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15,826 字
2021 年<br>
广州地区公文交换站部门预算<br>
目<br>
录<br>
第一部分<br>
部门概况<br>
一、部门主要职责<br>
二、部门机构设置<br>
第二部分<br>
部门主要工作任务和目标<br>
一、确定工作目标所依据的政策<br>
二、部门整体及主要工作任务绩效目标<br>
第三部分<br>
部门预算安排情况说明<br>
一、部门预算收支情况总体说明<br>
二、部门预算收入预算情况说明<br>
三、部门预算支出预算情况说明<br>
四、部门转移支付预算情况<br>
五、“三公”经费预算情况<br>
六、机关运行经费(行政经费)安排情况<br>
七、政府采购情况<br>
八、国有资产占有使用情况<br>
九、重点项目预算绩效目标情况<br>
十、专业名词解释<br>
第四部分<br>
2021 年部门预算报表<br>
一、收支总体情况表<br>
二、收入总体情况表<br>
三、支出总体情况表<br>
四、财政拨款收支总体情况表<br>
五、非税收入预算表<br>
六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br>
七、政府性基金预算支出情况表<br>
八、部门预算基本支出预算表<br>
九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科<br>
目)<br>
十、部门预算项目支出预算表<br>
十一、部门预算转移支付项目预算表<br>
十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
十三、政府采购预算表<br>
十四、政府购买服务预算表<br>
第一部分<br>
部门概况<br>
一、部门主要职责<br>
负责组织实施并监督管理驻广州地区广东省、广州市党政机<br>
关团体,中央驻穗单位,驻军师以上单位,大型国有企业和事业<br>
单位,大专院校等单位在交换站进行的机关公文(含涉密公文)、<br>
资料交换传递工作;承担市属各公文交换单位和各区(县级市)<br>
机关公文交换工作的保密管理、审核、年审、监督管理和业务培<br>
训等工作;承担市政府和市政府办公厅机关公文的机要通信、接<br>
收及发送、邮政投递等工作。<br>
二、部门机构设置<br>
广州地区公文交换站为广州市政府办公厅二级预算单位,<br>
无下属单位,设综合部、技术部2 个内设机构。<br>
第二部分<br>
部门主要工作任务和目标<br>
一、确定工作目标所依据的政策<br>
广州地区公文交换站深入学习贯彻党的十九届五中全会精<br>
神,贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40 周年庆祝<br>
大会和视察广东重要讲话重要指示精神,紧紧围绕市政府办公厅<br>
中心工作,以新担当新作为推动公文交换工作再上新台阶。<br>
二、部门整体及主要工作任务绩效目标<br>
年度绩效目标<br>
部门整体支出绩效<br>
目标<br>
关键指标<br>
预期实现值<br>
为550 余家交换单<br>
位提供优质服务和<br>
舒适办公环境,保<br>
障各单位公文交换<br>
工作正常运转,确<br>
保文件及时准确安<br>
全传递,无公文丢<br>
失、泄密等事件。<br>
公文交换及时准确<br>
安全<br>
100%<br>
每天文件交换量<br>
10000 份<br>
每天交换人次<br>
450 余人<br>
服务对象满意率<br>
95%以上<br>
其中:部门年度整体预算完成率:98%<br>
年度主要支出计划<br>
(对应任务、政策)<br>
任务(政策)的绩效<br>
目标<br>
任务(政策)关键指<br>
标<br>
预期实现值<br>
提供优质服务<br>
保障公文交换工作<br>
顺利开展<br>
对交换场所定时消<br>
毒<br>
2 次/天<br>
到服务单位走访座<br>
谈<br>
1 次/月<br>
定期消防安全检查<br>
1 次/月<br>
对公文交换系统软<br>
件和设备定期巡查<br>
1 次/天<br>
定期更换公文交换<br>
临时停车证<br>
1 次/3 年<br>
保障公文及时、安<br>
全、准确传递<br>
无公文丢失、泄密<br>
等事件<br>
公文交换差错率<br>
0.01%<br>
紧急公文及时处理<br>
100%<br>
智能交换系统使用<br>
率<br>
100%<br>
加强业务管理<br>
强化工作人员能力,<br>
提升服务保障水平<br>
定期进行业务培训<br>
1 次/年<br>
定期检查交换单位<br>
出勤率<br>
90%<br>
第三部分<br>
部门预算安排情况说明<br>
一、部门预算收支情况总体说明<br>
按照综合预算的原则,广州地区公文交换站所有收入和支出<br>
均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算705.69 万元,较上年<br>
增加138.65 万元,增长24.45%,主要原因是增加5 名在编人员<br>
及退休人员住房改革补贴托底标准提高等。<br>
二、部门预算收入预算情况说明<br>
2021 年收入预算705.69 万元,较上年增加138.65 万元,增<br>
长24.45%,主要原因是增加5 名在编人员及退休人员住房改革<br>
补贴托底标准提高等。其中:一般公共预算收入705.69 万元,<br>
政府性基金收入0 万元,国有资本经营预算0 万元,财政专户管<br>
理资金0 万元,其他资金0 万元,上年预结转0 万元。<br>
三、部门预算支出预算情况说明<br>
2021 年支出预算705.69 万元,较上年增加138.65 万元,增<br>
长24.45%,主要原因是增加5 名在编人员及退休人员住房改革<br>
补贴托底标准提高等。其中:一般公共预算支出705.69 万元,<br>
政府性基金支出0 万元,国有资本经营预算0 万元,财政专户管<br>
理资金0 万元,其他资金0 万元,上年预结转0 万元。<br>
四、部门转移支付预算情况<br>
2021 年部门转移支付预算安排0 万元。<br>
五、“三公”经费预算情况<br>
2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算3 万元,较上<br>
年增加0.22 万元,增长7.91%,主要原因是公务用车车龄超过<br>
10 年导致维修费用增加,以及接待国内其他省市同行单位前来<br>
参观学习。其中:<br>
因公出国(境)经费预算0 万元,较上年增加0 万元,主要<br>
原因是较上年持平,无增减变化;<br>
公务用车购置及运行费2.60 万元(公务用车购置费0 万元,<br>
公务用车运行维护费2.60 万元),较上年增加0.08 万元,增长<br>
3.17%,主要原因是公务用车车龄超过10 年导致维修费用增加;<br>
公务接待费预算0.40 万元,较上年增加0.14 万元,增长<br>
53.85%,主要原因是预计需要接待国内其他省市同行单位前来参<br>
观学习。<br>
六、机关运行经费(行政经费)安排情况<br>
机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位<br>
机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会<br>
议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置<br>
费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置<br>
及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。<br>
2021 年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排0 万元,<br>
较上年减少0 万元,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的<br>
事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。<br>
七、政府采购情况<br>
2021 年本部门政府采购安排65.40 万元,其中:货物类采购<br>
预算5.60 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算59.80<br>
万元。<br>
八、国有资产占有使用情况<br>
截至2020 年8 月31 日,本部门固定资产金额为88.70 万元。<br>
分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆1 辆,单价在100 万元以<br>
上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产5.60 万元,主要是办<br>
公设备购置。<br>
九、重点项目预算绩效目标情况<br>
2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:<br>
项目名称<br>
2021 年预算(万元)<br>
绩效目标<br>
广州地区公文交换站-运行<br>
经费<br>
63.48<br>
项目经费用于为交换单位<br>
提供优质服务,聘请后勤保<br>
障服务外包公司加强交换<br>
单位出入登记、消防安全、<br>
交换秩序维护、环境整洁等<br>
管理服务和交换系统的日<br>
常维护<br>
十、专业名词解释<br>
1.部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其<br>
行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,<br>
经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。<br>
2.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常<br>
工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预<br>
算、公用支出预算两部分。<br>
3.项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业<br>
发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计<br>
划。<br>
4.市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于<br>
印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函<br>
〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,<br>
为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目<br>
标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资<br>
本经营预算资金。<br>
5.“三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务<br>
用车、因公出国(境)等方面的经费。<br>
6.会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及<br>
文件资料的印刷费、会议场地租用费等。<br>
7.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理<br>
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及<br>
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用<br>
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、<br>
公务用车运行维护费以及其他费用。<br>
第四部分<br>
2021 年部门预算报表<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
一、财政拨款<br>
705.69<br>
一、一般公共服务支出<br>
427.74<br>
(一)一般公共预算<br>
705.69<br>
二、外交支出<br>
0.00<br>
(二)政府性基金预算<br>
0.00<br>
三、国防支出<br>
0.00<br>
(三)国有资本经营预算<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
二、财政专户管理资金<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
三、其他资金<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
0.00<br>
(一)事业收入<br>
0.00<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
(二)经营收入<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
88.22<br>
(三)其他收入<br>
0.00<br>
九、卫生健康支出<br>
11.76<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
177.97<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
二十二、其他支出<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
705.69<br>
本年支出合计<br>
705.69<br>
四、上级补助收入<br>
0.00<br>
二十三、对附属单位补助支出<br>
0.00<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
五、附属单位上缴收入<br>
0.00<br>
二十四、上缴上级支出<br>
0.00<br>
六、用事业基金弥补收支总额<br>
0.00<br>
二十五、结转下年<br>
0.00<br>
七、上年预结转<br>
0.00<br>
收入总计<br>
705.69<br>
支出总计<br>
705.69<br>
注:无。<br>
表2<br>
收入总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
功能科目<br>
编码单位<br>
编码)<br>
功能科目名称(单位<br>
名称)<br>
总计<br>
本年收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
总额<br>
上年<br>
预结转<br>
合计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
小计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
小计<br>
教育收<br>
费<br>
其他财<br>
政拨款<br>
收入<br>
小计<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
其他收<br>
入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
19<br>
总计<br>
705.69<br>
705.69<br>
705.69<br>
705.69<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
427.74<br>
427.74<br>
427.74<br>
427.74<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相<br>
关机构事务<br>
427.74<br>
427.74<br>
427.74<br>
427.74<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010350<br>
事业运行<br>
427.74<br>
427.74<br>
427.74<br>
427.74<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
88.22<br>
88.22<br>
88.22<br>
88.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支<br>
出<br>
88.22<br>
88.22<br>
88.22<br>
88.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080502<br>
事业单位离退休<br>
45.41<br>
45.41<br>
45.41<br>
45.41<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费支出<br>
28.54<br>
28.54<br>
28.54<br>
28.54<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年<br>
金缴费支出<br>
14.27<br>
14.27<br>
14.27<br>
14.27<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
11.76<br>
11.76<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表2<br>
收入总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
功能科目<br>
编码单位<br>
编码)<br>
功能科目名称(单位<br>
名称)<br>
总计<br>
本年收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
总额<br>
上年<br>
预结转<br>
合计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
小计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
小计<br>
教育收<br>
费<br>
其他财<br>
政拨款<br>
收入<br>
小计<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
其他收<br>
入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
19<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
11.76<br>
11.76<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支<br>
出<br>
11.76<br>
11.76<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
177.97<br>
177.97<br>
177.97<br>
177.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
177.97<br>
177.97<br>
177.97<br>
177.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
45.17<br>
45.17<br>
45.17<br>
45.17<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
132.80<br>
132.80<br>
132.80<br>
132.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表3<br>
支出总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
功能科目编码<br>
功能科目名称<br>
合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
事业单位<br>
经营支出<br>
对附属单位<br>
补助支出<br>
上缴上级<br>
支出<br>
结转下年<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
总计<br>
705.69<br>
636.51<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
427.74<br>
358.56<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务<br>
427.74<br>
358.56<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010350<br>
事业运行<br>
427.74<br>
358.56<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支<br>
出<br>
88.22<br>
88.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老<br>
支出<br>
88.22<br>
88.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080502<br>
事业单位离退休<br>
45.41<br>
45.41<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本<br>
养老保险缴费支出<br>
28.54<br>
28.54<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业<br>
年金缴费支出<br>
14.27<br>
14.27<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务<br>
支出<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表3<br>
支出总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
功能科目编码<br>
功能科目名称<br>
合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
事业单位<br>
经营支出<br>
对附属单位<br>
补助支出<br>
上缴上级<br>
支出<br>
结转下年<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
221<br>
住房保障支出<br>
177.97<br>
177.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
177.97<br>
177.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
45.17<br>
45.17<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
132.80<br>
132.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表4<br>
财政拨款收支总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
一、一般公共预算<br>
705.69<br>
一、一般公共服务支出<br>
427.74<br>
二、政府性基金预算<br>
0.00<br>
二、外交支出<br>
0.00<br>
三、国有资本经营预算<br>
0.00<br>
三、国防支出<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
0.00<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
88.22<br>
九、卫生健康支出<br>
11.76<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
表4<br>
财政拨款收支总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
177.97<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
二十二、其他支出<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
705.69<br>
本年支出合计<br>
705.69<br>
上年预结转<br>
0.00<br>
结转下年<br>
0.00<br>
收入总计<br>
705.69<br>
支出总计<br>
705.69<br>
注:无。<br>
表5<br>
非税收入预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位编码<br>
单位名称(资金来<br>
源)<br>
收入科目<br>
项目名称<br>
非税收入预算<br>
备注<br>
合计<br>
上缴中央<br>
上缴<br>
省财政专户<br>
本级收入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
合计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:一般公共预算<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
政府性基金预算<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
国有资本经营预算<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
财政专户管理资金<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年度无发生额。<br>
表6<br>
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
功能分类科目<br>
一般公共预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
小计<br>
部门<br>
项目支出<br>
财政<br>
专项资金<br>
(本级支出)<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
合<br>
计<br>
705.69<br>
636.51<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
201<br>
一、一般公共服务支出<br>
427.74<br>
358.56<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相<br>
关机构事务<br>
427.74<br>
358.56<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
2010350<br>
事业运行<br>
427.74<br>
358.56<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
208<br>
二、社会保障和就业支出<br>
88.22<br>
88.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
88.22<br>
88.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080502<br>
事业单位离退休<br>
45.41<br>
45.41<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费支出<br>
28.54<br>
28.54<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年<br>
金缴费支出<br>
14.27<br>
14.27<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
三、卫生健康支出<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表6<br>
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
功能分类科目<br>
一般公共预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
小计<br>
部门<br>
项目支出<br>
财政<br>
专项资金<br>
(本级支出)<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支<br>
出<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
四、住房保障支出<br>
177.97<br>
177.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
177.97<br>
177.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
45.17<br>
45.17<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
132.80<br>
132.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表7<br>
政府性基金预算支出情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
支出功能科目编码<br>
支出功能科目<br>
总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
小计<br>
部门<br>
项目支出<br>
财政<br>
专项资金<br>
(本级支出)<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
合<br>
计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年度无发生额。<br>
表8<br>
部门预算基本支出预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位编码<br>
支出项目类别(单<br>
位名称)<br>
总<br>
计<br>
财政拨款<br>
财政专户管理资金<br>
事业收入资<br>
金<br>
经营收入资<br>
金<br>
其他资金<br>
小<br>
计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性<br>
基金预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
小计<br>
当年收入安<br>
排<br>
净结余安排<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
合<br>
计<br>
636.51<br>
636.51<br>
636.51<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
广州地区公文交<br>
换站<br>
636.51<br>
636.51<br>
636.51<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
人员支出(统发)<br>
63.35<br>
63.35<br>
63.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
人员支出(其他)<br>
470.90<br>
470.90<br>
470.90<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
公用经费<br>
46.42<br>
46.42<br>
46.42<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
对个人和家庭的<br>
补助支出(其他)<br>
55.84<br>
55.84<br>
55.84<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表9<br>
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
政府预算经济分类<br>
部门预算经济分类<br>
2021 年预算<br>
合<br>
计<br>
636.51<br>
[505]对事业单位经常性补助<br>
[301]工资福利支出<br>
506.03<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30101]基本工资<br>
63.35<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30102]津贴补贴<br>
101.93<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30103]奖金<br>
0.45<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30107]绩效工资<br>
114.68<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br>
28.54<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30109]职业年金缴费<br>
14.27<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30112]其他社会保障缴费<br>
2.20<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30113]住房公积金<br>
45.17<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30199]其他工资福利支出<br>
135.44<br>
[505]对事业单位经常性补助<br>
[302]商品和服务支出<br>
43.77<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30201]办公费<br>
5.30<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30202]印刷费<br>
2.00<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30207]邮电费<br>
0.60<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30211]差旅费<br>
0.50<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30213]维修(护)费<br>
5.00<br>
表9<br>
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
政府预算经济分类<br>
部门预算经济分类<br>
2021 年预算<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30214]租赁费<br>
6.03<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30216]培训费<br>
0.80<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30217]公务接待费<br>
0.40<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30227]委托业务费<br>
1.13<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30228]工会经费<br>
6.00<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30229]福利费<br>
6.70<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30231]公务用车运行维护费<br>
2.60<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30299]其他商品和服务支出<br>
6.71<br>
[509]对个人和家庭的补助<br>
[303]对个人和家庭的补助<br>
86.71<br>
[50905]离退休费<br>
[30302]退休费<br>
74.95<br>
[50901]社会福利和救助<br>
[30309]奖励金<br>
11.76<br>
注:无。<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营收<br>
入资金<br>
其他资<br>
金<br>
上年预<br>
结转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
项目主要绩效指标<br>
合计<br>
一般公<br>
共<br>
预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
合<br>
计<br>
69.18<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:部门项目<br>
支出<br>
69.18<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
市级财<br>
政专项资金(本<br>
级支出)<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
广州地区公文<br>
交换站<br>
69.18<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
运行保障类<br>
69.18<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
运行经费<br>
63.48<br>
63.48<br>
63.48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
1、聘请物业公司加强交<br>
换单位出入登记、消防安<br>
全、交换车辆、保密安全<br>
和环境整洁等管理服务;<br>
2、对七氟丙烷气体灭火<br>
设施进行维护保养;3、<br>
请具备涉密设备定点维<br>
修维护资质的公司负责<br>
交换站办公自动化设备<br>
维修维护,提高工作效<br>
率,保障广州地区机关公<br>
为交换单位提供优质服务,<br>
聘请服务外包加强交换单<br>
位出入登记、消防安全、交<br>
换车辆、保密安全和环境整<br>
洁等管理服务,对公文交换<br>
系统、空调及消防等设备及<br>
时进行维修(护)、保养,<br>
提升工作人员业务能力,购<br>
置日常办公用品及饮用水<br>
等,确保文件及时准确传<br>
递,无丢失文件失、泄密事<br>
1、提高工作效率:(提高工<br>
作效率)5%以上。2、为交<br>
换单位提供优质服务<br>
率:(为交换单位提供优质<br>
服务率)98%以上。3、广州<br>
地区公文公文交换工作顺<br>
利开展率:(广州地区公文<br>
公文交换工作顺利开展<br>
率)95%以上。4、机构正常<br>
运作率:(正常运作率=全<br>
年机构功能正常运行天数<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营收<br>
入资金<br>
其他资<br>
金<br>
上年预<br>
结转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
项目主要绩效指标<br>
合计<br>
一般公<br>
共<br>
预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
文顺利流转。<br>
件。<br>
/全年工作日总天数)98%<br>
以上。5、完成既定培训任<br>
务:(完成既定培训任<br>
务)95%。6、满意度:(满意<br>
度=满意人数/参与问卷调<br>
查总人数)95%以上。<br>
102005<br>
购置经费<br>
5.70<br>
5.70<br>
5.70<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
用于到期设备报废、更新<br>
工作,保证日常工作的正<br>
常运行,提高工作效率,<br>
完善办公设备配置。<br>
保证日常工作的正常运行,<br>
提高工作效率,完善办公设<br>
备配置。<br>
1、办公设备采购合规<br>
率:(考察办公设备购置类<br>
项目是否按要求进行采购<br>
程序,采购合规率=采购合<br>
规设备数量/应执行采购<br>
程序的设备总量)100%。2、<br>
旧设备处理工作完成<br>
率:(考察各类更新设备所<br>
对应淘汰的旧设备是否处<br>
置完成)100%。3、办公设<br>
备日常运行故障率:(考察<br>
办公设备购置类项目,各<br>
类购置设备的日常故障发<br>
生情况,设备日常运行故<br>
障率=全年设备故障天数/<br>
全年工作日总天数)<5%。<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营收<br>
入资金<br>
其他资<br>
金<br>
上年预<br>
结转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
项目主要绩效指标<br>
合计<br>
一般公<br>
共<br>
预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
4、办公设备验收合格<br>
率:(考察办公设备购置类<br>
项目,各类购置设备是否<br>
验收合格,验收合格率=验<br>
收合格设备数量/设备购<br>
置总数)100%。5、旧办公<br>
设备处理工作完成率:(考<br>
察办公设备购置类项目,<br>
各类更新设备所对应淘汰<br>
的旧设备是否处置完<br>
成)100%。6、办公设备使<br>
用对象满意度:(考察工作<br>
人员办公设备使用满意<br>
度,满意度=满意人数/问<br>
卷调查总人数)100%。<br>
注:无。<br>
表11<br>
部门预算转移支付项目预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称<br>
(项目名<br>
称)<br>
总计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府<br>
性基<br>
金预<br>
算<br>
国有<br>
资本<br>
经营<br>
预算<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结转<br>
其中:<br>
绩效目标<br>
项目主要绩<br>
效指标<br>
越秀<br>
海珠<br>
荔湾<br>
天河<br>
白云<br>
黄埔<br>
南沙<br>
花都<br>
番禺<br>
从化<br>
增城<br>
待分<br>
配<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
19<br>
20<br>
21<br>
22<br>
合<br>
计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:部门<br>
项目支出<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
财政专项<br>
资金(本级<br>
支出)<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年度无发生额。<br>
表12<br>
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
项目<br>
合计<br>
一般公共预算<br>
政府性基金预算<br>
国有资本经营预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
行政经费<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
“三公”经费总额<br>
3.00<br>
3.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:(一)因公出国(境)费<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
(二)公务用车购置及运行维护费<br>
2.60<br>
2.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
1.公务用车购置费<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2.公务用车运行维护费<br>
2.60<br>
2.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
(三)公务接待费<br>
0.40<br>
0.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表13<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目<br>
名称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
编号<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
国有资本<br>
经营预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
合<br>
计<br>
65.40<br>
65.40<br>
65.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:货物类<br>
5.60<br>
5.60<br>
5.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
工程类<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
服务类<br>
59.80<br>
59.80<br>
59.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
广州地区公文交换站<br>
65.40<br>
65.40<br>
65.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
基本支出<br>
0.80<br>
0.80<br>
0.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
公务用车运行维护费<br>
广州地区公文<br>
交换站公务用<br>
车加油服务采<br>
购项目<br>
C050302 车辆<br>
加油服务<br>
C050302<br>
1<br>
辆/年<br>
0.80<br>
0.80<br>
0.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
项目支出<br>
64.60<br>
64.60<br>
64.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
运行经费<br>
59.00<br>
59.00<br>
59.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
专项工作经费<br>
公文交换综合<br>
管理服务外包<br>
采购<br>
C0899 其他商<br>
务服务<br>
C0899<br>
1<br>
项<br>
59.00<br>
59.00<br>
59.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
购置经费<br>
5.60<br>
5.60<br>
5.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表13<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目<br>
名称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
编号<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
国有资本<br>
经营预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
102005<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州地区公文<br>
交换站电视机<br>
采购项目<br>
A02091001 普<br>
通电视设备<br>
A02091001<br>
1<br>
台<br>
0.65<br>
0.65<br>
0.65<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州地区公文<br>
交换站空调采<br>
购项目(一)<br>
A02061802030<br>
1 普通空调机<br>
A02061802030<br>
1<br>
3<br>
台<br>
3.60<br>
3.60<br>
3.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州地区公文<br>
交换站空调采<br>
购项目(三)<br>
A02061802030<br>
1 普通空调机<br>
A02061802030<br>
1<br>
1<br>
台<br>
0.60<br>
0.60<br>
0.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州地区公文<br>
交换站空调采<br>
购项目(二)<br>
A02061802030<br>
1 普通空调机<br>
A02061802030<br>
1<br>
1<br>
台<br>
0.75<br>
0.75<br>
0.75<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表14<br>
政府购买服务预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位编码<br>
单位名称(支出项目名称)<br>
政府购买服务项目<br>
购买<br>
方式<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户管<br>
理资金<br>
其他资金<br>
一级<br>
目录<br>
二级<br>
目录<br>
三级<br>
目录<br>
合计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有<br>
资本<br>
经营<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
合<br>
计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:基本支出<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
项目支出<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年度无发生额。