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Record · 广州市人民政府办公厅 ACC. 7250328

2019 Final Accounts of Guangzhou Gazette Editorial Department (Supplementary Disclosure)

2019年《广州政报》编辑部部门决算(补充公开)

Issuer
广州市人民政府办公厅
Date
2021-04-28 15:15:35
Instrument
other
Cited by
0
This document discloses the 2019 final accounts of the Guangzhou Gazette Editorial Department, detailing its revenues, expenditures, and budget execution under the Guangzhou Municipal People's Government General Office.
Full text · 原文 19,829 字
1<br> 2019 年《广州政报》编辑部 部门决算 <br> 2<br> 目 录 <br> 第一部分 《广州政报》编辑部 概况 <br> 一、部门主要职责 <br> 二、部门决算单位构成 <br> 第二部分 《广州政报》编辑部2019 年部门决算表 <br> 一、收入支出决算总表 <br> 二、收入决算表 <br> 三、支出决算表 <br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 九、非税收入征缴情况表 <br> 第三部分《广州政报》编辑部2019 年部门决算情况<br> 说明 <br> 第四部分《广州政报》编辑部 部门整体绩效管理情<br> 况 <br> 第五部分 名词解释 <br> 3<br> 第一部分 《广州政报》编辑部 概况 <br> (一) 部门主要职责 <br> 负责《广州市人民政府公报》的编辑出版工作。 <br> (二) 部门决算单位构成 <br> 《广州政报》编辑部为广州市人民政府办公厅二级预算单位,<br> 无下属单位。 <br> 4<br> 第二部分 《广州政报》编辑部2019 年部门决算表 <br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 一、一般公共预算财政拨款收入 <br> 1 <br> 246.22 一、一般公共服务支出 <br> 27 <br> 193.51 <br> 二、政府性基金预算财政拨款收入 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 28 <br> 0.00 <br> 三、上级补助收入 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 四、事业收入 <br> 4 <br> 0.00 四、公共安全支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 五、经营收入 <br> 5 <br> 0.00 五、教育支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 六、附属单位上缴收入 <br> 6 <br> 0.00 六、科学技术支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 七、其他收入 <br> 7 <br> 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 34 <br> 11.66 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 35 <br> 2.38 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 5<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 45 <br> 38.68 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、灾害防治及应急管理支<br> 出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、其他支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 23 <br> 246.22 <br> 本年支出合计 <br> 49 <br> 246.22 <br> 6<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 用事业基金弥补收支差额 <br> 24 <br> 0.00 结余分配 <br> 50 <br> 0.00 <br> 年初结转和结余 <br> 25 <br> 0.00 <br> 年末结转和结余 <br> 51 <br> 0.00 <br> 总计 <br> 26 <br> 246.22 <br> 总计 <br> 52 <br> 246.22 <br> 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br> 7<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 246.22 <br> 246.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 193.51 <br> 193.51 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅(室)及<br> 相关机构事务 <br> 193.51 <br> 193.51 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 87.23 <br> 87.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 106.28 <br> 106.28 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 11.66 <br> 11.66 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退<br> 休 <br> 3.60 <br> 3.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业<br> 年金缴费支出 <br> 3.60 <br> 3.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就<br> 业支出 <br> 8.06 <br> 8.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就<br> 业支出 <br> 8.06 <br> 8.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 246.22 <br> 246.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 2.38 <br> 2.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 2.38 <br> 2.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务<br> 支出 <br> 2.38 <br> 2.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 38.68 <br> 38.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 38.68 <br> 38.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 11.66 <br> 11.66 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 27.03 <br> 27.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br> 9<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 246.22 <br> 158.99 <br> 87.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 193.51 <br> 106.28 <br> 87.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅(室)及<br> 相关机构事务 <br> 193.51 <br> 106.28 <br> 87.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 87.23 <br> 0.00 <br> 87.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 106.28 <br> 106.28 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 11.66 <br> 11.66 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 3.60 <br> 3.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出 <br> 3.60 <br> 3.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业<br> 支出 <br> 8.06 <br> 8.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业<br> 支出 <br> 8.06 <br> 8.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 2.38 <br> 2.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 10<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 246.22 <br> 158.99 <br> 87.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 2.38 <br> 2.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支<br> 出 <br> 2.38 <br> 2.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 38.68 <br> 38.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 38.68 <br> 38.68 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 11.66 <br> 11.66 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 27.03 <br> 27.03 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br> 11 <br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 246.22 一、一般公共服务支出 <br> 28 <br> 193.51 <br> 193.51 <br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨款 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 29 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 3 <br> 三、国防支出 <br> 30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 31 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化旅游体育与传媒支<br> 出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 35 <br> 11.66 <br> 11.66 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 36 <br> 2.38 <br> 2.38 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探信息等支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等<br> 支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 46 <br> 38.68 <br> 38.68 <br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、灾害防治及应急管<br> 理支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、其他支出 <br> 49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 23 <br> 246.22 <br> 本年支出合计 <br> 50 <br> 246.22 <br> 246.22 <br> 0.00 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 24 <br> 0.00 <br> 年末财政拨款结转和结余 <br> 51 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨款 <br> 25 <br> 0.00 <br> 52 <br> 13<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算财<br> 政拨款 <br> 政府性基金预算<br> 财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 政府性基金预算财政拨款 <br> 26 <br> 0.00 <br> 53 <br> 总计 <br> 27 <br> 246.22 <br> 总计 <br> 54 <br> 246.22 <br> 246.22 <br> 0.00 <br> 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br> 14<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 246.22 <br> 158.99 <br> 87.23 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 193.51 <br> 106.28 <br> 87.23 <br> 20103 <br> 政府办公厅(室)及相关机构事务 <br> 193.51 <br> 106.28 <br> 87.23 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 87.23 <br> 0.00 <br> 87.23 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 106.28 <br> 106.28 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 11.66 <br> 11.66 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位离退休 <br> 3.60 <br> 3.60 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 3.60 <br> 3.60 <br> 0.00 <br> 20899 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 8.06 <br> 8.06 <br> 0.00 <br> 2089901 <br> 其他社会保障和就业支出 <br> 8.06 <br> 8.06 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 2.38 <br> 2.38 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 2.38 <br> 2.38 <br> 0.00 <br> 15<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 246.22 <br> 158.99 <br> 87.23 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 2.38 <br> 2.38 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 38.68 <br> 38.68 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 38.68 <br> 38.68 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 11.66 <br> 11.66 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 27.03 <br> 27.03 <br> 0.00 <br> 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br> 16<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 301 <br> 工资福利支出 <br> 143.60 302 <br> 商品和服务支出 <br> 9.71 <br> 30101 <br> 基本工资 <br> 16.87 30201 <br> 办公费 <br> 0.87 <br> 30102 <br> 津贴补贴 <br> 27.03 30202 <br> 印刷费 <br> 0.00 <br> 30103 <br> 奖金 <br> 0.00 30203 <br> 咨询费 <br> 0.00 <br> 30106 <br> 伙食补助费 <br> 0.00 30204 <br> 手续费 <br> 0.00 <br> 30107 <br> 绩效工资 <br> 31.19 30205 <br> 水费 <br> 0.00 <br> 30108 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 7.72 30206 <br> 电费 <br> 0.00 <br> 30109 <br> 职业年金缴费 <br> 3.60 30207 <br> 邮电费 <br> 0.00 <br> 30110 <br> 职工基本医疗保险缴费 <br> 0.00 30208 <br> 取暖费 <br> 0.00 <br> 30111 <br> 公务员医疗补助缴费 <br> 0.00 30209 <br> 物业管理费 <br> 0.20 <br> 30112 <br> 其他社会保障缴费 <br> 0.45 30211 <br> 差旅费 <br> 1.73 <br> 30113 <br> 住房公积金 <br> 11.66 30212 <br> 因公出国(境)费用 <br> 0.00 <br> 30114 <br> 医疗费 <br> 0.00 30213 <br> 维修(护)费 <br> 0.00 <br> 30199 <br> 其他工资福利支出 <br> 45.08 30214 <br> 租赁费 <br> 0.00 <br> 17<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 303 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 2.38 30215 <br> 会议费 <br> 0.00 <br> 30301 <br> 离休费 <br> 0.00 30216 <br> 培训费 <br> 0.72 <br> 30302 <br> 退休费 <br> 0.00 30217 <br> 公务接待费 <br> 0.00 <br> 30303 <br> 退职(役)费 <br> 0.00 30218 <br> 专用材料费 <br> 0.00 <br> 30304 <br> 抚恤金 <br> 0.00 30224 <br> 被装购置费 <br> 0.00 <br> 30305 <br> 生活补助 <br> 0.00 30225 <br> 专用燃料费 <br> 0.00 <br> 30306 <br> 救济费 <br> 0.00 30226 <br> 劳务费 <br> 0.00 <br> 30307 <br> 医疗费补助 <br> 0.00 30227 <br> 委托业务费 <br> 4.00 <br> 30308 <br> 助学金 <br> 0.00 30228 <br> 工会经费 <br> 0.68 <br> 30309 <br> 奖励金 <br> 2.38 30229 <br> 福利费 <br> 0.86 <br> 30310 <br> 个人农业生产补贴 <br> 0.00 30231 <br> 公务用车运行维护费 <br> 0.50 <br> 30399 <br> 其他对个人和家庭的补助 <br> 0.00 30239 <br> 其他交通费用 <br> 0.00 <br> 30240 <br> 税金及附加费用 <br> 0.00 <br> 30299 <br> 其他商品和服务支出 <br> 0.14 <br> 307 <br> 债务利息及费用支出 <br> 0.00 <br> 18<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 30701 <br> 国内债务付息 <br> 0.00 <br> 30702 <br> 国外债务付息 <br> 0.00 <br> 310 <br> 资本性支出 <br> 3.31 <br> 31001 <br> 房屋建筑物购建 <br> 0.00 <br> 31002 <br> 办公设备购置 <br> 3.25 <br> 31003 <br> 专用设备购置 <br> 0.00 <br> 31005 <br> 基础设施建设 <br> 0.00 <br> 31006 <br> 大型修缮 <br> 0.00 <br> 31007 <br> 信息网络及软件购置更新 <br> 0.06 <br> 31008 <br> 物资储备 <br> 0.00 <br> 31009 <br> 土地补偿 <br> 0.00 <br> 31010 <br> 安置补助 <br> 0.00 <br> 31011 <br> 地上附着物和青苗补偿 <br> 0.00 <br> 31012 <br> 拆迁补偿 <br> 0.00 <br> 31013 <br> 公务用车购置 <br> 0.00 <br> 19<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 31019 <br> 其他交通工具购置 <br> 0.00 <br> 31021 <br> 文物和陈列品购置 <br> 0.00 <br> 31022 <br> 无形资产购置 <br> 0.00 <br> 31099 <br> 其他资本性支出 <br> 0.00 <br> 399 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 39906 <br> 赠与 <br> 0.00 <br> 39907 <br> 国家赔偿费用支出 <br> 0.00 <br> 39908 <br> 对民间非营利组织和群众性自治组<br> 织补贴 <br> 0.00 <br> 39999 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 人员经费合计 <br> 145.97 <br> 公用经费合计 <br> 13.02 <br> 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br> 20<br> 表7 <br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 预算数 <br> 决算数 <br> 合计 <br> 因公出国<br> (境)费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 合计 <br> 因公出国<br> (境)费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 6.32 <br> 0.00 <br> 5.32 <br> 0.00 <br> 5.32 <br> 1.00 <br> 0.50 <br> 0.00 <br> 0.50 <br> 0.00 <br> 0.50 <br> 0.00 <br> 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前<br> 年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br> 21<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20822 <br> 大中型水库移民后期扶持<br> 基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2082299 <br> 其他大中型水库移民后期<br> 扶持基金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 212 <br> 城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21208 <br> 国有土地使用权出让收入<br> 及对应专项债务收入安排<br> 的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2120801 <br> 征地和拆迁补偿支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21211 <br> 农业土地开发资金安排的<br> 支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2121100 <br> 农业土地开发资金安排的<br> 支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 229 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22908 <br> 彩票发行销售机构业务费<br> 安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290805 <br> 体育彩票销售机构的业务<br> 费支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2290808 <br> 彩票市场调控资金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22960 <br> 彩票公益金安排的支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2296003 <br> 用于体育事业的彩票公益<br> 金支出 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。<br> 23<br> 表9 <br> 非税收入征缴情况表 <br> 部门: 《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 纳入预算管理已缴国库小计 <br> 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 一、政府性基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 二、专项收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 三、行政事业性收费收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 四、罚没收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 五、国有资本经营收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 六、国有资源(资产)有偿使用收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 七、捐赠收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 八、政府住房基金收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 九、其他收入 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注:本单位本年度无非税收入。 <br> 24<br> 第三部分 《广州政报》编辑部2019 年部门决算情况说明 <br> 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 <br> 《广州政报》编辑部 2019 年度收、支总计246.22 万元。与<br> 2018 年相比,收、支总计各减少6.65 万元,下降2.6% 。主要是<br> 按规定对单位结转结余情况进行清理,向市财政上缴结转资金<br> 7.34 万元。 <br> 图1:2019 年度与2018 年度收、支总计决算数对比柱图 <br> 单位:万元 <br> (一)年度收入总体情况 <br> 《广州政报》编辑部2019 年度总收入246.22 万元,其中本<br> 年收入246.22 万元。具体情况如下: <br> 1.一般公共预算财政拨款收入246.22 万元,比上年决算数<br> 增加0.69 万元,增长0.3%,主要变动情况:2019 年度增加了广<br> 州市人民政府公报小程序建设费用,同年度因减少在职人员1 人<br> 相应减少相关人员支出。 <br> 252.87 <br> 246.22 <br> 0<br> 50<br> 100<br> 150<br> 200<br> 250<br> 300<br> 2018年度 <br> 2019年度 <br> 25<br> 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持<br> 平。 <br> 3.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。 <br> 4.事业收入0 万元,与上年决算数持平。 <br> 5.经营收入0 万元,与上年决算数持平。 <br> 6.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。 <br> 7.其他收入0 万元,与上年决算数持平。 <br> (二)年度支出总体情况 <br> 《广州政报》编辑部2019 年度总支出246.22 万元,其中<br> 本年支出246.22 万元。具体情况如下: <br> 1.基本支出158.99 万元,比上年决算数减少3.4 万元,下<br> 降2.1%,主要变动情况:减少在职人员1 人,同时按规定增加<br> 人员基本支出经费。 <br> 2.项目支出87.23 万元,比上年决算数增加4.1 万元,增长<br> 4.9%,主要变动情况:2019 年度增加了广州市人民政府公报小<br> 程序建设费用。 <br> 3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。 <br> 4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。 <br> 5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。 <br> 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 <br> (一)2019 年度财政拨款收入说明 <br> 《广州政报》编辑部2019 年度财政拨款收入合计246.22 万<br> 26<br> 元。其中:一般公共预算财政拨款收入246.22 万元,比上年决<br> 算数增加0.69 万元,增长0.3%;主要变动情况:2019 年度增加<br> 了广州市人民政府公报小程序建设费用,同年度因减少在职人员<br> 1 人相应减少相关人员支出 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万<br> 元,比上年决算数增加0 万元,比上年增长--%(上年基数为0,<br> 不可比)。 <br> (二)2019 年度财政拨款支出说明 <br> 《广州政报》编辑部2019 年度财政拨款支出合计246.22 万<br> 元。其中:一般公共预算财政拨款支出246.22 万元,比年初预<br> 算数减少15.04 万元,下降5.8%,主要变动情况:减少在职人<br> 员1 人 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增<br> 加0 万元,完成预算--%(预算数基数为0,不可比)。 <br> 分功能科目看,一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)<br> 及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)87.23 万元,占<br> 35.43%,主要用于完成特定任务的支出; <br> 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br> (款)事业运行(项)106.28 万元,占43.16%,主要用于保障<br> 事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用<br> 支出和完成特定任务的支出; <br> 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关<br> 事业单位职业年金缴费支出(项)3.60 万元,占1.46%,主要用<br> 27<br> 于单位实际缴纳的职业年金支出; <br> 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)<br> 其他社会保障和就业支出(项)8.06 万元,占3.27%,主要用于<br> 本单位按规定开支的社会保障缴费支出; <br> 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务<br> 支出(项)2.38 万元,占0.97%,主要用于本单位计划生育家庭<br> 法定性、政策性奖励支出; <br> 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)<br> 11.66 万元,占4.74%,主要用于按照国家政策规定向职工发放<br> 的住房公积金支出; <br> 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)27.03<br> 万元,占10.98%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住<br> 房改革方面的支出。 <br> (三)2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br> 本部门2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般<br> 公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取<br> 得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般<br> 公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 <br> 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出246.22 万元,<br> 占本年支出合计的100.00% 。与2018 年相比,一般公共预算财<br> 28<br> 政拨款支出增加0.69 万元,增长0.3%。主要原因:2019 年度增<br> 加了广州市人民政府公报小程序建设费用,同年度因减少在职人<br> 员1 人相应减少相关人员支出。 <br> 主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)193.51 万元,<br> 占78.59%;社会保障和就业支出(类)11.66 万元,占4.74%;<br> 卫生健康支出(类)2.38 万元,占0.97%;住房保障支出(类)<br> 38.68 万元,占15.71%。 <br> 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 <br> 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算261.26 万元,<br> 支出决算246.22 万元,完成年初预算的94.24% 。其中: <br> (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br> 一般公共服务支<br> 出, 193.51, 78.59% <br> 社会保障和就业<br> 支出, 11.66, 4.74% <br> 卫生健康支出, <br> 2.38, 0.97% <br> 住房保障支出, <br> 38.68, 15.71% <br> 2019年度财政拨款支出决算数饼图 <br> 29<br> 构事务(款)一般行政管理事务(项)87.23 万元,完成年初预<br> 算的94.20%。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作实际<br> 情况相应减少项目支出; <br> (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br> 构事务(款)事业运行(项)106.28 万元,完成年初预算的95.45%。<br> 预决算产生差异的主要原因是减少在职人员1 人相应减少相关<br> 支出; <br> (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br> 机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.60 万元,完成年初预<br> 算的--%(预算数基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原<br> 因是预算执行过程中市财政局统一追加了机关事业单位职业年<br> 金缴费支出预算; <br> (4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出<br> (款)其他社会保障和就业支出(项)8.06 万元,完成年初预<br> 算的72.88%。预决算产生差异的主要原因是减少在职人员1 人<br> 相应减少相关人员支出; <br> (5)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生<br> 育事务支出(项)2.38 万元,完成年初预算的86.55%。预决算<br> 产生差异的主要原因是减少在职人员1 人相应减少相关人员支<br> 出; <br> (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金<br> 30<br> (项)11.66 万元,完成年初预算的87.67%。预决算产生差异的<br> 主要原因是减少在职人员1 人相应减少相关人员支出; <br> (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)<br> 27.03 万元,完成年初预算的89.50%。预决算产生差异的主要原<br> 因是减少在职人员1 人相应减少相关人员支出。 <br> (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映<br> 的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出<br> 明细情况。 <br> 本部门2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出<br> 158.99 万元,比年初预算数减少9.67 万元,完成年初预算的<br> 94.27% 。主要原因:减少在职人员1 人相应减少相关人员支出。 <br> 其中,人员经费145.97 万元,主要包括工资福利支出143.6 <br> 万元、对个人和家庭的补助2.38 万元; 公用经费13.02 万元,<br> 包括商品和服务支出9.71 万元、其他资本性支出0 万元。 <br> (五)政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br> 1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br> 本部门2019 年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元。支<br> 出0 万元,与2018 年度相比增加0 万元, 增长--%(上年基数<br> 为0,不可比); 比年初预算数增加0 万元 ,完成年初预算的--%<br> (预算数基数为0,不可比) 。其中基本支出0 万元,项目支出<br> 31<br> 0 万元。 <br> 2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 <br> 本年度无此项支出。 <br> 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br> 算情况说明 <br> (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br> 《广州政报》编辑部2019 年度“三公”经费财政拨款支出<br> 决算为0.5 万元,完成预算6.32 万元的7.9% 。其中:因公出国<br> (境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(预算数基<br> 数为0,不可比)<br> ;公务用车购置及运行费支出决算为0.5 万元,<br> 完成预算5.32 万元的9.4% ;公务接待费支出决算为0 万元,完<br> 成预算1 万元的0% 。 <br> 2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:<br> 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控<br> 制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 <br> (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br> 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)<br> 费0 万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出0.5 万元,占<br> 100.0% ;公务接待费支出0 万元 。具体情况如下: <br> 1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排1 <br> 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:《广州政报》<br> 编辑部2019 年度无因公出国(境)费支出情况。 <br> 32<br> 2.公务用车购置及运行维护费支出0.5 万元。其中:公务用<br> 车购置支出为0 万元,2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运<br> 行及维护支出0.5 万元,《广州政报》编辑部 公务用车保有量为<br> 1 辆,主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维<br> 修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。 <br> 3.公务接待费支出0 万元。主要用于本年度无公务接待费支<br> 出 。2019 年,《广州政报》编辑部 共接待国外来访团组0 个,来<br> 访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人,本年度无<br> 公务接待费支出。 <br> (三)会议费一般公共预算财政拨款支出情况 <br> 会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文<br> 件资料的印刷费、会议场地租用费等。《广州政报》编辑部 部门<br> 2019 年度会议费决算0 万元,与年初预算相比,增加0 万元,完<br> 成预算1 万元的0% 。主要原因2019 年度,《广州政报》编辑部<br> 无会议费支出情况。 <br> 33<br> 全年开支较大的会议分别是: <br> 2019 年度,《广州政报》编辑部无会议费支出情况。 <br> 四、其他重要事项的情况说明 <br> (一)机关运行经费支出情况 <br> 2019 年本部门机关运行经费支出0 万元,比年初预算数增<br> 加0 万元,增长--%(预算基数为0,不可比)。 主要增减变动情<br> 况是:《广州政报》编辑部非行政单位、非参照公务员法管理的<br> 事业单位,各项支出均不纳入机关运行经费支出统计范围。 <br> (二)政府采购支出情况说明 <br> 2019 年本部门政府采购支出总额56.44 万元,其中:政府<br> 采购货物支出5.71 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购<br> 服务支出50.72 万元。授予中小企业合同金额56.39 万元,占政<br> 府采购支出总额的99.91%,其中:授予小微企业合同金额0 万<br> 元,占政府采购支出总额的0%。 <br> (三)国有资产占用情况 <br> 截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,岗<br> 位保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法<br> 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆,其他用<br> 车主要用于调研工作、市内外因公出行等; 单价50 万元以上通<br> 用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br> (四)非税收入征缴情况说明。 <br> 本部门2019 年度各类非税收入合计0 万元,纳入预算管理<br> 34<br> 已缴国库0 万元;纳入财政专户管理已缴国库0 万元。其中:政<br> 府性基金收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ,包括0 项<br> 收入 ;专项收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ,包括0<br> 项收入 ;行政事业性收费收入0 万元,占--%(基数为0,不可<br> 比) ;罚没收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ;国有资<br> 本经营收入0 万元,占--%(基数为0,不可比)) ;国有资源(资<br> 产)有偿使用收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ;捐赠<br> 收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ;政府住房基金收入0 <br> 万元,占--%(基数为0,不可比) ;其他收入0 万元,占 --%<br> (基数为0,不可比)。 <br> 35<br> 第四部分 部门整体绩效管理情况 <br> 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财<br> 政预算绩效管理的要求,《广州政报》编辑部积极推进预算绩效<br> 管理,有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管<br> 理工作。 <br> 《广州政报》编辑部组织申报2019 年度预算项目支出绩效<br> 目标2 项,申报覆盖率100%,其中向社会公开项目支出绩效目<br> 标2 项,公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目<br> 目标”的框架体系,编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中<br> 整体监控,通过对绩效目标的有效管理,推动本部门预算管理,<br> 对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。 <br> 年中,对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控,共<br> 涉及资金87.23 万元,其中1000 万以上的项目0 项、涉及资金<br> 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理,强化本单位预算<br> 管理,提升单位预算绩效管理水平。 <br> 在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,《广州<br> 政报》编辑部开展了一系列绩效评价管理工作。 <br> 一、项目(政策)绩效评价 <br> (一)绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求,<br> 《广<br> 州政报》编辑部组织对2019 年度所有财政资金安排支出的项目<br> 开展绩效自评,共2 个项目,自评覆盖率达到100%,共涉及资<br> 金87.23 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2 个,共<br> 36<br> 87.23 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;绩效自评政<br> 府性基金支出项目0 个,共0 万元,占政府性基金预算项目支出<br> 总额的0%。 <br> (二)绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,《广州政<br> 报》编辑部按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。<br> 从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期<br> 的绩效目标,根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题,总<br> 结项目的实施经验、做法,及时提出改进和加强财政支出管理、<br> 提高财政资金使用效果的意见、措施,并督促有关部门、单位落<br> 实。通过对绩效目标的有效管理,对推动本部门预算管理取得良<br> 好效果,对提升部门预算绩效管理具有重要意义,利用评价结果,<br> 及时调整和优化本单位以后年度财政支出项目资金支出方向和<br> 结构,合理配置资源,加强财务管理,提高财政支出资金的使用<br> 效益。 <br> 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 <br> 按预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评<br> 价。部门整体财政资金支出246.22 万元,其中一般公共预算支<br> 出246.22 万元。从评价情况来看,《广州政报》编辑部较好完成<br> 了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目<br> (政策)绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理<br> 的要求。 <br> 37<br> 部门<br> 整体<br> 财政<br> 支出 <br> 支出总额(万元) <br> 246.22 <br> 部门整体预算完成率: <br> 99.81% <br> 其中:一般公共预算支出 <br> 246.22 <br> 年度<br> 目标 <br> 部门整体支出目标 <br> 部门整体目标完成情况 <br> 《广州市人民政府公报》作为市政府信息<br> 公开的载体,起到传达政令、宣传政策、<br> 指导工作、服务社会的作用。 <br> 《广州政报》编辑部认真学习贯彻党的十九大<br> 四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话<br> 精神,积极参与“不忘初心、牢记使命”主题<br> 教育活动,内强素质、外树形象,不断夯实现<br> 有业务,努力拓展新业务,政报编辑部工作取<br> 得新成绩。《广州市人民政府公报》成功获得<br> 中国期刊协会“致敬创刊70 年”荣誉证书,<br> 并入选参加“庆祝中华人民共和国成立70 周<br> 年精品期刊展和巡展”,成为全国唯一获此殊<br> 荣的市级政府公报;在全国副省级城市中率先<br> 开通政府公报微信小程序;出色完成1949 年<br> 创刊以来历史公报扫描工作。 <br> 主要<br> 任务<br> (重<br> 要事<br> 项) <br> 任务(重要事项)绩效目标 <br> 任务(重要事项)绩效目标完成<br> 情况 <br> 任务(重要<br> 事项)涉及<br> 实际支付<br> 财政资金<br> (万元) <br> 切实<br> 履行<br> 工作<br> 职责 <br> 全力推进专项工作,切实履行工作职责 <br> 编辑、印刷数量全年36 期,每期<br> 5345 份。 <br> 50.67 <br> 期刊投递准确无误。 <br> 14.66 <br> 完成《广州市人民政府公报》公<br> 众号及小程序建设。 <br> 8.30 <br> 做好《广州市人民政府公报》公<br> 众号及小程序运行维护。 <br> 3.70 <br> 2020 年,《广州政报》编辑部将在厅党组的领导下,按照国<br> 办和省府办要求,对标先进城市,改进不足,进一步提高政报编<br> 辑部工作水平,将市政府公报打造成为我市传达政令、宣传政策、<br> 指导工作、服务社会的优秀平台。 <br> (一)开拓新媒体传播形式,提升公报的电子发布水平。及<br> 时总结经验,不断完善微信小程序的日常运作和管理,并开拓更<br> 38<br> 便捷、更符合当今信息传播发展的宣传手段。对涉及面广、社会<br> 关注度高、实施难度大、专业性强的政策文件,要制作便于公众<br> 理解和移动端传播的解读产品,积极探索利用短视频、直播、图<br> 解、数说、问答、弹幕、抖音、H5、动漫等公众喜闻乐见的呈现<br> 方式,通过新媒体渠道进行发布,增强政策解读效果。 <br> (二)坚持高标准、严要求,提高公报的编印质量和时效性。<br> 要继续坚持“三审三校”制度,保证编校质量。要改进工作机制,<br> 提高公报的时效性。要巩固主题教育整改成果,在内容选择上坚<br> 持全部刊登市政府各部门的行政规范性文件,选登重要政策和民<br> 生类热点文件的政策解读材料,并关注重大民生热点类政策文件,<br> 选择性地出版增刊,同时加强数据库建设和开发利用,切实为广<br> 大群众了解政府政策文件提供便利。 <br> (三)加强编辑部自身建设,着力营造“争先创优、干事创<br> 业”的氛围。继续高标准建设政报编辑部,定期开展学习交流和<br> 业务培训,提升政策水平和业务能力,提高队伍战斗力。严格落<br> 实财务、保密、休假等制度,进一步健全各项规章制度,推动编<br> 辑部规范运作。 <br> 39<br> 第五部分 名词解释 <br> 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br> 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br> 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br> 财政补助收入。 <br> 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br> 的收入。 <br> 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关<br> 规定上缴的收入。 <br> 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营<br> 收入”等以外的收入。 <br> 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨<br> 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当<br> 年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年<br> 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)<br> 弥补本年度收支缺口的资金。 <br> 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br> 业基金和职工福利基金等。 <br> 40<br> 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br> 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定<br> 继续使用的资金。 <br> 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br> 生的人员支出和公用支出。 <br> 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br> 展目标所发生的支出。 <br> 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br> 理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购<br> 置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工<br> 作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br> 训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购<br> 置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br> 保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公<br> 务接待(含外宾接待)支出。 <br> 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的<br> 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印<br> 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br> 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。