Full text · 原文
16,894 字
1<br>
2019 年河源市人民政府办公室 部门决算 <br>
2<br>
目 录 <br>
第一部分 河源市人民政府办公室 概况 <br>
一、部门主要职责 <br>
二、部门决算单位构成 <br>
第二部分 河源市人民政府办公室2019 年部门决算<br>
表 <br>
一、收入支出决算总表 <br>
二、收入决算表 <br>
三、支出决算表 <br>
四、财政拨款收入支出决算总表 <br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
第三部分 河源市人民政府办公室2019 年部门决算<br>
情况说明 <br>
第四部分 名词解释 <br>
3<br>
第一部分 河源市人民政府办公室 概况 <br>
(一) 部门主要职责 <br>
河源市人民政府办公室为河源市人民政府工作部门,其主要<br>
职能: <br>
(一)负责各县(区)政府、各部门报送市人民政府和市人<br>
民政府办公室的文电处理工作,草拟、审核、印发以市人民政府、<br>
市人民政府办公室名义发布的文件,负责上级文电的收发、交办。 <br>
(二)负责市人民政府会议的筹备及会务工作,协助市人民<br>
政府领导同志组织会议决定事项的实施,负责市人民政府重大活<br>
动的安排。 <br>
(三)负责起草《政府工作报告》。 <br>
(四)负责由市人民政府办理的人大代表议案、建议、批评<br>
和意见以及政协提案工作,承办应由市人民政府办理的市人大、<br>
市政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。 <br>
(五)检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部<br>
署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。 <br>
(六)收集、编辑、报送省政府、市人民政府领导参阅的信<br>
息资料。 <br>
(七)负责全市政务公开、公共企事业单位办事公开工作的<br>
检查、指导和协调工作。负责推动我市政务公开工作。 <br>
(八)统筹推进全市人民政府职能转变和“放管服”改革,<br>
牵头推进全市行政审批制度改革。 <br>
4<br>
(九)负责市人民政府值班工作。 <br>
(十)完成市委、市人民政府和省府办公厅交办的其他事务。 <br>
(二) 部门决算单位构成 <br>
按照部门决算编报要求,纳入我部门(河源市人民政府办公<br>
室)2019 年部门决算编报范围的单位共3 个,包括河源市人民<br>
政府、办本级和下属1 个预算单位,分别是河源市人民政府、河<br>
源市人民政府办公室本级和河源市人民政府政务协调中心。 <br>
1.内部机构设置。 <br>
河源市人民政府办公室为河源市人民政府工作部门,内设13<br>
个职能科室和1个正科级事业单位。分别是:秘书一科、秘书二<br>
科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、调研室、督查<br>
室、政务信息科、人事科、行政科、区域发展科、职能转变协调<br>
科、市人民政府政务协调中心。 <br>
2.人员构成情况。 <br>
河源市人民政府机关人员行政编制7名。河源市人民政府办<br>
公室机关人员编制62名,其中:机关行政编制58名、后勤服务人<br>
员编制4名。河源市人民政府政务协调中心事业编制12名。 <br>
在职实有人数73 人,与上年度持平。其中:行政在职人员58<br>
名,后勤服务人员4 名,事业在职人员11 名。离退休人员22 名,<br>
其中:离休1 人,退休21 人。 <br>
5<br>
第二部分 河源市人民政府办公室2019 年部门决算表 <br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
一、一般公共预算财政拨款收入 <br>
1 <br>
2354.18 一、一般公共服务支出 <br>
27 <br>
2064.82 <br>
二、政府性基金预算财政拨款收入 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
28 <br>
0.00 <br>
三、上级补助收入 <br>
3 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
29 <br>
0.00 <br>
四、事业收入 <br>
4 <br>
0.00 四、公共安全支出 <br>
30 <br>
0.00 <br>
五、经营收入 <br>
5 <br>
0.00 五、教育支出 <br>
31 <br>
0.00 <br>
六、附属单位上缴收入 <br>
6 <br>
0.00 六、科学技术支出 <br>
32 <br>
0.00 <br>
七、其他收入 <br>
7 <br>
7.11 七、文化旅游体育与传媒支出 <br>
33 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
34 <br>
224.52 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
35 <br>
47.92 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
36 <br>
0.00 <br>
6<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
38 <br>
0.00 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探信息等支出 <br>
40 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
41 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象等支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
46 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、灾害防治及应急管理支<br>
出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、其他支出 <br>
48 <br>
21.48 <br>
本年收入合计 <br>
23 <br>
2361.29 <br>
本年支出合计 <br>
49 <br>
2358.73 <br>
7<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
用事业基金弥补收支差额 <br>
24 <br>
0.00 结余分配 <br>
50 <br>
0.00 <br>
年初结转和结余 <br>
25 <br>
25.24 <br>
年末结转和结余 <br>
51 <br>
27.79 <br>
总计 <br>
26 <br>
2386.53 <br>
总计 <br>
52 <br>
2386.53 <br>
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
8<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合<br>
计 <br>
财政拨款收入 <br>
上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
2361.29 <br>
2354.18 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7.11 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
2067.37 <br>
2060.26 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7.11 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
1644.45 <br>
1637.34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7.11 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
1301.65 <br>
1301.65 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
129.34 <br>
129.34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010399 <br>
其他政府办公厅<br>
(室)及相关机构事<br>
务支出 <br>
213.46 <br>
206.35 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7.11 <br>
20110 <br>
人力资源事务 <br>
1.00 <br>
1.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2011099 <br>
其他人力资源事务<br>
支出 <br>
1.00 <br>
1.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20132 <br>
组织事务 <br>
10.00 <br>
10.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2013299 <br>
其他组织事务支出 <br>
10.00 <br>
10.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
9<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合<br>
计 <br>
财政拨款收入 <br>
上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
2361.29 <br>
2354.18 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7.11 <br>
20199 <br>
其他一般公共服务<br>
支出 <br>
411.92 <br>
411.92 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2019999 <br>
其他一般公共服务<br>
支出 <br>
411.92 <br>
411.92 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支<br>
出 <br>
224.52 <br>
224.52 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退<br>
休 <br>
223.08 <br>
223.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
归口管理的行政单<br>
位离退休 <br>
22.59 <br>
22.59 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本<br>
养老保险缴费支出 <br>
138.83 <br>
138.83 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业<br>
年金缴费支出 <br>
61.66 <br>
61.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20808 <br>
抚恤 <br>
1.44 <br>
1.44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
10<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合<br>
计 <br>
财政拨款收入 <br>
上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
2361.29 <br>
2354.18 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7.11 <br>
2080801 <br>
死亡抚恤 <br>
1.44 <br>
1.44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
47.92 <br>
47.92 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
47.92 <br>
47.92 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
2.37 <br>
2.37 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2101199 <br>
其他行政事业单位<br>
医疗支出 <br>
45.55 <br>
45.55 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
21.48 <br>
21.48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22999 <br>
其他支出 <br>
21.48 <br>
21.48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2299901 <br>
其他支出 <br>
21.48 <br>
21.48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
11<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
2358.73 <br>
1942.98 <br>
415.75 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
2064.82 <br>
1670.54 <br>
394.27 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
1641.90 <br>
1428.43 <br>
213.46 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
1299.10 <br>
1299.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
129.34 <br>
129.34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010399 <br>
其他政府办公厅(室)<br>
及相关机构事务支出 <br>
213.46 <br>
0.00 <br>
213.46 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20110 <br>
人力资源事务 <br>
1.00 <br>
0.00 <br>
1.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2011099 <br>
其他人力资源事务支<br>
出 <br>
1.00 <br>
0.00 <br>
1.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20132 <br>
组织事务 <br>
10.00 <br>
0.00 <br>
10.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2013299 <br>
其他组织事务支出 <br>
10.00 <br>
0.00 <br>
10.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
12<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
2358.73 <br>
1942.98 <br>
415.75 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20199 <br>
其他一般公共服务支<br>
出 <br>
411.92 <br>
242.11 <br>
169.81 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2019999 <br>
其他一般公共服务支<br>
出 <br>
411.92 <br>
242.11 <br>
169.81 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
224.52 <br>
224.52 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退休 <br>
223.08 <br>
223.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
归口管理的行政单位<br>
离退休 <br>
22.59 <br>
22.59 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费支出 <br>
138.83 <br>
138.83 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年<br>
金缴费支出 <br>
61.66 <br>
61.66 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20808 <br>
抚恤 <br>
1.44 <br>
1.44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080801 <br>
死亡抚恤 <br>
1.44 <br>
1.44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
47.92 <br>
47.92 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
13<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
2358.73 <br>
1942.98 <br>
415.75 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
47.92 <br>
47.92 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
2.37 <br>
2.37 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2101199 <br>
其他行政事业单位医<br>
疗支出 <br>
45.55 <br>
45.55 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
21.48 <br>
0.00 <br>
21.48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22999 <br>
其他支出 <br>
21.48 <br>
0.00 <br>
21.48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2299901 <br>
其他支出 <br>
21.48 <br>
0.00 <br>
21.48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
14<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
一、一般公共预算财政拨款 <br>
1 <br>
2354.18 一、一般公共服务支出 <br>
28 <br>
2057.70 <br>
2057.70 <br>
0.00 <br>
二、政府性基金预算财政拨款 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
3 <br>
三、国防支出 <br>
30 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
4 <br>
四、公共安全支出 <br>
31 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
5 <br>
五、教育支出 <br>
32 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
6 <br>
六、科学技术支出 <br>
33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7 <br>
七、文化旅游体育与传媒支<br>
出 <br>
34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
35 <br>
224.52 <br>
224.52 <br>
0.00 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
36 <br>
47.92 <br>
47.92 <br>
0.00 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
15<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
40 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探信息等支出 <br>
41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象等<br>
支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
46 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、灾害防治及应急管<br>
理支出 <br>
48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、其他支出 <br>
49 <br>
21.48 <br>
21.48 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
23 <br>
2354.18 <br>
本年支出合计 <br>
50 <br>
2351.62 <br>
2351.62 <br>
0.00 <br>
年初财政拨款结转和结余 <br>
24 <br>
25.24 <br>
年末财政拨款结转和结余 <br>
51 <br>
27.79 <br>
27.79 <br>
0.00 <br>
一般公共预算财政拨款 <br>
25 <br>
25.24 <br>
52 <br>
16<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
政府性基金预算财政拨款 <br>
26 <br>
0.00 <br>
53 <br>
总计 <br>
27 <br>
2379.41 <br>
总计 <br>
54 <br>
2379.41 <br>
2379.41 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
17 <br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
2351.62 <br>
1942.98 <br>
408.64 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
2057.70 <br>
1670.54 <br>
387.16 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及相关机构事务 <br>
1634.78 <br>
1428.43 <br>
206.35 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
1299.10 <br>
1299.10 <br>
0.00 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
129.34 <br>
129.34 <br>
0.00 <br>
2010399 <br>
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 <br>
206.35 <br>
0.00 <br>
206.35 <br>
20110 <br>
人力资源事务 <br>
1.00 <br>
0.00 <br>
1.00 <br>
2011099 <br>
其他人力资源事务支出 <br>
1.00 <br>
0.00 <br>
1.00 <br>
20132 <br>
组织事务 <br>
10.00 <br>
0.00 <br>
10.00 <br>
2013299 <br>
其他组织事务支出 <br>
10.00 <br>
0.00 <br>
10.00 <br>
20199 <br>
其他一般公共服务支出 <br>
411.92 <br>
242.11 <br>
169.81 <br>
2019999 <br>
其他一般公共服务支出 <br>
411.92 <br>
242.11 <br>
169.81 <br>
18<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
2351.62 <br>
1942.98 <br>
408.64 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
224.52 <br>
224.52 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退休 <br>
223.08 <br>
223.08 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
归口管理的行政单位离退休 <br>
22.59 <br>
22.59 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
138.83 <br>
138.83 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
61.66 <br>
61.66 <br>
0.00 <br>
20808 <br>
抚恤 <br>
1.44 <br>
1.44 <br>
0.00 <br>
2080801 <br>
死亡抚恤 <br>
1.44 <br>
1.44 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
47.92 <br>
47.92 <br>
0.00 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
47.92 <br>
47.92 <br>
0.00 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
2.37 <br>
2.37 <br>
0.00 <br>
2101199 <br>
其他行政事业单位医疗支出 <br>
45.55 <br>
45.55 <br>
0.00 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
21.48 <br>
0.00 <br>
21.48 <br>
19<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
2351.62 <br>
1942.98 <br>
408.64 <br>
22999 <br>
其他支出 <br>
21.48 <br>
0.00 <br>
21.48 <br>
2299901 <br>
其他支出 <br>
21.48 <br>
0.00 <br>
21.48 <br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
20<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
301 <br>
工资福利支出 <br>
1523.80 302 <br>
商品和服务支出 <br>
170.79 <br>
30101 <br>
基本工资 <br>
321.79 30201 <br>
办公费 <br>
44.88 <br>
30102 <br>
津贴补贴 <br>
522.66 30202 <br>
印刷费 <br>
2.06 <br>
30103 <br>
奖金 <br>
242.11 30203 <br>
咨询费 <br>
0.00 <br>
30106 <br>
伙食补助费 <br>
0.00 30204 <br>
手续费 <br>
0.00 <br>
30107 <br>
绩效工资 <br>
8.69 30205 <br>
水费 <br>
0.00 <br>
30108 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费 <br>
138.83 30206 <br>
电费 <br>
0.00 <br>
30109 <br>
职业年金缴费 <br>
61.66 30207 <br>
邮电费 <br>
5.28 <br>
30110 <br>
职工基本医疗保险缴费 <br>
41.08 30208 <br>
取暖费 <br>
0.00 <br>
30111 <br>
公务员医疗补助缴费 <br>
0.00 30209 <br>
物业管理费 <br>
0.00 <br>
30112 <br>
其他社会保障缴费 <br>
8.24 30211 <br>
差旅费 <br>
4.79 <br>
30113 <br>
住房公积金 <br>
98.96 30212 <br>
因公出国(境)费用 <br>
0.00 <br>
30114 <br>
医疗费 <br>
0.00 30213 <br>
维修(护)费 <br>
0.04 <br>
30199 <br>
其他工资福利支出 <br>
79.78 30214 <br>
租赁费 <br>
0.00 <br>
21<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
303 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
248.39 30215 <br>
会议费 <br>
0.30 <br>
30301 <br>
离休费 <br>
13.87 30216 <br>
培训费 <br>
1.20 <br>
30302 <br>
退休费 <br>
8.72 30217 <br>
公务接待费 <br>
0.08 <br>
30303 <br>
退职(役)费 <br>
0.00 30218 <br>
专用材料费 <br>
0.00 <br>
30304 <br>
抚恤金 <br>
0.00 30224 <br>
被装购置费 <br>
0.00 <br>
30305 <br>
生活补助 <br>
1.44 30225 <br>
专用燃料费 <br>
0.00 <br>
30306 <br>
救济费 <br>
0.00 30226 <br>
劳务费 <br>
0.00 <br>
30307 <br>
医疗费补助 <br>
2.37 30227 <br>
委托业务费 <br>
0.00 <br>
30308 <br>
助学金 <br>
0.00 30228 <br>
工会经费 <br>
39.53 <br>
30309 <br>
奖励金 <br>
33.15 30229 <br>
福利费 <br>
12.36 <br>
30310 <br>
个人农业生产补贴 <br>
0.00 30231 <br>
公务用车运行维护费 <br>
7.55 <br>
30399 <br>
其他对个人和家庭的补助 <br>
188.84 30239 <br>
其他交通费用 <br>
47.71 <br>
30240 <br>
税金及附加费用 <br>
0.00 <br>
30299 <br>
其他商品和服务支出 <br>
5.01 <br>
307 <br>
债务利息及费用支出 <br>
0.00 <br>
22<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
30701 <br>
国内债务付息 <br>
0.00 <br>
30702 <br>
国外债务付息 <br>
0.00 <br>
310 <br>
资本性支出 <br>
0.00 <br>
31001 <br>
房屋建筑物购建 <br>
0.00 <br>
31002 <br>
办公设备购置 <br>
0.00 <br>
31003 <br>
专用设备购置 <br>
0.00 <br>
31005 <br>
基础设施建设 <br>
0.00 <br>
31006 <br>
大型修缮 <br>
0.00 <br>
31007 <br>
信息网络及软件购置更新 <br>
0.00 <br>
31008 <br>
物资储备 <br>
0.00 <br>
31009 <br>
土地补偿 <br>
0.00 <br>
31010 <br>
安置补助 <br>
0.00 <br>
31011 <br>
地上附着物和青苗补偿 <br>
0.00 <br>
31012 <br>
拆迁补偿 <br>
0.00 <br>
31013 <br>
公务用车购置 <br>
0.00 <br>
23<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
31019 <br>
其他交通工具购置 <br>
0.00 <br>
31021 <br>
文物和陈列品购置 <br>
0.00 <br>
31022 <br>
无形资产购置 <br>
0.00 <br>
31099 <br>
其他资本性支出 <br>
0.00 <br>
399 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
39906 <br>
赠与 <br>
0.00 <br>
39907 <br>
国家赔偿费用支出 <br>
0.00 <br>
39908 <br>
对民间非营利组织和群众性自治组<br>
织补贴 <br>
0.00 <br>
39999 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
人员经费合计 <br>
1772.19 <br>
公用经费合计 <br>
170.79 <br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
24<br>
表7 <br>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
预算数 <br>
决算数 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
8 <br>
9 <br>
10 <br>
11 <br>
12 <br>
20.00 <br>
0.00 <br>
18.00 <br>
0.00 <br>
18.00 <br>
2.00 <br>
7.90 <br>
0.00 <br>
7.55 <br>
0.00 <br>
7.55 <br>
0.35 <br>
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前<br>
年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 <br>
25<br>
表8 <br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
部门: 河源市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
年初结转和结余 <br>
本年收入 <br>
本年支出 <br>
年末结转和结余 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
212 <br>
城乡社区支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21208 <br>
国有土地使用权出让收入<br>
及对应专项债务收入安排<br>
的支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2120899 <br>
其他国有土地使用权出让<br>
收入安排的支出 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。<br>
26<br>
第三部分 河源市人民政府办公室2019 年部门决算情况<br>
说明 <br>
一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 <br>
(一)年度收入总体情况 <br>
河源市人民政府办公室2019 年度总收入2386.53 万元,其<br>
中本年收入2361.29 万元。具体情况如下: <br>
1.一般公共预算财政拨款收入2354.18 万元,比上年决算<br>
数增加518.47 万元,增长28.2%,主要变动情况:本年度增加<br>
了市人民政府1 个核算单位(只包括人员工资和公务交通补贴)。 <br>
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,比上年决算数<br>
减少3 万元,下降100.0%,主要变动情况:2019 年无政府性基<br>
金预算财政拨款收入。 <br>
3.上级补助收入0.00 万元,与上年决算数持平。 <br>
4.事业收入0.00 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.经营收入0.00 万元,与上年决算数持平。 <br>
6.附属单位上缴收入0.00 万元,与上年决算数持平。 <br>
7.其他收入7.11 万元,比上年决算数增加7.11 万元,增<br>
长——,主要变动情况:本年度代管资金在此处反映。 <br>
(二)年度支出总体情况 <br>
河源市人民政府办公室2019 年度总支出2386.53 万元,其<br>
中本年支出2358.73 万元。具体情况如下: <br>
1.基本支出1942.98 万元,比上年决算数增加555.14 万元,<br>
27<br>
增长40.0%,主要变动情况:本年度增加了市人民政府1 个核算<br>
单位(只包括人员工资和公务交通补贴)。 <br>
2.项目支出415.75 万元,比上年决算数减少85.75 万元,<br>
下降17.1%,主要变动情况:项目数量比上年决算减少了。 <br>
3.上缴上级支出0.00 万元,与上年决算数持平。 <br>
4.经营支出0.00 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.对附属单位补助支出0.00 万元,与上年决算数持平。 <br>
二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明 <br>
(一)2019 年度财政拨款收入说明 <br>
河源市人民政府办公室2019 年度财政拨款收入合计<br>
2354.18 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2354.18 万元,<br>
比上年决算数增加518.47 万元,增长28.2%;主要变动情况:<br>
本年度增加了市人民政府1 个核算单位(只包括人员工资和公务<br>
交通补贴) ;政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,比上年<br>
决算数减少3 万元,下降100%,主要变动情况:2019 年无政府<br>
性基金预算财政拨款收入。 <br>
(二)2019 年度财政拨款支出说明 <br>
河源市人民政府办公室2019 年度财政拨款支出合计<br>
2351.62 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2351.62 万元,<br>
比年初预算数增加501.76 万元,增长27.1%;主要变动情况:<br>
一是根据政策调增工资,二是根据财政部门政策调增机动预算 ;<br>
28<br>
政府性基金预算财政拨款支出0.00 万元,比年初预算数增加0 万<br>
元,与年初预算数持平。 <br>
三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br>
算情况说明 <br>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br>
河源市人民政府办公室2019 年度“三公”经费财政拨款支<br>
出决算为7.90 万元,完成预算20.00 万元的39.5% 。其中:因<br>
公出国(境)费支出决算为0.00 万元,完成预算0.00 万元的<br>
100% ;公务用车购置及运行费支出决算为7.55 万元,完成预算<br>
18.00 万元的42.0% ;公务接待费支出决算为0.35 万元,完成预<br>
算2.00 万元的17.4% 。 <br>
2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:<br>
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制<br>
“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 <br>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br>
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)<br>
费0.00 万元,占0.00% ;公务用车购置及运行费支出7.55 万元,<br>
占95.6% ;公务接待费支出0.35 万元,占4.4% 。具体情况如下: <br>
1.因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安<br>
排办机关及下属1 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容<br>
包括:(1)参加会议支出0.00 万元;(2)出国谈判、工作磋<br>
商支出0.00 万元;(3)境外业务培训及考察万0.00 元。 <br>
29<br>
2.公务用车购置及运行维护费支出7.55 万元,其中:公务<br>
用车购置支出为0.00 万元,2019 年公务用车购置数0 辆。公务<br>
用车运行及维护支出7.55 万元,2019 年办机关及下属1 个单位 <br>
公务用车保有量为3 辆,主要用于机要应急管理工作。 <br>
3.公务接待费支出0.35 万元,主要用于招商引资方面的接<br>
待 。2019 年,办机关及下属1 个单位 共接待国外来访团组0 个,<br>
来访外宾0 人次;发生国内接待6 次,接待人数共44 人,主要<br>
包括招商引资公务活动接待支出。 <br>
四、其他重要事项的情况说明 <br>
(一)机关运行经费支出情况 <br>
2019 年本部门机关运行经费支出170.79 万元,比预算数增<br>
减少72.27 万元,降低29.73%。 主要增减变动情况是:认真贯<br>
彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制机关运行<br>
经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 <br>
(二)政府采购支出情况说明 <br>
2019 年本部门政府采购支出总额78.95 万元,其中:政府<br>
采购货物支出78.95 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府<br>
采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额78.95 万元,<br>
占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额<br>
78.95 万元,占政府采购支出总额的100%。 <br>
(三)国有资产占用情况 <br>
截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆11 辆,其中,岗<br>
30<br>
位保障用车0 辆、机要通信用车8 辆(2015 年车改划给市机关<br>
事务局统筹使用,资产保留在市人民政府办公室)、应急保障用<br>
车3 辆(2015 年车改核准保留车辆,部门预决算时均按3 辆核<br>
算)、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0<br>
辆; 单价50 万元以上通用设备1 台(套),单价100 万元以上专<br>
用设备0 台(套)。 <br>
(四)预算绩效管理工作开展情况。 <br>
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2019 年<br>
度我部门组织对“《河源市人民政府公报》(以下简称“市人民<br>
政府公报”)办刊经费”项目开展了重点项目绩效自评,涉及资<br>
金57.55 万元,占一般公共预算项目支出总额的13.84%。本部<br>
门2019 年无政府性基金预算收支。从评价情况来看,市人民政<br>
府公报2019 年共编印发行24 期和全年合订本共72,130 册,充<br>
分发挥了推进市人民政府依法行政的重要媒体和实行政务公开<br>
的主渠道及市人民政府文件、资料、大事记、市人民政府领导政<br>
务活动情况的档案库作用,经费支出符合政府采购、财务管理等<br>
规定,取得良好效果。 <br>
绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,“市人民政府公<br>
报办刊经费”项目绩效自评得分为99 分,等级为优。全年预算<br>
数67.50 万元,执行数57.55 万元,完成预算的85.26%。截至<br>
2019 年12 月31 日,<br>
《河源市人民政府公报》办刊经费列支57.55<br>
31<br>
万元,共编印发行24 期和全年合订本共72,130 册,有效推动市<br>
人民政府的政令通畅,保障政策落实,未接到有关质量和时效性<br>
等不满问题的投诉,实现了绩效目标,但是也存在预算编制不够<br>
科学问题。下一步,本部门将尽量合理预测跨年度期数,预估跨<br>
年度费用,跨年度编制项目部门预算。 <br>
以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。本<br>
部门不涉及以省级部门为主体的重点绩效评价工作。 <br>
32<br>
第四部分 名词解释 <br>
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预<br>
算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br>
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br>
财政补助收入。 <br>
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br>
的收入。 <br>
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动取得的收入。 <br>
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关<br>
规定上缴的收入。 <br>
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br>
营收入”等以外的收入。 <br>
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨<br>
款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以<br>
安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单<br>
位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额<br>
的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 <br>
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事<br>
业基金和职工福利基金等。 <br>
33<br>
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br>
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定<br>
继续使用的资金。 <br>
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br>
生的人员支出和公用支出。 <br>
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br>
展目标所发生的支出。 <br>
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br>
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br>
理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购<br>
置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工<br>
作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br>
训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购<br>
置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br>
保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公<br>
务接待(含外宾接待)支出。 <br>
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的<br>
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印<br>
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br>
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br>
公务用车运行维护费以及其他费用。