中国政策档案 Governance Archive HOLDINGS 191,422 · FONDS 70
Record · 韶关市人民政府办公室 ACC. 1940775

2021 Department Budget of Shaoguan Municipal People's Government Office

2021年韶关市人民政府办公室部门预算公开

Issuer
韶关市人民政府办公室
Date
2021-02-25 07:40:04
Instrument
other
Cited by
0
This document discloses the 2021 departmental budget of the Shaoguan Municipal People's Government Office, including revenue and expenditure tables, general public budget expenditures, and explanations of budget items.
Full text · 原文 13,794 字
2021 年 <br> 韶关市人民政府办公室 部门预算<br> 目 录 <br> 第一部分 韶关市人民政府办公室 概况 <br> 一、主要职责 <br> 二、部门机构设置 <br> 三、部门预算构成 <br> 第二部分 2021 年部门预算表 <br> 一、收支总体情况表 <br> 二、收入总体情况表 <br> 三、支出总体情况表 <br> 四、财政拨款收支总体情况表 <br> 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br> 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科<br> 目) <br> 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 八、政府性基金预算支出情况表 <br> 九、国有资本经营预算支出情况表 <br> 第三部分 2021 年部门预算情况说明 <br> 第四部分 名词解释<br> 第一部分 韶关市人民政府办公室 概况 <br> 一、主要职责 <br> 按照“职责清晰、分工合理、运转顺畅、高效服务”的工作<br> 原则,韶关市人民政府办公室设15 个内设机构,其工作职责如<br> 下: <br> (一)秘书一科 负责市政府全体会议、常务会议、党组会<br> 议等重要会议的会务工作;负责市长公务活动的安排、联系、跟<br> 踪、协调和落实等工作;负责副省级以上政府领导、地市政府主<br> 要领导及外地省市政府领导来韶公务活动安排的统筹协调;负责<br> 市政府办公室会议室的日常管理;承担市政府值班工作,做好应<br> 急值守以及对市政府领导同志、办公室的值班服务;及时掌握和<br> 报告国内外及省、市内相关重大情况和活动;办理报送省政府和<br> 市政府的相关紧急重要事项。 <br> (二)秘书二科 负责市人民政府及办公室的文电收发、分<br> 送、文印、立卷、归档、借阅、印鉴、保密、机要通信等工作;<br> 负责所有社会信用代码证办理工作。 <br> (三)调研一科 负责起草《市政府工作报告》、《市政府<br> 重点工作责任分工》;起草、审核市人民政府主要领导同志的讲<br> 话稿及相关综合性文稿;承办市政府交办的综合性调研课题;围<br> 绕市人民政府的重要工作组织开展调查研究,提出意见和建议。 <br> (四)调研二科 负责起草、审核以市人民政府名义上报国<br> 务院、省委、省人民政府的重大事项的综合性文稿;审核市人民<br> 政府重要政务工作的领导同志讲话稿及相关综合性文稿;起草<br> 《韶关年鉴》、《韶关市地方志》关于市人民政府、市人民政府<br> 办公室的内容;负责市人民政府办公室综合性文稿;围绕市领导<br> 关注的重大问题组织开展调查研究,提出意见和建议;负责民生<br> 实事征集工作;负责市政府“内部情况通报”的核发。 <br> (五)综合一科 负责人大、政协、党委办(机要保密)、<br> 政府办、改革办、政研、编制、发展改革(能源、粮食、物价)、<br> 重点项目、财政、审计、商务、口岸、招商引资、国有资产、应<br> 急管理(消防、三防、森林防火)、统计、金融、税务、烟草、<br> 机关事务、接待办、政务公开、发展研究、铁路(铁办)、轨道<br> 交通、航空、空港、驻外机构、芙蓉新城建设、政府职能转变、<br> “放管服”改革等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查<br> 落实、会议会务、调研安排等工作;负责对应市政府领导的公务<br> 活动安排、联系等工作;统筹推进全市政府职能转变和“放管服”<br> 改革;组织、指导、督促各县(市、区)、各部门研究拟订和实<br> 施相关政策措施,建立健全相关工作机制,协调推动解决重点难<br> 点问题,统筹实施相关改革工作的监督检查和评估;承担市推进<br> 政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作;<br> 负责各综合科综合性工作。 <br> (六)综合二科 负责工业和信息化、科技、政务服务数据<br> 管理、公共资源交易、行政服务、数字政府、数字经济、莞韶对<br> 口帮扶、产业共建、工业园区、产业转移、莞韶工业园、华南装<br> 备园、供电、通信、盐业等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协<br> 调、督查落实、会议会务、调研安排等工作;负责对应市政府领<br> 导的公务活动安排、联系等工作。 <br> (七)综合三科 负责研究室、参事室(文史研究馆)、统<br> 战、农办、民族宗教、水务、农业农村、渔业、扶贫、档案、史<br> 志、供销社、气象、海事、老促会、民主党派等方面的综合办文、<br> 文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作;<br> 负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。 <br> (八)综合四科 负责外事、台港澳事务、市场监管、知识<br> 产权、邮政、广韶经济合作、海关、缉私、贸促会、工商联(总<br> 商会)、侨联等方面的综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落<br> 实、会议会务、调研安排等工作;负责对应市政府领导的公务活<br> 动安排、联系等工作。 <br> (九)综合五科 负责宣传、组织、老干、党校、教育、民<br> 政、人力资源和社会保障、生态环境、文广旅体、丹霞山管委会、<br> 卫生健康、医保、退役军人事务、广播电视、新闻出版、版权、<br> 公务员局、创文办、网信办、新闻办、互联网办、工会、妇联、<br> 科协、社科联、文联、残联、机关工委、关工委、妇女、儿童、<br> 老龄、红十字会等方面综合办文、文稿审核、跟踪协调、督查落<br> 实、会议会务、调研安排等工作;负责对应市政府领导的公务活<br> 动安排、联系等工作。 <br> (十)综合六科 负责军民融合发展(人民防空)、自然资<br> 源、住建管理、交通运输、公路、航道、城市提升、政府投资项<br> 目代建管理、林业、土地储备、共青团等方面的综合办文、文稿<br> 审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工作;负责<br> 对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。 <br> (十一)综合七科 负责军分区(人民武装)、国防动员、<br> 纪委监委、巡察办、政法委、依法治市、公安、司法、仲裁、国<br> 安、信访、法院、检察院、监狱、打私、法学会等方面的综合办<br> 文、文稿审核、跟踪协调、督查落实、会议会务、调研安排等工<br> 作;负责对应市政府领导的公务活动安排、联系等工作。 <br> (十二)市政府督查室 负责督查类公文的办理;负责市政<br> 府重大决策、重要部署、重点考核目标及《政府工作报告》确定<br> 的重点工作的督办工作;承办省和市领导要求督办的批示件;指<br> 导政府系统督办工作。 <br> (十三)公文核发和建议提案科 负责以市政府或市政府办<br> 公室名义制发公文的再核、复核工作;认领、分办、综合人大、<br> 政协建议提案的办理工作;指导政府系统建议提案办理工作。 <br> (十四)政务信息科 协调新闻单位宣传报道市人民政府重<br> 大工作措施和市人民政府领导同志重要政务活动;承办市人民政<br> 府领导同志及新闻发言人接受采访和出席新闻发布会的有关工<br> 作;负责市政府常务会议、市政府主要领导公务活动的新闻通稿<br> 审核把关工作;负责收集、综合、整理、上报政府政务信息;负<br> 责《韶关市人民政府公报》编辑部日常工作;承担市政府信息(政<br> 务)公开工作领导小组办公室日常工作;负责组织协调、指导推<br> 进、监督检查全市政务公开工作;研究和起草我市政府信息、政<br> 务公开工作规范化建设的工作计划和实施办法;负责市人民政府<br> 及办公室政务公开工作;指导各县(市、区)政府政务公开工作;<br> 负责市政府办公室的网络问政工作;承担《韶关市人民政府公报》<br> 编辑部日常工作。 <br> (十五)人事科 负责机关和指导直属单位的人事管理、机<br> 构编制、劳动工资、干部培训、公务出国(境)、信访维稳、离<br> 退休人员服务等工作;承担机关财务、资产、车辆管理等后勤保<br> 障方面的工作。 <br> 机关党委 负责市政府党组党建相关工作和市政府办公室机<br> 关党群工作。 <br> 二、部门机构设置 <br> 韶关市人民政府办公室设15 个内设机构,分别为秘书一<br> 科、秘书二科、调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综<br> 合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、市政府督<br> 查室、公文核发和建议提案科、政务信息科、人事科。 <br> 三、部门预算构成 <br> 本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。 <br> 第二部分 2021 年部门预算表 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、预算拨款 <br> 2055.62 一、一般公共服务支出 <br> 1596.85 <br> 二、财政专户拨款 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、其他资金 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 0.00 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 218.60 <br> 九、卫生健康支出 <br> 125.36 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 114.81 <br> 二十、国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 二十一、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十三、其他支出 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 2055.62 <br> 本年支出合计 <br> 2055.62 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 四、上级补助收入 <br> 0.00 二十四、对附属单位补助支出 <br> 0.00 <br> 五、附属单位上缴收入 <br> 0.00 二十五、上缴上级支出 <br> 0.00 <br> 六、用事业基金弥补收支差额 <br> 0.00 二十六、结转下年 <br> 0.00 <br> 收入总计 <br> 2055.62 <br> 支出总计 <br> 2055.62 <br> 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 合计 <br> 2055.62 <br> 2055.62 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支<br> 出 <br> 1596.85 <br> 1596.85 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅(室)<br> 及相关机构事务 <br> 1222.83 <br> 1222.83 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 1138.73 <br> 1138.73 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010399 <br> 其他政府办<br> 公厅(室)及相关<br> 机构事务支出 <br> 84.10 <br> 84.10 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20199 <br> 其他一般公共<br> 服务支出 <br> 374.02 <br> 374.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2019999 <br> 其他一般公共<br> 服务支出 <br> 374.02 <br> 374.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业<br> 支出 <br> 218.60 <br> 218.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 20805 <br> 行政事业单位<br> 养老支出 <br> 218.60 <br> 218.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离<br> 退休 <br> 28.64 <br> 28.64 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单<br> 位基本养老保险<br> 缴费支出 <br> 126.64 <br> 126.64 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位<br> 职业年金缴费支<br> 出 <br> 63.32 <br> 63.32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 125.36 <br> 125.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位<br> 医疗 <br> 125.36 <br> 125.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 125.36 <br> 125.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 114.81 <br> 114.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 114.81 <br> 114.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 102.83 <br> 102.83 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 11.98 <br> 11.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注: 无 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 2055.62 <br> 1971.52 <br> 84.10 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 1596.85 <br> 1512.75 <br> 84.10 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅(室)及相关机构<br> 事务 <br> 1222.83 <br> 1138.73 <br> 84.10 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 1138.73 <br> 1138.73 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010399 <br> 其他政府办公厅(室)及<br> 相关机构事务支出 <br> 84.10 <br> 0.00 <br> 84.10 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20199 <br> 其他一般公共服务支出 <br> 374.02 <br> 374.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2019999 <br> 其他一般公共服务支出 <br> 374.02 <br> 374.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 218.60 <br> 218.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 218.60 <br> 218.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 28.64 <br> 28.64 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保<br> 险缴费支出 <br> 126.64 <br> 126.64 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费<br> 支出 <br> 63.32 <br> 63.32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 125.36 <br> 125.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21011 <br> 行政事业单位医疗 <br> 125.36 <br> 125.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2101101 <br> 行政单位医疗 <br> 125.36 <br> 125.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 114.81 <br> 114.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 114.81 <br> 114.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 102.83 <br> 102.83 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 11.98 <br> 11.98 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注: 无 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、一般公共预算 <br> 2055.62 一、一般公共服务支出 <br> 1596.85 <br> 二、政府性基金预算 <br> 0.00 <br> 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算 <br> 0.00 <br> 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 0.00 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 218.60 <br> 九、卫生健康支出 <br> 125.36 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 114.81 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十三、其他支出 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 2055.62 <br> 本年支出合计 <br> 2055.62 <br> 二十四、结转下年 <br> 0.00 <br> 收入总计 <br> 2055.62 <br> 支出总计 <br> 2055.62 <br> 注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中:基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 2055.62 <br> 1971.52 <br> 84.10 <br> [201]一般公共服务支出 <br> 1596.85 <br> 1512.75 <br> 84.10 <br> [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 <br> 1222.83 <br> 1138.73 <br> 84.10 <br> [2010301]行政运行 <br> 1138.73 <br> 1138.73 <br> 0.00 <br> [2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事<br> 务支出 <br> 84.10 <br> 0.00 <br> 84.10 <br> [20199]其他一般公共服务支出 <br> 374.02 <br> 374.02 <br> 0.00 <br> [2019999]其他一般公共服务支出 <br> 374.02 <br> 374.02 <br> 0.00 <br> [208]社会保障和就业支出 <br> 218.60 <br> 218.60 <br> 0.00 <br> [20805]行政事业单位养老支出 <br> 218.60 <br> 218.60 <br> 0.00 <br> [2080501]行政单位离退休 <br> 28.64 <br> 28.64 <br> 0.00 <br> [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支<br> 出 <br> 126.64 <br> 126.64 <br> 0.00 <br> [2080506]机关事业单位基本养老保险缴费支<br> 出 <br> 63.32 <br> 63.32 <br> 0.00 <br> [210]卫生健康支出 <br> 125.36 <br> 125.36 <br> 0.00 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中:基本支出 <br> 项目支出 <br> [21011]行政事业单位医疗 <br> 125.36 <br> 125.36 <br> 0.00 <br> [2101101]行政单位医疗 <br> 125.36 <br> 125.36 <br> 0.00 <br> [221]住房保障支出 <br> 114.81 <br> 114.81 <br> 0.00 <br> [22102]住房改革支出 <br> 114.81 <br> 114.81 <br> 0.00 <br> [2210201]住房公积金 <br> 102.83 <br> 102.83 <br> 0.00 <br> [2210203]购房补贴 <br> 11.98 <br> 11.98 <br> 0.00 <br> 注: 无 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 政府预算支出经济科目 <br> 预算 <br> 合 计 <br> 1971.52 <br> [301]工资福利支出 <br> [501]机关工资福利支出 <br> 1612.85 <br> [30101]基本工资 <br> [50101]工资奖金津补贴 <br> 791.50 <br> [30102]津贴补贴 <br> [50101]工资奖金津补贴 <br> 386.00 <br> [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 <br> [50102]社会保障缴费 <br> 126.64 <br> [30109]职业年金缴费 <br> [50102]社会保障缴费 <br> 63.32 <br> [30110]职工基本医疗保险缴费 <br> [50102]社会保障缴费 <br> 104.81 <br> [30111]公务员医疗补助缴费 <br> [50102]社会保障缴费 <br> 19.09 <br> [30112]其他社会保障缴费 <br> [50102]社会保障缴费 <br> 1.46 <br> [30113]住房公积金 <br> [50103]住房公积金 <br> 102.83 <br> [30199]其他工资福利支出 <br> [50199]其他工资福利支出 <br> 17.20 <br> [302]商品和服务支出 <br> [502]机关商品和服务支出 <br> 308.67 <br> [30201]办公费 <br> [50201]办公经费 <br> 45.00 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 政府预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30205]水费 <br> [50201]办公经费 <br> 0.40 <br> [30206]电费 <br> [50201]办公经费 <br> 7.00 <br> [30207]邮电费 <br> [50201]办公经费 <br> 13.00 <br> [30211]差旅费 <br> [50201]办公经费 <br> 60.00 <br> [30212]因公出国(境)费用 <br> [50207]因公出国(境)费用 <br> 5.00 <br> [30213]维修(护)费 <br> [50209]维修(护)费 <br> 5.00 <br> [30216]培训费 <br> [50203]培训费 <br> 71.00 <br> [30217]公务接待费 <br> [50206]公务接待费 <br> 1.30 <br> [30226]劳务费 <br> [50205]委托业务费 <br> 12.00 <br> [30227]委托业务费 <br> [50205]委托业务费 <br> 5.00 <br> [30228]工会经费 <br> [50201]办公经费 <br> 15.00 <br> [30229]福利费 <br> [50201]办公经费 <br> 1.85 <br> [30231]公务用车运行维护费 <br> [50208]公务用车运行维护费 <br> 8.00 <br> [30239]其他交通费用 <br> [50201]办公经费 <br> 52.18 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 政府预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30299]其他商品和服务支出 <br> [50299]其他商品和服务支出 <br> 6.94 <br> [303]对个人和家庭的补助 <br> [509]对个人和家庭的补助 <br> 28.64 <br> [30301]离休费 <br> [50905]离退休费 <br> 24.45 <br> [30302]退休费 <br> [50905]离退休费 <br> 4.19 <br> [310]资本性支出 <br> [503]机关资本性支出(一) <br> 21.36 <br> [31002]办公设备购置 <br> [50306]设备购置 <br> 21.36 <br> 注: 无 <br> 表7 <br> 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性基金预算 <br> 国有资本经营预算 <br> 行政经费 <br> 343.59 <br> 343.59 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> “三公”经费 <br> 14.30 <br> 14.30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 其中:(一)因公出国(境)支出 <br> 5.00 <br> 5.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> (二)公务用车购置及运行维护支出 <br> 8.00 <br> 8.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.公务用车购置 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2.公务用车运行维护费 <br> 8.00 <br> 8.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> (三)公务接待费支出 <br> 1.30 <br> 1.30 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注: 无 <br> 表8 <br> 政府性基金预算支出情况表 <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 政府性基金预算支出 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 其中:基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注: 本部门无政府性基金预算支出 <br> 表9 <br> 国有资本经营预算支出情况表 <br> 单位名称: 韶关市人民政府办公室 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 国有资本经营预算支出 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 其中:基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注: 本部门无国有资本经营预算支出 <br> 第三部分 2021 年部门预算情况说明 <br> 一、部门预算收支增减变化情况 <br> 2021 年本部门收入预算2055.62 万元,比上年减少101.83 <br> 万元,下降4.72 %,主要原因是根据业务工作安排,本年度项<br> 目经费收入预算减少,具体为电子政务办公业务集约化平台<br> 终端网络信息服务项目及《广东经济》杂志社常任理事单位<br> 和《广东统计年鉴》订刊项目经费同比下降 ;支出预算2055.62 <br> 万元,比上年减少101.83 万元,下降4.72 %,主要原因是本年<br> 度项目经费支出预算减少,具体为电子政务办公业务集约化<br> 平台终端网络信息服务项目及《广东经济》杂志社常任理事<br> 单位和《广东统计年鉴》订刊项目经费同比下降 。 <br> 二、“三公”经费安排情况 <br> 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费14.3 万元,比上<br> 年减少16.1 万元,下降52.96 %,主要原因是认真贯彻落实中央<br> “八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费的<br> 开支 。其中:因公出国(境)费5 万元,比上年减少15 万元,<br> 下降75 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉<br> 行节约的要求,从严控制因公出国(境)费的开支 ;公务用车购<br> 置及运行费8 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护<br> 费8 万元),比上年减少1 万元,下降11.11 %,主要原因是认<br> 真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制<br> 公务用车运行维护费的开支 ;公务接待费1.3 万元,比上年减少<br> 0.1 万元,下降7.14 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规<br> 定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待费的开支 。 <br> 三、机关运行经费安排情况 <br> 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机<br> 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br> 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修<br> (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、<br> 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医<br> 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置<br> 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资<br> 金。2021 年,本部门机关运行经费安排343.59 万元,比上年增<br> 加66.87 万元,增长24.17 %,主要原因是为规范财务管理,将<br> 全市性会议及会议室补助经费等项目预算纳入机关运行经费统<br> 计。 <br> 四、政府采购情况 <br> 2021 年本部门政府采购安排62.34 万元,其中:货物类采购<br> 预算24.84 万元,工程类采购预算5 万元,服务类采购预算32.5 <br> 万元等。 <br> 五、国有资产占有使用情况 <br> 截至2020 年12 月31 日,本部门固定资产金额175 万元,<br> 分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆2 辆,单价在100 万元以<br> 上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产24.36 万元,主要是台<br> 式计算机、多功能一体机、扫描仪、空气调节设备、办公家具 等。 <br> 六、重点项目预算绩效目标情况 <br> 2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br> 项目 <br> 预算数 <br> 绩效目标 <br> 无 <br> 0 <br> 无 <br> 注:本部门无重点项目 <br> 第四部分 名词解释 <br> 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的<br> 财政预算资金收入。 <br> 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活<br> 动所取得的收入。 <br> 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收<br> 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、<br> 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 <br> 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的<br> “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他<br> 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的<br> 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于<br> 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资<br> 金。 <br> 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作<br> 任务而发生的人员支出和公用支出。 <br> 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务<br> 和事业发展目标所发生的支出。 <br> 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参<br> 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水<br> 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出<br> 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、<br> 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车<br> 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、<br> 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、<br> 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 <br> 十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单<br> 位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接<br> 待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)<br> 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公<br> 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用<br> 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;<br> 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接<br> 待)费用。