Full text · 原文
25,264 字
2021 年<br>
广州市人民政府办公厅(本级)<br>
部门预算<br>
目<br>
录<br>
第一部分<br>
部门概况<br>
一、部门主要职责<br>
二、部门机构设置<br>
第二部分<br>
部门主要工作任务和目标<br>
一、确定工作目标所依据的政策<br>
二、部门整体及主要工作任务绩效目标<br>
第三部分<br>
部门预算安排情况说明<br>
一、部门预算收支情况总体说明<br>
二、部门预算收入预算情况说明<br>
三、部门预算支出预算情况说明<br>
四、部门转移支付预算情况<br>
五、“三公”经费预算情况<br>
六、机关运行经费(行政经费)安排情况<br>
七、政府采购情况<br>
八、国有资产占有使用情况<br>
九、重点项目预算绩效目标情况<br>
十、专业名词解释<br>
第四部分<br>
2021 年部门预算报表<br>
一、收支总体情况表<br>
二、收入总体情况表<br>
三、支出总体情况表<br>
四、财政拨款收支总体情况表<br>
五、非税收入预算表<br>
六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br>
七、政府性基金预算支出情况表<br>
八、部门预算基本支出预算表<br>
九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科<br>
目)<br>
十、部门预算项目支出预算表<br>
十一、部门预算转移支付项目预算表<br>
十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
十三、政府采购预算表<br>
十四、政府购买服务预算表<br>
第一部分<br>
部门概况<br>
一、部门主要职责<br>
(一)负责市政府和市政府办公厅的文电处理工作,草拟、<br>
审核、印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件。<br>
(二)负责市政府应急值守和政务值班工作。<br>
(三)负责市政府大型会议和重大活动的组织安排,指导、<br>
协调、督促市政府全市性会议(活动)会务工作。<br>
(四)组织开展调查研究,为市政府领导同志提供决策参考。<br>
(五)检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和<br>
市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。<br>
(六)组织办理人大代表议案、建议及政协提案。<br>
(七)搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信<br>
息资料;指导市政府系统的政务信息工作;组织、协调市政府工<br>
作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导<br>
同志的重要政务活动;负责市政府信息公开工作,组织协调、指<br>
导推进、监督检查全市政务公开工作。<br>
(八)负责管理市政府大院,承担安全保卫和行政事务工作。<br>
(九)负责管理、监督市政府有关部门各项经费。<br>
(十)负责全市公务用车的管理工作。<br>
(十一)负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。<br>
(十二)负责市政府参事文史工作。<br>
(十三)协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系,<br>
对有关问题提出处理意见。<br>
(十四)承办市政府领导同志交办的其他事项。<br>
二、部门机构设置<br>
广州市人民政府办公厅本级为一级预算单位,根据预算公<br>
开要求,本预算公开材料反映广州市人民政府办公厅本级预算。<br>
广州市人民政府办公厅内设处室19 个,分别是秘书处、总<br>
值班室、会务处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、<br>
市政府督查室、建议提案处、政务信息处、接待办、公务用车管<br>
理办公室、行政处、组织人事处(与机关党委办公室合署)、机<br>
关财务结算中心、离退休干部工作处、职能转变协调处、参事工<br>
作处、文史工作处。此外,纳入厅本级编制预算的还有驻厅纪检<br>
监察组综合室。<br>
第二部分<br>
部门主要工作任务和目标<br>
一、确定工作目标所依据的政策<br>
市政府办公厅将继续深入学习党的十九届五中全会精神,贯<br>
彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40 周年庆祝大会和<br>
视察广东重要讲话重要指示精神,紧紧围绕老城市新活力、“四<br>
个出新出彩”发展目标,不畏艰难、砥砺奋进,推进思想再解放、<br>
工作再落实,以新担当新作为统筹推动办公厅工作再上新台阶,<br>
推动全市工作再上新水平。<br>
二、部门整体及主要工作任务绩效目标<br>
年度绩效目标<br>
部门整体支出绩效<br>
目标<br>
关键指标<br>
预期实现值<br>
优化公文办理、强化<br>
督查督办、做好新闻<br>
信息和政务公开、高<br>
效办理建议提案,做<br>
好全年政务统筹工<br>
作。加快建设让人民<br>
满意的模范机关,助<br>
力打造服务型政府,<br>
充分发挥市政府办<br>
公厅作为市政府运<br>
转中枢的核心作用,<br>
推动政府治理体系<br>
治理能力现代化,助<br>
力广州实现高质量<br>
发展。<br>
公文办理及时性<br>
100%<br>
全年督办重点工作<br>
事项数量<br>
700 项<br>
全年组织市政府政<br>
务活动新闻报道次<br>
数<br>
250 次<br>
各级人大代表建议<br>
和政协提案办结率<br>
100%<br>
其中:部门年度整体预算完成率:96%<br>
年度主要支出计划<br>
(对应任务、政策)<br>
任务(政策)的绩效<br>
目标<br>
任务(政策)关键指<br>
标<br>
预期实现值<br>
当好参谋助手<br>
紧扣全市中心工作,<br>
当好参谋助手<br>
完成高质量调研报<br>
告数量<br>
15 篇<br>
组织开展重点课题<br>
分析和调研次数<br>
20 次<br>
经济社会发展信息<br>
和社会舆情搜集期<br>
数<br>
60 期<br>
会务接待等运行保<br>
障服务批次<br>
60 批次<br>
切实履行工作职责<br>
全力推进专项工作,<br>
切实履行工作职责<br>
市公务用车管理信<br>
息系统的管理和维<br>
护任务完成率<br>
100%<br>
提升服务保障水平<br>
完善内部管理,提升<br>
服务保障水平<br>
办公用房、公务用车<br>
及办公设施设备等<br>
服务保障率<br>
100%<br>
信息安全定级和等<br>
级保护备案率<br>
100%<br>
定期开展等级测评<br>
工作完成率<br>
100%<br>
第三部分<br>
部门预算安排情况说明<br>
一、部门预算收支情况总体说明<br>
按照综合预算的原则,广州市人民政府办公厅本级所有收入<br>
和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算18,761.65 万<br>
元,较上年增加1,319.86 万元,增长7.57%,主要原因是在职<br>
人员职级套转、职务职级晋升,离退休人员住房改革补贴托底标<br>
准提高,增加部分信息化项目预算等。<br>
二、部门预算收入预算情况说明<br>
2021 年收入预算18,761.65 万元,较上年增加1,319.86 万<br>
元,增长7.57%,主要原因是在职人员职级套转、职务职级晋升,<br>
离退休人员住房改革补贴托底标准提高,增加部分信息化项目预<br>
算等。其中:一般公共预算收入18,761.65 万元,政府性基金收<br>
入0 万元,国有资本经营预算0 万元,财政专户管理资金0 万元,<br>
其他资金0 万元,上年预结转0 万元。<br>
三、部门预算支出预算情况说明<br>
2021 年支出预算18,761.65 万元,较上年增加1,319.86 万<br>
元,增长7.57%,主要原因是在职人员职级套转、职务职级晋升,<br>
离退休人员住房改革补贴托底标准提高,增加部分信息化项目预<br>
算等。其中:一般公共预算支出18,761.65 万元,政府性基金支<br>
出0 万元,国有资本经营预算0 万元,财政专户管理资金0 万元,<br>
其他资金0 万元,上年预结转0 万元。<br>
四、部门转移支付预算情况<br>
2021 年部门转移支付预算安排0 万元。<br>
五、“三公”经费预算情况<br>
2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算530.09 万元,<br>
较上年减少113.55 万元,下降17.64%,主要原因是压减因公出<br>
国(境)经费预算。其中:<br>
因公出国(境)经费预算100 万元,较上年减少140 万元,<br>
下降58.33%,主要原因是根据市财政局的审核意见,对2021 年<br>
因公出国(境)经费预算进行压减;<br>
公务用车购置及运行费338.80 万元(公务用车购置费136<br>
万元,公务用车运行维护费202.80 万元),较上年增加28.16 万<br>
元,增长9.07%,主要原因是根据工作需要,增加公务用车运行<br>
维护费预算;<br>
公务接待费预算91.29 万元,较上年减少1.71 万元,减少<br>
1.84%,主要原因是厉行勤俭节约,压减公务接待费预算。<br>
六、机关运行经费(行政经费)安排情况<br>
机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位<br>
机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会<br>
议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置<br>
费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置<br>
及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。<br>
2021 年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排913.60<br>
万元,较上年减少88.74 万元,下降8.85%,主要原因是根据实<br>
际工作情况相应安排支出预算。<br>
七、政府采购情况<br>
2021 年本部门政府采购安排1,473.84 万元,其中:货物类<br>
采购预算642.97 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预<br>
算830.87 万元。<br>
八、国有资产占有使用情况<br>
截至2020 年8 月31 日,本部门固定资产金额为106,049 万<br>
元。分布构成情况为:房屋139,046.29 平方米,车辆74 辆,单<br>
价在100万元以上的设备18 台等。本年度拟购置固定资产901.64<br>
万元,主要是办公设备购置、信息网络购建等。<br>
九、重点项目预算绩效目标情况<br>
2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:<br>
项目名称<br>
2021 年预算(万元)<br>
绩效目标<br>
广州市人民政府办公厅-<br>
运行经费<br>
1,037.66<br>
项目经费用于督办协调工<br>
作支出,负责市政府和市政<br>
府办公厅的文电处理工作,<br>
负责市政府工作会议和市<br>
领导调研活动的组织安排;<br>
组织开展调查研究,为市政<br>
府领导同志提供决策参考;<br>
检查、督促市政府各项决<br>
议、决定、重要工作部署和<br>
市政府领导同志重要批示<br>
的贯彻执行情况;承办市政<br>
府及市政府办公厅信息公<br>
开事宜。<br>
十、专业名词解释<br>
1.部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其<br>
行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,<br>
经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。<br>
2.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常<br>
工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预<br>
算、公用支出预算两部分。<br>
3.项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业<br>
发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计<br>
划。<br>
4.市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于<br>
印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函<br>
〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,<br>
为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目<br>
标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资<br>
本经营预算资金。<br>
5.“三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务<br>
用车、因公出国(境)等方面的经费。<br>
6.会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及<br>
文件资料的印刷费、会议场地租用费等。<br>
7.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理<br>
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及<br>
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用<br>
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、<br>
公务用车运行维护费以及其他费用。<br>
第四部分<br>
2021 年部门预算报表<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
一、财政拨款<br>
18,761.65<br>
一、一般公共服务支出<br>
9,728.16<br>
(一)一般公共预算<br>
18,761.65<br>
二、外交支出<br>
0.00<br>
(二)政府性基金预算<br>
0.00<br>
三、国防支出<br>
0.00<br>
(三)国有资本经营预算<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
二、财政专户管理资金<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
三、其他资金<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
393.48<br>
(一)事业收入<br>
0.00<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
(二)经营收入<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
3,827.05<br>
(三)其他收入<br>
0.00<br>
九、卫生健康支出<br>
177.72<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
4,635.24<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
二十二、其他支出<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
18,761.65<br>
本年支出合计<br>
18,761.65<br>
四、上级补助收入<br>
0.00<br>
二十三、对附属单位补助支出<br>
0.00<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
五、附属单位上缴收入<br>
0.00<br>
二十四、上缴上级支出<br>
0.00<br>
六、用事业基金弥补收支总额<br>
0.00<br>
二十五、结转下年<br>
0.00<br>
七、上年预结转<br>
0.00<br>
收入总计<br>
18,761.65<br>
支出总计<br>
18,761.65<br>
注:无。<br>
表2<br>
收入总体情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
功能科目<br>
编码单位<br>
编码)<br>
功能科目名称(单位<br>
名称)<br>
总计<br>
本年收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
总额<br>
上年<br>
预结转<br>
合计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
小计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
小计<br>
教育收<br>
费<br>
其他财<br>
政拨款<br>
收入<br>
小计<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
其他收<br>
入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
19<br>
总计<br>
18,761.65<br>
18,761.65<br>
18,761.65<br>
18,761.65<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
9,728.16<br>
9,728.16<br>
9,728.16<br>
9,728.16<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务<br>
9,716.16<br>
9,716.16<br>
9,716.16<br>
9,716.16<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010301<br>
行政运行<br>
7,829.34<br>
7,829.34<br>
7,829.34<br>
7,829.34<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010302<br>
一般行政管理事务<br>
1,886.82<br>
1,886.82<br>
1,886.82<br>
1,886.82<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20111<br>
纪检监察事务<br>
12.00<br>
12.00<br>
12.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2011105<br>
派驻派出机构<br>
12.00<br>
12.00<br>
12.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
206<br>
科学技术支出<br>
393.48<br>
393.48<br>
393.48<br>
393.48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20605<br>
科技条件与服务<br>
393.48<br>
393.48<br>
393.48<br>
393.48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2060503<br>
科技条件专项<br>
393.48<br>
393.48<br>
393.48<br>
393.48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
3,827.05<br>
3,827.05<br>
3,827.05<br>
3,827.05<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
3,627.05<br>
3,627.05<br>
3,627.05<br>
3,627.05<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080501<br>
行政单位离退休<br>
2,832.37<br>
2,832.37<br>
2,832.37<br>
2,832.37<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表2<br>
收入总体情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
功能科目<br>
编码单位<br>
编码)<br>
功能科目名称(单位<br>
名称)<br>
总计<br>
本年收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
总额<br>
上年<br>
预结转<br>
合计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
小计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
小计<br>
教育收<br>
费<br>
其他财<br>
政拨款<br>
收入<br>
小计<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
其他收<br>
入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
19<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老保险<br>
缴费支出<br>
532.55<br>
532.55<br>
532.55<br>
532.55<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金缴费<br>
支出<br>
262.13<br>
262.13<br>
262.13<br>
262.13<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20808<br>
抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080801<br>
死亡抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
177.72<br>
177.72<br>
177.72<br>
177.72<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
177.72<br>
177.72<br>
177.72<br>
177.72<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支出<br>
177.72<br>
177.72<br>
177.72<br>
177.72<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
4,635.24<br>
4,635.24<br>
4,635.24<br>
4,635.24<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
4,635.24<br>
4,635.24<br>
4,635.24<br>
4,635.24<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
898.38<br>
898.38<br>
898.38<br>
898.38<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
3,736.86<br>
3,736.86<br>
3,736.86<br>
3,736.86<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表3<br>
支出总体情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
功能科目编码<br>
功能科目名称<br>
合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
事业单位<br>
经营支出<br>
对附属单位<br>
补助支出<br>
上缴上级<br>
支出<br>
结转下年<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
总计<br>
18,761.65<br>
16,469.35<br>
2,292.30<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
9,728.16<br>
7,829.34<br>
1,898.82<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务<br>
9,716.16<br>
7,829.34<br>
1,886.82<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010301<br>
行政运行<br>
7,829.34<br>
7,829.34<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010302<br>
一般行政管理事务<br>
1,886.82<br>
0.00<br>
1,886.82<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20111<br>
纪检监察事务<br>
12.00<br>
0.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2011105<br>
派驻派出机构<br>
12.00<br>
0.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
206<br>
科学技术支出<br>
393.48<br>
0.00<br>
393.48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20605<br>
科技条件与服务<br>
393.48<br>
0.00<br>
393.48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2060503<br>
科技条件专项<br>
393.48<br>
0.00<br>
393.48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支<br>
出<br>
3,827.05<br>
3,827.05<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老<br>
支出<br>
3,627.05<br>
3,627.05<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080501<br>
行政单位离退休<br>
2,832.37<br>
2,832.37<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表3<br>
支出总体情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
功能科目编码<br>
功能科目名称<br>
合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
事业单位<br>
经营支出<br>
对附属单位<br>
补助支出<br>
上缴上级<br>
支出<br>
结转下年<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
2080505<br>
机关事业单位基本<br>
养老保险缴费支出<br>
532.55<br>
532.55<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业<br>
年金缴费支出<br>
262.13<br>
262.13<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20808<br>
抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080801<br>
死亡抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
177.72<br>
177.72<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
177.72<br>
177.72<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务<br>
支出<br>
177.72<br>
177.72<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
4,635.24<br>
4,635.24<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
4,635.24<br>
4,635.24<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
898.38<br>
898.38<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
3,736.86<br>
3,736.86<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表4<br>
财政拨款收支总体情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
一、一般公共预算<br>
18,761.65<br>
一、一般公共服务支出<br>
9,728.16<br>
二、政府性基金预算<br>
0.00<br>
二、外交支出<br>
0.00<br>
三、国有资本经营预算<br>
0.00<br>
三、国防支出<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
393.48<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
3,827.05<br>
九、卫生健康支出<br>
177.72<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
表4<br>
财政拨款收支总体情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
4,635.24<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
二十二、其他支出<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
18,761.65<br>
本年支出合计<br>
18,761.65<br>
上年预结转<br>
0.00<br>
结转下年<br>
0.00<br>
收入总计<br>
18,761.65<br>
支出总计<br>
18,761.65<br>
注:无。<br>
表5<br>
非税收入预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位编码<br>
单位名称(资金来<br>
源)<br>
收入科目<br>
项目名称<br>
非税收入预算<br>
备注<br>
合计<br>
上缴中央<br>
上缴<br>
省财政专户<br>
本级收入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
合计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:一般公共预算<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
政府性基金预算<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
国有资本经营预算<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
财政专户管理资金<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年度无发生额。<br>
表6<br>
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
功能分类科目<br>
一般公共预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
小计<br>
部门<br>
项目支出<br>
财政<br>
专项资金<br>
(本级支出)<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
合<br>
计<br>
18,761.65<br>
16,469.35<br>
2,292.30<br>
2,292.30<br>
0.00<br>
201<br>
一、一般公共服务支出<br>
9,728.16<br>
7,829.34<br>
1,898.82<br>
1,898.82<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相关机构<br>
事务<br>
9,716.16<br>
7,829.34<br>
1,886.82<br>
1,886.82<br>
0.00<br>
2010301<br>
行政运行<br>
7,829.34<br>
7,829.34<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010302<br>
一般行政管理事务<br>
1,886.82<br>
0.00<br>
1,886.82<br>
1,886.82<br>
0.00<br>
20111<br>
纪检监察事务<br>
12.00<br>
0.00<br>
12.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
2011105<br>
派驻派出机构<br>
12.00<br>
0.00<br>
12.00<br>
12.00<br>
0.00<br>
206<br>
二、科学技术支出<br>
393.48<br>
0.00<br>
393.48<br>
393.48<br>
0.00<br>
20605<br>
科技条件与服务<br>
393.48<br>
0.00<br>
393.48<br>
393.48<br>
0.00<br>
2060503<br>
科技条件专项<br>
393.48<br>
0.00<br>
393.48<br>
393.48<br>
0.00<br>
208<br>
三、社会保障和就业支出<br>
3,827.05<br>
3,827.05<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
3,627.05<br>
3,627.05<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表6<br>
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
功能分类科目<br>
一般公共预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
小计<br>
部门<br>
项目支出<br>
财政<br>
专项资金<br>
(本级支出)<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
2080501<br>
行政单位离退休<br>
2,832.37<br>
2,832.37<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老保<br>
险缴费支出<br>
532.55<br>
532.55<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金缴<br>
费支出<br>
262.13<br>
262.13<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20808<br>
抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080801<br>
死亡抚恤<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
四、卫生健康支出<br>
177.72<br>
177.72<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
177.72<br>
177.72<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支出<br>
177.72<br>
177.72<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
五、住房保障支出<br>
4,635.24<br>
4,635.24<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
4,635.24<br>
4,635.24<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
898.38<br>
898.38<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
3,736.86<br>
3,736.86<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表7<br>
政府性基金预算支出情况表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
支出功能科目编码<br>
支出功能科目<br>
总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
小计<br>
部门<br>
项目支出<br>
财政<br>
专项资金<br>
(本级支出)<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
合<br>
计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年度无发生额。<br>
表8<br>
部门预算基本支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位编码<br>
支出项目类别(单<br>
位名称)<br>
总<br>
计<br>
财政拨款<br>
财政专户管理资金<br>
事业收入资<br>
金<br>
经营收入资<br>
金<br>
其他资金<br>
小<br>
计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性<br>
基金预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
小计<br>
当年收入安<br>
排<br>
净结余安排<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
合<br>
计<br>
16,469.35<br>
16,469.35<br>
16,469.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
广州市人民政府<br>
办公厅<br>
16,469.35<br>
16,469.35<br>
16,469.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
人员支出(统发)<br>
3,479.65<br>
3,479.65<br>
3,479.65<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
人员支出(其他)<br>
8,658.77<br>
8,658.77<br>
8,658.77<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
公用经费<br>
1,132.25<br>
1,132.25<br>
1,132.25<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
对个人和家庭的<br>
补助支出(统发)<br>
323.83<br>
323.83<br>
323.83<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
对个人和家庭的<br>
补助支出(其他)<br>
2,874.85<br>
2,874.85<br>
2,874.85<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表9<br>
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
政府预算经济分类<br>
部门预算经济分类<br>
2021 年预算<br>
合<br>
计<br>
16,469.35<br>
[501]机关工资福利支出<br>
[301]工资福利支出<br>
10,370.09<br>
[50101]工资奖金津补贴<br>
[30101]基本工资<br>
1,143.37<br>
[50101]工资奖金津补贴<br>
[30102]津贴补贴<br>
4,243.33<br>
[50101]工资奖金津补贴<br>
[30103]奖金<br>
100.19<br>
[50102]社会保障缴费<br>
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br>
532.55<br>
[50102]社会保障缴费<br>
[30109]职业年金缴费<br>
262.13<br>
[50102]社会保障缴费<br>
[30110]职工基本医疗保险缴费<br>
4.00<br>
[50102]社会保障缴费<br>
[30112]其他社会保障缴费<br>
17.00<br>
[50103]住房公积金<br>
[30113]住房公积金<br>
898.38<br>
[50199]其他工资福利支出<br>
[30199]其他工资福利支出<br>
3,169.14<br>
[502]机关商品和服务支出<br>
[302]商品和服务支出<br>
1,096.75<br>
[50201]办公经费<br>
[30201]办公费<br>
70.00<br>
[50201]办公经费<br>
[30202]印刷费<br>
40.00<br>
[50201]办公经费<br>
[30207]邮电费<br>
100.00<br>
[50201]办公经费<br>
[30211]差旅费<br>
8.00<br>
[50209]维修(护)费<br>
[30213]维修(护)费<br>
20.00<br>
表9<br>
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
政府预算经济分类<br>
部门预算经济分类<br>
2021 年预算<br>
[50202]会议费<br>
[30215]会议费<br>
2.00<br>
[50203]培训费<br>
[30216]培训费<br>
21.00<br>
[50206]公务接待费<br>
[30217]公务接待费<br>
2.00<br>
[50205]委托业务费<br>
[30227]委托业务费<br>
93.00<br>
[50201]办公经费<br>
[30228]工会经费<br>
90.00<br>
[50201]办公经费<br>
[30229]福利费<br>
45.00<br>
[50208]公务用车运行维护费<br>
[30231]公务用车运行维护费<br>
202.80<br>
[50201]办公经费<br>
[30239]其他交通费用<br>
239.15<br>
[50299]其他商品和服务支出<br>
[30299]其他商品和服务支出<br>
163.80<br>
[503]机关资本性支出(一)<br>
[310]资本性支出<br>
3.00<br>
[50306]设备购置<br>
[31002]办公设备购置<br>
3.00<br>
[509]对个人和家庭的补助<br>
[303]对个人和家庭的补助<br>
4,999.51<br>
[50905]离退休费<br>
[30301]离休费<br>
645.59<br>
[50905]离退休费<br>
[30302]退休费<br>
3,916.74<br>
[50901]社会福利和救助<br>
[30304]抚恤金<br>
200.00<br>
[50901]社会福利和救助<br>
[30305]生活补助<br>
6.00<br>
[50901]社会福利和救助<br>
[30309]奖励金<br>
178.99<br>
表9<br>
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
政府预算经济分类<br>
部门预算经济分类<br>
2021 年预算<br>
[50999]其他对个人和家庭的补助<br>
[30399]其他对个人和家庭的补助<br>
52.19<br>
注:无。<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营收<br>
入资金<br>
其他资<br>
金<br>
上年预<br>
结转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
项目主要绩效指标<br>
合计<br>
一般公<br>
共<br>
预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
合<br>
计<br>
2,292.30<br>
2,292.30<br>
2,292.30<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:部门项目<br>
支出<br>
2,292.30<br>
2,292.30<br>
2,292.30<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
市级财<br>
政专项资金(本<br>
级支出)<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
广州市人民政<br>
府办公厅<br>
2,292.30<br>
2,292.30<br>
2,292.30<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
运行保障类<br>
1,898.82<br>
1,898.82<br>
1,898.82<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
运行经费<br>
1,037.66<br>
1,037.66<br>
1,037.66<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
项目保障市政府办公厅<br>
各项督办协调工作开展,<br>
保障派驻纪检组工作开<br>
展,保障市厅领导及办公<br>
厅工作人员出国考察培<br>
训活动开展,保障文史书<br>
画院日常运作,保障参事<br>
馆员津贴的正常发放等。<br>
项目经费用于督办协调工<br>
作支出,负责市政府和市政<br>
府办公厅的文电处理工作,<br>
负责市政府工作会议和市<br>
领导调研活动的组织安排;<br>
组织开展调查研究,为市政<br>
府领导同志提供决策参考;<br>
检查、督促市政府各项决<br>
议、决定、重要工作部署和<br>
市政府领导同志重要批示<br>
的贯彻执行情况;承办市政<br>
1、因公出国(境)批次:(考<br>
察市政府办公厅全年部门<br>
因公出国(境)批次是否<br>
达到年初计划目标)30 批。<br>
2、参事馆员津贴发放情<br>
况:(考察参事馆员津贴发<br>
放人数是否达到年初计划<br>
目标)95%。3、市厅领导公<br>
务考察保障情况:(市厅领<br>
导公务考察保障情<br>
况)100%。4、完成既定的<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营收<br>
入资金<br>
其他资<br>
金<br>
上年预<br>
结转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
项目主要绩效指标<br>
合计<br>
一般公<br>
共<br>
预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
府及市政府办公厅信息公<br>
开事宜。<br>
工作任务:(完成既定的工<br>
作任务)95%以上。5、因公<br>
出国(境)交流任务完成<br>
率:(考察市政府办公厅全<br>
年因公出国(境)交流任<br>
务完成率是否达到年初计<br>
划目标,因公出国(境)<br>
交流任务完成率=已完成<br>
因公出国(境)交流任务<br>
量/全年因公出国(境)交<br>
流任务总量)100%。6、完<br>
成既定培训任务:(完成既<br>
定培训任务)95%。7、文史<br>
书画院老干部活动中心运<br>
行保障情况:(文史书画院<br>
老干部活动中心运行保障<br>
情况)95%以上。8、机构正<br>
常运作率:(正常运作率=<br>
全年机构功能正常运行天<br>
数/全年工作日总天<br>
数)98%以上。9、服务对象<br>
满意度:(服务对象满意<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营收<br>
入资金<br>
其他资<br>
金<br>
上年预<br>
结转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
项目主要绩效指标<br>
合计<br>
一般公<br>
共<br>
预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
度)95%以上。<br>
102001<br>
购置经费<br>
511.16<br>
511.16<br>
511.16<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
用于到期设备报废、更新<br>
工作,购置空调、电脑等、<br>
打印机、办公家具等。做<br>
好公务用车更新购置工<br>
作。<br>
保证日常工作的正常运行,<br>
提高工作效率,完善办公设<br>
备配置。<br>
1、旧办公设备处理工作完<br>
成率:(考察办公设备购置<br>
类项目,各类更新设备所<br>
对应淘汰的旧设备是否处<br>
置完成)100%。2、办公设<br>
备日常运行故障率:(考察<br>
办公设备购置类项目,各<br>
类购置设备的日常故障发<br>
生情况,设备日常运行故<br>
障率=全年设备故障天数/<br>
全年工作日总天数)<5%。<br>
3、办公设备采购合规<br>
率:(考察办公设备购置类<br>
项目是否按要求进行采购<br>
程序,采购合规率=采购合<br>
规设备数量/应执行采购<br>
程序的设备总量)100%。4、<br>
新增设备(含车辆)国产<br>
化占比:(新增设备国产化<br>
占比=购置的国产设备数<br>
量/当年购置设备数量×<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营收<br>
入资金<br>
其他资<br>
金<br>
上年预<br>
结转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
项目主要绩效指标<br>
合计<br>
一般公<br>
共<br>
预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
100%)年度计划数。5、办<br>
公设备使用对象满意<br>
度:(考察工作人员办公设<br>
备使用满意度,满意度=满<br>
意人数/问卷调查总人<br>
数)100%。6、办公设备验<br>
收合格率:(考察办公设备<br>
购置类项目,各类购置设<br>
备是否验收合格,验收合<br>
格率=验收合格设备数量/<br>
设备购置总数)100%。7、<br>
旧设备处理工作完成<br>
率:(考察各类更新设备所<br>
对应淘汰的旧设备是否处<br>
置完成)100%。<br>
102001<br>
信息化运<br>
维服务经费<br>
350.00<br>
350.00<br>
350.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
1、基础设施维护:机房<br>
环境、服务器与相关主要<br>
设备、网络和信息安全设<br>
备、网络通信设备、视频<br>
会议设备、多媒体会议室<br>
设备维护等。2、软件及<br>
信息资源维护;3、信息<br>
1、完善系统运维的手段,<br>
保障市政府办公厅信息化<br>
工作;<br>
2、完善系统运维体系的内<br>
容,保障核心业务的信息化<br>
支撑范围;<br>
3、完善核心应用软件的优<br>
1、服务对象满意度:(满意<br>
用户数/抽样调查用户总<br>
数)90%。2、平均故障恢复<br>
时间:(平均故障恢复时<br>
间)25 分钟。3、故障响应<br>
及时率:(故障限时内响应<br>
数/保障数)100%。4、核心<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营收<br>
入资金<br>
其他资<br>
金<br>
上年预<br>
结转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
项目主要绩效指标<br>
合计<br>
一般公<br>
共<br>
预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
资源维护;4.安全运维服<br>
务;5.政务云平台资源续<br>
租;6.其他运维服务;7.<br>
咨询设计、工程监理。<br>
化完善,提升工作开展的稳<br>
定和效率。<br>
系统运维覆盖率:(运维覆<br>
盖核心系统个数/核心系<br>
统个数)100%。<br>
经济和社会<br>
发展类<br>
393.48<br>
393.48<br>
393.48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
信息化建<br>
设开发经费<br>
393.48<br>
393.48<br>
393.48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
广州市政府办公厅机要<br>
文件智能交换系统等更<br>
新、基础软硬件租赁和采<br>
购、市电子政务外网业务<br>
专网核心网络改造项目、<br>
不间断电源设备改造。<br>
通过开展广州市政府办公<br>
厅2017 年可复用可共用系<br>
统应用扩展建设项目,对<br>
OA 服务云平台进行扩展建<br>
设,以便广州市OA 服务云<br>
平台更好为全市各委办局<br>
提供服务。<br>
1、服务对象满意度:(满意<br>
用户数/抽样调查用户总<br>
数)90%。2、系统建设工作<br>
完成率:(考察新建类项<br>
目,系统建设工作是否按<br>
照年初项目计划完成,工<br>
作完成率=当年已完成工<br>
作量/当年应完成工作总<br>
量)90%。3、UPS 连续无故<br>
障时长:(UPS 连续无故障<br>
时长)大于2000 小时。4、<br>
核心网络平均无故障时<br>
间:(核心网络平均无故障<br>
时间)大于1000 小时。5、<br>
平均故障恢复时间:(平均<br>
故障恢复时间)半天以内。<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营收<br>
入资金<br>
其他资<br>
金<br>
上年预<br>
结转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
项目主要绩效指标<br>
合计<br>
一般公<br>
共<br>
预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
6、智能交换系统故障<br>
率:(考察智能交换系统的<br>
故障情况,故障率=故障天<br>
数/运行总天数)1%。<br>
注:无。<br>
表11<br>
部门预算转移支付项目预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称<br>
(项目名<br>
称)<br>
总计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府<br>
性基<br>
金预<br>
算<br>
国有<br>
资本<br>
经营<br>
预算<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结转<br>
其中:<br>
绩效目标<br>
项目主要绩<br>
效指标<br>
越秀<br>
海珠<br>
荔湾<br>
天河<br>
白云<br>
黄埔<br>
南沙<br>
花都<br>
番禺<br>
从化<br>
增城<br>
待分<br>
配<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
19<br>
20<br>
21<br>
22<br>
合<br>
计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:部门<br>
项目支出<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
财政专项<br>
资金(本级<br>
支出)<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年度无发生额。<br>
表12<br>
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
项目<br>
合计<br>
一般公共预算<br>
政府性基金预算<br>
国有资本经营预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
行政经费<br>
913.60<br>
913.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
“三公”经费总额<br>
530.09<br>
530.09<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:(一)因公出国(境)费<br>
100.00<br>
100.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
(二)公务用车购置及运行维护费<br>
338.80<br>
338.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
1.公务用车购置费<br>
136.00<br>
136.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2.公务用车运行维护费<br>
202.80<br>
202.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
(三)公务接待费<br>
91.29<br>
91.29<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表13<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目<br>
名称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
编号<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
国有资本<br>
经营预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
合<br>
计<br>
1,473.84<br>
1,473.84<br>
1,473.84<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:货物类<br>
642.97<br>
642.97<br>
642.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
工程类<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
服务类<br>
830.87<br>
830.87<br>
830.87<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
广州市人民政府办公<br>
厅<br>
1,473.84<br>
1,473.84<br>
1,473.84<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
基本支出<br>
150.40<br>
150.40<br>
150.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
在职人员公用经费<br>
(行政编制)<br>
广州市人民政<br>
府办公厅印刷<br>
费采购项目<br>
C081401 印刷<br>
服务<br>
C081401<br>
1<br>
项<br>
40.00<br>
40.00<br>
40.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
在职人员公用经费<br>
(行政编制)<br>
广州市人民政<br>
府办公厅复印<br>
纸采购项目<br>
A090101 复印<br>
纸<br>
A090101<br>
1<br>
批<br>
20.00<br>
20.00<br>
20.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
在职人员公用经费<br>
(行政编制)<br>
广州市人民政<br>
府办公厅碳粉<br>
硒鼓等采购项<br>
目<br>
A0902 硒鼓粉<br>
盒<br>
A0902<br>
1<br>
批<br>
20.00<br>
20.00<br>
20.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表13<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目<br>
名称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
编号<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
国有资本<br>
经营预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
102001<br>
公务用车运行维护费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅公务<br>
用车车辆加油<br>
服务<br>
C050302 车辆<br>
加油服务<br>
C050302<br>
80<br>
辆/年<br>
70.40<br>
70.40<br>
70.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
项目支出<br>
1,323.44<br>
1,323.44<br>
1,323.44<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
运行经费<br>
209.47<br>
209.47<br>
209.47<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
专项工作经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅会议<br>
服务采购项目<br>
C0601 会议服<br>
务<br>
C0601<br>
1<br>
项<br>
10.58<br>
10.58<br>
10.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
专项工作经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅印刷<br>
服务采购项目<br>
C081401 印刷<br>
服务<br>
C081401<br>
1<br>
项<br>
88.89<br>
88.89<br>
88.89<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
专项工作经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅复印<br>
纸采购项目<br>
A090101 复印<br>
纸<br>
A090101<br>
1<br>
批<br>
70.00<br>
70.00<br>
70.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
专项工作经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅硒鼓<br>
采购项目<br>
A0902 硒鼓粉<br>
盒<br>
A0902<br>
1<br>
批<br>
40.00<br>
40.00<br>
40.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
购置经费<br>
492.97<br>
492.97<br>
492.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表13<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目<br>
名称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
编号<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
国有资本<br>
经营预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
102001<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅办公<br>
家具采购项目<br>
A0609 办公家<br>
具<br>
A0609<br>
1<br>
批<br>
96.42<br>
96.42<br>
96.42<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅复印<br>
机采购项目<br>
(一)<br>
A020201 复印<br>
机<br>
A020201<br>
5<br>
台<br>
15.00<br>
15.00<br>
15.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅复印<br>
机采购项目<br>
(二)<br>
A020201 复印<br>
机<br>
A020201<br>
1<br>
台<br>
2.00<br>
2.00<br>
2.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅多功<br>
能一体机采购<br>
项目<br>
A020204 多功<br>
能一体机<br>
A020204<br>
3<br>
台<br>
0.90<br>
0.90<br>
0.90<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅平板<br>
电脑采购项目<br>
A02010107 平<br>
板式微型计算<br>
机<br>
A02010107<br>
6<br>
台<br>
3.60<br>
3.60<br>
3.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表13<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目<br>
名称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
编号<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
国有资本<br>
经营预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
102001<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅智能<br>
电视机采购项<br>
目<br>
A02091001 普<br>
通电视设备<br>
A02091001<br>
1<br>
批<br>
1.10<br>
1.10<br>
1.10<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅电视<br>
机采购项目<br>
(一)<br>
A02091001 普<br>
通电视设备<br>
A02091001<br>
7<br>
台<br>
4.20<br>
4.20<br>
4.20<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅电视<br>
机采购项目<br>
(二)<br>
A02091001 普<br>
通电视设备<br>
A02091001<br>
1<br>
台<br>
2.50<br>
2.50<br>
2.50<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅相机<br>
采购项目<br>
A0202050102<br>
通用照相机<br>
A0202050102<br>
1<br>
台<br>
0.30<br>
0.30<br>
0.30<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅碎纸<br>
机采购项目<br>
A02021101 碎<br>
纸机<br>
A02021101<br>
8<br>
台<br>
1.60<br>
1.60<br>
1.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表13<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目<br>
名称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
编号<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
国有资本<br>
经营预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
102001<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅触控<br>
一体机(智慧<br>
屏)采购项目<br>
A020208 触控<br>
一体机<br>
A020208<br>
3<br>
台<br>
9.00<br>
9.00<br>
9.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅货架<br>
采购项目<br>
A0609 办公家<br>
具<br>
A0609<br>
1<br>
批<br>
20.00<br>
20.00<br>
20.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅针式<br>
打印机采购项<br>
目<br>
A0201060104<br>
针式打印机<br>
A0201060104<br>
1<br>
台<br>
0.35<br>
0.35<br>
0.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
车辆购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅公务<br>
用车(中巴)采<br>
购项目<br>
A020306 客车<br>
A020306<br>
1<br>
辆<br>
50.00<br>
50.00<br>
50.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
车辆购置经费<br>
广州市人民政<br>
府办公厅公务<br>
用车(乘用车)<br>
采购项目<br>
A020305 乘用<br>
车(轿车)<br>
A020305<br>
4<br>
辆<br>
86.00<br>
86.00<br>
86.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表13<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目<br>
名称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
编号<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
国有资本<br>
经营预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
102001<br>
其他购置经费<br>
市政府办公厅<br>
会议室设备采<br>
购项目<br>
A020808 视频<br>
会议系统设备<br>
A020808<br>
1<br>
批<br>
200.00<br>
200.00<br>
200.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
信息化建设开发经费<br>
271.00<br>
271.00<br>
271.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
广州市人民政府办公<br>
厅2020 年市府礼堂<br>
弱电系统改造项目<br>
广州市人民政<br>
府办公厅2020<br>
年市府礼堂弱<br>
电系统改造项<br>
目<br>
C0202 信息系<br>
统集成实施服<br>
务<br>
C0202<br>
项<br>
271.00<br>
271.00<br>
271.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
信息化运维服务经费<br>
350.00<br>
350.00<br>
350.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
广州市政府办公厅<br>
2021 年度信息化整体<br>
运维服务项目<br>
广州市政府办<br>
公厅2021 年度<br>
信息化整体运<br>
维服务项目<br>
C0202 信息系<br>
统集成实施服<br>
务<br>
C0202<br>
1<br>
项<br>
350.00<br>
350.00<br>
350.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表14<br>
政府购买服务预算表<br>
部门名称:广州市人民政府办公厅本级(本级)<br>
单位:万元<br>
单位编码<br>
单位名称(支出项目名称)<br>
政府购买服务项目<br>
购买<br>
方式<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户管<br>
理资金<br>
其他资金<br>
一级<br>
目录<br>
二级<br>
目录<br>
三级<br>
目录<br>
合计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有<br>
资本<br>
经营<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
合<br>
计<br>
237.95<br>
237.95<br>
237.95<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:基本支出<br>
93.00<br>
93.00<br>
93.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
项目支出<br>
144.95<br>
144.95<br>
144.95<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
广州市人民政府办公<br>
厅<br>
237.95<br>
237.95<br>
237.95<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
基本支出<br>
93.00<br>
93.00<br>
93.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
在职人员公用经费<br>
(行政编制)<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
其他<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
服务性事务<br>
服务外包<br>
78.00<br>
78.00<br>
78.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
在职人员公用经费<br>
(行政编制)<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
审计服务<br>
因审计力量<br>
不足聘请审<br>
计人员服务<br>
服务外包<br>
15.00<br>
15.00<br>
15.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
项目支出<br>
144.95<br>
144.95<br>
144.95<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
运行经费<br>
144.95<br>
144.95<br>
144.95<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
业务用房物业管理<br>
费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
其他<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
服务性事务<br>
服务外包<br>
22.00<br>
22.00<br>
22.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
专项工作经费<br>
基本公共服<br>
务事项<br>
文化类<br>
其他政府委<br>
托的文化服<br>
务<br>
服务外包<br>
21.00<br>
21.00<br>
21.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
专项工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
其他<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
服务性事务<br>
服务外包<br>
76.95<br>
76.95<br>
76.95<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
专项工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
审计服务<br>
其他政府审<br>
计服务<br>
服务外包<br>
2.00<br>
2.00<br>
2.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
专项工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
工程服务<br>
公共工程的<br>
概(预)、<br>
结(决)算<br>
审核工作<br>
服务外包<br>
3.00<br>
3.00<br>
3.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102001<br>
专项工作经费<br>
政府履职所<br>
需辅助性和<br>
技术性事务<br>
监督<br>
行政监督的<br>
政策性技术<br>
性监督辅助<br>
工作<br>
服务外包<br>
20.00<br>
20.00<br>
20.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。