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37,258 字
— 1 —<br>
深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算<br>
目<br>
录<br>
一、深圳市人民政府办公厅概况<br>
(一)部门职责<br>
(二)机构设置<br>
二、深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算表<br>
(一)收入支出决算总表<br>
(二)收入决算表<br>
(三)支出决算表<br>
(四)财政拨款收入支出决算总表<br>
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表<br>
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br>
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br>
三、深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算情况说明<br>
四、名词解释<br>
— 2 —<br>
一、深圳市人民政府办公厅概况<br>
(一)部门职责。<br>
1.负责<br>
办<br>
,<br>
、<br>
市<br>
府<br>
市<br>
公厅的文<br>
处理<br>
政<br>
和<br>
政府<br>
电<br>
工作<br>
草拟<br>
审<br>
核、<br>
办<br>
义<br>
布<br>
名<br>
印发以市政府及市政府<br>
公厅<br>
发<br>
的文件。负责市政府<br>
大<br>
重<br>
活动的组织安排。<br>
2.<br>
由市<br>
府组<br>
处理的<br>
发<br>
协助市政府领导同志处理需<br>
政<br>
织<br>
突<br>
事<br>
大<br>
和<br>
故<br>
件<br>
重<br>
事<br>
。<br>
3.<br>
议<br>
负责市政<br>
的组<br>
排<br>
市政府党组的<br>
常<br>
作<br>
府会<br>
织安<br>
和<br>
日<br>
工<br>
。<br>
4.<br>
,<br>
料,<br>
开展调查<br>
究<br>
收<br>
组织<br>
研<br>
集信息资<br>
为市政府领导同志<br>
提供决策参考。<br>
5.<br>
《<br>
》<br>
起草<br>
政府工作报告<br>
。<br>
6.<br>
办<br>
大<br>
议<br>
组织<br>
理人<br>
代表<br>
案、<br>
议<br>
建<br>
及政协提案。督促检查市政府<br>
议、<br>
、<br>
决<br>
决<br>
重要<br>
作部署<br>
市<br>
领<br>
志重要批示<br>
彻<br>
各项<br>
定<br>
工<br>
和<br>
政府<br>
导同<br>
的贯<br>
执行情况。<br>
7.<br>
,<br>
、<br>
负<br>
市政府信息公<br>
工<br>
指<br>
调全市政<br>
信息<br>
责<br>
开<br>
作<br>
导<br>
协<br>
府<br>
公<br>
。<br>
开工作<br>
8.负责统筹政府职能转变和“放管服”<br>
、<br>
改革<br>
行政审批制<br>
。<br>
度改革工作<br>
9.<br>
、<br>
大<br>
、<br>
、民主<br>
负责统筹市级党政群机关<br>
人<br>
机关<br>
政协机关<br>
、<br>
。<br>
派机<br>
以及法<br>
检<br>
和<br>
绩效管理工<br>
党<br>
关<br>
院<br>
察院<br>
各区<br>
作<br>
10.<br>
责市<br>
值<br>
工作<br>
负<br>
政府<br>
班<br>
,及时报告<br>
要<br>
况<br>
重<br>
情<br>
,<br>
和督促<br>
传达<br>
落<br>
。<br>
实<br>
领导<br>
市<br>
同志指示<br>
— 3 —<br>
11.<br>
门<br>
协调市政府有关部<br>
、中央驻深单位、驻军等关系,对<br>
。<br>
有关问题提出处理意见<br>
12.<br>
、<br>
门<br>
办<br>
。<br>
任务<br>
完成市委<br>
市政府和上级部<br>
交<br>
的其他<br>
13.<br>
能转<br>
职<br>
变。<br>
办<br>
市政府<br>
厅<br>
加<br>
府职能转变<br>
公<br>
应当<br>
强政<br>
和“放<br>
管服”<br>
的<br>
筹协调<br>
改革<br>
统<br>
,<br>
对<br>
强化<br>
相<br>
改<br>
工<br>
监督<br>
关<br>
革<br>
作的<br>
、检查、评<br>
,<br>
。<br>
估<br>
推动解决相关改革领域的重点难点问题<br>
14.<br>
政<br>
与市<br>
务服务数据管理局有关职责分工。<br>
办<br>
市政府<br>
公厅<br>
负责政府职能转变、<br>
审批<br>
度改<br>
的统筹<br>
调<br>
行政<br>
制<br>
革<br>
协<br>
工作。市政务<br>
服务数据管<br>
按规<br>
责<br>
务服务事项管<br>
理局<br>
定负<br>
政<br>
理,推<br>
政<br>
务事<br>
进<br>
务服<br>
、<br>
。<br>
项目<br>
管理<br>
录<br>
标准化建设及流程化等工作<br>
(二)机构设置。<br>
来<br>
,<br>
成<br>
从决算单位构<br>
看<br>
办<br>
深圳市人民政府<br>
公厅2019 年度部<br>
门决算仅包括<br>
办<br>
深圳市人民政府<br>
公厅本<br>
。<br>
算<br>
级决<br>
二、深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算表<br>
— 4 —<br>
(一)收入支出决算总表。<br>
开<br>
公<br>
01 表<br>
门<br>
部<br>
:<br>
办<br>
深圳市人民<br>
公厅<br>
政府<br>
单位:万元<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
次<br>
行<br>
算<br>
决<br>
数<br>
目<br>
项<br>
行次<br>
决<br>
数<br>
算<br>
栏次<br>
1<br>
栏次<br>
2<br>
一、一<br>
公共预算<br>
政拨<br>
般<br>
财<br>
款收入<br>
1<br>
10,764.89一、一般公共服务支出<br>
29<br>
6,658.18<br>
二、<br>
政<br>
政府性基金预算财<br>
拨款收入<br>
2<br>
0.00二、外交支出<br>
30<br>
0.00<br>
三、上级补助收入<br>
3<br>
0.00三、国防支出<br>
31<br>
0.00<br>
、<br>
四<br>
事业收入<br>
4<br>
0.00<br>
、<br>
出<br>
四<br>
公共安全支<br>
32<br>
0.00<br>
、<br>
五<br>
营收<br>
经<br>
入<br>
5<br>
0.00<br>
、<br>
五<br>
教育<br>
出<br>
支<br>
33<br>
53.46<br>
六、<br>
单<br>
缴收入<br>
附属<br>
位上<br>
6<br>
0.00六、<br>
术<br>
科学<br>
出<br>
技<br>
支<br>
34<br>
0.00<br>
七、其<br>
入<br>
他收<br>
7<br>
0.00七、<br>
化旅游体育与<br>
媒<br>
出<br>
文<br>
传<br>
支<br>
35<br>
0.00<br>
8<br>
八、<br>
保障和就<br>
支出<br>
社会<br>
业<br>
36<br>
1,765.56<br>
9<br>
九、卫生健康支出<br>
37<br>
123.35<br>
10<br>
十、节能环保支出<br>
38<br>
0.00<br>
11<br>
十一、城乡社区支出<br>
39<br>
0.00<br>
12<br>
十二、农林水支出<br>
40<br>
0.00<br>
13<br>
十三、交通运输支出<br>
41<br>
0.00<br>
14<br>
十<br>
、<br>
四<br>
资源勘探信息等支出<br>
42<br>
0.00<br>
15<br>
十<br>
、<br>
五<br>
商业服务业等支出<br>
43<br>
0.00<br>
16<br>
十六、金融<br>
出<br>
支<br>
44<br>
0.00<br>
17<br>
十七、援<br>
其他地<br>
支<br>
助<br>
区<br>
出<br>
45<br>
0.00<br>
— 5 —<br>
开<br>
公<br>
01 表<br>
门<br>
部<br>
:<br>
办<br>
深圳市人民<br>
公厅<br>
政府<br>
单位:万元<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
次<br>
行<br>
算<br>
决<br>
数<br>
目<br>
项<br>
行次<br>
决<br>
数<br>
算<br>
栏次<br>
1<br>
栏次<br>
2<br>
18<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
46<br>
0.00<br>
19<br>
十九、<br>
支<br>
住房保障<br>
出<br>
47<br>
2,164.34<br>
20<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
48<br>
0.00<br>
21<br>
二十一、灾害防治及应急管理支出<br>
49<br>
0.00<br>
22<br>
二十二、其他支出<br>
50<br>
0.00<br>
23<br>
51<br>
本<br>
计<br>
年收入合<br>
24<br>
10,764.89<br>
本<br>
计<br>
支出<br>
年<br>
合<br>
52<br>
10,764.89<br>
用事<br>
基金弥<br>
收<br>
额<br>
业<br>
补<br>
支差<br>
25<br>
0.00<br>
分配<br>
结余<br>
53<br>
0.00<br>
年初结<br>
结余<br>
转和<br>
26<br>
0.00<br>
末<br>
转<br>
结余<br>
年<br>
结<br>
和<br>
54<br>
0.00<br>
27<br>
55<br>
计<br>
总<br>
28<br>
10,764.89<br>
计<br>
总<br>
56<br>
10,764.89<br>
:本<br>
门本<br>
末<br>
。<br>
注<br>
表<br>
映<br>
年<br>
总收支和<br>
结转<br>
反<br>
部<br>
度的<br>
年<br>
结余情况<br>
— 6 —<br>
(二)收入决算表。<br>
公开02 表<br>
门:<br>
办<br>
部<br>
深圳市人民政府<br>
公厅<br>
:<br>
单位<br>
万元<br>
项目<br>
本年收入<br>
计<br>
合<br>
财政拨款<br>
入<br>
收<br>
上<br>
补助<br>
级<br>
入<br>
收<br>
事业<br>
入<br>
收<br>
收<br>
经营<br>
入<br>
属单位<br>
附<br>
上缴收入其他收入<br>
功<br>
分<br>
能<br>
类科目<br>
编码<br>
科<br>
名<br>
目<br>
称<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
计<br>
合<br>
10,764.89<br>
10,764.89<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一<br>
共<br>
务支出<br>
般公<br>
服<br>
6,658.18<br>
6,658.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
办<br>
(<br>
)<br>
政府<br>
公<br>
室<br>
相<br>
构事务<br>
厅<br>
及<br>
关机<br>
6,658.18<br>
6,658.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010301<br>
行<br>
运行<br>
政<br>
4,098.97<br>
4,098.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010302<br>
一般行政管理事务<br>
686.69<br>
686.69<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010303<br>
机关服务<br>
169.84<br>
169.84<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010305<br>
专项业务活动<br>
22.91<br>
22.91<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010399<br>
办<br>
(<br>
)<br>
他<br>
其<br>
政府<br>
公厅<br>
室<br>
及相关机构事务支出<br>
1,679.78<br>
1,679.78<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
205<br>
教育支出<br>
53.46<br>
53.46<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20508<br>
训<br>
进修及培<br>
53.46<br>
53.46<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2050803<br>
训<br>
培<br>
支出<br>
53.46<br>
53.46<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
和就<br>
支出<br>
社会保障<br>
业<br>
1,765.56<br>
1,765.56<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
政事业<br>
位<br>
休<br>
行<br>
单<br>
离退<br>
1,668.18<br>
1,668.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080501<br>
管理的行政<br>
离退<br>
归口<br>
单位<br>
休<br>
840.06<br>
840.06<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
本<br>
关<br>
业单位基<br>
养老<br>
险<br>
费<br>
机<br>
事<br>
保<br>
缴<br>
支出<br>
575.32<br>
575.32<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业<br>
位职<br>
单<br>
业年金缴费支出<br>
252.80<br>
252.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20827<br>
对<br>
补<br>
财政<br>
其他社会保险基金的<br>
助<br>
97.38<br>
97.38<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
— 7 —<br>
公开02 表<br>
门:<br>
办<br>
部<br>
深圳市人民政府<br>
公厅<br>
:<br>
单位<br>
万元<br>
项目<br>
本年收入<br>
计<br>
合<br>
财政拨款<br>
入<br>
收<br>
上<br>
补助<br>
级<br>
入<br>
收<br>
事业<br>
入<br>
收<br>
收<br>
经营<br>
入<br>
属单位<br>
附<br>
上缴收入其他收入<br>
功<br>
分<br>
能<br>
类科目<br>
编码<br>
科<br>
名<br>
目<br>
称<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
2082799<br>
对<br>
他财政<br>
社<br>
保险<br>
其<br>
会<br>
基金的补助<br>
97.38<br>
97.38<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
123.35<br>
123.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21011<br>
疗<br>
行政事业单位医<br>
123.35<br>
123.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2101101<br>
行政单位医疗<br>
123.35<br>
123.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
2,164.34<br>
2,164.34<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
2,164.34<br>
2,164.34<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
613.48<br>
613.48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
1,550.86<br>
1,550.86<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
:本<br>
门本<br>
。<br>
反映<br>
年度<br>
得的各<br>
收<br>
况<br>
注<br>
表<br>
部<br>
取<br>
项<br>
入情<br>
— 8 —<br>
(三)支出决算表。<br>
开03 表<br>
门<br>
部<br>
:<br>
办<br>
圳<br>
民政府<br>
公厅<br>
深<br>
市人<br>
单位:万元<br>
项目<br>
本<br>
计<br>
年<br>
出合<br>
支<br>
本<br>
基<br>
支出<br>
项<br>
支<br>
目<br>
出<br>
上<br>
级支出<br>
缴上<br>
经<br>
支出<br>
营<br>
对附属单位<br>
补助支出<br>
类<br>
功能分<br>
科目编码<br>
称<br>
科目名<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
计<br>
合<br>
10,764.89<br>
8,152.21<br>
2,612.68<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
6,658.18<br>
4,098.97<br>
2,559.21<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
办<br>
(<br>
)<br>
政府<br>
公厅<br>
室<br>
及相关机构事务<br>
6,658.18<br>
4,098.97<br>
2,559.21<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010301<br>
运行<br>
行政<br>
4,098.97<br>
4,098.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010302<br>
一<br>
行政<br>
理事务<br>
般<br>
管<br>
686.69<br>
0.00<br>
686.69<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010303<br>
关<br>
机<br>
服务<br>
169.84<br>
0.00<br>
169.84<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010305<br>
专<br>
务活动<br>
项业<br>
22.91<br>
0.00<br>
22.91<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010399<br>
办<br>
(<br>
)<br>
其他<br>
公厅<br>
相<br>
机构事务支出<br>
政府<br>
室<br>
及<br>
关<br>
1,679.78<br>
0.00<br>
1,679.78<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
205<br>
育<br>
出<br>
教<br>
支<br>
53.46<br>
0.00<br>
53.46<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20508<br>
训<br>
及培<br>
进修<br>
53.46<br>
0.00<br>
53.46<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2050803<br>
训<br>
培<br>
支出<br>
53.46<br>
0.00<br>
53.46<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
1,765.56<br>
1,765.56<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位离退休<br>
1,668.18<br>
1,668.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080501<br>
管<br>
归口<br>
理的行政单位离退休<br>
840.06<br>
840.06<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
本<br>
机关事业单位基<br>
养老保险缴费支出<br>
575.32<br>
575.32<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
位职<br>
年金<br>
费支出<br>
机关事业单<br>
业<br>
缴<br>
252.80<br>
252.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
— 9 —<br>
开03 表<br>
门<br>
部<br>
:<br>
办<br>
圳<br>
民政府<br>
公厅<br>
深<br>
市人<br>
单位:万元<br>
项目<br>
本<br>
计<br>
年<br>
出合<br>
支<br>
本<br>
基<br>
支出<br>
项<br>
支<br>
目<br>
出<br>
上<br>
级支出<br>
缴上<br>
经<br>
支出<br>
营<br>
对附属单位<br>
补助支出<br>
类<br>
功能分<br>
科目编码<br>
称<br>
科目名<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
20827<br>
对<br>
财政<br>
其他社会保险基金的补助<br>
97.38<br>
97.38<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2082799<br>
对<br>
其他财政<br>
社会保险基金的补助<br>
97.38<br>
97.38<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
生健<br>
支出<br>
卫<br>
康<br>
123.35<br>
123.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21011<br>
政事业<br>
位<br>
行<br>
单<br>
医疗<br>
123.35<br>
123.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2101101<br>
行<br>
位医疗<br>
政单<br>
123.35<br>
123.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房<br>
支出<br>
保障<br>
2,164.34<br>
2,164.34<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
改<br>
支出<br>
住房<br>
革<br>
2,164.34<br>
2,164.34<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
613.48<br>
613.48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购<br>
补<br>
房<br>
贴<br>
1,550.86<br>
1,550.86<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
:本<br>
门本<br>
。<br>
表反映部<br>
度各<br>
注<br>
年<br>
项支出情况<br>
— 10 —<br>
(四)财政拨款收入支出决算总表。<br>
公开04 表<br>
门:<br>
办<br>
部<br>
深圳市人民政府<br>
公厅<br>
:<br>
单位<br>
万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
项目<br>
行<br>
次<br>
金额<br>
项目<br>
行次<br>
计<br>
合<br>
一般公共预<br>
算财政拨款<br>
政府性基金预<br>
算财<br>
拨款<br>
政<br>
次<br>
栏<br>
1<br>
栏次<br>
2<br>
3<br>
4<br>
一、一般<br>
预算财政拨<br>
公共<br>
款<br>
1<br>
10,764.89一、一<br>
公共<br>
支<br>
般<br>
服务<br>
出<br>
30<br>
6,658.18<br>
6,658.18<br>
0.00<br>
二、政府性基金预<br>
财<br>
拨<br>
算<br>
政<br>
款<br>
2<br>
0.00二、<br>
交支出<br>
外<br>
31<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
3<br>
三、国<br>
支出<br>
防<br>
32<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
4<br>
、<br>
四<br>
公共安全支出<br>
33<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
5<br>
、<br>
五<br>
教育支出<br>
34<br>
53.46<br>
53.46<br>
0.00<br>
6<br>
六、<br>
术<br>
科学技<br>
支出<br>
35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
7<br>
七、<br>
化<br>
文<br>
旅游体育与传媒支出<br>
36<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
8<br>
八、社会保障和就业支出<br>
37<br>
1,765.56<br>
1,765.56<br>
0.00<br>
9<br>
九、卫生健康支出<br>
38<br>
123.35<br>
123.35<br>
0.00<br>
10<br>
十、<br>
出<br>
节能环保支<br>
39<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
11<br>
十一、城<br>
社区<br>
出<br>
乡<br>
支<br>
40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
12<br>
十二、农林<br>
支<br>
水<br>
出<br>
41<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
13<br>
十三、<br>
通<br>
支出<br>
交<br>
运输<br>
42<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
14<br>
十<br>
、<br>
四<br>
资源<br>
信息<br>
出<br>
勘探<br>
等支<br>
43<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
15<br>
十<br>
、商业服务业等<br>
出<br>
五<br>
支<br>
44<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
16<br>
十六、<br>
融<br>
金<br>
支出<br>
45<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
17<br>
十七、援助其他<br>
区支<br>
地<br>
出<br>
46<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
— 11 —<br>
公开04 表<br>
门:<br>
办<br>
部<br>
深圳市人民政府<br>
公厅<br>
:<br>
单位<br>
万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
项目<br>
行<br>
次<br>
金额<br>
项目<br>
行次<br>
计<br>
合<br>
一般公共预<br>
算财政拨款<br>
政府性基金预<br>
算财<br>
拨款<br>
政<br>
次<br>
栏<br>
1<br>
栏次<br>
2<br>
3<br>
4<br>
18<br>
十八、<br>
然<br>
海<br>
象等支出<br>
自<br>
资源<br>
洋气<br>
47<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
19<br>
十九、住<br>
障支<br>
房保<br>
出<br>
48<br>
2,164.34<br>
2,164.34<br>
0.00<br>
20<br>
二十、<br>
油<br>
资储备支出<br>
粮<br>
物<br>
49<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21<br>
二十一、灾<br>
防<br>
及<br>
管理支出<br>
害<br>
治<br>
应急<br>
50<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22<br>
二十二、<br>
他支<br>
其<br>
出<br>
51<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
23<br>
52<br>
本<br>
计<br>
年收入合<br>
24<br>
10,764.89<br>
本<br>
计<br>
年支出合<br>
53<br>
10,764.89<br>
10,764.89<br>
0.00<br>
结<br>
年初财政拨款结转和<br>
余<br>
25<br>
0.00<br>
末<br>
年<br>
财政拨款结转和结余<br>
54<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
一、一般公共预算财政拨款<br>
26<br>
0.00<br>
55<br>
二、<br>
拨款<br>
政府性基金预算财政<br>
27<br>
0.00<br>
56<br>
28<br>
57<br>
计<br>
总<br>
29<br>
10,764.89<br>
计<br>
总<br>
58<br>
10,764.89<br>
10,764.89<br>
0.00<br>
:本<br>
门本<br>
一<br>
末<br>
。<br>
注<br>
反映部<br>
度<br>
共<br>
财政拨款和<br>
性基<br>
算<br>
政拨款的总收<br>
和<br>
结<br>
余情况<br>
表<br>
年<br>
般公<br>
预算<br>
政府<br>
金预<br>
财<br>
支<br>
年<br>
转结<br>
— 12 —<br>
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。<br>
公开05 表<br>
门<br>
部<br>
:<br>
办<br>
深圳市人民政府<br>
公厅<br>
单位:万元<br>
项目<br>
本年支出<br>
类<br>
功能分<br>
科目编码<br>
科<br>
目<br>
名<br>
称<br>
小计<br>
本<br>
基<br>
支出<br>
项目支出<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
计<br>
合<br>
10,764.89<br>
8,152.21<br>
2,612.68<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
6,658.18<br>
4,098.97<br>
2,559.21<br>
20103<br>
办<br>
(<br>
)<br>
公厅<br>
及相<br>
机构事<br>
政府<br>
室<br>
关<br>
务<br>
6,658.18<br>
4,098.97<br>
2,559.21<br>
2010301<br>
行<br>
行<br>
政运<br>
4,098.97<br>
4,098.97<br>
0.00<br>
2010302<br>
一<br>
政管理事务<br>
般行<br>
686.69<br>
0.00<br>
686.69<br>
2010303<br>
服务<br>
机关<br>
169.84<br>
0.00<br>
169.84<br>
2010305<br>
业<br>
活动<br>
专项<br>
务<br>
22.91<br>
0.00<br>
22.91<br>
2010399<br>
办<br>
(<br>
)<br>
其他政府<br>
厅<br>
及<br>
机构事务<br>
出<br>
公<br>
室<br>
相关<br>
支<br>
1,679.78<br>
0.00<br>
1,679.78<br>
205<br>
教育支出<br>
53.46<br>
0.00<br>
53.46<br>
20508<br>
训<br>
进修及培<br>
53.46<br>
0.00<br>
53.46<br>
2050803<br>
训<br>
培<br>
支出<br>
53.46<br>
0.00<br>
53.46<br>
208<br>
出<br>
社会保障和就业支<br>
1,765.56<br>
1,765.56<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位离退休<br>
1,668.18<br>
1,668.18<br>
0.00<br>
2080501<br>
归口管理的行政单位离退休<br>
840.06<br>
840.06<br>
0.00<br>
2080505<br>
本<br>
老保<br>
缴费<br>
出<br>
机关事业单位基<br>
养<br>
险<br>
支<br>
575.32<br>
575.32<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关<br>
业<br>
职<br>
金缴费支出<br>
事<br>
单位<br>
业年<br>
252.80<br>
252.80<br>
0.00<br>
20827<br>
对其他<br>
保<br>
基金的补助<br>
财政<br>
社会<br>
险<br>
97.38<br>
97.38<br>
0.00<br>
2082799<br>
对<br>
其<br>
财<br>
社<br>
险基金的<br>
助<br>
他<br>
政<br>
会保<br>
补<br>
97.38<br>
97.38<br>
0.00<br>
— 13 —<br>
公开05 表<br>
门<br>
部<br>
:<br>
办<br>
深圳市人民政府<br>
公厅<br>
单位:万元<br>
项目<br>
本年支出<br>
类<br>
功能分<br>
科目编码<br>
科<br>
目<br>
名<br>
称<br>
小计<br>
本<br>
基<br>
支出<br>
项目支出<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
123.35<br>
123.35<br>
0.00<br>
21011<br>
政事<br>
单位<br>
疗<br>
行<br>
业<br>
医<br>
123.35<br>
123.35<br>
0.00<br>
2101101<br>
行政<br>
位<br>
单<br>
医疗<br>
123.35<br>
123.35<br>
0.00<br>
221<br>
住<br>
障支出<br>
房保<br>
2,164.34<br>
2,164.34<br>
0.00<br>
22102<br>
住房<br>
支出<br>
改革<br>
2,164.34<br>
2,164.34<br>
0.00<br>
2210201<br>
公<br>
金<br>
住房<br>
积<br>
613.48<br>
613.48<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
1,550.86<br>
1,550.86<br>
0.00<br>
:本<br>
门本<br>
一<br>
。<br>
注<br>
反<br>
部<br>
般公共预<br>
财政<br>
表<br>
映<br>
年度<br>
算<br>
拨款支出情况<br>
— 14 —<br>
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。<br>
公开06 表<br>
门<br>
部<br>
:<br>
办<br>
圳市<br>
政<br>
公厅<br>
深<br>
人民<br>
府<br>
单位:万元<br>
类<br>
济<br>
经<br>
分<br>
科<br>
码<br>
目编<br>
科目名称<br>
决算数<br>
类<br>
经济分<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
决算数<br>
类<br>
经济分<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
决算数<br>
301<br>
工资福利支出<br>
6,571.64302<br>
商品<br>
务<br>
出<br>
和服<br>
支<br>
472.06307<br>
债务利息及<br>
用<br>
出<br>
费<br>
支<br>
0.00<br>
30101<br>
本<br>
资<br>
基<br>
工<br>
3,460.8230201<br>
办公费<br>
62.6130701<br>
国<br>
债务<br>
内<br>
付息<br>
0.00<br>
30102<br>
津贴补贴<br>
1,366.8030202<br>
印刷费<br>
45.4330702<br>
国外债务付息<br>
0.00<br>
30103<br>
奖金<br>
0.0030203<br>
费<br>
咨询<br>
0.00310<br>
本<br>
资<br>
性支出<br>
5.86<br>
30106<br>
伙食补助费<br>
0.0030204<br>
手续费<br>
0.0031001<br>
房屋建筑物购建<br>
0.00<br>
30107<br>
绩效工资<br>
0.0030205<br>
水费<br>
0.0031002<br>
办<br>
置<br>
公设备购<br>
5.86<br>
30108<br>
本<br>
机<br>
事业<br>
位基<br>
养<br>
保<br>
关<br>
单<br>
老<br>
险缴费<br>
575.3230206<br>
电费<br>
0.0031003<br>
专用设备购置<br>
0.00<br>
30109<br>
业年<br>
费<br>
职<br>
金缴<br>
252.8030207<br>
电费<br>
邮<br>
26.9531005<br>
基础设施<br>
设<br>
建<br>
0.00<br>
30110<br>
本<br>
工<br>
疗保险缴<br>
职<br>
基<br>
医<br>
费<br>
123.3530208<br>
取暖费<br>
0.0031006<br>
大型修缮<br>
0.00<br>
30111<br>
公务员医疗补助缴费<br>
0.0030209<br>
物业管理费<br>
0.0031007<br>
信息网络及软件购置更新<br>
0.00<br>
30112<br>
其他社会保障缴费<br>
97.3830211<br>
差旅费<br>
85.5831008<br>
物资储备<br>
0.00<br>
30113<br>
金<br>
住房公积<br>
613.4830212<br>
因<br>
出国<br>
公<br>
(境)费用<br>
0.0031009<br>
土<br>
补<br>
地<br>
偿<br>
0.00<br>
30114<br>
疗<br>
医<br>
费<br>
0.0030213<br>
(<br>
)<br>
修<br>
护<br>
费<br>
维<br>
27.0131010<br>
安置补助<br>
0.00<br>
30199<br>
其他<br>
福<br>
支出<br>
工资<br>
利<br>
81.7030214<br>
租赁费<br>
0.2431011<br>
地<br>
附<br>
物<br>
苗补偿<br>
上<br>
着<br>
和青<br>
0.00<br>
303<br>
对个<br>
和家<br>
人<br>
庭的补助<br>
1,102.6530215<br>
议<br>
会<br>
费<br>
1.9531012<br>
拆迁补偿<br>
0.00<br>
30301<br>
离休费<br>
82.6330216<br>
训<br>
培<br>
费<br>
1.3431013<br>
车购<br>
公务用<br>
置<br>
0.00<br>
30302<br>
退休费<br>
757.4330217<br>
公务接待费<br>
1.8431019<br>
其他交通工具购置<br>
0.00<br>
30303<br>
(<br>
)<br>
退职<br>
役<br>
费<br>
0.0030218<br>
料<br>
专用材<br>
费<br>
0.0031021<br>
列品<br>
置<br>
文物和陈<br>
购<br>
0.00<br>
30304<br>
抚<br>
金<br>
恤<br>
0.0030224<br>
被装<br>
置<br>
购<br>
费<br>
0.0031022<br>
形<br>
购置<br>
无<br>
资产<br>
0.00<br>
— 15 —<br>
公开06 表<br>
门<br>
部<br>
:<br>
办<br>
圳市<br>
政<br>
公厅<br>
深<br>
人民<br>
府<br>
单位:万元<br>
类<br>
济<br>
经<br>
分<br>
科<br>
码<br>
目编<br>
科目名称<br>
决算数<br>
类<br>
经济分<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
决算数<br>
类<br>
经济分<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
决算数<br>
30305<br>
生活补助<br>
178.9130225<br>
料<br>
专用燃<br>
费<br>
0.0031099<br>
本<br>
其他资<br>
性支出<br>
0.00<br>
30306<br>
救济费<br>
0.0030226<br>
费<br>
劳务<br>
1.97399<br>
其<br>
支出<br>
他<br>
0.00<br>
30307<br>
疗费补<br>
医<br>
助<br>
0.0030227<br>
委<br>
务<br>
托业<br>
费<br>
11.1839906<br>
与<br>
赠<br>
0.00<br>
30308<br>
助学金<br>
0.0030228<br>
工<br>
费<br>
会经<br>
23.0039907<br>
国<br>
偿<br>
用支出<br>
家赔<br>
费<br>
0.00<br>
30309<br>
奖励金<br>
83.6830229<br>
利<br>
福<br>
费<br>
5.9739908<br>
对民<br>
营利组织<br>
群众<br>
间非<br>
和<br>
性自治组织补贴<br>
0.00<br>
30310<br>
个人农业生产补贴<br>
0.0030231<br>
车运<br>
公务用<br>
行维护费<br>
11.5139999<br>
其他支出<br>
0.00<br>
30399<br>
对<br>
其他<br>
个人和家庭的补助<br>
0.0030239<br>
其他交通费用<br>
111.29<br>
30240<br>
费用<br>
税金及附加<br>
0.00<br>
30299<br>
他商<br>
和服务<br>
其<br>
品<br>
支<br>
出<br>
54.18<br>
计<br>
经<br>
人员<br>
费合<br>
7,674.29<br>
计<br>
公用经费合<br>
477.92<br>
:本<br>
门本<br>
一<br>
本<br>
。<br>
反映<br>
度<br>
公共预算财政<br>
款<br>
支<br>
细情况<br>
注<br>
表<br>
部<br>
年<br>
般<br>
拨<br>
基<br>
出明<br>
— 16 —<br>
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。<br>
公开07 表<br>
门:<br>
办<br>
部<br>
深圳市人民政府<br>
公厅<br>
:<br>
单位<br>
万元<br>
预算数<br>
数<br>
决算<br>
计<br>
合<br>
因公出国<br>
(<br>
)<br>
境<br>
费<br>
车<br>
公务用<br>
购置及运行费<br>
公务接<br>
待费<br>
计<br>
合<br>
因公出国<br>
(<br>
)<br>
境<br>
费<br>
车<br>
务用<br>
置及<br>
行费<br>
公<br>
购<br>
运<br>
公<br>
接<br>
务<br>
待费<br>
小计<br>
车<br>
公务用<br>
购置费<br>
车<br>
公务用<br>
行费<br>
运<br>
小计<br>
车<br>
用<br>
公务<br>
置费<br>
购<br>
车<br>
公务用<br>
运<br>
费<br>
行<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
104.35<br>
75.35<br>
21<br>
21<br>
8<br>
86.99<br>
73.64<br>
11.51<br>
0.00<br>
11.51<br>
1.84<br>
注:本<br>
门本<br>
表<br>
部<br>
年度<br>
反映<br>
“三公”<br>
费支<br>
经<br>
出预决算情况。其中:预算数为“三公”<br>
算<br>
经费全年预<br>
数,反映按规定程序调整后的预算数;<br>
一<br>
。<br>
政拨<br>
和以<br>
年度结<br>
资<br>
排<br>
际支出<br>
决算数是包括当年<br>
般公共预算财<br>
款<br>
前<br>
转<br>
金安<br>
的实<br>
— 17 —<br>
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。<br>
公开08 表<br>
门:<br>
办<br>
深圳<br>
民<br>
府<br>
公厅<br>
部<br>
市人<br>
政<br>
:<br>
单位<br>
万元<br>
项目<br>
年<br>
转和结余<br>
初结<br>
本<br>
收入<br>
年<br>
本年支出<br>
末<br>
年<br>
结转和结余<br>
类<br>
功能分<br>
科目编码<br>
名<br>
科目<br>
称<br>
小计<br>
本<br>
基<br>
支出<br>
项目支出<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
计<br>
合<br>
:本<br>
门本<br>
、<br>
。<br>
收入<br>
出及<br>
转和结<br>
情<br>
注<br>
表反映部<br>
年度政府性基金预算财政拨款<br>
支<br>
结<br>
余<br>
况<br>
— 18 —<br>
三、深圳市人民政府办公厅2019 年度部门决算情况说明<br>
(一)收入支出决算总体情况说明。<br>
2019<br>
度<br>
年<br>
收入决算<br>
计<br>
总<br>
10,764.89<br>
,<br>
万元<br>
支出决算总计<br>
10,764.89<br>
。<br>
元<br>
万<br>
与2018 年度决算数<br>
,<br>
、<br>
计<br>
相<br>
收<br>
总<br>
比<br>
支<br>
均减少<br>
7,293.65<br>
,<br>
万元<br>
少<br>
均减<br>
40.4%。<br>
要原<br>
主<br>
因:2019 年市级机构改<br>
,<br>
办<br>
二<br>
(<br>
办<br>
单<br>
革后<br>
市政府<br>
公厅原<br>
级预算<br>
位<br>
市政务服务管理<br>
公室)<br>
划<br>
,<br>
划<br>
应经<br>
随之<br>
和原信息化处<br>
转至市政务服务数据管理局<br>
相<br>
费<br>
。<br>
转<br>
(二)收入决算情况说明。<br>
2019 年度收入决算<br>
计<br>
合<br>
10,764.89<br>
,<br>
:<br>
万<br>
中<br>
财政拨款<br>
元<br>
其<br>
收入决算10,764.89<br>
。<br>
万元<br>
(三)支出决算情况说明。<br>
2019 年度支出决算<br>
计<br>
合<br>
10,764.89<br>
,<br>
:<br>
本<br>
万<br>
其<br>
基<br>
元<br>
中<br>
支出<br>
8,152.21 万元,占75.7%;项<br>
支出<br>
目<br>
2,612.68 万元,占24.3%。<br>
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。<br>
2019 年度财政拨款收支决算均为10,764.89<br>
,<br>
万元<br>
与2018<br>
,<br>
、<br>
少<br>
年度决算数相比<br>
财政拨款收<br>
支决算均减<br>
7,293.65<br>
,<br>
万元<br>
少<br>
均减<br>
40.4%。主要原因:2019<br>
改革<br>
年市级机构<br>
后,<br>
办<br>
市政<br>
公<br>
府<br>
二<br>
厅原<br>
预<br>
位<br>
级<br>
算单<br>
(<br>
办<br>
务服务管理<br>
市政<br>
公室)<br>
划<br>
和原<br>
化<br>
转<br>
信息<br>
处<br>
,<br>
划<br>
。<br>
至市政务服<br>
数<br>
管<br>
相应经费<br>
之<br>
转<br>
务<br>
据<br>
理局<br>
随<br>
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。<br>
1.一般公共预算<br>
。<br>
财政拨款支出决算总体情况<br>
— 19 —<br>
2019<br>
一<br>
度<br>
年<br>
般公共预算财政拨款支出决算10,764.89 万元,<br>
与2018<br>
,一<br>
政拨<br>
支出<br>
算减<br>
年度决算数相比<br>
般公共预算财<br>
款<br>
决<br>
少<br>
7,272.13<br>
,<br>
少<br>
万<br>
减<br>
元<br>
40.3%。<br>
:<br>
原<br>
主要<br>
因<br>
2019<br>
市级机构改<br>
年<br>
革<br>
后,<br>
办<br>
二<br>
市政<br>
厅<br>
级预算单位<br>
府<br>
公<br>
原<br>
(<br>
办<br>
市<br>
务<br>
务<br>
公室<br>
政<br>
服<br>
管理<br>
)和<br>
划<br>
,<br>
划<br>
原<br>
息化<br>
之<br>
信<br>
处<br>
转至市政务服务数据管理局<br>
相应经费随<br>
转。<br>
2.一般公共预算<br>
。<br>
财政拨款支出决算结构情况<br>
2019<br>
一<br>
支出<br>
年度<br>
般公共预算财政拨款<br>
决算10,764.89 万元,<br>
:一<br>
(类)<br>
主要用<br>
以<br>
面<br>
共服务支出<br>
于<br>
下方<br>
般公<br>
6,658.18<br>
,<br>
万元<br>
占61.9%;教<br>
出<br>
育支<br>
(类)53.46<br>
元<br>
万<br>
,占0.5%;社会保障<br>
就<br>
和<br>
支<br>
业<br>
出(类)1,765.56<br>
元<br>
万<br>
,占16.4%;卫生<br>
康支<br>
健<br>
出(类)123.35<br>
万元,占1.1%;住房保障支出(类)2,164.34 万元,占20.1%。<br>
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体<br>
。<br>
情况<br>
2019<br>
一<br>
年度<br>
般公共预算财政拨款支出年初预算为24,231 万<br>
元,<br>
出决<br>
为<br>
支<br>
算<br>
10,764.89 万元,<br>
成<br>
预<br>
完<br>
年初<br>
算的44.4%。决算<br>
小<br>
:<br>
数<br>
于预<br>
的主<br>
因<br>
算数<br>
要原<br>
2019<br>
,<br>
办<br>
市级机构改革<br>
市<br>
府<br>
年<br>
后<br>
政<br>
二<br>
原<br>
级预算<br>
位<br>
公厅<br>
单<br>
(<br>
办<br>
市政务服务管理<br>
公室)<br>
划<br>
和原信息化处<br>
,<br>
划<br>
。<br>
务<br>
转至市政<br>
服务数据管理局<br>
相应经费随之<br>
转<br>
(1)一般公共服务支出[类]<br>
办<br>
(<br>
)<br>
机构<br>
政府<br>
公厅<br>
室<br>
及相关<br>
务<br>
事<br>
[款]<br>
政运行<br>
行<br>
[项]。年<br>
算<br>
初预<br>
为4,000<br>
,<br>
元<br>
万<br>
支出决算为<br>
4,098.97<br>
,<br>
元<br>
万<br>
完<br>
算<br>
成预<br>
102.5%,<br>
算数<br>
决<br>
大于预算数<br>
主<br>
原<br>
的<br>
要<br>
:<br>
因<br>
门<br>
了<br>
财政部<br>
按<br>
关规<br>
市<br>
有<br>
定年中追加<br>
此项目经费支出。<br>
(2)一般公共服务<br>
出<br>
支<br>
[类]<br>
办<br>
(<br>
)<br>
政府<br>
公厅<br>
室<br>
及相关机构<br>
— 20 —<br>
事务[款]一般行政管理事务[项]。年初预算为11,862<br>
,<br>
万元<br>
支<br>
出决<br>
为<br>
算<br>
686.69 万元,完成预算6.8%。<br>
小<br>
决<br>
于<br>
数的主<br>
算数<br>
预算<br>
:<br>
要原因<br>
2019<br>
,<br>
办<br>
二<br>
市级<br>
改<br>
后<br>
市政府<br>
公厅<br>
级<br>
算<br>
年<br>
机构<br>
革<br>
原<br>
预<br>
单<br>
位(<br>
办<br>
市政务服<br>
管理<br>
务<br>
公室)<br>
划<br>
和原信息化处<br>
转至市政务服务数<br>
,大<br>
理<br>
据管<br>
局<br>
部分一般行政管理事务项目<br>
划<br>
。<br>
经费随之<br>
转<br>
(3)一般公共服务支出[类]<br>
办<br>
(<br>
)及相<br>
机构<br>
政府<br>
公厅<br>
室<br>
关<br>
务<br>
事<br>
[款]机<br>
服<br>
关<br>
务[项]。年<br>
算为<br>
初预<br>
437<br>
,<br>
万元<br>
支出<br>
算<br>
决<br>
为<br>
169.84<br>
,<br>
万元<br>
完<br>
预算<br>
成<br>
38.9%。<br>
小<br>
决算数<br>
于<br>
算<br>
的<br>
原因<br>
预<br>
数<br>
主要<br>
:<br>
2019<br>
,<br>
办<br>
二<br>
(<br>
年市<br>
机构<br>
级<br>
改革后<br>
市政府<br>
公厅原<br>
级预算单位<br>
市政<br>
办<br>
)<br>
划<br>
务<br>
务服<br>
管理<br>
公室<br>
和原信息化处<br>
转至市政务服务数据管理<br>
,<br>
局<br>
部分机关服务<br>
目<br>
项<br>
划<br>
。<br>
经<br>
随之<br>
费<br>
转<br>
(4)一般公共<br>
务<br>
服<br>
支出[类]<br>
办<br>
(<br>
)<br>
政<br>
厅<br>
室<br>
及相关<br>
府<br>
公<br>
机构<br>
事务[款]<br>
项<br>
专<br>
务活动<br>
业<br>
[项]。年初<br>
算<br>
预<br>
为729 万元,<br>
出<br>
支<br>
决算为<br>
22.91<br>
元<br>
万<br>
,完成预算3.1%。<br>
小<br>
决算数<br>
于预算数的主要原因:2019<br>
机<br>
年市级<br>
构改革后,<br>
办<br>
二<br>
市政府<br>
公厅原<br>
级预算单位(市政务服务<br>
办<br>
管理<br>
公室)<br>
划<br>
处<br>
转<br>
市政<br>
服务数<br>
管<br>
和原信息化<br>
至<br>
务<br>
据<br>
理局,大部<br>
分<br>
项<br>
专<br>
业务活动项目<br>
划<br>
。<br>
经费<br>
转<br>
随之<br>
(5)一<br>
公共服务<br>
般<br>
支出[类]<br>
办<br>
(<br>
)<br>
府<br>
厅<br>
相关机构<br>
政<br>
公<br>
室<br>
及<br>
务<br>
事<br>
[款]<br>
办<br>
其他政府<br>
公厅(室)及相关机构事务支出[项]。<br>
初<br>
年<br>
预算为385 万元,支出决算为1,679.78 万元,完成预算436.3%。<br>
决算数大于预算数的主要原因:<br>
门<br>
财政<br>
按有<br>
规定年<br>
追<br>
市<br>
部<br>
关<br>
中<br>
加<br>
了<br>
项<br>
费支出<br>
此<br>
目经<br>
。<br>
— 21 —<br>
(6)教育支出(类)<br>
训(<br>
)<br>
训<br>
(<br>
)。<br>
进修<br>
款<br>
支出<br>
项<br>
及培<br>
培<br>
年初预<br>
为<br>
算<br>
82<br>
元<br>
万<br>
,<br>
决算为<br>
支出<br>
53.46 万元,完成预算65.2%。<br>
小<br>
决算数<br>
于预算数的主要原因:<br>
上<br>
根据年中<br>
级有关政策和工作要<br>
求,<br>
了<br>
二<br>
取消<br>
综合管理项目部分<br>
级项目(<br>
训<br>
培<br>
项目),<br>
了<br>
压减<br>
部<br>
训<br>
分培<br>
用支<br>
费<br>
出。<br>
(7)社会保<br>
和<br>
障<br>
就业支出(类)<br>
政事业单位<br>
休<br>
行<br>
离退<br>
(款)<br>
管<br>
的行政单位离<br>
休<br>
归口<br>
理<br>
退<br>
(项)。年<br>
算为<br>
初预<br>
129 万元,<br>
出<br>
支<br>
决算为840.06 万元,完成预算651.2%。决算数大于预算数的主<br>
:<br>
原<br>
要<br>
因<br>
门<br>
了<br>
市财政部<br>
按有关规定年中追加<br>
此项目经费支出。<br>
(8)社会保障和就业<br>
出<br>
支<br>
(类)行<br>
事业<br>
位离退<br>
政<br>
单<br>
休(款)<br>
本<br>
事<br>
位基<br>
养老保<br>
费支<br>
机关<br>
业单<br>
险缴<br>
出(项)。年<br>
预算为<br>
初<br>
544 万<br>
元,支<br>
决<br>
为<br>
出<br>
算<br>
575.32 万元,完成预算105.8%。<br>
大<br>
算数<br>
决<br>
于预<br>
算数的主要原因:<br>
门<br>
了<br>
年<br>
市财政部<br>
按有关规定<br>
中追加<br>
此项目经费<br>
支出。<br>
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br>
机关<br>
业单<br>
职业年<br>
缴<br>
出<br>
事<br>
位<br>
金<br>
费支<br>
(<br>
)。<br>
初预算为<br>
项<br>
年<br>
208 万元,<br>
出决<br>
支<br>
算为252.8<br>
,<br>
万元<br>
完成预算121.5%。<br>
大<br>
决算<br>
于<br>
算<br>
数<br>
预<br>
数<br>
:<br>
主要原因<br>
的<br>
门<br>
了<br>
财政<br>
市<br>
部<br>
按有关规定年中追加<br>
此项目经费支<br>
出。<br>
(10)<br>
会<br>
社<br>
保障和就业支出(类)<br>
对<br>
财政<br>
其他社会保险基金<br>
的补助(款)<br>
对<br>
基金<br>
补助<br>
其他财政<br>
社会保险<br>
的<br>
(项)。年初预算<br>
为10<br>
,支<br>
算为<br>
万元<br>
出决<br>
97.38 万元,<br>
大<br>
决<br>
于预<br>
算数<br>
算数的<br>
要<br>
主<br>
— 22 —<br>
:<br>
原因<br>
门<br>
了<br>
市财政<br>
按<br>
关<br>
年中追加<br>
项目<br>
部<br>
有<br>
规定<br>
此<br>
经费支出。<br>
(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单<br>
位医疗(项)。年初预算为100 万元,支出决算为123.35 万元,<br>
完成预算123.4%,<br>
大<br>
:<br>
预算<br>
的主<br>
原因<br>
决算数<br>
于<br>
数<br>
要<br>
门<br>
市<br>
政<br>
财<br>
部<br>
了<br>
有<br>
定年中追加<br>
目经<br>
出<br>
按<br>
关规<br>
此项<br>
费支<br>
。<br>
(12)<br>
房保障<br>
住<br>
支出(类)住<br>
改<br>
支<br>
房<br>
革<br>
出(款)住房公积金<br>
(<br>
)。<br>
项<br>
年初预算为581<br>
,<br>
万元<br>
支出决算为613.48<br>
,<br>
万元<br>
完成<br>
预算105.6%,<br>
大<br>
:<br>
算<br>
决<br>
数<br>
于预算数的主要原因<br>
门<br>
市财政部<br>
按有<br>
了<br>
出<br>
关规定年中追加<br>
此项目经费支<br>
。<br>
(13)住<br>
保障<br>
房<br>
出<br>
支(类)住房<br>
革<br>
改<br>
支出(款)<br>
补贴<br>
购房<br>
(项)。<br>
年初<br>
为<br>
预算<br>
1,682<br>
,<br>
万元<br>
出<br>
支<br>
算为<br>
决<br>
1,550.86 万元,完成预算<br>
92.2%。<br>
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。<br>
2019<br>
度<br>
年<br>
一<br>
共预算<br>
般公<br>
本<br>
财<br>
拨款<br>
政<br>
基<br>
支出8,152.21 万元,<br>
:<br>
其中<br>
人员经费7,674.29 万元(<br>
职<br>
主要用于在<br>
人员及离退休人<br>
员经费),<br>
:<br>
本<br>
、津<br>
包括<br>
基<br>
工资<br>
贴补贴等;公用经费477.92 万<br>
元,包括:办公费、印刷费、公务<br>
待费<br>
接<br>
、工<br>
经<br>
会<br>
费及其<br>
品<br>
他商<br>
和服务支出等。2019<br>
本<br>
年度<br>
出<br>
基<br>
支<br>
年初<br>
与<br>
预算数7,667 万元相<br>
了<br>
增<br>
比<br>
加<br>
485.21<br>
,<br>
元<br>
主要原<br>
万<br>
因:<br>
门<br>
市财政部<br>
按有关规定年中<br>
了<br>
本<br>
追加<br>
基<br>
支出。<br>
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>
明。<br>
— 23 —<br>
1.一<br>
算<br>
般公共预<br>
财政拨款“三公”经费支出决算总体情况<br>
。<br>
说明<br>
2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费<br>
出决<br>
支<br>
算数<br>
为86.99 万元,较全年<br>
算<br>
预<br>
数(104.35<br>
)<br>
元<br>
万<br>
少<br>
减<br>
了17.36 万<br>
元,较2018 年度<br>
出<br>
支<br>
少<br>
决<br>
减<br>
算数<br>
27.86<br>
元<br>
万<br>
,<br>
:一<br>
主要原因<br>
是<br>
2019<br>
,<br>
办<br>
二<br>
(<br>
市<br>
机<br>
革后<br>
市政<br>
公厅<br>
年<br>
级<br>
构改<br>
府<br>
原<br>
级预算单位<br>
市政<br>
办<br>
)<br>
划<br>
息<br>
务服务管理<br>
公室<br>
和原信<br>
化处<br>
转至市政务服务数据管理<br>
局,<br>
少<br>
相应减<br>
“三公”经费支出;二<br>
一<br>
是进<br>
步加强“三公”<br>
费<br>
经<br>
,<br>
。<br>
管<br>
压缩<br>
费支出<br>
理<br>
经<br>
2.一<br>
公<br>
算<br>
般<br>
共预<br>
拨款<br>
财政<br>
“三公”经费<br>
决算<br>
情<br>
支出<br>
具体<br>
况<br>
。<br>
说明<br>
2019 年度一般公<br>
预<br>
共<br>
算财<br>
款<br>
政拨<br>
“三公”经费<br>
出决<br>
支<br>
算中,<br>
因公出国(境)费支出决算数为73.64 万元,占84.7%;<br>
务<br>
公<br>
用<br>
车购置及运行维护费支出决算数为11.51 万元,占13.2%;公务<br>
接待费支出决算数为1.84<br>
,<br>
万元<br>
占2.1%。具体<br>
况如下<br>
情<br>
:<br>
(1)<br>
公<br>
因<br>
出国(境)费支出决算数为73.64 万元,较2019<br>
年全年<br>
算<br>
预<br>
数(75.35 万元)<br>
少<br>
减<br>
了1.71 万元,较2018 年度支<br>
出<br>
少<br>
决<br>
减<br>
算数<br>
16.22 万元,主<br>
原因<br>
要<br>
:2019 年市级机构改革后,<br>
办<br>
二<br>
位<br>
市政府<br>
公厅原<br>
级预算单<br>
(<br>
办<br>
市政务服务管理<br>
公室)和原信<br>
划<br>
息化处<br>
转至市政务服务数据管理局,<br>
少了<br>
减<br>
因<br>
出国<br>
相应<br>
公<br>
(境)<br>
费的支出。全<br>
公<br>
年因<br>
出国(境)组团或参团共12 批12 人<br>
访<br>
次出<br>
,<br>
支内容包括<br>
开<br>
:组<br>
出<br>
韩<br>
团<br>
访<br>
国、<br>
本<br>
日<br>
、美国,<br>
习<br>
学<br>
借<br>
国外<br>
鉴<br>
城市<br>
— 24 —<br>
划<br>
在城市规<br>
、科技创新、<br>
业<br>
生态环境和文化产<br>
等方面的先进经验;<br>
参团出访英国、爱尔兰,<br>
大<br>
三<br>
参加中国深圳创新创业<br>
赛第<br>
届国际<br>
赛相<br>
站赛的<br>
场<br>
关<br>
现<br>
指导、宣<br>
介工作<br>
传推<br>
;参团<br>
以色<br>
出访<br>
列、<br>
兰<br>
荷<br>
英国开展交流<br>
作<br>
和<br>
合<br>
;<br>
团<br>
美国<br>
参<br>
出访<br>
、<br>
本<br>
大<br>
日<br>
调<br>
世界<br>
研<br>
级<br>
湾区发<br>
展经验;<br>
大<br>
参团出访澳<br>
利亚、新西兰、斐<br>
大<br>
走<br>
济<br>
访我市在当地重<br>
投资项目及企业、拜访我国驻当地使馆和3 个友城;<br>
出访<br>
参团<br>
德<br>
国、丹麦、<br>
习<br>
挪威开<br>
绩<br>
算<br>
展<br>
效预<br>
学<br>
;<br>
团出访肯尼<br>
印度<br>
参<br>
亚和<br>
出席<br>
经<br>
联络处启动仪<br>
等<br>
动<br>
贸<br>
式<br>
活<br>
。<br>
(2)<br>
车<br>
用<br>
购置及<br>
行维<br>
公务<br>
运<br>
护费支出决算数为11.51 万元,<br>
较2019 年全年预算数(21 万元)<br>
少<br>
减<br>
9.49 万元,较2018 年度<br>
支出<br>
少<br>
决算数减<br>
3.15<br>
,<br>
少<br>
:<br>
落<br>
车<br>
万元<br>
减<br>
原因<br>
我厅严格<br>
实公务用<br>
改革措施,<br>
车<br>
公务<br>
使用<br>
理<br>
加强<br>
用<br>
管<br>
,<br>
一<br>
车<br>
进<br>
步<br>
缩<br>
用<br>
维<br>
压<br>
公务<br>
运行<br>
护费支出。2019<br>
务<br>
年公<br>
用车<br>
量<br>
保有<br>
为6 辆,与2018 年持平。公<br>
车<br>
用<br>
置<br>
行维护费<br>
务<br>
购<br>
及运<br>
:<br>
车<br>
出包<br>
支<br>
括<br>
公务用<br>
购置支出0 万元;<br>
、<br>
车运<br>
机要<br>
督查等公务用<br>
行维护支出11.51<br>
。<br>
万元<br>
(3)公务接待费支出决算数为1.84<br>
,<br>
万元<br>
较2019 年全年<br>
预算数(8 万元)<br>
少<br>
减<br>
6.16 万元,较2018 年度支出决算数减少<br>
8.49<br>
,<br>
:<br>
少,<br>
少<br>
万<br>
要<br>
公务接待任<br>
相应<br>
务<br>
待<br>
元<br>
主<br>
原因<br>
务减<br>
减<br>
公<br>
接<br>
费支出。2019<br>
来<br>
年度<br>
待<br>
考<br>
流团组<br>
接<br>
深<br>
察交<br>
13 批93<br>
次<br>
人<br>
(不含陪<br>
同人次)。<br>
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。<br>
2019<br>
。<br>
无<br>
年度政府性基金预算财政拨款<br>
收入支出<br>
— 25 —<br>
(九)预算绩效情况说明。<br>
1.<br>
。<br>
预算绩效管理工作开展情况<br>
,<br>
根据预算绩效管理要求<br>
办<br>
人民<br>
府<br>
公<br>
深圳市<br>
政<br>
厅全面开展<br>
2019 年度“<br>
本<br>
四<br>
”预<br>
效自评<br>
算绩<br>
。其中,一<br>
目<br>
级项<br>
11 个,共涉<br>
及<br>
政<br>
财<br>
预算安排资金1,272.95 万元,<br>
一<br>
占<br>
共预算项<br>
支出<br>
般公<br>
目<br>
总额的100%。<br>
办<br>
深圳市人民政府<br>
公厅<br>
大<br>
或<br>
结合重点履职<br>
重<br>
民生项目开展<br>
情况,<br>
对<br>
组织<br>
“政府公报编辑管理”项目开展重点绩效评价,共<br>
涉<br>
财政<br>
金<br>
及<br>
资<br>
200<br>
。<br>
来<br>
,<br>
万元<br>
评<br>
况<br>
目立项依据<br>
从<br>
价情<br>
看<br>
项<br>
充分,<br>
绩效<br>
设<br>
合理<br>
目标<br>
置<br>
,项目业务<br>
理<br>
度<br>
管<br>
制<br>
、<br>
较<br>
管理制度<br>
健全<br>
财务<br>
为<br>
,<br>
项目实施顺利,<br>
了<br>
标<br>
达到<br>
年初设定的各项工作目<br>
,<br>
了较<br>
取得<br>
好的<br>
。<br>
成效<br>
2.<br>
门<br>
。<br>
部<br>
决算中项目绩效自评结果<br>
办<br>
深圳市人民政府<br>
公厅在2019<br>
门<br>
度部<br>
算中<br>
映<br>
年<br>
决<br>
反<br>
“预算<br>
备<br>
准<br>
金”等3 个<br>
绩效自评综<br>
及<br>
项目<br>
述以<br>
“机<br>
务<br>
障业务<br>
关政<br>
保<br>
”等<br>
8<br>
,<br>
个项<br>
绩<br>
自<br>
果<br>
具体<br>
目<br>
效<br>
评结<br>
绩<br>
情况<br>
效<br>
自评表,详见附件1。<br>
(1)机关政务保障业务项目<br>
:<br>
效<br>
绩<br>
自评综述<br>
根据年初设定<br>
的目标,项目自评得分99.91 分。项目年初预算数200 万元,执<br>
行数191.83<br>
元<br>
万<br>
,<br>
执<br>
预<br>
行率<br>
算<br>
95.9%。项<br>
绩<br>
标<br>
情况<br>
目<br>
效目<br>
完成<br>
:<br>
预算编<br>
理<br>
制合<br>
,按<br>
规<br>
列支<br>
财务<br>
定<br>
,有效保障<br>
关<br>
务<br>
的高效<br>
机<br>
政<br>
活动<br>
开展。发现的主要问题及原因:<br>
二<br>
因<br>
级项目(<br>
训<br>
培<br>
项目)<br>
了<br>
压减<br>
,<br>
执<br>
出<br>
支<br>
金额<br>
导致项目资金预算<br>
行率没有达到100%。<br>
一<br>
下<br>
步改<br>
— 26 —<br>
:<br>
进措施<br>
、<br>
,<br>
执<br>
力<br>
算<br>
加<br>
预算<br>
的监控<br>
编细<br>
编实项目预<br>
强<br>
行<br>
度。<br>
(2)绩<br>
理<br>
效管<br>
项目<br>
:<br>
,<br>
绩效自评综<br>
据年<br>
定<br>
目标<br>
述<br>
根<br>
初设<br>
的<br>
项目自评<br>
分<br>
得<br>
99.41<br>
。项<br>
分<br>
目<br>
初<br>
年<br>
预算数287.22<br>
,执<br>
元<br>
行<br>
万<br>
数<br>
211.98 万元,<br>
执<br>
预算<br>
行率73.8%。项目绩效目标完成情况:<br>
目<br>
项<br>
预算编制合理,资金使用规范,项目管理制度健全,<br>
了<br>
完成<br>
全年<br>
绩效管理的工作<br>
务<br>
任<br>
。发<br>
的主要<br>
题<br>
因<br>
现<br>
问<br>
及原<br>
:<br>
了<br>
安排<br>
绩效<br>
年初<br>
考<br>
关专<br>
作<br>
用<br>
核相<br>
项工<br>
费<br>
,但后续由于<br>
观<br>
因<br>
客<br>
原<br>
,<br>
未<br>
费用<br>
形成<br>
该笔<br>
,<br>
执<br>
出<br>
导<br>
支<br>
致该项目资金预算<br>
行率没有达到100%。<br>
一<br>
下<br>
步改进<br>
:<br>
措施<br>
,<br>
加强项目管理<br>
抓紧形成支出。<br>
(3)课题调研管理项目<br>
:<br>
年初<br>
定的<br>
绩效自评综述<br>
根据<br>
设<br>
目<br>
标,项目<br>
评<br>
自<br>
得分100 分。<br>
全年<br>
项目<br>
预算数69.42 万元,执行数<br>
69.36<br>
,<br>
执<br>
预<br>
行率<br>
万元<br>
算<br>
99.9%。<br>
:<br>
项目绩效<br>
标<br>
成<br>
目<br>
完<br>
情况<br>
数量<br>
指标、<br>
较<br>
益指<br>
效<br>
标和满意度指标完成<br>
好,<br>
了<br>
标<br>
完成<br>
年初设定的目<br>
。<br>
发现的主要问题及原因:<br>
一<br>
项目绩效数量指标需进<br>
步完善。改进<br>
措施:<br>
项目<br>
效指<br>
设置<br>
完善<br>
绩<br>
标<br>
,使<br>
效<br>
设<br>
加科学<br>
绩<br>
指标<br>
置更<br>
、合理。<br>
(4)<br>
府信<br>
开<br>
理项目<br>
市政<br>
息公<br>
管<br>
:<br>
绩效自<br>
综<br>
根<br>
初设<br>
评<br>
述<br>
据年<br>
,<br>
定的<br>
标<br>
项<br>
目<br>
目自评得分100<br>
。<br>
分<br>
项目全年预算数16.5<br>
,<br>
万元<br>
执行数16.5<br>
,<br>
执<br>
元<br>
万<br>
预算<br>
行率100%。项目绩效目标完成情况:<br>
项目预算编制合理,资金使用规范,<br>
执<br>
较<br>
算<br>
行<br>
预<br>
好,<br>
了<br>
完成<br>
年<br>
全<br>
政务<br>
息<br>
信<br>
公开、舆<br>
息服务工作<br>
情信<br>
。<br>
的主<br>
题<br>
原因<br>
发现<br>
要问<br>
及<br>
:由<br>
,对一<br>
于调查<br>
究<br>
够<br>
线人员<br>
研<br>
不<br>
深入<br>
训<br>
了<br>
的<br>
需求<br>
培<br>
解得还不够全<br>
面。改进措施:加强调查研究,<br>
对<br>
针<br>
一线人员需求,切实提高培<br>
— 27 —<br>
训<br>
对<br>
。<br>
的针<br>
性和实效性<br>
(5)信息化管理项目绩效自评综述:根据<br>
初设<br>
的目标<br>
年<br>
定<br>
,<br>
目<br>
得<br>
项<br>
自评<br>
分99.68<br>
。项目<br>
分<br>
全年预算数153.31<br>
,执<br>
万元<br>
行数<br>
131.7<br>
,<br>
执<br>
万<br>
预算<br>
行率<br>
元<br>
85.9%。<br>
:<br>
项目<br>
效<br>
标<br>
情况<br>
绩<br>
目<br>
完成<br>
项目<br>
算编<br>
预<br>
制合理,资金使用规范,<br>
了<br>
办<br>
配<br>
完成<br>
全年<br>
公设备更新<br>
置及<br>
。<br>
维修维护工作<br>
:<br>
发现的主要问题及原因<br>
2019 年市级机构改革<br>
后,<br>
办<br>
二<br>
公厅<br>
级预<br>
单位<br>
市政府<br>
原<br>
算<br>
(<br>
办<br>
市<br>
务<br>
管<br>
室<br>
政<br>
服务<br>
理<br>
公<br>
)和<br>
划<br>
原信息<br>
转至<br>
务<br>
务数据管理局<br>
化处<br>
市政<br>
服<br>
,<br>
采<br>
执<br>
致<br>
府<br>
率<br>
导<br>
政<br>
购<br>
行<br>
没有达到100%。<br>
一<br>
:<br>
一<br>
采<br>
下<br>
步改进措施<br>
进<br>
步加强政府<br>
购工作管<br>
,<br>
金<br>
理<br>
提高资<br>
使用绩效。<br>
(6)政府公报编辑管理项目<br>
:<br>
绩效自评综述<br>
根据年初设定<br>
的目标,项目<br>
评得<br>
自<br>
分100 分。项目<br>
初<br>
年<br>
数<br>
预算<br>
200 万元,执行<br>
数200<br>
,<br>
执<br>
万元<br>
预<br>
率<br>
算<br>
行<br>
100%。<br>
:<br>
项<br>
效<br>
标完成情况<br>
目绩<br>
目<br>
项目<br>
预<br>
编<br>
理<br>
算<br>
制合<br>
,资金使<br>
规范<br>
用<br>
,<br>
执<br>
较<br>
预算<br>
行<br>
好,<br>
了<br>
完成<br>
全年《深<br>
圳市人民政府公报》<br>
行<br>
发<br>
工作。发现的主要问题及原因:《深圳<br>
市人民政府公报》<br>
度出<br>
的政<br>
法规及<br>
范<br>
的实际发行量与年<br>
台<br>
策<br>
规<br>
性<br>
件<br>
有关<br>
文<br>
数量<br>
,预算绩<br>
标中<br>
量<br>
标<br>
效目<br>
的数<br>
目<br>
、质量目标、效<br>
目<br>
益<br>
标<br>
一<br>
的<br>
性有待进<br>
提升<br>
精准<br>
步<br>
。<br>
一<br>
下<br>
步改进措施:<br>
一<br>
进<br>
步梳理该项<br>
执<br>
,<br>
在<br>
目<br>
行过程中存<br>
的问题<br>
更加科学合理地设置相关绩效目标。<br>
(7)政府系统值班业务项目<br>
:<br>
效自<br>
综述<br>
据年初<br>
定<br>
绩<br>
评<br>
根<br>
设<br>
,<br>
标<br>
自评得分<br>
的目<br>
项目<br>
99.85<br>
。<br>
分<br>
项目全年<br>
数<br>
预算<br>
89.52<br>
元<br>
万<br>
,<br>
执行数83.49 万元,<br>
执<br>
预<br>
行<br>
算<br>
率93.3%。项<br>
效目标完<br>
情况<br>
目绩<br>
成<br>
:<br>
— 28 —<br>
项目预算编制合理,资金使用规范,<br>
了<br>
完成<br>
全年市政府应急值班<br>
工作任务。发现的主要问题及原因:<br>
密要<br>
应急值班工作具有保<br>
求,<br>
,<br>
相关<br>
项不便<br>
托<br>
该<br>
的支出进度<br>
事<br>
委<br>
影响<br>
项目<br>
。<br>
一<br>
改进<br>
下<br>
步<br>
措施:<br>
,<br>
。<br>
根<br>
项目保密要求<br>
善<br>
目<br>
指标<br>
据<br>
完<br>
项<br>
绩效<br>
(8)综合<br>
理项<br>
管<br>
目<br>
:<br>
,<br>
绩效自评综述<br>
根据年初设定的目标<br>
自<br>
项目<br>
评得分98.71 分。项目年初预算数53 万元,执行数22.9<br>
万元,预<br>
执<br>
算<br>
行率43.2%。<br>
情况<br>
项目绩效目标完成<br>
:<br>
目<br>
项<br>
预<br>
编<br>
算<br>
制合理,资<br>
用<br>
金使<br>
规范,<br>
了<br>
、<br>
、<br>
、<br>
、<br>
完成<br>
全年党<br>
青<br>
妇<br>
建<br>
工<br>
人事、<br>
档<br>
等事项的工作<br>
务<br>
案<br>
任<br>
。<br>
现<br>
要问题及<br>
因<br>
发<br>
的主<br>
原<br>
:根据年中上级<br>
,<br>
了<br>
二<br>
管<br>
有关政策和工作要求<br>
取消<br>
综合<br>
理项目中的部分<br>
级项目<br>
(<br>
训<br>
培<br>
项目),导致综合管理项目<br>
执<br>
资金<br>
行率偏低。<br>
一<br>
改进<br>
下<br>
步<br>
施<br>
措<br>
:<br>
对<br>
执<br>
力<br>
加<br>
综合管<br>
项<br>
算<br>
行的监测<br>
度<br>
强<br>
理<br>
目预<br>
资金<br>
,<br>
项目<br>
推动<br>
。<br>
开<br>
尽早<br>
展<br>
(9)预算准备金项目绩效<br>
:<br>
自<br>
述<br>
项目为<br>
成年<br>
评综<br>
完<br>
中突发<br>
或新增的工作任务而设立,项目年初预算数10.63 万元,执行数<br>
0 万元,发现的主要问题及原因:<br>
作任<br>
年中没有突发或新增的工<br>
务,<br>
未<br>
导致<br>
项目<br>
支<br>
该<br>
出。<br>
一<br>
下<br>
进<br>
步改<br>
措施:<br>
一<br>
进<br>
步加强预<br>
备<br>
算准<br>
,<br>
。<br>
金<br>
的<br>
理<br>
提升预算编<br>
的<br>
准<br>
项目<br>
管<br>
制<br>
精<br>
度<br>
(10)<br>
府投资结<br>
项目<br>
政<br>
转<br>
绩效自评综述:项目为实现我市党<br>
一<br>
效<br>
政机关绩<br>
考核<br>
体化,<br>
大<br>
并结合<br>
数据、<br>
术<br>
互联网等信息技<br>
,进<br>
一<br>
能而<br>
立<br>
步完善党群绩效评估系统功<br>
设<br>
,项目年初预<br>
数<br>
算<br>
118 万<br>
,执行<br>
元<br>
数54.9<br>
,<br>
元<br>
万<br>
预<br>
执<br>
算<br>
行率46.5%。<br>
的主<br>
题<br>
发现<br>
要问<br>
及<br>
— 29 —<br>
:<br>
原因<br>
未<br>
,<br>
执<br>
未<br>
项目<br>
完成<br>
收<br>
致<br>
目<br>
行进度<br>
验<br>
导<br>
该项<br>
达100%。<br>
一<br>
下<br>
:<br>
,<br>
执<br>
。<br>
步改进措施<br>
加强项目管理<br>
提高<br>
行进度<br>
(11)<br>
类<br>
目<br>
严控<br>
项<br>
绩效自评综述:<br>
门<br>
市财政部<br>
按有关规定进<br>
行审批后调剂安排的因公出国(境)项目,项目<br>
行审批<br>
续<br>
履<br>
手<br>
后<br>
排<br>
支出<br>
安<br>
经费<br>
,项目全<br>
算数<br>
年预<br>
75.35 万元,执行数73.64 万元,<br>
预<br>
执<br>
算<br>
行率97.7%。<br>
现<br>
主<br>
题及原因<br>
发<br>
的<br>
要问<br>
:<br>
来<br>
据政<br>
根<br>
务安排<br>
决<br>
执<br>
定该项目的<br>
行,<br>
量<br>
导致绩效目标难于<br>
化。<br>
一<br>
下<br>
步改进措施:加<br>
,<br>
。<br>
强项目管理<br>
完善绩效目标<br>
3.<br>
门<br>
。<br>
绩效<br>
价结<br>
以部<br>
为主体开展的重点<br>
评<br>
果<br>
办<br>
对<br>
深圳市<br>
民<br>
公<br>
点项目<br>
人<br>
政府<br>
厅<br>
重<br>
“政府<br>
编辑<br>
公报<br>
管理”开<br>
,<br>
重点绩效评价<br>
涉<br>
财<br>
金<br>
展<br>
共<br>
及<br>
政资<br>
200<br>
,<br>
来<br>
万元<br>
从<br>
价情<br>
评<br>
况<br>
看,<br>
上述项目支出进度100%,按照“应登尽登”<br>
,<br>
务<br>
等政<br>
公开要求<br>
《深圳市人民政府公报》全年发行期刊47 期共28.2 万册,汇编<br>
本<br>
年度合订<br>
300 册,发<br>
量已<br>
预期<br>
行<br>
达<br>
,绩<br>
情<br>
效<br>
况较<br>
理<br>
为<br>
想,<br>
到<br>
达<br>
预期绩效目标,具体详见《政<br>
公报编辑管理<br>
府<br>
目<br>
出<br>
评价<br>
项<br>
支<br>
绩效<br>
》<br>
报告<br>
,<br>
见附<br>
详<br>
件2。<br>
(十)其他重要事项情况说明。<br>
1.<br>
。<br>
机关运行经费支出情况说明<br>
2019 年度<br>
行<br>
机关运<br>
经费支出477.92<br>
,<br>
万元<br>
较2018 年度决<br>
少<br>
算数减<br>
61.53 万元,<br>
少<br>
减<br>
11.4%。主要原因:2019 年市级机构<br>
改革后,<br>
办<br>
二<br>
府<br>
公<br>
原<br>
级<br>
算单位<br>
市政<br>
厅<br>
预<br>
(<br>
办<br>
政<br>
务<br>
公室<br>
市<br>
务服<br>
管理<br>
)<br>
划<br>
,<br>
少了<br>
和原信<br>
处<br>
转<br>
政<br>
服务数据管理<br>
减<br>
作<br>
息化<br>
至市<br>
务<br>
局<br>
工<br>
人员,<br>
— 30 —<br>
少了<br>
从而相应减<br>
机关运行经费支出。<br>
2.<br>
采<br>
。<br>
政府<br>
购支出情况说明<br>
2019 年度<br>
府<br>
政<br>
采购支出总额279.09 万元,其中:<br>
采<br>
政府<br>
购<br>
货物支出86.75<br>
,<br>
采<br>
万元<br>
政府<br>
购服务支出192.34<br>
。<br>
中<br>
万元<br>
授予<br>
小企<br>
合同<br>
额<br>
业<br>
金<br>
119.19<br>
,<br>
采<br>
万元<br>
政<br>
支<br>
额的<br>
占<br>
府<br>
购<br>
出总<br>
42.7%,<br>
小<br>
其中授<br>
企业<br>
金<br>
予<br>
微<br>
合同<br>
额35.1<br>
,<br>
采<br>
万元<br>
占政府<br>
购<br>
出<br>
额<br>
支<br>
总<br>
的<br>
12.6%。<br>
3.<br>
有资产占<br>
情况<br>
国<br>
用<br>
说明。<br>
截至2019 年12 月31<br>
,<br>
车<br>
日<br>
我厅共有<br>
辆6<br>
,<br>
辆<br>
其中领导干<br>
车<br>
部用<br>
0<br>
、一<br>
车<br>
辆<br>
般公务用<br>
6<br>
;<br>
辆<br>
无单价50 万元以上通用设备<br>
和单价100<br>
。<br>
万元以上专用设备<br>
4.<br>
门<br>
。<br>
部<br>
需<br>
说明<br>
其他特<br>
事<br>
要<br>
的<br>
殊<br>
项<br>
2019 年,深圳市人民政<br>
办<br>
府<br>
公厅<br>
二<br>
(<br>
级预<br>
位<br>
政务<br>
原<br>
算单<br>
市<br>
办<br>
)<br>
划<br>
服务管理<br>
室<br>
原<br>
化处<br>
转至<br>
政务<br>
公<br>
和<br>
信息<br>
市<br>
服务数据管理局。<br>
四、名词解释<br>
(一)财政拨款收入:<br>
。<br>
指财政当年拨付的资金<br>
(二)年初结转和结余:<br>
未<br>
以<br>
指<br>
前年度尚<br>
完成、<br>
本<br>
结转到<br>
年<br>
。<br>
度按有关规定继续使用的资金<br>
(三)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构<br>
事务[款]行政运行[项]:<br>
办<br>
指政府<br>
公厅(室)及相<br>
机构<br>
照规<br>
关<br>
按<br>
、<br>
本<br>
。<br>
定<br>
于<br>
机<br>
常运行<br>
开展<br>
工作<br>
支<br>
用<br>
保障<br>
构正<br>
日常<br>
的基<br>
出<br>
(四)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构<br>
— 31 —<br>
事务[款]一般行政管理事务[项]:<br>
办<br>
指政府<br>
公厅(室)<br>
相<br>
机<br>
及<br>
关<br>
。<br>
照有关规<br>
用于<br>
构按<br>
定<br>
各项目工作开展的支出<br>
(五)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构<br>
事务[款]机关服务[项]:指为维持机关<br>
运<br>
正常<br>
行的办公、办会等<br>
。<br>
机关服务支出<br>
(六)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构<br>
事务[款]专项业务活动[项]:指党建、人事、档案以及保密等专<br>
项业务<br>
。<br>
支出<br>
(七)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构<br>
事务[款]其他政府办公厅(室)及相关机构事务[项]:指市<br>
政<br>
财<br>
安排用于市<br>
府<br>
值<br>
政<br>
应急<br>
班项目和其他项目<br>
。<br>
出<br>
支<br>
(八)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):<br>
对<br>
指<br>
人<br>
工作<br>
员开展党建、<br>
训<br>
。<br>
业务<br>
培<br>
支<br>
等<br>
的<br>
出<br>
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br>
归口管理的行政单位离退休(项):指市财政用于行政事业单位<br>
。<br>
离退休人员生活保障的支出<br>
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市财政对机关事<br>
本<br>
业单位基<br>
养老保险缴费的支出。<br>
(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br>
机关事业单位职业年金缴费支出(项):指市财政对机关事业单<br>
年金<br>
费<br>
位职业<br>
缴<br>
的<br>
出<br>
支<br>
。<br>
— 32 —<br>
(十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基<br>
金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):指市财<br>
政用于行<br>
业单位的<br>
政事<br>
。<br>
其<br>
会保<br>
金<br>
补助支出<br>
他社<br>
险基<br>
的<br>
(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政<br>
单位医疗(项):指市<br>
政<br>
于<br>
保障<br>
财<br>
用<br>
医疗<br>
工作<br>
。<br>
支出<br>
的<br>
(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积<br>
金(项):指按照有关规定,<br>
长<br>
存<br>
由单位及在职工作人员缴<br>
的<br>
期<br>
住房储备<br>
。<br>
金<br>
(十五)住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项):<br>
、<br>
、<br>
,<br>
指按照国家<br>
省<br>
市有关规定<br>
用于购房补贴方面的支出。<br>
(十六)年末结转和结余:<br>
未<br>
指当<br>
尚<br>
完<br>
年<br>
成,按照规<br>
结<br>
定<br>
转<br>
一<br>
。<br>
下<br>
继续使用的<br>
到<br>
年度<br>
资金<br>
(十七)基本支出:指为保障本<br>
门<br>
部<br>
常运转<br>
正<br>
、完成日<br>
工<br>
常<br>
。<br>
任<br>
发生的人<br>
支出<br>
作<br>
务而<br>
员<br>
和公用支出<br>
(十八)项目支出:<br>
本<br>
政<br>
指在基<br>
支出之外为完成特定行<br>
任务<br>
。<br>
和事业发展目标所发生的支出<br>
(十九)“三公”经费:指使用市<br>
国<br>
财政拨款安排的因公出<br>
(境)费、<br>
车<br>
公务<br>
购置及<br>
行<br>
用<br>
运<br>
维护费<br>
务接待费<br>
和公<br>
。其中,因<br>
公出国(境)费<br>
映单位公务出<br>
反<br>
国(境)<br>
国<br>
费<br>
的<br>
际旅<br>
、国外城市<br>
间交通费、住宿费、伙食费、<br>
训<br>
培<br>
费、<br>
杂<br>
公<br>
费等支出;<br>
车<br>
公务用<br>
购置及运行维护<br>
车车<br>
费反映单位公务用<br>
辆购置支出及租用费、燃<br>
料费、维修费、<br>
路过<br>
费<br>
过<br>
桥<br>
、保<br>
费等支<br>
险<br>
出;公<br>
待<br>
映单<br>
务接<br>
费反<br>
— 33 —<br>
类<br>
。<br>
位按照<br>
开支<br>
公<br>
接待支出<br>
规定<br>
的各<br>
务<br>
(二十)机关运行经费:指为<br>
障<br>
政<br>
运行用于<br>
置商<br>
保<br>
行<br>
单位<br>
购<br>
品和服务等各项费用,<br>
办<br>
包括<br>
公费、印刷费、<br>
费<br>
邮电<br>
、差旅费、维<br>
修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利<br>
费、<br>
车<br>
用<br>
运<br>
维护<br>
公务<br>
行<br>
费、其他交<br>
费<br>
通<br>
用、<br>
他<br>
和服务支出<br>
其<br>
商品<br>
以<br>
本<br>
办<br>
其他<br>
支<br>
的<br>
公设备购置<br>
及<br>
资<br>
性<br>
出<br>
支<br>
。<br>
出<br>
— 34 —<br>
附件1—1<br>
机关政务保障业务项目绩效情况自评表<br>
一、项目概况<br>
本<br>
办<br>
。<br>
目<br>
用于市政<br>
公厅<br>
项<br>
主要<br>
府<br>
机关政务活动保障的支出<br>
二、资金安排和使用情况<br>
(一)资金安排情况。<br>
项目<br>
行次<br>
计<br>
合<br>
资<br>
财政<br>
金<br>
其他资金<br>
小计<br>
中央级省级<br>
市级<br>
区县<br>
转移小计<br>
单位<br>
自有<br>
银行<br>
贷款等<br>
社会<br>
本<br>
资<br>
算安<br>
预<br>
排(元)<br>
(1)<br>
2000000<br>
2000000<br>
2000000<br>
0<br>
项<br>
实际投<br>
目<br>
入(元)<br>
(2)<br>
2000000<br>
2000000<br>
2000000<br>
0<br>
到<br>
资金<br>
位(元)<br>
(3)<br>
2000000<br>
2000000<br>
2000000<br>
0<br>
实际支出(元)<br>
(4)<br>
1918343.42 1918343.42<br>
1918343.42<br>
0<br>
结余<br>
资金<br>
(元)<br>
(5)=(3)-(4)<br>
81656.58<br>
81656.58<br>
0<br>
0<br>
81656.58<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
执<br>
算<br>
率<br>
预<br>
行<br>
(%)<br>
(6)=(4)/(1)<br>
95.92<br>
95.92<br>
0<br>
0<br>
95.92<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
资金到位率(%)<br>
(7)=(3)/(1)<br>
100<br>
100<br>
0<br>
0<br>
100<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
金<br>
际<br>
率<br>
资<br>
实<br>
支出<br>
(%) (8)=(4)/(3)<br>
95.92<br>
95.92<br>
0<br>
0<br>
95.92<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
— 35 —<br>
(二)资金使用情况。<br>
项目支<br>
内容<br>
出<br>
实际支出数<br>
财政资金专款专用数<br>
计<br>
合<br>
金<br>
财政资<br>
支出数<br>
其他资金支出数<br>
计<br>
合<br>
1918343.42<br>
1918343.42<br>
0<br>
0<br>
机关政务保障支出(元)<br>
1698403.42<br>
1698403.42<br>
0<br>
(<br>
训)<br>
机关政务保障<br>
培<br>
(元)<br>
219940<br>
219940<br>
0<br>
— 36 —<br>
三、项目自评价评分表<br>
项<br>
自<br>
评分表<br>
目<br>
评价<br>
一级<br>
标<br>
指<br>
三级指标<br>
权重<br>
目标值业绩值评分结果<br>
评分标准<br>
入和管<br>
投<br>
理目标<br>
25<br>
2.27<br>
目<br>
算<br>
项<br>
预<br>
金额<br>
2.27<br>
200 万元200 万元<br>
2.27<br>
6.81<br>
算编<br>
预<br>
制合理性<br>
2.27<br>
合理<br>
合理<br>
2.27<br>
预算资金到位情<br>
况<br>
2.27<br>
到<br>
足额<br>
位足额到位<br>
2.27<br>
执<br>
预算<br>
行率<br>
2.27<br>
100%<br>
95.92%<br>
2.18<br>
6.81<br>
财务管理制度健<br>
全性<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
财务监控有效性<br>
2.27<br>
有效<br>
效<br>
有<br>
2.27<br>
资<br>
使用规<br>
性<br>
金<br>
范<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
9.11<br>
目管理制度<br>
项<br>
健<br>
性<br>
全<br>
2.27<br>
健全<br>
全<br>
健<br>
2.27<br>
采<br>
府<br>
购规范性<br>
政<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
合<br>
理完备性<br>
同管<br>
2.27<br>
备<br>
完<br>
完备<br>
2.27<br>
项目质量可控性<br>
2.3<br>
可控<br>
可控<br>
2.3<br>
0<br>
产出目标<br>
30<br>
15<br>
活<br>
政务<br>
动<br>
7.5<br>
≥650 次7023 次<br>
7.5<br>
达到目标值时,得满分<br>
训<br>
培<br>
人数<br>
7.5<br>
≥25 人<br>
次<br>
72 人次<br>
7.5<br>
达到目标值时,得满分<br>
7.5<br>
训合格<br>
培<br>
率<br>
7.5<br>
≥95%<br>
》95%<br>
7.5<br>
达到<br>
标值时<br>
目<br>
,满<br>
得<br>
分<br>
7.5<br>
规<br>
间完成<br>
按<br>
定时<br>
7.5<br>
及时<br>
及时<br>
7.5<br>
达到<br>
值<br>
目标<br>
时,得满分<br>
效果目标<br>
35<br>
0.0<br>
— 37 —<br>
项<br>
自<br>
评分表<br>
目<br>
评价<br>
一级<br>
标<br>
指<br>
三级指标<br>
权重<br>
目标值业绩值评分结果<br>
评分标准<br>
35<br>
障<br>
保<br>
满意度<br>
35<br>
有效保障有效保障<br>
35.0<br>
力<br>
影响<br>
目<br>
标<br>
10<br>
2.5<br>
长效管理制度健<br>
全性<br>
2.5<br>
健全<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
到位<br>
人员<br>
率<br>
2.5<br>
100%<br>
100%<br>
2.5<br>
2.5<br>
沟通<br>
调机制<br>
协<br>
健<br>
全性<br>
2.5<br>
全<br>
健<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
配套设施完备性<br>
2.5<br>
完备<br>
完备<br>
2.5<br>
0<br>
0<br>
计<br>
总<br>
100<br>
99.91<br>
价等级<br>
评<br>
0<br>
优秀<br>
— 38 —<br>
附件1—2<br>
绩效管理项目绩效情况自评表<br>
一、项目概况<br>
本<br>
来<br>
项<br>
主<br>
是<br>
筹市级党<br>
机关<br>
目<br>
要<br>
用<br>
统<br>
政<br>
、<br>
大<br>
人<br>
、<br>
判<br>
政协机关及审<br>
机关和各区(新区)<br>
的<br>
绩效管理<br>
日<br>
,<br>
(<br>
)<br>
。<br>
常工作<br>
指导各区<br>
新区<br>
开展绩效管理工作<br>
二、资金安排和使用情况<br>
(一)资金安排情况。<br>
项目<br>
行次<br>
计<br>
合<br>
财政资金<br>
资金<br>
其他<br>
小计<br>
央级<br>
中<br>
级<br>
省<br>
市级<br>
县<br>
区<br>
转移<br>
小计<br>
单位<br>
有<br>
自<br>
银行<br>
贷款等<br>
会<br>
社<br>
本<br>
资<br>
安<br>
预算<br>
排(元)<br>
(1)<br>
2872200 2872200<br>
2872200<br>
0<br>
项目实际投入(元)<br>
(2)<br>
2872200 2872200<br>
2872200<br>
0<br>
金<br>
资<br>
到位(元)<br>
(3)<br>
2872200 2872200<br>
2872200<br>
0<br>
实际支出(元)<br>
(4)<br>
2119760 2119760<br>
2119760<br>
0<br>
资金结余(元)<br>
(5)=(3)-(4)<br>
752440<br>
752440<br>
0<br>
0<br>
752440<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
执<br>
预算<br>
行率(%)<br>
(6)=(4)/(1)<br>
73.80<br>
73.80<br>
0<br>
0<br>
73.80<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
资金到位率(%)<br>
(7)=(3)/(1)<br>
100<br>
100<br>
0<br>
0<br>
100<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
出<br>
资金实际支<br>
率(%)<br>
(8)=(4)/(3)<br>
73.80<br>
73.80<br>
0<br>
0<br>
73.80<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
— 39 —<br>
(二)资金使用情况。<br>
项目支出内容<br>
实际支出数<br>
财政资金专款专用数<br>
计<br>
合<br>
财政资金支出数<br>
其他<br>
金支<br>
数<br>
资<br>
出<br>
计<br>
合<br>
2119760<br>
2119760<br>
0<br>
0<br>
绩<br>
管<br>
系<br>
护<br>
效<br>
理及<br>
统维<br>
(元)<br>
734360<br>
734360<br>
0<br>
(<br>
训)<br>
绩效管理<br>
培<br>
0<br>
0<br>
0<br>
绩效<br>
度<br>
查<br>
满意<br>
调(存量)(元)<br>
1385400<br>
1385400<br>
0<br>
(<br>
)<br>
绩效<br>
意<br>
调<br>
量<br>
满<br>
度<br>
查<br>
增<br>
0<br>
0<br>
0<br>
— 40 —<br>
三、项目自评价评分表<br>
项目自评价评分表<br>
一级指标<br>
三级指标<br>
权重<br>
目标值<br>
值<br>
业绩<br>
评<br>
结果<br>
分<br>
分标准<br>
评<br>
投入和管理<br>
目标<br>
25<br>
2.27<br>
项目预算金额<br>
2.27<br>
287.22 万元287.22 万元<br>
2.27<br>
6.81<br>
预算编制合理性<br>
2.27<br>
理<br>
合<br>
合理<br>
2.27<br>
预算<br>
金到位<br>
况<br>
资<br>
情<br>
2.27<br>
到<br>
足额<br>
位<br>
额到位<br>
足<br>
2.27<br>
执<br>
预算<br>
行率<br>
2.27<br>
100%<br>
73.8%<br>
1.68<br>
6.81<br>
0.0<br>
财务<br>
制<br>
健全<br>
管理<br>
度<br>
性<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
财<br>
监<br>
效性<br>
务<br>
控有<br>
2.27<br>
有效<br>
效<br>
有<br>
2.27<br>
资金使用规范性<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
9.11<br>
项目管理制度健全<br>
性<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
采<br>
政府<br>
购规范性<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
合同管理完备性<br>
2.27<br>
完备<br>
完备<br>
2.27<br>
可控<br>
项目质量<br>
性<br>
2.3<br>
可控<br>
控<br>
可<br>
2.3<br>
0<br>
产出<br>
标<br>
目<br>
30<br>
17.16<br>
满<br>
调查服<br>
绩效<br>
意度<br>
务<br>
4.29<br>
=1 项<br>
=1 项<br>
4.29<br>
,<br>
到目<br>
达<br>
标值<br>
得<br>
分<br>
满<br>
训<br>
培<br>
人数<br>
4.29<br>
≥100 人<br>
158<br>
4.29<br>
,<br>
达<br>
目<br>
值<br>
到<br>
标<br>
分<br>
得满<br>
绩效系<br>
维护<br>
统<br>
服务<br>
4.29<br>
=1 项<br>
=1 项<br>
4.29<br>
,<br>
达到目标值<br>
得满分<br>
绩效咨询服务<br>
4.29<br>
=1 项<br>
=1 项<br>
4.29<br>
,<br>
达到目标值<br>
得满分<br>
8.58<br>
— 41 —<br>
项目自评价评分表<br>
一级指标<br>
三级指标<br>
权重<br>
目标值<br>
值<br>
业绩<br>
评<br>
结果<br>
分<br>
分标准<br>
评<br>
务<br>
验<br>
格<br>
服<br>
事项<br>
收合<br>
率<br>
4.29<br>
=100%<br>
=100%<br>
4.29<br>
,<br>
达到目标值<br>
得满分<br>
训合<br>
率<br>
培<br>
格<br>
4.29<br>
≥95%<br>
100%<br>
4.29<br>
,<br>
达到目标值<br>
满<br>
得<br>
分<br>
4.26<br>
按<br>
成绩效相<br>
时完<br>
关<br>
工作<br>
4.26<br>
及时<br>
及时<br>
4.26<br>
效果目标<br>
35<br>
35<br>
提升全市绩效管理<br>
水<br>
工作<br>
平<br>
35<br>
提升<br>
提升<br>
35.0<br>
力<br>
影响<br>
目标<br>
10<br>
2.5<br>
长效管理制度健全<br>
性<br>
2.5<br>
健全<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
人员到位率<br>
2.5<br>
100%<br>
100%<br>
2.5<br>
2.5<br>
调机<br>
健全<br>
沟通协<br>
制<br>
性<br>
2.5<br>
健全<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
配<br>
施<br>
性<br>
套设<br>
完备<br>
2.5<br>
完备<br>
完备<br>
2.5<br>
0<br>
0<br>
计<br>
总<br>
100<br>
99.41<br>
价等<br>
评<br>
级<br>
0<br>
秀<br>
优<br>
— 42 —<br>
附件1—3<br>
课题调研管理项目绩效情况自评表<br>
一、项目概况<br>
本<br>
目主要为起草<br>
政<br>
领<br>
在市委全<br>
项<br>
市<br>
府<br>
导等<br>
会、<br>
议<br>
讲<br>
政府全会及全市重要会<br>
上的<br>
话稿;起草代表市<br>
议<br>
料<br>
府<br>
政<br>
向上级领导汇报和参加上级重要会<br>
的综合性材<br>
;<br>
大<br>
作<br>
参与市政府重<br>
文稿写<br>
,并<br>
据市<br>
导指<br>
根<br>
领<br>
。<br>
示<br>
织<br>
相<br>
研<br>
组<br>
开展<br>
关调<br>
二、资金安排和使用情况<br>
(一)资金安排情况。<br>
项目<br>
行次<br>
计<br>
合<br>
政资<br>
财<br>
金<br>
他<br>
金<br>
其<br>
资<br>
小计<br>
中央级省级<br>
级<br>
市<br>
县<br>
区<br>
转移<br>
小计<br>
单位<br>
自有<br>
行<br>
银<br>
贷款等<br>
社会<br>
本<br>
资<br>
预算安排(元)<br>
(1)<br>
694191.50<br>
694191.50<br>
694191.50<br>
0<br>
项目实际投入(元)<br>
(2)<br>
694191.50<br>
694191.50<br>
694191.50<br>
0<br>
金<br>
资<br>
到位(元)<br>
(3)<br>
694191.50<br>
694191.50<br>
694191.50<br>
0<br>
实际支出(元)<br>
(4)<br>
693647.89<br>
693647.89<br>
693647.89<br>
0<br>
资金结余(元)<br>
(5)=(3)-(4)<br>
543.61<br>
543.61<br>
0<br>
0<br>
543.61<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
执<br>
预算<br>
行率(%)<br>
(6)=(4)/(1)<br>
99.92<br>
99.92<br>
0<br>
0<br>
99.92<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
资金到位率(%)<br>
(7)=(3)/(1)<br>
100<br>
100<br>
0<br>
0<br>
100<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3)<br>
99.92<br>
99.92<br>
0<br>
0<br>
99.92<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
— 43 —<br>
(二)资金使用情况。<br>
项目<br>
出内<br>
支<br>
容<br>
实际支<br>
数<br>
出<br>
资<br>
款专用数<br>
财政<br>
金专<br>
计<br>
合<br>
资金<br>
数<br>
财政<br>
支出<br>
他资金支出数<br>
其<br>
计<br>
合<br>
693647.89<br>
693647.89<br>
0<br>
0<br>
政<br>
重<br>
稿及课题<br>
研<br>
府<br>
要文<br>
调<br>
(元)<br>
693647.89<br>
693647.89<br>
0<br>
— 44 —<br>
三、项目自评价评分表<br>
项目自评价评分表<br>
一级指标<br>
三级指标<br>
权重<br>
目标值<br>
业绩值<br>
评分结果评分标准<br>
投入和管<br>
理目标<br>
25<br>
2.27<br>
项目预算金额<br>
2.27<br>
69.42 万元69.42 万元<br>
2.27<br>
6.81<br>
编制<br>
理性<br>
预算<br>
合<br>
2.27<br>
理<br>
合<br>
合理<br>
2.27<br>
算<br>
到<br>
况<br>
预<br>
资金<br>
位情<br>
2.27<br>
足额到位<br>
到位<br>
足额<br>
2.27<br>
执行<br>
预算<br>
率<br>
2.27<br>
100%<br>
99.92%<br>
2.27<br>
6.81<br>
财务管理制度<br>
全<br>
健<br>
性<br>
2.27<br>
健全<br>
全<br>
健<br>
2.27<br>
财务监<br>
有效<br>
控<br>
性<br>
2.27<br>
有效<br>
有效<br>
2.27<br>
资金使用规范性<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
9.11<br>
管<br>
项目<br>
理制度健全性<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
采<br>
政府<br>
购规范性<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
合同管理完备性<br>
2.27<br>
完备<br>
完备<br>
2.27<br>
目质<br>
可控性<br>
项<br>
量<br>
2.3<br>
控<br>
可<br>
可控<br>
2.3<br>
0<br>
产<br>
标<br>
出目<br>
30<br>
10<br>
文稿篇数<br>
10<br>
≥480 篇<br>
2524<br>
10.0<br>
到目<br>
达<br>
标<br>
,得<br>
分<br>
值<br>
满<br>
10<br>
按规定起草<br>
10<br>
合<br>
定<br>
符<br>
规<br>
规定<br>
符合<br>
10.0<br>
达到<br>
标<br>
目<br>
,<br>
值<br>
得满分<br>
10<br>
按时完成<br>
10<br>
及时<br>
及时<br>
10.0<br>
达到目标<br>
,<br>
分<br>
值<br>
得满<br>
— 45 —<br>
项目自评价评分表<br>
一级指标<br>
三级指标<br>
权重<br>
目标值<br>
业绩值<br>
评分结果评分标准<br>
效果<br>
标<br>
目<br>
35<br>
35<br>
文<br>
满意度<br>
稿<br>
35<br>
合<br>
符<br>
要求<br>
符<br>
求<br>
合要<br>
35.0<br>
力<br>
影响<br>
目<br>
标<br>
10<br>
2.5<br>
长<br>
理制<br>
全<br>
效管<br>
度健<br>
性<br>
2.5<br>
健全<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
人员<br>
位<br>
到<br>
率<br>
2.5<br>
100%<br>
100%<br>
2.5<br>
2.5<br>
沟<br>
调机制健<br>
性<br>
通协<br>
全<br>
2.5<br>
健全<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
配套设施完备性<br>
2.5<br>
完备<br>
完备<br>
2.5<br>
0<br>
0<br>
计<br>
总<br>
100<br>
100.00<br>
级<br>
评价等<br>
0<br>
优秀<br>
— 46 —<br>
附件1—4<br>
市政府信息公开管理项目绩效情况自评表<br>
一、项目概况<br>
本<br>
办<br>
、<br>
。<br>
项目主要承担市政府和<br>
公厅政务信息公开<br>
舆情信息服务工作<br>
二、资金安排和使用情况<br>
(一)资金安排情况。<br>
目<br>
项<br>
行次<br>
计<br>
合<br>
财<br>
资金<br>
政<br>
其<br>
资<br>
他<br>
金<br>
小计<br>
央<br>
中<br>
级<br>
级<br>
省<br>
市级<br>
区县<br>
转移<br>
小计<br>
单位<br>
自有<br>
银行<br>
贷款等<br>
社会<br>
本<br>
资<br>
算<br>
排<br>
预<br>
安<br>
(元)<br>
(1)<br>
165000<br>
165000<br>
165000<br>
0<br>
目实际投<br>
项<br>
入(元)<br>
(2)<br>
165000<br>
165000<br>
165000<br>
0<br>
资金到位(元)<br>
(3)<br>
165000<br>
165000<br>
165000<br>
0<br>
实际支出(元)<br>
(4)<br>
165000<br>
165000<br>
165000<br>
0<br>
资金结余(元)<br>
(5)=(3)-(4)<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
执<br>
预算<br>
行率(%)<br>
(6)=(4)/(1)<br>
100<br>
100<br>
0<br>
0<br>
100<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
资金到位率(%)<br>
(7)=(3)/(1)<br>
100<br>
100<br>
0<br>
0<br>
100<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3)<br>
100<br>
100<br>
0<br>
0<br>
100<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
— 47 —<br>
(二)资金使用情况。<br>
项目支出内容<br>
实际支出数<br>
用数<br>
财政资金专款专<br>
计<br>
合<br>
财政<br>
金支出<br>
资<br>
数<br>
其<br>
金<br>
数<br>
他资<br>
支出<br>
计<br>
合<br>
165000<br>
165000<br>
0<br>
0<br>
市政府<br>
公开<br>
管<br>
信息<br>
业务<br>
理(<br>
训<br>
培<br>
)<br>
(元)<br>
165000<br>
165000<br>
— 48 —<br>
三、项目自评价评分表<br>
项目自评价评分表<br>
一级指标<br>
三级指标<br>
权重<br>
值<br>
目标<br>
业绩值评分结果评分标准<br>
投入和管<br>
标<br>
理目<br>
25<br>
2.27<br>
项目预算金额<br>
2.27<br>
16.5万元16.5万元<br>
2.27<br>
6.81<br>
预算编制合理性<br>
2.27<br>
合理<br>
合理<br>
2.27<br>
预算资金到位情<br>
况<br>
2.27<br>
足额<br>
位<br>
到<br>
足<br>
到位<br>
额<br>
2.27<br>
执<br>
预<br>
行<br>
算<br>
率<br>
2.27<br>
100%<br>
100%<br>
2.27<br>
6.81<br>
务<br>
制度健<br>
财<br>
管理<br>
全性<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
监<br>
有效性<br>
财务<br>
控<br>
2.27<br>
有效<br>
有效<br>
2.27<br>
资<br>
使<br>
范性<br>
金<br>
用规<br>
2.27<br>
合规<br>
规<br>
合<br>
2.27<br>
9.11<br>
项目管理制度健<br>
全性<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
采<br>
政府<br>
购规范性<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
合同管理完备性<br>
2.27<br>
完备<br>
完备<br>
2.27<br>
项目质量可控性<br>
2.3<br>
可控<br>
可控<br>
2.3<br>
0<br>
产出目标<br>
30<br>
7.5<br>
训<br>
培<br>
人次<br>
7.5<br>
≥95人次96<br>
次<br>
人<br>
7.5<br>
,<br>
达到<br>
标<br>
目<br>
值<br>
满<br>
得<br>
分<br>
15<br>
训合格率<br>
培<br>
7.5<br>
≥95%<br>
≥95%<br>
7.5<br>
,<br>
达到<br>
值<br>
目标<br>
得满分<br>
信<br>
公开工作完<br>
息<br>
成<br>
况<br>
情<br>
7.5<br>
成<br>
完<br>
完成<br>
7.5<br>
,<br>
达到目标值<br>
得满分<br>
— 49 —<br>
项目自评价评分表<br>
一级指标<br>
三级指标<br>
权重<br>
值<br>
目标<br>
业绩值评分结果评分标准<br>
7.5<br>
按时完成<br>
7.5<br>
及时<br>
及时<br>
7.5<br>
,<br>
达到目标值<br>
得满分<br>
目标<br>
效果<br>
35<br>
35<br>
高政<br>
信息公<br>
提<br>
府<br>
透<br>
开<br>
明度<br>
35<br>
提高<br>
高<br>
提<br>
35.0<br>
力<br>
影响<br>
目<br>
标<br>
10<br>
2.5<br>
长<br>
理制<br>
效管<br>
度健<br>
全性<br>
2.5<br>
健全<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
人员<br>
位<br>
到<br>
率<br>
2.5<br>
100%<br>
100%<br>
2.5<br>
2.5<br>
沟<br>
调机制健<br>
通协<br>
性<br>
全<br>
2.5<br>
健全<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
配套设施完备性<br>
2.5<br>
完备<br>
完备<br>
2.5<br>
0<br>
0<br>
计<br>
总<br>
100<br>
100.00<br>
级<br>
评价等<br>
0<br>
优秀<br>
— 50 —<br>
附件1—5<br>
信息化管理项目绩效情况自评表<br>
一、项目概况<br>
本<br>
办<br>
。<br>
项目主要完成<br>
公设备更新配置及维修维护工作<br>
二、资金安排和使用情况<br>
(一)资金安排情况。<br>
项目<br>
行次<br>
计<br>
合<br>
资金<br>
财政<br>
他资<br>
其<br>
金<br>
小计<br>
中央级<br>
级<br>
省<br>
市级<br>
区县<br>
移<br>
转<br>
小计<br>
单位<br>
自有<br>
银行<br>
贷款等<br>
会<br>
社<br>
本<br>
资<br>
预算安排(元)<br>
(1)<br>
1533100<br>
1533100<br>
1533100<br>
0<br>
项<br>
实<br>
投<br>
目<br>
际<br>
入(元)<br>
(2)<br>
1533100<br>
1533100<br>
1533100<br>
0<br>
资金到位(元)<br>
(3)<br>
1533100<br>
1533100<br>
1533100<br>
0<br>
实际支出(元)<br>
(4)<br>
1317038.51 1317038.51<br>
1317038.51<br>
0<br>
资金结余(元)<br>
(5)=(3)-(4)<br>
216061.49<br>
216061.49<br>
0<br>
0<br>
216061.49<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
执<br>
预算<br>
行率(%)<br>
(6)=(4)/(1)<br>
85.91<br>
85.91<br>
0<br>
0<br>
85.91<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
资金到位率(%)<br>
(7)=(3)/(1)<br>
100<br>
100<br>
0<br>
0<br>
100<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
金<br>
资<br>
实际支出率(%) (8)=(4)/(3)<br>
85.91<br>
85.91<br>
0<br>
0<br>
85.91<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
— 51 —<br>
(二)资金使用情况。<br>
项目支出内容<br>
实际支出数<br>
财政资金专款专用数<br>
计<br>
合<br>
金支<br>
数<br>
财政资<br>
出<br>
其<br>
资金支<br>
数<br>
他<br>
出<br>
计<br>
合<br>
1317038.51<br>
1317038.51<br>
0<br>
0<br>
办<br>
子<br>
自<br>
管理及电<br>
运<br>
目<br>
公<br>
动化<br>
维项<br>
(元)<br>
449509.71<br>
449509.71<br>
0<br>
办公<br>
备更新购置<br>
通用<br>
设<br>
(元)<br>
867528.80<br>
867528.80<br>
0<br>
— 52 —<br>
三、项目自评价评分表<br>
自评价评<br>
表<br>
项目<br>
分<br>
一级指标<br>
三级指标<br>
权重<br>
目标值<br>
业绩值<br>
评分结果<br>
标<br>
评分<br>
准<br>
和<br>
投入<br>
管<br>
理目标<br>
25<br>
2.27<br>
项目预算金额<br>
2.27<br>
153.31 万<br>
元<br>
153.31 万<br>
元<br>
2.27<br>
6.81<br>
预算编制合理<br>
性<br>
2.27<br>
合理<br>
合理<br>
2.27<br>
到位<br>
预算资金<br>
况<br>
情<br>
2.27<br>
足<br>
到位<br>
额<br>
足<br>
到<br>
额<br>
位<br>
2.27<br>
执<br>
算<br>
预<br>
行率<br>
2.27<br>
100%<br>
85.91%<br>
1.95<br>
6.81<br>
财务管理制度<br>
全性<br>
健<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
财务监控有效<br>
性<br>
2.27<br>
有效<br>
有效<br>
2.27<br>
金使用规<br>
资<br>
范<br>
性<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
9.11<br>
项目管理制度<br>
健全性<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
采购<br>
政府<br>
规范<br>
性<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
合同管理完备<br>
性<br>
2.27<br>
完备<br>
完备<br>
2.27<br>
项目质量可控<br>
性<br>
2.3<br>
可控<br>
可控<br>
2.3<br>
0<br>
产出<br>
标<br>
目<br>
30<br>
12<br>
办公<br>
备更新<br>
设<br>
置<br>
配<br>
6<br>
≥55 台<br>
(<br>
)<br>
件<br>
83 台<br>
6.0<br>
,<br>
目标值时<br>
得<br>
达到<br>
满分<br>
办公设<br>
护<br>
备维<br>
务<br>
业<br>
6<br>
2<br>
2<br>
6.0<br>
,<br>
达到目标值<br>
得<br>
分<br>
时<br>
满<br>
12<br>
— 53 —<br>
自评价评<br>
表<br>
项目<br>
分<br>
一级指标<br>
三级指标<br>
权重<br>
目标值<br>
业绩值<br>
评分结果<br>
标<br>
评分<br>
准<br>
办公设备更新<br>
配置验收合格<br>
率<br>
6<br>
100<br>
100%<br>
6.0<br>
超目标业绩值(1.0)时,得<br>
;<br>
值<br>
满分<br>
不超目标业绩<br>
(1.0)时,<br>
目标<br>
绩值为<br>
以<br>
业<br>
,<br>
分<br>
低<br>
满<br>
每降<br>
1%<br>
权重<br>
扣除<br>
分的1.0%<br>
服务<br>
验收<br>
事项<br>
率<br>
合格<br>
6<br>
100<br>
100%<br>
6.0<br>
,<br>
到目标值时<br>
得<br>
分<br>
达<br>
满<br>
6<br>
办<br>
时<br>
公<br>
按<br>
完成<br>
更新配置<br>
6<br>
及时<br>
及时<br>
6.0<br>
,<br>
达到目标值时<br>
得满分<br>
效果目标<br>
35<br>
35<br>
办<br>
自<br>
提升<br>
公<br>
动<br>
化保障水平<br>
35<br>
提升<br>
提升<br>
35.0<br>
力<br>
影响<br>
目<br>
标<br>
10<br>
2.5<br>
长效管理制度<br>
健全性<br>
2.5<br>
健全<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
位率<br>
人员到<br>
2.5<br>
100%<br>
100%<br>
2.5<br>
2.5<br>
通协<br>
机制<br>
沟<br>
调<br>
健<br>
性<br>
全<br>
2.5<br>
健全<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
套设施完备<br>
配<br>
性<br>
2.5<br>
备<br>
完<br>
完备<br>
2.5<br>
0<br>
0.0<br>
0<br>
计<br>
总<br>
100<br>
99.68<br>
评<br>
等级<br>
价<br>
0<br>
优秀<br>
— 54 —<br>
附件1—6<br>
政府公报编辑管理项目绩效情况自评表<br>
一、项目概况<br>
《深圳<br>
人<br>
政<br>
报<br>
市<br>
民<br>
府公<br>
》于1989<br>
,<br>
门<br>
布<br>
年公<br>
发行<br>
定<br>
开<br>
作为市政府及其工作部<br>
发<br>
规范性文件的法<br>
本<br>
载体和标准文<br>
,在增加政府工作透明度,促进依法行政,<br>
权<br>
保障公众的知情<br>
、<br>
权<br>
权<br>
参与<br>
监督<br>
工<br>
和<br>
等<br>
大<br>
。<br>
作中<br>
到<br>
用<br>
起<br>
很<br>
作<br>
二、资金安排和使用情况<br>
(一)资金安排情况。<br>
项目<br>
行次<br>
计<br>
合<br>
财政资金<br>
其他资金<br>
小计<br>
中<br>
级<br>
央<br>
省级<br>
市级<br>
区县<br>
转移<br>
小计<br>
单位<br>
有<br>
自<br>
银行<br>
贷<br>
等<br>
款<br>
社会<br>
本<br>
资<br>
预算安排(元)<br>
(1)<br>
2000000<br>
2000000<br>
2000000<br>
0<br>
项目实际投入(元)<br>
(2)<br>
2000000<br>
2000000<br>
2000000<br>
0<br>
资金到位(元)<br>
(3)<br>
2000000<br>
2000000<br>
2000000<br>
0<br>
实际支出(元)<br>
(4)<br>
2000000<br>
2000000<br>
2000000<br>
0<br>
资金结余(元)<br>
(5)=(3)-(4)<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
执<br>
预算<br>
行率(%)<br>
(6)=(4)/(1)<br>
100<br>
100<br>
0<br>
0<br>
100<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
资金到位率(%)<br>
(7)=(3)/(1)<br>
100<br>
100<br>
0<br>
0<br>
100<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
资金实际支出率(%) (8)=(4)/(3)<br>
100<br>
100<br>
0<br>
0<br>
100<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
— 55 —<br>
(二)资金使用情况。<br>
出内<br>
项目支<br>
容<br>
实际<br>
出数<br>
支<br>
财<br>
资<br>
款<br>
数<br>
政<br>
金专<br>
专用<br>
计<br>
合<br>
财政资<br>
出数<br>
金支<br>
资<br>
支出数<br>
其他<br>
金<br>
计<br>
合<br>
2000000<br>
2000000<br>
0<br>
0<br>
政府<br>
报<br>
辑<br>
公<br>
编<br>
管理(元)<br>
2000000<br>
2000000<br>
— 56 —<br>
三、项目自评价评分表<br>
价<br>
项目自评<br>
评分表<br>
一级指标<br>
三级指标<br>
权重<br>
目标值业绩值评分结果评分标准<br>
投入和管理<br>
目标<br>
25<br>
2.27<br>
项目预算金额<br>
2.27<br>
200 万元200 万元<br>
2.27<br>
6.81<br>
预算编制合理性<br>
2.27<br>
理<br>
合<br>
合理<br>
2.27<br>
预算<br>
金到位<br>
况<br>
资<br>
情<br>
2.27<br>
到<br>
足额<br>
位<br>
额到位<br>
足<br>
2.27<br>
执<br>
预算<br>
行率<br>
2.27<br>
100%<br>
100%<br>
2.27<br>
6.81<br>
财务<br>
制<br>
健全性<br>
管理<br>
度<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
财<br>
监<br>
效性<br>
务<br>
控有<br>
2.27<br>
有效<br>
效<br>
有<br>
2.27<br>
资金使用规范性<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
9.11<br>
性<br>
项目管理制度健全<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
采<br>
政府<br>
购规范性<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
合同管理完备性<br>
2.27<br>
完备<br>
完备<br>
2.27<br>
可控<br>
项目质量<br>
性<br>
2.3<br>
可控<br>
控<br>
可<br>
2.3<br>
0<br>
产出<br>
标<br>
目<br>
30<br>
10<br>
数<br>
发行<br>
量<br>
10<br>
≥45 期<br>
47 期<br>
10.0<br>
达到目标<br>
,<br>
满分<br>
值<br>
得<br>
10<br>
编<br>
差错率<br>
公报<br>
辑<br>
10<br>
≤5 次<br>
0 次<br>
10.0<br>
不<br>
过<br>
标<br>
超<br>
目<br>
,<br>
满分<br>
值<br>
得<br>
10<br>
布<br>
按时发<br>
10<br>
及时<br>
及时<br>
10.0<br>
达到目标<br>
,<br>
值<br>
得满分<br>
效果目标<br>
35<br>
35<br>
— 57 —<br>
价<br>
项目自评<br>
评分表<br>
一级指标<br>
三级指标<br>
权重<br>
目标值业绩值评分结果评分标准<br>
门<br>
部<br>
工<br>
增强政府及<br>
作<br>
透明度<br>
35<br>
增强<br>
增强<br>
35.0<br>
力<br>
影<br>
标<br>
响<br>
目<br>
10<br>
2.5<br>
长<br>
理制度健全<br>
效管<br>
性<br>
2.5<br>
全<br>
健<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
员<br>
位率<br>
人<br>
到<br>
2.5<br>
100%<br>
100%<br>
2.5<br>
2.5<br>
沟通协调<br>
制<br>
全<br>
机<br>
健<br>
性<br>
2.5<br>
全<br>
健<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
配<br>
设施<br>
套<br>
完备性<br>
2.5<br>
完备<br>
完备<br>
2.5<br>
0<br>
0<br>
计<br>
总<br>
100<br>
100.00<br>
评价等级<br>
0<br>
优秀<br>
— 58 —<br>
附件1—7<br>
政府系统值班业务项目绩效情况自评表<br>
一、项目概况<br>
本<br>
、<br>
、<br>
训<br>
承<br>
项目主要<br>
担市政府值班业务支出<br>
值守平台系统维护<br>
政府系统值班业务培<br>
出<br>
等支<br>
。<br>
二、资金安排和使用情况<br>
(一)资金安排情况。<br>
项目<br>
行次<br>
计<br>
合<br>
财政资金<br>
其<br>
金<br>
他资<br>
小计<br>
级<br>
中央<br>
省级<br>
市级<br>
区县<br>
转移<br>
小计<br>
单位<br>
自有<br>
银行<br>
贷款等<br>
社会<br>
本<br>
资<br>
算<br>
预<br>
安排(元)<br>
(1)<br>
895200<br>
895200<br>
895200<br>
0<br>
项目实<br>
投入<br>
际<br>
(元)<br>
(2)<br>
895200<br>
895200<br>
895200<br>
0<br>
资金到位(元)<br>
(3)<br>
895200<br>
895200<br>
895200<br>
0<br>
实际支出(元)<br>
(4)<br>
834878<br>
834878<br>
834878<br>
0<br>
资金结余(元)<br>
(5)=(3)-(4)<br>
60322<br>
60322<br>
0<br>
0<br>
60322<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
执行<br>
预算<br>
率(%)<br>
(6)=(4)/(1)<br>
93.26<br>
93.26<br>
0<br>
0<br>
93.26<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
资金到位率(%)<br>
(7)=(3)/(1)<br>
100<br>
100<br>
0<br>
0<br>
100<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
资金实际支出率(%)<br>
(8)=(4)/(3)<br>
93.26<br>
93.26<br>
0<br>
0<br>
93.26<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
— 59 —<br>
(二)资金使用情况。<br>
项目支出内容<br>
实际支出数<br>
款专<br>
数<br>
财政资金专<br>
用<br>
计<br>
合<br>
政资金<br>
出<br>
财<br>
支<br>
数<br>
他<br>
支出数<br>
其<br>
资金<br>
计<br>
合<br>
834878<br>
834878<br>
0<br>
0<br>
值<br>
务支<br>
班业<br>
出(元)<br>
685300<br>
685300<br>
0<br>
值<br>
操作系统维护<br>
班<br>
(元)<br>
0<br>
0<br>
0<br>
训<br>
值<br>
业<br>
班<br>
务培<br>
(元)<br>
149578<br>
149578<br>
0<br>
— 60 —<br>
三、项目自评价评分表<br>
项目自评价评分表<br>
一级指标<br>
三<br>
指标<br>
级<br>
权重<br>
目标值<br>
业绩值<br>
分<br>
评<br>
结果<br>
评<br>
准<br>
分标<br>
投入和管理<br>
目标<br>
25<br>
2.27<br>
项目预算金额<br>
2.27<br>
89.52 万元89.52 万元<br>
2.27<br>
6.81<br>
预算编制合理性<br>
2.27<br>
理<br>
合<br>
合理<br>
2.27<br>
预算<br>
金到位<br>
况<br>
资<br>
情<br>
2.27<br>
到<br>
足额<br>
位<br>
额到位<br>
足<br>
2.27<br>
执<br>
预算<br>
行率<br>
2.27<br>
100%<br>
93.26%<br>
2.12<br>
6.81<br>
财务<br>
制<br>
健全<br>
管理<br>
度<br>
性<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
财<br>
监<br>
效性<br>
务<br>
控有<br>
2.27<br>
有效<br>
效<br>
有<br>
2.27<br>
资金使用规范性<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
9.11<br>
项目管理制度健全<br>
性<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
采<br>
政府<br>
购规范性<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
合同管理完备性<br>
2.27<br>
完备<br>
完备<br>
2.27<br>
可控<br>
项目质量<br>
性<br>
2.3<br>
可控<br>
控<br>
可<br>
2.3<br>
0<br>
产出<br>
标<br>
目<br>
30<br>
12<br>
训<br>
员<br>
培<br>
人<br>
6<br>
50<br>
54<br>
6.0<br>
,<br>
目标值<br>
达到<br>
得满分<br>
术<br>
班技<br>
服<br>
值<br>
保障<br>
务<br>
事项<br>
6<br>
1<br>
1<br>
6.0<br>
,<br>
达到目标值<br>
得<br>
分<br>
满<br>
12<br>
政务值班<br>
作<br>
保障<br>
工<br>
正常运转<br>
6<br>
有效保障<br>
有效保障<br>
6.0<br>
,<br>
达到目标值<br>
分<br>
得满<br>
服务事项验收合格<br>
率<br>
6<br>
100<br>
100<br>
6.0<br>
,<br>
达到目标值<br>
得满分<br>
6<br>
— 61 —<br>
项目自评价评分表<br>
一级指标<br>
三<br>
指标<br>
级<br>
权重<br>
目标值<br>
业绩值<br>
分<br>
评<br>
结果<br>
评<br>
准<br>
分标<br>
按时报送<br>
信息<br>
值班<br>
6<br>
报<br>
按时<br>
送<br>
按时报送<br>
6.0<br>
,<br>
达到<br>
标<br>
目<br>
值<br>
得满分<br>
效果目标<br>
35<br>
35<br>
升政<br>
提<br>
务值班工作<br>
水平<br>
35<br>
提升<br>
提升<br>
35.0<br>
力<br>
影响<br>
目标<br>
10<br>
2.5<br>
长<br>
制<br>
效管理<br>
度健全<br>
性<br>
2.5<br>
健全<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
0.0<br>
人员到位率<br>
2.5<br>
100%<br>
100%<br>
2.5<br>
2.5<br>
沟通协调机制健全<br>
性<br>
2.5<br>
健全<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
施完<br>
性<br>
配套设<br>
备<br>
2.5<br>
完备<br>
完备<br>
2.5<br>
0<br>
0<br>
计<br>
总<br>
100<br>
99.85<br>
价<br>
评<br>
等级<br>
0<br>
优秀<br>
— 62 —<br>
附件1—8<br>
综合管理项目绩效情况自评表<br>
一、项目概况<br>
本<br>
目主要是用<br>
项<br>
机关<br>
、<br>
、<br>
、<br>
、<br>
、<br>
党建<br>
妇<br>
事<br>
档案等事项<br>
工<br>
青<br>
人<br>
的支出。<br>
二、资金安排和使用情况<br>
(一)资金安排情况。<br>
项目<br>
次<br>
行<br>
计<br>
合<br>
财政<br>
金<br>
资<br>
其他资金<br>
小计<br>
中央级<br>
省级<br>
市级<br>
区县<br>
转移<br>
小计<br>
单位<br>
自有<br>
银行<br>
贷款等<br>
社会<br>
本<br>
资<br>
预算安排(元)<br>
(1)<br>
530000<br>
530000<br>
530000<br>
0<br>
项目实际投入(元)<br>
(2)<br>
530000<br>
530000<br>
530000<br>
0<br>
资金到位(元)<br>
(3)<br>
530000<br>
530000<br>
530000<br>
0<br>
实际支出(元)<br>
(4)<br>
229052.77<br>
229052.77<br>
229052.77<br>
0<br>
资金<br>
余<br>
结<br>
(元)<br>
(5)=(3)-(4) 300947.23<br>
300947.23<br>
0<br>
0<br>
300947.23<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
执<br>
算<br>
行率<br>
预<br>
(%)<br>
(6)=(4)/(1)<br>
43.22<br>
43.22<br>
0<br>
0<br>
43.22<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
金<br>
率<br>
资<br>
到位<br>
(%)<br>
(7)=(3)/(1)<br>
100<br>
100<br>
0<br>
0<br>
100<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
实际支出率<br>
资金<br>
(%) (8)=(4)/(3)<br>
43.22<br>
43.22<br>
0<br>
0<br>
43.22<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
— 63 —<br>
(三)资金使用情况。<br>
支出<br>
项目<br>
内容<br>
实<br>
支出数<br>
际<br>
财政资<br>
专<br>
专<br>
金<br>
款<br>
用数<br>
计<br>
合<br>
财政资<br>
支出<br>
金<br>
数<br>
其他资金支出数<br>
计<br>
合<br>
229052.77<br>
229052.77<br>
0<br>
0<br>
综合管理(元)<br>
229052.77<br>
229052.77<br>
综合管理(<br>
训<br>
机关党建培<br>
)(元)<br>
0<br>
0<br>
— 64 —<br>
三、项目自评价评分表<br>
项目自评价<br>
分<br>
评<br>
表<br>
一级指标<br>
三级指标<br>
权重<br>
标值<br>
目<br>
业绩值评分结果<br>
评分标准<br>
入和管<br>
投<br>
理<br>
目标<br>
25<br>
2.27<br>
目<br>
金额<br>
项<br>
预算<br>
2.27<br>
53 万元<br>
53 万元<br>
2.27<br>
6.81<br>
算编<br>
理<br>
预<br>
制合<br>
性<br>
2.27<br>
合理<br>
合理<br>
2.27<br>
预算<br>
金<br>
位<br>
资<br>
到<br>
情况<br>
2.27<br>
足额到位<br>
额到<br>
足<br>
位<br>
2.27<br>
执<br>
预算<br>
行率<br>
2.27<br>
100%<br>
43.22%<br>
0.98<br>
6.81<br>
财务管理制度健全性<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
财务监控有效性<br>
2.27<br>
有效<br>
有效<br>
2.27<br>
资金使用规范性<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
9.11<br>
性<br>
项目管理制度健全<br>
2.27<br>
健全<br>
健全<br>
2.27<br>
采<br>
府<br>
购规<br>
性<br>
政<br>
范<br>
2.27<br>
合规<br>
合规<br>
2.27<br>
同管理完备<br>
合<br>
性<br>
2.27<br>
备<br>
完<br>
完备<br>
2.27<br>
目<br>
量可控性<br>
项<br>
质<br>
2.3<br>
可控<br>
控<br>
可<br>
2.3<br>
0<br>
出<br>
产<br>
目标<br>
30<br>
12<br>
训<br>
培<br>
人次<br>
6<br>
≥25<br>
50<br>
6.0<br>
超<br>
标业<br>
目<br>
绩值(1.0)<br>
时,得满分;不超目<br>
标业绩值(1.0)<br>
,<br>
时<br>
绩<br>
以目标业<br>
值为满<br>
分,每降低1%<br>
权<br>
扣除<br>
重分的1.0%<br>
委托业务事项<br>
6<br>
≥2 次<br>
2 次<br>
6.0<br>
达到目标值,得满分<br>
12<br>
训合格<br>
培<br>
率<br>
6<br>
≥95%<br>
≥95%<br>
6.0<br>
达到<br>
标值<br>
目<br>
,得<br>
分<br>
满<br>
业<br>
项验收合<br>
委托<br>
务事<br>
格率<br>
6<br>
=100%<br>
=100%<br>
6.0<br>
到目<br>
达<br>
标值,得<br>
分<br>
满<br>
— 65 —<br>
项目自评价<br>
分<br>
评<br>
表<br>
一级指标<br>
三级指标<br>
权重<br>
标值<br>
目<br>
业绩值评分结果<br>
评分标准<br>
6<br>
按规定时间完成<br>
6<br>
及时<br>
及时<br>
6.0<br>
效果目标<br>
35<br>
35<br>
工作满意度<br>
35<br>
通过考评通过考评<br>
35.0<br>
力<br>
影响<br>
目标<br>
10<br>
2.5<br>
长<br>
健全<br>
效管理制度<br>
性<br>
2.5<br>
健全<br>
全<br>
健<br>
2.5<br>
2.5<br>
人员<br>
位<br>
到<br>
率<br>
2.5<br>
100%<br>
100%<br>
2.5<br>
2.5<br>
通<br>
机制健全性<br>
沟<br>
协调<br>
2.5<br>
健全<br>
健全<br>
2.5<br>
2.5<br>
设<br>
完备性<br>
配套<br>
施<br>
2.5<br>
完备<br>
完备<br>
2.5<br>
0<br>
0<br>
计<br>
总<br>
100<br>
98.71<br>
价<br>
评<br>
等级<br>
0<br>
优秀<br>
— 66 —<br>
附件2<br>
政府公报编辑管理项目支出绩效评价报告<br>
一、项目概况<br>
《<br>
》<br>
深圳<br>
人民<br>
市<br>
政府公报<br>
于1989<br>
,<br>
年公开发行<br>
作为市政府<br>
门<br>
布<br>
本<br>
作<br>
及其工<br>
部<br>
发<br>
规范性文件的法定载体和标准文<br>
,在增加政<br>
府工作透明度,<br>
法行<br>
促进依<br>
政,<br>
权<br>
保障<br>
众的知<br>
公<br>
情<br>
、<br>
权<br>
参<br>
监<br>
与<br>
和<br>
权<br>
大<br>
工作中起到<br>
用<br>
督<br>
等<br>
很<br>
作<br>
。2019 年,《<br>
市<br>
民政府公报<br>
深圳<br>
人<br>
》<br>
全<br>
发<br>
期<br>
年<br>
行<br>
刊47<br>
共<br>
期<br>
28.2<br>
,<br>
本<br>
万册<br>
汇<br>
年度<br>
编<br>
合订<br>
300<br>
。<br>
册<br>
依据《中华人民共和国预算法》及省、<br>
门<br>
财<br>
市<br>
政部<br>
预算管理<br>
,<br>
办<br>
有关规定<br>
市政府<br>
公厅2019<br>
《<br>
年度预算设立<br>
深圳市人民政府<br>
报<br>
公<br>
》编<br>
管理<br>
目<br>
辑<br>
项<br>
(以下<br>
称<br>
编<br>
目<br>
简<br>
公报<br>
辑项<br>
),共安排专项经<br>
费200 万元,际<br>
出<br>
实<br>
支<br>
200 万元。本<br>
执<br>
项目严<br>
行<br>
格<br>
“<br>
支<br>
线<br>
收<br>
两条<br>
”<br>
管理。本项<br>
的发<br>
目<br>
行收入为非税收入,<br>
市<br>
按照有关规定直接上缴<br>
财政。本<br>
办<br>
门<br>
项目的经费支出由市政府<br>
公厅财务部<br>
负责管理,市<br>
室专<br>
专用<br>
政府公报编辑<br>
款<br>
。本<br>
采<br>
采<br>
目严格<br>
照<br>
购<br>
规定<br>
项<br>
按<br>
政府<br>
有关<br>
购公报<br>
服务<br>
译<br>
印刷<br>
及翻<br>
、<br>
编人员的劳务<br>
遣<br>
务<br>
校<br>
派<br>
服<br>
,<br>
执行市<br>
严格<br>
办<br>
。<br>
财政<br>
市政<br>
及<br>
府<br>
公厅相关经费支出管理要求<br>
二、项目绩效评价结论和分析<br>
(一)项目绩效评价结论。<br>
目<br>
公报编辑项<br>
纳入<br>
办<br>
市政府<br>
公厅2019 年度预算绩效目标管<br>
— 67 —<br>
理,全面开展绩效自评,<br>
资金<br>
涉及财政<br>
200<br>
元<br>
万<br>
。从<br>
目支出<br>
项<br>
绩<br>
效<br>
来<br>
情<br>
评价<br>
况<br>
看,本<br>
较<br>
项目支出绩<br>
况<br>
为<br>
效情<br>
理想,达到预期绩效<br>
。<br>
目标<br>
(二)项目绩效分析。<br>
1.<br>
,对《<br>
》<br>
报<br>
辑<br>
标明确<br>
深<br>
市人<br>
公<br>
编<br>
项目目<br>
圳<br>
民政府公报<br>
全<br>
了<br>
年发行工作进行<br>
细化量化,<br>
理<br>
合<br>
安排资金,按照项目决策程序<br>
履行审批手续,符合省、<br>
门<br>
规定<br>
市财政部<br>
预算有关<br>
,<br>
合全<br>
符<br>
市经<br>
划<br>
济社<br>
发<br>
会<br>
展规<br>
办<br>
及<br>
府<br>
公<br>
市政<br>
厅2019<br>
计划<br>
年度工作<br>
。<br>
要求<br>
2.<br>
编<br>
公报<br>
辑项目的组织实<br>
机<br>
施<br>
构及<br>
制度健全<br>
管理<br>
,<br>
费支<br>
经<br>
较<br>
。<br>
出进度<br>
合理<br>
市财政2019 年初下达项目预算200<br>
,市<br>
万元<br>
政<br>
。<br>
,<br>
府公报编辑室严格按规定支出并履行审批手续<br>
其中<br>
2019 年<br>
上半年支出115.7 万元,出进<br>
支<br>
度58%;下半年<br>
成<br>
支<br>
完<br>
剩余<br>
出84.3<br>
,<br>
元<br>
全年支出<br>
万<br>
进度100%。支出依据<br>
,<br>
充<br>
无<br>
分<br>
、<br>
虚列项目支出<br>
、<br>
、<br>
、<br>
截<br>
挤<br>
用<br>
超标准<br>
出<br>
留<br>
占<br>
挪<br>
支<br>
等情<br>
。<br>
况<br>
3.公报编辑项目资金使用达到预期目标。2019 年,根据实<br>
际工作需要,加强项目管理,厉行节约,按照“应登尽登”等政<br>
要求<br>
务公开<br>
,《<br>
圳市<br>
民政府<br>
报<br>
深<br>
人<br>
公<br>
》<br>
发<br>
刊<br>
全年<br>
行期<br>
47 期共28.2<br>
,<br>
本<br>
万册<br>
年度<br>
汇编<br>
合订<br>
300<br>
,<br>
。<br>
册<br>
行量已达预期<br>
发<br>
三、取得的成效<br>
2019<br>
度<br>
年<br>
《<br>
》<br>
圳<br>
民政府公<br>
深<br>
市人<br>
报<br>
、<br>
、<br>
、<br>
及时<br>
准确<br>
规范<br>
全<br>
了<br>
面刊登<br>
市政府法规规章,<br>
义<br>
办<br>
名<br>
以市政府<br>
或者以市政府<br>
公厅名<br>
义制定的规范性文件,市政府制定的行政措施,<br>
门<br>
府工<br>
部<br>
市政<br>
作<br>
— 68 —<br>
制<br>
的规范<br>
文<br>
定<br>
性<br>
件,含:<br>
大<br>
深<br>
人民代表<br>
会<br>
常务<br>
会<br>
圳市<br>
及其<br>
委员<br>
通<br>
,<br>
,<br>
计划<br>
过的法规<br>
市政<br>
工<br>
报<br>
圳市国民<br>
济和<br>
府<br>
作<br>
告<br>
深<br>
经<br>
社会发展<br>
,<br>
市财政预(决)<br>
议<br>
算报告和决<br>
,<br>
门<br>
计划<br>
作<br>
市政府工<br>
部<br>
年度工作<br>
和工<br>
作报告摘要,市政府作出的具体行政行为,市政府领导认为<br>
当<br>
应<br>
刊<br>
的文件<br>
信<br>
登<br>
和<br>
息,<br>
规<br>
法<br>
规章<br>
布<br>
定应当发<br>
的<br>
文件<br>
息<br>
规<br>
其他<br>
和信<br>
。<br>
2019<br>
,<br>
了<br>
。《<br>
下半年<br>
启动<br>
历<br>
公<br>
数<br>
工作<br>
深圳<br>
人民<br>
年<br>
史<br>
报<br>
字化<br>
市<br>
政<br>
府公报》受到公众关注度日益增高,较<br>
了<br>
强<br>
好地增<br>
政府工作透明<br>
,<br>
了<br>
,<br>
了<br>
权、<br>
权<br>
权<br>
度<br>
促进<br>
依法行政<br>
保障<br>
公众的知情<br>
参与<br>
和监督<br>
。<br>
四、发现的主要问题及改进措施<br>
《<br>
民政<br>
公报<br>
深圳市人<br>
府<br>
》实际发<br>
量<br>
度<br>
的政策法<br>
的<br>
行<br>
与年<br>
出台<br>
规<br>
范性<br>
数<br>
有关<br>
及规<br>
文件<br>
量<br>
,导致预算<br>
效<br>
标<br>
数量目标<br>
绩<br>
目<br>
中的<br>
、质<br>
、<br>
量目标<br>
效益目标<br>
一<br>
的精准性有待进<br>
步提升。<br>
一<br>
进<br>
下<br>
步改<br>
措施:<br>
一<br>
执<br>
进<br>
步梳理该项目<br>
行过程中存在的问题,更加科学合理地设置<br>
。<br>
绩效<br>
标<br>
相关<br>
目<br>
五、下一步工作计划<br>
《深<br>
市人民<br>
府<br>
圳<br>
政<br>
公报》将<br>
一<br>
进<br>
步探索推动公报<br>
动端<br>
移<br>
创新<br>
发展,继续推动形成<br>
府<br>
政<br>
报<br>
公<br>
纸质版与<br>
子<br>
电<br>
版<br>
举互<br>
并<br>
补、有机衔<br>
、<br>
。<br>
接<br>
相得益彰的工作格局