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Record · 韶关市人民政府办公室 ACC. 2822489

2026 Shaoguan Municipal People's Government Office Department Budget

2026年韶关市人民政府办公室部门预算

Issuer
韶关市人民政府办公室
Date
2026-03-04 15:49:54
Instrument
other
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This document presents the detailed departmental budget for the Shaoguan Municipal People's Government Office for the fiscal year 2026, outlining its revenue, expenditure, and functional responsibilities.
Full text · 原文 13,443 字
2026年<br> 韶关市人民政府办公室部门预算<br> 目 录<br> 第一部分 韶关市人民政府办公室概况<br> 一、主要职责<br> 二、部门机构设置<br> 三、部门预算构成<br> 第二部分 2026年部门预算表<br> 一、收支总体情况表<br> 二、收入总体情况表<br> 三、本年支出总体情况表<br> 四、财政拨款收支总体情况表<br> 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)<br> 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)<br> 七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)<br> 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br> 九、政府性基金预算支出情况表<br> 十、国有资本经营预算支出情况表<br> 十一、部门预算基本支出预算表<br> 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表<br> 第三部分 2026年部门预算情况说明<br> 第四部分 名词解释<br> 第一部分 韶关市人民政府办公室概况<br> 一、主要职责<br> (一)市政府总值班室承担市政府值班工作,做好应急值<br> 守。接收、汇总、报告市内发生的重大突发事件相关信息。收<br> 集、报告国内外和省内重大情况和动态。办理报送省政府和市<br> 委、市政府的相关紧急重要事项。负责市政府领导同志值班服务,<br> 负责市政府办公室值班工作。指导全市各级政府值班工作。<br>   (二)秘书一科负责市政府党组的有关工作,承担市政府党<br> 组落实全面从严治党主体责任有关工作的统筹协调和督办推进。<br> 负责市政府党组会议、全体会议、常务会议、党组理论学习中心<br> 组会议、党组民主生活会的议题管理和会务组织、纪要撰写、新<br> 闻通稿审核把关工作。负责市政府党组、市政府工作规则的制订<br> 修订工作。负责市政府主要领导工作会议的组织安排工作,负责<br> 市政府主要领导调研工作及其他政务活动的统筹安排,相关新闻<br> 报道的统筹协调工作。负责市政府领导、市政府秘书长、副秘书<br> 长相关文电管理服务工作。<br>   (三)秘书二科负责市政府和市政府办公室的文电收发、分<br> 办管理、发文复核、印发工作。负责市政府和市政府办公室档案<br> 管理、印鉴管理、机要通信、机关保密等工作。负责市政府办公<br> 室办公信息化工作。<br>   (四)会务科负责市政府及办公室大型会议、重大活动组织<br> 安排工作。负责市政府领导出席大型会议、重大活动的组织安排<br> 工作。负责联系协调市委相关会议、活动的安排。指导、协调全<br> 市政府系统会议、活动组织安排和会务工作,检查会风会纪有关<br> - 1 -<br> 要求执行情况。负责上级领导及外地省市领导、企业拜访等公务<br> 活动的组织安排工作。负责沟通协调有关政务接待组织工作。<br>   (五)综合一科负责涉及市委办公室、市政府办公室、发展<br> 改革、工业和信息化、财政、统计、审计、商务、国有资产、应<br> 急管理(三防、森林防灭火、防灾减灾、地震)、莞韶对口帮<br> 扶、高新区建设、莞韶工业园区、华南装备园、金融、人民银<br> 行、银保监、驻韶金融机构、税务、烟草、供电、盐业、军民融<br> 合发展、消防救援、政研室、机要保密、发展研究中心、驻外机<br> 构等方面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。<br>   (六)综合二科负责涉及自然资源、生态环境、住房和城乡<br> 建设管理、林业、政府投资项目代建管理、文广旅体、丹霞山、<br> 交通运输、公路、通信建设、邮政、海事、航道、机关事务、海<br> 关、缉私、出入境检验检疫、宣传、广播电视、网信、统战等方<br> 面的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。<br>   (七)综合三科负责涉及教育、科技、公安、民政、司法、<br> 仲裁、法学会、监狱、人力资源和社会保障、农业农村、市场监<br> 管、政务服务数据管理、卫生健康、疫情防控、医疗保障、退役<br> 军人事务、水务、气象、水文、供销社、纪委监委、巡察、军分<br> 区(人民武装)、武警、国安、党史研究室、档案、组织、党<br> 校、编制、机关工委、老干、信访、政法、法院、检察院、工<br> 会、妇联、共青团、老龄、红十字会、科协、文联、社科联、残<br> 联、侨联、工商联、贸促会、关工委、老促会、民主党派等方面<br> 的文电办理、综合协调、跟进落实等工作。<br>   (八)综合四科(建议提案和职能转变协调科)负责人大、<br> 政协方面的文电处理工作。负责市政府与市人大、市政协的有关<br> - 2 -<br> 联络工作。负责组织协调督促办理人大代表议案、政协提案。指<br> 导政府系统建议提案办理工作。统筹推进全市政府职能转变和<br> “放管服”改革。组织、指导、督促各地各部门研究拟订和实施<br> 相关改革政策措施,建立健全相关工作机制,协调推动解决重点<br> 难点问题。统筹实施相关改革工作的监督检查和评估。承担市推<br> 进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及办公室日常工作。<br>   (九)调研一科围绕市政府重要工作牵头组织开展调查研<br> 究,提出意见建议。负责牵头组织起草《市政府工作报告》及重<br> 点工作任务分工安排。负责牵头组织起草市政府主要领导相关文<br> 稿。负责市政府主要领导参加相关政务活动的新闻稿。负责牵头<br> 组织起草以市政府或市政府党组名义上报国务院、省委、省政府<br> 及市委的重大事项综合性报告及相关文稿。配合对口科室参与市<br> 政府主要领导日常政务工作的组织协调,参与政府政务信息的收<br> 集、上报工作。<br>   (十)调研二科围绕市政府重要工作开展调查研究,提出意<br> 见建议。参与起草《市政府工作报告》和市政府主要领导相关文<br> 稿。负责牵头组织起草市政府领导的相关文稿。牵头起草《韶关<br> 年鉴》《韶关市地方志》关于市政府、市政府办公室的内容。配<br> 合对口科室参与市政府领导日常政务工作的组织协调,参与政府<br> 政务信息的收集、上报工作。<br>   (十一)调研三科围绕市政府重要工作开展调查研究,提出<br> 意见建议。参与起草《市政府工作报告》和市政府主要领导相关<br> 文稿。负责牵头组织起草市政府领导的相关文稿。配合对口科室<br> 参与市政府领导日常政务工作的组织协调。负责全市经济社会发<br> 展重要信息及国内外重要动态的收集、综合、整理、报送工作,<br> - 3 -<br> 指导政府政务信息工作。负责民生实事征集工作。<br>   (十二)督查一室负责拟订市政府督查工作制度和规划。负<br> 责督查类文电处理工作。负责督促检查市政府各项重大决策、工<br> 作部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责组织开<br> 展重大专项督查工作。负责市政府及主要领导交办事项的督查督<br> 办工作。指导、协调全市政府系统督查工作。<br>   (十三)督查二室负责督促检查市政府各项重大决策、工作<br> 部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责市政府重<br> 大专项督查工作。负责组织“互联网+督查”线索的核查办理。负<br> 责规范市政府督查检查考核事项,协助开展市政府重点工作督查<br> 考评工作。<br>   (十四)督查三室负责督促检查市政府各项重大决策、工作<br> 部署、市政府常务会议决定事项的贯彻执行情况。负责市政府重<br> 大专项督查工作。负责国务院和省政府督查事项的跟踪落实和反<br> 馈,衔接配合国务院、省政府来韶督查有关工作,统筹全市国务<br> 院督查激励事项争取工作。<br>   (十五)金融一科拟订有关地方金融工作规划、政策并组织<br> 实施,做好地方金融工作与相关财政政策、产业政策、社会政策<br> 的协调。协同上级金融管理部门、金融机构驻韶分支机构深化金<br> 融供给侧结构性改革,协调服务金融机构依法合规开展业务。指<br> 导、协调、培育企业上市。开展金融对外合作交流,深化区域金<br> 融合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。<br>   (十六)金融二科统筹并协调组织地方金融风险防范处置工<br> 作,牵头组织开展对辖区内非法集资等非法金融活动的防范和处<br> 置工作,协调督促相关行业主管部门做好职责范围内的非法金融<br> - 4 -<br> 活动的防范和处置工作。牵头开展互联网金融风险防控工作,配<br> 合有关部门开展相关金融风险处置和防范打击非法金融活动工<br> 作。依照权限和有关规定承担金融监管有关工作。承担地方金融<br> 有关统计、分析工作,引导行业规范发展。参与有关金融消费者<br> 权益保护工作。开展金融宣传教育工作。<br>   (十七)政务公开科负责市政府和市政府办公室政务公开工<br> 作,承担市政府信息(政务)公开工作领导小组日常工作,指导<br> 政务公开工作。负责市政府办公室的网络问政、《韶关市人民政<br> 府公报》编辑部日常工作。负责组织协调市政府重要工作和政策<br> 措施的宣传报道。负责指导全市各级各类政府网站信息内容建设<br> 工作。负责市政府领导及新闻发言人接受采访报道和出席新闻发<br> 布会的有关工作。负责收集、报送媒体和网络舆情。协调市委宣<br> 传部、市政府新闻办公室工作。<br>   (十八)人事行政科负责市政府机关党组有关工作。负责机<br> 关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培<br> 训、离退休人员服务等工作。负责市政府办公室机关日常运作和<br> 政务、事务的综合办理工作。承担机关财务、资产管理、信访维<br> 稳等后勤保障工作。负责市政府办公室内部有关制度建设工作。<br>   机关党委负责市政府机关党组党建相关工作。负责机关和指<br> 导直属单位的党群、内部审计工作。<br> 二、部门机构设置<br> 韶关市人民政府办公室设18个内设机构,分别为市政府总值<br> 班室、秘书一科、秘书二科、会务科、综合一科、综合二科、综<br> 合三科、综合四科、调研一科、调研二科、调研三科、督查一<br> - 5 -<br> 室、督查二室、督查三室、金融一科、金融二科、政务公开科、<br> 人事行政科。<br> 三、部门预算构成<br> 本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。<br> - 6 -<br> 单位:万元<br> 单位名称:韶关市人民政府办公室<br> 第二部分 2026年部门预算表<br> 表1<br> 收支总体情况表<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 一、预算拨款<br> 3,597.74 一、一般公共服务支出<br> 2,364.09<br> 二、财政专户拨款<br> 0.00 二、外交支出<br> 0.00<br> 三、事业收入<br> 0.00 三、国防支出<br> 0.00<br> 四、事业单位经营收入<br> 0.00 四、公共安全支出<br> 0.00<br> 五、其他收入<br> 0.00 五、教育支出<br> 0.00<br> 六、上级补助收入<br> 0.00 六、科学技术支出<br> 0.00<br> 七、附属单位上缴收入<br> 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 0.00<br> 八、社会保障和就业支出<br> 902.92<br> 九、卫生健康支出<br> 162.58<br> 十、节能环保支出<br> 0.00<br> 十一、城乡社区支出<br> 0.00<br> 十二、农林水支出<br> 0.00<br> 十三、交通运输支出<br> 0.00<br> 十四、资源勘探工业信息等支出<br> 0.00<br> 十五、商业服务业等支出<br> 0.00<br> 十六、金融支出<br> 0.00<br> 十七、援助其他地区支出<br> 0.00<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 0.00<br> 十九、住房保障支出<br> 168.15<br> 二十、国有资本经营预算支出<br> 0.00<br> 二十一、粮油物资储备支出<br> 0.00<br> 二十二、灾害防治及应急管理支出<br> 0.00<br> - 7 -<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 二十三、其他支出<br> 0.00<br> 二十四、对附属单位补助支出<br> 0.00<br> 二十五、上缴上级支出<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 3,597.74<br> 本年支出合计<br> 3,597.74<br> 上年结转结余<br> 0.00 结转结余下年<br> 0.00<br> 收入总计<br> 3,597.74<br> 支出总计<br> 3,597.74<br> 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。<br> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br> - 8 -<br> 单位:万元<br> 单位名称:韶关市人民政府办公室<br> 表2<br> 收入总体情况表<br> 单位名称<br> 合计<br> 财政拨款收入<br> 财政专户拨款收入<br> 其他资金收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 上年结<br> 转结余<br> 一般公共预<br> 算<br> 政府性基金<br> 预算<br> 国有资本经<br> 营预算<br> 教育收费<br> 其他专户<br> 收入拨款<br> 事业收<br> 入<br> 事业单<br> 位经营<br> 收入<br> 其他收<br> 入<br> 合计<br> 3,597.74<br> 3,597.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 韶关市人民政府办公室<br> 3,597.74<br> 3,597.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:无。<br> - 9 -<br> 单位:万元<br> 单位名称:韶关市人民政府办公室<br> 表3<br> 本年支出总体情况表<br> 功能分类科目<br> 合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 事业单位经营支出对附属单位补助支<br> 出<br> 上缴上级支出<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 合计<br> 3,597.74<br> 3,297.74<br> 300.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 201<br> 一般公共服务支出<br> 2,364.09<br> 2,064.09<br> 300.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20103<br>  政府办公厅(室)及相关机构事<br> 务<br> 2,364.09<br> 2,064.09<br> 300.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010301<br>   行政运行<br> 2,064.09<br> 2,064.09<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2010399<br>   其他政府办公厅(室)及相关<br> 机构事务支出<br> 300.00<br> 0.00<br> 300.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 208<br> 社会保障和就业支出<br> 902.92<br> 902.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20805<br>  行政事业单位养老支出<br> 902.92<br> 902.92<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080501<br>   行政单位离退休<br> 588.71<br> 588.71<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080505<br>   机关事业单位基本养老保险缴<br> 费支出<br> 207.79<br> 207.79<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080506<br>   机关事业单位职业年金缴费支<br> 出<br> 103.90<br> 103.90<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2080599<br>   其他行政事业单位养老支出<br> 2.53<br> 2.53<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 162.58<br> 162.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21011<br>  行政事业单位医疗<br> 162.58<br> 162.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2101101<br>   行政单位医疗<br> 162.58<br> 162.58<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 168.15<br> 168.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br>  住房改革支出<br> 168.15<br> 168.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br>   住房公积金<br> 168.15<br> 168.15<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:无。<br> - 10 -<br> 单位:万元<br> 单位名称:韶关市人民政府办公室<br> 表4<br> 财政拨款收支总体情况表<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 一、一般公共预算<br> 3,597.74 一、一般公共服务支出<br> 2,364.09<br> 二、政府性基金预算<br> 0.00 二、外交支出<br> 0.00<br> 三、国有资本经营预算<br> 0.00 三、国防支出<br> 0.00<br> 四、公共安全支出<br> 0.00<br> 五、教育支出<br> 0.00<br> 六、科学技术支出<br> 0.00<br> 七、文化旅游体育与传媒支出<br> 0.00<br> 八、社会保障和就业支出<br> 902.92<br> 九、卫生健康支出<br> 162.58<br> 十、节能环保支出<br> 0.00<br> 十一、城乡社区支出<br> 0.00<br> 十二、农林水支出<br> 0.00<br> 十三、交通运输支出<br> 0.00<br> 十四、资源勘探工业信息等支出<br> 0.00<br> 十五、商业服务业等支出<br> 0.00<br> 十六、金融支出<br> 0.00<br> 十七、援助其他地区支出<br> 0.00<br> 十八、自然资源海洋气象等支出<br> 0.00<br> 十九、住房保障支出<br> 168.15<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 0.00<br> 二十一、国有资本经营预算支出<br> 0.00<br> 二十二、灾害防治及应急管理支出<br> 0.00<br> 二十三、其他支出<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 3,597.74<br> 本年支出合计<br> 3,597.74<br> - 11 -<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 预算<br> 项目<br> 预算<br> 二十四、结转下年<br> 0.00<br> 收入总计<br> 3,597.74<br> 支出总计<br> 3,597.74<br> 注:表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。<br> - 12 -<br> 单位:万元<br> 单位名称:韶关市人民政府办公室<br> 表5<br> 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)<br> 功能科目名称<br> 一般公共预算支出<br> 小计<br> 其中:基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 3,597.74<br> 3,297.74<br> 300.00<br> [201]一般公共服务支出<br> 2,364.09<br> 2,064.09<br> 300.00<br>  [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务<br> 2,364.09<br> 2,064.09<br> 300.00<br>   [2010301]行政运行<br> 2,064.09<br> 2,064.09<br> 0.00<br>   [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事<br> 务支出<br> 300.00<br> 0.00<br> 300.00<br> [208]社会保障和就业支出<br> 902.92<br> 902.92<br> 0.00<br>  [20805]行政事业单位养老支出<br> 902.92<br> 902.92<br> 0.00<br>   [2080501]行政单位离退休<br> 588.71<br> 588.71<br> 0.00<br>   [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出<br> 207.79<br> 207.79<br> 0.00<br>   [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出<br> 103.90<br> 103.90<br> 0.00<br>   [2080599]其他行政事业单位养老支出<br> 2.53<br> 2.53<br> 0.00<br> [210]卫生健康支出<br> 162.58<br> 162.58<br> 0.00<br>  [21011]行政事业单位医疗<br> 162.58<br> 162.58<br> 0.00<br>   [2101101]行政单位医疗<br> 162.58<br> 162.58<br> 0.00<br> [221]住房保障支出<br> 168.15<br> 168.15<br> 0.00<br>  [22102]住房改革支出<br> 168.15<br> 168.15<br> 0.00<br>   [2210201]住房公积金<br> 168.15<br> 168.15<br> 0.00<br> 注:无。<br> - 13 -<br> 单位:万元<br> 单位名称:韶关市人民政府办公室<br> 表6<br> 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)<br> 部门预算支出经济科目<br> 预算<br> 合计<br> 3,297.74<br> [301]工资福利支出<br> 2,427.66<br>  [30101]基本工资<br> 413.95<br>  [30102]津贴补贴<br> 779.41<br>  [30103]奖金<br> 493.36<br>  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费<br> 207.79<br>  [30109]职业年金缴费<br> 103.90<br>  [30110]职工基本医疗保险缴费<br> 162.58<br>  [30112]其他社会保障缴费<br> 8.53<br>  [30113]住房公积金<br> 172.15<br>  [30199]其他工资福利支出<br> 86.00<br> [302]商品和服务支出<br> 259.38<br>  [30201]办公费<br> 35.00<br>  [30202]印刷费<br> 1.00<br>  [30205]水费<br> 0.40<br>  [30206]电费<br> 8.00<br>  [30207]邮电费<br> 4.00<br>  [30211]差旅费<br> 39.00<br>  [30212]因公出国(境)费用<br> 5.00<br>  [30213]维修(护)费<br> 5.00<br>  [30216]培训费<br> 4.50<br>  [30217]公务接待费<br> 0.50<br>  [30226]劳务费<br> 48.00<br>  [30227]委托业务费<br> 4.50<br>  [30228]工会经费<br> 23.00<br> - 14 -<br> 部门预算支出经济科目<br> 预算<br>  [30231]公务用车运行维护费<br> 4.00<br>  [30239]其他交通费用<br> 57.48<br>  [30299]其他商品和服务支出<br> 20.00<br> [303]对个人和家庭的补助<br> 603.40<br>  [30301]离休费<br> 66.79<br>  [30302]退休费<br> 515.47<br>  [30304]抚恤金<br> 12.00<br>  [30309]奖励金<br> 3.65<br>  [30399]其他对个人和家庭的补助<br> 5.49<br> [310]资本性支出<br> 7.30<br>  [31002]办公设备购置<br> 7.30<br> 注:无。<br> - 15 -<br> 单位:万元<br> 单位名称:韶关市人民政府办公室<br> 表7<br> 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)<br> 部门预算支出经济科目<br> 预算<br> 合计<br> 300.00<br> [302]商品和服务支出<br> 300.00<br>  [30201]办公费<br> 4.50<br>  [30202]印刷费<br> 6.98<br>  [30205]水费<br> 0.05<br>  [30206]电费<br> 0.15<br>  [30207]邮电费<br> 0.50<br>  [30211]差旅费<br> 25.50<br>  [30213]维修(护)费<br> 0.80<br>  [30215]会议费<br> 7.00<br>  [30227]委托业务费<br> 8.98<br>  [30239]其他交通费用<br> 0.50<br>  [30299]其他商品和服务支出<br> 245.05<br> 注:无。<br> - 16 -<br> 单位:万元<br> 单位名称:韶关市人民政府办公室<br> 表8<br> 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表<br> 项目<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 政府性基金预算<br> 国有资本经营预算<br> 行政经费<br> 217.16<br> 217.16<br> 0.00<br> 0.00<br> “三公”经费<br> 9.50<br> 9.50<br> 0.00<br> 0.00<br>   其中:(一)因公出国(境)支出<br> 5.00<br> 5.00<br> 0.00<br> 0.00<br>      (二)公务用车购置及运行维护支出<br> 4.00<br> 4.00<br> 0.00<br> 0.00<br>         1.公务用车购置费<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>         2.公务用车运行维护费<br> 4.00<br> 4.00<br> 0.00<br> 0.00<br>      (三)公务接待费支出<br> 0.50<br> 0.50<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:无。<br> - 17 -<br> 单位:万元<br> 单位名称:韶关市人民政府办公室<br> 表9<br> 政府性基金预算支出情况表<br> 功能分类科目<br> 政府性基金预算支出<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 其中:基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:本表本年无发生额。<br> - 18 -<br> 单位:万元<br> 单位名称:韶关市人民政府办公室<br> 表10<br> 国有资本经营预算支出情况表<br> 功能分类科目<br> 国有资本经营预算支出<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 其中:基本支出<br> 项目支出<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:本表本年无发生额。<br> - 19 -<br> 单位:万元<br> 单位名称:韶关市人民政府办公室<br> 表11<br> 部门预算基本支出预算表<br> 支出项目类别(资金使用<br> 单位)<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专户拨款<br> 其他资金<br> 合计<br> 一般公共预算<br> 政府性基金预算<br> 国有资本经营预算<br> 合计<br> 3,297.74<br> 3,297.74<br> 3,297.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 韶关市人民政府办公室<br> 3,297.74<br> 3,297.74<br> 3,297.74<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>  工资和福利支出<br> 2,427.66<br> 2,427.66<br> 2,427.66<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>  商品和服务支出<br> 259.38<br> 259.38<br> 259.38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>  对个人和家庭的补助<br> 603.40<br> 603.40<br> 603.40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>  其他资本性等支出<br> 7.30<br> 7.30<br> 7.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:无。<br> - 20 -<br> 单位:万元<br> 单位名称:韶关市人民政府办公室<br> 表12<br> 部门预算项目支出及其他支出预算表<br> 支出项目类别(资金使用单<br> 位)<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专<br> 户拨款<br> 其他资<br> 金<br> 绩效目标<br> 合计<br> 一般公共预<br> 算<br> 政府性基金<br> 预算<br> 国有资本经<br> 营预算<br> 合计<br> 300.00<br> 300.00<br> 300.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 韶关市人民政府办公室<br> 300.00<br> 300.00<br> 300.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>   督查督办专项经费<br> 6.00<br> 6.00<br> 6.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>   按照市委、市政府的决策部署和工作要求,把督促<br> 检查贯穿于市委市政府中心工作的全过程,确保各项督<br> 查任务顺利开展。<br>   全市性会议及会议室补<br> 助经费<br> 10.00<br> 10.00<br> 10.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>   根据全市性会议和全市重要政务活动安排,为各项<br> 全市性会议顺利召开及我办管理的会议室运转顺畅提供<br> 经费保障。<br>   《政府工作报告》及<br> 《调研与建议》等专项调研<br> 经费<br> 23.00<br> 23.00<br> 23.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>   落实全年以文辅政工作各项目标任务:一、起草<br> 《政府工作报告》。 二、起草印发《2026年全市主要经<br> 济指标责任分工》《2026年市〈政府工作报告〉重点任<br> 务责任分工》《2026年市十件民生实事责任分工》,推<br> 动全市经济社会各项工作清单化、责任化落实。 三、扎<br> 实做好市领导在系列招商引资推介活动、系列文旅体活<br> 动以及全市性重要会议的文稿服务工作。 四、做好调研<br> 工作。<br>   政务公开工作专项经费<br> 4.48<br> 4.48<br> 4.48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>   坚持以公开为常态、不公开为例外,推进行政决策<br> 公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开,推<br> 动简政放权、放管结合、优化服务改革,激发市场活力<br> 和社会创造力,打造法治政府、创新政府、廉洁政府和<br> 服务型政府。完成《韶关市人民政府公报》全年出版<br> 量,并将其刊发至各县(市、区)乡镇、街道办事处,<br> 全市图书馆、风度书房、行政服务大厅等公共场所。<br> - 21 -<br> 支出项目类别(资金使用单<br> 位)<br> 总计<br> 财政拨款<br> 财政专<br> 户拨款<br> 其他资<br> 金<br> 绩效目标<br> 合计<br> 一般公共预<br> 算<br> 政府性基金<br> 预算<br> 国有资本经<br> 营预算<br>   地方金融监督管理经费<br> 8.00<br> 8.00<br> 8.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>   防范和处置非法集资,提高群众风险防范意识,保<br> 护社会公众合法权益,积极引导辖内地方金融机构正确<br> 认识和规范遵守相关条例和管理细则,确保地方金融行<br> 业不出现重大金融风险。<br>   广东股权交易中心韶关<br> 运营中心扶持奖励资金<br> 20.00<br> 20.00<br> 20.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>   完善我市多层次资本市场体系,建设发展区域性股<br> 权市场。鼓励广东股权交易中心韶关运营中心充分发挥<br> 金融专业服务功能,帮助韶关企业拓宽直接融资渠道,<br> 培育企业健康发展,增强金融服务实体经济作用。<br>   政策性农村住房保险费<br> 用(市财政负担部分及部分<br> 省级费用)<br> 221.05<br> 221.05<br> 221.05<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>   政策性农村住房保险全市农户覆盖率100%。触发灾<br> 害条件下,政策性农房统保申请赔付率100%,按合同规<br> 定全额赔付,并在灾害结束达成赔偿协议后15天内赔付<br> 到位。充分发挥财政保费补贴的引导作用,创新政府防灾<br> 减灾救灾模式,进一步增强全市农村地区和农村人口抗灾<br> 减灾能力,不因农房保险赔付引发群体性事件。<br>   电子政务办公业务集约<br> 化平台终端网络信息服务项<br> 目<br> 7.48<br> 7.48<br> 7.48<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br>   与网络供应商合作,由服务商提供OA办公系统移动<br> 办公设备及信息化网络服务,为市政府领导及办文科室<br> 提供全天候,无间断,高速流畅的信息网络服务,实现<br> 移动办公,确保政府系统OA办公流畅,提高公文流转速<br> 度,提高办文办事效率。<br> 注:无。<br> - 22 -<br> 第三部分 2026年部门预算情况说明<br> 一、部门预算收支增减变化情况<br> 2026年本部门收入预算3,597.74万元,比上年减少49.42万<br> 元,下降1.4%,主要原因是按照过“紧日子”要求,公用经费预<br> 算在继续按照“分类分档、明确定额、细化类别”的基础上,将<br> 原纳入公用经费核算但规范津补贴之后已取消的计生奖部分剔<br> 除,按3.5万元/人·年的标准重新按照编制内在职人数核定,导<br> 致公用经费收入预算下降;支出预算3,597.74万元,比上年减少<br> 49.42万元,下降1.4%,主要原因是按照过“紧日子”要求,公用<br> 经费预算在继续按照“分类分档、明确定额、细化类别”的基础<br> 上,将原纳入公用经费核算但规范津补贴之后已取消的计生奖部<br> 分剔除,按3.5万元/人·年的标准重新按照编制内在职人数核<br> 定,导致公用经费支出预算下降。<br> 二、“三公”经费安排情况<br> 2026年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元,比上年减<br> 少13万元,下降57.8%,主要原因是落实厉行节约要求,因公出国<br> (境)费、公务用车运行维护费及公务接待费预算均有所下降。<br> 其中:因公出国(境)费5万元,比上年减少10万元,下降<br> 66.7%,主要原因是按工作实际统计使用公用经费开支的因公出国<br> (境)费用,全市统筹的使用项目经费开支的因公出国(境)费<br> 用根据实际工作开展情况列支;公务用车购置及运行维护费4万元<br> (公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护<br> 费4万元,比上年减少2.5万元。)比上年减少2.5万元,下降<br> - 23 -<br> 38.5%,主要原因是落实厉行节约要求,严控公务用车购置及运行<br> 维护费开支;公务接待费0.5万元,比上年减少0.5万元,下降<br> 50%,主要原因是落实厉行节约要求,严控公务接待费开支,根据<br> 工作实际开展各类公务接待。<br> 三、机关运行经费安排情况<br> 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机<br> 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br> 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修<br> (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料<br> 费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费<br> 补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更<br> 新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资<br> 金。2026年,本部门机关运行经费安排217.16万元,比上年减少<br> 122.27万元,下降36%,主要原因是按照过“紧日子”要求,公用<br> 经费预算在继续按照“分类分档、明确定额、细化类别”的基础<br> 上,将原纳入公用经费核算但规范津补贴之后已取消的计生奖部<br> 分剔除,按3.5万元/人·年的标准重新按照编制内在职人数核<br> 定,导致总体公用经费下降,办公费、差旅费、办公设备购置等<br> 费用均同步下降。<br> 四、政府采购情况<br> 2026年本部门政府采购安排13.3万元,其中:货物类采购预<br> 算5.8万元,工程类采购预算3万元,服务类采购预算4.5万元等。<br> 五、国有资产占有使用情况<br> - 24 -<br> 截至2025年12月24日,本部门固定资产金额119.45万元,分<br> 布构成情况为:房屋0平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设<br> 备0台等。本年度拟购置固定资产5.8万元,主要是台式计算机、<br> 便携式计算机、空调机、办公家具等。<br> 六、委托业务费安排情况<br> 2026年本部门一般公共预算安排委托业务费13.48万元,比上<br> 年减少215.99万元,下降94.1%,主要原因是会计核算科目变更,<br> 政策性农村住房保险费用不再作为委托业务费核算。<br> 七、重点项目预算绩效目标情况<br> 2026年,本部门重点项目绩效目标情况如下:<br> 项目<br> 预算数(单位:万元)<br> 绩效目标<br> 无<br> 0<br> 无<br> 注:本年度无重点项目。<br> - 25 -<br> 第四部分 名词解释<br> 一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政<br> 预算资金收入。<br> 二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所<br> 取得的收入。<br> 三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br> 外开展非独立核算经营活动取得的收入。<br> 四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br> 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存<br> 款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。<br> 五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财<br> 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不<br> 足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事<br> 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支<br> 差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。<br> 六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的人员支出和公用支出。<br> 七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事<br> 业发展目标所发生的支出。<br> 八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之<br> 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。<br> 九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公)<br> 单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电<br> 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费<br> - 26 -<br> 用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专<br> 用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、<br> 医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购<br> 置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算<br> 资金。<br> 十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政<br> 拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和<br> 公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(境)的<br> 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂<br> 费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置<br> 税、牌照费),公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车<br> 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;<br> 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费<br> 用。<br> - 27 -