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2021-04-28 15:15:35
2019 Guangzhou Government Gazette Editorial Department Final Accounts (Supplementary Disclosure)
2019年《广州政报》编辑部部门决算(补充公开)
广州市人民政府办公厅
gz
This document presents the 2019 final accounts and performance management report for the Guangzhou Government Gazette Editorial Department, detailing its revenue, expenditures, and budget execution for the fiscal year.
Document Text
19,829 characters
1<br>
2019 年《广州政报》编辑部 部门决算 <br>
2<br>
目 录 <br>
第一部分 《广州政报》编辑部 概况 <br>
一、部门主要职责 <br>
二、部门决算单位构成 <br>
第二部分 《广州政报》编辑部2019 年部门决算表 <br>
一、收入支出决算总表 <br>
二、收入决算表 <br>
三、支出决算表 <br>
四、财政拨款收入支出决算总表 <br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
九、非税收入征缴情况表 <br>
第三部分《广州政报》编辑部2019 年部门决算情况<br>
说明 <br>
第四部分《广州政报》编辑部 部门整体绩效管理情<br>
况 <br>
第五部分 名词解释 <br>
3<br>
第一部分 《广州政报》编辑部 概况 <br>
(一) 部门主要职责 <br>
负责《广州市人民政府公报》的编辑出版工作。 <br>
(二) 部门决算单位构成 <br>
《广州政报》编辑部为广州市人民政府办公厅二级预算单位,<br>
无下属单位。 <br>
4<br>
第二部分 《广州政报》编辑部2019 年部门决算表 <br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
一、一般公共预算财政拨款收入 <br>
1 <br>
246.22 一、一般公共服务支出 <br>
27 <br>
193.51 <br>
二、政府性基金预算财政拨款收入 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
28 <br>
0.00 <br>
三、上级补助收入 <br>
3 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
29 <br>
0.00 <br>
四、事业收入 <br>
4 <br>
0.00 四、公共安全支出 <br>
30 <br>
0.00 <br>
五、经营收入 <br>
5 <br>
0.00 五、教育支出 <br>
31 <br>
0.00 <br>
六、附属单位上缴收入 <br>
6 <br>
0.00 六、科学技术支出 <br>
32 <br>
0.00 <br>
七、其他收入 <br>
7 <br>
0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 <br>
33 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
34 <br>
11.66 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
35 <br>
2.38 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
36 <br>
0.00 <br>
5<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
38 <br>
0.00 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探信息等支出 <br>
40 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
41 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象等支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
45 <br>
38.68 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
46 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、灾害防治及应急管理支<br>
出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、其他支出 <br>
48 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
23 <br>
246.22 <br>
本年支出合计 <br>
49 <br>
246.22 <br>
6<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
用事业基金弥补收支差额 <br>
24 <br>
0.00 结余分配 <br>
50 <br>
0.00 <br>
年初结转和结余 <br>
25 <br>
0.00 <br>
年末结转和结余 <br>
51 <br>
0.00 <br>
总计 <br>
26 <br>
246.22 <br>
总计 <br>
52 <br>
246.22 <br>
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
7<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
246.22 <br>
246.22 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
193.51 <br>
193.51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
193.51 <br>
193.51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
87.23 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
106.28 <br>
106.28 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支<br>
出 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退<br>
休 <br>
3.60 <br>
3.60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业<br>
年金缴费支出 <br>
3.60 <br>
3.60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就<br>
业支出 <br>
8.06 <br>
8.06 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就<br>
业支出 <br>
8.06 <br>
8.06 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
8<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
246.22 <br>
246.22 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务<br>
支出 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
27.03 <br>
27.03 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
9<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
246.22 <br>
158.99 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
193.51 <br>
106.28 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
193.51 <br>
106.28 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
106.28 <br>
106.28 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退休 <br>
3.60 <br>
3.60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年<br>
金缴费支出 <br>
3.60 <br>
3.60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就业<br>
支出 <br>
8.06 <br>
8.06 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就业<br>
支出 <br>
8.06 <br>
8.06 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
10<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
246.22 <br>
158.99 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支<br>
出 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
27.03 <br>
27.03 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
11 <br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
一、一般公共预算财政拨款 <br>
1 <br>
246.22 一、一般公共服务支出 <br>
28 <br>
193.51 <br>
193.51 <br>
0.00 <br>
二、政府性基金预算财政拨款 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
29 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
3 <br>
三、国防支出 <br>
30 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
4 <br>
四、公共安全支出 <br>
31 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
5 <br>
五、教育支出 <br>
32 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
6 <br>
六、科学技术支出 <br>
33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7 <br>
七、文化旅游体育与传媒支<br>
出 <br>
34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
35 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
36 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
12<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
40 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探信息等支出 <br>
41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象等<br>
支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
46 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、灾害防治及应急管<br>
理支出 <br>
48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、其他支出 <br>
49 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
23 <br>
246.22 <br>
本年支出合计 <br>
50 <br>
246.22 <br>
246.22 <br>
0.00 <br>
年初财政拨款结转和结余 <br>
24 <br>
0.00 <br>
年末财政拨款结转和结余 <br>
51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
一般公共预算财政拨款 <br>
25 <br>
0.00 <br>
52 <br>
13<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
政府性基金预算财政拨款 <br>
26 <br>
0.00 <br>
53 <br>
总计 <br>
27 <br>
246.22 <br>
总计 <br>
54 <br>
246.22 <br>
246.22 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
14<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
246.22 <br>
158.99 <br>
87.23 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
193.51 <br>
106.28 <br>
87.23 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及相关机构事务 <br>
193.51 <br>
106.28 <br>
87.23 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
87.23 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
106.28 <br>
106.28 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退休 <br>
3.60 <br>
3.60 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
3.60 <br>
3.60 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就业支出 <br>
8.06 <br>
8.06 <br>
0.00 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就业支出 <br>
8.06 <br>
8.06 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
15<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
246.22 <br>
158.99 <br>
87.23 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支出 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
27.03 <br>
27.03 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
16<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
301 <br>
工资福利支出 <br>
143.60 302 <br>
商品和服务支出 <br>
9.71 <br>
30101 <br>
基本工资 <br>
16.87 30201 <br>
办公费 <br>
0.87 <br>
30102 <br>
津贴补贴 <br>
27.03 30202 <br>
印刷费 <br>
0.00 <br>
30103 <br>
奖金 <br>
0.00 30203 <br>
咨询费 <br>
0.00 <br>
30106 <br>
伙食补助费 <br>
0.00 30204 <br>
手续费 <br>
0.00 <br>
30107 <br>
绩效工资 <br>
31.19 30205 <br>
水费 <br>
0.00 <br>
30108 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费 <br>
7.72 30206 <br>
电费 <br>
0.00 <br>
30109 <br>
职业年金缴费 <br>
3.60 30207 <br>
邮电费 <br>
0.00 <br>
30110 <br>
职工基本医疗保险缴费 <br>
0.00 30208 <br>
取暖费 <br>
0.00 <br>
30111 <br>
公务员医疗补助缴费 <br>
0.00 30209 <br>
物业管理费 <br>
0.20 <br>
30112 <br>
其他社会保障缴费 <br>
0.45 30211 <br>
差旅费 <br>
1.73 <br>
30113 <br>
住房公积金 <br>
11.66 30212 <br>
因公出国(境)费用 <br>
0.00 <br>
30114 <br>
医疗费 <br>
0.00 30213 <br>
维修(护)费 <br>
0.00 <br>
30199 <br>
其他工资福利支出 <br>
45.08 30214 <br>
租赁费 <br>
0.00 <br>
17<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
303 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
2.38 30215 <br>
会议费 <br>
0.00 <br>
30301 <br>
离休费 <br>
0.00 30216 <br>
培训费 <br>
0.72 <br>
30302 <br>
退休费 <br>
0.00 30217 <br>
公务接待费 <br>
0.00 <br>
30303 <br>
退职(役)费 <br>
0.00 30218 <br>
专用材料费 <br>
0.00 <br>
30304 <br>
抚恤金 <br>
0.00 30224 <br>
被装购置费 <br>
0.00 <br>
30305 <br>
生活补助 <br>
0.00 30225 <br>
专用燃料费 <br>
0.00 <br>
30306 <br>
救济费 <br>
0.00 30226 <br>
劳务费 <br>
0.00 <br>
30307 <br>
医疗费补助 <br>
0.00 30227 <br>
委托业务费 <br>
4.00 <br>
30308 <br>
助学金 <br>
0.00 30228 <br>
工会经费 <br>
0.68 <br>
30309 <br>
奖励金 <br>
2.38 30229 <br>
福利费 <br>
0.86 <br>
30310 <br>
个人农业生产补贴 <br>
0.00 30231 <br>
公务用车运行维护费 <br>
0.50 <br>
30399 <br>
其他对个人和家庭的补助 <br>
0.00 30239 <br>
其他交通费用 <br>
0.00 <br>
30240 <br>
税金及附加费用 <br>
0.00 <br>
30299 <br>
其他商品和服务支出 <br>
0.14 <br>
307 <br>
债务利息及费用支出 <br>
0.00 <br>
18<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
30701 <br>
国内债务付息 <br>
0.00 <br>
30702 <br>
国外债务付息 <br>
0.00 <br>
310 <br>
资本性支出 <br>
3.31 <br>
31001 <br>
房屋建筑物购建 <br>
0.00 <br>
31002 <br>
办公设备购置 <br>
3.25 <br>
31003 <br>
专用设备购置 <br>
0.00 <br>
31005 <br>
基础设施建设 <br>
0.00 <br>
31006 <br>
大型修缮 <br>
0.00 <br>
31007 <br>
信息网络及软件购置更新 <br>
0.06 <br>
31008 <br>
物资储备 <br>
0.00 <br>
31009 <br>
土地补偿 <br>
0.00 <br>
31010 <br>
安置补助 <br>
0.00 <br>
31011 <br>
地上附着物和青苗补偿 <br>
0.00 <br>
31012 <br>
拆迁补偿 <br>
0.00 <br>
31013 <br>
公务用车购置 <br>
0.00 <br>
19<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
31019 <br>
其他交通工具购置 <br>
0.00 <br>
31021 <br>
文物和陈列品购置 <br>
0.00 <br>
31022 <br>
无形资产购置 <br>
0.00 <br>
31099 <br>
其他资本性支出 <br>
0.00 <br>
399 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
39906 <br>
赠与 <br>
0.00 <br>
39907 <br>
国家赔偿费用支出 <br>
0.00 <br>
39908 <br>
对民间非营利组织和群众性自治组<br>
织补贴 <br>
0.00 <br>
39999 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
人员经费合计 <br>
145.97 <br>
公用经费合计 <br>
13.02 <br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
20<br>
表7 <br>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
预算数 <br>
决算数 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
8 <br>
9 <br>
10 <br>
11 <br>
12 <br>
6.32 <br>
0.00 <br>
5.32 <br>
0.00 <br>
5.32 <br>
1.00 <br>
0.50 <br>
0.00 <br>
0.50 <br>
0.00 <br>
0.50 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前<br>
年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
21<br>
表8 <br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
年初结转和结余 <br>
本年收入 <br>
本年支出 <br>
年末结转和结余 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20822 <br>
大中型水库移民后期扶持<br>
基金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2082299 <br>
其他大中型水库移民后期<br>
扶持基金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
212 <br>
城乡社区支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21208 <br>
国有土地使用权出让收入<br>
及对应专项债务收入安排<br>
的支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2120801 <br>
征地和拆迁补偿支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21211 <br>
农业土地开发资金安排的<br>
支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2121100 <br>
农业土地开发资金安排的<br>
支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22<br>
表8 <br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
年初结转和结余 <br>
本年收入 <br>
本年支出 <br>
年末结转和结余 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22908 <br>
彩票发行销售机构业务费<br>
安排的支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2290805 <br>
体育彩票销售机构的业务<br>
费支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2290808 <br>
彩票市场调控资金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22960 <br>
彩票公益金安排的支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2296003 <br>
用于体育事业的彩票公益<br>
金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。<br>
23<br>
表9 <br>
非税收入征缴情况表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
科目名称 <br>
合计 <br>
纳入预算管理已缴国库小计 <br>
纳入财政专户管理已缴财政专户小计 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
一、政府性基金收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
二、专项收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
三、行政事业性收费收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
四、罚没收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
五、国有资本经营收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
六、国有资源(资产)有偿使用收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
七、捐赠收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
八、政府住房基金收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
九、其他收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本单位本年度无非税收入。 <br>
24<br>
第三部分 《广州政报》编辑部2019 年部门决算情况说明 <br>
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 <br>
《广州政报》编辑部 2019 年度收、支总计246.22 万元。与<br>
2018 年相比,收、支总计各减少6.65 万元,下降2.6% 。主要是<br>
按规定对单位结转结余情况进行清理,向市财政上缴结转资金<br>
7.34 万元。 <br>
图1:2019 年度与2018 年度收、支总计决算数对比柱图 <br>
单位:万元 <br>
(一)年度收入总体情况 <br>
《广州政报》编辑部2019 年度总收入246.22 万元,其中本<br>
年收入246.22 万元。具体情况如下: <br>
1.一般公共预算财政拨款收入246.22 万元,比上年决算数<br>
增加0.69 万元,增长0.3%,主要变动情况:2019 年度增加了广<br>
州市人民政府公报小程序建设费用,同年度因减少在职人员1 人<br>
相应减少相关人员支出。 <br>
252.87 <br>
246.22 <br>
0<br>
50<br>
100<br>
150<br>
200<br>
250<br>
300<br>
2018年度 <br>
2019年度 <br>
25<br>
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持<br>
平。 <br>
3.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
4.事业收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.经营收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
6.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
7.其他收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
(二)年度支出总体情况 <br>
《广州政报》编辑部2019 年度总支出246.22 万元,其中<br>
本年支出246.22 万元。具体情况如下: <br>
1.基本支出158.99 万元,比上年决算数减少3.4 万元,下<br>
降2.1%,主要变动情况:减少在职人员1 人,同时按规定增加<br>
人员基本支出经费。 <br>
2.项目支出87.23 万元,比上年决算数增加4.1 万元,增长<br>
4.9%,主要变动情况:2019 年度增加了广州市人民政府公报小<br>
程序建设费用。 <br>
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 <br>
(一)2019 年度财政拨款收入说明 <br>
《广州政报》编辑部2019 年度财政拨款收入合计246.22 万<br>
26<br>
元。其中:一般公共预算财政拨款收入246.22 万元,比上年决<br>
算数增加0.69 万元,增长0.3%;主要变动情况:2019 年度增加<br>
了广州市人民政府公报小程序建设费用,同年度因减少在职人员<br>
1 人相应减少相关人员支出 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万<br>
元,比上年决算数增加0 万元,比上年增长--%(上年基数为0,<br>
不可比)。 <br>
(二)2019 年度财政拨款支出说明 <br>
《广州政报》编辑部2019 年度财政拨款支出合计246.22 万<br>
元。其中:一般公共预算财政拨款支出246.22 万元,比年初预<br>
算数减少15.04 万元,下降5.8%,主要变动情况:减少在职人<br>
员1 人 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增<br>
加0 万元,完成预算--%(预算数基数为0,不可比)。 <br>
分功能科目看,一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)<br>
及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)87.23 万元,占<br>
35.43%,主要用于完成特定任务的支出; <br>
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款)事业运行(项)106.28 万元,占43.16%,主要用于保障<br>
事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用<br>
支出和完成特定任务的支出; <br>
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关<br>
事业单位职业年金缴费支出(项)3.60 万元,占1.46%,主要用<br>
27<br>
于单位实际缴纳的职业年金支出; <br>
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)<br>
其他社会保障和就业支出(项)8.06 万元,占3.27%,主要用于<br>
本单位按规定开支的社会保障缴费支出; <br>
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务<br>
支出(项)2.38 万元,占0.97%,主要用于本单位计划生育家庭<br>
法定性、政策性奖励支出; <br>
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)<br>
11.66 万元,占4.74%,主要用于按照国家政策规定向职工发放<br>
的住房公积金支出; <br>
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)27.03<br>
万元,占10.98%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住<br>
房改革方面的支出。 <br>
(三)2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br>
本部门2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般<br>
公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取<br>
得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般<br>
公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 <br>
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 <br>
本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出246.22 万元,<br>
占本年支出合计的100.00% 。与2018 年相比,一般公共预算财<br>
28<br>
政拨款支出增加0.69 万元,增长0.3%。主要原因:2019 年度增<br>
加了广州市人民政府公报小程序建设费用,同年度因减少在职人<br>
员1 人相应减少相关人员支出。 <br>
主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)193.51 万元,<br>
占78.59%;社会保障和就业支出(类)11.66 万元,占4.74%;<br>
卫生健康支出(类)2.38 万元,占0.97%;住房保障支出(类)<br>
38.68 万元,占15.71%。 <br>
2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 <br>
2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算261.26 万元,<br>
支出决算246.22 万元,完成年初预算的94.24% 。其中: <br>
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br>
一般公共服务支<br>
出, 193.51, 78.59% <br>
社会保障和就业<br>
支出, 11.66, 4.74% <br>
卫生健康支出, <br>
2.38, 0.97% <br>
住房保障支出, <br>
38.68, 15.71% <br>
2019年度财政拨款支出决算数饼图 <br>
29<br>
构事务(款)一般行政管理事务(项)87.23 万元,完成年初预<br>
算的94.20%。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作实际<br>
情况相应减少项目支出; <br>
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务(款)事业运行(项)106.28 万元,完成年初预算的95.45%。<br>
预决算产生差异的主要原因是减少在职人员1 人相应减少相关<br>
支出; <br>
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br>
机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.60 万元,完成年初预<br>
算的--%(预算数基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原<br>
因是预算执行过程中市财政局统一追加了机关事业单位职业年<br>
金缴费支出预算; <br>
(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出<br>
(款)其他社会保障和就业支出(项)8.06 万元,完成年初预<br>
算的72.88%。预决算产生差异的主要原因是减少在职人员1 人<br>
相应减少相关人员支出; <br>
(5)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生<br>
育事务支出(项)2.38 万元,完成年初预算的86.55%。预决算<br>
产生差异的主要原因是减少在职人员1 人相应减少相关人员支<br>
出; <br>
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金<br>
30<br>
(项)11.66 万元,完成年初预算的87.67%。预决算产生差异的<br>
主要原因是减少在职人员1 人相应减少相关人员支出; <br>
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)<br>
27.03 万元,完成年初预算的89.50%。预决算产生差异的主要原<br>
因是减少在职人员1 人相应减少相关人员支出。 <br>
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br>
本部门2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映<br>
的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出<br>
明细情况。 <br>
本部门2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出<br>
158.99 万元,比年初预算数减少9.67 万元,完成年初预算的<br>
94.27% 。主要原因:减少在职人员1 人相应减少相关人员支出。 <br>
其中,人员经费145.97 万元,主要包括工资福利支出143.6 <br>
万元、对个人和家庭的补助2.38 万元; 公用经费13.02 万元,<br>
包括商品和服务支出9.71 万元、其他资本性支出0 万元。 <br>
(五)政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br>
1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br>
本部门2019 年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元。支<br>
出0 万元,与2018 年度相比增加0 万元, 增长--%(上年基数<br>
为0,不可比); 比年初预算数增加0 万元 ,完成年初预算的--%<br>
(预算数基数为0,不可比) 。其中基本支出0 万元,项目支出<br>
31<br>
0 万元。 <br>
2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 <br>
本年度无此项支出。 <br>
三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br>
算情况说明 <br>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br>
《广州政报》编辑部2019 年度“三公”经费财政拨款支出<br>
决算为0.5 万元,完成预算6.32 万元的7.9% 。其中:因公出国<br>
(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(预算数基<br>
数为0,不可比)<br>
;公务用车购置及运行费支出决算为0.5 万元,<br>
完成预算5.32 万元的9.4% ;公务接待费支出决算为0 万元,完<br>
成预算1 万元的0% 。 <br>
2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:<br>
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控<br>
制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 <br>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br>
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)<br>
费0 万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出0.5 万元,占<br>
100.0% ;公务接待费支出0 万元 。具体情况如下: <br>
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排1 <br>
个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:《广州政报》<br>
编辑部2019 年度无因公出国(境)费支出情况。 <br>
32<br>
2.公务用车购置及运行维护费支出0.5 万元。其中:公务用<br>
车购置支出为0 万元,2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运<br>
行及维护支出0.5 万元,《广州政报》编辑部 公务用车保有量为<br>
1 辆,主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维<br>
修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。 <br>
3.公务接待费支出0 万元。主要用于本年度无公务接待费支<br>
出 。2019 年,《广州政报》编辑部 共接待国外来访团组0 个,来<br>
访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人,本年度无<br>
公务接待费支出。 <br>
(三)会议费一般公共预算财政拨款支出情况 <br>
会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文<br>
件资料的印刷费、会议场地租用费等。《广州政报》编辑部 部门<br>
2019 年度会议费决算0 万元,与年初预算相比,增加0 万元,完<br>
成预算1 万元的0% 。主要原因2019 年度,《广州政报》编辑部<br>
无会议费支出情况。 <br>
33<br>
全年开支较大的会议分别是: <br>
2019 年度,《广州政报》编辑部无会议费支出情况。 <br>
四、其他重要事项的情况说明 <br>
(一)机关运行经费支出情况 <br>
2019 年本部门机关运行经费支出0 万元,比年初预算数增<br>
加0 万元,增长--%(预算基数为0,不可比)。 主要增减变动情<br>
况是:《广州政报》编辑部非行政单位、非参照公务员法管理的<br>
事业单位,各项支出均不纳入机关运行经费支出统计范围。 <br>
(二)政府采购支出情况说明 <br>
2019 年本部门政府采购支出总额56.44 万元,其中:政府<br>
采购货物支出5.71 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购<br>
服务支出50.72 万元。授予中小企业合同金额56.39 万元,占政<br>
府采购支出总额的99.91%,其中:授予小微企业合同金额0 万<br>
元,占政府采购支出总额的0%。 <br>
(三)国有资产占用情况 <br>
截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,岗<br>
位保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法<br>
执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆,其他用<br>
车主要用于调研工作、市内外因公出行等; 单价50 万元以上通<br>
用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br>
(四)非税收入征缴情况说明。 <br>
本部门2019 年度各类非税收入合计0 万元,纳入预算管理<br>
34<br>
已缴国库0 万元;纳入财政专户管理已缴国库0 万元。其中:政<br>
府性基金收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ,包括0 项<br>
收入 ;专项收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ,包括0<br>
项收入 ;行政事业性收费收入0 万元,占--%(基数为0,不可<br>
比) ;罚没收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ;国有资<br>
本经营收入0 万元,占--%(基数为0,不可比)) ;国有资源(资<br>
产)有偿使用收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ;捐赠<br>
收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ;政府住房基金收入0 <br>
万元,占--%(基数为0,不可比) ;其他收入0 万元,占 --%<br>
(基数为0,不可比)。 <br>
35<br>
第四部分 部门整体绩效管理情况 <br>
根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财<br>
政预算绩效管理的要求,《广州政报》编辑部积极推进预算绩效<br>
管理,有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管<br>
理工作。 <br>
《广州政报》编辑部组织申报2019 年度预算项目支出绩效<br>
目标2 项,申报覆盖率100%,其中向社会公开项目支出绩效目<br>
标2 项,公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目<br>
目标”的框架体系,编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中<br>
整体监控,通过对绩效目标的有效管理,推动本部门预算管理,<br>
对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。 <br>
年中,对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控,共<br>
涉及资金87.23 万元,其中1000 万以上的项目0 项、涉及资金<br>
0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理,强化本单位预算<br>
管理,提升单位预算绩效管理水平。 <br>
在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,《广州<br>
政报》编辑部开展了一系列绩效评价管理工作。 <br>
一、项目(政策)绩效评价 <br>
(一)绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求,<br>
《广<br>
州政报》编辑部组织对2019 年度所有财政资金安排支出的项目<br>
开展绩效自评,共2 个项目,自评覆盖率达到100%,共涉及资<br>
金87.23 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2 个,共<br>
36<br>
87.23 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;绩效自评政<br>
府性基金支出项目0 个,共0 万元,占政府性基金预算项目支出<br>
总额的0%。 <br>
(二)绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,《广州政<br>
报》编辑部按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。<br>
从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期<br>
的绩效目标,根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题,总<br>
结项目的实施经验、做法,及时提出改进和加强财政支出管理、<br>
提高财政资金使用效果的意见、措施,并督促有关部门、单位落<br>
实。通过对绩效目标的有效管理,对推动本部门预算管理取得良<br>
好效果,对提升部门预算绩效管理具有重要意义,利用评价结果,<br>
及时调整和优化本单位以后年度财政支出项目资金支出方向和<br>
结构,合理配置资源,加强财务管理,提高财政支出资金的使用<br>
效益。 <br>
二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 <br>
按预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评<br>
价。部门整体财政资金支出246.22 万元,其中一般公共预算支<br>
出246.22 万元。从评价情况来看,《广州政报》编辑部较好完成<br>
了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目<br>
(政策)绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理<br>
的要求。 <br>
37<br>
部门<br>
整体<br>
财政<br>
支出 <br>
支出总额(万元) <br>
246.22 <br>
部门整体预算完成率: <br>
99.81% <br>
其中:一般公共预算支出 <br>
246.22 <br>
年度<br>
目标 <br>
部门整体支出目标 <br>
部门整体目标完成情况 <br>
《广州市人民政府公报》作为市政府信息<br>
公开的载体,起到传达政令、宣传政策、<br>
指导工作、服务社会的作用。 <br>
《广州政报》编辑部认真学习贯彻党的十九大<br>
四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话<br>
精神,积极参与“不忘初心、牢记使命”主题<br>
教育活动,内强素质、外树形象,不断夯实现<br>
有业务,努力拓展新业务,政报编辑部工作取<br>
得新成绩。《广州市人民政府公报》成功获得<br>
中国期刊协会“致敬创刊70 年”荣誉证书,<br>
并入选参加“庆祝中华人民共和国成立70 周<br>
年精品期刊展和巡展”,成为全国唯一获此殊<br>
荣的市级政府公报;在全国副省级城市中率先<br>
开通政府公报微信小程序;出色完成1949 年<br>
创刊以来历史公报扫描工作。 <br>
主要<br>
任务<br>
(重<br>
要事<br>
项) <br>
任务(重要事项)绩效目标 <br>
任务(重要事项)绩效目标完成<br>
情况 <br>
任务(重要<br>
事项)涉及<br>
实际支付<br>
财政资金<br>
(万元) <br>
切实<br>
履行<br>
工作<br>
职责 <br>
全力推进专项工作,切实履行工作职责 <br>
编辑、印刷数量全年36 期,每期<br>
5345 份。 <br>
50.67 <br>
期刊投递准确无误。 <br>
14.66 <br>
完成《广州市人民政府公报》公<br>
众号及小程序建设。 <br>
8.30 <br>
做好《广州市人民政府公报》公<br>
众号及小程序运行维护。 <br>
3.70 <br>
2020 年,《广州政报》编辑部将在厅党组的领导下,按照国<br>
办和省府办要求,对标先进城市,改进不足,进一步提高政报编<br>
辑部工作水平,将市政府公报打造成为我市传达政令、宣传政策、<br>
指导工作、服务社会的优秀平台。 <br>
(一)开拓新媒体传播形式,提升公报的电子发布水平。及<br>
时总结经验,不断完善微信小程序的日常运作和管理,并开拓更<br>
38<br>
便捷、更符合当今信息传播发展的宣传手段。对涉及面广、社会<br>
关注度高、实施难度大、专业性强的政策文件,要制作便于公众<br>
理解和移动端传播的解读产品,积极探索利用短视频、直播、图<br>
解、数说、问答、弹幕、抖音、H5、动漫等公众喜闻乐见的呈现<br>
方式,通过新媒体渠道进行发布,增强政策解读效果。 <br>
(二)坚持高标准、严要求,提高公报的编印质量和时效性。<br>
要继续坚持“三审三校”制度,保证编校质量。要改进工作机制,<br>
提高公报的时效性。要巩固主题教育整改成果,在内容选择上坚<br>
持全部刊登市政府各部门的行政规范性文件,选登重要政策和民<br>
生类热点文件的政策解读材料,并关注重大民生热点类政策文件,<br>
选择性地出版增刊,同时加强数据库建设和开发利用,切实为广<br>
大群众了解政府政策文件提供便利。 <br>
(三)加强编辑部自身建设,着力营造“争先创优、干事创<br>
业”的氛围。继续高标准建设政报编辑部,定期开展学习交流和<br>
业务培训,提升政策水平和业务能力,提高队伍战斗力。严格落<br>
实财务、保密、休假等制度,进一步健全各项规章制度,推动编<br>
辑部规范运作。 <br>
39<br>
第五部分 名词解释 <br>
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br>
算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br>
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br>
财政补助收入。 <br>
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br>
的收入。 <br>
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动取得的收入。 <br>
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关<br>
规定上缴的收入。 <br>
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营<br>
收入”等以外的收入。 <br>
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨<br>
款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当<br>
年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年<br>
收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)<br>
弥补本年度收支缺口的资金。 <br>
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br>
业基金和职工福利基金等。 <br>
40<br>
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br>
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定<br>
继续使用的资金。 <br>
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br>
生的人员支出和公用支出。 <br>
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br>
展目标所发生的支出。 <br>
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br>
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br>
理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购<br>
置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工<br>
作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br>
训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购<br>
置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br>
保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公<br>
务接待(含外宾接待)支出。 <br>
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的<br>
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印<br>
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br>
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br>
公务用车运行维护费以及其他费用。
Topics
government finance
budget transparency
publication management
Metadata
| Publisher | 广州市人民政府办公厅 |
| Site | gz |
| Date | 2021-04-28 15:15:35 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预决算 |
| CMS Category | 财政预决算 |
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