Full text · 原文
19,829 字
1<br>
2019 年《广州政报》编辑部 部门决算 <br>
2<br>
目 录 <br>
第一部分 《广州政报》编辑部 概况 <br>
一、部门主要职责 <br>
二、部门决算单位构成 <br>
第二部分 《广州政报》编辑部2019 年部门决算表 <br>
一、收入支出决算总表 <br>
二、收入决算表 <br>
三、支出决算表 <br>
四、财政拨款收入支出决算总表 <br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
九、非税收入征缴情况表 <br>
第三部分《广州政报》编辑部2019 年部门决算情况<br>
说明 <br>
第四部分《广州政报》编辑部 部门整体绩效管理情<br>
况 <br>
第五部分 名词解释 <br>
3<br>
第一部分 《广州政报》编辑部 概况 <br>
(一) 部门主要职责 <br>
负责《广州市人民政府公报》的编辑出版工作。 <br>
(二) 部门决算单位构成 <br>
《广州政报》编辑部为广州市人民政府办公厅二级预算单位,<br>
无下属单位。 <br>
4<br>
第二部分 《广州政报》编辑部2019 年部门决算表 <br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
一、一般公共预算财政拨款收入 <br>
1 <br>
246.22 一、一般公共服务支出 <br>
27 <br>
193.51 <br>
二、政府性基金预算财政拨款收入 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
28 <br>
0.00 <br>
三、上级补助收入 <br>
3 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
29 <br>
0.00 <br>
四、事业收入 <br>
4 <br>
0.00 四、公共安全支出 <br>
30 <br>
0.00 <br>
五、经营收入 <br>
5 <br>
0.00 五、教育支出 <br>
31 <br>
0.00 <br>
六、附属单位上缴收入 <br>
6 <br>
0.00 六、科学技术支出 <br>
32 <br>
0.00 <br>
七、其他收入 <br>
7 <br>
0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 <br>
33 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
34 <br>
11.66 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
35 <br>
2.38 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
36 <br>
0.00 <br>
5<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
38 <br>
0.00 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探信息等支出 <br>
40 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
41 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象等支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
45 <br>
38.68 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
46 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、灾害防治及应急管理支<br>
出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、其他支出 <br>
48 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
23 <br>
246.22 <br>
本年支出合计 <br>
49 <br>
246.22 <br>
6<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
用事业基金弥补收支差额 <br>
24 <br>
0.00 结余分配 <br>
50 <br>
0.00 <br>
年初结转和结余 <br>
25 <br>
0.00 <br>
年末结转和结余 <br>
51 <br>
0.00 <br>
总计 <br>
26 <br>
246.22 <br>
总计 <br>
52 <br>
246.22 <br>
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
7<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
246.22 <br>
246.22 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
193.51 <br>
193.51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
193.51 <br>
193.51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
87.23 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
106.28 <br>
106.28 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支<br>
出 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退<br>
休 <br>
3.60 <br>
3.60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业<br>
年金缴费支出 <br>
3.60 <br>
3.60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就<br>
业支出 <br>
8.06 <br>
8.06 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就<br>
业支出 <br>
8.06 <br>
8.06 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
8<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
246.22 <br>
246.22 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务<br>
支出 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
27.03 <br>
27.03 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
9<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
246.22 <br>
158.99 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
193.51 <br>
106.28 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
193.51 <br>
106.28 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
106.28 <br>
106.28 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退休 <br>
3.60 <br>
3.60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年<br>
金缴费支出 <br>
3.60 <br>
3.60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就业<br>
支出 <br>
8.06 <br>
8.06 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就业<br>
支出 <br>
8.06 <br>
8.06 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
10<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
246.22 <br>
158.99 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支<br>
出 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
27.03 <br>
27.03 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
11 <br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
一、一般公共预算财政拨款 <br>
1 <br>
246.22 一、一般公共服务支出 <br>
28 <br>
193.51 <br>
193.51 <br>
0.00 <br>
二、政府性基金预算财政拨款 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
29 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
3 <br>
三、国防支出 <br>
30 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
4 <br>
四、公共安全支出 <br>
31 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
5 <br>
五、教育支出 <br>
32 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
6 <br>
六、科学技术支出 <br>
33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7 <br>
七、文化旅游体育与传媒支<br>
出 <br>
34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
35 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
36 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
12<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
40 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探信息等支出 <br>
41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象等<br>
支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
46 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、灾害防治及应急管<br>
理支出 <br>
48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、其他支出 <br>
49 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
23 <br>
246.22 <br>
本年支出合计 <br>
50 <br>
246.22 <br>
246.22 <br>
0.00 <br>
年初财政拨款结转和结余 <br>
24 <br>
0.00 <br>
年末财政拨款结转和结余 <br>
51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
一般公共预算财政拨款 <br>
25 <br>
0.00 <br>
52 <br>
13<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
政府性基金预算财政拨款 <br>
26 <br>
0.00 <br>
53 <br>
总计 <br>
27 <br>
246.22 <br>
总计 <br>
54 <br>
246.22 <br>
246.22 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
14<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
246.22 <br>
158.99 <br>
87.23 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
193.51 <br>
106.28 <br>
87.23 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及相关机构事务 <br>
193.51 <br>
106.28 <br>
87.23 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
87.23 <br>
0.00 <br>
87.23 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
106.28 <br>
106.28 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退休 <br>
3.60 <br>
3.60 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
3.60 <br>
3.60 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就业支出 <br>
8.06 <br>
8.06 <br>
0.00 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就业支出 <br>
8.06 <br>
8.06 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
15<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
246.22 <br>
158.99 <br>
87.23 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支出 <br>
2.38 <br>
2.38 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
38.68 <br>
38.68 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
11.66 <br>
11.66 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
27.03 <br>
27.03 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
16<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
301 <br>
工资福利支出 <br>
143.60 302 <br>
商品和服务支出 <br>
9.71 <br>
30101 <br>
基本工资 <br>
16.87 30201 <br>
办公费 <br>
0.87 <br>
30102 <br>
津贴补贴 <br>
27.03 30202 <br>
印刷费 <br>
0.00 <br>
30103 <br>
奖金 <br>
0.00 30203 <br>
咨询费 <br>
0.00 <br>
30106 <br>
伙食补助费 <br>
0.00 30204 <br>
手续费 <br>
0.00 <br>
30107 <br>
绩效工资 <br>
31.19 30205 <br>
水费 <br>
0.00 <br>
30108 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费 <br>
7.72 30206 <br>
电费 <br>
0.00 <br>
30109 <br>
职业年金缴费 <br>
3.60 30207 <br>
邮电费 <br>
0.00 <br>
30110 <br>
职工基本医疗保险缴费 <br>
0.00 30208 <br>
取暖费 <br>
0.00 <br>
30111 <br>
公务员医疗补助缴费 <br>
0.00 30209 <br>
物业管理费 <br>
0.20 <br>
30112 <br>
其他社会保障缴费 <br>
0.45 30211 <br>
差旅费 <br>
1.73 <br>
30113 <br>
住房公积金 <br>
11.66 30212 <br>
因公出国(境)费用 <br>
0.00 <br>
30114 <br>
医疗费 <br>
0.00 30213 <br>
维修(护)费 <br>
0.00 <br>
30199 <br>
其他工资福利支出 <br>
45.08 30214 <br>
租赁费 <br>
0.00 <br>
17<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
303 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
2.38 30215 <br>
会议费 <br>
0.00 <br>
30301 <br>
离休费 <br>
0.00 30216 <br>
培训费 <br>
0.72 <br>
30302 <br>
退休费 <br>
0.00 30217 <br>
公务接待费 <br>
0.00 <br>
30303 <br>
退职(役)费 <br>
0.00 30218 <br>
专用材料费 <br>
0.00 <br>
30304 <br>
抚恤金 <br>
0.00 30224 <br>
被装购置费 <br>
0.00 <br>
30305 <br>
生活补助 <br>
0.00 30225 <br>
专用燃料费 <br>
0.00 <br>
30306 <br>
救济费 <br>
0.00 30226 <br>
劳务费 <br>
0.00 <br>
30307 <br>
医疗费补助 <br>
0.00 30227 <br>
委托业务费 <br>
4.00 <br>
30308 <br>
助学金 <br>
0.00 30228 <br>
工会经费 <br>
0.68 <br>
30309 <br>
奖励金 <br>
2.38 30229 <br>
福利费 <br>
0.86 <br>
30310 <br>
个人农业生产补贴 <br>
0.00 30231 <br>
公务用车运行维护费 <br>
0.50 <br>
30399 <br>
其他对个人和家庭的补助 <br>
0.00 30239 <br>
其他交通费用 <br>
0.00 <br>
30240 <br>
税金及附加费用 <br>
0.00 <br>
30299 <br>
其他商品和服务支出 <br>
0.14 <br>
307 <br>
债务利息及费用支出 <br>
0.00 <br>
18<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
30701 <br>
国内债务付息 <br>
0.00 <br>
30702 <br>
国外债务付息 <br>
0.00 <br>
310 <br>
资本性支出 <br>
3.31 <br>
31001 <br>
房屋建筑物购建 <br>
0.00 <br>
31002 <br>
办公设备购置 <br>
3.25 <br>
31003 <br>
专用设备购置 <br>
0.00 <br>
31005 <br>
基础设施建设 <br>
0.00 <br>
31006 <br>
大型修缮 <br>
0.00 <br>
31007 <br>
信息网络及软件购置更新 <br>
0.06 <br>
31008 <br>
物资储备 <br>
0.00 <br>
31009 <br>
土地补偿 <br>
0.00 <br>
31010 <br>
安置补助 <br>
0.00 <br>
31011 <br>
地上附着物和青苗补偿 <br>
0.00 <br>
31012 <br>
拆迁补偿 <br>
0.00 <br>
31013 <br>
公务用车购置 <br>
0.00 <br>
19<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
31019 <br>
其他交通工具购置 <br>
0.00 <br>
31021 <br>
文物和陈列品购置 <br>
0.00 <br>
31022 <br>
无形资产购置 <br>
0.00 <br>
31099 <br>
其他资本性支出 <br>
0.00 <br>
399 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
39906 <br>
赠与 <br>
0.00 <br>
39907 <br>
国家赔偿费用支出 <br>
0.00 <br>
39908 <br>
对民间非营利组织和群众性自治组<br>
织补贴 <br>
0.00 <br>
39999 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
人员经费合计 <br>
145.97 <br>
公用经费合计 <br>
13.02 <br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
20<br>
表7 <br>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
预算数 <br>
决算数 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
8 <br>
9 <br>
10 <br>
11 <br>
12 <br>
6.32 <br>
0.00 <br>
5.32 <br>
0.00 <br>
5.32 <br>
1.00 <br>
0.50 <br>
0.00 <br>
0.50 <br>
0.00 <br>
0.50 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前<br>
年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
21<br>
表8 <br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
年初结转和结余 <br>
本年收入 <br>
本年支出 <br>
年末结转和结余 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20822 <br>
大中型水库移民后期扶持<br>
基金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2082299 <br>
其他大中型水库移民后期<br>
扶持基金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
212 <br>
城乡社区支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21208 <br>
国有土地使用权出让收入<br>
及对应专项债务收入安排<br>
的支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2120801 <br>
征地和拆迁补偿支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21211 <br>
农业土地开发资金安排的<br>
支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2121100 <br>
农业土地开发资金安排的<br>
支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22<br>
表8 <br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
年初结转和结余 <br>
本年收入 <br>
本年支出 <br>
年末结转和结余 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22908 <br>
彩票发行销售机构业务费<br>
安排的支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2290805 <br>
体育彩票销售机构的业务<br>
费支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2290808 <br>
彩票市场调控资金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22960 <br>
彩票公益金安排的支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2296003 <br>
用于体育事业的彩票公益<br>
金支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。<br>
23<br>
表9 <br>
非税收入征缴情况表 <br>
部门: 《广州政报》编辑部 <br>
单位:万元 <br>
科目名称 <br>
合计 <br>
纳入预算管理已缴国库小计 <br>
纳入财政专户管理已缴财政专户小计 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
一、政府性基金收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
二、专项收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
三、行政事业性收费收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
四、罚没收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
五、国有资本经营收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
六、国有资源(资产)有偿使用收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
七、捐赠收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
八、政府住房基金收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
九、其他收入 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本单位本年度无非税收入。 <br>
24<br>
第三部分 《广州政报》编辑部2019 年部门决算情况说明 <br>
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 <br>
《广州政报》编辑部 2019 年度收、支总计246.22 万元。与<br>
2018 年相比,收、支总计各减少6.65 万元,下降2.6% 。主要是<br>
按规定对单位结转结余情况进行清理,向市财政上缴结转资金<br>
7.34 万元。 <br>
图1:2019 年度与2018 年度收、支总计决算数对比柱图 <br>
单位:万元 <br>
(一)年度收入总体情况 <br>
《广州政报》编辑部2019 年度总收入246.22 万元,其中本<br>
年收入246.22 万元。具体情况如下: <br>
1.一般公共预算财政拨款收入246.22 万元,比上年决算数<br>
增加0.69 万元,增长0.3%,主要变动情况:2019 年度增加了广<br>
州市人民政府公报小程序建设费用,同年度因减少在职人员1 人<br>
相应减少相关人员支出。 <br>
252.87 <br>
246.22 <br>
0<br>
50<br>
100<br>
150<br>
200<br>
250<br>
300<br>
2018年度 <br>
2019年度 <br>
25<br>
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持<br>
平。 <br>
3.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
4.事业收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.经营收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
6.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
7.其他收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
(二)年度支出总体情况 <br>
《广州政报》编辑部2019 年度总支出246.22 万元,其中<br>
本年支出246.22 万元。具体情况如下: <br>
1.基本支出158.99 万元,比上年决算数减少3.4 万元,下<br>
降2.1%,主要变动情况:减少在职人员1 人,同时按规定增加<br>
人员基本支出经费。 <br>
2.项目支出87.23 万元,比上年决算数增加4.1 万元,增长<br>
4.9%,主要变动情况:2019 年度增加了广州市人民政府公报小<br>
程序建设费用。 <br>
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 <br>
(一)2019 年度财政拨款收入说明 <br>
《广州政报》编辑部2019 年度财政拨款收入合计246.22 万<br>
26<br>
元。其中:一般公共预算财政拨款收入246.22 万元,比上年决<br>
算数增加0.69 万元,增长0.3%;主要变动情况:2019 年度增加<br>
了广州市人民政府公报小程序建设费用,同年度因减少在职人员<br>
1 人相应减少相关人员支出 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万<br>
元,比上年决算数增加0 万元,比上年增长--%(上年基数为0,<br>
不可比)。 <br>
(二)2019 年度财政拨款支出说明 <br>
《广州政报》编辑部2019 年度财政拨款支出合计246.22 万<br>
元。其中:一般公共预算财政拨款支出246.22 万元,比年初预<br>
算数减少15.04 万元,下降5.8%,主要变动情况:减少在职人<br>
员1 人 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增<br>
加0 万元,完成预算--%(预算数基数为0,不可比)。 <br>
分功能科目看,一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)<br>
及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)87.23 万元,占<br>
35.43%,主要用于完成特定任务的支出; <br>
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款)事业运行(项)106.28 万元,占43.16%,主要用于保障<br>
事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用<br>
支出和完成特定任务的支出; <br>
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关<br>
事业单位职业年金缴费支出(项)3.60 万元,占1.46%,主要用<br>
27<br>
于单位实际缴纳的职业年金支出; <br>
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)<br>
其他社会保障和就业支出(项)8.06 万元,占3.27%,主要用于<br>
本单位按规定开支的社会保障缴费支出; <br>
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务<br>
支出(项)2.38 万元,占0.97%,主要用于本单位计划生育家庭<br>
法定性、政策性奖励支出; <br>
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)<br>
11.66 万元,占4.74%,主要用于按照国家政策规定向职工发放<br>
的住房公积金支出; <br>
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)27.03<br>
万元,占10.98%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住<br>
房改革方面的支出。 <br>
(三)2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br>
本部门2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般<br>
公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取<br>
得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般<br>
公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 <br>
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 <br>
本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出246.22 万元,<br>
占本年支出合计的100.00% 。与2018 年相比,一般公共预算财<br>
28<br>
政拨款支出增加0.69 万元,增长0.3%。主要原因:2019 年度增<br>
加了广州市人民政府公报小程序建设费用,同年度因减少在职人<br>
员1 人相应减少相关人员支出。 <br>
主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)193.51 万元,<br>
占78.59%;社会保障和就业支出(类)11.66 万元,占4.74%;<br>
卫生健康支出(类)2.38 万元,占0.97%;住房保障支出(类)<br>
38.68 万元,占15.71%。 <br>
2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 <br>
2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算261.26 万元,<br>
支出决算246.22 万元,完成年初预算的94.24% 。其中: <br>
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br>
一般公共服务支<br>
出, 193.51, 78.59% <br>
社会保障和就业<br>
支出, 11.66, 4.74% <br>
卫生健康支出, <br>
2.38, 0.97% <br>
住房保障支出, <br>
38.68, 15.71% <br>
2019年度财政拨款支出决算数饼图 <br>
29<br>
构事务(款)一般行政管理事务(项)87.23 万元,完成年初预<br>
算的94.20%。预决算产生差异的主要原因是根据业务工作实际<br>
情况相应减少项目支出; <br>
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务(款)事业运行(项)106.28 万元,完成年初预算的95.45%。<br>
预决算产生差异的主要原因是减少在职人员1 人相应减少相关<br>
支出; <br>
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br>
机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.60 万元,完成年初预<br>
算的--%(预算数基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原<br>
因是预算执行过程中市财政局统一追加了机关事业单位职业年<br>
金缴费支出预算; <br>
(4)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出<br>
(款)其他社会保障和就业支出(项)8.06 万元,完成年初预<br>
算的72.88%。预决算产生差异的主要原因是减少在职人员1 人<br>
相应减少相关人员支出; <br>
(5)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生<br>
育事务支出(项)2.38 万元,完成年初预算的86.55%。预决算<br>
产生差异的主要原因是减少在职人员1 人相应减少相关人员支<br>
出; <br>
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金<br>
30<br>
(项)11.66 万元,完成年初预算的87.67%。预决算产生差异的<br>
主要原因是减少在职人员1 人相应减少相关人员支出; <br>
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)<br>
27.03 万元,完成年初预算的89.50%。预决算产生差异的主要原<br>
因是减少在职人员1 人相应减少相关人员支出。 <br>
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br>
本部门2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映<br>
的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出<br>
明细情况。 <br>
本部门2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出<br>
158.99 万元,比年初预算数减少9.67 万元,完成年初预算的<br>
94.27% 。主要原因:减少在职人员1 人相应减少相关人员支出。 <br>
其中,人员经费145.97 万元,主要包括工资福利支出143.6 <br>
万元、对个人和家庭的补助2.38 万元; 公用经费13.02 万元,<br>
包括商品和服务支出9.71 万元、其他资本性支出0 万元。 <br>
(五)政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br>
1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br>
本部门2019 年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元。支<br>
出0 万元,与2018 年度相比增加0 万元, 增长--%(上年基数<br>
为0,不可比); 比年初预算数增加0 万元 ,完成年初预算的--%<br>
(预算数基数为0,不可比) 。其中基本支出0 万元,项目支出<br>
31<br>
0 万元。 <br>
2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 <br>
本年度无此项支出。 <br>
三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br>
算情况说明 <br>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br>
《广州政报》编辑部2019 年度“三公”经费财政拨款支出<br>
决算为0.5 万元,完成预算6.32 万元的7.9% 。其中:因公出国<br>
(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(预算数基<br>
数为0,不可比)<br>
;公务用车购置及运行费支出决算为0.5 万元,<br>
完成预算5.32 万元的9.4% ;公务接待费支出决算为0 万元,完<br>
成预算1 万元的0% 。 <br>
2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:<br>
认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控<br>
制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 <br>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br>
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)<br>
费0 万元,占0% ;公务用车购置及运行费支出0.5 万元,占<br>
100.0% ;公务接待费支出0 万元 。具体情况如下: <br>
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排1 <br>
个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:《广州政报》<br>
编辑部2019 年度无因公出国(境)费支出情况。 <br>
32<br>
2.公务用车购置及运行维护费支出0.5 万元。其中:公务用<br>
车购置支出为0 万元,2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运<br>
行及维护支出0.5 万元,《广州政报》编辑部 公务用车保有量为<br>
1 辆,主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维<br>
修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。 <br>
3.公务接待费支出0 万元。主要用于本年度无公务接待费支<br>
出 。2019 年,《广州政报》编辑部 共接待国外来访团组0 个,来<br>
访外宾0 人次;发生国内接待0 次,接待人数共0 人,本年度无<br>
公务接待费支出。 <br>
(三)会议费一般公共预算财政拨款支出情况 <br>
会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文<br>
件资料的印刷费、会议场地租用费等。《广州政报》编辑部 部门<br>
2019 年度会议费决算0 万元,与年初预算相比,增加0 万元,完<br>
成预算1 万元的0% 。主要原因2019 年度,《广州政报》编辑部<br>
无会议费支出情况。 <br>
33<br>
全年开支较大的会议分别是: <br>
2019 年度,《广州政报》编辑部无会议费支出情况。 <br>
四、其他重要事项的情况说明 <br>
(一)机关运行经费支出情况 <br>
2019 年本部门机关运行经费支出0 万元,比年初预算数增<br>
加0 万元,增长--%(预算基数为0,不可比)。 主要增减变动情<br>
况是:《广州政报》编辑部非行政单位、非参照公务员法管理的<br>
事业单位,各项支出均不纳入机关运行经费支出统计范围。 <br>
(二)政府采购支出情况说明 <br>
2019 年本部门政府采购支出总额56.44 万元,其中:政府<br>
采购货物支出5.71 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购<br>
服务支出50.72 万元。授予中小企业合同金额56.39 万元,占政<br>
府采购支出总额的99.91%,其中:授予小微企业合同金额0 万<br>
元,占政府采购支出总额的0%。 <br>
(三)国有资产占用情况 <br>
截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其中,岗<br>
位保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法<br>
执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆,其他用<br>
车主要用于调研工作、市内外因公出行等; 单价50 万元以上通<br>
用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br>
(四)非税收入征缴情况说明。 <br>
本部门2019 年度各类非税收入合计0 万元,纳入预算管理<br>
34<br>
已缴国库0 万元;纳入财政专户管理已缴国库0 万元。其中:政<br>
府性基金收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ,包括0 项<br>
收入 ;专项收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ,包括0<br>
项收入 ;行政事业性收费收入0 万元,占--%(基数为0,不可<br>
比) ;罚没收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ;国有资<br>
本经营收入0 万元,占--%(基数为0,不可比)) ;国有资源(资<br>
产)有偿使用收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ;捐赠<br>
收入0 万元,占--%(基数为0,不可比) ;政府住房基金收入0 <br>
万元,占--%(基数为0,不可比) ;其他收入0 万元,占 --%<br>
(基数为0,不可比)。 <br>
35<br>
第四部分 部门整体绩效管理情况 <br>
根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财<br>
政预算绩效管理的要求,《广州政报》编辑部积极推进预算绩效<br>
管理,有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管<br>
理工作。 <br>
《广州政报》编辑部组织申报2019 年度预算项目支出绩效<br>
目标2 项,申报覆盖率100%,其中向社会公开项目支出绩效目<br>
标2 项,公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目<br>
目标”的框架体系,编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中<br>
整体监控,通过对绩效目标的有效管理,推动本部门预算管理,<br>
对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。 <br>
年中,对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控,共<br>
涉及资金87.23 万元,其中1000 万以上的项目0 项、涉及资金<br>
0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理,强化本单位预算<br>
管理,提升单位预算绩效管理水平。 <br>
在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,《广州<br>
政报》编辑部开展了一系列绩效评价管理工作。 <br>
一、项目(政策)绩效评价 <br>
(一)绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求,<br>
《广<br>
州政报》编辑部组织对2019 年度所有财政资金安排支出的项目<br>
开展绩效自评,共2 个项目,自评覆盖率达到100%,共涉及资<br>
金87.23 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目2 个,共<br>
36<br>
87.23 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;绩效自评政<br>
府性基金支出项目0 个,共0 万元,占政府性基金预算项目支出<br>
总额的0%。 <br>
(二)绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,《广州政<br>
报》编辑部按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。<br>
从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期<br>
的绩效目标,根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题,总<br>
结项目的实施经验、做法,及时提出改进和加强财政支出管理、<br>
提高财政资金使用效果的意见、措施,并督促有关部门、单位落<br>
实。通过对绩效目标的有效管理,对推动本部门预算管理取得良<br>
好效果,对提升部门预算绩效管理具有重要意义,利用评价结果,<br>
及时调整和优化本单位以后年度财政支出项目资金支出方向和<br>
结构,合理配置资源,加强财务管理,提高财政支出资金的使用<br>
效益。 <br>
二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 <br>
按预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩效评<br>
价。部门整体财政资金支出246.22 万元,其中一般公共预算支<br>
出246.22 万元。从评价情况来看,《广州政报》编辑部较好完成<br>
了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目<br>
(政策)绩效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理<br>
的要求。 <br>
37<br>
部门<br>
整体<br>
财政<br>
支出 <br>
支出总额(万元) <br>
246.22 <br>
部门整体预算完成率: <br>
99.81% <br>
其中:一般公共预算支出 <br>
246.22 <br>
年度<br>
目标 <br>
部门整体支出目标 <br>
部门整体目标完成情况 <br>
《广州市人民政府公报》作为市政府信息<br>
公开的载体,起到传达政令、宣传政策、<br>
指导工作、服务社会的作用。 <br>
《广州政报》编辑部认真学习贯彻党的十九大<br>
四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话<br>
精神,积极参与“不忘初心、牢记使命”主题<br>
教育活动,内强素质、外树形象,不断夯实现<br>
有业务,努力拓展新业务,政报编辑部工作取<br>
得新成绩。《广州市人民政府公报》成功获得<br>
中国期刊协会“致敬创刊70 年”荣誉证书,<br>
并入选参加“庆祝中华人民共和国成立70 周<br>
年精品期刊展和巡展”,成为全国唯一获此殊<br>
荣的市级政府公报;在全国副省级城市中率先<br>
开通政府公报微信小程序;出色完成1949 年<br>
创刊以来历史公报扫描工作。 <br>
主要<br>
任务<br>
(重<br>
要事<br>
项) <br>
任务(重要事项)绩效目标 <br>
任务(重要事项)绩效目标完成<br>
情况 <br>
任务(重要<br>
事项)涉及<br>
实际支付<br>
财政资金<br>
(万元) <br>
切实<br>
履行<br>
工作<br>
职责 <br>
全力推进专项工作,切实履行工作职责 <br>
编辑、印刷数量全年36 期,每期<br>
5345 份。 <br>
50.67 <br>
期刊投递准确无误。 <br>
14.66 <br>
完成《广州市人民政府公报》公<br>
众号及小程序建设。 <br>
8.30 <br>
做好《广州市人民政府公报》公<br>
众号及小程序运行维护。 <br>
3.70 <br>
2020 年,《广州政报》编辑部将在厅党组的领导下,按照国<br>
办和省府办要求,对标先进城市,改进不足,进一步提高政报编<br>
辑部工作水平,将市政府公报打造成为我市传达政令、宣传政策、<br>
指导工作、服务社会的优秀平台。 <br>
(一)开拓新媒体传播形式,提升公报的电子发布水平。及<br>
时总结经验,不断完善微信小程序的日常运作和管理,并开拓更<br>
38<br>
便捷、更符合当今信息传播发展的宣传手段。对涉及面广、社会<br>
关注度高、实施难度大、专业性强的政策文件,要制作便于公众<br>
理解和移动端传播的解读产品,积极探索利用短视频、直播、图<br>
解、数说、问答、弹幕、抖音、H5、动漫等公众喜闻乐见的呈现<br>
方式,通过新媒体渠道进行发布,增强政策解读效果。 <br>
(二)坚持高标准、严要求,提高公报的编印质量和时效性。<br>
要继续坚持“三审三校”制度,保证编校质量。要改进工作机制,<br>
提高公报的时效性。要巩固主题教育整改成果,在内容选择上坚<br>
持全部刊登市政府各部门的行政规范性文件,选登重要政策和民<br>
生类热点文件的政策解读材料,并关注重大民生热点类政策文件,<br>
选择性地出版增刊,同时加强数据库建设和开发利用,切实为广<br>
大群众了解政府政策文件提供便利。 <br>
(三)加强编辑部自身建设,着力营造“争先创优、干事创<br>
业”的氛围。继续高标准建设政报编辑部,定期开展学习交流和<br>
业务培训,提升政策水平和业务能力,提高队伍战斗力。严格落<br>
实财务、保密、休假等制度,进一步健全各项规章制度,推动编<br>
辑部规范运作。 <br>
39<br>
第五部分 名词解释 <br>
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br>
算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br>
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br>
财政补助收入。 <br>
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br>
的收入。 <br>
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动取得的收入。 <br>
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关<br>
规定上缴的收入。 <br>
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营<br>
收入”等以外的收入。 <br>
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨<br>
款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当<br>
年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年<br>
收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)<br>
弥补本年度收支缺口的资金。 <br>
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br>
业基金和职工福利基金等。 <br>
40<br>
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br>
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定<br>
继续使用的资金。 <br>
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br>
生的人员支出和公用支出。 <br>
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br>
展目标所发生的支出。 <br>
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br>
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br>
理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购<br>
置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工<br>
作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br>
训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购<br>
置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br>
保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公<br>
务接待(含外宾接待)支出。 <br>
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的<br>
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印<br>
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br>
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br>
公务用车运行维护费以及其他费用。