 他<br> 金<br> 小计<br> 央<br> 中<br> 级<br> 级<br> 省<br> 市级<br> 区县<br> 转移<br> 小计<br> 单位<br> 自有<br> 银行<br> 贷款等<br> 社会<br> 本<br> 资<br> 算<br> 排<br> 预<br> 安<br> (元)<br> (1)<br> 165000<br> 165000<br> 165000<br> 0<br> 目实际投<br> 项<br> 入(元)<br> (2)<br> 165000<br> 165000<br> 165000<br> 0<br> 资金到位(元)<br> (3)<br> 165000<br> 165000<br> 165000<br> 0<br> 实际支出(元)<br> (4)<br> 165000<br> 165000<br> 165000<br> 0<br> 资金结余(元)<br> (5)=(3)-(4)<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 执<br> 预算<br> 行率(%)<br> (6)=(4)/(1)<br> 100<br> 100<br> 0<br> 0<br> 100<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 资金到位率(%)<br> (7)=(3)/(1)<br> 100<br> 100<br> 0<br> 0<br> 100<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3)<br> 100<br> 100<br> 0<br> 0<br> 100<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> — 47 —<br> (二)资金使用情况。<br> 项目支出内容<br> 实际支出数<br> 用数<br> 财政资金专款专<br> 计<br> 合<br> 财政<br> 金支出<br> 资<br> 数<br> 其<br> 金<br> 数<br> 他资<br> 支出<br> 计<br> 合<br> 165000<br> 165000<br> 0<br> 0<br> 市政府<br> 公开<br> 管<br> 信息<br> 业务<br> 理(<br> 训<br> 培<br> )<br> (元)<br> 165000<br> 165000<br> — 48 —<br> 三、项目自评价评分表<br> 项目自评价评分表<br> 一级指标<br> 三级指标<br> 权重<br> 值<br> 目标<br> 业绩值评分结果评分标准<br> 投入和管<br> 标<br> 理目<br> 25<br> 2.27<br> 项目预算金额<br> 2.27<br> 16.5万元16.5万元<br> 2.27<br> 6.81<br> 预算编制合理性<br> 2.27<br> 合理<br> 合理<br> 2.27<br> 预算资金到位情<br> 况<br> 2.27<br> 足额<br> 位<br> 到<br> 足<br> 到位<br> 额<br> 2.27<br> 执<br> 预<br> 行<br> 算<br> 率<br> 2.27<br> 100%<br> 100%<br> 2.27<br> 6.81<br> 务<br> 制度健<br> 财<br> 管理<br> 全性<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 监<br> 有效性<br> 财务<br> 控<br> 2.27<br> 有效<br> 有效<br> 2.27<br> 资<br> 使<br> 范性<br> 金<br> 用规<br> 2.27<br> 合规<br> 规<br> 合<br> 2.27<br> 9.11<br> 项目管理制度健<br> 全性<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 采<br> 政府<br> 购规范性<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 合同管理完备性<br> 2.27<br> 完备<br> 完备<br> 2.27<br> 项目质量可控性<br> 2.3<br> 可控<br> 可控<br> 2.3<br> 0<br> 产出目标<br> 30<br> 7.5<br> 训<br> 培<br> 人次<br> 7.5<br> ≥95人次96<br> 次<br> 人<br> 7.5<br> ,<br> 达到<br> 标<br> 目<br> 值<br> 满<br> 得<br> 分<br> 15<br> 训合格率<br> 培<br> 7.5<br> ≥95%<br> ≥95%<br> 7.5<br> ,<br> 达到<br> 值<br> 目标<br> 得满分<br> 信<br> 公开工作完<br> 息<br> 成<br> 况<br> 情<br> 7.5<br> 成<br> 完<br> 完成<br> 7.5<br> ,<br> 达到目标值<br> 得满分<br> — 49 —<br> 项目自评价评分表<br> 一级指标<br> 三级指标<br> 权重<br> 值<br> 目标<br> 业绩值评分结果评分标准<br> 7.5<br> 按时完成<br> 7.5<br> 及时<br> 及时<br> 7.5<br> ,<br> 达到目标值<br> 得满分<br> 目标<br> 效果<br> 35<br> 35<br> 高政<br> 信息公<br> 提<br> 府<br> 透<br> 开<br> 明度<br> 35<br> 提高<br> 高<br> 提<br> 35.0<br> 力<br> 影响<br> 目<br> 标<br> 10<br> 2.5<br> 长<br> 理制<br> 效管<br> 度健<br> 全性<br> 2.5<br> 健全<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 人员<br> 位<br> 到<br> 率<br> 2.5<br> 100%<br> 100%<br> 2.5<br> 2.5<br> 沟<br> 调机制健<br> 通协<br> 性<br> 全<br> 2.5<br> 健全<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 配套设施完备性<br> 2.5<br> 完备<br> 完备<br> 2.5<br> 0<br> 0<br> 计<br> 总<br> 100<br> 100.00<br> 级<br> 评价等<br> 0<br> 优秀<br> — 50 —<br> 附件1—5<br> 信息化管理项目绩效情况自评表<br> 一、项目概况<br> 本<br> 办<br> 。<br> 项目主要完成<br> 公设备更新配置及维修维护工作<br> 二、资金安排和使用情况<br> (一)资金安排情况。<br> 项目<br> 行次<br> 计<br> 合<br> 资金<br> 财政<br> 他资<br> 其<br> 金<br> 小计<br> 中央级<br> 级<br> 省<br> 市级<br> 区县<br> 移<br> 转<br> 小计<br> 单位<br> 自有<br> 银行<br> 贷款等<br> 会<br> 社<br> 本<br> 资<br> 预算安排(元)<br> (1)<br> 1533100<br> 1533100<br> 1533100<br> 0<br> 项<br> 实<br> 投<br> 目<br> 际<br> 入(元)<br> (2)<br> 1533100<br> 1533100<br> 1533100<br> 0<br> 资金到位(元)<br> (3)<br> 1533100<br> 1533100<br> 1533100<br> 0<br> 实际支出(元)<br> (4)<br> 1317038.51 1317038.51<br> 1317038.51<br> 0<br> 资金结余(元)<br> (5)=(3)-(4)<br> 216061.49<br> 216061.49<br> 0<br> 0<br> 216061.49<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 执<br> 预算<br> 行率(%)<br> (6)=(4)/(1)<br> 85.91<br> 85.91<br> 0<br> 0<br> 85.91<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 资金到位率(%)<br> (7)=(3)/(1)<br> 100<br> 100<br> 0<br> 0<br> 100<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 金<br> 资<br> 实际支出率(%) (8)=(4)/(3)<br> 85.91<br> 85.91<br> 0<br> 0<br> 85.91<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> — 51 —<br> (二)资金使用情况。<br> 项目支出内容<br> 实际支出数<br> 财政资金专款专用数<br> 计<br> 合<br> 金支<br> 数<br> 财政资<br> 出<br> 其<br> 资金支<br> 数<br> 他<br> 出<br> 计<br> 合<br> 1317038.51<br> 1317038.51<br> 0<br> 0<br> 办<br> 子<br> 自<br> 管理及电<br> 运<br> 目<br> 公<br> 动化<br> 维项<br> (元)<br> 449509.71<br> 449509.71<br> 0<br> 办公<br> 备更新购置<br> 通用<br> 设<br> (元)<br> 867528.80<br> 867528.80<br> 0<br> — 52 —<br> 三、项目自评价评分表<br> 自评价评<br> 表<br> 项目<br> 分<br> 一级指标<br> 三级指标<br> 权重<br> 目标值<br> 业绩值<br> 评分结果<br> 标<br> 评分<br> 准<br> 和<br> 投入<br> 管<br> 理目标<br> 25<br> 2.27<br> 项目预算金额<br> 2.27<br> 153.31 万<br> 元<br> 153.31 万<br> 元<br> 2.27<br> 6.81<br> 预算编制合理<br> 性<br> 2.27<br> 合理<br> 合理<br> 2.27<br> 到位<br> 预算资金<br> 况<br> 情<br> 2.27<br> 足<br> 到位<br> 额<br> 足<br> 到<br> 额<br> 位<br> 2.27<br> 执<br> 算<br> 预<br> 行率<br> 2.27<br> 100%<br> 85.91%<br> 1.95<br> 6.81<br> 财务管理制度<br> 全性<br> 健<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 财务监控有效<br> 性<br> 2.27<br> 有效<br> 有效<br> 2.27<br> 金使用规<br> 资<br> 范<br> 性<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 9.11<br> 项目管理制度<br> 健全性<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 采购<br> 政府<br> 规范<br> 性<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 合同管理完备<br> 性<br> 2.27<br> 完备<br> 完备<br> 2.27<br> 项目质量可控<br> 性<br> 2.3<br> 可控<br> 可控<br> 2.3<br> 0<br> 产出<br> 标<br> 目<br> 30<br> 12<br> 办公<br> 备更新<br> 设<br> 置<br> 配<br> 6<br> ≥55 台<br> (<br> )<br> 件<br> 83 台<br> 6.0<br> ,<br> 目标值时<br> 得<br> 达到<br> 满分<br> 办公设<br> 护<br> 备维<br> 务<br> 业<br> 6<br> 2<br> 2<br> 6.0<br> ,<br> 达到目标值<br> 得<br> 分<br> 时<br> 满<br> 12<br> — 53 —<br> 自评价评<br> 表<br> 项目<br> 分<br> 一级指标<br> 三级指标<br> 权重<br> 目标值<br> 业绩值<br> 评分结果<br> 标<br> 评分<br> 准<br> 办公设备更新<br> 配置验收合格<br> 率<br> 6<br> 100<br> 100%<br> 6.0<br> 超目标业绩值(1.0)时,得<br> ;<br> 值<br> 满分<br> 不超目标业绩<br> (1.0)时,<br> 目标<br> 绩值为<br> 以<br> 业<br> ,<br> 分<br> 低<br> 满<br> 每降<br> 1%<br> 权重<br> 扣除<br> 分的1.0%<br> 服务<br> 验收<br> 事项<br> 率<br> 合格<br> 6<br> 100<br> 100%<br> 6.0<br> ,<br> 到目标值时<br> 得<br> 分<br> 达<br> 满<br> 6<br> 办<br> 时<br> 公<br> 按<br> 完成<br> 更新配置<br> 6<br> 及时<br> 及时<br> 6.0<br> ,<br> 达到目标值时<br> 得满分<br> 效果目标<br> 35<br> 35<br> 办<br> 自<br> 提升<br> 公<br> 动<br> 化保障水平<br> 35<br> 提升<br> 提升<br> 35.0<br> 力<br> 影响<br> 目<br> 标<br> 10<br> 2.5<br> 长效管理制度<br> 健全性<br> 2.5<br> 健全<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 位率<br> 人员到<br> 2.5<br> 100%<br> 100%<br> 2.5<br> 2.5<br> 通协<br> 机制<br> 沟<br> 调<br> 健<br> 性<br> 全<br> 2.5<br> 健全<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 套设施完备<br> 配<br> 性<br> 2.5<br> 备<br> 完<br> 完备<br> 2.5<br> 0<br> 0.0<br> 0<br> 计<br> 总<br> 100<br> 99.68<br> 评<br> 等级<br> 价<br> 0<br> 优秀<br> — 54 —<br> 附件1—6<br> 政府公报编辑管理项目绩效情况自评表<br> 一、项目概况<br> 《深圳<br> 人<br> 政<br> 报<br> 市<br> 民<br> 府公<br> 》于1989<br> ,<br> 门<br> 布<br> 年公<br> 发行<br> 定<br> 开<br> 作为市政府及其工作部<br> 发<br> 规范性文件的法<br> 本<br> 载体和标准文<br> ,在增加政府工作透明度,促进依法行政,<br> 权<br> 保障公众的知情<br> 、<br> 权<br> 权<br> 参与<br> 监督<br> 工<br> 和<br> 等<br> 大<br> 。<br> 作中<br> 到<br> 用<br> 起<br> 很<br> 作<br> 二、资金安排和使用情况<br> (一)资金安排情况。<br> 项目<br> 行次<br> 计<br> 合<br> 财政资金<br> 其他资金<br> 小计<br> 中<br> 级<br> 央<br> 省级<br> 市级<br> 区县<br> 转移<br> 小计<br> 单位<br> 有<br> 自<br> 银行<br> 贷<br> 等<br> 款<br> 社会<br> 本<br> 资<br> 预算安排(元)<br> (1)<br> 2000000<br> 2000000<br> 2000000<br> 0<br> 项目实际投入(元)<br> (2)<br> 2000000<br> 2000000<br> 2000000<br> 0<br> 资金到位(元)<br> (3)<br> 2000000<br> 2000000<br> 2000000<br> 0<br> 实际支出(元)<br> (4)<br> 2000000<br> 2000000<br> 2000000<br> 0<br> 资金结余(元)<br> (5)=(3)-(4)<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 执<br> 预算<br> 行率(%)<br> (6)=(4)/(1)<br> 100<br> 100<br> 0<br> 0<br> 100<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 资金到位率(%)<br> (7)=(3)/(1)<br> 100<br> 100<br> 0<br> 0<br> 100<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3)<br> 100<br> 100<br> 0<br> 0<br> 100<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> — 55 —<br> (二)资金使用情况。<br> 出内<br> 项目支<br> 容<br> 实际<br> 出数<br> 支<br> 财<br> 资<br> 款<br> 数<br> 政<br> 金专<br> 专用<br> 计<br> 合<br> 财政资<br> 出数<br> 金支<br> 资<br> 支出数<br> 其他<br> 金<br> 计<br> 合<br> 2000000<br> 2000000<br> 0<br> 0<br> 政府<br> 报<br> 辑<br> 公<br> 编<br> 管理(元)<br> 2000000<br> 2000000<br> — 56 —<br> 三、项目自评价评分表<br> 价<br> 项目自评<br> 评分表<br> 一级指标<br> 三级指标<br> 权重<br> 目标值业绩值评分结果评分标准<br> 投入和管理<br> 目标<br> 25<br> 2.27<br> 项目预算金额<br> 2.27<br> 200 万元200 万元<br> 2.27<br> 6.81<br> 预算编制合理性<br> 2.27<br> 理<br> 合<br> 合理<br> 2.27<br> 预算<br> 金到位<br> 况<br> 资<br> 情<br> 2.27<br> 到<br> 足额<br> 位<br> 额到位<br> 足<br> 2.27<br> 执<br> 预算<br> 行率<br> 2.27<br> 100%<br> 100%<br> 2.27<br> 6.81<br> 财务<br> 制<br> 健全性<br> 管理<br> 度<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 财<br> 监<br> 效性<br> 务<br> 控有<br> 2.27<br> 有效<br> 效<br> 有<br> 2.27<br> 资金使用规范性<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 9.11<br> 性<br> 项目管理制度健全<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 采<br> 政府<br> 购规范性<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 合同管理完备性<br> 2.27<br> 完备<br> 完备<br> 2.27<br> 可控<br> 项目质量<br> 性<br> 2.3<br> 可控<br> 控<br> 可<br> 2.3<br> 0<br> 产出<br> 标<br> 目<br> 30<br> 10<br> 数<br> 发行<br> 量<br> 10<br> ≥45 期<br> 47 期<br> 10.0<br> 达到目标<br> ,<br> 满分<br> 值<br> 得<br> 10<br> 编<br> 差错率<br> 公报<br> 辑<br> 10<br> ≤5 次<br> 0 次<br> 10.0<br> 不<br> 过<br> 标<br> 超<br> 目<br> ,<br> 满分<br> 值<br> 得<br> 10<br> 布<br> 按时发<br> 10<br> 及时<br> 及时<br> 10.0<br> 达到目标<br> ,<br> 值<br> 得满分<br> 效果目标<br> 35<br> 35<br> — 57 —<br> 价<br> 项目自评<br> 评分表<br> 一级指标<br> 三级指标<br> 权重<br> 目标值业绩值评分结果评分标准<br> 门<br> 部<br> 工<br> 增强政府及<br> 作<br> 透明度<br> 35<br> 增强<br> 增强<br> 35.0<br> 力<br> 影<br> 标<br> 响<br> 目<br> 10<br> 2.5<br> 长<br> 理制度健全<br> 效管<br> 性<br> 2.5<br> 全<br> 健<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 员<br> 位率<br> 人<br> 到<br> 2.5<br> 100%<br> 100%<br> 2.5<br> 2.5<br> 沟通协调<br> 制<br> 全<br> 机<br> 健<br> 性<br> 2.5<br> 全<br> 健<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 配<br> 设施<br> 套<br> 完备性<br> 2.5<br> 完备<br> 完备<br> 2.5<br> 0<br> 0<br> 计<br> 总<br> 100<br> 100.00<br> 评价等级<br> 0<br> 优秀<br> — 58 —<br> 附件1—7<br> 政府系统值班业务项目绩效情况自评表<br> 一、项目概况<br> 本<br> 、<br> 、<br> 训<br> 承<br> 项目主要<br> 担市政府值班业务支出<br> 值守平台系统维护<br> 政府系统值班业务培<br> 出<br> 等支<br> 。<br> 二、资金安排和使用情况<br> (一)资金安排情况。<br> 项目<br> 行次<br> 计<br> 合<br> 财政资金<br> 其<br> 金<br> 他资<br> 小计<br> 级<br> 中央<br> 省级<br> 市级<br> 区县<br> 转移<br> 小计<br> 单位<br> 自有<br> 银行<br> 贷款等<br> 社会<br> 本<br> 资<br> 算<br> 预<br> 安排(元)<br> (1)<br> 895200<br> 895200<br> 895200<br> 0<br> 项目实<br> 投入<br> 际<br> (元)<br> (2)<br> 895200<br> 895200<br> 895200<br> 0<br> 资金到位(元)<br> (3)<br> 895200<br> 895200<br> 895200<br> 0<br> 实际支出(元)<br> (4)<br> 834878<br> 834878<br> 834878<br> 0<br> 资金结余(元)<br> (5)=(3)-(4)<br> 60322<br> 60322<br> 0<br> 0<br> 60322<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 执行<br> 预算<br> 率(%)<br> (6)=(4)/(1)<br> 93.26<br> 93.26<br> 0<br> 0<br> 93.26<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 资金到位率(%)<br> (7)=(3)/(1)<br> 100<br> 100<br> 0<br> 0<br> 100<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 资金实际支出率(%)<br> (8)=(4)/(3)<br> 93.26<br> 93.26<br> 0<br> 0<br> 93.26<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> — 59 —<br> (二)资金使用情况。<br> 项目支出内容<br> 实际支出数<br> 款专<br> 数<br> 财政资金专<br> 用<br> 计<br> 合<br> 政资金<br> 出<br> 财<br> 支<br> 数<br> 他<br> 支出数<br> 其<br> 资金<br> 计<br> 合<br> 834878<br> 834878<br> 0<br> 0<br> 值<br> 务支<br> 班业<br> 出(元)<br> 685300<br> 685300<br> 0<br> 值<br> 操作系统维护<br> 班<br> (元)<br> 0<br> 0<br> 0<br> 训<br> 值<br> 业<br> 班<br> 务培<br> (元)<br> 149578<br> 149578<br> 0<br> — 60 —<br> 三、项目自评价评分表<br> 项目自评价评分表<br> 一级指标<br> 三<br> 指标<br> 级<br> 权重<br> 目标值<br> 业绩值<br> 分<br> 评<br> 结果<br> 评<br> 准<br> 分标<br> 投入和管理<br> 目标<br> 25<br> 2.27<br> 项目预算金额<br> 2.27<br> 89.52 万元89.52 万元<br> 2.27<br> 6.81<br> 预算编制合理性<br> 2.27<br> 理<br> 合<br> 合理<br> 2.27<br> 预算<br> 金到位<br> 况<br> 资<br> 情<br> 2.27<br> 到<br> 足额<br> 位<br> 额到位<br> 足<br> 2.27<br> 执<br> 预算<br> 行率<br> 2.27<br> 100%<br> 93.26%<br> 2.12<br> 6.81<br> 财务<br> 制<br> 健全<br> 管理<br> 度<br> 性<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 财<br> 监<br> 效性<br> 务<br> 控有<br> 2.27<br> 有效<br> 效<br> 有<br> 2.27<br> 资金使用规范性<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 9.11<br> 项目管理制度健全<br> 性<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 采<br> 政府<br> 购规范性<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 合同管理完备性<br> 2.27<br> 完备<br> 完备<br> 2.27<br> 可控<br> 项目质量<br> 性<br> 2.3<br> 可控<br> 控<br> 可<br> 2.3<br> 0<br> 产出<br> 标<br> 目<br> 30<br> 12<br> 训<br> 员<br> 培<br> 人<br> 6<br> 50<br> 54<br> 6.0<br> ,<br> 目标值<br> 达到<br> 得满分<br> 术<br> 班技<br> 服<br> 值<br> 保障<br> 务<br> 事项<br> 6<br> 1<br> 1<br> 6.0<br> ,<br> 达到目标值<br> 得<br> 分<br> 满<br> 12<br> 政务值班<br> 作<br> 保障<br> 工<br> 正常运转<br> 6<br> 有效保障<br> 有效保障<br> 6.0<br> ,<br> 达到目标值<br> 分<br> 得满<br> 服务事项验收合格<br> 率<br> 6<br> 100<br> 100<br> 6.0<br> ,<br> 达到目标值<br> 得满分<br> 6<br> — 61 —<br> 项目自评价评分表<br> 一级指标<br> 三<br> 指标<br> 级<br> 权重<br> 目标值<br> 业绩值<br> 分<br> 评<br> 结果<br> 评<br> 准<br> 分标<br> 按时报送<br> 信息<br> 值班<br> 6<br> 报<br> 按时<br> 送<br> 按时报送<br> 6.0<br> ,<br> 达到<br> 标<br> 目<br> 值<br> 得满分<br> 效果目标<br> 35<br> 35<br> 升政<br> 提<br> 务值班工作<br> 水平<br> 35<br> 提升<br> 提升<br> 35.0<br> 力<br> 影响<br> 目标<br> 10<br> 2.5<br> 长<br> 制<br> 效管理<br> 度健全<br> 性<br> 2.5<br> 健全<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 0.0<br> 人员到位率<br> 2.5<br> 100%<br> 100%<br> 2.5<br> 2.5<br> 沟通协调机制健全<br> 性<br> 2.5<br> 健全<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 施完<br> 性<br> 配套设<br> 备<br> 2.5<br> 完备<br> 完备<br> 2.5<br> 0<br> 0<br> 计<br> 总<br> 100<br> 99.85<br> 价<br> 评<br> 等级<br> 0<br> 优秀<br> — 62 —<br> 附件1—8<br> 综合管理项目绩效情况自评表<br> 一、项目概况<br> 本<br> 目主要是用<br> 项<br> 机关<br> 、<br> 、<br> 、<br> 、<br> 、<br> 党建<br> 妇<br> 事<br> 档案等事项<br> 工<br> 青<br> 人<br> 的支出。<br> 二、资金安排和使用情况<br> (一)资金安排情况。<br> 项目<br> 次<br> 行<br> 计<br> 合<br> 财政<br> 金<br> 资<br> 其他资金<br> 小计<br> 中央级<br> 省级<br> 市级<br> 区县<br> 转移<br> 小计<br> 单位<br> 自有<br> 银行<br> 贷款等<br> 社会<br> 本<br> 资<br> 预算安排(元)<br> (1)<br> 530000<br> 530000<br> 530000<br> 0<br> 项目实际投入(元)<br> (2)<br> 530000<br> 530000<br> 530000<br> 0<br> 资金到位(元)<br> (3)<br> 530000<br> 530000<br> 530000<br> 0<br> 实际支出(元)<br> (4)<br> 229052.77<br> 229052.77<br> 229052.77<br> 0<br> 资金<br> 余<br> 结<br> (元)<br> (5)=(3)-(4) 300947.23<br> 300947.23<br> 0<br> 0<br> 300947.23<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 执<br> 算<br> 行率<br> 预<br> (%)<br> (6)=(4)/(1)<br> 43.22<br> 43.22<br> 0<br> 0<br> 43.22<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 金<br> 率<br> 资<br> 到位<br> (%)<br> (7)=(3)/(1)<br> 100<br> 100<br> 0<br> 0<br> 100<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 实际支出率<br> 资金<br> (%) (8)=(4)/(3)<br> 43.22<br> 43.22<br> 0<br> 0<br> 43.22<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> — 63 —<br> (三)资金使用情况。<br> 支出<br> 项目<br> 内容<br> 实<br> 支出数<br> 际<br> 财政资<br> 专<br> 专<br> 金<br> 款<br> 用数<br> 计<br> 合<br> 财政资<br> 支出<br> 金<br> 数<br> 其他资金支出数<br> 计<br> 合<br> 229052.77<br> 229052.77<br> 0<br> 0<br> 综合管理(元)<br> 229052.77<br> 229052.77<br> 综合管理(<br> 训<br> 机关党建培<br> )(元)<br> 0<br> 0<br> — 64 —<br> 三、项目自评价评分表<br> 项目自评价<br> 分<br> 评<br> 表<br> 一级指标<br> 三级指标<br> 权重<br> 标值<br> 目<br> 业绩值评分结果<br> 评分标准<br> 入和管<br> 投<br> 理<br> 目标<br> 25<br> 2.27<br> 目<br> 金额<br> 项<br> 预算<br> 2.27<br> 53 万元<br> 53 万元<br> 2.27<br> 6.81<br> 算编<br> 理<br> 预<br> 制合<br> 性<br> 2.27<br> 合理<br> 合理<br> 2.27<br> 预算<br> 金<br> 位<br> 资<br> 到<br> 情况<br> 2.27<br> 足额到位<br> 额到<br> 足<br> 位<br> 2.27<br> 执<br> 预算<br> 行率<br> 2.27<br> 100%<br> 43.22%<br> 0.98<br> 6.81<br> 财务管理制度健全性<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 财务监控有效性<br> 2.27<br> 有效<br> 有效<br> 2.27<br> 资金使用规范性<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 9.11<br> 性<br> 项目管理制度健全<br> 2.27<br> 健全<br> 健全<br> 2.27<br> 采<br> 府<br> 购规<br> 性<br> 政<br> 范<br> 2.27<br> 合规<br> 合规<br> 2.27<br> 同管理完备<br> 合<br> 性<br> 2.27<br> 备<br> 完<br> 完备<br> 2.27<br> 目<br> 量可控性<br> 项<br> 质<br> 2.3<br> 可控<br> 控<br> 可<br> 2.3<br> 0<br> 出<br> 产<br> 目标<br> 30<br> 12<br> 训<br> 培<br> 人次<br> 6<br> ≥25<br> 50<br> 6.0<br> 超<br> 标业<br> 目<br> 绩值(1.0)<br> 时,得满分;不超目<br> 标业绩值(1.0)<br> ,<br> 时<br> 绩<br> 以目标业<br> 值为满<br> 分,每降低1%<br> 权<br> 扣除<br> 重分的1.0%<br> 委托业务事项<br> 6<br> ≥2 次<br> 2 次<br> 6.0<br> 达到目标值,得满分<br> 12<br> 训合格<br> 培<br> 率<br> 6<br> ≥95%<br> ≥95%<br> 6.0<br> 达到<br> 标值<br> 目<br> ,得<br> 分<br> 满<br> 业<br> 项验收合<br> 委托<br> 务事<br> 格率<br> 6<br> =100%<br> =100%<br> 6.0<br> 到目<br> 达<br> 标值,得<br> 分<br> 满<br> — 65 —<br> 项目自评价<br> 分<br> 评<br> 表<br> 一级指标<br> 三级指标<br> 权重<br> 标值<br> 目<br> 业绩值评分结果<br> 评分标准<br> 6<br> 按规定时间完成<br> 6<br> 及时<br> 及时<br> 6.0<br> 效果目标<br> 35<br> 35<br> 工作满意度<br> 35<br> 通过考评通过考评<br> 35.0<br> 力<br> 影响<br> 目标<br> 10<br> 2.5<br> 长<br> 健全<br> 效管理制度<br> 性<br> 2.5<br> 健全<br> 全<br> 健<br> 2.5<br> 2.5<br> 人员<br> 位<br> 到<br> 率<br> 2.5<br> 100%<br> 100%<br> 2.5<br> 2.5<br> 通<br> 机制健全性<br> 沟<br> 协调<br> 2.5<br> 健全<br> 健全<br> 2.5<br> 2.5<br> 设<br> 完备性<br> 配套<br> 施<br> 2.5<br> 完备<br> 完备<br> 2.5<br> 0<br> 0<br> 计<br> 总<br> 100<br> 98.71<br> 价<br> 评<br> 等级<br> 0<br> 优秀<br> — 66 —<br> 附件2<br> 政府公报编辑管理项目支出绩效评价报告<br> 一、项目概况<br> 《<br> 》<br> 深圳<br> 人民<br> 市<br> 政府公报<br> 于1989<br> ,<br> 年公开发行<br> 作为市政府<br> 门<br> 布<br> 本<br> 作<br> 及其工<br> 部<br> 发<br> 规范性文件的法定载体和标准文<br> ,在增加政<br> 府工作透明度,<br> 法行<br> 促进依<br> 政,<br> 权<br> 保障<br> 众的知<br> 公<br> 情<br> 、<br> 权<br> 参<br> 监<br> 与<br> 和<br> 权<br> 大<br> 工作中起到<br> 用<br> 督<br> 等<br> 很<br> 作<br> 。2019 年,《<br> 市<br> 民政府公报<br> 深圳<br> 人<br> 》<br> 全<br> 发<br> 期<br> 年<br> 行<br> 刊47<br> 共<br> 期<br> 28.2<br> ,<br> 本<br> 万册<br> 汇<br> 年度<br> 编<br> 合订<br> 300<br> 。<br> 册<br> 依据《中华人民共和国预算法》及省、<br> 门<br> 财<br> 市<br> 政部<br> 预算管理<br> ,<br> 办<br> 有关规定<br> 市政府<br> 公厅2019<br> 《<br> 年度预算设立<br> 深圳市人民政府<br> 报<br> 公<br> 》编<br> 管理<br> 目<br> 辑<br> 项<br> (以下<br> 称<br> 编<br> 目<br> 简<br> 公报<br> 辑项<br> ),共安排专项经<br> 费200 万元,际<br> 出<br> 实<br> 支<br> 200 万元。本<br> 执<br> 项目严<br> 行<br> 格<br> “<br> 支<br> 线<br> 收<br> 两条<br> ”<br> 管理。本项<br> 的发<br> 目<br> 行收入为非税收入,<br> 市<br> 按照有关规定直接上缴<br> 财政。本<br> 办<br> 门<br> 项目的经费支出由市政府<br> 公厅财务部<br> 负责管理,市<br> 室专<br> 专用<br> 政府公报编辑<br> 款<br> 。本<br> 采<br> 采<br> 目严格<br> 照<br> 购<br> 规定<br> 项<br> 按<br> 政府<br> 有关<br> 购公报<br> 服务<br> 译<br> 印刷<br> 及翻<br> 、<br> 编人员的劳务<br> 遣<br> 务<br> 校<br> 派<br> 服<br> ,<br> 执行市<br> 严格<br> 办<br> 。<br> 财政<br> 市政<br> 及<br> 府<br> 公厅相关经费支出管理要求<br> 二、项目绩效评价结论和分析<br> (一)项目绩效评价结论。<br> 目<br> 公报编辑项<br> 纳入<br> 办<br> 市政府<br> 公厅2019 年度预算绩效目标管<br> — 67 —<br> 理,全面开展绩效自评,<br> 资金<br> 涉及财政<br> 200<br> 元<br> 万<br> 。从<br> 目支出<br> 项<br> 绩<br> 效<br> 来<br> 情<br> 评价<br> 况<br> 看,本<br> 较<br> 项目支出绩<br> 况<br> 为<br> 效情<br> 理想,达到预期绩效<br> 。<br> 目标<br> (二)项目绩效分析。<br> 1.<br> ,对《<br> 》<br> 报<br> 辑<br> 标明确<br> 深<br> 市人<br> 公<br> 编<br> 项目目<br> 圳<br> 民政府公报<br> 全<br> 了<br> 年发行工作进行<br> 细化量化,<br> 理<br> 合<br> 安排资金,按照项目决策程序<br> 履行审批手续,符合省、<br> 门<br> 规定<br> 市财政部<br> 预算有关<br> ,<br> 合全<br> 符<br> 市经<br> 划<br> 济社<br> 发<br> 会<br> 展规<br> 办<br> 及<br> 府<br> 公<br> 市政<br> 厅2019<br> 计划<br> 年度工作<br> 。<br> 要求<br> 2.<br> 编<br> 公报<br> 辑项目的组织实<br> 机<br> 施<br> 构及<br> 制度健全<br> 管理<br> ,<br> 费支<br> 经<br> 较<br> 。<br> 出进度<br> 合理<br> 市财政2019 年初下达项目预算200<br> ,市<br> 万元<br> 政<br> 。<br> ,<br> 府公报编辑室严格按规定支出并履行审批手续<br> 其中<br> 2019 年<br> 上半年支出115.7 万元,出进<br> 支<br> 度58%;下半年<br> 成<br> 支<br> 完<br> 剩余<br> 出84.3<br> ,<br> 元<br> 全年支出<br> 万<br> 进度100%。支出依据<br> ,<br> 充<br> 无<br> 分<br> 、<br> 虚列项目支出<br> 、<br> 、<br> 、<br> 截<br> 挤<br> 用<br> 超标准<br> 出<br> 留<br> 占<br> 挪<br> 支<br> 等情<br> 。<br> 况<br> 3.公报编辑项目资金使用达到预期目标。2019 年,根据实<br> 际工作需要,加强项目管理,厉行节约,按照“应登尽登”等政<br> 要求<br> 务公开<br> ,《<br> 圳市<br> 民政府<br> 报<br> 深<br> 人<br> 公<br> 》<br> 发<br> 刊<br> 全年<br> 行期<br> 47 期共28.2<br> ,<br> 本<br> 万册<br> 年度<br> 汇编<br> 合订<br> 300<br> ,<br> 。<br> 册<br> 行量已达预期<br> 发<br> 三、取得的成效<br> 2019<br> 度<br> 年<br> 《<br> 》<br> 圳<br> 民政府公<br> 深<br> 市人<br> 报<br> 、<br> 、<br> 、<br> 及时<br> 准确<br> 规范<br> 全<br> 了<br> 面刊登<br> 市政府法规规章,<br> 义<br> 办<br> 名<br> 以市政府<br> 或者以市政府<br> 公厅名<br> 义制定的规范性文件,市政府制定的行政措施,<br> 门<br> 府工<br> 部<br> 市政<br> 作<br> — 68 —<br> 制<br> 的规范<br> 文<br> 定<br> 性<br> 件,含:<br> 大<br> 深<br> 人民代表<br> 会<br> 常务<br> 会<br> 圳市<br> 及其<br> 委员<br> 通<br> ,<br> ,<br> 计划<br> 过的法规<br> 市政<br> 工<br> 报<br> 圳市国民<br> 济和<br> 府<br> 作<br> 告<br> 深<br> 经<br> 社会发展<br> ,<br> 市财政预(决)<br> 议<br> 算报告和决<br> ,<br> 门<br> 计划<br> 作<br> 市政府工<br> 部<br> 年度工作<br> 和工<br> 作报告摘要,市政府作出的具体行政行为,市政府领导认为<br> 当<br> 应<br> 刊<br> 的文件<br> 信<br> 登<br> 和<br> 息,<br> 规<br> 法<br> 规章<br> 布<br> 定应当发<br> 的<br> 文件<br> 息<br> 规<br> 其他<br> 和信<br> 。<br> 2019<br> ,<br> 了<br> 。《<br> 下半年<br> 启动<br> 历<br> 公<br> 数<br> 工作<br> 深圳<br> 人民<br> 年<br> 史<br> 报<br> 字化<br> 市<br> 政<br> 府公报》受到公众关注度日益增高,较<br> 了<br> 强<br> 好地增<br> 政府工作透明<br> ,<br> 了<br> ,<br> 了<br> 权、<br> 权<br> 权<br> 度<br> 促进<br> 依法行政<br> 保障<br> 公众的知情<br> 参与<br> 和监督<br> 。<br> 四、发现的主要问题及改进措施<br> 《<br> 民政<br> 公报<br> 深圳市人<br> 府<br> 》实际发<br> 量<br> 度<br> 的政策法<br> 的<br> 行<br> 与年<br> 出台<br> 规<br> 范性<br> 数<br> 有关<br> 及规<br> 文件<br> 量<br> ,导致预算<br> 效<br> 标<br> 数量目标<br> 绩<br> 目<br> 中的<br> 、质<br> 、<br> 量目标<br> 效益目标<br> 一<br> 的精准性有待进<br> 步提升。<br> 一<br> 进<br> 下<br> 步改<br> 措施:<br> 一<br> 执<br> 进<br> 步梳理该项目<br> 行过程中存在的问题,更加科学合理地设置<br> 。<br> 绩效<br> 标<br> 相关<br> 目<br> 五、下一步工作计划<br> 《深<br> 市人民<br> 府<br> 圳<br> 政<br> 公报》将<br> 一<br> 进<br> 步探索推动公报<br> 动端<br> 移<br> 创新<br> 发展,继续推动形成<br> 府<br> 政<br> 报<br> 公<br> 纸质版与<br> 子<br> 电<br> 版<br> 举互<br> 并<br> 补、有机衔<br> 、<br> 。<br> 接<br> 相得益彰的工作格局