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2022-03-03 11:08:10
2022 Department Budget of Guangzhou Municipal Government E-Government Information System Management Center
2022年广州市政府政务信息系统管理中心部门预算
广州市人民政府办公厅
gz
This document presents the approved 2022 budget for the Guangzhou Municipal Government E-Government Information System Management Center, detailing its revenues and expenditures totaling 9.8457 million yuan, with allocations for general public services, social security, and housing subsidies.
Document Text
10,910 characters
2022 年 <br>
广州市政府政务信息系统管理中心 部门预<br>
算<br>
目 录 <br>
第一部分 广州市政府政务信息系统管理中心 概况 <br>
一、主要职责 <br>
二、部门机构设置 <br>
三、部门预算构成 <br>
第二部分 2022 年部门预算表 <br>
一、收支总体情况表 <br>
二、收入总体情况表 <br>
三、支出总体情况表 <br>
四、财政拨款收支总体情况表 <br>
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br>
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科<br>
目) <br>
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br>
八、政府性基金预算支出情况表 <br>
九、国有资本经营预算支出情况表 <br>
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) <br>
十一、单位 预算基本支出预算表 <br>
十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表 <br>
第三部分 2022 年部门预算情况说明 <br>
第四部分 名词解释<br>
第一部分 广州市政府政务信息系统管理<br>
中心 概况 <br>
一、主要职责 <br>
广州市政府政务信息系统管理中心是广州市人民政府办公<br>
厅直属管理单位。主要工作职责为:贯彻落实中央、省、市有<br>
关电子政务工作的相关方针政策、法律法规和标准、规范,<br>
拟定本级政府系统有关电子政务管理规范、规章制度;配合<br>
市政府办公厅统筹推进全市政府系统电子政务应用整合和<br>
信息资源共享工作;承担市政府领导同志和市政府办公厅的<br>
电子政务应用规划、建设、技术与安全保障工作;承担电视<br>
电话会议市政府节点的建设和管理;承担市政府领导同志和<br>
市府办公厅会议、活动的信息技术服务工作。 <br>
二、部门机构设置 <br>
本单位设有业务组、声像组、综合组等3 个组。 <br>
三、部门预算构成 <br>
本部门无下属单位,部门预算为广州市政府政务信息系统管<br>
理中心本级预算。 <br>
第二部分 2022 年部门预算表 <br>
表1 <br>
收支总体情况表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
一、预算拨款 <br>
984.57 一、一般公共服务支出 <br>
681.24 <br>
二、财政专户拨款 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
0.00 <br>
三、其他资金 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
0.00 <br>
四、公共安全支出 <br>
0.00 <br>
五、教育支出 <br>
0.00 <br>
六、科学技术支出 <br>
0.00 <br>
七、文化旅游体育与传媒支出 <br>
0.00 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
62.86 <br>
九、卫生健康支出 <br>
0.00 <br>
十、节能环保支出 <br>
0.00 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
0.00 <br>
表1 <br>
收支总体情况表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
十二、农林水支出 <br>
0.00 <br>
十三、交通运输支出 <br>
0.00 <br>
十四、资源勘探工业信息等支出 <br>
0.00 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
0.00 <br>
十六、金融支出 <br>
0.00 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
0.00 <br>
十八、自然资源海洋气象等支出 <br>
0.00 <br>
十九、住房保障支出 <br>
240.47 <br>
二十、国有资本经营预算支出 <br>
0.00 <br>
二十一、粮油物资储备支出 <br>
0.00 <br>
二十二、灾害防治及应急管理支出 <br>
0.00 <br>
二十三、其他支出 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
984.57 <br>
本年支出合计 <br>
984.57 <br>
表1 <br>
收支总体情况表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
四、上级补助收入 <br>
0.00 二十四、对附属单位补助支出 <br>
0.00 <br>
五、附属单位上缴收入 <br>
0.00 二十五、上缴上级支出 <br>
0.00 <br>
六、用事业基金弥补收支差额 <br>
0.00 二十六、结转下年 <br>
0.00 <br>
收入总计 <br>
984.57 <br>
支出总计 <br>
984.57 <br>
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况(金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差)。 <br>
表2 <br>
收入总体情况表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
合计 <br>
财政拨款收入 <br>
财政专户拨款收入 <br>
其他资金收入 <br>
上级补助<br>
收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
差额 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
一般公共<br>
预算 <br>
政府性基<br>
金预算 <br>
国有资本<br>
经营预算 <br>
教育收费 <br>
其他专<br>
户收入<br>
拨款 <br>
事业收入 <br>
经营收入 其他收入 <br>
合计 <br>
984.57 <br>
984.57 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
681.24 <br>
681.24 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)<br>
及相关机构事务 <br>
681.24 <br>
681.24 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
585.67 <br>
585.67 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理<br>
事务 <br>
95.57 <br>
95.57 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支<br>
出 <br>
62.86 <br>
62.86 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养<br>
老支出 <br>
62.86 <br>
62.86 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位<br>
基本养老保险缴费<br>
支出 <br>
41.90 <br>
41.90 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
表2 <br>
收入总体情况表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
合计 <br>
财政拨款收入 <br>
财政专户拨款收入 <br>
其他资金收入 <br>
上级补助<br>
收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
差额 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
一般公共<br>
预算 <br>
政府性基<br>
金预算 <br>
国有资本<br>
经营预算 <br>
教育收费 <br>
其他专<br>
户收入<br>
拨款 <br>
事业收入 <br>
经营收入 其他收入 <br>
2080506 <br>
机关事业单位<br>
职业年金缴费支出 <br>
20.95 <br>
20.95 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
240.47 <br>
240.47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
240.47 <br>
240.47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
70.72 <br>
70.72 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
169.75 <br>
169.75 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。 <br>
表3 <br>
支出总体情况表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
事业单位经营支<br>
出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
上缴上级支出 <br>
结转下年 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
合计 <br>
984.57 <br>
889.00 <br>
95.57 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
681.24 <br>
585.67 <br>
95.57 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务 <br>
681.24 <br>
585.67 <br>
95.57 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
585.67 <br>
585.67 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
95.57 <br>
0.00 <br>
95.57 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
62.86 <br>
62.86 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
62.86 <br>
62.86 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老保<br>
险缴费支出 <br>
41.90 <br>
41.90 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴<br>
费支出 <br>
20.95 <br>
20.95 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
240.47 <br>
240.47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
240.47 <br>
240.47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
表3 <br>
支出总体情况表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
事业单位经营支<br>
出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
上缴上级支出 <br>
结转下年 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
70.72 <br>
70.72 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
169.75 <br>
169.75 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。 <br>
表4 <br>
财政拨款收支总体情况表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
一、一般公共预算 <br>
984.57 一、一般公共服务支出 <br>
681.24 <br>
二、政府性基金预算 <br>
0.00 <br>
二、外交支出 <br>
0.00 <br>
三、国有资本经营预算 <br>
0.00 <br>
三、国防支出 <br>
0.00 <br>
四、公共安全支出 <br>
0.00 <br>
五、教育支出 <br>
0.00 <br>
六、科学技术支出 <br>
0.00 <br>
七、文化旅游体育与传媒支出 <br>
0.00 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
62.86 <br>
九、卫生健康支出 <br>
0.00 <br>
十、节能环保支出 <br>
0.00 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
0.00 <br>
十二、农林水支出 <br>
0.00 <br>
十三、交通运输支出 <br>
0.00 <br>
表4 <br>
财政拨款收支总体情况表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
十四、资源勘探工业信息等支出 <br>
0.00 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
0.00 <br>
十六、金融支出 <br>
0.00 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
0.00 <br>
十八、自然资源海洋气象等支出 <br>
0.00 <br>
十九、住房保障支出 <br>
240.47 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
0.00 <br>
二十一、国有资本经营预算支出 <br>
0.00 <br>
二十二、灾害防治及应急管理支出 <br>
0.00 <br>
二十三、其他支出 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
984.57 <br>
本年支出合计 <br>
984.57 <br>
二十四、结转下年 <br>
0.00 <br>
收入总计 <br>
984.57 <br>
支出总计 <br>
984.57 <br>
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列(金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差)。 <br>
表5 <br>
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
功能科目名称 <br>
一般公共预算支出 <br>
小计 <br>
其中:基本支出 <br>
项目支出 <br>
合 计 <br>
984.57 <br>
889.00 <br>
95.57 <br>
[201]一般公共服务支出 <br>
681.24 <br>
585.67 <br>
95.57 <br>
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 <br>
681.24 <br>
585.67 <br>
95.57 <br>
[2010301]行政运行 <br>
585.67 <br>
585.67 <br>
0.00 <br>
[2010302]一般行政管理事务 <br>
95.57 <br>
0.00 <br>
95.57 <br>
[208]社会保障和就业支出 <br>
62.86 <br>
62.86 <br>
0.00 <br>
[20805]行政事业单位养老支出 <br>
62.86 <br>
62.86 <br>
0.00 <br>
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴<br>
费支出 <br>
41.90 <br>
41.90 <br>
0.00 <br>
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支<br>
出 <br>
20.95 <br>
20.95 <br>
0.00 <br>
[221]住房保障支出 <br>
240.47 <br>
240.47 <br>
0.00 <br>
表5 <br>
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
功能科目名称 <br>
一般公共预算支出 <br>
小计 <br>
其中:基本支出 <br>
项目支出 <br>
[22102]住房改革支出 <br>
240.47 <br>
240.47 <br>
0.00 <br>
[2210201]住房公积金 <br>
70.72 <br>
70.72 <br>
0.00 <br>
[2210203]购房补贴 <br>
169.75 <br>
169.75 <br>
0.00 <br>
注: 金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。 <br>
表6 <br>
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
部门预算支出经济科目 <br>
政府预算支出经济科目 <br>
预算 <br>
合 计 <br>
889.00 <br>
[301]工资福利支出 <br>
[501]机关工资福利支出 <br>
801.48 <br>
[30101]基本工资 <br>
[50101]工资奖金津补贴 <br>
84.83 <br>
[30102]津贴补贴 <br>
[50101]工资奖金津补贴 <br>
345.34 <br>
[30103]奖金 <br>
[50101]工资奖金津补贴 <br>
0.45 <br>
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 <br>
[50102]社会保障缴费 <br>
41.90 <br>
[30109]职业年金缴费 <br>
[50102]社会保障缴费 <br>
20.95 <br>
[30112]其他社会保障缴费 <br>
[50102]社会保障缴费 <br>
1.30 <br>
[30113]住房公积金 <br>
[50103]住房公积金 <br>
70.72 <br>
[30199]其他工资福利支出 <br>
[50199]其他工资福利支出 <br>
235.99 <br>
[302]商品和服务支出 <br>
[502]机关商品和服务支出 <br>
75.18 <br>
[30201]办公费 <br>
[50201]办公经费 <br>
17.50 <br>
[30207]邮电费 <br>
[50201]办公经费 <br>
6.50 <br>
[30211]差旅费 <br>
[50201]办公经费 <br>
0.63 <br>
表6 <br>
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
部门预算支出经济科目 <br>
政府预算支出经济科目 <br>
预算 <br>
[30213]维修(护)费 <br>
[50209]维修(护)费 <br>
2.00 <br>
[30216]培训费 <br>
[50203]培训费 <br>
0.50 <br>
[30226]劳务费 <br>
[50205]委托业务费 <br>
5.50 <br>
[30227]委托业务费 <br>
[50205]委托业务费 <br>
1.00 <br>
[30228]工会经费 <br>
[50201]办公经费 <br>
13.00 <br>
[30229]福利费 <br>
[50201]办公经费 <br>
8.00 <br>
[30239]其他交通费用 <br>
[50201]办公经费 <br>
17.55 <br>
[30299]其他商品和服务支出 <br>
[50299]其他商品和服务支出 <br>
3.00 <br>
[303]对个人和家庭的补助 <br>
[509]对个人和家庭的补助 <br>
12.34 <br>
[30309]奖励金 <br>
[50901]社会福利和救助 <br>
6.92 <br>
[30399]其他对个人和家庭的补助 <br>
[50999]其他对个人和家庭补助 <br>
5.42 <br>
注: 金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。 <br>
表7 <br>
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
合计 <br>
一般公共预算 <br>
政府性基金预算 <br>
国有资本经营预算 <br>
行政经费 <br>
132.60 <br>
132.60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
“三公”经费 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
其中:(一)因公出国(境)支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
(二)公务用车购置及运行维护支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
1.公务用车购置 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2.公务用车运行维护费 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
(三)公务接待费支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。 <br>
表8 <br>
政府性基金预算支出情况表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
政府性基金预算支出 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
其中:基本支出 <br>
项目支出 <br>
合 计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 本表本年无发生额。 <br>
表9 <br>
国有资本经营预算支出情况表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
国有资本经营预算支出 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
其中:基本支出 <br>
项目支出 <br>
合 计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 本表本年无发生额。 <br>
表10 <br>
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
部门预算支出经济科目 <br>
政府预算支出经济科目 <br>
预算 <br>
合 计 <br>
95.57 <br>
[302]商品和服务支出 <br>
[502]机关商品和服务支出 <br>
65.35 <br>
[30202]印刷费 <br>
[50201]办公经费 <br>
0.50 <br>
[30207]邮电费 <br>
[50201]办公经费 <br>
27.70 <br>
[30213]维修(护)费 <br>
[50209]维修(护)费 <br>
21.50 <br>
[30226]劳务费 <br>
[50205]委托业务费 <br>
15.00 <br>
[30227]委托业务费 <br>
[50205]委托业务费 <br>
0.65 <br>
[310]资本性支出 <br>
[503]机关资本性支出(一) <br>
30.22 <br>
[31002]办公设备购置 <br>
[50306]设备购置 <br>
17.87 <br>
[31007]信息网络及软件购置更新 <br>
[50306]设备购置 <br>
12.35 <br>
注: 金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。 <br>
表11 <br>
单位 预算基本支出预算表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别(资金<br>
使用单位) <br>
总 计 <br>
财政拨款 <br>
财政专户拨款 <br>
其他资金 <br>
合计 <br>
一般公共预算 <br>
政府性 <br>
基金预算 <br>
国有资本 <br>
经营预算 <br>
合 计 <br>
889.00 <br>
889.00 <br>
889.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
广州市政府政务信<br>
息系统管理中心 <br>
889.00 <br>
889.00 <br>
889.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
工资福利支出 <br>
801.48 <br>
801.48 <br>
801.48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
商品和服务支出 <br>
75.18 <br>
75.18 <br>
75.18 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
对个人和家庭的<br>
补助 <br>
12.34 <br>
12.34 <br>
12.34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。 <br>
表12 <br>
单位 预算项目支出及其他支出预算表 <br>
单位名称: 广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别(资<br>
金使用单位) <br>
总 计 <br>
财政拨款 <br>
财政专户拨款 <br>
其他资金 <br>
绩效目标 <br>
合计 <br>
一般公共预算 <br>
政府性 <br>
基金预算 <br>
国有资本 <br>
经营预算 <br>
合 计 <br>
95.57 <br>
95.57 <br>
95.57 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
广州市政府政务<br>
信息系统管理中<br>
心 <br>
95.57 <br>
95.57 <br>
95.57 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
购置经费 <br>
30.22 <br>
30.22 <br>
30.22 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
机构运行辅<br>
助经费 <br>
14.00 <br>
14.00 <br>
14.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
专项工作经<br>
费 <br>
51.35 <br>
51.35 <br>
51.35 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。 <br>
第三部分 2022 年部门预算情况说明 <br>
一、部门预算收支增减变化情况 <br>
2022 年本部门收入预算984.57 万元,比上年增加7.97 万<br>
元,增长0.82 %,主要原因是在职人员职级套转、职务职级晋升<br>
等 ;支出预算984.57 万元,比上年增加7.97 万元,增长0.82 %,<br>
主要原因是在职人员职级套转、职务职级晋升等 。 <br>
二、“三公”经费安排情况 <br>
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费0 万元,比上年增<br>
加0 万元,增长-- %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。其<br>
中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长-- %,<br>
主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费<br>
0 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万元;公务用车<br>
运行维护费0 万元,比上年增加0 万元。)比上年增加0 万元,<br>
增长-- %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费0 <br>
万元,比上年增加0 万元,增长-- %,主要原因是与上年持平,<br>
无增减变化 。 <br>
三、机关运行经费安排情况 <br>
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机<br>
关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br>
费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修<br>
(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、<br>
被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医<br>
疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置<br>
更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资<br>
金。2022 年,本部门机关运行经费安排132.6 万元,比上年增加<br>
2.72 万元,增长2.09 %,主要原因是因信息化工作需要,增加<br>
相关设备购置以及网络综合布线调整、信息系统运行维修维<br>
护经费等。 <br>
四、政府采购情况 <br>
2022 年本部门政府采购安排39.97 万元,其中:货物类采购<br>
预算17.82 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算22.15 <br>
万元等。 <br>
五、国有资产占有使用情况 <br>
截至2021 年12 月31 日,本部门固定资产金额962.41 万元,<br>
分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆0 辆,单价在100 万元以<br>
上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产30.22 万元,主要是办<br>
公设备购置、信息网络构建 等。 <br>
六、重点项目预算绩效目标情况 <br>
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br>
项目 <br>
预算数 <br>
绩效目标 <br>
无 <br>
0 <br>
无 <br>
注: 本部门本年度无重点绩效目标情况。 <br>
第四部分 名词解释 <br>
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的<br>
财政预算资金收入。 <br>
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活<br>
动所取得的收入。 <br>
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br>
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 <br>
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”<br>
“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款<br>
利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 <br>
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的<br>
“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”<br>
不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基<br>
金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以<br>
后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 <br>
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作<br>
任务而发生的人员支出和公用支出。 <br>
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务<br>
和事业发展目标所发生的支出。 <br>
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br>
动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br>
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参<br>
公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水<br>
费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出<br>
国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、<br>
公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车<br>
运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、<br>
专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、<br>
其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 <br>
十、“三公”经费:指行政(参公)单位、事业单位用<br>
于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的<br>
经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)<br>
的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公<br>
务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用<br>
车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;<br>
公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接<br>
待)费用。
Topics
government budget
e-government
public finance
Metadata
| Publisher | 广州市人民政府办公厅 |
| Site | gz |
| Date | 2022-03-03 11:08:10 |
| Category | major_policy |
| Policy Area | 财政预决算 |
| CMS Category | 财政预决算 |
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