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12,262 字
2022 年 <br>
汕尾市人民政府办公室(本级) 部门预算<br>
目 录 <br>
第一部分 汕尾市人民政府办公室(本级) 概况 <br>
一、主要职责 <br>
二、部门机构设置 <br>
三、部门预算构成 <br>
第二部分 2022 年部门预算表 <br>
一、收支总体情况表 <br>
二、收入总体情况表 <br>
三、支出总体情况表 <br>
四、财政拨款收支总体情况表 <br>
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br>
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科<br>
目) <br>
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br>
八、政府性基金预算支出情况表 <br>
九、国有资本经营预算支出情况表 <br>
第三部分 2022 年部门预算情况说明 <br>
第四部分 名词解释<br>
第一部分 汕尾市人民政府办公室(本级) <br>
概况 <br>
一、主要职责 <br>
汕尾市人民政府办公室主要职责是负责市政府和市政府办<br>
公室日常文电的处理、审核、草拟市政府办公室名义发布的文件、<br>
电报,负责市政府重大活动的组织安排,协助市政府领导组织处<br>
理各项突发事件,协调市政府有关部门工作,为市政府领导及市<br>
直机关提供服务。 <br>
二、部门机构设置 <br>
汕尾市人民政府办公室内设机构有14 个,分别是:秘书科、<br>
行政科、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、政务公开科<br>
(综合四科)、建议提案科(综合五科)、职能转变协调科(综<br>
合六科)、信息科、市政府督查室、经济研究室、人事科、机关<br>
党委办公室。 <br>
三、部门预算构成 <br>
本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。 <br>
第二部分 2022 年部门预算表 <br>
表1 <br>
收支总体情况表 <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
一、预算拨款 <br>
2,549.84 一、一般公共服务支出 <br>
1,899.88 <br>
二、财政专户拨款 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
0.00 <br>
三、其他资金 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
0.00 <br>
四、公共安全支出 <br>
0.00 <br>
五、教育支出 <br>
0.00 <br>
六、科学技术支出 <br>
0.00 <br>
七、文化旅游体育与传媒支出 <br>
0.00 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
462.99 <br>
九、卫生健康支出 <br>
41.65 <br>
十、节能环保支出 <br>
0.00 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
0.00 <br>
表1 <br>
收支总体情况表 <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
十二、农林水支出 <br>
0.00 <br>
十三、交通运输支出 <br>
0.00 <br>
十四、资源勘探工业信息等支出 <br>
0.00 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
0.00 <br>
十六、金融支出 <br>
0.00 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
0.00 <br>
十八、自然资源海洋气象等支出 <br>
0.00 <br>
十九、住房保障支出 <br>
145.33 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
0.00 <br>
二十一、国有资本经营预算支出 <br>
0.00 <br>
二十二、灾害防治及应急管理支出 <br>
0.00 <br>
二十三、其他支出 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
2,549.84 <br>
本年支出合计 <br>
2,549.84 <br>
表1 <br>
收支总体情况表 <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
四、上级补助收入 <br>
0.00 二十四、对附属单位补助支出 <br>
0.00 <br>
五、附属单位上缴收入 <br>
0.00 二十五、上缴上级支出 <br>
0.00 <br>
六、用事业基金弥补收支差额 <br>
0.00 二十六、结转下年 <br>
0.00 <br>
收入总计 <br>
2,549.84 <br>
支出总计 <br>
2,549.84 <br>
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br>
表2 <br>
收入总体情况表 <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
合计 <br>
财政拨款收入 <br>
财政专户拨款收入 <br>
其他资金收入 <br>
上级补助<br>
收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
差额 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
一般公共<br>
预算 <br>
政府性基<br>
金预算 <br>
国有资本<br>
经营预算 <br>
教育收费 <br>
其他专<br>
户收入<br>
拨款 <br>
事业收入 <br>
经营收入 其他收入 <br>
合计 <br>
2,549.84 2,549.84 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
1,899.88 1,899.88 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)<br>
及相关机构事务) <br>
1,899.88 1,899.88 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
1,593.88 1,593.88 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
40.00 <br>
40.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010399 <br>
其他政府办公厅<br>
(室)及相关机构<br>
事务支出 <br>
266.00 <br>
266.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支<br>
出 <br>
462.99 <br>
462.99 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老<br>
支出 <br>
461.70 <br>
461.70 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
行政单位离退休 <br>
307.93 <br>
307.93 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
表2 <br>
收入总体情况表 <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
合计 <br>
财政拨款收入 <br>
财政专户拨款收入 <br>
其他资金收入 <br>
上级补助<br>
收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
差额 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
一般公共<br>
预算 <br>
政府性基<br>
金预算 <br>
国有资本<br>
经营预算 <br>
教育收费 <br>
其他专<br>
户收入<br>
拨款 <br>
事业收入 <br>
经营收入 其他收入 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本<br>
养老保险缴费支出 <br>
102.52 <br>
102.52 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业<br>
年金缴费支出 <br>
51.26 <br>
51.26 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就<br>
业支出 <br>
1.28 <br>
1.28 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2089999 <br>
其他社会保障和就<br>
业支出 <br>
1.28 <br>
1.28 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
41.65 <br>
41.65 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
41.65 <br>
41.65 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
41.65 <br>
41.65 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
145.33 <br>
145.33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
145.33 <br>
145.33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
145.33 <br>
145.33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 <br>
表3 <br>
支出总体情况表 <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
事业单位经营支<br>
出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
上缴上级支出 <br>
结转下年 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
合计 <br>
2549.84 <br>
2243.84 <br>
306.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
1,899.88 <br>
1,593.88 <br>
306.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及相关机构<br>
事务 <br>
1899.88 <br>
1593.88 <br>
306.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
1593.88 <br>
1593.88 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
40.00 <br>
0.00 <br>
40.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010399 <br>
其他政府办公厅(室)及相关<br>
机构事务支出 <br>
266.00 <br>
0.00 <br>
266.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
462.99 <br>
462.99 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
461.70 <br>
461.70 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
行政单位离退休 <br>
307.93 <br>
307.93 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老保险缴<br>
费支出 <br>
102.52 <br>
102.52 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支<br>
出 <br>
51.26 <br>
51.26 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
表3 <br>
支出总体情况表 <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
事业单位经营支<br>
出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
上缴上级支出 <br>
结转下年 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就业支出 <br>
1.28 <br>
1.28 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2089999 <br>
其他社会保障和就业支出 <br>
1.28 <br>
1.28 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
41.65 <br>
41.65 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
41.65 <br>
41.65 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
41.65 <br>
41.65 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
145.33 <br>
145.33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
145.33 <br>
145.33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
145.33 <br>
145.33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 <br>
表4 <br>
财政拨款收支总体情况表 <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
一、一般公共预算 <br>
2,549.84 一、一般公共服务支出 <br>
1,899.88 <br>
二、政府性基金预算 <br>
0.00 <br>
二、外交支出 <br>
0.00 <br>
三、国有资本经营预算 <br>
0.00 <br>
三、国防支出 <br>
0.00 <br>
四、公共安全支出 <br>
0.00 <br>
五、教育支出 <br>
0.00 <br>
六、科学技术支出 <br>
0.00 <br>
七、文化旅游体育与传媒支出 <br>
0.00 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
462.99 <br>
九、卫生健康支出 <br>
41.65 <br>
十、节能环保支出 <br>
0.00 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
0.00 <br>
十二、农林水支出 <br>
0.00 <br>
十三、交通运输支出 <br>
0.00 <br>
表4 <br>
财政拨款收支总体情况表 <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
十四、资源勘探工业信息等支出 <br>
0.00 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
0.00 <br>
十六、金融支出 <br>
0.00 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
0.00 <br>
十八、自然资源海洋气象等支出 <br>
0.00 <br>
十九、住房保障支出 <br>
145.33 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
0.00 <br>
二十一、国有资本经营预算支出 <br>
0.00 <br>
二十二、灾害防治及应急管理支出 <br>
0.00 <br>
二十三、其他支出 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
2,549.84 <br>
本年支出合计 <br>
2,549.84 <br>
二十四、结转下年 <br>
0.00 <br>
收入总计 <br>
2,549.84 <br>
支出总计 <br>
2,549.84 <br>
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 <br>
表5 <br>
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能科目名称 <br>
一般公共预算支出 <br>
小计 <br>
其中:基本支出 <br>
项目支出 <br>
合 计 <br>
2,549.84 <br>
2,243.84 <br>
306.00 <br>
[201]一般公共服务支出 <br>
1,899.88 <br>
1,593.88 <br>
306.00 <br>
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 <br>
1,899.88 <br>
1,593.88 <br>
306.00 <br>
[2010301]行政运行 <br>
1,593.88 <br>
1,593.88 <br>
0.00 <br>
[2010302]一般行政管理事务 <br>
40.00 <br>
0.00 <br>
40.00 <br>
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事<br>
务支出 <br>
266.00 <br>
0.00 <br>
266.00 <br>
[208]社会保障和就业支出 <br>
462.99 <br>
462.99 <br>
0.00 <br>
[20805]行政事业单位养老支出 <br>
461.70 <br>
461.70 <br>
0.00 <br>
[2080501]行政单位离退休 <br>
307.93 <br>
307.93 <br>
0.00 <br>
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支<br>
出 <br>
102.52 <br>
102.52 <br>
0.00 <br>
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
51.26 <br>
51.26 <br>
0.00 <br>
[20899]其他社会保障和就业支出 <br>
1.28 <br>
1.28 <br>
0.00 <br>
[2089999]其他社会保障和就业支出 <br>
1.28 <br>
1.28 <br>
0.00 <br>
表5 <br>
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能科目名称 <br>
一般公共预算支出 <br>
小计 <br>
其中:基本支出 <br>
项目支出 <br>
[210]卫生健康支出 <br>
41.65 <br>
41.65 <br>
0.00 <br>
[21011]行政事业单位医疗 <br>
41.65 <br>
41.65 <br>
0.00 <br>
[2101101]行政单位医疗 <br>
41.65 <br>
41.65 <br>
0.00 <br>
[221]住房保障支出 <br>
145.33 <br>
145.33 <br>
0.00 <br>
[22102]住房改革支出 <br>
145.33 <br>
145.33 <br>
0.00 <br>
[2210201]住房公积金 <br>
145.33 <br>
145.33 <br>
0.00 <br>
注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 <br>
表6 <br>
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
部门预算支出经济科目 <br>
政府预算支出经济科目 <br>
预算 <br>
合 计 <br>
2,243.84 <br>
[301]工资福利支出 <br>
[501]机关工资福利支出 <br>
1,527.23 <br>
[30101]基本工资 <br>
[50101]工资奖金津补贴 <br>
282.72 <br>
[30102]津贴补贴 <br>
[50101]工资奖金津补贴 <br>
878.92 <br>
[30103]奖金 <br>
[50101]工资奖金津补贴 <br>
23.56 <br>
[30106]伙食补助费 <br>
[50199]其他工资福利支出 <br>
0.00 <br>
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 <br>
[50102]社会保障缴费 <br>
102.52 <br>
[30109]职业年金缴费 <br>
[50102]社会保障缴费 <br>
51.26 <br>
[30110]职工基本医疗保险缴费 <br>
[50102]社会保障缴费 <br>
41.65 <br>
[30112]其他社会保障缴费 <br>
[50102]社会保障缴费 <br>
1.28 <br>
[30113]住房公积金 <br>
[50103]住房公积金 <br>
145.33 <br>
[30114]医疗费 <br>
[50199]其他工资福利支出 <br>
0.00 <br>
[30199]其他工资福利支出 <br>
[50199]其他工资福利支出 <br>
0.00 <br>
[302]商品和服务支出 <br>
[502]机关商品和服务支出 <br>
408.68 <br>
表6 <br>
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
部门预算支出经济科目 <br>
政府预算支出经济科目 <br>
预算 <br>
[30201]办公费 <br>
[50201]办公经费 <br>
58.50 <br>
[30202]印刷费 <br>
[50201]办公经费 <br>
39.00 <br>
[30204]手续费 <br>
[50201]办公经费 <br>
0.00 <br>
[30205]水费 <br>
[50201]办公经费 <br>
0.00 <br>
[30206]电费 <br>
[50201]办公经费 <br>
0.00 <br>
[30207]邮电费 <br>
[50201]办公经费 <br>
16.00 <br>
[30209]物业管理费 <br>
[50201]办公经费 <br>
12.00 <br>
[30211]差旅费 <br>
[50201]办公经费 <br>
45.00 <br>
[30212]因公出国(境)费用 <br>
[50207]因公出国(境)费用 <br>
0.00 <br>
[30213]维修(护)费 <br>
[50209]维修(护)费 <br>
31.50 <br>
[30215]会议费 <br>
[50202]会议费 <br>
10.00 <br>
[30216]培训费 <br>
[50203]培训费 <br>
10.00 <br>
[30217]公务接待费 <br>
[50206]公务接待费 <br>
10.00 <br>
[30226]劳务费 <br>
[50205]委托业务费 <br>
30.00 <br>
表6 <br>
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
部门预算支出经济科目 <br>
政府预算支出经济科目 <br>
预算 <br>
[30227]委托业务费 <br>
[50205]委托业务费 <br>
0.00 <br>
[30228]工会经费 <br>
[50201]办公经费 <br>
9.24 <br>
[30229]福利费 <br>
[50201]办公经费 <br>
0.00 <br>
[30231]公务用车运行维护费 <br>
[50208]公务用车运行维护费 <br>
45.00 <br>
[30239]其他交通费用 <br>
[50201]办公经费 <br>
49.44 <br>
[30299]其他商品和服务支出 <br>
[50299]其他商品和服务支出 <br>
43.00 <br>
[303]对个人和家庭的补助 <br>
[509]对个人和家庭的补助 <br>
307.93 <br>
[30301]离休费 <br>
[50905]离退休费 <br>
22.99 <br>
[30302]退休费 <br>
[50905]离退休费 <br>
284.94 <br>
[30304]抚恤金 <br>
[50901]社会福利和救助 <br>
0.00 <br>
[30399]其他对个人和家庭的补助 <br>
[50999]其他对个人和家庭的补助 <br>
0.00 <br>
[310]资本性支出 <br>
[503]机关资本性支出(一) <br>
0.00 <br>
[31002]办公设备购置 <br>
[50306]设备购置 <br>
0.00 <br>
[302]商品和服务支出 <br>
[502]机关商品和服务支出 <br>
306.00 <br>
表6 <br>
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
部门预算支出经济科目 <br>
政府预算支出经济科目 <br>
预算 <br>
[30201]办公费 <br>
[50201]办公经费 <br>
17.00 <br>
[30202]印刷费 <br>
[50201]办公经费 <br>
18.00 <br>
[30211]差旅费 <br>
[50201]办公经费 <br>
44.00 <br>
[30214]租赁费 <br>
[50205]委托业务费 <br>
70.00 <br>
[30226]劳务费 <br>
[50205]委托业务费 <br>
16.00 <br>
[30227]委托业务费 <br>
[50205]委托业务费 <br>
36.00 <br>
[30299]其他商品和服务支出 <br>
[50299]其他商品和服务支出 <br>
105.00 <br>
注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 <br>
表7 <br>
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
合计 <br>
一般公共预算 <br>
政府性基金预算 <br>
国有资本经营预算 <br>
行政经费 <br>
475.44 <br>
475.44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
“三公”经费 <br>
55.00 <br>
55.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
其中:(一)因公出国(境)支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
(二)公务用车购置及运行维护支出 <br>
45.00 <br>
45.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
1.公务用车购置 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2.公务用车运行维护费 <br>
45.00 <br>
45.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
(三)公务接待费支出 <br>
10.00 <br>
10.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 <br>
表8 <br>
政府性基金预算支出情况表 <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
政府性基金预算支出 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
其中:基本支出 <br>
项目支出 <br>
合 计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22960 <br>
彩票公益金安排的支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2296003 <br>
用于体育事业的彩票公益金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2296004 <br>
用于教育事业的彩票公益金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 本表本年无发生额。 <br>
表9 <br>
国有资本经营预算支出情况表 <br>
单位名称: 汕尾市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
国有资本经营预算支出 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
其中:基本支出 <br>
项目支出 <br>
合 计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
223 <br>
国有资本经营预算支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22301 <br>
解决历史遗留问题及改革成本支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2230101 <br>
厂办大集体改革支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 本表本年无发生额。 <br>
第三部分 2022 年部门预算情况说明 <br>
一、部门预算收支增减变化情况 <br>
2022 年本部门收入预算2,549.84 万元,比上年减少487.06 <br>
万元,下降16.04 %,主要原因是按市财政局要求,压减项目经<br>
费 ;支出预算2549.84 万元,比上年减少487.06 万元,下降<br>
16.04 %,主要原因是把握量入为出,收支平衡的编制原则 。 <br>
二、“三公”经费安排情况 <br>
2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费55.00 万元,比上<br>
年增加0 万元,增长0 %,主要原因是厉行勤俭节约,严控三公<br>
经费支出 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,<br>
增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置<br>
及运行费45.00 万元(公务用车购置费0 万元,比上年增加0 万<br>
元;公务用车运行维护费45.00 万元,比上年增加0 万元。)比<br>
上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变<br>
化 ;公务接待费10 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原<br>
因是与上年持平,无增减变化 。 <br>
三、机关运行经费安排情况 <br>
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机<br>
关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br>
费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修<br>
(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、<br>
被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医<br>
疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置<br>
更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资<br>
金。2022 年,本部门机关运行经费安排475.44 万元,比上年减<br>
少205.56 万元,下降30.19 %,主要原因是减少三公经费及办公<br>
费用开支,降低行政运行成本,推进廉洁政府建设。 <br>
四、政府采购情况 <br>
2022 年本部门政府采购安排349.00 万元,其中:货物类采<br>
购预算228.50 万元,工程类采购预算21.50 万元,服务类采购<br>
预算99.00 万元等。 <br>
五、国有资产占有使用情况 <br>
截至2021 年12 月31 日,本部门固定资产金额1499.10 万<br>
元,分布构成情况为:房屋1376 平方米,车辆11 辆,单价在100<br>
万元以上的设备1 台等。本年度拟购置固定资产219.50 万元,<br>
主要是通用设备类电脑计算机、空调设备及车辆 等。 <br>
六、重点项目预算绩效目标情况 <br>
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br>
项目 <br>
预算数 <br>
绩效目标 <br>
配合省情中心课题咨询经费 <br>
10 万元 <br>
协调联络省情调研工作。 <br>
政务公开栏经费 <br>
10 万元 <br>
提升市政府政策、政令及公告<br>
公开宣传效果。 <br>
制作荣誉市民证书及证章经费 <br>
10 万元 <br>
策划、宣传、证书、证章设计<br>
及制作,颁布仪式、会场布置,<br>
弘扬表彰荣誉市民。 <br>
驻京信访维稳专项经费(含联系乡贤<br>
经费) <br>
180 万元 <br>
驻京信访维稳工作,保障信访<br>
工作安全。 <br>
政府课题服务咨询经费 <br>
40 万元 <br>
提供决策建议意见,为区域经<br>
济社会发展中的问题提供解<br>
决思路。 <br>
政府公报印刷经费 <br>
10 万元 <br>
推进政务公开工作。 <br>
政务公开第三方评估经费 <br>
36 万元 <br>
推动全市政务公开质量和效<br>
果全面提升。 <br>
政府督查经费 <br>
10 万元 <br>
充分发挥督查工作综合协调<br>
作用,以起到对重要部署、文<br>
件、精神批示等贯彻落实情况<br>
督促检查。 <br>
注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 <br>
第四部分 名词解释 <br>
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的<br>
财政预算资金收入。 <br>
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活<br>
动所取得的收入。 <br>
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br>
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 <br>
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br>
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、<br>
存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 <br>
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的<br>
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他<br>
收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的<br>
事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于<br>
弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资<br>
金。 <br>
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作<br>
任务而发生的人员支出和公用支出。 <br>
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务<br>
和事业发展目标所发生的支出。 <br>
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br>
动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br>
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参<br>
公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水<br>
费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出<br>
国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、<br>
公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车<br>
运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、<br>
专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、<br>
其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 <br>
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单<br>
位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接<br>
待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)<br>
的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公<br>
务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用<br>
车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;<br>
公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接<br>
待)费用。