Full text · 原文
35,931 字
1<br>
2018 年广州市人民政府办公厅部门决算<br>
报告 <br>
2<br>
目 录 <br>
第一部分 广州市人民政府办公厅 概况 <br>
一、部门主要职责 <br>
二、部门决算单位构成 <br>
第二部分 广州市人民政府办公厅2018 年部门决算<br>
表 <br>
一、收入支出决算总表 <br>
二、收入决算表 <br>
三、支出决算表 <br>
四、财政拨款收入支出决算总表 <br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
九、非税收入征缴情况表 <br>
第三部分 广州市人民政府办公厅2018 年部门决算<br>
情况说明 <br>
第四部分 广州市人民政府办公厅2018 年部门整体<br>
绩效管理情况 <br>
第五部分 名词解释 <br>
3<br>
第一部分 广州市人民政府办公厅 概况 <br>
(一) 部门主要职责 <br>
1.负责市政府和市府办公厅的文电处理工作,草拟、审核、<br>
印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件。 <br>
2.负责市政府应急值守和政务值班工作。 <br>
3.负责市政府大型会议和重大活动的组织安排,指导、协调、<br>
督促市政府全市性会议(活动)会务工作。 <br>
4.组织开展调查研究,为市政府领导同志提供决策参考。 <br>
5.检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政<br>
府领导同志重要批示的贯彻执行情况。 <br>
6.组织办理人大代表议案、建议及政协提案。 <br>
7.搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信息资<br>
料;指导市政府系统的政务信息工作;组织、协调市政府工作部<br>
门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同志<br>
的重要政务活动;负责市政府信息公开工作,组织协调、指导推<br>
进、监督检查全市政务公开工作。 <br>
8.负责管理市政府大院,承担安全保卫和行政事务工作。 <br>
9.负责管理、监督市政府有关部门各项经费。 <br>
10.负责全市公务用车的管理工作。 <br>
11.负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。 <br>
12.负责市政府参事文史工作。 <br>
13.协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系,对<br>
4<br>
有关问题提出处理意见。 <br>
14.承办市政府领导同志交办的其他事项。 <br>
(二) 部门决算单位构成 <br>
按照部门决算编报要求,纳入广州市人民政府办公厅2018<br>
年部门决算编报范围的单位共6 个,包括厅本级和下属5 个预算<br>
单位,分别是:广州市政府政务信息系统管理中心、广州市人民<br>
政府机关事务管理局、广州地区公文交换站、广州政报编辑部、<br>
广州口岸服务保障中心。备注:根据《广州市机构改革方案》,<br>
广州口岸服务保障中心2019 年2 月底已调整为广州市商务局所<br>
属事业单位,根据市财政局要求,我厅本次决算公开数据包含广<br>
州口岸服务保障中心2018 年决算数据。 <br>
5<br>
第二部分 广州市人民政府办公厅2018 年部门决算表 <br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
一、财政拨款收入 <br>
1 <br>
28229.33 一、一般公共服务支出 <br>
26 <br>
17143.62 <br>
二、上级补助收入 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
27 <br>
0.00 <br>
三、事业收入 <br>
3 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
28 <br>
0.00 <br>
四、经营收入 <br>
4 <br>
0.00 四、公共安全支出 <br>
29 <br>
0.00 <br>
五、附属单位上缴收入 <br>
5 <br>
0.00 五、教育支出 <br>
30 <br>
0.00 <br>
六、其他收入 <br>
6 <br>
33.65 六、科学技术支出 <br>
31 <br>
518.67 <br>
7 <br>
七、文化体育与传媒支出 <br>
32 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
33 <br>
4551.78 <br>
9 <br>
九、医疗卫生与计划生育支出 <br>
34 <br>
774.16 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
35 <br>
0.00 <br>
6<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
36 <br>
0.00 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
38 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探信息等支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
40 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
41 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、国土海洋气象等支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
44 <br>
5257.87 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、其他支出 <br>
46 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
22 <br>
28262.98 <br>
本年支出合计 <br>
47 <br>
28246.10 <br>
用事业基金弥补收支差额 <br>
23 <br>
0.00 结余分配 <br>
48 <br>
0.00 <br>
7<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
年初结转和结余 <br>
24 <br>
769.22 <br>
年末结转和结余 <br>
49 <br>
786.10 <br>
总计 <br>
25 <br>
29032.20 <br>
总计 <br>
50 <br>
29032.20 <br>
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 <br>
8<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合<br>
计 <br>
财政拨款收入 <br>
上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
28262.98 <br>
28229.33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
33.65 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
17137.97 <br>
17137.97 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
17125.17 <br>
17125.17 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
7032.78 <br>
7032.78 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
2053.10 <br>
2053.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010303 <br>
机关服务 <br>
6906.57 <br>
6906.57 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
1120.79 <br>
1120.79 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010399 <br>
其他政府办公厅<br>
(室)及相关机构事<br>
务支出 <br>
11.93 <br>
11.93 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20111 <br>
纪检监察事务 <br>
12.80 <br>
12.80 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
9<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合<br>
计 <br>
财政拨款收入 <br>
上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
28262.98 <br>
28229.33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
33.65 <br>
2011105 <br>
派驻派出机构 <br>
12.80 <br>
12.80 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
206 <br>
科学技术支出 <br>
518.67 <br>
518.67 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20605 <br>
科技条件与服务 <br>
518.67 <br>
518.67 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2060503 <br>
科技条件专项 <br>
518.67 <br>
518.67 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支<br>
出 <br>
4551.78 <br>
4551.78 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退<br>
休 <br>
3767.29 <br>
3767.29 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
归口管理的行政单<br>
位离退休 <br>
3675.18 <br>
3675.18 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
92.10 <br>
92.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20808 <br>
抚恤 <br>
105.41 <br>
105.41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080801 <br>
死亡抚恤 <br>
105.41 <br>
105.41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
10<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合<br>
计 <br>
财政拨款收入 <br>
上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
28262.98 <br>
28229.33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
33.65 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就<br>
业支出 <br>
679.08 <br>
679.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就<br>
业支出 <br>
679.08 <br>
679.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
医疗卫生与计划生<br>
育支出 <br>
796.69 <br>
763.03 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
33.65 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
224.70 <br>
224.70 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100716 <br>
计划生育机构 <br>
0.34 <br>
0.34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务<br>
支出 <br>
224.36 <br>
224.36 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
571.99 <br>
538.34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
33.65 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
414.65 <br>
381.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
33.65 <br>
2101102 <br>
事业单位医疗 <br>
157.34 <br>
157.34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
5257.87 <br>
5257.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
11 <br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合<br>
计 <br>
财政拨款收入 <br>
上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
28262.98 <br>
28229.33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
33.65 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
5257.87 <br>
5257.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
1235.19 <br>
1235.19 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
4022.68 <br>
4022.68 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 <br>
12<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
28246.10 <br>
22986.78 <br>
5259.32 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
17143.62 <br>
12419.07 <br>
4724.55 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
17130.82 <br>
12419.07 <br>
4711.75 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
7033.58 <br>
7033.58 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
2061.02 <br>
0.00 <br>
2061.02 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010303 <br>
机关服务 <br>
6906.50 <br>
4730.57 <br>
2175.94 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
1117.80 <br>
654.93 <br>
462.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010399 <br>
其他政府办公厅(室)<br>
及相关机构事务支出 <br>
11.93 <br>
0.00 <br>
11.93 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20111 <br>
纪检监察事务 <br>
12.80 <br>
0.00 <br>
12.80 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
13<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
28246.10 <br>
22986.78 <br>
5259.32 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2011105 <br>
派驻派出机构 <br>
12.80 <br>
0.00 <br>
12.80 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
206 <br>
科学技术支出 <br>
518.67 <br>
0.00 <br>
518.67 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20605 <br>
科技条件与服务 <br>
518.67 <br>
0.00 <br>
518.67 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2060503 <br>
科技条件专项 <br>
518.67 <br>
0.00 <br>
518.67 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
4551.78 <br>
4551.78 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退休 <br>
3767.29 <br>
3767.29 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
归口管理的行政单位<br>
离退休 <br>
3675.18 <br>
3675.18 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
92.10 <br>
92.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20808 <br>
抚恤 <br>
105.41 <br>
105.41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080801 <br>
死亡抚恤 <br>
105.41 <br>
105.41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就业<br>
支出 <br>
679.08 <br>
679.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
14<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
28246.10 <br>
22986.78 <br>
5259.32 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就业<br>
支出 <br>
679.08 <br>
679.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
医疗卫生与计划生育<br>
支出 <br>
774.16 <br>
758.05 <br>
16.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
224.70 <br>
219.72 <br>
4.98 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100716 <br>
计划生育机构 <br>
0.34 <br>
0.00 <br>
0.34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支<br>
出 <br>
224.36 <br>
219.72 <br>
4.64 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
549.46 <br>
538.34 <br>
11.12 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
392.12 <br>
381.00 <br>
11.12 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2101102 <br>
事业单位医疗 <br>
157.34 <br>
157.34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
5257.87 <br>
5257.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
5257.87 <br>
5257.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
15<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
28246.10 <br>
22986.78 <br>
5259.32 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
1235.19 <br>
1235.19 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
4022.68 <br>
4022.68 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 <br>
16<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
一、一般公共预算财政拨款 <br>
1 <br>
28229.33 一、一般公共服务支出 <br>
29 <br>
17134.53 <br>
17134.53 <br>
0.00 <br>
二、政府性基金预算财政拨款 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
30 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
3 <br>
三、国防支出 <br>
31 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
4 <br>
四、公共安全支出 <br>
32 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
5 <br>
五、教育支出 <br>
33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
6 <br>
六、科学技术支出 <br>
34 <br>
518.67 <br>
518.67 <br>
0.00 <br>
7 <br>
七、文化体育与传媒支出 <br>
35 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
36 <br>
4551.78 <br>
4551.78 <br>
0.00 <br>
9 <br>
九、医疗卫生与计划生育支<br>
出 <br>
37 <br>
763.03 <br>
763.03 <br>
0.00 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
40 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
17<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探信息等支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、国土海洋气象等支出 <br>
46 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
47 <br>
5257.87 <br>
5257.87 <br>
0.00 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、其他支出 <br>
49 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、债务还本支出 <br>
50 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
23 <br>
二十三、债务付息支出 <br>
51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
24 <br>
28229.33 <br>
本年支出合计 <br>
52 <br>
28225.89 <br>
28225.89 <br>
0.00 <br>
年初财政拨款结转和结余 <br>
25 <br>
362.98 <br>
年末结转和结余 <br>
53 <br>
366.42 <br>
366.42 <br>
0.00 <br>
一般公共预算财政拨款 <br>
26 <br>
362.98 <br>
54 <br>
18<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
政府性基金预算财政拨款 <br>
27 <br>
0.00 <br>
55 <br>
总计 <br>
28 <br>
28592.31 <br>
总计 <br>
56 <br>
28592.31 <br>
28592.31 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 <br>
19<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
28225.89 <br>
22986.78 <br>
5239.11 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
17134.53 <br>
12419.07 <br>
4715.46 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及相关机构事务 <br>
17121.73 <br>
12419.07 <br>
4702.66 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
7033.58 <br>
7033.58 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
2051.93 <br>
0.00 <br>
2051.93 <br>
2010303 <br>
机关服务 <br>
6906.50 <br>
4730.57 <br>
2175.94 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
1117.80 <br>
654.93 <br>
462.87 <br>
2010399 <br>
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 <br>
11.93 <br>
0.00 <br>
11.93 <br>
20111 <br>
纪检监察事务 <br>
12.80 <br>
0.00 <br>
12.80 <br>
2011105 <br>
派驻派出机构 <br>
12.80 <br>
0.00 <br>
12.80 <br>
206 <br>
科学技术支出 <br>
518.67 <br>
0.00 <br>
518.67 <br>
20605 <br>
科技条件与服务 <br>
518.67 <br>
0.00 <br>
518.67 <br>
20<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
28225.89 <br>
22986.78 <br>
5239.11 <br>
2060503 <br>
科技条件专项 <br>
518.67 <br>
0.00 <br>
518.67 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
4551.78 <br>
4551.78 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退休 <br>
3767.29 <br>
3767.29 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
归口管理的行政单位离退休 <br>
3675.18 <br>
3675.18 <br>
0.00 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
92.10 <br>
92.10 <br>
0.00 <br>
20808 <br>
抚恤 <br>
105.41 <br>
105.41 <br>
0.00 <br>
2080801 <br>
死亡抚恤 <br>
105.41 <br>
105.41 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就业支出 <br>
679.08 <br>
679.08 <br>
0.00 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就业支出 <br>
679.08 <br>
679.08 <br>
0.00 <br>
210 <br>
医疗卫生与计划生育支出 <br>
763.03 <br>
758.05 <br>
4.98 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
224.70 <br>
219.72 <br>
4.98 <br>
2100716 <br>
计划生育机构 <br>
0.34 <br>
0.00 <br>
0.34 <br>
21<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
28225.89 <br>
22986.78 <br>
5239.11 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支出 <br>
224.36 <br>
219.72 <br>
4.64 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
538.34 <br>
538.34 <br>
0.00 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
381.00 <br>
381.00 <br>
0.00 <br>
2101102 <br>
事业单位医疗 <br>
157.34 <br>
157.34 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
5257.87 <br>
5257.87 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
5257.87 <br>
5257.87 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
1235.19 <br>
1235.19 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
4022.68 <br>
4022.68 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 <br>
22<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
301 <br>
工资福利支出 <br>
10907.96 302 <br>
商品和服务支出 <br>
2426.99 <br>
30101 <br>
基本工资 <br>
2125.00 30201 <br>
办公费 <br>
45.91 <br>
30102 <br>
津贴补贴 <br>
5983.72 30202 <br>
印刷费 <br>
0.92 <br>
30103 <br>
奖金 <br>
89.37 30203 <br>
咨询费 <br>
0.00 <br>
30106 <br>
伙食补助费 <br>
0.00 30204 <br>
手续费 <br>
0.89 <br>
30107 <br>
绩效工资 <br>
231.09 30205 <br>
水费 <br>
56.28 <br>
30108 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费 <br>
571.71 30206 <br>
电费 <br>
547.61 <br>
30109 <br>
职业年金缴费 <br>
0.00 30207 <br>
邮电费 <br>
112.80 <br>
30110 <br>
职工基本医疗保险缴费 <br>
18.40 30208 <br>
取暖费 <br>
0.00 <br>
30111 <br>
公务员医疗补助缴费 <br>
0.00 30209 <br>
物业管理费 <br>
294.80 <br>
30112 <br>
其他社会保障缴费 <br>
106.15 30211 <br>
差旅费 <br>
14.82 <br>
30113 <br>
住房公积金 <br>
1235.19 30212 <br>
因公出国(境)费用 <br>
0.00 <br>
30114 <br>
医疗费 <br>
538.34 30213 <br>
维修(护)费 <br>
24.83 <br>
30199 <br>
其他工资福利支出 <br>
8.98 30214 <br>
租赁费 <br>
5.47 <br>
23<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
303 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
9571.73 30215 <br>
会议费 <br>
0.00 <br>
30301 <br>
离休费 <br>
646.37 30216 <br>
培训费 <br>
7.61 <br>
30302 <br>
退休费 <br>
4445.94 30217 <br>
公务接待费 <br>
0.53 <br>
30303 <br>
退职(役)费 <br>
0.00 30218 <br>
专用材料费 <br>
0.00 <br>
30304 <br>
抚恤金 <br>
104.66 30224 <br>
被装购置费 <br>
0.00 <br>
30305 <br>
生活补助 <br>
0.75 30225 <br>
专用燃料费 <br>
0.00 <br>
30306 <br>
救济费 <br>
0.00 30226 <br>
劳务费 <br>
354.16 <br>
30307 <br>
医疗费补助 <br>
0.00 30227 <br>
委托业务费 <br>
24.12 <br>
30308 <br>
助学金 <br>
0.00 30228 <br>
工会经费 <br>
139.39 <br>
30309 <br>
奖励金 <br>
234.68 30229 <br>
福利费 <br>
210.15 <br>
30310 <br>
个人农业生产补贴 <br>
0.00 30231 <br>
公务用车运行维护费 <br>
174.19 <br>
30399 <br>
其他对个人和家庭的补助 <br>
4139.33 30239 <br>
其他交通费用 <br>
325.65 <br>
30240 <br>
税金及附加费用 <br>
0.00 <br>
30299 <br>
其他商品和服务支出 <br>
86.88 <br>
310 <br>
资本性支出 <br>
80.10 <br>
24<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
31001 <br>
房屋建筑物购建 <br>
0.00 <br>
31002 <br>
办公设备购置 <br>
67.65 <br>
31003 <br>
专用设备购置 <br>
8.96 <br>
31005 <br>
基础设施建设 <br>
0.00 <br>
31006 <br>
大型修缮 <br>
0.00 <br>
31007 <br>
信息网络及软件购置更新 <br>
3.49 <br>
31008 <br>
物资储备 <br>
0.00 <br>
31009 <br>
土地补偿 <br>
0.00 <br>
31010 <br>
安置补助 <br>
0.00 <br>
31011 <br>
地上附着物和青苗补偿 <br>
0.00 <br>
31012 <br>
拆迁补偿 <br>
0.00 <br>
31013 <br>
公务用车购置 <br>
0.00 <br>
31019 <br>
其他交通工具购置 <br>
0.00 <br>
31021 <br>
文物和陈列品购置 <br>
0.00 <br>
31022 <br>
无形资产购置 <br>
0.00 <br>
25<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
31099 <br>
其他资本性支出 <br>
0.00 <br>
312 <br>
对企业补助 <br>
0.00 <br>
31201 <br>
资本金注入 <br>
0.00 <br>
31203 <br>
政府投资基金股权投资 <br>
0.00 <br>
31204 <br>
费用补贴 <br>
0.00 <br>
31205 <br>
利息补贴 <br>
0.00 <br>
31299 <br>
其他对企业补助 <br>
0.00 <br>
307 <br>
债务利息及费用支出 <br>
0.00 <br>
30701 <br>
国内债务付息 <br>
0.00 <br>
30702 <br>
国外债务付息 <br>
0.00 <br>
30703 <br>
国内债务发行费用 <br>
0.00 <br>
30704 <br>
国外债务发行费用 <br>
0.00 <br>
399 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
39906 <br>
赠与 <br>
0.00 <br>
39907 <br>
国家赔偿费用支出 <br>
0.00 <br>
26<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
39908 <br>
对民间非营利组织和群众性自治组<br>
织补贴 <br>
0.00 <br>
39999 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
人员经费合计 <br>
20479.68 <br>
公用经费合计 <br>
2507.09 <br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 <br>
27<br>
表7 <br>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
预算数 <br>
决算数 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
8 <br>
9 <br>
10 <br>
11 <br>
12 <br>
806.33 <br>
287.25 <br>
363.94 <br>
63.00 <br>
300.94 <br>
155.14 <br>
445.05 <br>
150.32 <br>
243.66 <br>
60.23 <br>
183.43 <br>
51.07 <br>
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前<br>
年度结转资金安排的实际支出。 <br>
28<br>
表8 <br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
年初结转和结余 <br>
本年收入 <br>
本年支出 <br>
年末结转和结余 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。<br>
29<br>
表9 <br>
非税收入征缴情况表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
科目名称 <br>
合计 <br>
纳入预算管理已缴国库小计 <br>
纳入财政专户管理已缴财政专户小计 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
818.71 <br>
787.1 <br>
0 <br>
一、政府性基金收入 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
二、专项收入 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
三、行政事业性收费收入 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
四、罚没收入 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
五、国有资本经营收入 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
六、国有资源(资产)有偿使用收入 <br>
650.09 <br>
623.11 <br>
0 <br>
利息收入 <br>
3.82 <br>
1.99 <br>
0 <br>
其他利息收入 <br>
3.82 <br>
1.99 <br>
0 <br>
非经营性国有资产收入 <br>
646.27 <br>
621.12 <br>
0 <br>
行政单位国有资产处置收入 <br>
180.63 <br>
180.63 <br>
0 <br>
事业单位国有资产处置收入 <br>
41.47 <br>
41.47 <br>
0 <br>
事业单位国有资产出租出借收入 <br>
154.30 <br>
136.05 <br>
0 <br>
其他非经营性国有资产收入 <br>
269.88 <br>
262.97 <br>
0 <br>
七、捐赠收入 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
八、政府住房基金收入 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
30<br>
表9 <br>
非税收入征缴情况表 <br>
部门: 广州市人民政府办公厅 <br>
单位:万元 <br>
科目名称 <br>
合计 <br>
纳入预算管理已缴国库小计 <br>
纳入财政专户管理已缴财政专户小计 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
818.71 <br>
787.1 <br>
0 <br>
九、其他收入 <br>
168.62 <br>
164.00 <br>
0 <br>
其他收入 <br>
168.62 <br>
164.00 <br>
0 <br>
其他收入 <br>
168.62 <br>
164.00 <br>
0 <br>
注:本表反映部门本年度非税收入征缴情况。<br>
31<br>
第三部分 广州市人民政府办公厅2018 年部门决算情况<br>
说明 <br>
一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明 <br>
广州市人民政府办公厅 2018 年度收、支总计29032.20 万元。<br>
与2017 年相比,收、支总计各减少293.40 万元,下降1.00% 。 <br>
(一)年度收入总体情况 <br>
广州市人民政府办公厅2018 年度总收入29032.20 万元,其<br>
中本年收入28262.98 万元。具体情况如下: <br>
1.财政拨款收入28229.33 万元,占99.88% ,比上年决算<br>
数增加4.72 万元,增长0.02%。主要变动情况:根据相关政策<br>
规定年中统一调增基本支出预算。 <br>
2.上级补助收入0.00 万元,占0.00% ,与上年决算数持平。<br>
3.事业收入0.00 万元,占0.00% ,与上年决算数持平。 <br>
4.经营收入0.00 万元,占0.00% ,与上年决算数持平。 <br>
5.其他收入33.65 万元,占0.12% ,比上年决算数减少<br>
108.89 万元,下降76.39%。主要变动情况:减少行政单位医疗<br>
资金收入。 <br>
(二)年度支出总体情况 <br>
广州市人民政府办公厅2018 年度总支出29032.20 万元,其<br>
中本年支出28246.10 万元。具体情况如下: <br>
1.基本支出22986.78 万元,占81.38% ,比上年决算数增加<br>
1058.44 万元,增长4.83%。主要变动情况:根据相关政策规定<br>
32<br>
年中统一调增基本支出预算。 <br>
2.项目支出5259.32 万元,占18.62% ,比上年决算数减少<br>
1347.22 万元,下降20.39%。主要变动情况是减少市政府大院维<br>
修工程项目支出。 <br>
3.上缴上级支出0.00 万元,占0.00% ,与上年决算数持平。<br>
4.经营支出0.00 万元,占0.00% ,与上年决算数持平。 <br>
5.对附属单位补助支出0.00 万元,占0.00% ,与上年决算<br>
数持平。 <br>
二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明 <br>
(一)2018 年度财政拨款收入说明 <br>
广州市人民政府办公厅2018 年度财政拨款收入合计<br>
28229.33 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入28229.33 万<br>
元,比上年决算数增加4.72 万元,增长0.02%;主要变动情况:<br>
根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算 ;政府性基金预<br>
算财政拨款收入0.00 万元,比上年决算数增加0 万元,比上年<br>
增长--%(上年基数为0,不可比)。 <br>
(二)2018 年度财政拨款支出说明 <br>
广州市人民政府办公厅2018 年度财政拨款支出合计<br>
28225.89 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出28225.89 万<br>
元,比年初预算数减少214.64 万元,下降0.75%;主要变动情<br>
况是减少市政府大院维修工程项目支出 ;政府性基金预算财政<br>
33<br>
拨款支出0.00 万元,比年初预算数增加0 万元,比上年增长--%<br>
(上年基数为0,不可比)。 <br>
分功能科目看,一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)<br>
及相关机构事务(款)行政运行(项)7,033.58 万元,占24.92%,<br>
主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人<br>
员支出和公用支出; <br>
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款)一般行政管理事务(项)2,051.93 万元,占7.27%,主要<br>
用于行政单位完成特定行政任务的支出; <br>
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款)机关服务(项)6,906.50 万元,占24.47%,主要用于保<br>
障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公<br>
用支出和完成特定行政任务的支出; <br>
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款)事业运行(项)1,117.80 万元,占3.96%,主要用于保障<br>
事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用<br>
支出和完成特定行政任务的支出; <br>
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)11.93<br>
万元,占0.04%,主要用于本单位完成特定行政任务的支出; <br>
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构<br>
34<br>
(项)12.80 万元,占0.05%,主要用于派驻各部门和单位的纪<br>
检监察人员的专项业务支出; <br>
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)<br>
518.67 万元,占1.84%,主要用于完善本单位科技条件的支出; <br>
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口<br>
管理的行政单位离退休(项)3,675.18 万元,占13.02%,主要<br>
用于行政单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离<br>
退休人员提供管理和服务所发生的工作支出; <br>
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业<br>
单位离退休(项)92.10 万元,占0.33%,主要用于事业单位离<br>
退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管<br>
理和服务所发生的工作支出; <br>
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)105.41<br>
万元,占0.37%,主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费<br>
支出; <br>
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)<br>
其他社会保障和就业支出(项)679.08 万元,占2.41%,主要用<br>
于本单位按规定开支的社会保障缴费支出; <br>
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生<br>
育机构(项)0.34 万元,0.0012%,主要用于本单位计划生育家<br>
庭法定性、政策性奖励支出; <br>
35<br>
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计<br>
划生育事务支出(项)224.36 万元,占0.79%,主要用于本单位<br>
计划生育家庭法定性、政策性奖励支出; <br>
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行<br>
政单位医疗(项)381.00 万元,占1.35%,主要用于根据实际情<br>
况开支行政单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出; <br>
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事<br>
业单位医疗(项)157.34 万元,占0.56%,主要用于根据实际情<br>
况开支事业单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出; <br>
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)<br>
1,235.19 万元,占4.38%,主要用于按照国家政策规定向职工发<br>
放的住房公积金支出; <br>
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)<br>
4,022.68 万元,占14.25%,主要用于按照国家政策规定向职工<br>
发放的住房改革方面的支出。 <br>
(三)2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br>
本部门2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般<br>
公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市本级财政<br>
取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一<br>
般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。 <br>
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 <br>
36<br>
本部门2018 年度一般公共预算财政拨款支出28225.89 万<br>
元,占本年支出合计的99.93% 。与2017 年相比,一般公共预算<br>
财政拨款支出减少159.68 万元 ,下降0.56%。主要原因是减少<br>
市政府大院维修工程项目支出。 <br>
主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)17,134.53 万<br>
元,占60.71%;科学技术支出(类)518.67 万元,占1.84%;<br>
社会保障和就业支出(类)4,551.78 万元,占16.13%;医疗卫<br>
生与计划生育支出(类)763.03 万元,占2.70%;住房保障支出<br>
(类)5,257.87 万元,占18.63%。 <br>
2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况 <br>
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28440.53 万<br>
37<br>
元,支出决算28225.89 万元,完成年初预算的99.25% 。其中: <br>
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务(款)行政运行(项)支出7,033.58 万元,完成年初预<br>
算的103.33%。预决算产生差异的主要原因:根据相关政策规定<br>
年中统一调增基本支出预算。 <br>
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务(款)一般行政管理事务(项)支出2,051.93万元,完成<br>
年初预算的88.89%。预决算产生差异的主要原因:实际发生开支<br>
少于年初预算,相应在年中调减预算。 <br>
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务(款)机关服务(项)支出6,906.50万元,完成年初预算<br>
的84.91%。预决算产生差异的主要原因:实际发生开支少于年初<br>
预算,相应在年中调减预算。 <br>
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务(款)事业运行(项)支出1,117.80 万元,完成年初预<br>
算的103.47%。预决算产生差异的主要原因是:根据相关政策规<br>
定年中统一调增基本支出预算。 <br>
(5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机<br>
构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)<br>
支出11.93万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比),<br>
主要用于本单位为完成特定行政任务的专项支出。 <br>
(6)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派<br>
出机构(项)支出12.80万元,完成年初预算的77.58%。预决算<br>
38<br>
产生差异的主要原因:实际发生开支少于年初预算,相应在年中<br>
调减预算。 <br>
(7)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件<br>
专项(项)支出518.67 万元,完成年初预算的124.25%。预决<br>
算产生差异的主要原因是增加信息化建设项目支出。 <br>
(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br>
归口管理的行政单位离退休(项)支出3,675.18 万元,完成年<br>
初预算的105.45%。预决算产生差异的主要原因是2018 年新增<br>
加退休人员产生的支出。 <br>
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)<br>
事业单位离退休(项)支出92.10 万元,完成年初预算的192.40%。<br>
预决算产生差异的主要原因:一是2018 年新增加退休人员产生<br>
的支出;二是按规定规范了离退休人员生活补贴。 <br>
(10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)<br>
支出105.41万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比),<br>
主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出。 <br>
(11)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出<br>
(款)其他社会保障和就业支出(项)支出679.08万元,完成年<br>
初预算的90.64%,主要是按实际人员情况开支的社会保障缴费支<br>
出。 <br>
(12)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)<br>
计划生育机构(项)支出0.34万元,完成年初预算的--%(预算<br>
数基数为0,不可比),主要是计划生育奖励经费支出。 <br>
39<br>
(13)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)<br>
其他计划生育事务支出(项)支出224.36万元,完成年初预算的<br>
102.11%,主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支<br>
出。 <br>
(14)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)<br>
行政单位医疗(项)支出381.00万元,完成年初预算的87.59%,<br>
主要是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费<br>
医疗支出。 <br>
(15)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)<br>
事业单位医疗(项)支出157.34万元,完成年初预算的97.12%,<br>
主要是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费<br>
医疗支出。 <br>
(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金<br>
(项)支出1,235.19万元,完成年初预算的111.19%。预决算产<br>
生差异的主要原因是根据国家政策规范了工作性津贴、生活性补<br>
贴及相应住房改革支出调整。 <br>
(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)<br>
支出4,022.68万元,完成年初预算的116.04%。预决算产生差异<br>
的主要原因是根据国家政策规范了工作性津贴、生活性补贴及相<br>
应住房改革支出调整。 <br>
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br>
本部门2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映<br>
的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出<br>
明细情况。 <br>
40<br>
本部门2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 <br>
22986.78 万元,其中人员经费20479.68 万元,主要包括工<br>
资福利支出10907.96 万元、对个人和家庭的补助9571.73 万元;<br>
公用经费2507.09 万元,包括商品和服务支出2426.99 万元、其<br>
他资本性支出0 万元,反映我厅日常办公经费支出,包括办公费、<br>
水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等<br>
费用。 <br>
(五)政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br>
1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况 <br>
本部门2018 年度政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元。<br>
支出0.00 万元,与2017 年度相比增加0 万元 ,增长--%(上年<br>
基数为0,不可比), 其中基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万<br>
元。 <br>
2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况 <br>
本年度无此项支出。 <br>
三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 <br>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br>
广州市人民政府办公厅2018 年度“三公”经费财政拨款支<br>
出决算为445.05 万元,完成预算806.33 万元的55.19% 。其中:<br>
因公出国(境)费支出决算为150.32 万元,完成预算287.25 万<br>
元的52.33% ;公务用车购置及运行费支出决算为243.66 万元,<br>
完成预算363.94 万元的66.95% ;公务接待费支出决算为51.07 <br>
41<br>
万元,完成预算155.14 万元的32.92% 。 <br>
2018 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:<br>
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制<br>
“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 <br>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br>
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)<br>
费150.32 万元,占33.78% ;公务用车购置及运行费支出243.66<br>
万元,占54.75% ;公务接待费支出51.07 万元,占11.48% 。具<br>
体情况如下: <br>
1.因公出国(境)费支出150.32 万元。全年使用财政拨款<br>
安排厅机关及下属5 个单位出国团组29 个、累计39 人次。开支<br>
内容包括:(1)参加国际会议支出19.64 万元,主要用于参加<br>
第12 届亚太城市峰会、全球市长议会峰会、第28 届国际环保工<br>
业展览及城市和地区推动循环经济国家峰会等支出;(2)开展<br>
交流活动支出130.68 万元,主要用于赴日本、俄罗斯、美国、<br>
古巴、墨西哥、爱尔兰、德国等地,贯彻落实国家、省和市有关<br>
政策和战略部署,开展粤港澳大湾区推介活动,洽谈社区治理与<br>
社会福利精准化服务项目,学习城市建设、水环境治理、药品安<br>
全监管体系建设等方面的先进经验,推动广州与国外相关城市在<br>
公共交通、水务管理、环境治理等领域的交流合作。 <br>
2.公务用车购置及运行维护费支出243.66 万元。其中:公<br>
务用车购置支出为60.23 万元,2018 年公务用车购置数3 辆;公<br>
42<br>
务用车运行及维护支出183.43 万元,2018 年厅机关及下属5 个<br>
单位 公务用车保有量为88 辆,主要用于机要文件交换、市内外<br>
因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及<br>
其他相关费用。其他说明:公务用车运行维护费支出包含不纳入<br>
我厅编制的1 辆派驻纪检组用车费用。 <br>
3.公务接待费支出51.07 万元,主要用于召开会议、考察调<br>
研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发<br>
生的费用,包括餐饮、交通等 。2018 年厅机关及下属5 个单位 共<br>
接待国外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待144 次,<br>
接待人数共2051 人,主要包括与国内相关单位交流工作情况及<br>
接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等 , <br>
43<br>
(三)会议费一般公共预算财政拨款支出情况 <br>
广州市人民政府办公厅 部门2018 年度会议费决算0.1 万<br>
元,完成预算22.18 万元的0.45% 。会议费是指会议中按规定开<br>
支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用<br>
费等。比上年减少11.93 万元,下降99.17% 。下降的主要原因<br>
是:厉行勤俭节约,减少会议费支出。 <br>
全年开支较大的会议分别是: <br>
2018 年市府办公厅离退休人员迎春座谈会历时1 天,参会<br>
人数19 人,共支出0.1 万元,占会议费100%,其中会议伙食费<br>
0.1 万元。 <br>
44<br>
四、其他重要事项的情况说明 <br>
(一)机关运行经费支出情况 <br>
2018 年本部门机关运行经费支出2442.16 万元,比预算数<br>
减少783.05 万元,降低24.28%。 主要增减变动情况是:厉行勤<br>
俭节约,压减机关运行经费支出。 <br>
(二)政府采购支出情况说明 <br>
2018 年本部门政府采购支出总额1253.90 万元,其中:政府<br>
采购货物支出335.06 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府<br>
采购服务支出918.84 万元。授予中小企业合同金额1248.03 万<br>
元,占政府采购支出总额的99.53%,其中:授予小微企业合同<br>
金额201.54 万元,占政府采购支出总额的16.07%。 <br>
(三)国有资产占用情况 <br>
截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆88 辆,其中,岗<br>
45<br>
位保障用车12 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车7 辆、执<br>
法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、车改后封存待处理公<br>
务用车2 辆、其他用车67 辆,其他用车主要是市政府机关调研、<br>
接待用车等; 单位价值50 万元以上通用设备3 台(套),单价<br>
100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br>
(四)非税收入征缴情况说明 <br>
本部门2018 年度各类非税收入合计818.71 万元,纳入预算<br>
管理已缴国库787.1 万元;纳入财政专户管理已缴国库0 万元。<br>
其中:政府性基金收入0 万元,占非税收入0% ,包括0 项收入 ;<br>
专项收入0 万元,占0% ,包括0 项收入 ;行政事业性收费收入<br>
0 万元,占0% ;罚没收入0 万元,占0% ;国有资本经营收入0 万<br>
元,占0% ;国有资源(资产)有偿使用收入650.09 万元,占79%,<br>
包括其他利息收入3.82 万元,行政单位国有资产处置收入<br>
180.63 万元,事业单位国有资产处置收入41.47 万元,事业单<br>
位国有资产出租出借收入154.30 万元,其他非经营性国有资产<br>
收入269.88 万元 ;其他收入168.62 万元,占21%,包括其他<br>
收入168.62 万元。 <br>
46<br>
第四部分 部门整体绩效管理情况 <br>
根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院<br>
《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预<br>
算绩效管理的要求,我厅积极推进预算绩效管理,有效开展部门<br>
整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作,从评价情况<br>
来看,我厅基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务,<br>
紧紧围绕全市中心工作,认真落实全面从严治党主体责任,提高<br>
政治站位、加强审核把关,立足服务大局、强化统筹协调,勇于<br>
创新求变、争做表率示范,充分发挥市政府系统运转中枢、领导<br>
参谋助手和服务保障后勤部的作用,高标准完成全年各项工作任<br>
务。 <br>
组织申报2018 年度预算项目支出绩效目标73 项,申报覆盖<br>
率100%,其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标73 项,<br>
公开覆盖率100%。运用科学合理的评价方法、指标体系和评价<br>
标准,对我厅符合2018 年度市直单位财政支出项目自评范围的<br>
财政支出项目综合效益进行评价,通过对绩效目标的有效管理,<br>
对推动本部门预算管理取得良好的效果,对提升部门预算绩效管<br>
理发挥了积极的作用。 <br>
通过对绩效运行跟踪监控的有效管理,对推动本部门预算管<br>
理进一步强化,对提升部门预算绩效管理具有重要作用。在夯实<br>
绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上,我厅开展了一系列<br>
的绩效评价管理工作。 <br>
一、项目(政策)绩效评价 <br>
(一)绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,<br>
47<br>
我部门今年组织对2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展<br>
绩效自评,共73 个项目,自评覆盖率达到100%,共涉及资金<br>
5,239.11 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目73 个,共<br>
5,239.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%; 绩效自<br>
评政府性基金支出项目0 个,共0 万元,占政府性基金预算项目<br>
支出总额的0%。 <br>
(二)绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我厅按要<br>
求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价,从评价情况来<br>
看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,<br>
根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题,总结项目的实施<br>
经验、做法,及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金<br>
使用效果的意见、措施,并督促有关部门、单位落实。通过对绩<br>
效目标的有效管理,对推动本部门预算管理取得良好效果,对提<br>
升部门预算绩效管理具有重要意义,利用评价结果,及时调整和<br>
优化我厅及属下事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向<br>
和结构,合理配置资源,加强财务管理,提高财政支出资金的使<br>
用效益。其中,《广州政报》编印专项经费项目绩效自评综述:<br>
根据年初设定的绩效目标,《广州政报》编印专项经费项目自评<br>
得分为96 分。项目全年预算数为90 万元,执行数为83.13 万元,<br>
完成预算的92.37%。 <br>
主要产出和效果:第一,市政府公报编印数量,年初指标值<br>
是:全年《广州市人民政府公报》的编辑、印刷和投递数量准确<br>
48<br>
无误,指标值完成情况:按时优质完成全年市政府公报的编辑、<br>
印刷和投递,共计36 期,每期5345 份。第二,市政府公报编印<br>
质量,年初指标值是:确保《广州市人民政府公报》的编辑、印<br>
刷和投递符合期刊出版规定,无差错,出版质量参考期刊年检结<br>
果,指标值完成情况:按照期刊出版规定完成全年市政府公报编<br>
印、投递任务,2018 年期刊年检合格。第三,市政府公报编印<br>
时效性,年初指标值是:市政府公报为旬刊,须完成每月3 期、<br>
全年共36 期的编辑、印刷和投递工作,指标值完成情况:按时<br>
完成每月3 期、全年共36 期的编辑、印刷和投递工作,刊印本<br>
年度全部以市政府、市府办公厅名义印发的主动公开文件,及市<br>
政府工作部门规范性文件。 <br>
发现的主要问题及原因:由于《广州市人民政府公报》全年<br>
出版36 期,每期印刷、投递5345 份,总的印刷、投递数量巨大,<br>
因此项目支出受各年度原材料、人工等市场价格波动的影响较<br>
大,纸质刊物编印、投递成本上涨导致经费紧张的压力始终存在。<br>
同时,由于市政府公报刊登市政府、市政府办公厅主动公开的各<br>
类文件,及市政府工作部门规范性文件,文件发布时间、内容长<br>
短不一,导致各期排版时没有固定规律,版面变化较大,保持编<br>
校时效性难度较大,且完成印制和派发后才能支付相关费用,总<br>
的支付周期较长,容易影响经费的时序支出进度。接下来,广州<br>
政报编辑部将在进一步提高编印效率,确保出刊、支付时效的同<br>
时,采取上线政府公报小程序,建立历史公报数据库,制作动漫、<br>
49<br>
短视频等等措施,以新媒体手段推动公报工作提质增效。 <br>
下一步改进措施:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会<br>
主义思想、党的十九大精神和习近平关于“不忘初心,牢记使命”<br>
重要论述精神,全面总结分析年度经费支出情况,认真查找薄弱<br>
环节,科学拟定整改措施,完善经费管理制度程序,结合编辑部<br>
拓展新媒体业务的实际,合理规划和使用部门项目经费,继续保<br>
持、提高预算编制的规范性有效性,加强绩效运行情况监控,促<br>
进业务工作提质增效。同时,希望在年中、年末考核支付进度时,<br>
适当考虑纸质期刊编印工作的特殊性,为编辑部的印刷费、投递<br>
费支付预留一定的弹性空间。 <br>
(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我厅以部门<br>
为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下: <br>
1.广州市人民政府办公厅2018 年度信息化整体运维服务<br>
项目绩效评价报告 <br>
(1)项目概况 <br>
①项目基本情况。 <br>
第一、项目立项及批复情况 <br>
我厅就2018 年度信息化整体运维项目,进行前期咨询、调<br>
研,结合本年度运维需求分析,提出了广州市政府办公厅2018<br>
年度信息化整体运维服务项目的范围和规模,并编制项目建设方<br>
案,按有关规定完成项目申报、答辩等工作。 <br>
2017 年12 月19 日,广州市工业和信息化委员会印发《广<br>
50<br>
州市工业和信息化委关于市府办公厅2018 年政府投资信息化项<br>
目方案审核的意见》(穗工信审﹝2017﹞642 号),同意我厅2018<br>
年度信息化整体运维服务项目立项。 <br>
第二、项目招投标和实施情况 <br>
项目通过公开招标等政府采购方式,选取了广州市恒联计算<br>
机科技有限公司、南京神州航天智能科技有限公司、北京远光通<br>
联科技有限公司、中国联通广州分公司等公司参与广州市政府办<br>
公厅2018 年度信息化整体运维服务项目。 <br>
项目通过巡检、维护、检修、分析、优化等技术手段,保障<br>
了信息系统的稳定运行,有效提高了资源的利用率。同时,项目<br>
通过安全策略、备份容灾策略等的优化调整,有效保障了信息系<br>
统的数据安全;通过配置变更、运维审核、以及制定各项规章制<br>
度等管理手段,确保了运维过程的规范性及可追溯性,从而保障<br>
了信息系统的安全。项目服务期内的工作,很好地完成了既定的<br>
运维任务,系统运行稳定,实现了整体运维目标。 <br>
第三、项目验收情况 <br>
2019 年8 月29 日,项目通过我单位组织的用户初验。2019<br>
年9 月27 日,我厅就项目终验要求填报项目管理系统,提请市<br>
政务服务数据管理局(市信息化主管部门)开展专家评审和项目<br>
终验。 <br>
②项目资金情况。 <br>
第一、项目立项批复金额 <br>
51<br>
根据《广州市工业和信息化委关于市府办公厅2018 年政府<br>
投资信息化项目方案审核的意见》(穗工信审﹝2017﹞642 号)<br>
的要求,广州市政府办公厅2018 年度信息化整体运维服务项目<br>
的批复金额为339 万元。项目经费分两年下达,2018 年下达项<br>
目经费的90%即305.1 万元,2019 年下达项目经费的10%即33.9<br>
万元。 <br>
第二、项目经费使用情况 <br>
项目资金总下达额度为339 万元,项目实际合同金额为<br>
334.64 万元,实际已支付310.66 万元,支付百分比约为93%,<br>
剩余23.984 万计划项目终验后支付。 <br>
(2)项目绩效情况 <br>
①项目绩效目标。 <br>
用好财政资金,结合“数字广州”的相关指导思想,以及市<br>
政府办公厅现有的基础设施和建设成果,围绕市政府办公厅信息<br>
化建设“建用并举、适时并轨”的工作思路,通过本项目建设,<br>
保障信息系统在政务管理应用中能够稳定运行,有效提升政府行<br>
政能力。保障标准统一、功能齐全、安全可靠的广州市电子政务<br>
信息平台稳定运行,通过政务信息平台的运行维护,创新工作方<br>
式,全面保障电子政务管理和行政工作的正常开展。 <br>
②项目绩效目标完成情况。 <br>
产出 <br>
建设任务<br>
完成情况 <br>
故障响应及时<br>
率 <br>
本项目实际完成率为100% <br>
52<br>
核心系统运维<br>
覆盖率 <br>
本项目实际完成率为100% <br>
实际完成率 <br>
本项目实际完成率为100% <br>
完成及时率 <br>
本项目属于固定周期的项目,完成及时率为<br>
100%。本期服务期满,且服务满足合同要<br>
求。 <br>
效果 <br>
系统应用<br>
性能 <br>
系统功能可用<br>
性 <br>
项目运维服务期间,处理机房环境、服<br>
务器存储、网络安全等系统事件175 件。桌<br>
面设备服务1108 单。通过巡检发现排除隐<br>
患十几起,保障了系统的稳定运行;处理业<br>
务系统事件共1006 件。完成了安全检测12<br>
次,综合安全威胁分析12 次,编写了1 份<br>
关于机房停电处理的应急预案以及完成1<br>
次应急演练,完成了对2 个业务系统的软件<br>
生命周期服务。 <br>
系统稳定性 <br>
项目定期对机房、服务器、网络设备等<br>
进行巡检,共完成服务器日常巡检250 次,<br>
网络设备、机房环境、核心系统巡检各50<br>
次,月度巡检12 次。巡检发现问题包括:<br>
核心交换机故障1 次,硬盘故障6 块,机房<br>
漏水1 次,外网出口防火墙故障1 次,内网<br>
时间同步系统故障1 次。项目维护了1 套公<br>
文流转智能管理系统、1 套交换站机要文件<br>
交换流转自动化管理系统,确保系统全年顺<br>
畅高效运转。 <br>
(3)存在问题。 <br>
①项目实施过程中遇到的问题: <br>
第一,运维实施过程中发现小部分应用服务器防病毒安全漏<br>
洞无法修复。由于服务器软件版本、性能及兼容性等客观条件,<br>
常规巡检过程发现的一些应用系统服务器无法安装常规防病毒<br>
软件。 <br>
第二,运维工作的相关硬件备件不足,设备维修维护时间周<br>
期长。如部分服务器、存储系统相关的易损件(电源、硬盘、内<br>
53<br>
存)等备件量少,偶尔出现设备出现故障后维修时间过长的情况。 <br>
②采取的措施 <br>
第一,强化运维工作管理,加强和服务器厂商和软件厂商的<br>
实时沟通,临时采取有效的病毒防范措施,如采用防火墙防病毒<br>
策略、安全网关等手段。 <br>
第二,充实硬件备件库。结合我厅往年运维实际情况及常规<br>
服务器运维特性,充实相关设备易损件的备件数量。 <br>
(4)相关建议。 <br>
第一,运维项目的开展,需制定有关配置变更的管理规范,<br>
以提升运维效率、控制运维风险。同时,运维项目应针对核心系<br>
统搭建测试环境,坚持测试、分析之后再上线补丁的原则,这样<br>
才可以有效降低核心系统更新的风险。 <br>
第二,运维项目的开展,应坚持居安思危的管理方法,在保<br>
障业务系统稳定运行的同时着手开展各项应急预案的编制及演<br>
练工作,确保系统出现故障时能够快速做出反应,快速恢复正常<br>
运行。 <br>
2.民主大楼管理专项业务经费项目绩效评价报告 <br>
(1)项目概况 <br>
①项目基本情况。 <br>
民主大楼管理专项业务经费主要用于民主大楼日常办公管<br>
理工作开支,为驻楼各民主党派提供后勤保障工作。签订各项安<br>
全设施设备消防系统、监控系统、电梯维保车禁系统、礼堂音响<br>
54<br>
设备等各项维持大楼正常运行的维修、维护及保养合同;大楼区<br>
域绿化、除四害、白蚁防治、保洁、安全保卫等日常管理支出;<br>
解决办公楼突发事件抢修;劳务费开支。 <br>
②项目资金情况。 <br>
2018 年该项目实际下达指标金额为155 万元,实际支付金<br>
额为148.81 万元,预算完成率为96.01%,预算调整率为0。支<br>
出明细为:用于大楼区域绿化、除四害、白蚁防治、保洁等16.26<br>
万元;安全保卫、电工服务外包日常管理支出99.45 万元;用于<br>
各项维持大楼正常运行的维修、维护及保养合同支出9.98 万元;<br>
用于支付广州中医院(驻点大楼)劳务费15 万元;用于各类维<br>
修工程开展的预算编制费和咨询费的开支3.59 万元;用于支付<br>
交换标签纸、IC 卡系统续保费、制作垃圾分类告示牌等大楼服<br>
务支出4.53 万元。 <br>
(2)项目绩效情况 <br>
①项目绩效目标。 <br>
该项目设立的目标主要用于做好驻楼8 个民主党派、市台联<br>
和市参事室文史馆的后勤保障服务工作,确保大楼各设施设备运<br>
行状态正常,为驻楼8 个民主党派、市台联和市参事室文史馆提<br>
供良好办公环境,积极配合我市统一战线工作的开展与落实。 <br>
②项目绩效目标完成情况。 <br>
该项目为经常性项目,列入年度工作计划,进行预算编制前<br>
通过充分的调查,论证等前期准备工作,设定6 个绩效评价指标<br>
55<br>
值,分别是数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续<br>
影响指标,满意度指标,年度绩效目标全部完成,具体情况如下: <br>
指标 <br>
预期指标值 <br>
实际完成指标值 <br>
数量指标 <br>
做到热情服务,无投诉,后勤保障服务工作获<br>
好评。 <br>
2018 年大楼会议接待举行会议、活动54 场<br>
次,接待人数3780 人次;大楼饭堂每日供<br>
应早、午餐,全年供应用餐人数达59332 人<br>
次;公文交换约42240 件;信报投递约76824<br>
件;做到热情服务,无投诉,后勤保障服务<br>
工作获好评。 <br>
时效指标 <br>
快速地解决民主大楼日常运行中出现的各种问<br>
题,及时抢修维修,保证正常运转 <br>
能够快速地解决民主大楼日常运行中出现<br>
的各种问题,及时抢修维修,保证正常运转 <br>
成本指标 <br>
为做好民主大楼后勤保障服务工作,在民主大<br>
楼管理专项经费年预算经费为155 万元中统筹<br>
使用,不铺张浪费。 <br>
所需经费均在民主大楼管理专项经费年预<br>
算经费为155 万元中统筹使用,不存在铺张<br>
浪费现象。 <br>
社会效益 <br>
为驻楼8 个民主党派、市台联和市参事室文史<br>
馆提供会议接待、饭堂、医疗、收发、公文交<br>
换等后勤保障服务。民主大楼管理科工作人员,<br>
热情为驻楼单位服务,全心全意提升服务水平<br>
与质量,工作成绩获得服务对象肯定和好评。 <br>
能够为驻楼8 个民主党派、市台联和市参事<br>
室文史馆提供会议接待、饭堂、医疗、收发、<br>
公文交换等后勤保障服务。民主大楼管理科<br>
工作人员,热情为驻楼单位服务,全心全意<br>
提升服务水平与质量,工作成绩获得服务对<br>
象肯定和好评。 <br>
可持续影<br>
响指标 <br>
大楼2 台电梯、高、低压电房设备、厨房设备、<br>
空调机组、会议音响、车、门禁系统、消防系<br>
统及监控系统专业技术公司维保,电工对运行<br>
状态进行监控,同时跟进公共用水用电设施设<br>
备,发现问题及时抢修解决,确保运行正常,<br>
维护大楼正常办公秩序。 <br>
实现对大楼2 台电梯、高、低压电房设备、<br>
厨房设备、空调机组、会议音响、车、门禁<br>
系统、消防系统及监控系统专业技术公司维<br>
保,电工对运行状态进行监控,同时跟进公<br>
共用水用电设施设备,发现问题及时抢修解<br>
决,确保运行正常,维护大楼正常办公秩序。 <br>
满意度 <br>
指标 <br>
民主大楼专项经费为大楼后勤保障服务工作提<br>
供可靠保障,确保大楼各设施设备的正常运行,<br>
为驻单位提供良好办公环境,后勤服务质量和<br>
水平 满意度98%以上 <br>
民主大楼专项经费为大楼后勤保障服务工<br>
作提供可靠保障,确保大楼各设施设备的正<br>
常运行,为驻单位提供良好办公环境,后勤<br>
服务质量和水平满意度100%,稳步推进我<br>
市统一战线工作。 <br>
(3)存在问题。 <br>
民主大楼后勤保障服务工作质量和水平仍有上升的空间,需<br>
要及时更新观念,创新服务,力求提供更完善、更优秀的后勤保<br>
56<br>
障服务。 <br>
(4)相关建议。 <br>
加强交流与学习,更新后勤服务观念,进一步完善各项管理<br>
制度,以制度促进服务,让民主大楼后勤保障服务工作不断提升。<br>
(四)重点项目绩效评价报告。我厅2018 年度未发生由市<br>
财部门委托第三方机构开展的绩效评价。 <br>
二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 <br>
按财政预算绩效管理要求,组织对本部门开展整体支出绩<br>
效评价,部门整体财政资金支出28,246.10 万元,其中一般公共<br>
预算支出28,225.89 万元。从评价情况来看,我厅较好完成了<br>
2018 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目绩<br>
效情况较为理想,总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 <br>
部门整<br>
体财政<br>
支出 <br>
支出总<br>
额(万<br>
元) <br>
28,246.10 <br>
部门整体预算完成率: <br>
98.49% <br>
其中:一<br>
般公共<br>
预算支<br>
出 <br>
28,225.89 <br>
年度目<br>
标 <br>
部门整体支出目标 <br>
部门整体目标完成情况 <br>
认真落实全面从严<br>
治党主体责任,提高<br>
政治站位、加强审核<br>
把关,立足服务大<br>
局、强化统筹协调,<br>
勇于创新求变、争做<br>
表率示范,充分发挥<br>
市政府系统运转中<br>
枢、领导参谋助手和<br>
服务保障后勤部的<br>
作用 <br>
以习近平总书记对广东重要指示批示精神为指导,紧扣全市中心工作,<br>
积极发挥“政务高参”“督办专员”“协调能手”的作用,全力推动市<br>
委、市政府各项决策部署落地生根、开花结果。 <br>
57<br>
主要任<br>
务(重要<br>
事项) <br>
任务(重要事项)绩<br>
效目标 <br>
任务(重要事项)绩效目标完成情况 <br>
任务<br>
(重要<br>
事项)<br>
涉及实<br>
际支付<br>
财政资<br>
金(万<br>
元) <br>
全力服<br>
务经济<br>
高质量<br>
发展 <br>
紧紧围绕市委、市政<br>
府重点工作,把握经<br>
济发展形势,积极服<br>
务实体经济发展,坚<br>
定不移推动新旧动<br>
能转化。 <br>
审核印发构建促进产业发展政策体系的意见、促进总部经济<br>
发展暂行办法以及支持汽车、IAB 和高端专业服务业等产业<br>
发展的重要政策文件19 份,为我市产业转型升级和经济高质<br>
量发展提供政策支撑。协助出台鼓励创业投资促进创新创业<br>
发展若干政策文件,大力推动珠三角国家自主创新示范区(广<br>
州)建设。结合新一轮“攻城拔寨、落地生根、开花结果”<br>
行动,充分发挥协调督导中枢作用,有力促进国家天然气基<br>
础设施互联互通工程、第10.5 代显示器全生态产业园区、乐<br>
金显示8.5 代OLED、南方海洋科学与工程广东省实验室(广<br>
州)等重大项目加快建设,并争取工业互联网标识解析国家<br>
顶级节点、宁德时代新能源电池等项目落户广州,推动我市<br>
加快形成高质量发展新引擎。 <br>
1261.83 <br>
全力服<br>
务供给<br>
侧结构<br>
性改革 <br>
提高经济发展的平<br>
衡性和协调性,向<br>
改革要动力,以改<br>
革促活力,积极推<br>
动我市重点领域改<br>
革发展。 <br>
认真审核办理深化供给侧结构性改革2018 年工作方案、<br>
价值创新园区建设三年行动方案等文件,促进产业结构<br>
不断优化。支持国资国企改革发展,协助市领导深入国<br>
企调研,研究解决国企发展遇到的体制机制难题,审定<br>
印发促进国资国企改革创新发展实施意见等一系列政策<br>
文件,加快推进市属国有企业混合所有制改革。围绕金<br>
融改革发展,审核印发服务实体经济防控金融风险深化<br>
金融改革实施意见等重要文件,强化金融服务实体经济<br>
功能;主动加强与国家部委和省的对接,协调推动广州<br>
创新性期货交易所筹建工作,协助争取银河资产管理公<br>
司等重要金融机构落户广州,推动与省粤科金融集团、<br>
全国股转公司、香港交易所签署合作框架协议,促进广<br>
州企业利用资本市场做大做强做优。 <br>
全力服<br>
务营商<br>
环境优<br>
化 <br>
加大营商环境改革<br>
和对外开放力度,进<br>
一步释放市场活力。 <br>
助力打造国际化市场化法制化营商环境,我厅协助出台<br>
“1+1+N”重点产业促进政策、营商环境综合改革试点实施<br>
方案等重大政策措施,为企业加快落户、促进总部经济发展<br>
打通关节。创新完善我市“双随机一公开”监管工作,协助<br>
市职能部门成功申请全国压缩企业开办时间工作试点城市,<br>
积极推动市场监管领域改革。出台创建国家知识产权强市行<br>
动计划,审核印发市长质量奖评审管理办法,进一步强化市<br>
场质量监管和知识产权保护。全力服务我市参与“一带一路”<br>
和粤港澳大湾区建设,协助落实新一轮参与“一带一路”建<br>
设三年行动计划,推动市政府成立推进粤港澳大湾区建设工<br>
作机构,大力争取我市一批重大项目、重大平台纳入《粤港<br>
澳大湾区规划》,推广实施南沙自贸区第三批改革创新经验,<br>
打造高水平对外开放门户枢纽。 <br>
58<br>
全力服<br>
务城市<br>
建设和<br>
管理 <br>
配合市政府有关部<br>
门,进一步优化广<br>
州城市功能和管<br>
理。 <br>
审核办理《广州城市总体规划(2017—2035 年)》等系<br>
列重点规划文件,推进实现规划引领城市质量升级。围<br>
绕加快交通枢纽建设,积极推动白云机场三期扩建等重<br>
大项目建设,协助召开30 多次基础设施建设会议,有效<br>
协调解决市政交通工程项目存在的资金缺口大、征地拆<br>
迁难等问题。围绕环境污染防治,审核办理涉及饮用水<br>
源区保护及水、大气、土壤、噪声等污染防控的文件1500<br>
多份,加班加点高质量完成中央环保督察“回头看”有<br>
关工作,推动“垃圾围城”等涉环境问题得到妥善解决。<br>
围绕城市面貌升级,审定印发老旧小区微改造三年行动<br>
计划、历史建筑保护利用试点工作方案等文件,推动实<br>
施荔湾区恩宁路片区活化提升等试点项目,让老城区焕<br>
发新活力。围绕加强城市管理,及时审核出台非广州市<br>
籍中小客车管控措施,积极协调开展违法建设治理、扫<br>
黑除恶、安全生产、消防督导及来穗人员服务管理等工<br>
作,让城市环境更加井然有序。 <br>
全力服<br>
务民生<br>
事业发<br>
展 <br>
坚持“以人民为中<br>
心”的工作理念,落<br>
实国务院开展“减证<br>
便民”行动要求,努<br>
力提升市民群众的<br>
获得感和幸福感。 <br>
协调印发通知取消33 项证明事项,让市民办事更便捷。积极<br>
配合做好房地产市场调控工作,审定出台大力增加租赁住房<br>
供给的通知等政策文件,并通过土地供应、保障房建设、住<br>
房租赁补贴等多措并举,确保房地产市场健康稳定。协助市<br>
领导多次调研乡村振兴工作,出台实施乡村振兴战略实施意<br>
见和三年行动计划,助推农村农业发展。不断致力完善社会<br>
医疗保障体系,印发广州市医疗救助办法,推动实施老年人<br>
照顾服务,审核办理提高低保标准等政策文件,推动改革发<br>
展成果普惠共享。积极服务我市教育文化体育旅游事业发展,<br>
审核印发中小学生校内课后服务、学前教育发展布点规划等<br>
市民关注的政策文件,通过督办协调,加快华南理工大学广<br>
州国际校区等项目建设,推动引进香港科技大学来穗合作办<br>
学,扎推动海丝申遗工作。积极配合市相关部门,成功举办<br>
广东改革开放40 周年文艺晚会、2018 广州马拉松赛等重大<br>
活动。 <br>
59<br>
围绕服<br>
务大局<br>
强化统<br>
筹协调,<br>
围绕服<br>
务大局<br>
做好参<br>
谋助手 <br>
充分发挥政府系统<br>
中枢职责,统筹推<br>
进市政府重点工作<br>
落实。 <br>
牵头梳理汇总市政府每季度重点工作和重要会议活动,<br>
协助市政府主要领导科学谋划市政府每一阶段工作安<br>
排,做到重点突出、张弛有度。对市政府全年721 项重<br>
点任务进行细化分解,建立分管市领导牵头任务工作台<br>
账,主动对接部门协调推进工作落实,及时梳理工作推<br>
进情况及存在问题向市政府领导报告,做到事事有回音、<br>
件件有着落。积极配合国家审计署对市政府主要领导开<br>
展经济责任和自然资源资产任中审计工作,主动统筹协<br>
调,按要求梳理汇总审计材料十大类100 多份,高效转<br>
办、落实资料需求清单、取证单200 份,保障审计工作<br>
顺利完成。强化以文辅政,强调“办文”为“办事”服<br>
务,在办文中既注重把握轻重缓急,又全面了解文件背<br>
景、把握问题关键和吃透政策文件精神,确保拟办公文<br>
经得起推敲。同时,加强对全市政府系统公文办理的指<br>
导和监督,通过强化“办文质量与效率”绩效考核、建<br>
立公文办理情况通报机制等措施,有效提升了全市政府<br>
系统公文办理的质量和效率。大力发挥信息辅政作用,<br>
围绕中美贸易摩擦对广州影响、粤港澳大湾区建设等热<br>
点问题,积极搜集各类信息供各级领导决策参考,2018<br>
年所编发信息被省、市领导批示155 篇次,获国务院办<br>
公厅、省府办公厅采用52 篇次。 <br>
338.24 <br>
围绕服<br>
务大局<br>
打造阳<br>
光、务实<br>
政府 <br>
积极服务政府职能<br>
转变和政务服务水<br>
平提升,围绕中心工<br>
作主动做好新闻宣<br>
传。 <br>
发布市政府常务会议议题新闻64 项,举办市政府部门定期新<br>
闻发布会24 场,向社会展示广州践行新发展理念、推动高质<br>
量发展的决心、信心和阶段性成果。主动做好涉穗舆情信息<br>
搜报,交办督办舆情事项677 件,督办解决民生个案3413 项。<br>
深入推进政务公开,督办落实政策文件解读制度,部署重大<br>
建设项目批准实施等三个重点领域政府信息公开,建立市政<br>
府会议网络公开机制,政务公开工作被省政府办公厅评为优<br>
秀并通报表扬。强化建议提案统筹督办,制定印发《广州市<br>
政府办理人大代表建议和政协提案工作细则》,规范高效做<br>
好各级人大代表建议和政协提案的办理答复工作,强力推动<br>
市人大关于全面加强水环境治理和保护工作以及推动教育、<br>
文化、卫生、体育、民政领域民生基础设施规划与建设的议<br>
案决议高效办理,197 条黑臭河涌整治和58 个民生项目有序<br>
推进。积极服务市政府领导参加人大、政协会议和调研50 多<br>
次,加强与民主党派工商联对口联系,为市政府依法接受人<br>
大、政协监督发挥桥梁纽带作用。 <br>
40.91 <br>
(一)重点工作完成情况 <br>
2018 年,市府办公厅在市委、市政府的坚强领导下,在厅<br>
党组的团结带领下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指<br>
导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,紧紧围<br>
绕市委、市政府中心工作,团结协作,勇于担当,始终以饱满的<br>
60<br>
工作热情和良好的精神风貌投身到全年的工作当中,圆满完成了<br>
各项工作任务。高质量办理公文16500 多份;高标准组织、承办<br>
各类会议活动和调研1372 次,协调领导出席各类会议活动581<br>
次,完成各项接待任务700 余批次;高效跟踪督办各类市政府重<br>
点工作721 项,办理各级人大代表建议和政协提案918 件,建议<br>
提案答复满意率达99%;组织市政府重要政务活动新闻报道205<br>
次、重大宣传活动17 次;完成制定、修订各类工作制度18 项;<br>
整理文书档案13018 件,安全交换各类文件244.5 万件;机关后勤<br>
服务保障60 多万人次。我厅被评为省政府信息报送先进单位、<br>
市建议提案办理先进单位、2017 年市人口计生综合治理工作先<br>
进单位、2018 年生活垃圾强制分类优秀机团单位,并在信访维<br>
稳、安全生产、依法治市、保密、档案等方面的全市绩效考核中<br>
取得了优异成绩,充分发挥了全市政府系统排头兵的作用,为市<br>
政府高效、有序运转提供了强有力的保障。 <br>
全面从严治党永远在路上。厅党组认真落实新时代党的建设<br>
总要求,以党的政治建设为统领,以坚定理想信念宗旨为根基,<br>
坚定不移推进全面从严治党,把全厅各级党组织建设得更加坚强<br>
有力。我厅积极贯彻新发展理念,紧扣全市中心工作,全力当好<br>
市政府参谋助手、协调能手和督办好手,为我市经济社会发展各<br>
项工作有序推进、高效落实发挥了重要作用。我厅立足参谋辅政<br>
核心主业,围绕中心,服务大局,不断加强办文、办会、办事能<br>
力素质建设,创新政务服务手段,进一步提升了统筹协调、参谋<br>
辅政、协调督办和服务保障等工作能效。我厅始终以对标先进提<br>
升能力为重点,加大统筹协调力度,提升监管服务水平,认真做<br>
好口岸管理、海防打私、应急值守、公车管理、精准扶贫、老干<br>
服务、驻京保障、参事资政等工作,圆满完成各项任务。我们始<br>
61<br>
终以勇于担当务实创新为理念,持续深化制度建设,积极适应职<br>
能转变,不断推动行政后勤服务事项标准化、专业化、市场化,<br>
全面提升服务保障水平。我厅大力加强自身建设,营造团结和谐、<br>
积极进取、干事创业的良好氛围,不断提高办公厅干部队伍攻坚<br>
克难、辅政服务的战斗力,争当全市政府系统排头兵,成为市政<br>
府的“坚强前哨”和“巩固后院”。 <br>
(二)下一步工作计划 <br>
2019 年是新中国成立70 周年,全面建成小康社会的关键之<br>
年。市委市政府贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神及<br>
中央经济工作会议精神,围绕实现老城市新活力,在综合城市功<br>
能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境等<br>
方面出新出彩,推动广州国家中心城市建设全面上新水平作出了<br>
一系列决策部署。市府办公厅将继续高举习近平新时代中国特色<br>
社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精<br>
神,进一步提高政治站位,加强统筹协调,狠抓政策落实,不断<br>
加强能力素质作风建设,不折不扣落实好市委、市政府交办的各<br>
项工作任务。 <br>
第一、强化政策掌握和应用能力。切实提高政治敏感性,认<br>
真学习领会中央经济工作会议和省委十二届六次全会、市委十一<br>
届六次全会精神,不断深化做好新形势下经济工作的规律性认<br>
识,着重围绕推动高质量发展、深化市场化改革和扩大高水平开<br>
放,加强政策理论学习和形势分析研判,努力成为政府部门学习<br>
和掌握政策的标杆,成为应用政策参谋辅政、推进工作的能手。<br>
要紧紧扭住粤港澳大湾区建设这个“纲”,积极主动加强与省、<br>
市相关部门和粤港澳大湾区兄弟城市的对接,从更高层次、更大<br>
格局谋划推动广州发展,更高标准上服务引智引技引资,推动新<br>
62<br>
时代改革开放再出发。 <br>
第二、着力在提高工作统筹和协调能力上下功夫。对市委、<br>
市政府重大决策部署和市政府领导交办的具体工作等,尤其是复<br>
杂形势下头绪较多的新工作,要主动担当,加强统筹,确保各项<br>
工作快速部署。加强对市政府重点项目以及对广州经济社会发展<br>
有重大影响工作的分析研判,凡涉及上述工作的事项均纳入“重<br>
要事项”管理,建立工作台账,定期梳理,跟踪督办,积极协调<br>
解决工作推进中遇到的问题,确保“重要事项”得到及时、有效<br>
落实。 <br>
第三、着力在提升政务服务和保障能力上下功夫。在加强对<br>
国家和省各类政务信息搜集研判的基础上,进一步合理统筹好市<br>
政府领导的政务安排,尽量做到提前谋划、灵活调整、应对有序。<br>
加强对全市经济社会运行各项重点工作的把握,结合工作轻重缓<br>
急,统筹抓好市政府领导关注的重点文件办理、重大会议组织、<br>
重要调研安排等工作,确保市政府工作重点突出、协调有序。要<br>
深入开展调查研究,梳理分析重点工作的突出问题和政策措施落<br>
实情况,提出对策建议供市领导决策参考;加强对涉及民生、产<br>
业发展、营商环境等重大政策措施的宣传和解读,突出重点深入<br>
推进政务公开。 <br>
63<br>
第五部分 名词解释 <br>
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br>
算财政拨款和政府性基金财政拨款。 <br>
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br>
财政补助收入。 <br>
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br>
的收入。 <br>
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动取得的收入。 <br>
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关<br>
规定上缴的收入。 <br>
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br>
营收入”等以外的收入。 <br>
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨<br>
款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以<br>
安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单<br>
位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额<br>
的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 <br>
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br>
业基金和职工福利基金等。 <br>
64<br>
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br>
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定<br>
继续使用的资金。 <br>
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br>
生的人员支出和公用支出。 <br>
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br>
展目标所发生的支出。 <br>
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br>
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br>
理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购<br>
置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工<br>
作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br>
训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购<br>
置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br>
保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公<br>
务接待(含外宾接待)支出。 <br>
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的<br>
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印<br>
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br>
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br>
公务用车运行维护费以及其他费用。