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13,794 字
2021 年 <br>
韶关市人民政府办公室 部门预算<br>
目 录 <br>
第一部分 韶关市人民政府办公室 概况 <br>
一、主要职责 <br>
二、部门机构设置 <br>
三、部门预算构成 <br>
第二部分 2021 年部门预算表 <br>
一、收支总体情况表 <br>
二、收入总体情况表 <br>
三、支出总体情况表 <br>
四、财政拨款收支总体情况表 <br>
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br>
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科<br>
目) <br>
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br>
八、政府性基金预算支出情况表 <br>
九、国有资本经营预算支出情况表 <br>
第三部分 2021 年部门预算情况说明 <br>
第四部分 名词解释<br>
第一部分 韶关市人民政府办公室 概况 <br>
一、主要职责 <br>
按照“职责清晰、分工合理、运转顺畅、高效服务”的工作<br>
原则,韶关市人民政府办公室设15 个内设机构,其工作职责如<br>
下: <br>
(一)秘书一科 负责市政府全体会议、常务会议、党组会<br>
议等重要会议的会务工作;负责市长公务活动的安排、联系、跟<br>
踪、协调和落实等工作;负责副省级以上政府领导、地市政府主<br>
要领导及外地省市政府领导来韶公务活动安排的统筹协调;负责<br>
市政府办公室会议室的日常管理;承担市政府值班工作,做好应<br>
急值守以及对市政府领导同志、办公室的值班服务;及时掌握和<br>
报告国内外及省、市内相关重大情况和活动;办理报送省政府和<br>
市政府的相关紧急重要事项。 <br>
(二)秘书二科 负责市人民政府及办公室的文电收发、分<br>
送、文印、立卷、归档、借阅、印鉴、保密、机要通信等工作;<br>
负责所有社会信用代码证办理工作。 <br>
(三)调研一科 负责起草《市政府工作报告》、《市政府<br>
重点工作责任分工》;起草、审核市人民政府主要领导同志的讲<br>
话稿及相关综合性文稿;承办市政府交办的综合性调研课题;围<br>
绕市人民政府的重要工作组织开展调查研究,提出意见和建议。 <br>
(四)调研二科 负责起草、审核以市人民政府名义上报国<br>
务院、省委、省人民政府的重大事项的综合性文稿;审核市人民<br>
政府重要政务工作的领导同志讲话稿及相关综合性文稿;起草<br>
《韶关年鉴》、《韶关市地方志》关于市人民政府、市人民政府<br>
办公室的内容;负责市人民政府办公室综合性文稿;围绕市领导<br>
关注的重大问题组织开展调查研究,提出意见和建议;负责民生<br>
实事征集工作;负责市政府“内部情况通报”的核发。 <br>
(五)综合一科 负责人大、政协、党委办(机要保密)、<br>
政府办、改革办、政研、编制、发展改革(能源、粮食、物价)、<br>
重点项目、财政、审计、商务、口岸、招商引资、国有资产、应<br>
急管理(消防、三防、森林防火)、统计、金融、税务、烟草、<br>
机关事务、接待办、政务公开、发展研究、铁路(铁办)、轨道<br>
交通、航空、空港、驻外机构、芙蓉新城建设、政府职能转变、<br>
“放管服”改革等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查<br>
落实、会议会务、调研安排等工作;负责对应市政府领导的公务<br>
活动安排、联系等工作;统筹推进全市政府职能转变和“放管服”<br>
改革;组织、指导、督促各县(市、区)、各部门研究拟订和实<br>
施相关政策措施,建立健全相关工作机制,协调推动解决重点难<br>
点问题,统筹实施相关改革工作的监督检查和评估;承担市推进<br>
政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作;<br>
负责各综合科综合性工作。 <br>
(六)综合二科 负责工业和信息化、科技、政务服务数据<br>
管理、公共资源交易、行政服务、数字政府、数字经济、莞韶对<br>
口帮扶、产业共建、工业园区、产业转移、莞韶工业园、华南装<br>
备园、供电、通信、盐业等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协<br>
调、督查落实、会议会务、调研安排等工作;负责对应市政府领<br>
导的公务活动安排、联系等工作。 <br>
(七)综合三科 负责研究室、参事室(文史研究馆)、统<br>
战、农办、民族宗教、水务、农业农村、渔业、扶贫、档案、史<br>
志、供销社、气象、海事、老促会、民主党派等方面的综合办文、<br>
文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作;<br>
负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。 <br>
(八)综合四科 负责外事、台港澳事务、市场监管、知识<br>
产权、邮政、广韶经济合作、海关、缉私、贸促会、工商联(总<br>
商会)、侨联等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落<br>
实、会议会务、调研安排等工作;负责对应市政府领导的公务活<br>
动安排、联系等工作。 <br>
(九)综合五科 负责宣传、组织、老干、党校、教育、民<br>
政、人力资源和社会保障、生态环境、文广旅体、丹霞山管委会、<br>
卫生健康、医保、退役军人事务、广播电视、新闻出版、版权、<br>
公务员局、创文办、网信办、新闻办、互联网办、工会、妇联、<br>
科协、社科联、文联、残联、机关工委、关工委、妇女、儿童、<br>
老龄、红十字会等方面综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落<br>
实、会议会务、调研安排等工作;负责对应市政府领导的公务活<br>
动安排、联系等工作。 <br>
(十)综合六科 负责军民融合发展(人民防空)、自然资<br>
源、住建管理、交通运输、公路、航道、城市提升、政府投资项<br>
目代建管理、林业、土地储备、共青团等方面的综合办文、文稿<br>
审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作;负责<br>
对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。 <br>
(十一)综合七科 负责军分区(人民武装)、国防动员、<br>
纪委监委、巡察办、政法委、依法治市、公安、司法、仲裁、国<br>
安、信访、法院、检察院、监狱、打私、法学会等方面的综合办<br>
文、文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工<br>
作;负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。 <br>
(十二)市政府督查室 负责督查类公文的办理;负责市政<br>
府重大决策、重要部署、重点考核目标及《政府工作报告》确定<br>
的重点工作的督办工作;承办省和市领导要求督办的批示件;指<br>
导政府系统督办工作。 <br>
(十三)公文核发和建议提案科 负责以市政府或市政府办<br>
公室名义制发公文的再核、复核工作;认领、分办、综合人大、<br>
政协建议提案的办理工作;指导政府系统建议提案办理工作。 <br>
(十四)政务信息科 协调新闻单位宣传报道市人民政府重<br>
大工作措施和市人民政府领导同志重要政务活动;承办市人民政<br>
府领导同志及新闻发言人接受采访和出席新闻发布会的有关工<br>
作;负责市政府常务会议、市政府主要领导公务活动的新闻通稿<br>
审核把关工作;负责收集、综合、整理、上报政府政务信息;负<br>
责《韶关市人民政府公报》编辑部日常工作;承担市政府信息(政<br>
务)公开工作领导小组办公室日常工作;负责组织协调、指导推<br>
进、监督检查全市政务公开工作;研究和起草我市政府信息、政<br>
务公开工作规范化建设的工作计划和实施办法;负责市人民政府<br>
及办公室政务公开工作;指导各县(市、区)政府政务公开工作;<br>
负责市政府办公室的网络问政工作;承担《韶关市人民政府公报》<br>
编辑部日常工作。 <br>
(十五)人事科 负责机关和指导直属单位的人事管理、机<br>
构编制、劳动工资、干部培训、公务出国(境)、信访维稳、离<br>
退休人员服务等工作;承担机关财务、资产、车辆管理等后勤保<br>
障方面的工作。 <br>
机关党委 负责市政府党组党建相关工作和市政府办公室机<br>
关党群工作。 <br>
二、部门机构设置 <br>
韶关市人民政府办公室设15 个内设机构,分别为秘书一<br>
科、秘书二科、调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综<br>
合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、市政府督<br>
查室、公文核发和建议提案科、政务信息科、人事科。 <br>
三、部门预算构成 <br>
本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。 <br>
第二部分 2021 年部门预算表 <br>
表1 <br>
收支总体情况表 <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
一、预算拨款 <br>
2055.62 一、一般公共服务支出 <br>
1596.85 <br>
二、财政专户拨款 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
0.00 <br>
三、其他资金 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
0.00 <br>
四、公共安全支出 <br>
0.00 <br>
五、教育支出 <br>
0.00 <br>
六、科学技术支出 <br>
0.00 <br>
七、文化旅游体育与传媒支出 <br>
0.00 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
218.60 <br>
九、卫生健康支出 <br>
125.36 <br>
十、节能环保支出 <br>
0.00 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
0.00 <br>
表1 <br>
收支总体情况表 <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
十二、农林水支出 <br>
0.00 <br>
十三、交通运输支出 <br>
0.00 <br>
十四、资源勘探工业信息等支出 <br>
0.00 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
0.00 <br>
十六、金融支出 <br>
0.00 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
0.00 <br>
十八、自然资源海洋气象等支出 <br>
0.00 <br>
十九、住房保障支出 <br>
114.81 <br>
二十、国有资本经营预算支出 <br>
0.00 <br>
二十一、粮油物资储备支出 <br>
0.00 <br>
二十二、灾害防治及应急管理支出 <br>
0.00 <br>
二十三、其他支出 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
2055.62 <br>
本年支出合计 <br>
2055.62 <br>
表1 <br>
收支总体情况表 <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
四、上级补助收入 <br>
0.00 二十四、对附属单位补助支出 <br>
0.00 <br>
五、附属单位上缴收入 <br>
0.00 二十五、上缴上级支出 <br>
0.00 <br>
六、用事业基金弥补收支差额 <br>
0.00 二十六、结转下年 <br>
0.00 <br>
收入总计 <br>
2055.62 <br>
支出总计 <br>
2055.62 <br>
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br>
表2 <br>
收入总体情况表 <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
合计 <br>
财政拨款收入 <br>
财政专户拨款收入 <br>
其他资金收入 <br>
上级补助<br>
收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
差额 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
一般公共<br>
预算 <br>
政府性基<br>
金预算 <br>
国有资本<br>
经营预算 <br>
教育收费 <br>
其他专<br>
户收入<br>
拨款 <br>
事业收入 <br>
经营收入 其他收入 <br>
合计 <br>
2055.62 <br>
2055.62 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支<br>
出 <br>
1596.85 <br>
1596.85 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)<br>
及相关机构事务 <br>
1222.83 <br>
1222.83 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
1138.73 <br>
1138.73 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010399 <br>
其他政府办<br>
公厅(室)及相关<br>
机构事务支出 <br>
84.10 <br>
84.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20199 <br>
其他一般公共<br>
服务支出 <br>
374.02 <br>
374.02 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2019999 <br>
其他一般公共<br>
服务支出 <br>
374.02 <br>
374.02 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业<br>
支出 <br>
218.60 <br>
218.60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
表2 <br>
收入总体情况表 <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
合计 <br>
财政拨款收入 <br>
财政专户拨款收入 <br>
其他资金收入 <br>
上级补助<br>
收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
差额 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
一般公共<br>
预算 <br>
政府性基<br>
金预算 <br>
国有资本<br>
经营预算 <br>
教育收费 <br>
其他专<br>
户收入<br>
拨款 <br>
事业收入 <br>
经营收入 其他收入 <br>
20805 <br>
行政事业单位<br>
养老支出 <br>
218.60 <br>
218.60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
行政单位离<br>
退休 <br>
28.64 <br>
28.64 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单<br>
位基本养老保险<br>
缴费支出 <br>
126.64 <br>
126.64 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位<br>
职业年金缴费支<br>
出 <br>
63.32 <br>
63.32 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
125.36 <br>
125.36 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21011 <br>
行政事业单位<br>
医疗 <br>
125.36 <br>
125.36 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
125.36 <br>
125.36 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
114.81 <br>
114.81 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
114.81 <br>
114.81 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
表2 <br>
收入总体情况表 <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
合计 <br>
财政拨款收入 <br>
财政专户拨款收入 <br>
其他资金收入 <br>
上级补助<br>
收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
用事业<br>
基金弥<br>
补收支<br>
差额 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
一般公共<br>
预算 <br>
政府性基<br>
金预算 <br>
国有资本<br>
经营预算 <br>
教育收费 <br>
其他专<br>
户收入<br>
拨款 <br>
事业收入 <br>
经营收入 其他收入 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
102.83 <br>
102.83 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
11.98 <br>
11.98 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 无 <br>
表3 <br>
支出总体情况表 <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
事业单位经营支<br>
出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
上缴上级支出 <br>
结转下年 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
合计 <br>
2055.62 <br>
1971.52 <br>
84.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
1596.85 <br>
1512.75 <br>
84.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及相关机构<br>
事务 <br>
1222.83 <br>
1138.73 <br>
84.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
1138.73 <br>
1138.73 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010399 <br>
其他政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务支出 <br>
84.10 <br>
0.00 <br>
84.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20199 <br>
其他一般公共服务支出 <br>
374.02 <br>
374.02 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2019999 <br>
其他一般公共服务支出 <br>
374.02 <br>
374.02 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
218.60 <br>
218.60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
218.60 <br>
218.60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
行政单位离退休 <br>
28.64 <br>
28.64 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老保<br>
险缴费支出 <br>
126.64 <br>
126.64 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
表3 <br>
支出总体情况表 <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
事业单位经营支<br>
出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
上缴上级支出 <br>
结转下年 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费<br>
支出 <br>
63.32 <br>
63.32 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
125.36 <br>
125.36 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
125.36 <br>
125.36 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
125.36 <br>
125.36 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
114.81 <br>
114.81 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
114.81 <br>
114.81 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
102.83 <br>
102.83 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
11.98 <br>
11.98 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 无 <br>
表4 <br>
财政拨款收支总体情况表 <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
一、一般公共预算 <br>
2055.62 一、一般公共服务支出 <br>
1596.85 <br>
二、政府性基金预算 <br>
0.00 <br>
二、外交支出 <br>
0.00 <br>
三、国有资本经营预算 <br>
0.00 <br>
三、国防支出 <br>
0.00 <br>
四、公共安全支出 <br>
0.00 <br>
五、教育支出 <br>
0.00 <br>
六、科学技术支出 <br>
0.00 <br>
七、文化旅游体育与传媒支出 <br>
0.00 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
218.60 <br>
九、卫生健康支出 <br>
125.36 <br>
十、节能环保支出 <br>
0.00 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
0.00 <br>
十二、农林水支出 <br>
0.00 <br>
十三、交通运输支出 <br>
0.00 <br>
表4 <br>
财政拨款收支总体情况表 <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
项 目 <br>
预算 <br>
十四、资源勘探工业信息等支出 <br>
0.00 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
0.00 <br>
十六、金融支出 <br>
0.00 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
0.00 <br>
十八、自然资源海洋气象等支出 <br>
0.00 <br>
十九、住房保障支出 <br>
114.81 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
0.00 <br>
二十一、国有资本经营预算支出 <br>
0.00 <br>
二十二、灾害防治及应急管理支出 <br>
0.00 <br>
二十三、其他支出 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
2055.62 <br>
本年支出合计 <br>
2055.62 <br>
二十四、结转下年 <br>
0.00 <br>
收入总计 <br>
2055.62 <br>
支出总计 <br>
2055.62 <br>
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 <br>
表5 <br>
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能科目名称 <br>
一般公共预算支出 <br>
小计 <br>
其中:基本支出 <br>
项目支出 <br>
合 计 <br>
2055.62 <br>
1971.52 <br>
84.10 <br>
[201]一般公共服务支出 <br>
1596.85 <br>
1512.75 <br>
84.10 <br>
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 <br>
1222.83 <br>
1138.73 <br>
84.10 <br>
[2010301]行政运行 <br>
1138.73 <br>
1138.73 <br>
0.00 <br>
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事<br>
务支出 <br>
84.10 <br>
0.00 <br>
84.10 <br>
[20199]其他一般公共服务支出 <br>
374.02 <br>
374.02 <br>
0.00 <br>
[2019999]其他一般公共服务支出 <br>
374.02 <br>
374.02 <br>
0.00 <br>
[208]社会保障和就业支出 <br>
218.60 <br>
218.60 <br>
0.00 <br>
[20805]行政事业单位养老支出 <br>
218.60 <br>
218.60 <br>
0.00 <br>
[2080501]行政单位离退休 <br>
28.64 <br>
28.64 <br>
0.00 <br>
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支<br>
出 <br>
126.64 <br>
126.64 <br>
0.00 <br>
[2080506]机关事业单位基本养老保险缴费支<br>
出 <br>
63.32 <br>
63.32 <br>
0.00 <br>
[210]卫生健康支出 <br>
125.36 <br>
125.36 <br>
0.00 <br>
表5 <br>
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能科目名称 <br>
一般公共预算支出 <br>
小计 <br>
其中:基本支出 <br>
项目支出 <br>
[21011]行政事业单位医疗 <br>
125.36 <br>
125.36 <br>
0.00 <br>
[2101101]行政单位医疗 <br>
125.36 <br>
125.36 <br>
0.00 <br>
[221]住房保障支出 <br>
114.81 <br>
114.81 <br>
0.00 <br>
[22102]住房改革支出 <br>
114.81 <br>
114.81 <br>
0.00 <br>
[2210201]住房公积金 <br>
102.83 <br>
102.83 <br>
0.00 <br>
[2210203]购房补贴 <br>
11.98 <br>
11.98 <br>
0.00 <br>
注: 无 <br>
表6 <br>
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
部门预算支出经济科目 <br>
政府预算支出经济科目 <br>
预算 <br>
合 计 <br>
1971.52 <br>
[301]工资福利支出 <br>
[501]机关工资福利支出 <br>
1612.85 <br>
[30101]基本工资 <br>
[50101]工资奖金津补贴 <br>
791.50 <br>
[30102]津贴补贴 <br>
[50101]工资奖金津补贴 <br>
386.00 <br>
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 <br>
[50102]社会保障缴费 <br>
126.64 <br>
[30109]职业年金缴费 <br>
[50102]社会保障缴费 <br>
63.32 <br>
[30110]职工基本医疗保险缴费 <br>
[50102]社会保障缴费 <br>
104.81 <br>
[30111]公务员医疗补助缴费 <br>
[50102]社会保障缴费 <br>
19.09 <br>
[30112]其他社会保障缴费 <br>
[50102]社会保障缴费 <br>
1.46 <br>
[30113]住房公积金 <br>
[50103]住房公积金 <br>
102.83 <br>
[30199]其他工资福利支出 <br>
[50199]其他工资福利支出 <br>
17.20 <br>
[302]商品和服务支出 <br>
[502]机关商品和服务支出 <br>
308.67 <br>
[30201]办公费 <br>
[50201]办公经费 <br>
45.00 <br>
表6 <br>
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
部门预算支出经济科目 <br>
政府预算支出经济科目 <br>
预算 <br>
[30205]水费 <br>
[50201]办公经费 <br>
0.40 <br>
[30206]电费 <br>
[50201]办公经费 <br>
7.00 <br>
[30207]邮电费 <br>
[50201]办公经费 <br>
13.00 <br>
[30211]差旅费 <br>
[50201]办公经费 <br>
60.00 <br>
[30212]因公出国(境)费用 <br>
[50207]因公出国(境)费用 <br>
5.00 <br>
[30213]维修(护)费 <br>
[50209]维修(护)费 <br>
5.00 <br>
[30216]培训费 <br>
[50203]培训费 <br>
71.00 <br>
[30217]公务接待费 <br>
[50206]公务接待费 <br>
1.30 <br>
[30226]劳务费 <br>
[50205]委托业务费 <br>
12.00 <br>
[30227]委托业务费 <br>
[50205]委托业务费 <br>
5.00 <br>
[30228]工会经费 <br>
[50201]办公经费 <br>
15.00 <br>
[30229]福利费 <br>
[50201]办公经费 <br>
1.85 <br>
[30231]公务用车运行维护费 <br>
[50208]公务用车运行维护费 <br>
8.00 <br>
[30239]其他交通费用 <br>
[50201]办公经费 <br>
52.18 <br>
表6 <br>
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
部门预算支出经济科目 <br>
政府预算支出经济科目 <br>
预算 <br>
[30299]其他商品和服务支出 <br>
[50299]其他商品和服务支出 <br>
6.94 <br>
[303]对个人和家庭的补助 <br>
[509]对个人和家庭的补助 <br>
28.64 <br>
[30301]离休费 <br>
[50905]离退休费 <br>
24.45 <br>
[30302]退休费 <br>
[50905]离退休费 <br>
4.19 <br>
[310]资本性支出 <br>
[503]机关资本性支出(一) <br>
21.36 <br>
[31002]办公设备购置 <br>
[50306]设备购置 <br>
21.36 <br>
注: 无 <br>
表7 <br>
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
合计 <br>
一般公共预算 <br>
政府性基金预算 <br>
国有资本经营预算 <br>
行政经费 <br>
343.59 <br>
343.59 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
“三公”经费 <br>
14.30 <br>
14.30 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
其中:(一)因公出国(境)支出 <br>
5.00 <br>
5.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
(二)公务用车购置及运行维护支出 <br>
8.00 <br>
8.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
1.公务用车购置 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2.公务用车运行维护费 <br>
8.00 <br>
8.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
(三)公务接待费支出 <br>
1.30 <br>
1.30 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 无 <br>
表8 <br>
政府性基金预算支出情况表 <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
政府性基金预算支出 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
其中:基本支出 <br>
项目支出 <br>
合 计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 本部门无政府性基金预算支出 <br>
表9 <br>
国有资本经营预算支出情况表 <br>
单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br>
单位:万元 <br>
功能分类科目 <br>
国有资本经营预算支出 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
其中:基本支出 <br>
项目支出 <br>
合 计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注: 本部门无国有资本经营预算支出 <br>
第三部分 2021 年部门预算情况说明 <br>
一、部门预算收支增减变化情况 <br>
2021 年本部门收入预算2055.62 万元,比上年减少101.83 <br>
万元,下降4.72 %,主要原因是根据业务工作安排,本年度项<br>
目经费收入预算减少,具体为电子政务办公业务集约化平台<br>
终端网络信息服务项目及《广东经济》杂志社常任理事单位<br>
和《广东统计年鉴》订刊项目经费同比下降 ;支出预算2055.62 <br>
万元,比上年减少101.83 万元,下降4.72 %,主要原因是本年<br>
度项目经费支出预算减少,具体为电子政务办公业务集约化<br>
平台终端网络信息服务项目及《广东经济》杂志社常任理事<br>
单位和《广东统计年鉴》订刊项目经费同比下降 。 <br>
二、“三公”经费安排情况 <br>
2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费14.3 万元,比上<br>
年减少16.1 万元,下降52.96 %,主要原因是认真贯彻落实中央<br>
“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费的<br>
开支 。其中:因公出国(境)费5 万元,比上年减少15 万元,<br>
下降75 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉<br>
行节约的要求,从严控制因公出国(境)费的开支 ;公务用车购<br>
置及运行费8 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护<br>
费8 万元),比上年减少1 万元,下降11.11 %,主要原因是认<br>
真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制<br>
公务用车运行维护费的开支 ;公务接待费1.3 万元,比上年减少<br>
0.1 万元,下降7.14 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规<br>
定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待费的开支 。 <br>
三、机关运行经费安排情况 <br>
行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机<br>
关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br>
费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修<br>
(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、<br>
被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医<br>
疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置<br>
更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资<br>
金。2021 年,本部门机关运行经费安排343.59 万元,比上年增<br>
加66.87 万元,增长24.17 %,主要原因是为规范财务管理,将<br>
全市性会议及会议室补助经费等项目预算纳入机关运行经费统<br>
计。 <br>
四、政府采购情况 <br>
2021 年本部门政府采购安排62.34 万元,其中:货物类采购<br>
预算24.84 万元,工程类采购预算5 万元,服务类采购预算32.5 <br>
万元等。 <br>
五、国有资产占有使用情况 <br>
截至2020 年12 月31 日,本部门固定资产金额175 万元,<br>
分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆2 辆,单价在100 万元以<br>
上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产24.36 万元,主要是台<br>
式计算机、多功能一体机、扫描仪、空气调节设备、办公家具 等。 <br>
六、重点项目预算绩效目标情况 <br>
2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br>
项目 <br>
预算数 <br>
绩效目标 <br>
无 <br>
0 <br>
无 <br>
注:本部门无重点项目 <br>
第四部分 名词解释 <br>
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的<br>
财政预算资金收入。 <br>
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活<br>
动所取得的收入。 <br>
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br>
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 <br>
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br>
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、<br>
存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 <br>
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的<br>
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他<br>
收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的<br>
事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于<br>
弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资<br>
金。 <br>
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作<br>
任务而发生的人员支出和公用支出。 <br>
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务<br>
和事业发展目标所发生的支出。 <br>
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br>
动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br>
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参<br>
公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水<br>
费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出<br>
国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、<br>
公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车<br>
运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、<br>
专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、<br>
其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 <br>
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单<br>
位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接<br>
待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)<br>
的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公<br>
务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用<br>
车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;<br>
公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接<br>
待)费用。