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7,694 字
1<br>
深圳市人民政府办公厅2015<br>
2015<br>
2015<br>
2015 年度<br>
部门决算情况<br>
目录<br>
第一部分<br>
深圳市人民政府办公厅概况<br>
一、部门机构设置、职能<br>
二、人员构成情况<br>
三、决算年度的主要工作任务<br>
第二部分<br>
深圳市人民政府办公厅2015 年度部门决算<br>
第三部分<br>
深圳市人民政府办公厅2015 年度部门决算情况说明<br>
第四部分<br>
名词解释<br>
2<br>
第一部分<br>
深圳市人民政府办公厅概况<br>
一、部门机构设置、职能<br>
深圳市人民政府办公厅(以下简称市府办)内设11 个处(室),<br>
代管2 个下属机构:深圳市政务服务管理办公室(以下简称市政<br>
务办)、深圳市海防与打击走私委员会办公室(以下简称市海防与<br>
打私办)。<br>
市府办主要职能:1.负责起草、审核市政府公文,起草市政<br>
府领导交办的其他各类文字材料,处理市政府或市政府办公厅收<br>
到的各类文电;2.负责市政府会议的组织安排及纪要起草工作;3.<br>
负责市政府决定事项和领导批示的督查工作;4.负责组织协调、<br>
督促检查市人大代表、政协委员议(提)案、建议的承办工作;5.<br>
负责市政府领导政务活动安排,组织协调市政府大型活动;6.负<br>
责市政府政务公开工作,指导、协调全市政府政务公开工作;7.<br>
负责市政府各工作部门及驻深单位、驻军的综合协调工作;8.承<br>
办市政府领导交办的其他事项。<br>
市政务办主要职能:1.负责行政服务大厅的管理与服务;2.<br>
制订行政服务大厅管理办法并组织实施,指导进驻单位为企事业<br>
单位和市民提供方便快捷的“一站式”服务,为进驻大厅单位顺利<br>
开展工作搞好协调和服务;3.积极推进行政服务大厅的电子政务<br>
建设;4.组织进驻行政服务大厅单位的行政审批办证电子政务系<br>
统的开发应用及维护管理,提高审批办证工作效率和透明度;5.<br>
制定并组织实施行政服务大厅的政府信息公开工作制度,完善公<br>
开办事制度、规范办事程序、简化办事环节,不断提高政府行政<br>
3<br>
效能,检查、督促行政服务大厅进驻单位为市民和企事业单位提<br>
供规范、透明、高效、优质服务;6.提供相关的政策咨询、办事<br>
指引,介绍办文办事规范,受理服务对象对窗口服务的投诉,接<br>
受有关建议;7.统一组织对大厅进驻单位窗口及其工作人员进行<br>
考评,对工作人员的考评结果作为原单位对其年度考核等的重要<br>
依据;8.承办市政府交办的其他工作。<br>
市海防与打私办主要职能:1.指导、协调全市的打击走私工<br>
作;2.研究制定反走私计划和措施;3.检查监督各区、各缉私职能<br>
部门执行党和国家有关反走私的政策、法律、法规、规定;4.组<br>
织、指导对走私大要案的查处工作;5.指导协调各区开展反走私<br>
行动。<br>
二、人员构成情况<br>
列入市府办部门决算单位包括厅本级、市政务办及市海防与<br>
打私办。总编制数167 人,实有人数167 人;离休7 人,退休36<br>
人。具体如下:1. 厅本级编制数131 人,实有131 人;离休7 人,<br>
退休35 人;已实行公务用车改革,实有车辆9 辆,包括定编车辆<br>
9 辆。2. 市政务办编制数26 人,实有26 人;退休1 人;已实行<br>
公务用车改革,实有车辆0 辆。3. 市打私办编制数10 人,实有<br>
10 人;已实行公务用车改革,实有车辆1 辆,包括定编车辆1 辆。<br>
三、决算年度的主要工作任务<br>
进一步提高抓落实的质量,健全督查督办工作机制;提高统<br>
筹协调的质量,充分发挥总揽全局、协调各方、承内联外的枢纽<br>
作用;提高审核把关的质量,强化“最后一道关口”意识,为领导<br>
决策提供高质量的拟办意见,切实发挥好参谋助手作用。<br>
4<br>
第二部分深圳市人民政府办公厅2015 年度部门决算<br>
一、收入支出决算总表<br>
5<br>
二、收入决算表<br>
6<br>
三、支出决算表<br>
7<br>
四、财政拨款收入支出决算总表<br>
8<br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算表<br>
9<br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>
10<br>
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br>
11<br>
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表<br>
12<br>
第三部分<br>
深圳市人民政府办公厅2015 年度部门决算<br>
情况说明<br>
一、关于市府办2015 年度收入支出决算总体情况说明<br>
市府办2015 年度收入总计10,689.80 万元,支出总计10,689.80<br>
万元。与2014 年相比,收、支总计各增加2,563.58 万元,增长<br>
31.55%。主要原因是:按照新《预算法》及有关财务要求,政府<br>
投资项目、政府性基金等应纳入部门预决算管理,2015 年期间,<br>
新增“深圳市智能政务办公系统”及续建“深圳市行政审批系统”、<br>
“广东省网上办事大厅深圳分厅”等政府投资项目经费的支出纳入<br>
2015 年部门决算编制。<br>
二、关于市府办2015 年度收入决算情况说明<br>
本年收入合计10,659.22 万元,其中:财政拨款收入10,659.22<br>
万元。<br>
三、关于市府办2015 年度支出决算情况说明<br>
本年支出合计10,662.22 万元,其中:基本支出5,300.08 万元,<br>
占49.71%;项目支出5,362.14 万元,占50.29%。<br>
四、关于市府办2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说<br>
明<br>
市府办2015 年度财政拨款收支总决算10,689.80 万元,支出<br>
总计10,689.80 万元。与2014 年相比,财政拨款收、支总计各增<br>
加2,691.53 万元,增长33.65%。主要原因是:按照新《预算法》<br>
及有关财务要求,政府投资项目、政府性基金等应纳入部门预决<br>
13<br>
算管理,2015 年期间,新增“深圳市智能政务办公系统”及续建“深<br>
圳市行政审批系统”、“广东省网上办事大厅深圳分厅”等政府投资<br>
项目经费的支出纳入2015 年部门决算编制。<br>
五、关于市府办2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情<br>
况说明<br>
(一)财政拨款支出决算总体情况。<br>
市府办2015 年度财政拨款支出10,662.22 万元,占本年度支<br>
出合计的100%。与2014 年相比,财政拨款支出增加3,564.84 万<br>
元,增长50.23%。主要原因是:按照新《预算法》及有关财务要<br>
求,政府投资项目、政府性基金等应纳入部门预决算管理,2015<br>
年期间,新增“深圳市智能政务办公系统”及续建“深圳市行政审批<br>
系统”、“广东省网上办事大厅深圳分厅”等政府投资项目经费的支<br>
出纳入2015 年部门决算编制。<br>
(二)财政拨款支出决算结构情况。<br>
市府办2015 年度财政拨款支出年初预算为6,988.10 万元,支<br>
出决算为10,662.22 万元,完成年初预算的152.58%。主要用于以<br>
下方面:一般公共服务(类)支出6,442.88 万元,占60.43%;教<br>
育(类)支出22.35 万元,占0.21%;社会保障和就业(类)支出<br>
384.92 万元,占3.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出110.96<br>
万元,占1.04%;住房保障(类)支出480.18 万元,占4.50%;<br>
其他(类)支出3,220.93 万元,占30.21%。<br>
六、关于市府办2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决<br>
算情况说明<br>
市府办2015 年度财政拨款基本支出5,300.08 万元,其中:人<br>
14<br>
员经费4,585.65 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保<br>
障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、<br>
住房公积金、购房补贴;公用经费714.43 万元,主要包括:办公<br>
费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅<br>
费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、<br>
工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他<br>
商品和服务支出、办公设备购置。<br>
七、关于市府办2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费<br>
支出决算情况说明<br>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。<br>
市府办2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.36 万元,<br>
支出决算为135.42 万元,完成预算的244.62%。决算数大于预算<br>
数的主要原因是:按照市财政委要求,我市因公出国(境)实行<br>
财政集中管理,要求编制因公出国(境)预算费0 万元。按照市<br>
因公出国计划预审会议审定的出国任务支出并编制决算数。<br>
2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少3<br>
万元,降低2%。其中:因公出国(境)费支出决算增加23.24 万<br>
元,增长32.15%;公务用车购置及运行费支出决算减少27.39 万<br>
元,降低46.72%;公务接待费支出决算增加1.15 万元,增长<br>
15.31%。<br>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。<br>
2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)<br>
费支出决算95.53 万元,占70.54%;公务用车购置及运行费支出<br>
决算31.23 万元,占23.06%;公务接待费支出决算8.66 万元,占<br>
15<br>
6.40%。具体情况如下:<br>
1.因公出国(境)费支出95.53 万元。全年安排厅机关、市政<br>
务办因公出国(境)16 批20 人次。开支内容包括:(1)配合国<br>
家总体外交出访要求并加强与新城市交流活动支出14 万元;(2)<br>
推介高交会、文博会等,加强投资推广活动支出57.88 万元;(3)<br>
参加中美气候智慧型低碳城市峰会,促进政府公共在线服务领域<br>
交流合作活动支出23.65 万元。<br>
2.公务用车购置及运行费支出31.23 万元。其中:公务用车购<br>
置支出0 万元;公务用车运行维护支出31.23 万元。主要用于10<br>
辆公务车的机要文件交换、公务接待等运行维护支出。<br>
3.公务接待支出8.66 万元。2015 年共接待来深考察交流团组<br>
52 批482 人次(不包括陪同人员)。<br>
八、关于市府办2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出<br>
决算情况说明<br>
市府办2015 年度政府性基金预算财政拨款无收入支出。<br>
九、其他重要事项情况说明<br>
(一)机关运行经费支出情况。<br>
市府办2015 年机关运行经费支出714.43 万元,比2014 年增<br>
加141.55 万元,增长24.71%。主要原因:一是增加市海防与打私<br>
办的机关运行经费支出74 万元;二是物价上涨因素致机关运行成<br>
本增加。<br>
(二)政府采购支出情况。<br>
市府办2015 年政府采购支出总额236.15 万元。其中,政府采<br>
购货物支出74.89 万元、政府采购工程支出27.11 万元、政府采购<br>
16<br>
服务支出134.15 万元。政府采购支出中授予中小企业合同135.14<br>
万元、占政府采购支出总额57.23%,授予小微企业合同0 万元。<br>
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明。<br>
2015 年,市府办组织对《深圳市人民政府公报》编辑管理项<br>
目等1 个项目的预算执行情况进行了绩效评价(含自评),涉及一<br>
般公共预算当年财政拨款120 万元,占年初预算的5.67%。绩效<br>
评价结果显示,该项目支出绩效情况良好,达到了项目申请时设<br>
定的各项工作目标。具体情况如下:<br>
2015 年,市府办严格执行《深圳市人民政府公报》编辑管理<br>
项目预算申报、组织实施、资金支付等程序,通过《深圳市人民<br>
政府公报》及时、准确发布我市有关法规、规章,市政府规范性<br>
文件和部门规范性文件等信息,积极推动政府公报上网,形成《深<br>
圳市人民政府公报》纸质文本与网络文本并举互补、有机衔接、<br>
相得益彰的工作格局。该项目经费严格按照有关财务管理办法使<br>
用,厉行节约,及时支付有关费用,决算支出110 万元,完成支<br>
出率为92%。<br>
(四)部门需要说明的其他特殊事项。<br>
无。<br>
17<br>
第四部分名词解释<br>
一、财政拨款收入:<br>
财政拨款收入:<br>
财政拨款收入:<br>
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。<br>
二、其他收入:<br>
其他收入:<br>
其他收入:<br>
其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。<br>
三、年初结转<br>
结转<br>
结转<br>
结转和结余:<br>
结余:<br>
结余:<br>
结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度<br>
按有关规定继续使用的资金。<br>
四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款<br>
(款<br>
(款<br>
(款)行政运行<br>
行政运行<br>
行政运行<br>
行政运行(项):指政府办公厅(室)及相关机构按照规定<br>
用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。<br>
五、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款)一般行政管理事务(项<br>
(款)一般行政管理事务(项<br>
(款)一般行政管理事务(项<br>
(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅(室)及相关机构按照有关<br>
规定用于各项目工作开展的支出。<br>
六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款<br>
(款<br>
(款<br>
(款)机关服务<br>
机关服务<br>
机关服务<br>
机关服务(项):指为维持市行政服务大厅正常运行的绿化、<br>
宣传等机关服务支出。<br>
七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款<br>
(款<br>
(款<br>
(款)专项服务<br>
专项服务<br>
专项服务<br>
专项服务(项):指对市行政服务大厅进驻单位窗口工作人<br>
员的日常考勤、预约服务、上门服务、延时服务等保障支出。<br>
八、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款<br>
(款<br>
(款<br>
(款)专项业务活动<br>
专项业务活动<br>
专项业务活动<br>
专项业务活动(项):指市政务服务工作跨部门协同管理及<br>
服务标准化建设管理等业务支出。<br>
九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款<br>
(款<br>
(款<br>
(款)其他政府办公厅<br>
其他政府办公厅<br>
其他政府办公厅<br>
其他政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
及相关机构事务<br>
及相关机构事务<br>
及相关机构事务(项):指开展海防<br>
18<br>
与打击走私活动专项工作相关支出。<br>
十、教育<br>
教育<br>
教育<br>
教育(类)进修及培训<br>
进修及培训<br>
进修及培训<br>
进修及培训(款)培训支出<br>
培训支出<br>
培训支出<br>
培训支出(项):指为促进<br>
政府办公厅工作质效,对工作人员的政治、业务等方面培训的支<br>
出。<br>
十一<br>
十一<br>
十一<br>
十一、社会保障和就业<br>
社会保障和就业<br>
社会保障和就业<br>
社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助<br>
财政对社会保险基金的补助<br>
财政对社会保险基金的补助<br>
财政对社会保险基金的补助(款)<br>
财政对其他社会保险基金的补助<br>
财政对其他社会保险基金的补助<br>
财政对其他社会保险基金的补助<br>
财政对其他社会保险基金的补助(项):指财政对其他社会保险基<br>
金的补助支出。<br>
十二<br>
十二<br>
十二<br>
十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归<br>
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归<br>
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归<br>
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归<br>
口管理的行政单位离退休<br>
口管理的行政单位离退休<br>
口管理的行政单位离退休<br>
口管理的行政单位离退休(项):指财政对行政事业单位离退休人<br>
员生活保障的支出。<br>
十三<br>
十三<br>
十三<br>
十三、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项<br>
社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项<br>
社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项<br>
社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指<br>
财政对死亡人员(含在职、离退休)的抚恤支出。<br>
十四<br>
十四<br>
十四<br>
十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政<br>
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政<br>
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政<br>
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政<br>
单位医疗(项<br>
单位医疗(项<br>
单位医疗(项<br>
单位医疗(项):指财政用于医疗保障及计划生育方面的支出。<br>
十五<br>
十五<br>
十五<br>
十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项<br>
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项<br>
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项<br>
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指<br>
按照《住房公积金管理条例》有关规定,由单位及其在职工作人<br>
员缴存的长期住房储金。<br>
十六<br>
十六<br>
十六<br>
十六、住房保障<br>
住房保障<br>
住房保障<br>
住房保障(类)住房改革<br>
住房改革<br>
住房改革<br>
住房改革(款)购房补贴<br>
购房补贴<br>
购房补贴<br>
购房补贴(项):指按<br>
照国家、省、市有关规定,用于购房补贴方面支出。<br>
十七<br>
十七<br>
十七<br>
十七、其他<br>
其他<br>
其他<br>
其他(类)其他<br>
其他<br>
其他<br>
其他(款)其他支出<br>
其他支出<br>
其他支出<br>
其他支出(项):指除上述项目<br>
以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目(含政府投资项<br>
目支出)。<br>
十八<br>
十八<br>
十八<br>
十八、年末结转和结余:<br>
年末结转和结余:<br>
年末结转和结余:<br>
年末结转和结余:指当年尚未完成,按照规定结转到<br>
19<br>
下一年度继续使用的资金。<br>
十九、基本支出:<br>
基本支出:<br>
基本支出:<br>
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任<br>
务而发生的人员支出和公用支出。<br>
二十、项目支出<br>
项目支出<br>
项目支出<br>
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和<br>
事业发展目标所发生的支出。<br>
二十一<br>
二十一<br>
二十一<br>
二十一、“三公<br>
三公<br>
三公<br>
三公”经费<br>
经费<br>
经费<br>
经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)<br>
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)<br>
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住<br>
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费<br>
反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过<br>
路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的<br>
各类公务接待支出。<br>
二十二<br>
二十二<br>
二十二<br>
二十二、机关运行经费:<br>
机关运行经费:<br>
机关运行经费:<br>
机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购置商<br>
品和服务等各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电<br>
费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公<br>
务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车<br>
运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他资本性<br>
支出的办公设备购置支出等。