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Dapeng New District United Front and Social Development Bureau 2017 Department Final Accounts

大鹏新区统战和社会建设局2017年度部门决算

深圳市大鹏新区管理委员会 szdp
This document presents the 2017 final accounts (budget execution report) for the Dapeng New District United Front and Social Development Bureau, detailing its income, expenditures, organizational structure, and functional responsibilities.
Document Text 18,671 characters
1<br> 大鹏新区统战和社会建设局2017 年度部门决算<br> 目录<br> 一、大鹏新区统战和社会建设局概况<br> (一)部门职责<br> (二)机构设置<br> 二、大鹏新区统战和社会建设局2017 年度部门决算表<br> 三、大鹏新区统战和社会建设局2017 年度部门决算情况说<br> 明<br> 四、名词解释<br> 2<br> 一、大鹏新区统战和社会建设局概况<br> (一)部门职责<br> 深圳市大鹏新区统战和社会建设局贯彻执行国家、省、市有关民<br> 政、统战、台湾事务、侨务、民族宗教、残疾人、劳动、人民武装等工<br> 作的方针、政策和法规,制定相应的中长期发展规划和年度计划,经批准<br> 后组织实施。负责劳动管理工作,指导办事处开展劳动业务工作,规范管<br> 理劳动力市场,建立和完善劳动就业服务体系;负责实施劳动监察,指导处<br> 理劳动争议和劳动信访案件;指导、监督劳动仲裁工作;承担劳动综合统计<br> 和信息工作。巩固和发展新区爱国统一战线,协调统一战线各方面<br> 工作;负责联系各民主党派和无党派、非公有制经济、新的社会阶层代<br> 表人士;支持、帮助各民主党派加强自身建设;组织指导工商联工作。依<br> 法保护归侨、侨眷合法权益,组织归侨侨眷参政议政,开展海外侨胞、<br> 港澳台同胞及其社团的联谊联络;协调和指导对台联络以及海峡两岸各项<br> 交流工作。联系少数民族和宗教界代表人士; 依法保障少数民族合法权<br> 益,参与对口扶贫、支援;依法保护公民宗教信仰自由,依法管理宗教团<br> 体,场所,防范和抵制宗教渗透和其他利用宗教的非法活动。负责社区建设、<br> 拥军优属、优抚、社团及民办非企业单位监督管理、殡葬管理工作;负责<br> 社会救助、救灾救济、社会福利工作、婚姻登记管理、残疾人和老龄人工<br> 作; 组织实施居民最低生活保障工作。负责退伍义务兵、转业(复员)士官、<br> 伤残军人的接收安置工作;负责联系和协调人民武装工作,士官、伤残军人<br> 的接收安置工作;负责联系和协调人民武装工作,协助开展征兵工作。<br> 负责社会工作人才队伍建设工作。<br> 3<br> (二)机构设置<br> 2017 年末单位内设机构4 个,分别为综合科、劳动管理科<br> (加挂“劳动监察大队”牌子)、民政科(加挂“社区和社会组织<br> 科”牌子)、统侨科;1 个正科级建制下设机构:劳动人事争议仲裁<br> 院。2017 年末单位直属事业单位2 个,分别为社会事务服务中心(加<br> 挂“新区残疾人联合会”、“新区婚姻登记处”、“新区劳动就业服<br> 务中心”牌子)、党派及侨务工作服务中心。<br> 4<br> 二、大鹏新区统战和社会建设局2017 年度部门决算表<br> 一、收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 部门:深圳市大鹏新区统战和社会建<br> 设局<br> 单位:万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 行次<br> 金额<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 金额<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 一、财政拨款收入<br> 1<br> 5727.03<br> 一、一般公共服务支出<br> 30<br> 459.29<br> 其中:政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 0.00<br> 二、外交支出<br> 31<br> 0.00<br> 二、上级补助收入<br> 3<br> 0.00<br> 三、国防支出<br> 32<br> 0.00<br> 三、事业收入<br> 4<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 33<br> 811.92<br> 四、经营收入<br> 5<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 34<br> 41.33<br> 五、附属单位上缴收入<br> 6<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 35<br> 0.00<br> 六、其他收入<br> 7<br> 5.08<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 36<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 37<br> 4083.40<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支<br> 出<br> 38<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 39<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 40<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 41<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 42<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 43<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 44<br> 6.75<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 45<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 46<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 47<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 48<br> 321.17<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 49<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 50<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 22<br> 5732.11<br> 本年支出合计<br> 51<br> 5723.85<br> 用事业基金弥补收支差额<br> 23<br> 0.00<br> 结余分配<br> 52<br> 0.00<br> 年初结转和结余<br> 24<br> 9.32<br> 其中:提取职工福利基金<br> 53<br> 0.00<br> 其中:项目支出结转和结余<br> 25<br> 8.42<br> 转入事业基金<br> 54<br> 0.00<br> 26<br> 年末结转和结余<br> 55<br> 17.57<br> 27<br> 其中:项目支出结转和结<br> 余<br> 56<br> 16.13<br> 5<br> 28<br> 57<br> 总计<br> 29<br> 5741.42<br> 总计<br> 58<br> 5741.42<br> 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;<br> 2.本表以万元为单位(四舍五入后保留小数点后两位)。<br> 二、收入决算表<br> 公开02 表<br> 部门:深圳市大鹏新区统战和社会建设局<br> 单位:万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年收入<br> 合计<br> 财政拨款<br> 收入<br> 上级<br> 补助<br> 收入<br> 事业<br> 收入<br> 经营<br> 收入<br> 附属<br> 单位<br> 上缴<br> 收入<br> 其他收入<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 5,732.11<br> 5,727.03<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5.08<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 453.06<br> 453.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20101<br> 人大事务<br> 80.99<br> 80.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010101<br> 行政运行<br> 80.99<br> 80.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20113<br> 商贸事务<br> 27.87<br> 27.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011302<br> 一般行政管理事务<br> 27.87<br> 27.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20125<br> 港澳台侨事务<br> 333.49<br> 333.49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012504<br> 港澳事务<br> 200.00<br> 200.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012599<br> 其他港澳台侨事务支出<br> 133.49<br> 133.49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20128<br> 民主党派及工商联事务<br> 10.70<br> 10.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012899<br> 其他民主党派及工商联事务支出<br> 10.70<br> 10.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 204<br> 公共安全支出<br> 811.92<br> 811.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20499<br> 其他公共安全支出<br> 811.92<br> 811.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2049901<br> 其他公共安全支出<br> 811.92<br> 811.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 205<br> 教育支出<br> 41.33<br> 41.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20501<br> 教育管理事务<br> 41.33<br> 41.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050101<br> 行政运行<br> 41.33<br> 41.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 4,097.90<br> 4,092.82<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5.08<br> 20801<br> 人力资源和社会保障管理事务<br> 1,596.46<br> 1,595.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.37<br> 2080101<br> 行政运行<br> 1,260.62<br> 1,259.25<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.37<br> 2080199<br> 其他人力资源和社会保障管理事务支出<br> 335.84<br> 335.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20802<br> 民政管理事务<br> 1,356.67<br> 1,356.01<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.66<br> 2080204<br> 拥军优属<br> 158.93<br> 158.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080299<br> 其他民政管理事务支出<br> 1,197.73<br> 1,197.07<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.66<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 208.46<br> 208.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 归口管理的行政单位离退休<br> 19.48<br> 19.48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 134.98<br> 134.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 53.99<br> 53.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6<br> 20807<br> 就业补助<br> 199.71<br> 199.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.30<br> 2080799<br> 其他就业补助支出<br> 199.71<br> 199.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.30<br> 20808<br> 抚恤<br> 252.41<br> 252.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080899<br> 其他优抚支出<br> 252.41<br> 252.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20810<br> 社会福利<br> 1.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.00<br> 2081099<br> 其他社会福利支出<br> 1.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.00<br> 20811<br> 残疾人事业<br> 238.62<br> 236.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.75<br> 2081104<br> 残疾人康复<br> 14.21<br> 14.21<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2081199<br> 其他残疾人事业支出<br> 224.42<br> 222.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1.75<br> 20819<br> 最低生活保障<br> 244.58<br> 244.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2081901<br> 城市最低生活保障金支出<br> 244.58<br> 244.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 216<br> 商业服务业等支出<br> 6.75<br> 6.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21606<br> 涉外发展服务支出<br> 6.75<br> 6.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2160699<br> 其他涉外发展服务支出<br> 6.75<br> 6.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 321.17<br> 321.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 321.17<br> 321.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 135.98<br> 135.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 185.19<br> 185.19<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况;<br> 2.本表以万元为单位(四舍五入后保留小数点后两位)。<br> 三、支出决算表<br> 公开03 表<br> 部门:深圳市大鹏新区统战和社会建设局<br> 单位:万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上<br> 级支出<br> 经营支<br> 出<br> 对附属单位补<br> 助支出<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 5,723.85<br> 1,312.43<br> 4,411.42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 459.29<br> 80.99<br> 378.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20101<br> 人大事务<br> 80.99<br> 80.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010101<br> 行政运行<br> 80.99<br> 80.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20113<br> 商贸事务<br> 27.87<br> 0.00<br> 27.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011302<br> 一般行政管理事务<br> 27.87<br> 0.00<br> 27.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20125<br> 港澳台侨事务<br> 338.49<br> 0.00<br> 338.49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012504<br> 港澳事务<br> 200.00<br> 0.00<br> 200.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012599<br> 其他港澳台侨事务支出<br> 138.49<br> 0.00<br> 138.49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20128<br> 民主党派及工商联事务<br> 10.70<br> 0.00<br> 10.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012899<br> 其他民主党派及工商联事务支出<br> 10.70<br> 0.00<br> 10.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20132<br> 组织事务<br> 1.24<br> 0.00<br> 1.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 2013299<br> 其他组织事务支出<br> 1.24<br> 0.00<br> 1.24<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 204<br> 公共安全支出<br> 811.92<br> 0.00<br> 811.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20499<br> 其他公共安全支出<br> 811.92<br> 0.00<br> 811.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2049901<br> 其他公共安全支出<br> 811.92<br> 0.00<br> 811.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 205<br> 教育支出<br> 41.33<br> 0.00<br> 41.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20501<br> 教育管理事务<br> 41.33<br> 0.00<br> 41.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050101<br> 行政运行<br> 41.33<br> 0.00<br> 41.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 4,083.40<br> 910.27<br> 3,173.13<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20801<br> 人力资源和社会保障管理事务<br> 1,585.67<br> 701.81<br> 883.86<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080101<br> 行政运行<br> 1,249.84<br> 701.81<br> 548.02<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080199<br> 其他人力资源和社会保障管理事务支<br> 出<br> 335.84<br> 0.00<br> 335.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20802<br> 民政管理事务<br> 1,356.01<br> 0.00<br> 1,356.01<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080204<br> 拥军优属<br> 158.93<br> 0.00<br> 158.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080299<br> 其他民政管理事务支出<br> 1,197.07<br> 0.00<br> 1,197.07<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 208.46<br> 208.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 归口管理的行政单位离退休<br> 19.48<br> 19.48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 134.98<br> 134.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 53.99<br> 53.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20807<br> 就业补助<br> 199.41<br> 0.00<br> 199.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080799<br> 其他就业补助支出<br> 199.41<br> 0.00<br> 199.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20808<br> 抚恤<br> 252.41<br> 0.00<br> 252.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080899<br> 其他优抚支出<br> 252.41<br> 0.00<br> 252.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20811<br> 残疾人事业<br> 236.87<br> 0.00<br> 236.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2081104<br> 残疾人康复<br> 14.21<br> 0.00<br> 14.21<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2081199<br> 其他残疾人事业支出<br> 222.67<br> 0.00<br> 222.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20819<br> 最低生活保障<br> 244.58<br> 0.00<br> 244.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2081901<br> 城市最低生活保障金支出<br> 244.58<br> 0.00<br> 244.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 216<br> 商业服务业等支出<br> 6.75<br> 0.00<br> 6.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21606<br> 涉外发展服务支出<br> 6.75<br> 0.00<br> 6.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2160699<br> 其他涉外发展服务支出<br> 6.75<br> 0.00<br> 6.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 321.17<br> 321.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 321.17<br> 321.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 135.98<br> 135.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 185.19<br> 185.19<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:1.本表反映部门本年度各项支出的情况;<br> 2.本表以万元为单位(四舍五入后保留小数点后两位)。<br> 8<br> 四、财政拨款收入支出决算总表<br> 公开04 表<br> 部门:深圳市大鹏新区统战和社会建设局<br> 单位:万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 金额<br> 项目<br> 行<br> 次<br> 小计<br> 一般公共<br> 预算财政<br> 拨款<br> 政府性基金预算<br> 财政拨款<br> 栏次<br> 1<br> 栏次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 5,727.03<br> 一、一般公共服务支出<br> 28<br> 453.06<br> 453.06<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 0.00<br> 二、外交支出<br> 29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 31<br> 811.92<br> 811.92<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 32<br> 41.33<br> 41.33<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 34<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 35<br> 4,083.17<br> 4,083.17<br> 0.00<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 42<br> 6.75<br> 6.75<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 46<br> 321.17<br> 321.17<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 22<br> 5,727.03<br> 本年支出合计<br> 49<br> 5,717.39<br> 5,717.39<br> 0.00<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 23<br> 0.60<br> 年末财政拨款结转和结余<br> 50<br> 10.24<br> 10.24<br> 0.00<br> 一般公共预算财政拨款<br> 24<br> 0.60<br> 51<br> 政府性基金预算财政拨款<br> 25<br> 0.00<br> 52<br> 26<br> 53<br> 总计<br> 27<br> 5,727.63<br> 总计<br> 54<br> 5,727.63<br> 5,727.63<br> 0.00<br> 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款的总收支和年末结转结余情况;<br> 2.本表以万元为单位(四舍五入后保留小数点后两位)。<br> 9<br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 公开05 表<br> 部门:深圳市大鹏新区统战和社会建设局<br> 金额单位:万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 年初结转和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和结余<br> 合计<br> 基本支出<br> 结转<br> 项目支出结<br> 转和结余<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 结转<br> 项目支出结转和结<br> 余<br> 项目支出<br> 结转<br> 项目支<br> 出结余<br> 类<br> 款<br> 项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 合计<br> 0.60<br> 0.60<br> 0.00<br> 5,727.03<br> 1,311.60<br> 4,415.43<br> 5,717.39<br> 1,312.20<br> 4,405.19<br> 10.24<br> 0.00<br> 10.24<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 453.06<br> 80.99<br> 372.06<br> 453.06<br> 80.99<br> 372.06<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20101<br> 人大事务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 80.99<br> 80.99<br> 0.00<br> 80.99<br> 80.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010101<br> 行政运行<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 80.99<br> 80.99<br> 0.00<br> 80.99<br> 80.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20113<br> 商贸事务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 27.87<br> 0.00<br> 27.87<br> 27.87<br> 0.00<br> 27.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2011302<br> 一般行政管理事务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 27.87<br> 0.00<br> 27.87<br> 27.87<br> 0.00<br> 27.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20125<br> 港澳台侨事务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 333.49<br> 0.00<br> 333.49<br> 333.49<br> 0.00<br> 333.49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012504<br> 港澳事务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 200.00<br> 0.00<br> 200.00<br> 200.00<br> 0.00<br> 200.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012599<br> 其他港澳台侨事务支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 133.49<br> 0.00<br> 133.49<br> 133.49<br> 0.00<br> 133.49<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20128<br> 民主党派及工商联事务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10.70<br> 0.00<br> 10.70<br> 10.70<br> 0.00<br> 10.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2012899<br> 其他民主党派及工商联事务支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10.70<br> 0.00<br> 10.70<br> 10.70<br> 0.00<br> 10.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 204<br> 公共安全支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 811.92<br> 0.00<br> 811.92<br> 811.92<br> 0.00<br> 811.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20499<br> 其他公共安全支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 811.92<br> 0.00<br> 811.92<br> 811.92<br> 0.00<br> 811.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2049901<br> 其他公共安全支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 811.92<br> 0.00<br> 811.92<br> 811.92<br> 0.00<br> 811.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 205<br> 教育支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 41.33<br> 0.00<br> 41.33<br> 41.33<br> 0.00<br> 41.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20501<br> 教育管理事务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 41.33<br> 0.00<br> 41.33<br> 41.33<br> 0.00<br> 41.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2050101<br> 行政运行<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 41.33<br> 0.00<br> 41.33<br> 41.33<br> 0.00<br> 41.33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 0.60<br> 0.60<br> 0.00<br> 4,092.82<br> 909.45<br> 3,183.37<br> 4,083.17<br> 910.04<br> 3,173.13<br> 10.24<br> 0.00<br> 10.24<br> 0.00<br> 20801<br> 人力资源和社会保障管理事务<br> 0.60<br> 0.60<br> 0.00<br> 1,595.09<br> 700.99<br> 894.10<br> 1,585.44<br> 701.58<br> 883.86<br> 10.24<br> 0.00<br> 10.24<br> 0.00<br> 10<br> 2080101<br> 行政运行<br> 0.60<br> 0.60<br> 0.00<br> 1,259.25<br> 700.99<br> 558.26<br> 1,249.61<br> 701.58<br> 548.02<br> 10.24<br> 0.00<br> 10.24<br> 0.00<br> 2080199<br> 其他人力资源和社会保障管理事<br> 务支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 335.84<br> 0.00<br> 335.84<br> 335.84<br> 0.00<br> 335.84<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20802<br> 民政管理事务<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,356.01<br> 0.00<br> 1,356.01<br> 1,356.01<br> 0.00<br> 1,356.01<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080204<br> 拥军优属<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 158.93<br> 0.00<br> 158.93<br> 158.93<br> 0.00<br> 158.93<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080299<br> 其他民政管理事务支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 1,197.07<br> 0.00<br> 1,197.07<br> 1,197.07<br> 0.00<br> 1,197.07<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br> 行政事业单位离退休<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208.46<br> 208.46<br> 0.00<br> 208.46<br> 208.46<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br> 归口管理的行政单位离退休<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19.48<br> 19.48<br> 0.00<br> 19.48<br> 19.48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br> 机关事业单位基本养老保险缴费<br> 支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 134.98<br> 134.98<br> 0.00<br> 134.98<br> 134.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br> 机关事业单位职业年金缴费支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 53.99<br> 53.99<br> 0.00<br> 53.99<br> 53.99<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20807<br> 就业补助<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 199.41<br> 0.00<br> 199.41<br> 199.41<br> 0.00<br> 199.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080799<br> 其他就业补助支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 199.41<br> 0.00<br> 199.41<br> 199.41<br> 0.00<br> 199.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20808<br> 抚恤<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 252.41<br> 0.00<br> 252.41<br> 252.41<br> 0.00<br> 252.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080899<br> 其他优抚支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 252.41<br> 0.00<br> 252.41<br> 252.41<br> 0.00<br> 252.41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20811<br> 残疾人事业<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 236.87<br> 0.00<br> 236.87<br> 236.87<br> 0.00<br> 236.87<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2081104<br> 残疾人康复<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14.21<br> 0.00<br> 14.21<br> 14.21<br> 0.00<br> 14.21<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2081199<br> 其他残疾人事业支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 222.67<br> 0.00<br> 222.67<br> 222.67<br> 0.00<br> 222.67<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20819<br> 最低生活保障<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 244.58<br> 0.00<br> 244.58<br> 244.58<br> 0.00<br> 244.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2081901<br> 城市最低生活保障金支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 244.58<br> 0.00<br> 244.58<br> 244.58<br> 0.00<br> 244.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 216<br> 商业服务业等支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6.75<br> 0.00<br> 6.75<br> 6.75<br> 0.00<br> 6.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21606<br> 涉外发展服务支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6.75<br> 0.00<br> 6.75<br> 6.75<br> 0.00<br> 6.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2160699<br> 其他涉外发展服务支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6.75<br> 0.00<br> 6.75<br> 6.75<br> 0.00<br> 6.75<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 321.17<br> 321.17<br> 0.00<br> 321.17<br> 321.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 321.17<br> 321.17<br> 0.00<br> 321.17<br> 321.17<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 135.98<br> 135.98<br> 0.00<br> 135.98<br> 135.98<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 185.19<br> 185.19<br> 0.00<br> 185.19<br> 185.19<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。<br> 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。<br> 11<br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 部门:深圳市大鹏新区统战和社会建设局<br> 金额单位:万元<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 301<br> 工资福利支出<br> 1031.75 302<br> 商品和服务支出<br> 84.65 310<br> 其他资本性支出<br> 0.45<br> 30101<br> 基本工资<br> 88.73 30201<br> 办公费<br> 16.16 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 544.04 30202<br> 印刷费<br> 0.83 31002<br> 办公设备购置<br> 0.45<br> 30103<br> 奖金<br> 50.52 30203<br> 咨询费<br> 0.00 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 30104<br> 其他社会保障缴费<br> 66.80 30204<br> 手续费<br> 0.00 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00 30205<br> 水费<br> 0.00 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 30.40 30206<br> 电费<br> 0.00 31007<br> 信息网络及软件购置更新<br> 0.00<br> 30108<br> 机关事业单位基本养老保险缴费<br> 136.20 30207<br> 邮电费<br> 6.40 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 72.96 30208<br> 取暖费<br> 0.00 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 42.09 30209<br> 物业管理费<br> 0.00 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 195.35 30211<br> 差旅费<br> 0.00 31011<br> 地上附着物和青苗补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 0.00 30212<br> 因公出国(境)费用<br> 0.00 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 19.48 30213<br> 维修(护)费<br> 9.27 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 30303<br> 退职(役)费<br> 0.00 30214<br> 租赁费<br> 0.00 31019<br> 其他交通工具购置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0.00 30215<br> 会议费<br> 0.00 31020<br> 产权参股<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00 30216<br> 培训费<br> 0.34 31099<br> 其他资本性支出<br> 0.34<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00 30217<br> 公务接待费<br> 0.00 304<br> 对企事业单位的补贴<br> 0.00<br> 30307<br> 医疗费<br> 0.00 30218<br> 专用材料费<br> 0.00 30401<br> 企业政策性补贴<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00 30224<br> 被装购置费<br> 0.00 30402<br> 事业单位补贴<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 0.07 30225<br> 专用燃料费<br> 0.00 30403<br> 财政贴息<br> 0.00<br> 12<br> 30310<br> 生产补贴<br> 0.00 30226<br> 劳务费<br> 16.73 30499<br> 其他对企事业单位的补贴<br> 0.00<br> 30311<br> 住房公积金<br> 101.04 30227<br> 委托业务费<br> 0.80 307<br> 债务利息支出<br> 0.00<br> 30312<br> 提租补贴<br> 0.00 30228<br> 工会经费<br> 6.11 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30313<br> 购房补贴<br> 74.76 30229<br> 福利费<br> 0.00 30707<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30314<br> 采暖补贴<br> 0.00 30231<br> 公务用车运行维护费<br> 14.71 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30315<br> 物业服务补贴<br> 0.00 30239<br> 其他交通费用<br> 13.28 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家庭的补助支出<br> 0.00 30240<br> 税金及附加费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品和服务支出<br> 0.03<br> 人员经费合计<br> 1227.10<br> 公用经费合计<br> 85.10<br> 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;<br> 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。<br> 13<br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 单位:深圳市大鹏新区统战和社会建设局<br> 单位:万元<br> 2017 年度预算数<br> 2017 年度决算数<br> 合计<br> 因公出国<br> (境)费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务<br> 接待<br> 费<br> 合计<br> 因公出<br> 国(境)<br> 费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 小计<br> 公务用车<br> 公务用车<br> 小计<br> 公务用<br> 车<br> 公务用<br> 车<br> 购置费<br> 运行费<br> 购置费<br> 运行费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 20.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 0.00<br> 15.00<br> 5.00<br> 22.34<br> 6.75<br> 14.71<br> 0.00<br> 14.71<br> 0.88<br> 注:1.2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出;<br> 2.本表以万元为单位(四舍五入后保留小数点后两位)。<br> 14<br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 部门:深圳市大鹏新区统战和社会建设局<br> 金额单位:万元<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 年初结转和结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和结余<br> 合计<br> 基本支出<br> 结转<br> 项目支出<br> 结转和结<br> 余<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 基本支出<br> 结转<br> 项目支出结转和结余<br> 项目支出结<br> 转<br> 项目支出结<br> 余<br> 类款项<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 13<br> 合计<br> 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况;<br> 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。<br> 15<br> 三、统战和社会建设局2017 年度部门决算情况说明<br> (一) 收入支出决算总体情况说明<br> 统战和社会建设局2017 年度年初结转和结余9.32 万元,本年收<br> 入5732.11 万元,与2016 年相比增加615.79 万元,上涨12.03%。本<br> 年支出5723.85 万元,年末结转和结余17.57 万元。与2016 年相比,<br> 支出增加491.39 万元,上涨9.39%。变动的主要原因是:一般公共服<br> 务支出及公共安全支出方面存在一次性项目增资因素,住房保障支出<br> 也因缴存基数和补贴范围扩大有较高增幅。<br> (二)收入决算情况说明<br> 统战和社会建设局2017 年部门决算总收入5732.11 万元,其中:<br> 财政拨款收入5727.03 万元,占总收入的99.91%;其他收入5.08 万<br> 元,占全年收入的0.09%。<br> (三)支出决算情况说明<br> 统战和社会建设局2017 年部门决算总支出5723.85 万元,其中:<br> 基本支出1312.43 万元(主要工资福利支出,商品和服务支出,对个<br> 人和家庭的补助支出),占本年支出的22.92%;项目支出4411.42 万<br> 元,占本年支出的77.08%。<br> 主要支出具体情况如下:<br> 1.一般公共服务支出459.29 万元。<br> 2.公共安全支出811.92 万元。<br> 16<br> 3.教育支出41.33 万元。<br> 4.社会保障和就业支出4083.40 万元。<br> 5.商品服务业等支出6.75 万元。<br> 6.住房保障支出321.17 万元。<br> (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 统战和社会建设局2017 年度财政拨款收入总计5727.63 万元,其<br> 中:一般公共预算财政拨款5727.03 万元;年初结转和结余0.60 万元。<br> 本年支出5727.63 万元,其中:一般公共预算财政拨款5717.39 万元;<br> 年末结转和结余10.24 万元。与2016 年相比,财政拨款支出比上年增<br> 加686.71 万元,增长13.65%。与2017 年年初预算相比,支出增加<br> 1,454.05 万元,增长34.47%,增长的主要原因是:一般公共服务支出<br> 及公共安全支出方面存在一次性项目增资因素,住房保障支出也因缴<br> 存基数和补贴范围扩大有较高增幅。<br> (五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 统战和社会建设局2017 年一般公共预算财政拨款年初结转和结余<br> 0.6 万元,本年收入5727.03 万元;本年支出5717.39 万元,年末结转<br> 结余10.24 万元。<br> (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 统战和社会建设局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出<br> 1312.20 万元,其中:工资福利支出1031.75 万元,占比78.63%;商<br> 品和服务支出84.65 万元,占比6.45%;对个人和家庭的补助支出<br> 195.35 万元,占比14.88%;其他资本性支出0.45 万元,占比0.03%。<br> 17<br> (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br> 2017 年“三公”经费支出决算22.34 万元,比2017 年年初预算增<br> 加2.34 万元,比2016 年决算数减少6.03 万元。其中:因公出国(境)<br> 费6.75 万元,占比30.21%;公务用车购置及运行维护费14.71 万元,<br> 占比65.84%;公务接待费0.88 万元,占比3.93%。具体情况如下:<br> 一、因公出国(境)费6.75 万元,主要用于市委统战部选派出访<br> 巴西、智利和阿根廷等国家,进行侨情调研,开展侨务公共外交等活动<br> 支出,共计1 批次,1 人次。比2017 年年初预算增加6.75 万元,比<br> 2016 年决算增加1.93 万元。此项费用增长主要原因是本年度选派人员<br> 参加出国出访经费。<br> 二、公务用车购置及运行维护费14.71 万元(公务用车购置费支出<br> 为0 万元,公务用车运行维护费为14.71 万元),公务用车保有量为5<br> 辆。主要用于局本级机关及下属单位根据市委、市政府工作部署,执<br> 行公务和开展基层工作调研、监督检查、劳动监察执法等业务活动所<br> 开支的公务用车运行支出。比2017 年年初预算减少0.29 万元,比2016<br> 年决算减少6.87 万元。此项费用减少主要原因是实行公务用车改革后<br> 公务用车数量及本年度车辆维修费用减少。<br> 三、公务接待费支出0.88 万元,比2017 年年初预算减少4.12 万<br> 元,比2016 年决算减少1.09 万元,原因是认真贯彻落实中央八项规<br> 定精神和厉行节约要求。公务接待费支出主要用于接待相关单位人员<br> 公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作,共计2 批次,79<br> 人次。<br> (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br> 统战和社会建设局2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和<br> 18<br> 结余0 万元,本年收入0 万元、本年支出为0 万元,年末结转和结余0<br> 万元。<br> (九) 其他重要事项情况说明<br> 1、机关运行经费支出情况。<br> 2017 年本部门机关运行经费支出85.10 万元,比2016 年减少9.2<br> 万元,降低9.75%。主要原因是我局机构调整,部分人员已划转至新单<br> 位,故基本支出较上年有所减少。<br> 2、政府采购支出情况。<br> 2017 年统战和社会建设局政府采购支出总额6.78 万元,其中,政<br> 府采购货物支出6.78 万元。授予中小企业合同6.78 万元、占政府采<br> 购支出总额100%,授予小微企业合同0 万元。<br> 3、2017 年度预算绩效情况说明。<br> 2017 年,大鹏新区统战和社会建设局组织民政资金及就业再就业<br> 专项资金2 个项目的预算执行情况进行了绩效评价(包括自评),涉及<br> 一般公共预算当年财政拨款2074.04 万元,占年初预算的48.57%.绩效<br> 评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请<br> 时设定的各项绩效目标。其中:<br> (一)各类民政业务均是民生项目,绩效评价结果显示: 全年拨<br> 付优抚、低保、老人津贴、残疾人、就业创业补贴等各类补贴慰问经<br> 费共计1423.96 万元,发放低保救助金189.86 万元,受理临时救助申<br> 请45 人次,发放临时救助金23.53 万元。居家养老服务补助对象498<br> 人,发放居家养老补助金178.59 万元;为1895 名70 岁以上户籍老人<br> 发放高龄津贴361 万元;办理敬老优待证567 张;为6 名困境儿童发<br> 19<br> 放基本生活费补贴6.2623 万元。办理结婚登记534 对,离婚登记228<br> 对,补领结婚证32 对,无婚姻登记记录证明2 宗,完成婚姻登记档案<br> 核查扫描归档668 宗。帮助40 名来深建设者申请关爱基金60 万元;<br> 发放3 名学子申请助学金共0.875 万元;为新区633 名户籍持证残疾<br> 人审核发放各类补贴共计364.752866 万元。居民幸福感及满意度整<br> 体提升,总体上看,该项目2017 年预算执行的各项工作完成情况良<br> 好,达到了预期效果。<br> (二)就业再就业专项资金关系民生根本,绩效评价结果显示:<br> 2017 年享受社会保险补贴人数为3170 人次,其中享受灵活就业社会保<br> 险补贴人数为2888 人次,享受企业招用就业困难人员社会保险补贴人<br> 数282 人次,享受自主创业社会保险补贴为24 人次,精准扶贫社会保<br> 险补贴15 人次。为保障项目落实,实现完成市政府民生实事工作目标,<br> 统战和社会建设局细化了申请和发放的工作流程。项目的预算申报、<br> 组织实施、资金支付等均比较规范,项目的经济性、效率性和社会效<br> 益性也比较高。从项目绩效看,通过专项资金的补贴效应,超额完成<br> 就业创业各项指标。城镇居民登记失业率为0.55%,全市最低;零就业<br> 家庭动态归零;在促进失业人员再就业的同时,实现了保民生稳就业<br> 的工作目标。总体上看,该项目2017 年预算执行的各项工作完成情况<br> 良好,达到了预期效果。<br> 4.国有资产占用情况说明。<br> 截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆6 辆,其中领导干<br> 部用车0 辆、一般公务用车5 辆、其他用车1 辆,其他用车主要是非<br> 20<br> 定编车辆(新区残联中巴车);单价50 万元以上通用设备0 台(套),<br> 单价100 万元以上专用设备0 台(套)。<br> 5、部门需要说明的其他特殊事项。<br> (一)本次决算数据为深圳市大鹏新区统战和社会建设局本级。<br> (二)深圳市大鹏新区社会事务服务中心、深圳市大鹏新区党派<br> 及侨务工作服务中心未单独编列部门预算,而合并在局本级部门预算<br> 内,因此本部门决算未能单独说明上述单位决算情况。<br> 21<br> 四、名词解释<br> 1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。<br> 2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br> 营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和<br> 历年政府采购结转经费。<br> 3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。<br> 4.医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生<br> 管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗<br> 保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。<br> 5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。<br> 6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生<br> 的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、<br> 水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。<br> 7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展<br> 目标所发生的支出。<br> 8.公用支出经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位<br> 履行一般公共预算财政拨款公用经费及机关行政运行经费,包括公务<br> 费、福利费、职工培训费、水电费、物业管理费、房租和工会经费等。<br> 9.“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车<br> 购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务<br> 22<br> 出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训<br> 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含<br> 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支<br> 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。<br> 10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件<br> 发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使<br> 用的资金。
Topics
public finance government administration social services
Metadata
Publisher 深圳市大鹏新区管理委员会
Site szdp
Date 2018-09-28 15:46:05
Category budget
Policy Area 财政预决算
CMS Category 部门财政预决算
Keywords 大鹏新区统战和社会建设局;2017年度;部门决算