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9,197 字
深圳市龙岗区新闻中心2018 年度部门决算<br>
目录<br>
一、龙岗区新闻中心概况<br>
(一)部门职责<br>
(二)机构设置<br>
二、龙岗区新闻中心2018 年度部门决算表<br>
三、龙岗区新闻中心2018 年度部门决算情况说明<br>
四、名词解释<br>
一、龙岗区新闻中心概况<br>
(一)部门职责<br>
区新闻中心是区政府开展新闻宣传工作的企业化管理<br>
的事业单位,业务接受区委宣传部指导。其主要职责是:<br>
1、围绕中心工作,把握正确的舆论导向,负责办好《深<br>
圳侨报》。<br>
2、承办“龙岗网”,建设一个集民主、新闻、资讯、<br>
服务于一体综合性网站,使之成为网络问政、网络舆情收集<br>
的平台。<br>
3、办好“龙岗民声热线”,推进民生事项落实,促进<br>
干部作风提升,展示党和政府的良好形象。<br>
4、负责龙岗区新闻资料和新闻图片的留存与管理工作。<br>
5、受区国资部门委托,管理区新闻中心下属深圳侨报、<br>
文道印务公司、行云发行公司的国有资产。<br>
(二)机构设置<br>
本单位设6 个部(室),下属单位3 个,为深圳侨报文<br>
化传播有限公司、深圳市文道印务有限公司、深圳市行云报<br>
业发行投递有限公司三家公司,编制内实有人数23 人,其<br>
中行政编制0 个,事业编制23 个,雇员编制0 个,临聘编<br>
制0 个。<br>
二、区新闻中心2018 年度部门决算表<br>
收入支出决算总表<br>
公开01 表<br>
部门:深圳市龙岗区新闻中心<br>
金额单位:万元<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
行<br>
次<br>
决算数<br>
项目<br>
行<br>
次<br>
决算数<br>
栏次<br>
1<br>
栏次<br>
2<br>
一、财政拨款收入<br>
1<br>
1,617.88一、一般公共服务支<br>
出<br>
30<br>
0.00<br>
其中:政府性基<br>
金预算财政拨款<br>
2<br>
0.00二、外交支出<br>
31<br>
0.00<br>
二、上级补助收入<br>
3<br>
0.00三、国防支出<br>
32<br>
0.00<br>
三、事业收入<br>
4<br>
0.00四、公共安全支出33<br>
0.00<br>
四、经营收入<br>
5<br>
0.00五、教育支出<br>
34<br>
0.00<br>
五、附属单位上缴收<br>
入<br>
6<br>
0.00六、科学技术支出35<br>
0.00<br>
六、其他收入<br>
7<br>
128.99七、文化体育与传媒<br>
支出<br>
36<br>
1,758.35<br>
20<br>
…<br>
49<br>
0.00<br>
21<br>
二十一、其他支出50<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
22<br>
1,746.88<br>
本年支出合计<br>
51<br>
1,758.35<br>
用事业基金弥补收<br>
支差额<br>
23<br>
0.00结余分配<br>
52<br>
7.43<br>
年初结转和结余<br>
24<br>
54.01<br>
其中:提取职工福<br>
利基金<br>
53<br>
0.00<br>
其中:项目支出结<br>
转和结余<br>
25<br>
19.16<br>
转入事业<br>
基金<br>
54<br>
7.43<br>
26<br>
年末结转和结余<br>
55<br>
35.10<br>
27<br>
其中:项目支出结<br>
转和结余<br>
56<br>
10.44<br>
28<br>
57<br>
总计<br>
29<br>
1,800.89<br>
总计<br>
58<br>
1,800.89<br>
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。<br>
收入决算表<br>
公开02 表<br>
部门:深圳市龙岗区新闻中心<br>
金额单位:万元<br>
项<br>
目<br>
本年收入合计<br>
财政拨款收入<br>
上级补助收入<br>
事业收入<br>
经营收入<br>
附属单位上<br>
缴收入<br>
其他收入<br>
功能分类<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
合计<br>
1,746.88<br>
1,617.88<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
128.99<br>
207<br>
文化体育与传媒支出<br>
1,746.88<br>
1,617.88<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
128.99<br>
20701<br>
文化<br>
215.79<br>
87.19<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
128.60<br>
2070199<br>
其他文化支出<br>
215.79<br>
87.19<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
128.60<br>
20704<br>
新闻出版广播影视<br>
1,531.08<br>
1,530.69<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.39<br>
2070407<br>
新闻通讯<br>
1,531.08<br>
1,530.69<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.39<br>
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br>
支出决算表<br>
公开03 表<br>
部门:深圳市龙岗区新闻中心<br>
金额单位:万元<br>
项<br>
目<br>
本年支出合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
上缴上级支出<br>
经营支出对附属单位补助支出<br>
功能分类<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
合计<br>
1,758.35<br>
3.14<br>
1,755.21<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
207<br>
文化体育与传媒支出<br>
1,758.35<br>
3.14<br>
1,755.21<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20701<br>
文化<br>
206.37<br>
0.00<br>
206.37<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2070199<br>
其他文化支出<br>
206.37<br>
0.00<br>
206.37<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20704<br>
新闻出版广播影视<br>
1,551.98<br>
3.14<br>
1,548.84<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2070407<br>
新闻通讯<br>
1,551.98<br>
3.14<br>
1,548.84<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表反映部门本年度各项支出情况。<br>
财政拨款收入支出决算总表<br>
公开04 表<br>
部门:深圳市龙岗区新闻中心<br>
金额单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
项目<br>
行<br>
次<br>
金额<br>
项目<br>
行<br>
次<br>
合计<br>
一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款<br>
栏次<br>
1<br>
栏次<br>
2<br>
3<br>
4<br>
一、一般公共预算财政拨款<br>
1<br>
1,617.88一、一般公共服务支出<br>
28<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
二、政府性基金预算财政拨款<br>
2<br>
0.00二、外交支出<br>
29<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
3<br>
三、国防支出<br>
30<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
4<br>
四、公共安全支出<br>
31<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
5<br>
五、教育支出<br>
32<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
6<br>
六、科学技术支出<br>
33<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
7<br>
七、文化体育与传媒支出<br>
34<br>
1,629.75<br>
1,629.75<br>
0.00<br>
20<br>
…<br>
47<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21<br>
二十一、其他支出<br>
48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
22<br>
1,617.88<br>
本年支出合计<br>
49<br>
1,629.75<br>
1,629.75<br>
0.00<br>
年初财政拨款结转和结余<br>
23<br>
46.97年末财政拨款结转和结余<br>
50<br>
35.10<br>
35.10<br>
0.00<br>
一般公共预算财政拨款<br>
24<br>
46.97<br>
51<br>
政府性基金预算财政拨款<br>
25<br>
0.00<br>
52<br>
26<br>
53<br>
总计<br>
27<br>
1,664.86<br>
总计<br>
54<br>
1,664.86<br>
1,664.86<br>
0.00<br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br>
一般公共预算财政拨款支出决算表<br>
公开05 表<br>
部门:深圳市龙岗区新闻中心<br>
金额单位:万元<br>
项<br>
目<br>
本年支出<br>
合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
功能分类<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
栏次<br>
7<br>
8<br>
9<br>
合计<br>
1,629.75<br>
3.14<br>
1,626.61<br>
207<br>
文化体育与传媒支出<br>
1,629.75<br>
3.14<br>
1,626.61<br>
20701<br>
文化<br>
77.77<br>
0.00<br>
77.77<br>
2070199<br>
其他文化支出<br>
77.77<br>
0.00<br>
77.77<br>
20704<br>
新闻出版广播影视<br>
1,551.98<br>
3.14<br>
1,548.84<br>
2070407<br>
新闻通讯<br>
1,551.98<br>
3.14<br>
1,548.84<br>
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。<br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>
公开06 表<br>
部门:深圳市龙岗区新闻中心<br>
单位:万元<br>
人员经费<br>
公用经费<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
决算数<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
决算数<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
决算数<br>
301<br>
工资福利支出<br>
3.14 302<br>
商品和服务支出<br>
0.00 307<br>
债务利息及费用支出<br>
0.00<br>
30101<br>
基本工资<br>
0.00 30201<br>
办公费<br>
0.00 30701<br>
国内债务付息<br>
0.00<br>
30102<br>
津贴补贴<br>
0.00 30202<br>
印刷费<br>
0.00 30702<br>
国外债务付息<br>
0.00<br>
30103<br>
奖金<br>
0.00 30203<br>
咨询费<br>
0.00 310<br>
资本性支出<br>
0.00<br>
30106<br>
伙食补助费<br>
0.00 30204<br>
手续费<br>
0.00 31001<br>
房屋建筑物购建<br>
0.00<br>
30107<br>
绩效工资<br>
0.00 30205<br>
水费<br>
0.00 31002<br>
办公设备购置<br>
0.00<br>
30108<br>
机关事业单位基本养老保险缴费<br>
0.00 30206<br>
电费<br>
0.00 31003<br>
专用设备购置<br>
0.00<br>
30109<br>
职业年金缴费<br>
0.00 30207<br>
邮电费<br>
0.00 31005<br>
基础设施建设<br>
0.00<br>
30110<br>
职工基本医疗保险缴费<br>
0.00 30208<br>
取暖费<br>
0.00 31006<br>
大型修缮<br>
0.00<br>
30111<br>
公务员医疗补助缴费<br>
0.00 30209<br>
物业管理费<br>
0.00 31007<br>
信息网络及软件购置更新<br>
0.00<br>
30112<br>
其他社会保障缴费<br>
3.14 30211<br>
差旅费<br>
0.00 31008<br>
物资储备<br>
0.00<br>
30113<br>
住房公积金<br>
0.00 30212<br>
因公出国(境)费用<br>
0.00 31009<br>
土地补偿<br>
0.00<br>
30114<br>
医疗费<br>
0.00 30213<br>
维修(护)费<br>
0.00 31010<br>
安置补助<br>
0.00<br>
30199<br>
其他工资福利支出<br>
0.00 30214<br>
租赁费<br>
0.00 31011<br>
地上附着物和青苗补偿<br>
0.00<br>
303<br>
对个人和家庭的补助<br>
0.00 30215<br>
会议费<br>
0.00 31012<br>
拆迁补偿<br>
0.00<br>
30301<br>
离休费<br>
0.00 30216<br>
培训费<br>
0.00 31013<br>
公务用车购置<br>
0.00<br>
30302<br>
退休费<br>
0.00 30217<br>
公务接待费<br>
0.00 31019<br>
其他交通工具购置<br>
0.00<br>
30303<br>
退职(役)费<br>
0.00 30218<br>
专用材料费<br>
0.00 31021<br>
文物和陈列品购置<br>
0.00<br>
30304<br>
抚恤金<br>
0.00 30224<br>
被装购置费<br>
0.00 31022<br>
无形资产购置<br>
0.00<br>
30305<br>
生活补助<br>
0.00 30225<br>
专用燃料费<br>
0.00 31099<br>
其他资本性支出<br>
0.00<br>
30306<br>
救济费<br>
0.00 30226<br>
劳务费<br>
0.00 399<br>
其他支出<br>
0.00<br>
30307<br>
医疗费补助<br>
0.00 30227<br>
委托业务费<br>
0.00 39906<br>
赠与<br>
0.00<br>
30308<br>
助学金<br>
0.00 30228<br>
工会经费<br>
0.00 39907<br>
国家赔偿费用支出<br>
0.00<br>
30309<br>
奖励金<br>
0.00 30229<br>
福利费<br>
0.00 39908<br>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴<br>
0.00<br>
30310<br>
个人农业生产补贴<br>
0.00 30231<br>
公务用车运行维护费<br>
0.00 39999<br>
其他支出<br>
0.00<br>
30399<br>
其他对个人和家庭的补助支出<br>
0.00 30239<br>
其他交通费用<br>
0.00<br>
30240<br>
税金及附加费用<br>
0.00<br>
30299<br>
其他商品和服务支出<br>
0.00<br>
人员经费合计<br>
3.14<br>
公用经费合计<br>
0.00<br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br>
公开07 表<br>
部门:深圳市龙岗区新闻中心<br>
单位:万元<br>
预算数<br>
决算数<br>
合计<br>
因公出国<br>
(境)费<br>
公务用车购置及运行费<br>
公务接待费<br>
合计<br>
因公出国<br>
(境)费<br>
公务用车购置及运行费<br>
公务接待费<br>
小计<br>
公务用车<br>
购置费<br>
公务用车<br>
运行费<br>
小计<br>
公务用车<br>
购置费<br>
公务用车<br>
运行费<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
4.12<br>
4.12<br>
4.12<br>
4.11<br>
4.11<br>
4.11<br>
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨<br>
款和以前年度结转资金安排的实际支出。<br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br>
公开08 表<br>
部门:深圳市龙岗区新闻中心<br>
单位:万元<br>
注:我中心本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。<br>
项<br>
目<br>
年初结转和结余<br>
本年收入<br>
本年支出<br>
年末结转和结余<br>
功能分类<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
小计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
合计<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
三、深圳市龙岗区新闻中心2018 年度部门决算情况说<br>
明<br>
(一)收入支出决算总体情况说明<br>
区新闻中心2018 年度年初结转和结余54.01 万元,本<br>
年收入为1746.88 万元,本年支出为1758.35 万元,用事业<br>
基金弥补收支差额0 万元,结余分配7.43 万元,年末结转<br>
和结余35.10 万元。<br>
2017 年收入决算数为2773.54 万元,2017 年支出决算<br>
数为2754.75 万元,决算收入比上年下降了37.02%,决算支<br>
出比上年下降了36.17%。<br>
(二)收入决算情况说明<br>
2018 年收入合计为1746.88 万元,其中财政拨款收入为<br>
1617.88 万元,其它收入128.99 万元。2017 年收入合计为<br>
2,773.54 万元,其中财政拨款收入为2,773.49 万元,其他<br>
收入0.06 万元。相比上年收入下降37.02%,下降原因是2017<br>
年追加购买印刷设备费用,本年无此收入。<br>
(三)支出决算情况说明<br>
2018 年合计支出为1758.35 万元,其中基本支出为3.14<br>
万元,项目支出为1755.21 万元。2017 年合计支出为<br>
2,754.75 万元,其中基本支出为0 万元,项目支出为<br>
2,754.75 万元。2018 年支出比上年支出下降了36.17%。减<br>
支原因主要是2017 年增加购买报业轮转印刷设备支出。<br>
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明<br>
2018 年年初预算数1320 万,年初财政拨款结转和结余<br>
为46.97 万元,2018 年财政拨款收入决算数为1,617.88 万<br>
元,支出结算1,629.75 万元,年末财政拨款结转和结余35.10<br>
万元。增支原因是追加电子阅报栏尾款87.19 万元,及2017<br>
年公告刊登费210.69 万元。<br>
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br>
2018 年总支出1629.75 万元,其中用于出版补助240 万,<br>
占14.73%;用于行云发行的报纸投递费及日常支出503.48<br>
万元,占总支出30.89%;用于龙岗民生网及新媒体运行经费<br>
217.73 万元,占总支出13.36%;用于办报管理费及新闻中<br>
心人员支出为289.19 万元,占总支出17.74%;用于公告刊<br>
登费210.69 万元,占总支出12.93%;其中用于龙岗区智能<br>
电子阅报屏建设项目87.19 万元,占总支出5.35%;其中用<br>
于区新闻中心维护日常运作81.47 万元,占总支出5%。<br>
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br>
2018年一般公共预算财政拨款基本支出总计3.14 万元,<br>
其中其他社会保障缴费3.14 万元。<br>
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br>
况说明<br>
1、2018 年“三公”经费财政拨款预算4.12 万元,2017<br>
年预算数4.14 万元,比上年预算减少0.02 万元,2018 年“三<br>
公”经费决算数为4.11 万元,2017 年“三公”经费决算数为<br>
4.13 万元,2018 年“三公”经费比上年减少0.02 万元,减少<br>
比例为0.48%。减少原因主要是坚持厉行节约,严格控制“三<br>
公”经费支出。2018 年度公车购置预算为0,实际支出为0,<br>
与2017 年度预算及支出持平。<br>
2、2018 年因公出国(境)费预算数为0 元,实际因公出国<br>
(境)费支出为0 元,2017 年因公出国(境)费用预算为0 元,<br>
实际因公出国(境)费支出为0 元,与2017 年相比,因公<br>
出国(境)费用没有任何增减。<br>
3、2018 年公务用车运行维护费决算数为4.11 万元,2018<br>
年预算数4.12 万元,比本年预算减少了0.01 万元,2014 年<br>
7 月公务用车改革后,公务车保有量1 辆,2017 年决算数为<br>
4.13 万元,2018 年公务用车维护费比去年决算数减少了0.01<br>
万元,减少比例为0.48%。减少原因主要是坚持厉行节约,<br>
严格控制“三公”经费支出。<br>
4、2018 年公务接待费预算数0 元,全年实际公务接待<br>
费支出也为0 元。2017 年公务接待费用预算为0 元,实际公<br>
务接待费用支出为0 元,与2017 年相比,因公务接待费用<br>
没有任何增减。<br>
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说<br>
明<br>
2018 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入<br>
与支出,故政府性基金预算财政拨款收入与支出没有发生<br>
额。<br>
(九)绩效评价开展情况说明<br>
1.2018 年度预算绩效自评工作情况<br>
根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我中<br>
心认真组织开展2018 年度绩效自评工作。<br>
(1)一般公共预算绩效自评开展情况。<br>
2018 年度部门整体支出绩效自评。我中心结合单位主要<br>
职能、2018 年区委区政府重点安排的工作,对2018 年度部<br>
门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,区新闻中心作<br>
为企业化管理事业单位,主要承担《深圳侨报》采编、出版、<br>
发行、广告经营等工作,既要办好报纸,传递党和政府的声<br>
音,又要以企业运营模式管理好下属三个单位。2018 年,龙<br>
岗区新闻中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党<br>
的十九大精神为指引,在区委区政府的正确领导下,严守政<br>
治安全和意识形态安全底线,坚定履行新闻舆论工作职责,<br>
通过不断深化改革,在新闻宣传、媒体融合、服务民生和多<br>
元化发展等方面均取得较好成绩,切实为我区深入实施东进<br>
战略、高水平建设深圳东部中心创造了良好的舆论环境。1、<br>
新闻宣传工作扎实有效。2、抓大事大处理报道方式成效明<br>
显。3、借力侨刊平台辐射海外。4、融媒平台全面成绩突出。<br>
5、传播手段建设进展较快。6、原创融媒作品关注度创新高。<br>
7、品牌社会效益愈发凸显。8、高质量完成上级交办出版项<br>
目。绩效情况2018 年度单位主要履职和主要工作任务顺利<br>
完成,实施预算项目支出亦顺利达成目标,取得了良好的经<br>
济效益和社会效益。发现的主要问题:2018 区新闻中心对原<br>
有的内控管理制度进行了整体修订,对原有的预算管理制度<br>
进行了修改和完善。但在制度实施的过程中由于各部门之间<br>
具体执行的职能不同,提供的服务差异较大,导致制度并未<br>
全面、完整的得到实施。下一步改进措施:后期我们将在预<br>
算管理制度的实施和推广过程中进一步对制度进行修订和<br>
完善,同时在单位组织相关人员进行预算管理制度的培训,<br>
做到人人了解、人人执行。<br>
2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我中心结合项目<br>
预算执行和绩效完成情况,对所有纳入2018 年重点绩效目<br>
标管理的1 个项目支出开展绩效自评,共涉及财政资金1320<br>
万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,<br>
均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标,完成率100%。<br>
发现的主要问题:部门重点项目绩效成绩显著,但在具体实<br>
施中,我们发现小部分管理制度和单位实际情况还是存在不<br>
相匹配的地方,仍需要在未来的工作中来进一步的完善和修<br>
改。以此来提高工作效率。下一步改进措施:结合单位实际<br>
情况,进一步改进和完善《预算管理制度》、《绩效考评管<br>
理制度》等相关制度。同时对各级项目管理人员开展预算编<br>
制、绩效评价等工作培训,做到人人了解、人人执行。<br>
2018 年度重点项目支出绩效自评。我中心结合重点履<br>
职,选取1 个项目支出开展重点绩效评价,共涉及财政资金<br>
1320 万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理<br>
想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主<br>
要问题:部门重点项目绩效成绩显著,但在具体实施中,我<br>
们发现小部分管理制度和单位实际情况还是存在不相匹配<br>
的地方,仍需要在未来的工作中来进一步的完善和修改。以<br>
此来提高工作效率。下一步改进措施:结合单位实际情况,<br>
进一步改进和完善《预算管理制度》、《绩效考评管理制度》<br>
等相关制度。同时对对各级项目管理人员开展预算编制、绩<br>
效评价等工作培训,做到人人了解、人人执行。<br>
2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。<br>
我中心无市级财政专项转移支付资金。<br>
2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。<br>
我中心无区本级政府投资项目支出。<br>
(2)政府性基金预算绩效自评开展情况。<br>
我中心无政府性基金预算。<br>
(3)国有资本经营预算绩效自评开展情况。<br>
我中心无国有资本经营预算。<br>
(十)其他重要事项情况说明<br>
1.机关运行经费支出情况说明。<br>
本部门2018 年度机关运行经费支出0 万元,比年初<br>
预算数增加0 万元,增长0。主要原因是:主要是单位改制<br>
为企业化管理事业单位后,所有支出均在项目支出中故机关<br>
运行经费为0。<br>
2.政府采购支出情况说明。<br>
本部门2018 年度无政府采购支出。<br>
3.国有资产占用情况说明。<br>
截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,其<br>
中一般公务用车1 辆;单价50 万元以上通用设备1 套,单<br>
价100 万元以上专用设备1 套。<br>
4.部门需要说明的其他特殊事项。<br>
无其他需要说明的特殊事项。<br>
四、名词解释<br>
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。<br>
2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业<br>
收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用<br>
的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。<br>
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任<br>
务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用<br>
支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。<br>
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和<br>
事业发展目标所发生的支出。<br>
5.“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、<br>
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)<br>
费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、<br>
住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反<br>
映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、<br>
燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费<br>
反映单位按规定开支的各类公务接待支出。<br>
6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管<br>
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括<br>
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维<br>
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公<br>
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以<br>
及其他费用。