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Record · 珠海市人民政府办公室 ACC. 1721927

Notice of the General Office of Zhuhai Municipal People's Government on Issuing the Provisions on the Main Responsibilities, Internal Structure, and Staffing of the Zhuhai Audit Bureau

印发珠海市审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知

Issuer
珠海市人民政府办公室
Date
2010-08-09 16:06:52
Instrument
notice
Cited by
0
This document officially publishes the approved provisions defining the main responsibilities, internal structure, and staffing of the Zhuhai Audit Bureau, including its adjusted oversight scope and specific audit duties.
Full text · 原文 2,765 字
各区人民政府,横琴新区管委会,经济功能区管委会,市府直属各单位:《珠海市审计局主要职责内设机构和人员编制规定》已经市人民政府批准,现予印发。 珠海市人民政府办公室二○○九年十二月十八日珠海市审计局主要职责内设机构和人员编制规定 根据《中共珠海市委 珠海市人民政府关于印发〈珠海市人民政府机构改革方案〉〈珠海市部分市直机构调整方案〉〈珠海市人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》(珠字〔2009〕9号),设立珠海市审计局,为市人民政府工作部门。一、职责调整(一)调整对社会审计机构审计业务质量的监督范围,不再核查社会审计机构对审计机关审计监督对象以外的单位出具的相关审计报告。(二)加强对经济责任、预算执行、关系国计民生的资源能源、环境保护和社会保障资金、政府重大投资、境外市属国有资产、财政资金使用效益的审计职责。二、主要职责(一)贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。(二)负责对市本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展,对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。(三)向市人民政府和省审计厅提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告,向市人民政府和省审计厅报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,依法向社会公布审计结果,向市人民政府有关部门和各区人民政府通报审计情况和审计结果。(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:1.市本级预算执行情况和其他财政收支,市本级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。2.各区人民政府和经济功能区预算的执行情况、决算和其他财政收支,市财政转移支付资金。3.使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。4.市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。5.市属国有企业和金融机构以及市人民政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益。6.市人民政府部门、各区人民政府、经济功能区管理和其他单位受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。7.审计署、省审计厅授权审计的国家、省驻珠单位和中央直属企事业单位的财务收支和经济效益,以及国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支。8.法律法规规定应当由市审计局审计的其他事项。(五)按规定对各行政区、经济功能区党政主要负责人和市委、市政府部门主要负责人及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。(六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。(八)指导和监督内部审计工作和农村集体经济审计工作,审核社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。(九)组织审计市驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。(十)与各区人民政府共同领导区级审计机关。依法领导和监督下级审计机关业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家和省、市规定作出的审计决定,按照干部管理权限协管区级审计机关负责人。(十一)承办市政府和上级主管部门交办的其他事项。三、内设机构根据上述职责,市审计局设8个内设机构:(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作;承担信息、保密、信访、政务公开、财务、信息化建设、离退休人员服务等工作;牵头起草综合性文件;负责党建、人事、机关作风、纪检监察、宣传教育、精神文明建设及工青妇、计划生育等工作。(二)政策法规科。起草审计法规规章草案、审计指南;负责全局审计项目计划编制、统计等工作;监督检查审计机关和社会审计组织的审计业务质量;审理有关审计业务事项;指导内部审计的工作;承担有关行政复议和行政应诉等工作;检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题。(三)财政金融审计科。组织审计市本级财政预算执行情况、市地方税务系统征收征管情况;组织审计各行政区人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支情况;组织审计地方和上级审计部门授权的金融机构的资产、负债和损益,开展相关专项审计调查。(四)行政事业审计科。组织审计市直党群、行政部门、政法部门以及市直事业单位、社会团体的预算执行情况和决算;组织审计市直主管部门管理和受市人民政府及其部门委托管理的科教文卫专项资金、社会保障基金、社会捐赠资金,开展相关专项审计调查。(五)固定资产投资审计科。组织审计市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,开展相关专项审计调查。(六)经贸审计科。组织审计市属国有企业和市人民政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益,组织审计市驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益,开展相关专项审计调查。(七)经济责任审计科。组织开展对党政领导干部和市属国有企业、市人民政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业的领导人任期经济责任审计工作;指导和监督农村集体经济审计工作;承担市经济责任审计工作部门联席会议有关工作。(八)资源环保与绩效审计科。组织审计市直农业、资源能源、环境保护等主管部门的预算执行情况和决算;组织审计市本级农业、环境保护、水务、林业、资源能源和生态环境保护专项资金和项目,开展相关专项审计调查;依法对应当接受审计的单位进行环境审计;拟订绩效审计评价指标体系并组织实施;承担绩效审计、管理审计工作。四、人员编制市审计局机关行政编制42名。其中:局长1名、副局长2名,总审计师(副处级)1名;内设机构领导职数16名(正科级8名、副科级8名)。后勤服务人员数4名。五、附则本规定由市机构编制委员会办公室负责解释,其调整由市机构编制委员会办公室按规定程序办理。