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12,670 字
2024年度江门市人民政府发展研究中心部门<br>
决算<br>
目 录<br>
第一部分:江门市人民政府发展研究中心概况<br>
一、单位主要职责<br>
二、单位机构设置<br>
三、部门决算单位构成<br>
第二部分:江门市人民政府发展研究中心2024年度部门<br>
决算表<br>
一、收入支出决算总表<br>
二、收入决算表<br>
三、支出决算表<br>
四、财政拨款收入支出决算总表<br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算表<br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表<br>
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br>
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表<br>
九、财政拨款“三公”经费支出决算表<br>
第三部分:江门市人民政府发展研究中心2024年度部门<br>
决算情况说明<br>
第四部分:名词解释<br>
第一部分:江门市人民政府发展研究中心概<br>
况<br>
一、单位主要职责<br>
江门市人民政府发展研究中心的主要职责是:<br>
(一)围绕全市经济社会发展重大问题开展跟踪研究和超前<br>
研究,研究论证相关政策可行性,为市委、市政府提供决策建<br>
议。<br>
(二)组织收集各类经济社会发展信息,及时掌握前沿工作<br>
动态,为政府工作建言献策。<br>
(三)受委托参与相关发展规划、招商项目等的研究论证。<br>
(四)加强与相关研究咨询机构的学术交流。<br>
(五)承办市委、市政府交办的其他事项。<br>
二、单位机构设置<br>
江门市人民政府发展研究中心下设综合部、经济发展研究<br>
部、社会发展研究部、创新产业研究部4个部室。<br>
三、部门决算单位构成<br>
我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本<br>
部门决算。<br>
- 1 -<br>
单位:万元<br>
单位:江门市人民政府发展研究中心<br>
第二部分:江门市人民政府发展研究中心2024年度部门决算表<br>
表1<br>
收入支出决算总表<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
行次<br>
决算数<br>
项目<br>
行次<br>
决算数<br>
栏次<br>
1<br>
栏次<br>
2<br>
一、一般公共预算财政拨款收入<br>
1<br>
160.49 一、一般公共服务支出<br>
31<br>
114.12<br>
二、政府性基金预算财政拨款收入<br>
2<br>
0.00 二、外交支出<br>
32<br>
0.00<br>
三、国有资本经营预算财政拨款收入<br>
3<br>
0.00 三、国防支出<br>
33<br>
0.00<br>
四、上级补助收入<br>
4<br>
0.00 四、公共安全支出<br>
34<br>
0.00<br>
五、事业收入<br>
5<br>
0.00 五、教育支出<br>
35<br>
0.00<br>
六、经营收入<br>
6<br>
0.00 六、科学技术支出<br>
36<br>
0.00<br>
七、附属单位上缴收入<br>
7<br>
0.00 七、文化旅游体育与传媒支出<br>
37<br>
0.00<br>
八、其他收入<br>
8<br>
0.00 八、社会保障和就业支出<br>
38<br>
18.60<br>
9<br>
九、卫生健康支出<br>
39<br>
6.24<br>
10<br>
十、节能环保支出<br>
40<br>
0.00<br>
11<br>
十一、城乡社区支出<br>
41<br>
0.00<br>
12<br>
十二、农林水支出<br>
42<br>
0.00<br>
13<br>
十三、交通运输支出<br>
43<br>
0.00<br>
14<br>
十四、资源勘探工业信息等支出<br>
44<br>
0.00<br>
15<br>
十五、商业服务业等支出<br>
45<br>
0.00<br>
16<br>
十六、金融支出<br>
46<br>
0.00<br>
17<br>
十七、援助其他地区支出<br>
47<br>
0.00<br>
18<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
48<br>
0.00<br>
19<br>
十九、住房保障支出<br>
49<br>
21.52<br>
20<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
50<br>
0.00<br>
- 2 -<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
行次<br>
决算数<br>
项目<br>
行次<br>
决算数<br>
栏次<br>
1<br>
栏次<br>
2<br>
21<br>
二十一、国有资本经营预算支出<br>
51<br>
0.00<br>
22<br>
二十二、灾害防治及应急管理支出<br>
52<br>
0.00<br>
23<br>
二十三、其他支出<br>
53<br>
0.00<br>
24<br>
二十四、债务还本支出<br>
54<br>
0.00<br>
25<br>
二十五、债务付息支出<br>
55<br>
0.00<br>
26<br>
二十六、抗疫特别国债安排的支出<br>
56<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
27<br>
160.49<br>
本年支出合计<br>
57<br>
160.49<br>
使用非财政拨款结余(含专用结余)<br>
28<br>
0.00<br>
结余分配<br>
58<br>
0.00<br>
年初结转和结余<br>
29<br>
0.00<br>
年末结转和结余<br>
59<br>
0.00<br>
总计<br>
30<br>
160.49<br>
总计<br>
60<br>
160.49<br>
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。<br>
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br>
- 3 -<br>
单位:万元<br>
单位:江门市人民政府发展研究中心<br>
表2<br>
收入决算表<br>
项目<br>
本年收入合计<br>
财政拨款收入<br>
上级补助收入<br>
事业收入<br>
经营收入<br>
附属单位上缴<br>
收入<br>
其他收入<br>
功能分类科目<br>
编码<br>
科目名称<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
合计<br>
160.49<br>
160.49<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
114.12<br>
114.12<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
114.12<br>
114.12<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010350<br>
事业运行<br>
100.22<br>
100.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010399<br>
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出<br>
13.90<br>
13.90<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
18.60<br>
18.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
18.60<br>
18.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出<br>
12.40<br>
12.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金缴费支出<br>
6.20<br>
6.20<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
6.24<br>
6.24<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21011<br>
行政事业单位医疗<br>
6.24<br>
6.24<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2101102<br>
事业单位医疗<br>
3.26<br>
3.26<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2101103<br>
公务员医疗补助<br>
2.99<br>
2.99<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
21.52<br>
21.52<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
21.52<br>
21.52<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
10.58<br>
10.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
10.94<br>
10.94<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。<br>
- 4 -<br>
单位:万元<br>
单位:江门市人民政府发展研究中心<br>
表3<br>
支出决算表<br>
项目<br>
本年支出合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
上缴上级支出<br>
经营支出<br>
对附属单位补<br>
助支出<br>
功能分类科目<br>
编码<br>
科目名称<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
合计<br>
160.49<br>
146.58<br>
13.90<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
114.12<br>
100.22<br>
13.90<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
114.12<br>
100.22<br>
13.90<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010350<br>
事业运行<br>
100.22<br>
100.22<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2010399<br>
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支<br>
出<br>
13.90<br>
0.00<br>
13.90<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
18.60<br>
18.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
18.60<br>
18.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出<br>
12.40<br>
12.40<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金缴费支出<br>
6.20<br>
6.20<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
6.24<br>
6.24<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21011<br>
行政事业单位医疗<br>
6.24<br>
6.24<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2101102<br>
事业单位医疗<br>
3.26<br>
3.26<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2101103<br>
公务员医疗补助<br>
2.99<br>
2.99<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
21.52<br>
21.52<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
21.52<br>
21.52<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
10.58<br>
10.58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
10.94<br>
10.94<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表反映单位本年度各项支出情况。<br>
- 5 -<br>
单位:万元<br>
单位:江门市人民政府发展研究中心<br>
表4<br>
财政拨款收入支出决算总表<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
行次<br>
金额<br>
项目<br>
行次<br>
合计<br>
一般公共预算财<br>
政拨款<br>
政府性基金预<br>
算财政拨款<br>
国有资本经营<br>
预算财政拨款<br>
栏次<br>
1<br>
栏次<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
一、一般公共预算财政拨款<br>
1<br>
160.49 一、一般公共服务支出<br>
33<br>
114.12<br>
114.12<br>
0.00<br>
0.00<br>
二、政府性基金预算财政拨款<br>
2<br>
0.00 二、外交支出<br>
34<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
三、国有资本经营预算财政拨款<br>
3<br>
0.00 三、国防支出<br>
35<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
4<br>
四、公共安全支出<br>
36<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
5<br>
五、教育支出<br>
37<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
6<br>
六、科学技术支出<br>
38<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
7<br>
七、文化旅游体育与传媒支出<br>
39<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
8<br>
八、社会保障和就业支出<br>
40<br>
18.60<br>
18.60<br>
0.00<br>
0.00<br>
9<br>
九、卫生健康支出<br>
41<br>
6.24<br>
6.24<br>
0.00<br>
0.00<br>
10<br>
十、节能环保支出<br>
42<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
11<br>
十一、城乡社区支出<br>
43<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
12<br>
十二、农林水支出<br>
44<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
13<br>
十三、交通运输支出<br>
45<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
14<br>
十四、资源勘探工业信息等支出<br>
46<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
15<br>
十五、商业服务业等支出<br>
47<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
16<br>
十六、金融支出<br>
48<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
17<br>
十七、援助其他地区支出<br>
49<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
18<br>
十八、自然资源海洋气象等支出<br>
50<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
19<br>
十九、住房保障支出<br>
51<br>
21.52<br>
21.52<br>
0.00<br>
0.00<br>
20<br>
二十、粮油物资储备支出<br>
52<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
21<br>
二十一、国有资本经营预算支出<br>
53<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
22<br>
二十二、灾害防治及应急管理支出<br>
54<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
- 6 -<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
行次<br>
金额<br>
项目<br>
行次<br>
合计<br>
一般公共预算财<br>
政拨款<br>
政府性基金预<br>
算财政拨款<br>
国有资本经营<br>
预算财政拨款<br>
栏次<br>
1<br>
栏次<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
23<br>
二十三、其他支出<br>
55<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
24<br>
二十四、债务还本支出<br>
56<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
25<br>
二十五、债务付息支出<br>
57<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
26<br>
二十六、抗疫特别国债安排的支出<br>
58<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
本年收入合计<br>
27<br>
160.49<br>
本年支出合计<br>
59<br>
160.49<br>
160.49<br>
0.00<br>
0.00<br>
年初财政拨款结转和结余<br>
28<br>
0.00 年末财政拨款结转和结余<br>
60<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
一般公共预算财政拨款<br>
29<br>
0.00<br>
61<br>
政府性基金预算财政拨款<br>
30<br>
0.00<br>
62<br>
国有资本经营预算财政拨款<br>
31<br>
0.00<br>
63<br>
总计<br>
32<br>
160.49<br>
总计<br>
64<br>
160.49<br>
160.49<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br>
- 7 -<br>
单位:万元<br>
单位:江门市人民政府发展研究中心<br>
表5<br>
一般公共预算财政拨款支出决算表<br>
项目<br>
本年支出合计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
功能分类科目编码<br>
科目名称<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
合计<br>
160.49<br>
146.58<br>
13.90<br>
201<br>
一般公共服务支出<br>
114.12<br>
100.22<br>
13.90<br>
20103<br>
政府办公厅(室)及相关机构事务<br>
114.12<br>
100.22<br>
13.90<br>
2010350<br>
事业运行<br>
100.22<br>
100.22<br>
0.00<br>
2010399<br>
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出<br>
13.90<br>
0.00<br>
13.90<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
18.60<br>
18.60<br>
0.00<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
18.60<br>
18.60<br>
0.00<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出<br>
12.40<br>
12.40<br>
0.00<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金缴费支出<br>
6.20<br>
6.20<br>
0.00<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
6.24<br>
6.24<br>
0.00<br>
21011<br>
行政事业单位医疗<br>
6.24<br>
6.24<br>
0.00<br>
2101102<br>
事业单位医疗<br>
3.26<br>
3.26<br>
0.00<br>
2101103<br>
公务员医疗补助<br>
2.99<br>
2.99<br>
0.00<br>
221<br>
住房保障支出<br>
21.52<br>
21.52<br>
0.00<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
21.52<br>
21.52<br>
0.00<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
10.58<br>
10.58<br>
0.00<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
10.94<br>
10.94<br>
0.00<br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。<br>
- 8 -<br>
单位:万元<br>
单位:江门市人民政府发展研究中心<br>
表6<br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表<br>
人员经费<br>
公用经费<br>
经济分类科目编码<br>
科目名称<br>
金额<br>
经济分类科目编码<br>
科目名称<br>
金额<br>
301<br>
工资福利支出<br>
137.93 302<br>
商品和服务支出<br>
8.65<br>
30101<br>
基本工资<br>
20.43 30201<br>
办公费<br>
0.71<br>
30102<br>
津贴补贴<br>
10.94 30202<br>
印刷费<br>
0.00<br>
30103<br>
奖金<br>
33.42 30203<br>
咨询费<br>
0.00<br>
30106<br>
伙食补助费<br>
0.00 30204<br>
手续费<br>
0.00<br>
30107<br>
绩效工资<br>
34.53 30205<br>
水费<br>
0.05<br>
30108<br>
机关事业单位基本养老保险缴费<br>
12.40 30206<br>
电费<br>
1.30<br>
30109<br>
职业年金缴费<br>
6.20 30207<br>
邮电费<br>
0.31<br>
30110<br>
职工基本医疗保险缴费<br>
3.26 30208<br>
取暖费<br>
0.00<br>
30111<br>
公务员医疗补助缴费<br>
2.99 30209<br>
物业管理费<br>
0.00<br>
30112<br>
其他社会保障缴费<br>
0.41 30211<br>
差旅费<br>
0.72<br>
30113<br>
住房公积金<br>
10.58 30212<br>
因公出国(境)费用<br>
0.00<br>
30114<br>
医疗费<br>
1.08 30213<br>
维修(护)费<br>
0.06<br>
30199<br>
其他工资福利支出<br>
1.71 30214<br>
租赁费<br>
0.00<br>
303<br>
对个人和家庭的补助<br>
0.00 30215<br>
会议费<br>
0.00<br>
30301<br>
离休费<br>
0.00 30216<br>
培训费<br>
0.00<br>
30302<br>
退休费<br>
0.00 30217<br>
公务接待费<br>
0.00<br>
30303<br>
退职(役)费<br>
0.00 30218<br>
专用材料费<br>
0.00<br>
30304<br>
抚恤金<br>
0.00 30224<br>
被装购置费<br>
0.00<br>
30305<br>
生活补助<br>
0.00 30225<br>
专用燃料费<br>
0.00<br>
30306<br>
救济费<br>
0.00 30226<br>
劳务费<br>
0.22<br>
30307<br>
医疗费补助<br>
0.00 30227<br>
委托业务费<br>
0.00<br>
30308<br>
助学金<br>
0.00 30228<br>
工会经费<br>
2.70<br>
30309<br>
奖励金<br>
0.00 30229<br>
福利费<br>
1.38<br>
- 9 -<br>
人员经费<br>
公用经费<br>
经济分类科目编码<br>
科目名称<br>
金额<br>
经济分类科目编码<br>
科目名称<br>
金额<br>
30310<br>
个人农业生产补贴<br>
0.00 30231<br>
公务用车运行维护费<br>
0.00<br>
30311<br>
代缴社会保险费<br>
0.00 30239<br>
其他交通费用<br>
0.00<br>
30399<br>
其他对个人和家庭的补助<br>
0.00 30240<br>
税金及附加费用<br>
0.00<br>
30299<br>
其他商品和服务支出<br>
1.20<br>
307<br>
债务利息及费用支出<br>
0.00<br>
30701<br>
国内债务付息<br>
0.00<br>
30702<br>
国外债务付息<br>
0.00<br>
310<br>
资本性支出<br>
0.00<br>
31001<br>
房屋建筑物购建<br>
0.00<br>
31002<br>
办公设备购置<br>
0.00<br>
31003<br>
专用设备购置<br>
0.00<br>
31005<br>
基础设施建设<br>
0.00<br>
31006<br>
大型修缮<br>
0.00<br>
31007<br>
信息网络及软件购置更新<br>
0.00<br>
31008<br>
物资储备<br>
0.00<br>
31009<br>
土地补偿<br>
0.00<br>
31010<br>
安置补助<br>
0.00<br>
31011<br>
地上附着物和青苗补偿<br>
0.00<br>
31012<br>
拆迁补偿<br>
0.00<br>
31013<br>
公务用车购置<br>
0.00<br>
31019<br>
其他交通工具购置<br>
0.00<br>
31021<br>
文物和陈列品购置<br>
0.00<br>
31022<br>
无形资产购置<br>
0.00<br>
31099<br>
其他资本性支出<br>
0.00<br>
399<br>
其他支出<br>
0.00<br>
39907<br>
国家赔偿费用支出<br>
0.00<br>
39908<br>
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴<br>
0.00<br>
39909<br>
经常性赠与<br>
0.00<br>
39910<br>
资本性赠与<br>
0.00<br>
- 10 -<br>
人员经费<br>
公用经费<br>
经济分类科目编码<br>
科目名称<br>
金额<br>
经济分类科目编码<br>
科目名称<br>
金额<br>
39999<br>
其他支出<br>
0.00<br>
人员经费合计<br>
137.93<br>
公用经费合计<br>
8.65<br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。<br>
- 11 -<br>
单位:万元<br>
单位:江门市人民政府发展研究中心<br>
表7<br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br>
项目<br>
年初结转和结余<br>
本年收入<br>
本年支出<br>
年末结转和结余<br>
功能分类科目编<br>
码<br>
科目名称<br>
小计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
合计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。<br>
本表本年度无发生额。<br>
- 12 -<br>
单位:万元<br>
单位:江门市人民政府发展研究中心<br>
表8<br>
国有资本经营预算财政拨款支出决算表<br>
项目<br>
本年支出<br>
功能分类科目编码<br>
科目名称<br>
小计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
栏次<br>
1<br>
2<br>
3<br>
合计<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。<br>
本表本年度无发生额。<br>
- 13 -<br>
单位:万元<br>
单位:江门市人民政府发展研究中心<br>
表9<br>
财政拨款“三公”经费支出决算表<br>
预算数<br>
决算数<br>
合计<br>
因公出国<br>
(境)费<br>
公务用车购置及运行维护费<br>
公务接待费<br>
合计<br>
因公出国<br>
(境)费<br>
公务用车购置及运行维护费<br>
公务接待费<br>
小计<br>
公务用车购<br>
置费<br>
公务用车运<br>
行维护费<br>
小计<br>
公务用车购<br>
置费<br>
公务用车运<br>
行维护费<br>
1<br>
2<br>
3<br>
4<br>
5<br>
6<br>
7<br>
8<br>
9<br>
10<br>
11<br>
12<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
0.00<br>
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金<br>
安排的实际支出。<br>
本表本年度无发生额。<br>
- 14 -<br>
第三部分:江门市人民政府发展研究中心<br>
2024年度部门决算情况说明<br>
一、2024年度收入支出决算总体情况说明<br>
(一)年度收入总体情况<br>
江门市人民政府发展研究中心2024年度总收入160.49万元,<br>
其中本年收入160.49万元。具体情况如下:<br>
1.一般公共预算财政拨款收入160.49万元,比上年决算数增<br>
加33.32万元,增长26.2%。主要变动情况:本年度有人员从其他<br>
单位调入本单位工作,人员经费增加。<br>
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。<br>
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持<br>
平。<br>
4.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。<br>
5.事业收入0万元,与上年决算数持平。<br>
6.经营收入0万元,与上年决算数持平。<br>
7.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。<br>
8.其他收入0万元,与上年决算数持平。<br>
(二)年度支出总体情况<br>
江门市人民政府发展研究中心2024年度总支出160.49万元,<br>
其中本年支出160.49万元。具体情况如下:<br>
1.基本支出146.58万元,比上年决算数增加30.77万元,增长<br>
26.6%。主要变动情况:本年度有人员从其他单位调入本单位工<br>
作,人员经费增加。<br>
- 15 -<br>
2.项目支出13.9万元,比上年决算数增加2.55万元,增长<br>
22.4%。主要变动情况:一是办公需要购置了鞍式装订器套装以及<br>
数码微单相机共支出5.58万元,二是档案整理需要新增相关档案<br>
整理费用1.44万元,三是厉行节约,减少培训费用支出4.53万<br>
元。<br>
3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。<br>
4.经营支出0万元,与上年决算数持平。<br>
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。<br>
二、2024年度财政拨款收入支出总表说明<br>
(一)2024年度财政拨款收入说明<br>
江门市人民政府发展研究中心2024年度财政拨款收入合计<br>
160.49万元。其中:一般公共预算财政拨款收入160.49万元,比<br>
上年决算数增加33.32万元,增长26.2%;主要变动情况:本年度<br>
有人员从其他单位调入本单位工作,人员经费增加;政府性基金<br>
预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基<br>
数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本<br>
经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--<br>
(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。<br>
(二)2024年度财政拨款支出说明<br>
江门市人民政府发展研究中心2024年度财政拨款支出合计<br>
160.49万元。其中:一般公共预算财政拨款支出160.49万元,比<br>
年初预算数增加29.16万元,增长22.2%;主要变动情况:本年度<br>
有人员从其他单位调入本单位工作,人员经费增加;政府性基金<br>
预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基<br>
数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平;国有资本<br>
- 16 -<br>
经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--<br>
(基数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平。<br>
三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明<br>
江门市人民政府发展研究中心2024年度“三公”经费财政拨<br>
款支出决算为0万元,完成全年预算0万元的--%(基数为0,不可<br>
比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。<br>
其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%<br>
(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数<br>
为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,<br>
完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0<br>
万元,增长--(基数为0,不可比);其中:公务用车购置支出决<br>
算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年<br>
决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车运行<br>
维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可<br>
比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);<br>
公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,<br>
不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可<br>
比)。<br>
2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:认<br>
真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三<br>
公”经费开支,全年实际支出等于预算。<br>
2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情<br>
况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控<br>
制“三公”经费开支,全年实际支出与上年决算数相等。<br>
- 17 -<br>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明<br>
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国<br>
(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,<br>
占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:<br>
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国<br>
(境)团组0个、累计0人次。<br>
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购<br>
置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0<br>
万元,公务用车保有量为0辆,主要用于无公务用车。<br>
3.公务接待费支出0万元,主要用于无公务接待,共接待国<br>
外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待<br>
人数共0人。主要包括无公务接待。<br>
四、其他重要事项的情况说明<br>
(一)机关运行经费支出情况<br>
2024年度本单位机关运行经费支出0万元,比上年决算数增加<br>
0万元,增长--(基数为0,不可比)。主要增减变动情况是:我<br>
单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。<br>
(二)政府采购支出情况说明<br>
2024年度本单位政府采购支出总额0.17万元,其中:政府采<br>
购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支<br>
出0万元。授予中小企业合同金额0.17万元,占政府采购支出总额<br>
的100%,其中:授予小微企业合同金额0.17万元,占授予中小企<br>
业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出<br>
金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的<br>
0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。<br>
- 18 -<br>
(三)国有资产占用情况说明<br>
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,岗位保障<br>
用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0<br>
辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上<br>
设备(不含车辆)0台(套)。<br>
(四)2024年度绩效评价情况的说明<br>
绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我单位组<br>
织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项<br>
目1个,二级项目1个,共涉及资金13.9万元,占一般公共预算项<br>
目支出总额的100%。<br>
本单位未组织开展部门评价。另外根据要求本单位无需开展<br>
单位整体支出绩效自评。<br>
绩效自评结果。 我单位今年未开展单位整体支出绩效自评,<br>
只开展了发展研究中心工作经费项目绩效自评。按照《项目绩效<br>
自评指标评分表》的评价指标,2024年度我单位“发展研究中心<br>
工作经费”项目自评结果为100分。<br>
发展研究中心工作经费项目绩效自评情况:项目全年预算数<br>
为13.9万元,执行数为13.9万元,完成预算的100%。项目绩效目<br>
标完成情况主要是:2024年发展研究中心围绕市委、市政府中心<br>
工作,按时、高标准完成各项决策研究任务和设定的绩效指标。<br>
总体上,中心全年承办省实地调研工作3次,南宁市发展研究中心<br>
实地调研工作1次,协调省书面调研5次,完成各类研究成果19<br>
项,包括课题报告6篇、国内社会经济热点信息简报9期、专项参<br>
阅材料4篇,多篇报告和信息简报获市领导重点批示,一批高质量<br>
的研究成果转化为决策参考,为江门高质量发展作出积极贡献。<br>
- 19 -<br>
发现的问题及原因主要是:培训、调研相关支出不足。经费主要<br>
用于办公设备和专业数据库购置,目前团队对于对标城市的了解<br>
不够深入,专业培训和市外实地调研开展较少,不利于提高团队<br>
综合能力。下一步改进措施主要是:加大培训调研力度。定期组<br>
织开展相关专业培训,提高中心团队研究分析问题的能力;积极<br>
创造条件、利用各种机会深入基层、市外标杆企业和兄弟部门开<br>
展调查研究。<br>
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第四部分:名词解释<br>
财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算<br>
财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨<br>
款。<br>
上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br>
财政补助收入。<br>
事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br>
的收入。<br>
经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动取得的收入。<br>
附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位按照有关<br>
规定上缴的收入。<br>
其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、<br>
“经营收入”等以外的收入。<br>
使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算<br>
管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专<br>
用结余安排支出的金额。<br>
年初结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍<br>
按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资<br>
金。<br>
结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提<br>
取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。<br>
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年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度<br>
继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。<br>
基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br>
生的人员支出和公用支出。<br>
项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br>
展目标所发生的支出。<br>
经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动所发生的支出。<br>
“三公”经费: 指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出<br>
国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其<br>
中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通<br>
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费<br>
具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用<br>
车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、<br>
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包<br>
括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。<br>
机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的<br>
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印<br>
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br>
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br>
公务用车运行维护费以及其他费用。<br>
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