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2022 年深圳市发展和改革委员会 部门预算 目 录 一、文字部分 第一部分 部门概况 第二部分 部门预算收支总体情况 第三部分 部门预算支出具体情况 第四部分 政府采购预算情况 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分 部门预算绩效管理情况 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 第八部分 其他需要说明情况 第九部分 名词解释 二、表格部分 (一)收支总表 (二)收入总表 (三)支出总表 (四)基本支出总表 (五)项目支出总表 (六)政府预算拨款收支总表 (七)一般公共预算支出表(按功能分类) (八)一般公共预算“三公”经费支出表 (九)政府性基金预算支出表 (十)国有资本经营预算支出表 (十一)部门整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制 改革和对外开放的法律、法规和政策。拟订并组织实施国民经济 和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责投资综合管理。 组织拟订综合性产业政策,协调一、二、三产业发展重大问题并 统筹衔接相关发展规划和重大政策。会同相关部门拟订推进创新 创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政 策。研究拟订并组织实施全市推进先行示范区建设的中长期规 划、行动方案、年度计划、指标体系和综合性政策措施。牵头推 进优化营商环境改革工作。承担价格监测、价格成本监审和涉案 物品价格认定工作。审核政府投资项目概算,评审项目建议书、 可行性研究报告。拟定救灾物资储备计划,承担物资采购和管理 工作等。 二、机构设置情况 市发展改革委系统包括市发展改革委本级、市价格认定与监 测中心、市救灾物资储备中心、市政府投资项目评审中心等共4 家基层单位。系统行政编制总数137 人,实有在编人数120 人; 事业编制总数59 人,实有在编人数57 人;离休4 人,退休59 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)9 人。 本部门预算为汇总预算,包括:市发展改革委本级预算,以 及纳入编制范围的下属单位预算,具体如下: 1.市发展改革本级下设秘书处、机关党委(人事处)、综合 处、法规监督处、发展规划处、先行示范区建设处、经济体制改 革处、营商环境建设处、投资处、开放发展处、社会发展处、城 市发展处、高技术处产业处、创新能力建设处、能源处、绿色发 展处、重大项目协调处、价格处、服务业发展处、粮食和物资储 备处等20 个处室。行政编制数137 人,实有在编人数120 人; 离休5 人,退休51 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老 工勤)9 人。 2.市价格认定与监测中心下设综合部、价格监测部、价格成 本监审部、价格认定与争议调解部等4 个部门。事业编制数23 人,实有在编人数23 人;退休4 人。 3.市救灾物资储备中心内部未设部门。事业编制数12 人, 实有在编人数11 人;退休1 人。 4.市政府投资项目评审中心下设综合部、评估论证、概算审 核部等3 个部门。事业编制数24 人,实有在编人数23 人;退休 3 人。 三、2022 年主要工作目标 深圳市发展和改革委员会2022 年主要工作目标包括: 1.促进我市经济平稳健康可持续增长;2.推进深圳市先行示 范区建设;3.加快推动国家营商环境创新试点各项任务落地实 施;4.加快构建清洁低碳现代能源体系,提高能源安全供应保障 能力;5.加快落实新兴产业集群行动计划,打造新兴产业新增长 点;6.持续做好价格监测、价格成本监审和价格认定;7.高质高 效完成政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计 概算的评审工作;8.完成年度救灾物资采购,做好救灾物资管理。 第二部分 部门预算收支总体情况 2022 年深圳市发展和改革委员会部门预算收入1,012,175 万元,比2021 年增加214,637 万元,增长27 %。2022 年部门预 算支出1,012,175 万元,比2021 年增加214,637 万元,增长27%。 预算收支增加主要原因:一是财政专项资金增加;二是上级 转移支付资金增加;三是固定资产投资节能评审数量增加,评审 费支出增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市发展和改革委员会本级 深圳市发展和改革委员会本级预算1,004,322 万元,包括人 员支出5,590 万元、公用支出538 万元、对个人和家庭的补助支 出768 万元、项目支出997,426 万元。 (一)人员支出5,590 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 (二)公用支出538 万元,主要包括:办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公 务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、办公设备购置等。 (三)对个人和家庭补助支出768 万元,主要包括:离退休 费。 (四)项目支出997,426 万元,具体包括: 1.信息化运维项目250 万元,主要用于信息系统日常维护和 信息系统安全检查等,较2021 年减少9 万元,下降3%,主要原 因是压缩一般性支出。 2.物资储备业务165 万元,主要用于重要物资储备安全生 产,储备物资质量检测等,较2021 年减少581 万元,下降78%, 主要原因是省下达的粮库改造任务已完成,减少相关预算资金。 3.项目管理业务1,585 万元,主要用于财政专项资金扶持项 目的评审、监督检查、绩效考核工作,中央投资项目监管,固定 资产投资项目节能审查等工作。较2021 年增加757 万元,增长 91%,主要原因是年综合能源消费量1000-5000 吨标准煤项目节 能审查工作改由我委承担,需评审的项目数量大幅增加,评审费 支出增加;战略性新兴产业扶持项目评审和验收支出增加。 4.物价管理60 万元,主要用于价格听证,较2021 年增加 60 万元,主要原因是计划在2022 年安排2 项价格听证任务,2021 年无相关工作安排。 5.投资管理业务195 万元,主要用于政府投资项目验收和后 评价工作。较2021 年增加38 万元,增长24%,主要原因是验收 项目增加。 6.上级转移支付资金334,886 万元,主要用于项目进度款和 新能源汽车推广应用补贴,较2021 年增加202,213 万元,增长 152%,主要原因是上级提前下达新能源汽车推广应用中央补助资 金。 7.经济体制改革业务366 万元,主要用于优化营商环境建设 工作,较2021 年增加201 万元,增长122%,主要原因是我市作 为营商环境创新试点城市之一,将加快推进营商环境领域改革。 8.国民经济分析与计划编制业务50 万元,主要用于经济运 行形势分析、研判,并提出宏观政策建议,开展重点行业研究, 较2021 年减少31 万元,下降38%,主要原因是压缩课题费支出。 9.公车运维预算10 万元,主要用于公务车保险、燃油、维 修保养等运维支出,与2021 年预算保持一致。 10.机关综合运行保障预算21 万元,主要用于接待来深圳调 研人员,以及来访外宾,较2021 年预减少6 万元,下降22%, 主要原因是预计2022 年来深人员较少,接待费支出减少。 11.预算准备金226 万元,主要用于预算执行年度上级临时 布置的工作,较2021 年增加3 万元,增长1%。 12.发展规划、计划与实施业务32 万元,主要用于规划编制 和组织实施工作,较2021 年减少53 万元,下降62%,主要原因 调减重点区域发展协调工作预算。 13.发展改革综合管理业务1,360 万元,主要用于法规业务, 杂志、资料编印,会议和培训业务,安全生产,宣传工作等。较 2021 年增加484 万元,增长55%,主要原因是增加油气管道安全 工作和新能源汽车充电设施安全监控平台建设经费。 14.创新能力建设和高新技术发展业务31,571 万元,主要用 于深圳国家基因库运营,粒子设施运营管理等,较2021 年减少 535 万元,下降2%,主要原因是已完成全球5G 大赛,不再安排 相关预算。 15.政府投资项目454 万元,主要用于重大项目前期培育工 作,较2021 年减少2,054 万元,下降82%,主要原因是全口径人 口信息系统等项目2022 年未安排资金。 16.深圳市发展改革委专项资金-重大科研平台自主攻关领 域预算4,232 万元,主要用于相关平台建设。较2021 年预算增 加4,232 万元,主要原因是此领域为新增领域。 17.深圳市发展和改革委员会专项资金-物资储备领域预算 113,283 万元,主要用于重要物资储备。较2021 年预算减少56 万元,下降0.05%,与上年预算数相比,变动较小。 18.深圳市发展和改革委员会专项资金-高新技术重大项目 领域预算280,000 万元,主要用于高新技术产业相关项目建设。 较2021 年预算增加127,556 万元,增长83.7%,主要原因是加 大研发投入。 19.深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领 域预算126,379 万元,主要用于战略性新兴产业相关项目建设。 较2021 年预算减少17,521 万元,下降12.2%,主要原因是根据 项目建设进度安排预算资金。 20.深圳市发展和改革委员会专项资金-总部经济领域预算 40,000 万元,主要用于奖励符合条件的总部企业。较2021 年预 算减少5,000 万元,下降11.1%,主要原因是根据相关政策测算, 资金需求减少。 21.深圳市发展和改革委员会专项资金-支持提升企业竞争 力领域预算7,300 万元,主要用于提升我市相关产业竞争力。较 2021 年预算增加7,300 万元,主要原因是根据项目建设进度安 排预算资金。 22.深圳市发展和改革委员会专项资金-新能源汽车推广领 域预算55,000 万元,主要用于补助符合条件的新能源汽车,以 及促进新能源汽车充电设施建设。较2021 年预算减少65,000 万 元,下降54.2%,主要原因是符合补助条件的新能源汽车数量减 少。 二、深圳市价格认定与监测中心 深圳市价格认定与监测中心预算1,742 万元,包括人员支出 970 万元、公用支出99 万元、对个人和家庭的补助支出46 万元、 项目支出627 万元。 (一)人员支出970 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 (二)公用支出99 万元,主要包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经 费、福利费、公务用车运行维护费等。 (三)对个人和家庭补助支出46 万元,主要包括:退休费。 (四)项目支出627 万元,具体包括: 物价管理预算627 万元,主要用于价格监测业务、价格成本 监审与调查业务、涉案物品价格认定业务、罚没物资拍卖保留价 价格认定业务、重要商品应急价格调查监测业务。较2021 年预 算减少68 万元,下降10%,主要原因是减少涉案物品价格认定 业务预算。 三、深圳市政府投资项目评审中心 深圳市政府投资项目评审中心预算4,058 万元,包括人员支 出938 万元、公用支出205 万元、对个人和家庭的补助支出50 万元、项目支出2,865 万元。 (一)人员支出938 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、住房公积金等。 (二)公用支出205 万元,办公费、印刷费、水费、电费、 物业管理费、公务接待费、培训费、维修(护)费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休人员综合定 额、其他商品和服务支出等。 (三)对个人和家庭补助支出50 万元,主要包括:退休费。 (四)项目支出2,865 万元,具体包括: 1.政府投资项目预算1,290 万元,主要用于政府投资项目概 算、可行性评审等。较2021 年预算增加510 万元,增长65.4%, 主要原因是预计评审项目数量和投资总额增加。 2.项目管理业务预算1,245 万元,主要用于租赁办公室、项 目评审专家费用等。较2021 年预算增加164 万元,增长15.2%, 主要原因是办公面积增加,以及项目评审专家费支出增加。 3.办公设备采购预算80 万元,主要用于更新办公桌椅、会 议桌、卡座等办公家具。较2021 年预算增加80 万元,主要原因 是上年未安排办公家具购置预算。 4.小型工程类项目(非政府投资项目)预算250 万元,主要 用于办公室装修工程。较2021 年预算增加250 万元,主要原因 是上年未安排办公室翻新预算。 四、深圳市救灾物资储备中心 深圳市救灾物资储备中心预算2,053 万元,包括人员支出 460 万元、公用支出63 万元、对个人和家庭的补助支出16 万元、 项目支出1,514 万元。 (一)人员支出460 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 (二)公用支出63 万元,主要包括:办公费、电费、物业 管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费等。 (三)对个人和家庭补助支出16 万元,主要包括:退休费 (四)项目支出1,514 万元,具体包括: 物资储备业务预算1,514 万元,主要用于采购救灾物资和配 套设备、仓库租赁、仓库管理、应急运输等支出。较2021 年增 加816 万元,增长117%,主要原因是增加救灾物资采购量。 第四部分 政府采购预算情况 深圳市发展和改革委员会政府采购项目纳入2022 年部门预 算共计8,031 万元,其中货物采购1,152 万元、工程采购0 万元、 服务采购6,879 万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算 情况 2022 年“三公”经费预算74 万元,比2021 年预算减少6 万 元,下降7.5 %,主要是用于公务接待和公务用车运行维护,预 算下降的主要原因是预计来深调研人员减少。 1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规 范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配 使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元, 在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2022 年预算数30 万元,比2021 年减少6 万 元,主要是用于来调研和交流人员,以及接待来访外宾,预算下 降的主要原因是预计来深人员减少。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数44 万元,其 中: 公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增 加0 万元,主要是用于更新公务车。2022 年无公务车更新计划, 预算数与上年保持一致; 公务用车运行维护费2022 年预算数44 万元,比2021 年预 算数增加0 万元,主要是用于公务车维修、保险、燃油、路桥等, 现保有公务车9 辆,预算数和公务策划数量与上年保持一致。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 市发展改革委实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市发 展改革委本级、市价格认定与监测中心、市救灾物资储备中心、 市政府投资项目评审中心共4 家基层单位,均已编制整体支出绩 效目标,按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成 绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基 层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2022 年市发展改革委所有项目支出预算纳入部门预算绩效 管理,涉及预算资金1,002,431 万元,设置并编报30 个项目绩 效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩效监控 情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展绩效自 评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,经主管 部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选 取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分 重点项目预算绩效情况说明 2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目名称 预算数(万元) 绩效目标 信息化运维项目 250 保障信息系统的正常运行和信息 安全。 深圳市发展改革委专项资金重大 科研平台自主攻关领域 4,232 布局特殊环境材料器件科学与应 用研究装置等重大科技基础设施 建设,支持项目单位提前开展关键 技术及核心部件预研工作,控制重 大科技基础设施建设风险。 预算准备金 226 保障2022 年临时新增任务经费需 求。 发展改革综合管理业务 1,361 安全生产,保障完成各项履职任 务。 发展规划、计划与实施业务 32 按照国家和省的部署安排,开展年 度规划纲要实施进展监测分析和 评估,落实国家和广东省“十四五” 规划纲要涉深事项。 物价管理 60 完成2 项价格听证。 投资管理业务 195 完成年度政府投资项目验收工作 任务,开展后评价工作。 国民经济分析与计划编制业务 50 完成经济形势分析。 经济体制改革业务 366 推进推动营商环境领域改革。 物资储备业务 165 调节全市供求总量、稳定市场,保 障政府应对重大自然灾害或者其 他突发事件等情况。 上级转移支付资金(节能减排补助 资金) 293,140 推广新能源汽车应用和产业发展。 上级转移支付项目 2,150 加快加氢站布局,促进我省氢能源 电池产业发展。 政府投资项目 454 开展重大项目预研和培育。 深圳市发展和改革委员会专项资 金物资储备领域 113,283 完成粮食、食用植物油、冻猪肉的 储备任务,储备物资质量良好和储 存安全。 深圳市发展和改革委员会专项资 金战略性新兴产业领域 126,379 促进我市战略性新兴产业发展,提 升竞争力。 深圳市发展和改革委员会专项资 金总部经济领域 40,000 进一步促进总部经济发展,吸引和 鼓励优质总部企业落户,增强我市 作为全国经济中心城市的辐射带 动作用。 项目管理业务 1,585 完成年度扶持项目评审、验收工 作,开展年度固定资产投资项目节 能审查工作等。 深圳市发展和改革委员会专项资 金支持提升企业竞争力领域 7,300 提升企业竞争力。 深圳市发展和改革委员会专项资 金新能源汽车推广领域 55,000 新能源汽车推广应用。 创新能力建设和高新技术发展业 务 31,571 在高技术产业若干重点领域形成 一批重要研究成果,为产业规划和 政策制定提供科学支撑;落实好市 政府给予重大项目的优惠政策,推 动重大项目顺利达产投产,发挥好 产业带动聚集作用。确保基因库的 安全稳定运行,优化运营管理机 制。 严控类项目 31 公务车运行维护和公务接待。 物价管理 627 保障涉案价格认定工作正常履行; 顺利开展成本监审与价格成本调 查工作;按时完成重要商品价格监 测任务。 政府投资项目 1,290 完成2022 年度政府投资项目评审 的工作。 项目管理业务 1,245 保障评审中心政府投资项目评审 工作有序进行。 办公设备采购 80 完成办公楼老旧家具及设备的更 换工作。 小型工程类项目(非政府投资项 目) 250 完成办公区域的装修翻新。 物资储备业务 1,514 扎实开展救灾物资采购工作,充分 落实日常管理职责,加强日常调拨 演练,确保救灾物资在关键时刻拿 得出、调得快、用得上。 备注:涉密项目按要求不予公开。 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2022 年市发展改革委本级机关运行经费财政拨款预算538 万元,比2021 年预算增加22 万元,增长4.3 %。主要是办公室 维修(护)预算增加。 二、国有资产占用情况 截至2021 年10 月,深圳市发展和改革委员会共有车辆9 辆; 单价50 万元以上通用设备3 台(套),单价100 万元以上专用 设备0 台(套)。 2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备 0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。 第九部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用 经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 一、政府预算拨款 1,006,681 一、一般公共服务支出 46,407 1.一般公共预算拨款 1,006,681 人大事务 0 2.政府性基金预算拨款 0 行政运行 0 3.国有资本经营预算拨款 0 发展与改革事务 46,407 二、财政专户管理资金 0 行政运行 4,520 三、单位资金 0 一般行政管理事务 32,669 1.事业收入 0 战略规划与实施 32 2.事业单位经营收入 0 日常经济运行调节 2,320 3.上级补助收入 0 社会事业发展规划 55 4.附属单位上缴收入 0 经济体制改革研究 366 5.其他收入 0 物价管理 728 表1 收支总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 其他发展与改革事务支出 5,718 二、科学技术支出 417,911 技术研究与开发 130,611 科技成果转化与扩散 130,611 科技重大项目 287,300 科技重大专项 287,300 三、社会保障和就业支出 810 行政事业单位养老支出 810 事业单位离退休 33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 522 机关事业单位职业年金缴费支出 255 社会福利 0 社会福利事业单位 0 表1 收支总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 四、卫生健康支出 218 行政事业单位医疗 218 行政单位医疗 161 事业单位医疗 57 五、节能环保支出 352,296 能源节约利用 59,156 能源节约利用 59,156 其他节能环保支出 293,140 其他节能环保支出 293,140 六、资源勘探工业信息等支出 77,590 资源勘探开发 12,570 其他资源勘探业支出 12,570 其他资源勘探工业信息等支出 65,020 表1 收支总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 收 入 支 出 项 目 2022 年预算数 项 目 2022 年预算数 其他资源勘探工业信息等支出 65,020 七、住房保障支出 2,182 住房改革支出 2,182 住房公积金 809 购房补贴 1,373 八、粮油物资储备支出 114,761 粮油储备 113,283 储备粮油补贴 113,283 重要商品储备 1,478 其他重要商品储备支出 1,478 本年收入合计 1,006,681 本年支出合计 1,012,175 上年结余、结转 5,494 结转下年 0 收入总计 1,012,175 支出总计 1,012,175 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 表2 收入总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 收入总计 本年收入 上年结 余、结 转 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳市发展和改革委员会 1,012,175 1,006,68 1 9,744 370,290 626,194 454 0 0 0 0 0 0 0 0 5,494 深圳市发展和改革委员会本级 1,004,322 1,000,33 6 6,896 366,792 626,194 454 0 0 0 0 0 0 0 0 3,986 深圳市价格认定与监测中心 1,742 1,742 1,115 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市政府投资项目评审中心 4,058 2,768 1,193 1,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,290 深圳市救灾物资储备中心 2,053 1,835 539 1,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 表3 支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 2022 年政府采购项目 小计 其中:面向中小企业政府采购项目 其中:面向小型、 微型企业政府采购项目 深圳市发展和改革委员会 1,012,175 9,742 1,002,432 8,031 0 0 深圳市发展和改革委员会本级 1,004,322 6,896 997,426 6,662 0 0 深圳市价格认定与监测中心 1,742 1,115 627 18 0 0 深圳市政府投资项目评审中心 4,058 1,193 2,865 0 0 0 深圳市救灾物资储备中心 2,053 539 1,514 1,351 0 0 表4 基本支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 深圳市发展和改革委员会 9,744 9,744 9,744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和改革委员会本级 6,896 6,896 6,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 5,590 5,590 5,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 3,071 3,071 3,071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 1,162 1,162 1,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 47 47 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 389 389 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 188 188 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 161 161 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 571 571 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 商品和服务支出 518 518 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 114 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修(护)费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 委托业务费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 52 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 福利费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 118 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 768 768 768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 453 453 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 116 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资本性支出 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备购置 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市价格认定与监测中心 1,115 1,115 1,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工资福利支出 970 970 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 542 542 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 190 190 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 68 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 34 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 99 99 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邮电费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 35 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修(护)费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 奖励金 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市政府投资项目评审中心 1,193 1,193 1,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工资福利支出 938 938 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 179 179 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 427 427 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效工资 101 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 66 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 28 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 205 205 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 印刷费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 手续费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 85 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 57 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修(护)费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工会经费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市救灾物资储备中心 539 539 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 工资福利支出 460 460 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基本工资 252 252 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 津贴补贴 96 96 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖金 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关事业单位基本养 老保险缴费 33 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职业年金缴费 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 职工基本医疗保险缴 费 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 住房公积金 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 商品和服务支出 63 63 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公费 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 水费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 电费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物业管理费 37 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差旅费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工会经费 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 福利费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休费 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 总计 政府预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 上年结 余、结转 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 抚恤金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 奖励金 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类 项目拨 款 财政专项资 金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市发展和改革委员会 1,002,431 996,938 370,29 0 626,194 454 0 0 0 0 0 0 0 0 5,494 深圳市发展和改革委 员会本级 997,426 993,440 366,79 2 626,194 454 0 0 0 0 0 0 0 0 3,986 信息化运维项目 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级转移支付项 目 2,150 2,150 2,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展改革 委专项资金重大科研平台自 主攻关领域 4,232 4,232 0 4,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算准备金 226 226 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 发展改革综合管 理业务 1,360 1,360 1,360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类 项目拨 款 财政专项资 金拨款 政府投资 项目拨款 发展规划、计划 与实施业务 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物价管理 60 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投资管理业务 195 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国民经济分析与 计划编制业务 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经济体制改革业 务 366 366 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 物资储备业务 165 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上级转移支付资 金(中央预算内投资) 37,590 33,940 33,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,650 上级转移支付资 金(节能减排补助资金) 295,146 295,146 295,14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类 项目拨 款 财政专项资 金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市发展和 改革委员会专项资金-物资 储备领域 113,283 113,283 0 113,283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和 改革委员会专项资金-高新 技术重大项目领域 280,000 280,000 0 280,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和 改革委员会专项资金-战略 性新兴产业领域 126,379 126,379 0 126,379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和 改革委员会专项资金-总部 经济领域 40,000 40,000 0 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 项目管理业务 1,585 1,249 1,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 表5 项目支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类 项目拨 款 财政专项资 金拨款 政府投资 项目拨款 深圳市发展和 改革委员会专项资金-支持 提升企业竞争力领域 7,300 7,300 0 7,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市发展和 改革委员会专项资金-新能 源汽车推广领域 55,000 55,000 0 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 创新能力建设和 高新技术发展业务 31,571 31,571 31,571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公车运维 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 机关综合运行保 障 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府投资项目 454 454 0 0 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市价格认定与监 测中心 627 627 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表5 项目支出总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 支出项目类别 2022 年预算 总计 政府预算拨款 财政专户 管理资金 单位资金 上年结余、 结转 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 小计 履职类 项目拨 款 财政专项资 金拨款 政府投资 项目拨款 物价管理 627 627 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市政府投资项目 评审中心 2,865 1,575 1,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,290 政府投资项目 1,290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,290 项目管理业务 1,245 1,245 1,245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 办公设备采购 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小型工程类项目 (非政府投资项目) 250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 深圳市救灾物资储备 中心 1,514 1,296 1,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 物资储备业务 1,514 1,296 1,296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 政府预算拨款 1,006,681 一、一般公共服务支出 46,407 一般公共预算拨款 1,006,681 人大事务 0 政府性基金预算拨款 0 行政运行 0 国有资本经营预算拨款 0 发展与改革事务 46,407 行政运行 4,520 一般行政管理事务 32,669 战略规划与实施 32 日常经济运行调节 2,320 社会事业发展规划 55 经济体制改革研究 366 物价管理 728 其他发展与改革事务支出 5,718 二、科学技术支出 417,911 技术研究与开发 130,611 科技成果转化与扩散 130,611 科技重大项目 287,300 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 科技重大专项 287,300 三、社会保障和就业支出 810 行政事业单位养老支出 810 事业单位离退休 33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 522 机关事业单位职业年金缴费支出 255 社会福利 0 社会福利事业单位 0 四、卫生健康支出 218 行政事业单位医疗 218 行政单位医疗 161 事业单位医疗 57 五、节能环保支出 352,296 能源节约利用 59,156 能源节约利用 59,156 其他节能环保支出 293,140 其他节能环保支出 293,140 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 收入 支出 项目 2022 年预算数 项目 2022 年预算数 六、资源勘探工业信息等支出 77,590 资源勘探开发 12,570 其他资源勘探业支出 12,570 其他资源勘探工业信息等支出 65,020 其他资源勘探工业信息等支出 65,020 七、住房保障支出 2,182 住房改革支出 2,182 住房公积金 809 购房补贴 1,373 八、粮油物资储备支出 114,761 粮油储备 113,283 储备粮油补贴 113,283 重要商品储备 1,478 其他重要商品储备支出 1,478 本年收入合计 1,006,681 本年支出合计 1,012,175 上年结余、结转 5,494 结转下年 0 收入总计 1,012,175 支出总计 1,012,175 表7 一般公共预算支出表(按功能分类) 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市发展和改革委员会 1,012,175 9,744 1,002,431 深圳市发展和改革委员会本级 1,004,322 6,896 997,426 201 一般公共服务支出 40,866 4,520 36,346 20104 发展与改革事务 40,866 4,520 36,346 2010401 行政运行 4,520 4,520 0 2010402 一般行政管理事务 32,669 0 32,669 2010404 战略规划与实施 32 0 32 2010405 日常经济运行调节 2,320 0 2,320 2010406 社会事业发展规划 55 0 55 2010407 经济体制改革研究 366 0 366 2010408 物价管理 60 0 60 2010499 其他发展与改革事务支出 845 0 845 206 科学技术支出 417,911 0 417,911 表7 一般公共预算支出表(按功能分类) 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20604 技术研究与开发 130,611 0 130,611 2060404 科技成果转化与扩散 130,611 0 130,611 20609 科技重大项目 287,300 0 287,300 2060901 科技重大专项 287,300 0 287,300 208 社会保障和就业支出 577 577 0 20805 行政事业单位养老支出 577 577 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389 389 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 188 188 0 210 卫生健康支出 161 161 0 21011 行政事业单位医疗 161 161 0 2101101 行政单位医疗 161 161 0 211 节能环保支出 352,296 0 352,296 21110 能源节约利用 59,156 0 59,156 2111001 能源节约利用 59,156 0 59,156 表7 一般公共预算支出表(按功能分类) 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21199 其他节能环保支出 293,140 0 293,140 2119999 其他节能环保支出 293,140 0 293,140 215 资源勘探工业信息等支出★ 77,590 0 77,590 21501 资源勘探开发 12,570 0 12,570 2150199 其他资源勘探业支出 12,570 0 12,570 21599 其他资源勘探工业信息等支出★ 65,020 0 65,020 2159999 其他资源勘探工业信息等支出 65,020 0 65,020 221 住房保障支出 1,639 1,639 0 22102 住房改革支出 1,639 1,639 0 2210201 住房公积金 571 571 0 2210203 购房补贴 1,068 1,068 0 222 粮油物资储备支出 113,283 0 113,283 22204 粮油储备 113,283 0 113,283 2220401 储备粮油补贴 113,283 0 113,283 表7 一般公共预算支出表(按功能分类) 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市价格认定与监测中心 1,742 1,115 627 201 一般公共服务支出 1,313 686 627 20101 人大事务 0 0 0 2010101 行政运行 0 0 0 20104 发展与改革事务 1,313 686 627 2010408 物价管理 668 111 557 2010499 其他发展与改革事务支出 645 575 70 208 社会保障和就业支出 128 128 0 20805 行政事业单位养老支出 128 128 0 2080502 事业单位离退休 27 27 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 68 68 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 34 34 0 210 卫生健康支出 29 29 0 21011 行政事业单位医疗 29 29 0 表7 一般公共预算支出表(按功能分类) 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2101102 事业单位医疗 29 29 0 221 住房保障支出 272 272 0 22102 住房改革支出 272 272 0 2210201 住房公积金 99 99 0 2210203 购房补贴 173 173 0 深圳市政府投资项目评审中心 4,058 1,193 2,865 201 一般公共服务支出 3,792 926 2,865 20104 发展与改革事务 3,792 926 2,865 2010499 其他发展与改革事务支出 3,792 926 2,865 208 社会保障和就业支出 99 99 0 20805 行政事业单位养老支出 99 99 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66 66 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33 33 0 210 卫生健康支出 28 28 0 表7 一般公共预算支出表(按功能分类) 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 21011 行政事业单位医疗 28 28 0 2101102 事业单位医疗 28 28 0 221 住房保障支出 140 140 0 22102 住房改革支出 140 140 0 2210201 住房公积金 95 95 0 2210203 购房补贴 45 45 0 深圳市救灾物资储备中心 2,053 539 1,514 201 一般公共服务支出 437 401 36 20104 发展与改革事务 437 401 36 2010499 其他发展与改革事务支出 437 401 36 208 社会保障和就业支出 6 6 0 20805 行政事业单位养老支出 6 6 0 2080502 事业单位离退休 6 6 0 20810 社会福利 0 0 0 表7 一般公共预算支出表(按功能分类) 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2081005 社会福利事业单位 0 0 0 221 住房保障支出 132 132 0 22102 住房改革支出 132 132 0 2210201 住房公积金 44 44 0 2210203 购房补贴 88 88 0 222 粮油物资储备支出 1,478 0 1,478 22205 重要商品储备 1,478 0 1,478 2220599 其他重要商品储备支出 1,478 0 1,478 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市发展和改革委员会 2021 年 80 0 36 44 0 44 2022 年 74 0 30 44 0 44 增减变化金额 -6 0 -6 0 0 0 深圳市发展和改革委员会本级 2021 年 55 0 31 24 0 24 2022 年 49 0 25 24 0 24 增减变化金额 -6 0 -6 0 0 0 深圳市价格认定与监测中心 2021 年 9 0 1 8 0 8 2022 年 9 0 1 8 0 8 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 深圳市政府投资项目评审中心 2021 年 10 0 2 8 0 8 2022 年 10 0 2 8 0 8 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 深圳市救灾物资储备中心 2021 年 6 0 2 4 0 4 2022 年 6 0 2 4 0 4 增减变化金额 0 0 0 0 0 0 注:无。 表9 政府性基金预算支出表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市发展和改革委员会 0 0 0 深圳市发展和改革委员会本级 0 0 0 深圳市价格认定与监测中心 0 0 0 深圳市政府投资项目评审中心 0 0 0 深圳国家高技术产业创新中心 0 0 0 深圳市救灾物资储备中心 0 0 0 注:本表本年无发生额。 表10 国有资本经营预算支出表 部门名称:深圳市发展和改革委员会 单位:万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市发展和改革委员会 0 0 0 深圳市发展和改革委员会本级 0 0 0 深圳市价格认定与监测中心 0 0 0 深圳市政府投资项目评审中心 0 0 0 深圳国家高技术产业创新中心 0 0 0 深圳市救灾物资储备中心 0 0 0 注:本表本年无发生额。 表11 部门整体支出绩效目标表. 2022 年度 单位:万元 单位名称 深圳市发展和改革委员会本级、深圳市救灾 物资储备中心、深圳市价格认定与监测中 心、深圳市政府投资项目评审中心。 主管部门 深圳市发展和改革委员会 年度主 要任务 任务名称 主要内容 预算金额(万元) 总额 其中:财政拨款 其中:其他资金 基本支出 工资福利支出、工会经费和福利费支出、公 用经费支出等 9,743 9,743 0 物价管理项目支出 用于价格监测、价格成本监审与调查和价格 认定支出 627 627 0 评审中心项目支出 负责市政府投资项目的项目建议书、可行性 研究报告的评审以及初步设计的评估论证; 负责市政府投资项目概算审核,编制概算参 考指标体系;负责评审业务信息系统的管 理,为政府投资项目决策提供多维度技术支 撑;开展投融资、后评价等政府投资政策研 究,参与制定政府投资项目领域相关标准与 规范;完成市发展改革委交办的其他任务。 2,865 2,865 0 储备中心项目支出 物资储备业务 1,514 1,514 0 市发展改革委本级履职法定 职能和完成上级交办任务 开展项目评审、验收,推动我市高新技术产 业发展;做好政府投姿项目验收工作;全面 提升深圳市营商环境水平;保障新能源汽车 充电设施、油气管道、物资储备等安全生产 等。 35,891 35,891 0 专项资金支出 完成扶持计划下达,推进项目建设。 626,194 626,194 0 政府投投资项目支出 重大项目培育 454 454 0 上级转移支付资金管理 按上级要求开展绩效管理。 334,886 334,886 0 金额合计 1,012,175 1,012,175 0 年度总 体目标 1、及时完成救灾物资采购,确保库存数量符合需求计划。 2、改善救灾物资仓库条件,确保储备环境符合法律要求。 3、加强救灾物资日常管理,确保保管质量符合储备要求。 4、保障涉案价格认定工作职能的正常履行,为司法、执法机关提供办案依据;保障成本监审与价格成本调查工作职能顺利开展,为政府价格主管部门制定价格提供决策依据;按时完成国 家和广东省的重要商品价格监测任务,包括采集、审核、汇总、上报数据报表和文字材料任务。 5、完成市政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告的评审及初步设计的评估论证、完成市政府投资项目概算审核,编制概算参考指标体系;加快标准体系建设;稳步推进项目协审工 作;进一步优化评审业务流程;持续完善内部管理制度;加强档案管理工作等。 6.开展经济形势分析,加强对经济运行情况和趋势的综合研判及重点行业发展态势的监测,提出相应的宏观政策建议。 7.在高技术产业若干重点领域形成一批重要研究成果,为产业规划和政策制定提供科学支撑,推动重大项目顺利达产投产,发挥好产业带动聚集作用。推进重大科技基础设施关键技术和 设备研发、重大科研平台自主攻关项目按照建设计划顺利实施。 8.调节全市重要物资供求总量、稳定市场,保障政府应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。 9.加快推动国家营商环境创新试点各项任务落地实施。 10.做好市政府投资项目验收工作,促进建设项目及时投入运营并发挥投资效益。 11.高质量完成能源发展规划,完善能源产供储销体系。 一级指标 二级指标 三级指标 目标值 年度绩 效指标 产出 数量 政府投资项目完成数 200 战略性新兴产业发展扶持计划申报项目评审数量 ≥300 个 物资检测次数 >=1 次 存储物资数量 >=50000 件 采购物资和设备数量 >=40000 件 价格监测数据上报条数 ≥110000 条 价格成本监审和成本调查工作数量 ≥18 项 价格认定总宗数 ≥3000 件 营商环境评估 ≥2 次 听证会场次 2 场 推广新能源汽车数量 ≥10000 辆 国民经济分析报告 ≥3 份 储备物资质量抽查次数 2 次 重要物资储备数量 达到上级下达的储备量 战略性新兴产业发展扶持项目验收数量 ≥100 个 政府投资项目验收数量 ≥20 个 质量 成本监审和成本调查方法的出错数量 ≤1 项 评审报告合格率 98% 专项资金扶持项目评审和验收工作合规性 100% 拟补贴的新能源汽车产品符合地方政策要求比例 100% 涉案价格认定复核率 ≤0.2% 价格监测上报数据出现错误率 ≤0.5% 采购物资检测合格率 100% 租用库房标准 符合 时效 成本监审项目完成及时率 ≥90% 价格监测每月迟报次数 ≤1 次 工作计划完成及时性 100% 按政府时限完成项目评审工作 100% 资金拨付及时性 及时 涉案价格认定工作时限内完成率 ≥99%完成率 成本 核减投资额 80 亿 预算执行率 ≥90% 效益 经济效益 投资项目核减率 5% 战略性新兴产业产值 提升 社会效益 物资安全存储率 100% 价格监测为政府宏观调控提供参考 公平、公正 深圳市自然灾害响应 及时 为价格主管部门制定价格政策提供依据 每月上报重要商品价格情况分析 涉案价格认定为提出机关办案提供依据 维护司法公正公平 重要物资保障水平 提升 促进绿色发展意识 促进 产业低碳化 提升 固定资产投资项目节能效果 显著提升 满意度 服务对象满意度 受益企业、群众满意度 ≥90% 顾客满意度 88 分 服务对象对价格监测、价格成本监审与调查和价格认定工作完成满意度≥90% 救灾物资采购、储备、保管事故率、投诉率 0
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