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2021-03-29 15:25:53
2021 Guangzhou Regional Document Exchange Station Department Budget (Supplementary Disclosure)
2021年广州地区公文交换站部门预算(补充公开)
广州市人民政府办公厅
gz
This document presents the detailed 2021 departmental budget for the Guangzhou Regional Document Exchange Station, outlining its financial allocations, performance targets, and operational responsibilities for secure government document exchange.
Document Text
15,826 characters
2021 年<br>
广州地区公文交换站部门预算<br>
目<br>
录<br>
第一部分<br>
部门概况<br>
一、部门主要职责<br>
二、部门机构设置<br>
第二部分<br>
部门主要工作任务和目标<br>
一、确定工作目标所依据的政策<br>
二、部门整体及主要工作任务绩效目标<br>
第三部分<br>
部门预算安排情况说明<br>
一、部门预算收支情况总体说明<br>
二、部门预算收入预算情况说明<br>
三、部门预算支出预算情况说明<br>
四、部门转移支付预算情况<br>
五、“三公”经费预算情况<br>
六、机关运行经费(行政经费)安排情况<br>
七、政府采购情况<br>
八、国有资产占有使用情况<br>
九、重点项目预算绩效目标情况<br>
十、专业名词解释<br>
第四部分<br>
2021 年部门预算报表<br>
一、收支总体情况表<br>
二、收入总体情况表<br>
三、支出总体情况表<br>
四、财政拨款收支总体情况表<br>
五、非税收入预算表<br>
六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br>
七、政府性基金预算支出情况表<br>
八、部门预算基本支出预算表<br>
九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科<br>
目)<br>
十、部门预算项目支出预算表<br>
十一、部门预算转移支付项目预算表<br>
十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
十三、政府采购预算表<br>
十四、政府购买服务预算表<br>
第一部分<br>
部门概况<br>
一、部门主要职责<br>
负责组织实施并监督管理驻广州地区广东省、广州市党政机<br>
关团体,中央驻穗单位,驻军师以上单位,大型国有企业和事业<br>
单位,大专院校等单位在交换站进行的机关公文(含涉密公文)、<br>
资料交换传递工作;承担市属各公文交换单位和各区(县级市)<br>
机关公文交换工作的保密管理、审核、年审、监督管理和业务培<br>
训等工作;承担市政府和市政府办公厅机关公文的机要通信、接<br>
收及发送、邮政投递等工作。<br>
二、部门机构设置<br>
广州地区公文交换站为广州市政府办公厅二级预算单位,<br>
无下属单位,设综合部、技术部2 个内设机构。<br>
第二部分<br>
部门主要工作任务和目标<br>
一、确定工作目标所依据的政策<br>
广州地区公文交换站深入学习贯彻党的十九届五中全会精<br>
神,贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40 周年庆祝<br>
大会和视察广东重要讲话重要指示精神,紧紧围绕市政府办公厅<br>
中心工作,以新担当新作为推动公文交换工作再上新台阶。<br>
二、部门整体及主要工作任务绩效目标<br>
年度绩效目标<br>
部门整体支出绩效<br>
目标<br>
关键指标<br>
预期实现值<br>
为550 余家交换单<br>
位提供优质服务和<br>
舒适办公环境,保<br>
障各单位公文交换<br>
工作正常运转,确<br>
保文件及时准确安<br>
全传递,无公文丢<br>
失、泄密等事件。<br>
公文交换及时准确<br>
安全<br>
100%<br>
每天文件交换量<br>
10000 份<br>
每天交换人次<br>
450 余人<br>
服务对象满意率<br>
95%以上<br>
其中:部门年度整体预算完成率:98%<br>
年度主要支出计划<br>
(对应任务、政策)<br>
任务(政策)的绩效<br>
目标<br>
任务(政策)关键指<br>
标<br>
预期实现值<br>
提供优质服务<br>
保障公文交换工作<br>
顺利开展<br>
对交换场所定时消<br>
毒<br>
2 次/天<br>
到服务单位走访座<br>
谈<br>
1 次/月<br>
定期消防安全检查<br>
1 次/月<br>
对公文交换系统软<br>
件和设备定期巡查<br>
1 次/天<br>
定期更换公文交换<br>
临时停车证<br>
1 次/3 年<br>
保障公文及时、安<br>
全、准确传递<br>
无公文丢失、泄密<br>
等事件<br>
公文交换差错率<br>
0.01%<br>
紧急公文及时处理<br>
100%<br>
智能交换系统使用<br>
率<br>
100%<br>
加强业务管理<br>
强化工作人员能力,<br>
提升服务保障水平<br>
定期进行业务培训<br>
1 次/年<br>
定期检查交换单位<br>
出勤率<br>
90%<br>
第三部分<br>
部门预算安排情况说明<br>
一、部门预算收支情况总体说明<br>
按照综合预算的原则,广州地区公文交换站所有收入和支出<br>
均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算705.69 万元,较上年<br>
增加138.65 万元,增长24.45%,主要原因是增加5 名在编人员<br>
及退休人员住房改革补贴托底标准提高等。<br>
二、部门预算收入预算情况说明<br>
2021 年收入预算705.69 万元,较上年增加138.65 万元,增<br>
长24.45%,主要原因是增加5 名在编人员及退休人员住房改革<br>
补贴托底标准提高等。其中:一般公共预算收入705.69 万元,<br>
政府性基金收入0 万元,国有资本经营预算0 万元,财政专户管<br>
理资金0 万元,其他资金0 万元,上年预结转0 万元。<br>
三、部门预算支出预算情况说明<br>
2021 年支出预算705.69 万元,较上年增加138.65 万元,增<br>
长24.45%,主要原因是增加5 名在编人员及退休人员住房改革<br>
补贴托底标准提高等。其中:一般公共预算支出705.69 万元,<br>
政府性基金支出0 万元,国有资本经营预算0 万元,财政专户管<br>
理资金0 万元,其他资金0 万元,上年预结转0 万元。<br>
四、部门转移支付预算情况<br>
2021 年部门转移支付预算安排0 万元。<br>
五、“三公”经费预算情况<br>
2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算3 万元,较上<br>
年增加0.22 万元,增长7.91%,主要原因是公务用车车龄超过<br>
10 年导致维修费用增加,以及接待国内其他省市同行单位前来<br>
参观学习。其中:<br>
因公出国(境)经费预算0 万元,较上年增加0 万元,主要<br>
原因是较上年持平,无增减变化;<br>
公务用车购置及运行费2.60 万元(公务用车购置费0 万元,<br>
公务用车运行维护费2.60 万元),较上年增加0.08 万元,增长<br>
3.17%,主要原因是公务用车车龄超过10 年导致维修费用增加;<br>
公务接待费预算0.40 万元,较上年增加0.14 万元,增长<br>
53.85%,主要原因是预计需要接待国内其他省市同行单位前来参<br>
观学习。<br>
六、机关运行经费(行政经费)安排情况<br>
机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位<br>
机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会<br>
议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置<br>
费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置<br>
及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。<br>
2021 年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排0 万元,<br>
较上年减少0 万元,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的<br>
事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。<br>
七、政府采购情况<br>
2021 年本部门政府采购安排65.40 万元,其中:货物类采购<br>
预算5.60 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算59.80<br>
万元。<br>
八、国有资产占有使用情况<br>
截至2020 年8 月31 日,本部门固定资产金额为88.70 万元。<br>
分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆1 辆,单价在100 万元以<br>
上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产5.60 万元,主要是办<br>
公设备购置。<br>
九、重点项目预算绩效目标情况<br>
2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:<br>
项目名称<br>
2021 年预算(万元)<br>
绩效目标<br>
广州地区公文交换站-运行<br>
经费<br>
63.48<br>
项目经费用于为交换单位<br>
提供优质服务,聘请后勤保<br>
障服务外包公司加强交换<br>
单位出入登记、消防安全、<br>
交换秩序维护、环境整洁等<br>
管理服务和交换系统的日<br>
常维护<br>
十、专业名词解释<br>
1.部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其<br>
行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,<br>
经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。<br>
2.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常<br>
工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预<br>
算、公用支出预算两部分。<br>
3.项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业<br>
发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计<br>
划。<br>
4.市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于<br>
印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函<br>
〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,<br>
为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目<br>
标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资<br>
本经营预算资金。<br>
5.“三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务<br>
用车、因公出国(境)等方面的经费。<br>
6.会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及<br>
文件资料的印刷费、会议场地租用费等。<br>
7.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理<br>
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及<br>
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用<br>
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、<br>
公务用车运行维护费以及其他费用。<br>
第四部分<br>
2021 年部门预算报表<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
一、财政拨款<br>
705.69<br>
一、一般公共服务支出<br>
427.74<br>
(一)一般公共预算<br>
705.69<br>
二、外交支出<br>
0.00<br>
(二)政府性基金预算<br>
0.00<br>
三、国防支出<br>
0.00<br>
(三)国有资本经营预算<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
二、财政专户管理资金<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
三、其他资金<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
0.00<br>
(一)事业收入<br>
0.00<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
(二)经营收入<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
88.22<br>
(三)其他收入<br>
0.00<br>
九、卫生健康支出<br>
11.76<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
177.97<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
二十二、其他支出<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
705.69<br>
本年支出合计<br>
705.69<br>
四、上级补助收入<br>
0.00<br>
二十三、对附属单位补助支出<br>
0.00<br>
表1<br>
收支总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
五、附属单位上缴收入<br>
0.00<br>
二十四、上缴上级支出<br>
0.00<br>
六、用事业基金弥补收支总额<br>
0.00<br>
二十五、结转下年<br>
0.00<br>
七、上年预结转<br>
0.00<br>
收入总计<br>
705.69<br>
支出总计<br>
705.69<br>
注:无。<br>
表2<br>
收入总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
功能科目<br>
编码单位<br>
编码)<br>
功能科目名称(单位<br>
名称)<br>
总计<br>
本年收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
总额<br>
上年<br>
预结转<br>
合计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
小计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
小计<br>
教育收<br>
费<br>
其他财<br>
政拨款<br>
收入<br>
小计<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
其他收<br>
入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
19<br>
总计<br>
705.69<br>
705.69<br>
705.69<br>
705.69<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
427.74<br>
427.74<br>
427.74<br>
427.74<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相<br>
关机构事务<br>
427.74<br>
427.74<br>
427.74<br>
427.74<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010350<br>
事业运行<br>
427.74<br>
427.74<br>
427.74<br>
427.74<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
88.22<br>
88.22<br>
88.22<br>
88.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支<br>
出<br>
88.22<br>
88.22<br>
88.22<br>
88.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080502<br>
事业单位离退休<br>
45.41<br>
45.41<br>
45.41<br>
45.41<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费支出<br>
28.54<br>
28.54<br>
28.54<br>
28.54<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年<br>
金缴费支出<br>
14.27<br>
14.27<br>
14.27<br>
14.27<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
11.76<br>
11.76<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表2<br>
收入总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
功能科目<br>
编码单位<br>
编码)<br>
功能科目名称(单位<br>
名称)<br>
总计<br>
本年收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
总额<br>
上年<br>
预结转<br>
合计<br>
财政拨款<br>
财政专户拨款<br>
其他资金<br>
小计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
小计<br>
教育收<br>
费<br>
其他财<br>
政拨款<br>
收入<br>
小计<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
其他收<br>
入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
19<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
11.76<br>
11.76<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支<br>
出<br>
11.76<br>
11.76<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
177.97<br>
177.97<br>
177.97<br>
177.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
177.97<br>
177.97<br>
177.97<br>
177.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
45.17<br>
45.17<br>
45.17<br>
45.17<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
132.80<br>
132.80<br>
132.80<br>
132.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表3<br>
支出总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
功能科目编码<br>
功能科目名称<br>
合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
事业单位<br>
经营支出<br>
对附属单位<br>
补助支出<br>
上缴上级<br>
支出<br>
结转下年<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
总计<br>
705.69<br>
636.51<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
427.74<br>
358.56<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务<br>
427.74<br>
358.56<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010350<br>
事业运行<br>
427.74<br>
358.56<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支<br>
出<br>
88.22<br>
88.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老<br>
支出<br>
88.22<br>
88.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080502<br>
事业单位离退休<br>
45.41<br>
45.41<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本<br>
养老保险缴费支出<br>
28.54<br>
28.54<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业<br>
年金缴费支出<br>
14.27<br>
14.27<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2100799<br>
其他计划生育事务<br>
支出<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表3<br>
支出总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
功能科目编码<br>
功能科目名称<br>
合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
事业单位<br>
经营支出<br>
对附属单位<br>
补助支出<br>
上缴上级<br>
支出<br>
结转下年<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
221<br>
住房保障支出<br>
177.97<br>
177.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
177.97<br>
177.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
45.17<br>
45.17<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
132.80<br>
132.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表4<br>
财政拨款收支总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
一、一般公共预算<br>
705.69<br>
一、一般公共服务支出<br>
427.74<br>
二、政府性基金预算<br>
0.00<br>
二、外交支出<br>
0.00<br>
三、国有资本经营预算<br>
0.00<br>
三、国防支出<br>
0.00<br>
四、公共安全支出<br>
0.00<br>
五、教育支出<br>
0.00<br>
六、科学技术支出<br>
0.00<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
0.00<br>
八、社会保障和就业支出<br>
88.22<br>
九、卫生健康支出<br>
11.76<br>
十、节能环保支出<br>
0.00<br>
十一、城乡社区支出<br>
0.00<br>
十二、农林水支出<br>
0.00<br>
十三、交通运输支出<br>
0.00<br>
十四、资源勘探信息等支出<br>
0.00<br>
十五、商业服务业等支出<br>
0.00<br>
表4<br>
财政拨款收支总体情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
收入项目<br>
2021 年预算<br>
支出项目<br>
2021 年预算<br>
十六、金融支出<br>
0.00<br>
十七、援助其他地区支出<br>
0.00<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
0.00<br>
十九、住房保障支出<br>
177.97<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
0.00<br>
二十一、灾害防治及应急管理支出<br>
0.00<br>
二十二、其他支出<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
705.69<br>
本年支出合计<br>
705.69<br>
上年预结转<br>
0.00<br>
结转下年<br>
0.00<br>
收入总计<br>
705.69<br>
支出总计<br>
705.69<br>
注:无。<br>
表5<br>
非税收入预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位编码<br>
单位名称(资金来<br>
源)<br>
收入科目<br>
项目名称<br>
非税收入预算<br>
备注<br>
合计<br>
上缴中央<br>
上缴<br>
省财政专户<br>
本级收入<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
合计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:一般公共预算<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
政府性基金预算<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
国有资本经营预算<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
财政专户管理资金<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年度无发生额。<br>
表6<br>
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
功能分类科目<br>
一般公共预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
小计<br>
部门<br>
项目支出<br>
财政<br>
专项资金<br>
(本级支出)<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
合<br>
计<br>
705.69<br>
636.51<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
201<br>
一、一般公共服务支出<br>
427.74<br>
358.56<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相<br>
关机构事务<br>
427.74<br>
358.56<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
2010350<br>
事业运行<br>
427.74<br>
358.56<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
208<br>
二、社会保障和就业支出<br>
88.22<br>
88.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
88.22<br>
88.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080502<br>
事业单位离退休<br>
45.41<br>
45.41<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费支出<br>
28.54<br>
28.54<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年<br>
金缴费支出<br>
14.27<br>
14.27<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
三、卫生健康支出<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21007<br>
计划生育事务<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表6<br>
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
功能分类科目<br>
一般公共预算支出<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
小计<br>
部门<br>
项目支出<br>
财政<br>
专项资金<br>
(本级支出)<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
2100799<br>
其他计划生育事务支<br>
出<br>
11.76<br>
11.76<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
四、住房保障支出<br>
177.97<br>
177.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
177.97<br>
177.97<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
45.17<br>
45.17<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
132.80<br>
132.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表7<br>
政府性基金预算支出情况表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
支出功能科目编码<br>
支出功能科目<br>
总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
小计<br>
部门<br>
项目支出<br>
财政<br>
专项资金<br>
(本级支出)<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
合<br>
计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年度无发生额。<br>
表8<br>
部门预算基本支出预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位编码<br>
支出项目类别(单<br>
位名称)<br>
总<br>
计<br>
财政拨款<br>
财政专户管理资金<br>
事业收入资<br>
金<br>
经营收入资<br>
金<br>
其他资金<br>
小<br>
计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性<br>
基金预算<br>
国有资本经<br>
营预算<br>
小计<br>
当年收入安<br>
排<br>
净结余安排<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
合<br>
计<br>
636.51<br>
636.51<br>
636.51<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
广州地区公文交<br>
换站<br>
636.51<br>
636.51<br>
636.51<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
人员支出(统发)<br>
63.35<br>
63.35<br>
63.35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
人员支出(其他)<br>
470.90<br>
470.90<br>
470.90<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
公用经费<br>
46.42<br>
46.42<br>
46.42<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
对个人和家庭的<br>
补助支出(其他)<br>
55.84<br>
55.84<br>
55.84<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表9<br>
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
政府预算经济分类<br>
部门预算经济分类<br>
2021 年预算<br>
合<br>
计<br>
636.51<br>
[505]对事业单位经常性补助<br>
[301]工资福利支出<br>
506.03<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30101]基本工资<br>
63.35<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30102]津贴补贴<br>
101.93<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30103]奖金<br>
0.45<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30107]绩效工资<br>
114.68<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br>
28.54<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30109]职业年金缴费<br>
14.27<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30112]其他社会保障缴费<br>
2.20<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30113]住房公积金<br>
45.17<br>
[50501]工资福利支出<br>
[30199]其他工资福利支出<br>
135.44<br>
[505]对事业单位经常性补助<br>
[302]商品和服务支出<br>
43.77<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30201]办公费<br>
5.30<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30202]印刷费<br>
2.00<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30207]邮电费<br>
0.60<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30211]差旅费<br>
0.50<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30213]维修(护)费<br>
5.00<br>
表9<br>
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
政府预算经济分类<br>
部门预算经济分类<br>
2021 年预算<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30214]租赁费<br>
6.03<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30216]培训费<br>
0.80<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30217]公务接待费<br>
0.40<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30227]委托业务费<br>
1.13<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30228]工会经费<br>
6.00<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30229]福利费<br>
6.70<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30231]公务用车运行维护费<br>
2.60<br>
[50502]商品和服务支出<br>
[30299]其他商品和服务支出<br>
6.71<br>
[509]对个人和家庭的补助<br>
[303]对个人和家庭的补助<br>
86.71<br>
[50905]离退休费<br>
[30302]退休费<br>
74.95<br>
[50901]社会福利和救助<br>
[30309]奖励金<br>
11.76<br>
注:无。<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营收<br>
入资金<br>
其他资<br>
金<br>
上年预<br>
结转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
项目主要绩效指标<br>
合计<br>
一般公<br>
共<br>
预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
合<br>
计<br>
69.18<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:部门项目<br>
支出<br>
69.18<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
市级财<br>
政专项资金(本<br>
级支出)<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
广州地区公文<br>
交换站<br>
69.18<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
运行保障类<br>
69.18<br>
69.18<br>
69.18<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
运行经费<br>
63.48<br>
63.48<br>
63.48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
1、聘请物业公司加强交<br>
换单位出入登记、消防安<br>
全、交换车辆、保密安全<br>
和环境整洁等管理服务;<br>
2、对七氟丙烷气体灭火<br>
设施进行维护保养;3、<br>
请具备涉密设备定点维<br>
修维护资质的公司负责<br>
交换站办公自动化设备<br>
维修维护,提高工作效<br>
率,保障广州地区机关公<br>
为交换单位提供优质服务,<br>
聘请服务外包加强交换单<br>
位出入登记、消防安全、交<br>
换车辆、保密安全和环境整<br>
洁等管理服务,对公文交换<br>
系统、空调及消防等设备及<br>
时进行维修(护)、保养,<br>
提升工作人员业务能力,购<br>
置日常办公用品及饮用水<br>
等,确保文件及时准确传<br>
递,无丢失文件失、泄密事<br>
1、提高工作效率:(提高工<br>
作效率)5%以上。2、为交<br>
换单位提供优质服务<br>
率:(为交换单位提供优质<br>
服务率)98%以上。3、广州<br>
地区公文公文交换工作顺<br>
利开展率:(广州地区公文<br>
公文交换工作顺利开展<br>
率)95%以上。4、机构正常<br>
运作率:(正常运作率=全<br>
年机构功能正常运行天数<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营收<br>
入资金<br>
其他资<br>
金<br>
上年预<br>
结转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
项目主要绩效指标<br>
合计<br>
一般公<br>
共<br>
预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
文顺利流转。<br>
件。<br>
/全年工作日总天数)98%<br>
以上。5、完成既定培训任<br>
务:(完成既定培训任<br>
务)95%。6、满意度:(满意<br>
度=满意人数/参与问卷调<br>
查总人数)95%以上。<br>
102005<br>
购置经费<br>
5.70<br>
5.70<br>
5.70<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
用于到期设备报废、更新<br>
工作,保证日常工作的正<br>
常运行,提高工作效率,<br>
完善办公设备配置。<br>
保证日常工作的正常运行,<br>
提高工作效率,完善办公设<br>
备配置。<br>
1、办公设备采购合规<br>
率:(考察办公设备购置类<br>
项目是否按要求进行采购<br>
程序,采购合规率=采购合<br>
规设备数量/应执行采购<br>
程序的设备总量)100%。2、<br>
旧设备处理工作完成<br>
率:(考察各类更新设备所<br>
对应淘汰的旧设备是否处<br>
置完成)100%。3、办公设<br>
备日常运行故障率:(考察<br>
办公设备购置类项目,各<br>
类购置设备的日常故障发<br>
生情况,设备日常运行故<br>
障率=全年设备故障天数/<br>
全年工作日总天数)<5%。<br>
表10<br>
部门预算项目支出预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位编<br>
码<br>
项目名称<br>
(项目类别)<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
事业收<br>
入资金<br>
经营收<br>
入资金<br>
其他资<br>
金<br>
上年预<br>
结转<br>
项目内容<br>
绩效目标<br>
项目主要绩效指标<br>
合计<br>
一般公<br>
共<br>
预算<br>
政府性<br>
基金预<br>
算<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
4、办公设备验收合格<br>
率:(考察办公设备购置类<br>
项目,各类购置设备是否<br>
验收合格,验收合格率=验<br>
收合格设备数量/设备购<br>
置总数)100%。5、旧办公<br>
设备处理工作完成率:(考<br>
察办公设备购置类项目,<br>
各类更新设备所对应淘汰<br>
的旧设备是否处置完<br>
成)100%。6、办公设备使<br>
用对象满意度:(考察工作<br>
人员办公设备使用满意<br>
度,满意度=满意人数/问<br>
卷调查总人数)100%。<br>
注:无。<br>
表11<br>
部门预算转移支付项目预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称<br>
(项目名<br>
称)<br>
总计<br>
一般公<br>
共预算<br>
政府<br>
性基<br>
金预<br>
算<br>
国有<br>
资本<br>
经营<br>
预算<br>
其他<br>
资金<br>
上年<br>
预结转<br>
其中:<br>
绩效目标<br>
项目主要绩<br>
效指标<br>
越秀<br>
海珠<br>
荔湾<br>
天河<br>
白云<br>
黄埔<br>
南沙<br>
花都<br>
番禺<br>
从化<br>
增城<br>
待分<br>
配<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
15<br>
16<br>
17<br>
18<br>
19<br>
20<br>
21<br>
22<br>
合<br>
计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:部门<br>
项目支出<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
财政专项<br>
资金(本级<br>
支出)<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年度无发生额。<br>
表12<br>
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
项目<br>
合计<br>
一般公共预算<br>
政府性基金预算<br>
国有资本经营预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
行政经费<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
“三公”经费总额<br>
3.00<br>
3.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:(一)因公出国(境)费<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
(二)公务用车购置及运行维护费<br>
2.60<br>
2.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
1.公务用车购置费<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2.公务用车运行维护费<br>
2.60<br>
2.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
(三)公务接待费<br>
0.40<br>
0.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表13<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目<br>
名称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
编号<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
国有资本<br>
经营预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
合<br>
计<br>
65.40<br>
65.40<br>
65.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:货物类<br>
5.60<br>
5.60<br>
5.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
工程类<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
服务类<br>
59.80<br>
59.80<br>
59.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
广州地区公文交换站<br>
65.40<br>
65.40<br>
65.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
基本支出<br>
0.80<br>
0.80<br>
0.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
公务用车运行维护费<br>
广州地区公文<br>
交换站公务用<br>
车加油服务采<br>
购项目<br>
C050302 车辆<br>
加油服务<br>
C050302<br>
1<br>
辆/年<br>
0.80<br>
0.80<br>
0.80<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
项目支出<br>
64.60<br>
64.60<br>
64.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
运行经费<br>
59.00<br>
59.00<br>
59.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
专项工作经费<br>
公文交换综合<br>
管理服务外包<br>
采购<br>
C0899 其他商<br>
务服务<br>
C0899<br>
1<br>
项<br>
59.00<br>
59.00<br>
59.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
购置经费<br>
5.60<br>
5.60<br>
5.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
表13<br>
政府采购预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位<br>
编码<br>
单位名称(支出项目<br>
名称)<br>
政府釆购项目<br>
数量<br>
计量<br>
单位<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
其他资金<br>
政府采购项目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
名称<br>
政府采购品目<br>
编号<br>
合计<br>
一般公共<br>
预算<br>
政府性基<br>
金预算<br>
国有资本<br>
经营预算<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
14<br>
102005<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州地区公文<br>
交换站电视机<br>
采购项目<br>
A02091001 普<br>
通电视设备<br>
A02091001<br>
1<br>
台<br>
0.65<br>
0.65<br>
0.65<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州地区公文<br>
交换站空调采<br>
购项目(一)<br>
A02061802030<br>
1 普通空调机<br>
A02061802030<br>
1<br>
3<br>
台<br>
3.60<br>
3.60<br>
3.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州地区公文<br>
交换站空调采<br>
购项目(三)<br>
A02061802030<br>
1 普通空调机<br>
A02061802030<br>
1<br>
1<br>
台<br>
0.60<br>
0.60<br>
0.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
102005<br>
办公家具和办公设备<br>
购置经费<br>
广州地区公文<br>
交换站空调采<br>
购项目(二)<br>
A02061802030<br>
1 普通空调机<br>
A02061802030<br>
1<br>
1<br>
台<br>
0.75<br>
0.75<br>
0.75<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:无。<br>
表14<br>
政府购买服务预算表<br>
部门名称:广州地区公文交换站<br>
单位:万元<br>
单位编码<br>
单位名称(支出项目名称)<br>
政府购买服务项目<br>
购买<br>
方式<br>
总计<br>
财政拨款<br>
财政专户管<br>
理资金<br>
其他资金<br>
一级<br>
目录<br>
二级<br>
目录<br>
三级<br>
目录<br>
合计<br>
一般公共预<br>
算<br>
政府性基金<br>
预算<br>
国有<br>
资本<br>
经营<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
13<br>
合<br>
计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
其中:基本支出<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
项目支出<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表本年度无发生额。
Topics
government budget
administrative services
document management
Metadata
| Publisher | 广州市人民政府办公厅 |
| Site | gz |
| Date | 2021-03-29 15:25:53 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预决算 |
| CMS Category | 财政预决算 |
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References (1)
| unkn 广州市人民政府办公厅关于 印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知 | named |
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