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Record · 广州市人民政府办公厅 ACC. 7189001

2021 Department Budget of Guangzhou Document Exchange Station (Supplementary Disclosure)

2021年广州地区公文交换站部门预算(补充公开)

Issuer
广州市人民政府办公厅
Date
2021-03-29 15:25:53
Instrument
other
Cited by
0
This document discloses the 2021 departmental budget of the Guangzhou Document Exchange Station, including revenue and expenditure plans, performance targets, and operational details for secure document exchange services.
Full text · 原文 15,826 字
2021 年<br> 广州地区公文交换站部门预算<br> 目<br> 录<br> 第一部分<br> 部门概况<br> 一、部门主要职责<br> 二、部门机构设置<br> 第二部分<br> 部门主要工作任务和目标<br> 一、确定工作目标所依据的政策<br> 二、部门整体及主要工作任务绩效目标<br> 第三部分<br> 部门预算安排情况说明<br> 一、部门预算收支情况总体说明<br> 二、部门预算收入预算情况说明<br> 三、部门预算支出预算情况说明<br> 四、部门转移支付预算情况<br> 五、“三公”经费预算情况<br> 六、机关运行经费(行政经费)安排情况<br> 七、政府采购情况<br> 八、国有资产占有使用情况<br> 九、重点项目预算绩效目标情况<br> 十、专业名词解释<br> 第四部分<br> 2021 年部门预算报表<br> 一、收支总体情况表<br> 二、收入总体情况表<br> 三、支出总体情况表<br> 四、财政拨款收支总体情况表<br> 五、非税收入预算表<br> 六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br> 七、政府性基金预算支出情况表<br> 八、部门预算基本支出预算表<br> 九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科<br> 目)<br> 十、部门预算项目支出预算表<br> 十一、部门预算转移支付项目预算表<br> 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br> 十三、政府采购预算表<br> 十四、政府购买服务预算表<br> 第一部分<br> 部门概况<br> 一、部门主要职责<br> 负责组织实施并监督管理驻广州地区广东省、广州市党政机<br> 关团体,中央驻穗单位,驻军师以上单位,大型国有企业和事业<br> 单位,大专院校等单位在交换站进行的机关公文(含涉密公文)、<br> 资料交换传递工作;承担市属各公文交换单位和各区(县级市)<br> 机关公文交换工作的保密管理、审核、年审、监督管理和业务培<br> 训等工作;承担市政府和市政府办公厅机关公文的机要通信、接<br> 收及发送、邮政投递等工作。<br> 二、部门机构设置<br> 广州地区公文交换站为广州市政府办公厅二级预算单位,<br> 无下属单位,设综合部、技术部2 个内设机构。<br> 第二部分<br> 部门主要工作任务和目标<br> 一、确定工作目标所依据的政策<br> 广州地区公文交换站深入学习贯彻党的十九届五中全会精<br> 神,贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40 周年庆祝<br> 大会和视察广东重要讲话重要指示精神,紧紧围绕市政府办公厅<br> 中心工作,以新担当新作为推动公文交换工作再上新台阶。<br> 二、部门整体及主要工作任务绩效目标<br> 年度绩效目标<br> 部门整体支出绩效<br> 目标<br> 关键指标<br> 预期实现值<br> 为550 余家交换单<br> 位提供优质服务和<br> 舒适办公环境,保<br> 障各单位公文交换<br> 工作正常运转,确<br> 保文件及时准确安<br> 全传递,无公文丢<br> 失、泄密等事件。<br> 公文交换及时准确<br> 安全<br> 100%<br> 每天文件交换量<br> 10000 份<br> 每天交换人次<br> 450 余人<br> 服务对象满意率<br> 95%以上<br> 其中:部门年度整体预算完成率:98%<br> 年度主要支出计划<br> (对应任务、政策)<br> 任务(政策)的绩效<br> 目标<br> 任务(政策)关键指<br> 标<br> 预期实现值<br> 提供优质服务<br> 保障公文交换工作<br> 顺利开展<br> 对交换场所定时消<br> 毒<br> 2 次/天<br> 到服务单位走访座<br> 谈<br> 1 次/月<br> 定期消防安全检查<br> 1 次/月<br> 对公文交换系统软<br> 件和设备定期巡查<br> 1 次/天<br> 定期更换公文交换<br> 临时停车证<br> 1 次/3 年<br> 保障公文及时、安<br> 全、准确传递<br> 无公文丢失、泄密<br> 等事件<br> 公文交换差错率<br> 0.01%<br> 紧急公文及时处理<br> 100%<br> 智能交换系统使用<br> 率<br> 100%<br> 加强业务管理<br> 强化工作人员能力,<br> 提升服务保障水平<br> 定期进行业务培训<br> 1 次/年<br> 定期检查交换单位<br> 出勤率<br> 90%<br> 第三部分<br> 部门预算安排情况说明<br> 一、部门预算收支情况总体说明<br> 按照综合预算的原则,广州地区公文交换站所有收入和支出<br> 均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算705.69 万元,较上年<br> 增加138.65 万元,增长24.45%,主要原因是增加5 名在编人员<br> 及退休人员住房改革补贴托底标准提高等。<br> 二、部门预算收入预算情况说明<br> 2021 年收入预算705.69 万元,较上年增加138.65 万元,增<br> 长24.45%,主要原因是增加5 名在编人员及退休人员住房改革<br> 补贴托底标准提高等。其中:一般公共预算收入705.69 万元,<br> 政府性基金收入0 万元,国有资本经营预算0 万元,财政专户管<br> 理资金0 万元,其他资金0 万元,上年预结转0 万元。<br> 三、部门预算支出预算情况说明<br> 2021 年支出预算705.69 万元,较上年增加138.65 万元,增<br> 长24.45%,主要原因是增加5 名在编人员及退休人员住房改革<br> 补贴托底标准提高等。其中:一般公共预算支出705.69 万元,<br> 政府性基金支出0 万元,国有资本经营预算0 万元,财政专户管<br> 理资金0 万元,其他资金0 万元,上年预结转0 万元。<br> 四、部门转移支付预算情况<br> 2021 年部门转移支付预算安排0 万元。<br> 五、“三公”经费预算情况<br> 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算3 万元,较上<br> 年增加0.22 万元,增长7.91%,主要原因是公务用车车龄超过<br> 10 年导致维修费用增加,以及接待国内其他省市同行单位前来<br> 参观学习。其中:<br> 因公出国(境)经费预算0 万元,较上年增加0 万元,主要<br> 原因是较上年持平,无增减变化;<br> 公务用车购置及运行费2.60 万元(公务用车购置费0 万元,<br> 公务用车运行维护费2.60 万元),较上年增加0.08 万元,增长<br> 3.17%,主要原因是公务用车车龄超过10 年导致维修费用增加;<br> 公务接待费预算0.40 万元,较上年增加0.14 万元,增长<br> 53.85%,主要原因是预计需要接待国内其他省市同行单位前来参<br> 观学习。<br> 六、机关运行经费(行政经费)安排情况<br> 机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位<br> 机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会<br> 议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置<br> 费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置<br> 及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。<br> 2021 年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排0 万元,<br> 较上年减少0 万元,主要原因是本单位为非参照公务员法管理的<br> 事业单位,按照上述定义,本单位无机关运行经费。<br> 七、政府采购情况<br> 2021 年本部门政府采购安排65.40 万元,其中:货物类采购<br> 预算5.60 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算59.80<br> 万元。<br> 八、国有资产占有使用情况<br> 截至2020 年8 月31 日,本部门固定资产金额为88.70 万元。<br> 分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆1 辆,单价在100 万元以<br> 上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产5.60 万元,主要是办<br> 公设备购置。<br> 九、重点项目预算绩效目标情况<br> 2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:<br> 项目名称<br> 2021 年预算(万元)<br> 绩效目标<br> 广州地区公文交换站-运行<br> 经费<br> 63.48<br> 项目经费用于为交换单位<br> 提供优质服务,聘请后勤保<br> 障服务外包公司加强交换<br> 单位出入登记、消防安全、<br> 交换秩序维护、环境整洁等<br> 管理服务和交换系统的日<br> 常维护<br> 十、专业名词解释<br> 1.部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其<br> 行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,<br> 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。<br> 2.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常<br> 工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预<br> 算、公用支出预算两部分。<br> 3.项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业<br> 发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计<br> 划。<br> 4.市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于<br> 印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函<br> 〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,<br> 为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目<br> 标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资<br> 本经营预算资金。<br> 5.“三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务<br> 用车、因公出国(境)等方面的经费。<br> 6.会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及<br> 文件资料的印刷费、会议场地租用费等。<br> 7.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理<br> 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及<br> 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用<br> 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。<br> 第四部分<br> 2021 年部门预算报表<br> 表1<br> 收支总体情况表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 收入项目<br> 2021 年预算<br> 支出项目<br> 2021 年预算<br> 一、财政拨款<br> 705.69<br> 一、一般公共服务支出<br> 427.74<br> (一)一般公共预算<br> 705.69<br> 二、外交支出<br> 0.00<br> (二)政府性基金预算<br> 0.00<br> 三、国防支出<br> 0.00<br> (三)国有资本经营预算<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 0.00<br> 二、财政专户管理资金<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 0.00<br> 三、其他资金<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 0.00<br> (一)事业收入<br> 0.00<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 0.00<br> (二)经营收入<br> 0.00<br> 八、社会保障和就业支出<br> 88.22<br> (三)其他收入<br> 0.00<br> 九、卫生健康支出<br> 11.76<br> 十、节能环保支出<br> 0.00<br> 十一、城乡社区支出<br> 0.00<br> 表1<br> 收支总体情况表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 收入项目<br> 2021 年预算<br> 支出项目<br> 2021 年预算<br> 十二、农林水支出<br> 0.00<br> 十三、交通运输支出<br> 0.00<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 0.00<br> 十五、商业服务业等支出<br> 0.00<br> 十六、金融支出<br> 0.00<br> 十七、援助其他地区支出<br> 0.00<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 0.00<br> 十九、住房保障支出<br> 177.97<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 0.00<br> 二十一、灾害防治及应急管理支出<br> 0.00<br> 二十二、其他支出<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 705.69<br> 本年支出合计<br> 705.69<br> 四、上级补助收入<br> 0.00<br> 二十三、对附属单位补助支出<br> 0.00<br> 表1<br> 收支总体情况表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 收入项目<br> 2021 年预算<br> 支出项目<br> 2021 年预算<br> 五、附属单位上缴收入<br> 0.00<br> 二十四、上缴上级支出<br> 0.00<br> 六、用事业基金弥补收支总额<br> 0.00<br> 二十五、结转下年<br> 0.00<br> 七、上年预结转<br> 0.00<br> 收入总计<br> 705.69<br> 支出总计<br> 705.69<br> 注:无。<br> 表2<br> 收入总体情况表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 功能科目<br> 编码单位<br> 编码)<br> 功能科目名称(单位<br> 名称)<br> 总计<br> 本年收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 总额<br> 上年<br> 预结转<br> 合计<br> 财政拨款<br> 财政专户拨款<br> 其他资金<br> 小计<br> 一般公<br> 共预算<br> 政府性<br> 基金预<br> 算<br> 国有资<br> 本经营<br> 预算<br> 小计<br> 教育收<br> 费<br> 其他财<br> 政拨款<br> 收入<br> 小计<br> 事业收<br> 入<br> 事业单<br> 位经营<br> 收入<br> 其他收<br> 入<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 14<br> 15<br> 16<br> 17<br> 18<br> 19<br> 总计<br> 705.69<br> 705.69<br> 705.69<br> 705.69<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 427.74<br> 427.74<br> 427.74<br> 427.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 政府办公厅(室)及相<br> 关机构事务<br> 427.74<br> 427.74<br> 427.74<br> 427.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010350<br> 事业运行<br> 427.74<br> 427.74<br> 427.74<br> 427.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 88.22<br> 88.22<br> 88.22<br> 88.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位养老支<br> 出<br> 88.22<br> 88.22<br> 88.22<br> 88.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080502<br> 事业单位离退休<br> 45.41<br> 45.41<br> 45.41<br> 45.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养<br> 老保险缴费支出<br> 28.54<br> 28.54<br> 28.54<br> 28.54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出<br> 14.27<br> 14.27<br> 14.27<br> 14.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 11.76<br> 11.76<br> 11.76<br> 11.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 表2<br> 收入总体情况表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 功能科目<br> 编码单位<br> 编码)<br> 功能科目名称(单位<br> 名称)<br> 总计<br> 本年收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 总额<br> 上年<br> 预结转<br> 合计<br> 财政拨款<br> 财政专户拨款<br> 其他资金<br> 小计<br> 一般公<br> 共预算<br> 政府性<br> 基金预<br> 算<br> 国有资<br> 本经营<br> 预算<br> 小计<br> 教育收<br> 费<br> 其他财<br> 政拨款<br> 收入<br> 小计<br> 事业收<br> 入<br> 事业单<br> 位经营<br> 收入<br> 其他收<br> 入<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 14<br> 15<br> 16<br> 17<br> 18<br> 19<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 11.76<br> 11.76<br> 11.76<br> 11.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支<br> 出<br> 11.76<br> 11.76<br> 11.76<br> 11.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 177.97<br> 177.97<br> 177.97<br> 177.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 177.97<br> 177.97<br> 177.97<br> 177.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 45.17<br> 45.17<br> 45.17<br> 45.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 132.80<br> 132.80<br> 132.80<br> 132.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:无。<br> 表3<br> 支出总体情况表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 功能科目编码<br> 功能科目名称<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 事业单位<br> 经营支出<br> 对附属单位<br> 补助支出<br> 上缴上级<br> 支出<br> 结转下年<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 总计<br> 705.69<br> 636.51<br> 69.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 427.74<br> 358.56<br> 69.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br> 政府办公厅(室)及<br> 相关机构事务<br> 427.74<br> 358.56<br> 69.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010350<br> 事业运行<br> 427.74<br> 358.56<br> 69.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支<br> 出<br> 88.22<br> 88.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位养老<br> 支出<br> 88.22<br> 88.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080502<br> 事业单位离退休<br> 45.41<br> 45.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本<br> 养老保险缴费支出<br> 28.54<br> 28.54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业<br> 年金缴费支出<br> 14.27<br> 14.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 11.76<br> 11.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 11.76<br> 11.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2100799<br> 其他计划生育事务<br> 支出<br> 11.76<br> 11.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 表3<br> 支出总体情况表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 功能科目编码<br> 功能科目名称<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 事业单位<br> 经营支出<br> 对附属单位<br> 补助支出<br> 上缴上级<br> 支出<br> 结转下年<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 221<br> 住房保障支出<br> 177.97<br> 177.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 177.97<br> 177.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 45.17<br> 45.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 132.80<br> 132.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:无。<br> 表4<br> 财政拨款收支总体情况表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 收入项目<br> 2021 年预算<br> 支出项目<br> 2021 年预算<br> 一、一般公共预算<br> 705.69<br> 一、一般公共服务支出<br> 427.74<br> 二、政府性基金预算<br> 0.00<br> 二、外交支出<br> 0.00<br> 三、国有资本经营预算<br> 0.00<br> 三、国防支出<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 0.00<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 0.00<br> 八、社会保障和就业支出<br> 88.22<br> 九、卫生健康支出<br> 11.76<br> 十、节能环保支出<br> 0.00<br> 十一、城乡社区支出<br> 0.00<br> 十二、农林水支出<br> 0.00<br> 十三、交通运输支出<br> 0.00<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 0.00<br> 十五、商业服务业等支出<br> 0.00<br> 表4<br> 财政拨款收支总体情况表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 收入项目<br> 2021 年预算<br> 支出项目<br> 2021 年预算<br> 十六、金融支出<br> 0.00<br> 十七、援助其他地区支出<br> 0.00<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 0.00<br> 十九、住房保障支出<br> 177.97<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 0.00<br> 二十一、灾害防治及应急管理支出<br> 0.00<br> 二十二、其他支出<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 705.69<br> 本年支出合计<br> 705.69<br> 上年预结转<br> 0.00<br> 结转下年<br> 0.00<br> 收入总计<br> 705.69<br> 支出总计<br> 705.69<br> 注:无。<br> 表5<br> 非税收入预算表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 单位编码<br> 单位名称(资金来<br> 源)<br> 收入科目<br> 项目名称<br> 非税收入预算<br> 备注<br> 合计<br> 上缴中央<br> 上缴<br> 省财政专户<br> 本级收入<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其中:一般公共预算<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 政府性基金预算<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 国有资本经营预算<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 财政专户管理资金<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:本表本年度无发生额。<br> 表6<br> 一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 功能分类科目<br> 一般公共预算支出<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 总计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 小计<br> 部门<br> 项目支出<br> 财政<br> 专项资金<br> (本级支出)<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合<br> 计<br> 705.69<br> 636.51<br> 69.18<br> 69.18<br> 0.00<br> 201<br> 一、一般公共服务支出<br> 427.74<br> 358.56<br> 69.18<br> 69.18<br> 0.00<br> 20103<br> 政府办公厅(室)及相<br> 关机构事务<br> 427.74<br> 358.56<br> 69.18<br> 69.18<br> 0.00<br> 2010350<br> 事业运行<br> 427.74<br> 358.56<br> 69.18<br> 69.18<br> 0.00<br> 208<br> 二、社会保障和就业支出<br> 88.22<br> 88.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位养老支出<br> 88.22<br> 88.22<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080502<br> 事业单位离退休<br> 45.41<br> 45.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养<br> 老保险缴费支出<br> 28.54<br> 28.54<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出<br> 14.27<br> 14.27<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 三、卫生健康支出<br> 11.76<br> 11.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21007<br> 计划生育事务<br> 11.76<br> 11.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 表6<br> 一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 功能分类科目<br> 一般公共预算支出<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 总计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 小计<br> 部门<br> 项目支出<br> 财政<br> 专项资金<br> (本级支出)<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 2100799<br> 其他计划生育事务支<br> 出<br> 11.76<br> 11.76<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 四、住房保障支出<br> 177.97<br> 177.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 177.97<br> 177.97<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 45.17<br> 45.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 132.80<br> 132.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:无。<br> 表7<br> 政府性基金预算支出情况表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 支出功能科目编码<br> 支出功能科目<br> 总计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 小计<br> 部门<br> 项目支出<br> 财政<br> 专项资金<br> (本级支出)<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合<br> 计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:本表本年度无发生额。<br> 表8<br> 部门预算基本支出预算表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 单位编码<br> 支出项目类别(单<br> 位名称)<br> 总<br> 计<br> 财政拨款<br> 财政专户管理资金<br> 事业收入资<br> 金<br> 经营收入资<br> 金<br> 其他资金<br> 小<br> 计<br> 一般公共预<br> 算<br> 政府性<br> 基金预算<br> 国有资本经<br> 营预算<br> 小计<br> 当年收入安<br> 排<br> 净结余安排<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 合<br> 计<br> 636.51<br> 636.51<br> 636.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 102005<br> 广州地区公文交<br> 换站<br> 636.51<br> 636.51<br> 636.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 人员支出(统发)<br> 63.35<br> 63.35<br> 63.35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 人员支出(其他)<br> 470.90<br> 470.90<br> 470.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 公用经费<br> 46.42<br> 46.42<br> 46.42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 对个人和家庭的<br> 补助支出(其他)<br> 55.84<br> 55.84<br> 55.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:无。<br> 表9<br> 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 政府预算经济分类<br> 部门预算经济分类<br> 2021 年预算<br> 合<br> 计<br> 636.51<br> [505]对事业单位经常性补助<br> [301]工资福利支出<br> 506.03<br> [50501]工资福利支出<br> [30101]基本工资<br> 63.35<br> [50501]工资福利支出<br> [30102]津贴补贴<br> 101.93<br> [50501]工资福利支出<br> [30103]奖金<br> 0.45<br> [50501]工资福利支出<br> [30107]绩效工资<br> 114.68<br> [50501]工资福利支出<br> [30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br> 28.54<br> [50501]工资福利支出<br> [30109]职业年金缴费<br> 14.27<br> [50501]工资福利支出<br> [30112]其他社会保障缴费<br> 2.20<br> [50501]工资福利支出<br> [30113]住房公积金<br> 45.17<br> [50501]工资福利支出<br> [30199]其他工资福利支出<br> 135.44<br> [505]对事业单位经常性补助<br> [302]商品和服务支出<br> 43.77<br> [50502]商品和服务支出<br> [30201]办公费<br> 5.30<br> [50502]商品和服务支出<br> [30202]印刷费<br> 2.00<br> [50502]商品和服务支出<br> [30207]邮电费<br> 0.60<br> [50502]商品和服务支出<br> [30211]差旅费<br> 0.50<br> [50502]商品和服务支出<br> [30213]维修(护)费<br> 5.00<br> 表9<br> 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 政府预算经济分类<br> 部门预算经济分类<br> 2021 年预算<br> [50502]商品和服务支出<br> [30214]租赁费<br> 6.03<br> [50502]商品和服务支出<br> [30216]培训费<br> 0.80<br> [50502]商品和服务支出<br> [30217]公务接待费<br> 0.40<br> [50502]商品和服务支出<br> [30227]委托业务费<br> 1.13<br> [50502]商品和服务支出<br> [30228]工会经费<br> 6.00<br> [50502]商品和服务支出<br> [30229]福利费<br> 6.70<br> [50502]商品和服务支出<br> [30231]公务用车运行维护费<br> 2.60<br> [50502]商品和服务支出<br> [30299]其他商品和服务支出<br> 6.71<br> [509]对个人和家庭的补助<br> [303]对个人和家庭的补助<br> 86.71<br> [50905]离退休费<br> [30302]退休费<br> 74.95<br> [50901]社会福利和救助<br> [30309]奖励金<br> 11.76<br> 注:无。<br> 表10<br> 部门预算项目支出预算表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 单位编<br> 码<br> 项目名称<br> (项目类别)<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专<br> 户管理<br> 资金<br> 事业收<br> 入资金<br> 经营收<br> 入资金<br> 其他资<br> 金<br> 上年预<br> 结转<br> 项目内容<br> 绩效目标<br> 项目主要绩效指标<br> 合计<br> 一般公<br> 共<br> 预算<br> 政府性<br> 基金预<br> 算<br> 国有资<br> 本经营<br> 预算<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 14<br> 15<br> 合<br> 计<br> 69.18<br> 69.18<br> 69.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其中:部门项目<br> 支出<br> 69.18<br> 69.18<br> 69.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 市级财<br> 政专项资金(本<br> 级支出)<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 102005<br> 广州地区公文<br> 交换站<br> 69.18<br> 69.18<br> 69.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 运行保障类<br> 69.18<br> 69.18<br> 69.18<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 102005<br> 运行经费<br> 63.48<br> 63.48<br> 63.48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1、聘请物业公司加强交<br> 换单位出入登记、消防安<br> 全、交换车辆、保密安全<br> 和环境整洁等管理服务;<br> 2、对七氟丙烷气体灭火<br> 设施进行维护保养;3、<br> 请具备涉密设备定点维<br> 修维护资质的公司负责<br> 交换站办公自动化设备<br> 维修维护,提高工作效<br> 率,保障广州地区机关公<br> 为交换单位提供优质服务,<br> 聘请服务外包加强交换单<br> 位出入登记、消防安全、交<br> 换车辆、保密安全和环境整<br> 洁等管理服务,对公文交换<br> 系统、空调及消防等设备及<br> 时进行维修(护)、保养,<br> 提升工作人员业务能力,购<br> 置日常办公用品及饮用水<br> 等,确保文件及时准确传<br> 递,无丢失文件失、泄密事<br> 1、提高工作效率:(提高工<br> 作效率)5%以上。2、为交<br> 换单位提供优质服务<br> 率:(为交换单位提供优质<br> 服务率)98%以上。3、广州<br> 地区公文公文交换工作顺<br> 利开展率:(广州地区公文<br> 公文交换工作顺利开展<br> 率)95%以上。4、机构正常<br> 运作率:(正常运作率=全<br> 年机构功能正常运行天数<br> 表10<br> 部门预算项目支出预算表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 单位编<br> 码<br> 项目名称<br> (项目类别)<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专<br> 户管理<br> 资金<br> 事业收<br> 入资金<br> 经营收<br> 入资金<br> 其他资<br> 金<br> 上年预<br> 结转<br> 项目内容<br> 绩效目标<br> 项目主要绩效指标<br> 合计<br> 一般公<br> 共<br> 预算<br> 政府性<br> 基金预<br> 算<br> 国有资<br> 本经营<br> 预算<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 14<br> 15<br> 文顺利流转。<br> 件。<br> /全年工作日总天数)98%<br> 以上。5、完成既定培训任<br> 务:(完成既定培训任<br> 务)95%。6、满意度:(满意<br> 度=满意人数/参与问卷调<br> 查总人数)95%以上。<br> 102005<br> 购置经费<br> 5.70<br> 5.70<br> 5.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 用于到期设备报废、更新<br> 工作,保证日常工作的正<br> 常运行,提高工作效率,<br> 完善办公设备配置。<br> 保证日常工作的正常运行,<br> 提高工作效率,完善办公设<br> 备配置。<br> 1、办公设备采购合规<br> 率:(考察办公设备购置类<br> 项目是否按要求进行采购<br> 程序,采购合规率=采购合<br> 规设备数量/应执行采购<br> 程序的设备总量)100%。2、<br> 旧设备处理工作完成<br> 率:(考察各类更新设备所<br> 对应淘汰的旧设备是否处<br> 置完成)100%。3、办公设<br> 备日常运行故障率:(考察<br> 办公设备购置类项目,各<br> 类购置设备的日常故障发<br> 生情况,设备日常运行故<br> 障率=全年设备故障天数/<br> 全年工作日总天数)<5%。<br> 表10<br> 部门预算项目支出预算表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 单位编<br> 码<br> 项目名称<br> (项目类别)<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专<br> 户管理<br> 资金<br> 事业收<br> 入资金<br> 经营收<br> 入资金<br> 其他资<br> 金<br> 上年预<br> 结转<br> 项目内容<br> 绩效目标<br> 项目主要绩效指标<br> 合计<br> 一般公<br> 共<br> 预算<br> 政府性<br> 基金预<br> 算<br> 国有资<br> 本经营<br> 预算<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 14<br> 15<br> 4、办公设备验收合格<br> 率:(考察办公设备购置类<br> 项目,各类购置设备是否<br> 验收合格,验收合格率=验<br> 收合格设备数量/设备购<br> 置总数)100%。5、旧办公<br> 设备处理工作完成率:(考<br> 察办公设备购置类项目,<br> 各类更新设备所对应淘汰<br> 的旧设备是否处置完<br> 成)100%。6、办公设备使<br> 用对象满意度:(考察工作<br> 人员办公设备使用满意<br> 度,满意度=满意人数/问<br> 卷调查总人数)100%。<br> 注:无。<br> 表11<br> 部门预算转移支付项目预算表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 单位<br> 编码<br> 单位名称<br> (项目名<br> 称)<br> 总计<br> 一般公<br> 共预算<br> 政府<br> 性基<br> 金预<br> 算<br> 国有<br> 资本<br> 经营<br> 预算<br> 其他<br> 资金<br> 上年<br> 预结转<br> 其中:<br> 绩效目标<br> 项目主要绩<br> 效指标<br> 越秀<br> 海珠<br> 荔湾<br> 天河<br> 白云<br> 黄埔<br> 南沙<br> 花都<br> 番禺<br> 从化<br> 增城<br> 待分<br> 配<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 14<br> 15<br> 16<br> 17<br> 18<br> 19<br> 20<br> 21<br> 22<br> 合<br> 计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其中:部门<br> 项目支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 财政专项<br> 资金(本级<br> 支出)<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:本表本年度无发生额。<br> 表12<br> 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 项目<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 政府性基金预算<br> 国有资本经营预算<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 行政经费<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> “三公”经费总额<br> 3.00<br> 3.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其中:(一)因公出国(境)费<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> (二)公务用车购置及运行维护费<br> 2.60<br> 2.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.公务用车购置费<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2.公务用车运行维护费<br> 2.60<br> 2.60<br> 0.00<br> 0.00<br> (三)公务接待费<br> 0.40<br> 0.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:无。<br> 表13<br> 政府采购预算表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 单位<br> 编码<br> 单位名称(支出项目<br> 名称)<br> 政府釆购项目<br> 数量<br> 计量<br> 单位<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专户<br> 管理资金<br> 其他资金<br> 政府采购项目<br> 名称<br> 政府采购品目<br> 名称<br> 政府采购品目<br> 编号<br> 合计<br> 一般公共<br> 预算<br> 政府性基<br> 金预算<br> 国有资本<br> 经营预算<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 14<br> 合<br> 计<br> 65.40<br> 65.40<br> 65.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其中:货物类<br> 5.60<br> 5.60<br> 5.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 工程类<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 服务类<br> 59.80<br> 59.80<br> 59.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 102005<br> 广州地区公文交换站<br> 65.40<br> 65.40<br> 65.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 基本支出<br> 0.80<br> 0.80<br> 0.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 102005<br> 公务用车运行维护费<br> 广州地区公文<br> 交换站公务用<br> 车加油服务采<br> 购项目<br> C050302 车辆<br> 加油服务<br> C050302<br> 1<br> 辆/年<br> 0.80<br> 0.80<br> 0.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 项目支出<br> 64.60<br> 64.60<br> 64.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 运行经费<br> 59.00<br> 59.00<br> 59.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 102005<br> 专项工作经费<br> 公文交换综合<br> 管理服务外包<br> 采购<br> C0899 其他商<br> 务服务<br> C0899<br> 1<br> 项<br> 59.00<br> 59.00<br> 59.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 购置经费<br> 5.60<br> 5.60<br> 5.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 表13<br> 政府采购预算表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 单位<br> 编码<br> 单位名称(支出项目<br> 名称)<br> 政府釆购项目<br> 数量<br> 计量<br> 单位<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专户<br> 管理资金<br> 其他资金<br> 政府采购项目<br> 名称<br> 政府采购品目<br> 名称<br> 政府采购品目<br> 编号<br> 合计<br> 一般公共<br> 预算<br> 政府性基<br> 金预算<br> 国有资本<br> 经营预算<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 14<br> 102005<br> 办公家具和办公设备<br> 购置经费<br> 广州地区公文<br> 交换站电视机<br> 采购项目<br> A02091001 普<br> 通电视设备<br> A02091001<br> 1<br> 台<br> 0.65<br> 0.65<br> 0.65<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 102005<br> 办公家具和办公设备<br> 购置经费<br> 广州地区公文<br> 交换站空调采<br> 购项目(一)<br> A02061802030<br> 1 普通空调机<br> A02061802030<br> 1<br> 3<br> 台<br> 3.60<br> 3.60<br> 3.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 102005<br> 办公家具和办公设备<br> 购置经费<br> 广州地区公文<br> 交换站空调采<br> 购项目(三)<br> A02061802030<br> 1 普通空调机<br> A02061802030<br> 1<br> 1<br> 台<br> 0.60<br> 0.60<br> 0.60<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 102005<br> 办公家具和办公设备<br> 购置经费<br> 广州地区公文<br> 交换站空调采<br> 购项目(二)<br> A02061802030<br> 1 普通空调机<br> A02061802030<br> 1<br> 1<br> 台<br> 0.75<br> 0.75<br> 0.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:无。<br> 表14<br> 政府购买服务预算表<br> 部门名称:广州地区公文交换站<br> 单位:万元<br> 单位编码<br> 单位名称(支出项目名称)<br> 政府购买服务项目<br> 购买<br> 方式<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专户管<br> 理资金<br> 其他资金<br> 一级<br> 目录<br> 二级<br> 目录<br> 三级<br> 目录<br> 合计<br> 一般公共预<br> 算<br> 政府性基金<br> 预算<br> 国有<br> 资本<br> 经营<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 合<br> 计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 其中:基本支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 项目支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:本表本年度无发生额。