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深圳市司法局2020年度部门决算情况
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深圳市司法局2020 年度部门决算
目录
一、深圳市司法局概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、深圳市司法局2020 年度部门决算表
三、深圳市司法局2020 年度部门决算情况说明
四、名词解释
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一、深圳市司法局概况
(一)部门职责
2019 年1 月,按照深圳市机构改革方案,原市司法局、
原市法制办整合,组建新的深圳市司法局,同时,市委全面
依法治市委员会办公室也设在市司法局。新司法局形成了
“一个统筹、四大职能”(统筹全面依法治市工作,承担政
府立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务职责)的工作
布局。重组以来,为充分、准确地履行司法行政工作职责,
我们对全局职能进行了新的定位,即:当好市委的法治参谋、
人大的立法助理、政府的法律顾问、市民公共法律服务的“快
递小哥”。
(二)机构设置
市委编办核定我局机关政法专项编制116 名,法律专务
46 名,雇员18 名,员额6 名。设机构共17 个:市委依法治
市办下设机构1 个(秘书处)。市局机关内设处室16 个。
分别是,政治部(机关党委、警务督察室)、办公室、法治
调研督察处、装备财务保障处、立法一处、立法二处、立法
三处、行政复议处(市人民政府行政复议办公室)、行政应
诉处、行政执法监督协调处、社区矫正管理处、普法和依法
治理处(市普法办公室)、人民参与和促进法治处、律师工
作管理处(法律职业资格管理处)、公共法律服务管理处、
政府法律顾问处(市人民政府法律顾问室)。
机关直属单位共有政法专项编制15 名,参公事业编制9
名,事业编制18 名,雇员15 名,员额2 名。设单位4 个,
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分别是市监狱戒毒管理办公室(市司法局指挥中心)、市法
律援助处、市法治促进服务中心、深圳市破产事务管理署(性
质为法定机构,人员未纳入编制管理)。
基层直属单位共有政法专项编制1220 名,雇员编制52
名。设单位4 个,分别是广东省深圳监狱、市司法局第一强
制隔离戒毒所、市司法局第二强制隔离戒毒所、深圳市深圳
公证处(性质为法定机构,人员未纳入编制管理)。
纳入2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位共6
家,包括:深圳市司法局本级,深圳市法律援助处,深圳市
法治研究中心.广东省深圳监狱.深圳市司法局第一强制隔
离戒毒所,深圳市司法局第二强制隔离戒毒所。
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二、深圳市司法局2020 年度部门决算表
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三、深圳市司法局2020 年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020 年收入决算107,012.42 万元,其中:财政拨款收
入105,833.04 万元,其他收入1,179.38 万元;2020 年支出
决算106,896.53 万元,其中一般公共服务支出14.02 万元,
公共安全支出82,478.89 万元,教育支出4 万元,社会保障
和就业支出8,241.14 万元,卫生健康支出1,837.92 万元,
住房保障支出14,253 万元,国有资本经营预算支出67.56
万元。
(二)收入决算情况说明
2020 年收入决算107,012.42 万元,比2019 年收入决算
减少723.19 万元,减少0.67%,主要原因是:一是本年度因
人员退休、调动等原因减少了人员经费;二是因疫情影响、
财政过紧日子要求等原因缩减了公用经费开支。
(三)支出决算情况说明
2020 年支出决算106,896.53 万元,比2019 年支出决算
减少711.72 万元,减少0.66%,主要原因是:一是本年度因
人员退休、调动等原因减少了人员经费;二是因疫情影响、
财政过紧日子要求等原因缩减了公用经费开支。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年财政拨款收入决算105,833.04 万元。2020 年财
政拨款支出决算105,833.04 万元,比年初预算数增加
17,418.18 万元,增长19.7%,主要原因是:一是J 项目、X
项目未纳入年初预算;二是年中增人增资影响,增加了工资
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福利支出;三是受社保缴费基数调整影响,增加了社保缴费
支出。其中一般公共服务支出14.02 万元,公共安全支出
81,415.4 万元,教育支出4 万元,社会保障和就业支出
8,241.14 万元,卫生健康支出1,837.92 万元,住房保障支
出14,253 万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年一般公共预算财政拨款支出决算105,765.48 万
元,其中:基本支出68,018.62 万元,包括人员经费61,477.39
万元,日常公用经费6,541.23 万元;项目支出37,746.87
万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算68,018.62
万元,其中:工资福利支出57,681.6 万元,对个人和家庭
的补助3,795.79 万元,商品和服务支出6,354.09 万元,资
本性支出187.14 万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
2020 年“三公”经费支出决算140.95 万元,比全年预
算数减少126.67 万元,减少47.33% ,比上年支出数减少
95.21 万元,减少40.32%,主要是受疫情影响及财政过紧日
子的要求,大幅缩减了本年度三公经费开支。具体情况如下:
1.因公出国(境)费
2020年因公出国(境)费支出0万元,比上年支出数减少
24.21万元,减少100%,主要是受疫情影响及财政过紧日子
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的要求。我市因公出国(境)费按零基预算原则编制,年度中
根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此
因公出国(境)费年初预算数为零。
2020年共安排出国(境)团组0批次,共0人次。
2.公务用车购置及运行费
2020年公务用车购置及运行维护费支出131.34万元,比
全年预算数减少87.66万元,减少40.03%;比上年支出数减
少46.38万元,减少26.1%,主要原因是:主要是受疫情影响
及财政过紧日子的要求,大幅缩减了本年度公务用车购置及
运行维护费开支。
(1)公务用车购置费
2020年公务用车购置费全年预算数0万元,2020年度未购
置公务用车,实际支出0万元,上年支出数0万元。年末公务
车保有量为109辆。
(2)公务车运行维护费
2020年公务用车运行维护费131.34万元,比全年预算数
减少87.66万元,减少40.03%;比上年支出数减少46.38万元,
减少26.1%,主要原因是:主要是受疫情影响及财政过紧日
子的要求,大幅缩减了本年度公务车运行维护费开支。
3.公务接待费
公务接待费支出9.61 万元,比全年预算数减少39.01
万元,减少80.23%;比上年支出数减少24.63 万元,减少
71.93%,主要原因是:主要是受疫情影响及财政过紧日子的
要求,大幅缩减了本年度公务接待费开支。2020 年度共接待
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104 批次,总人数603 人(不包括陪同人员)。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出
2020年度国有资本经营预算收入、支出总计67.56万元,
与2019年度相比,国有资本经营预算收入、支出总计各增加
了67.56 万元,增加100.00%,主要原因是:国有资本经营
收支为转企事业单位退休人员慰问金、两贴以及丧葬费抚恤
金,2019年度没有此项开支。
2020年度国有资本经营预算年初预算为0万元,支出决
算为67.56万元。决算数大于预算数的主要原因是:一是国
有资本经营收支为转企事业单位退休人员慰问金、两贴以及
丧葬费抚恤金;二是此项为2020年年中追加项目。
(十)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,2020 年度本部门实施部门预算
绩效管理的单位范围为市司法局本级、深圳市司法局第一强
制隔离戒毒所、深圳市司法局第二强制隔离戒毒所、广东省
深圳监狱、市法律援助处、市法治研究中心共6 家基层预算
单位,均已按要求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落实、
年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理
使用等情况,开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价
报告,详见附件1)。
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组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效
自评,涉及二级项目151 个,涉及财政资金37,746.87 万元,
占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对社区矫正、安帮经费项目开展部门评价,共涉及
1 个项目,涉及财政资金92 万元。该项目由部门自行组建绩
效评价组开展绩效评价,评价结果表明本项目立项依据充
分,绩效目标设置较为合理,项目业务管理制度、财务管理
制度较为健全,项目实施顺利,2020 年度通过本项目的实施,
我市社矫安帮工作经受住了新冠肺炎疫情的考验,正式启用
了社矫基地,全面推动了社矫法宣传贯彻,通过一系列有力
举措,确保了社矫安帮工作整体平稳有序,达到了年初设定
的各项工作目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
深圳市司法局在2020 年度部门决算中反映“普法宣传
经费”、“警戒队员经费”、“法律援助案件业务经费”等
151 个二级项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见
附件2。
(1)2020 新增后勤保障经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数80
万元,执行数80 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完
成情况:通过新增后勤保障经费项目的实施,及时、准确发
放伙食补助,受补贴人员满意度、管理人员满意度均达到了
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90%。
(2)2020 深圳法治政府信息平台项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分90.7 分。项目全年预
算数1,360 万元,执行数366.44 万元,预算执行率26.9%。
项目绩效目标完成情况:通过深圳法治政府信息平台的开
展,及时完成硬件运维、软件开发运维工作,保证软件与硬
件运维服务合格率均为100%,保障软件100%正常运行,重
大网络事故及硬件发生次数均为0,用户满意度达到了90%。
(3)2020 新增文印设备(政法转移支付资金)项目绩效
自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项
目全年预算数16 万元,执行数15.94 万元,预算执行率
99.6%。项目绩效目标完成情况:通过新增文印设备(政法转
移支付资金)项目的开展,及时完成了设备采购工作,设备
验收全部合格,能够保障行政复议、行政应诉相关工作顺利
完成。
(4)2020 公共法律服务经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数110
万元,执行数110 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完
成情况:通过公共法律服务经费项目的实施,及时完成了相
关法律援助以及法治体检工作,保障公共法律服务零投诉,
管理人员满意度达到了90%。
(5)2020 深圳市“雪亮工程”司法行政系统视频联网
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项目前期经费项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项
目自评得分95.7 分。项目全年预算数425 万元,执行数
328.42 万元,预算执行率77.3%。项目绩效目标完成情况:
通过深圳市“雪亮工程”司法行政系统视频联网项目前期经
费项目的开展,及时完成2 个项目招标工作,保证深化设计
完成率、监理驻场率达到100%,保障工程进度按时进行。
(6)2020 律师行业党组织书记补贴项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算
数161.4 万元,执行数161.4 万元,预算执行率100%。项目
绩效目标完成情况:通过律师行业党组织书记补贴项目的实
施,及时、准确地发放了律师行业党组织书记补贴,能够保
证我局日常工作的正常开展,同时有效对律师行业进行管
理。
(7)2020 律师管理工作经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分97.4 分。项目全年预算数
510 万元,执行数481 万元,预算执行率94.3%。项目绩效
目标完成情况:通过开展该项目,按时印刷法律顾问案例及
宣传册,完成相关课题研究工作,聘请法律顾问和法务专员,
保证宣传品验收合格,从而保障了法务工作的正常开展。
(8)2020 政工人事纪检经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分93.4 分。项目全年预算数
331 万元,执行数219.26 万元,预算执行率66.2%。项目绩
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效目标完成情况:通过本项目的开展完成了项目培训、纪检
及政工人事工作,确保了相关工作稳定开展,并使业务能力
有所提升,相关方满意度、项目管理人员满意度均达到了
90%。
(9)2020 诉讼、仲裁准备金项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分40 分。项目全年预算数50
万元,执行数0 万元,预算执行率为0。项目绩效目标完成
情况:因2020 年本项目出现不用垫付案件诉讼费的情况,
故未发生相关支出,项目未执行。
(10)2020 依法治市工作经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分97.1 分。项目全年预算数
100 万元,执行数91.46 万元,预算执行率91.5%。项目绩
效目标完成情况:通过依法治市工作经费项目的实施,及时
完成了法治深圳建设白皮书编制工作,编制工作专家评审全
部合格,保证依法治市工作全部合规,保障了有责投诉零发
生,管理人员满意度达到了90%。
(11)2020 深圳市司法局加入应急指挥数字集群通信网
络终端配套设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的目
标,项目自评得分88 分。项目全年预算数3.28 万元,执行
数0 万元,预算执行率为0。项目绩效目标完成情况:通过
深圳市司法局加入应急指挥数字集群通信网络终端配套设
备购置项目的开展,及时完成设备购置的工作,保证设备全
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部验收合格,有效提升了司法信息化管理,项目管理人员满
意度达到了90%及以上。
(12)2020 数据中心硬件应急采购项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分97.5 分。项目全年预
算数314 万元,执行数297.67 万元,预算执行率94.8%。项
目绩效目标完成情况:通过数据中心硬件应急采购项目的实
施,及时完成了应急采购数据中心的硬件设备购置,保证设
备验收全部合格,保障了我局业务的正常开展和抗疫需要,
有效提升了司法信息化管理,项目管理人员满意度达到了
90%及以上。
(13)2020 转企事业单位退休人员两贴项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分94.9 分。项目全
年预算数26.57 万元,执行数18.43 万元,预算执行率69.4%。
项目绩效目标完成情况:通过转企事业单位退休人员两贴项
目的实施,及时发放了退休人员补贴,并保证了发放全部准
确,有效保证了转企事业单位退休人员两贴准确发放,按时
发放,退休人员满意度达到了90%。
(14)2020 深圳市司法监管场所医疗机构设备设施补充
升级改造项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自
评得分96 分。项目全年预算数849.5 万元,执行数680.41
万元,预算执行率80.1%。项目绩效目标完成情况:通过深
圳市司法监管场所医疗机构设备设施补充升级改造项目的
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实施,及时完成了工程改造和设备购置工作,并保证工程和
设备全部验收合格,有效解决了司法监管场所病犯的检测
难、医治难等问题,缓解了服刑及强戒人员看病住院所带来
的警力紧张局面,消除了服刑及强戒人员在外住院出院监管
的安全隐患,项目管理人员满意度和警务人员满意度均达到
了90%。
(15)2020 后勤保障服务项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数342.28
万元,执行数342.28 万元,预算执行率100%。项目绩效目
标完成情况:通过后勤保障服务项目实施,及时开展了培训
工作、系统运维工作,确保了相关业务稳定开展,同时对财
务人员、枪支管理人员进行了培训,提高了业务水平,相关
方满意度与项目管理人员满意度均达到了90%及以上。
(16)2020 行政执法监督协调业务经费项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分96.9 分。项目全
年预算数70 万元,执行数66.4 万元,预算执行率94.9%。
项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过行
政执法监督协调业务经费项目的实施,及时完成了各印刷、
工作会议、培训会议与行政执法人员岗前培训考试等工作,
保证教材验收合格率达到100%,从而使得政执法人员的职业
技能水平符合相关要求,管理人员满意度与培训人员满意度
均达到了90%。但因存在报名后因其他工作未参加的人员,
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培训参与率实际完成值未达到100%。发现的主要问题及原
因:存在报名后因其他工作未参加培训的人员。下一步改进
措施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实
际情况,制定更为科学合理的培训计划,推动培训工作取得
更好的实施效果。
(17)2020 法规规章英文翻译和审定经费项目绩效自评
综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全
年预算数28 万元,执行数28 万元,预算执行率100%。项目
绩效目标完成情况:通过法规规章英文翻译和审定经费的开
展,及时配备了审程序人员1 人,保证修订的法规规章100%
覆盖,为境内外投资或相关人士了解深圳法制提供便利服
务,更好推进深圳对外开放和国际化城市建设,使得境内外
投资或相关人士满意度达到了90%。
(18)2020 律师行业党建工作补贴项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算
数129.5 万元,执行数129.5 万元,预算执行率100%。项目
绩效目标完成情况:通过律师行业党建工作补贴项目的实
施,及时发放律师行业党建工作补贴,保证发放准确率达到
100%,能够保证我局日常工作的正常开展,同时有效对律师
行业进行管理。
(19)2020 法律专务专项经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数
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965.65 万元,执行数964.51 万元,预算执行率99.9%。项
目绩效目标完成情况:通过法律专务专项经费项目的开展,
及时按计划完成了相关法律顾问聘用、法律助理管理工作等
共工作,相关工作保质保量完成,聘用人员资质合格率达到
了100%,法律顾问、法律助理满意度与管理人员满意度均达
到了90%。
(20)2020 转企事业单位退休人员慰问金项目绩效自评
综述:根据年初设定的目标,项目自评得分95.9 分。项目
全年预算数29.52 万元,执行数23.45 万元,预算执行率
79.4%。项目绩效目标完成情况:通过转企事业单位退休人
员慰问金项目的实施,保证转企事业单位退休人员均得到慰
问,按时发放慰问金,有效保证退休人员基本生活,退休人
员满意度达到了90%。
(21)2020 预算准备金项目绩效自评综述:根据年初设
定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数120 万元,
执行数120 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:
通过预算准备金项目的实施,及时按计划完成了相关工作,
项目验收全部合格,保障了业务工作稳定开展,项目管理人
员满意度与相关方满意度均达到了90%。
(22)2020 监狱劳教管理经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数71
万元,执行数70.95 万元,预算执行率99.9%。项目绩效目
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标完成情况:通过监狱劳教管理经费项目的开展,及时完成
了监狱劳教培训工作、保险购置与人员聘用工作,以实现工
作人员满意度达到了90%以上和有效保障监狱劳教管理工作
的顺利进行等目标。
(23)2020 复议、应诉、指导工作经费项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.8 分。项目全
年预算数60 万元,执行数58.73 万元,预算执行率97.9%。
项目绩效目标完成情况:通过复议、应诉、指导工作经费项
目的实施,完成了维持类复议决定1021 条、纠正类复议决
定609 条、驳回类复议决定267 条的绩效目标,行政复议案
件依法受理率、行政复议决定完成率与群众咨询、来访工作
完成率均达到了目标值,能够确保政府行为合法性,最大化
维护政府的合法权益,维护社会稳定,推动实现法治政府的
建设;有效承担了司法行政系统的法制建设,保障直属单位
及业务处室的法制建设;保障了群众依法行使行政复议权
利,保障了复议案件的公正审理,监督行政机关依法行政,
纠正了不当行政行为,有效化解了行政纠纷,维护了人民合
法权益,促进了社会公平公正。
(24)2020 司法考试项目绩效自评综述:根据年初设定
的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数417 万元,
执行数416.5 万元,预算执行率99.9%。项目绩效目标完成
情况:通过司法考试项目的实施,及时完成了布置50 条考
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务安全通道,组织、安排了13000 人的司法考试机考等工作,
保证网上监控覆盖率、考务安全覆盖率与机考机器质量达标
率均达到100%,选拔出了一批合格的法律职业人才。
(25)2020 待支付以前年度采购项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数
350 万元,执行数349.98 万元,预算执行率100%。项目绩
效目标完成情况:通过2020 待支付以前年度采购项目的实
施,有效保障了我单位待支付以前年度采购项目正常运行,
待支付以前年度采购项目完成率达到了100%,项目全部验收
合格,相关受益人员满意度达到了90%。
(26)2020 立法经费项目绩效自评综述:根据年初设定
的目标,项目自评得分94.2 分。项目全年预算数71 万元,
执行数43.85 万元,预算执行率61.8%。项目绩效目标完成
情况:通过立法经费项目的实施,及时完成了印刷任务、工
作会议、培训会议,保证会议参与率、印刷验收合格率均达
到100%,从而提上了立法职业技能,参会人员满意度与管理
人员满意度均达到了90%。
(27)2020 司法鉴定管理经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分97.1 分。项目全年预算数
68.57 万元,执行数62.43 万元,预算执行率91.1%。项目
绩效目标完成情况:通过开展司法鉴定管理经费项目,举办
《司法鉴定行业警示教育活动会议》;邀请专家对案件进行
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研讨和论证,另外以政府购买服务的方式聘用4 名工作人员,
保证司法鉴定管理经费与案件论证结果准确性均达到了
100%,保障司法鉴定错误零发生,相关方满意度与项目管理
人员满意度达到了90%。
(28)2020 普法宣传经费项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分97.6 分。项目全年预算数800
万元,执行数770.11 万元,预算执行率96.3%。项目绩效目
标完成情况:通过普法宣传经费项目的开展,保证普法宣传
工作的完成率达到100%,覆盖率达到100%,并按时完成宣
传工作。以实现公众满意度达到了90%以上和有效提升市民
法制素养等目标。
(29)2020 新闻宣传经费项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分95.6 分。项目全年预算数80 万
元,执行数60.91 万元,预算执行率76.1%。项目绩效目标
完成情况:通过新闻宣传经费项目的实施,及时按计划完成
宣传工作,保证宣传工作全部验收合格,保障业务工作稳定
开展,使得相关方满意度与项目管理人员满意度达到了90%。
(30)2020 法治政府评估与考评经费项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.4 分。项目全
年预算数62 万元,执行数58.59 万元,预算执行率94.5%。
项目绩效目标完成情况:通过法治政府评估与考评经费的开
展,及时对被考评执法单位开展1 次行政执法案卷评查工作,
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对被考评单位开展2 次年度规范性文件核查工作,委托第三
方机构针对不同指标开展核查工作,组织考评工作组对照考
评标准和各被考评单位提交的书面材料进行集中书面审查
评分,保证考评工作100%覆盖,各区各部门能够自觉按照中
央、省和市关于加快建设法治政府的任务要求开展工作,把
依法行政作为政府工作的重要准则,贯穿于行政管理工作的
各领域各环节,全市依法行政工作总体水平稳中有进。
(31)2020 依法治市社会效果评估经费项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年
预算数20 万元,执行数20 万元,预算执行率100%。项目绩
效目标完成情况:通过依法治市社会效果评估工作的开展,
及时完成了法治建设创新案例选印发工作,报告评审100%
通过,报告相关结果得到有效应用,管理人员满意度达到了
90%。
(32)2020 办公场所配套设备购置项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分97.6 分。项目全年预
算数210 万元,执行数202.26 万元,预算执行率96.3%。项
目绩效目标完成情况:通过办公场所配套设备购置的开展,
及时完成办公大楼配套改造,家具购置、消防工程与强弱电
工程全部保质保量完成,从而提升了办公环境,保障能够及
时发现安全隐患,项目管理人员满意度与相关方满意度达到
了90%及以上。
- 28 -
(33)2020 年待分配政法转移项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分96.8 分。项目全年预算数
570 万元,执行数502.03 万元,预算执行率88.1%。项目绩
效目标完成情况:通过2020 年待分配政法转移项目的实施,
及时出版4 期《深圳法治评论》,保证印刷质量完成率达100%,
《深圳法治评论》读者满意度达到了90%,有效提升法治政
府水平。
(34)2020 转企事业单位退休人员丧葬费抚恤金项目绩
效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96.6 分。
项目全年预算数30 万元,执行数25.68 万元,预算执行率
85.6%。项目绩效目标完成情况:通过转企事业单位退休人
员丧葬费抚恤金项目的开展,及时、准确地发放了抚恤金,
有效保证退休人员基本生活退休人员满意度达到了90%。
(35)2020 辅助人员员额缺口项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分96.5 分。项目全年预算数
34.75 万元,执行数29.5 万元,预算执行率84.9%。项目绩
效目标完成情况:通过辅助人员员额缺口项目的实施,及时
发放辅助文员工资,保证辅助文员考核全部合格,完善了辅
助人员配备,保证了司法工作的正常开展,管理人员满意度
与辅助文员满意度均达到了90%。
(36)2020 司法行政警务云终端通讯费项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年
- 29 -
预算数10.5 万元,执行数10.5 万元,预算执行率100%。项
目绩效目标完成情况:通过司法行政警务云终端通讯费项目
的实施,完成了警务云终端通讯各项工作,警务云终端通讯
费缴纳准确率达到了100%,实现了有效提升司法行政信息化
水平以及工作人员满意度达到了90%及以上的目标。
(37)2020 弥补接待费不足项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分92 分。项目全年预算数8 万
元,执行数3.2 万元,预算执行率40%。项目绩效目标完成
情况:通过弥补接待费不足项目的实施,及时完成接待工作,
能够保障相关业务工作正常开展。
(38)2020 行政复议、赔偿案件办案经费项目绩效自评
综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.4 分。项目
全年预算数48 万元,执行数45.21 万元,预算执行率94.2%。
项目绩效目标完成情况:通过行政复议、赔偿案件办案经费
的开展,及时按计划完成行政复议案件处理工作,工作符合
相关法律法规要求,管理人员满意度达到了90%及以上。
(39)2020 基层司法工作建设项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数144
万元,执行数143.95 万元,预算执行率100%。项目绩效目
标完成情况:通过基层司法工作建设项目的开展,及时完成
了基层建设、人民调解工作与人民监督员管理工作,开展基
层法制建设工作2 次,人民调解成功率占比较往年有所增长,
- 30 -
相关方满意度项目管理人员满意度达到了90%。
(40)2020 规范性文件管理经费项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分96.5 分。项目全年预算
数20.01 万元,执行数16.91 万元,预算执行率84.5%。项
目绩效目标完成情况:通过规范性文件管理经费项目的实
施,各印刷工作、工作会议等均按计划完成了,印刷验收合
格率和会议参与率均达到了100%,职业技能得到提升。
(41)2020 行政复议业务辅助人员经费项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年
预算数56.68 万元,执行数56.68 万元,预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况:通过行政复议业务辅助人员经费项
目的开展,及时按计划完成相关劳务派遣人员的管理工作,
保证聘用人员的资质全部合格,确保相关工作顺利完成,劳
务派遣人员满意度和管理人员满意度均达到了90%。
(42)2020 机构改革水电费及物业管理费缺口项目绩效
自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分89.9 分。
项目全年预算数120 万元,执行数22.64 万元,预算执行率
18.9%。项目绩效目标完成情况:通过机构改革水电费及物
业管理费缺口项目的实施,及时缴纳了水电费,并全部验收
合格,从而确保业务正常开展,项目管理人员满意度达到了
90%。
(43)2020 政府采购类项目绩效自评综述:根据年初设
- 31 -
定的目标,项目自评得分97.9 分。项目全年预算数560.1
万元,执行数552.96 万元,预算执行率98.7%。项目绩效目
标完成情况:通过政府采购类项目的实施,及时按计划完成
了采购工作,保证项目全部验收合格,保障了业务工作稳定
开展,项目管理人员满意度达到了90%。
(44)2020 严打及社会治安综合治理经费项目绩效自评
综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.6 分。项目
全年预算数30 万元,执行数28.72 万元,预算执行率95.8%。
项目绩效目标完成情况:通过严打及社会治安综合治理经费
项目的实施,及时按计划完成综合治理工作,有效加强了执
法力度,保证了司法工作的正常开展,项目管理人员满意度
达到了90%。
(45)2020 办公大楼补漏维护经费项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算
数120 万元,执行数119.99 万元,预算执行率100%。项目
绩效目标完成情况:通过办公大楼补漏维护经费项目的实
施,能够按计划及时完成办公大楼零星维修,确保大楼安全,
项目管理人员满意度达到了90%。
(46)2020 深圳市公共法律服务中心改造工程项目绩效
自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分88.2 分。
项目全年预算数1,305 万元,执行数25 万元,预算执行率
1.9%。项目绩效目标完成情况:通过深圳市公共法律服务中
- 32 -
心改造工程的开展,及时完成了工程前期咨询工作,保证后
续竣工一次性验收合格率能够达到100%,从而达到提升服务
中心办公环境和市民满意度达到90%的效果目标。
(47)2020 法律事务相关经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分97.4 分。项目全年预算数
43 万元,执行数40.23 万元,预算执行率93.6%。项目绩效
目标完成情况:通过法律事务相关经费项目的实施,完成相
关人员体检工作,及时完成合规审查工作,保证项目全部验
收合格,保障法律事务工作正常开展,项目管理人员满意度
与相关方满意度达到了90%。
(48)2020 电子政务运维经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分97.5 分。项目全年预算数
399.98 万元,执行数381.97 万元,预算执行率95.5%。项
目绩效目标完成情况:通过电子政务运维经费项目的实施,
及时完成维修工作,巡检及上门服务与信息安全检查完成率
均为100%,保证配件更换、维修合格率与安全检测合格率均
达到100%,有效保障了系统的正常使用,有效防止了重大网
络事故的发生,有效提高了信息系统的抗风险能力。
(49)2020 律师行业党员活动经费项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算
数199.01 万元,执行数199.01 万元,预算执行率100%。项
目绩效目标完成情况:通过律师行业党员活动经费项目的实
- 33 -
施,及时、准确发放律师行业党员活动费,保证了我局日常
工作的正常开展,同时有效的对律师行业进行了管理,受补
贴对象满意度达到了90%。
(50)2020 社区矫正、安帮经费项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数
92 万元,执行数92 万元,预算执行率100%。项目绩效目标
完成情况:通过社区矫正、安帮经费项目的开展,及时聘用
了两名社工,开展了社区矫正职能化建设,维护了指挥车,
开展了集中教育培训,保证培训参与率、社工验收合格率与
宣传品验收合格率均达到100%,使得社矫对象知晓率达到
80%,业务系统等级有所提升。
(51)2020 法律顾问室办案经费项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分95.6 分。项目全年预算
数61.18 万元,执行数46.79 万元,预算执行率76.5%。项
目绩效目标完成情况:通过法律顾问室办案经费项目的实
施,已及时完成了相关法律顾问培训工作,各类案件均按要
求处置完成,并出具了专业法律意见,保证培训参与率100%,
案件处置全部合规,保障有责投诉零发生,培训人员满意
度与管理人员满意度均达到90%。
(52)2020 统一监控指挥系统维护费项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分80 分。项目全年
预算数48 万元,执行数48 万元,预算执行率100%。项目绩
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效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过统一监控
指挥系统维护费项目的开展,及时完成维护工作,保证统一
监控指挥系统故障次数不超过5 次,有效保障统一监控指挥
系统后续维护正常开展,工作人员满意度达到95%。但是统
一监控指挥系统故障次数超过了5 次。发现的主要问题及原
因:统一监控指挥系统故障次数超过了5 次。下一步改进措
施:故障均已及时修复,保障正常运营。
(53)2020 深圳市司法局第一强制隔离戒毒所基础设施
加固改造及相关设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定
的目标,项目自评得分10 分。项目全年预算数0 万元,执
行数0 万元,预算执行率0。项目绩效目标完成情况:本项
目2016 年发改批复,2019 年项目执行中剩余款项收回,2020
年重新下达指标结转为2021 年。下一步改进措施:2020 年
重新下达指标结转为2021 年。
(54)2020 政府采购物资项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数42.5 万
元,执行数42.41 万元,预算执行率99.8%。项目绩效目标
完成情况:通过政府采购物资项目的开展,及时完成设备更
新工作,保证设备采购验收全部合格,有效保障我所日常工
作正常开展,工作人员满意度达到95%。
(55)2020 电子政务运维经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数28
- 35 -
万元,执行数28 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完
成情况:该项目绩效目标基本完成,本年度通过开展电子政
务运维经费,及时完成了运维工作,保证电子政务系统故障
次数不超过5 次,有效保障电子政务系统正常运行,工作人
员满意度、社会公众满意度均达到95%及以上。但是电子政
务系统故障次数目标实际完成情况超过5 次。发现的主要问
题及原因:戒毒所电子政务系统故障次数过多。下一步改进
措施:故障及时修复,保障政务运维。
(56)2020 年第二批重大传染病防控经费项目绩效自评
综述:根据年初设定的目标,项目自评得分95 分。项目全
年预算数2 万元,执行数2 万元,预算执行率100%。项目绩
效目标完成情况:通过本项目的实施,及时完成重大传染病
防控工作,保障重大传染病防控工作质量达标率达到100%,
以实现有效控制我所内重大传染病发病率、有效确保戒毒所
内安全稳定、工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满
意度达到90%以上等目标。
(57)2020 警戒队员经费项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分94.6 分。项目全年预算数384
万元,执行数370.56 万元,预算执行率96.5%。项目绩效目
标完成情况:通过实施警戒队员经费项目,及时聘用到足够
数量的具备相关资质安保人员,满足我所警力需要,社会公
众满意度达到90%。
- 36 -
(58)2020 后勤保障经费项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分84 分。项目全年预算数278.92
万元,执行数249.72 万元,预算执行率89.5%。项目绩效目
标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过实施后勤保障
经费项目,及时完成民警执勤洗理和伙食配备服务,备餐检
查合格率为100%,保证向我所工作人员提供有效后勤保障支
持,并使得工作人员满意度达到95%。但是因本项目资金全
部用于执勤伙食调整,民警执勤洗理服务完成率目标实际完
成情况未达100%。发现的主要问题及原因:本项目资金全部
用于执勤伙食调整,未进行民警执勤洗理服务。下一步改进
措施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实
际情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更好
的实施效果。
(59)2020 新增物业管理费项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数100
万元,执行数99.54 万元,预算执行率99.5%。项目绩效目
标完成情况:通过新增物业管理费的开展,及时完成68347
平方米面积的物业管理工作,保证办公物业维护达标率达到
100%,保障本年度我所办公物业的日常维护工作正常开展,
工作人员满意度达到95%。
(60)2020 警用装备更新及购置项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分94.9 分。项目全年预算
- 37 -
数60 万元,执行数59.46 万元,预算执行率99.1%。项目绩
效目标完成情况:本年度及时进行警用装备更新及购置项
目,基本完成警用装备更新工作,保证设备验收全部合格,
保障我所干警执法配备需求,工作人员满意度达到95%。
(61)2020 所刊所报编印费项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分85.35 分。项目全年预算数20
万元,执行数18.19 万元,预算执行率91%。项目绩效目标
完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过实施本所刊所报
编印费项目,及时完成每月编印通讯及简报5 次,保证所刊
所报好评率100%,有效保障我所的工作需要,工作人员满意
度达到95%。但是因疫情影响,稿件收集不够,所刊所报编
印数目标实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原因:
因疫情影响,稿件收集不够,所刊所报编印数只有5 次。下
一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后续
开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目
取得更好的实施效果。
(62)2020 干警备勤房生活水管更换项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分0 分。项目全年预
算数60 万元,执行数0 万元,预算执行率0。项目绩效目标
完成情况:干警备勤房生活水管更换工程因疫情原因,无法
施工,经财政同意,已退回财政。
(63)2020 社工服务经费项目绩效自评综述:根据年初
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设定的目标,项目自评得分91.5 分。项目全年预算数93 万
元,执行数88.62 万元,预算执行率95.3%。项目绩效目标
完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过社工服务经费项
目的开展,及时聘请社工10 名,保证社工资质达标率,每
月社工工资按时发放,保障我所教育矫治工作顺利开展,社
会公众满意度达到90%。但是因疫情原因,难招人,资质标
准稍微降低,社工到位数目标实际完成情况未达100%。发现
的主要问题及原因:因疫情原因,难招人,资质标准稍微降
低。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项
目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推
动项目取得更好的实施效果。
(64)2020 财务审计、生产安全、医务人员培训费项目
绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分88.5
分。项目全年预算数10 万元,执行数3.49 万元,预算执行
率34.9%。项目绩效目标完成情况:通过实施本项目,对我
所财务审计、生产安全、医务等专业性较强的相关部门26
名工作人员进行培训,以提升业务水平,保证工作质量。
(65)2020 消防设施更新维护费项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数
71 万元,执行数71 万元,预算执行率100%。项目绩效目标
完成情况:本年度通过消防设施更新维护费的开展,及时完
成本年度经常性消防设施维护,有效保障保证戒毒所消防安
- 39 -
全。
(66)2020 年重大传染病防控项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数4
万元,执行数4 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成
情况:通过本项目的实施,及时完成重大传染病防控工作,
保障重大传染病防控工作质量达标率达到100%,以实现有效
控制我所内重大传染病发病率、有效确保戒毒所内安全稳
定、工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满意度达到
90%以上等目标。
(67)2020 强戒人员生活、医疗、管理及教育经费项目
绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分89.7
分。项目全年预算数836.67 万元,执行数393.62 万元,预
算执行率47.1%。项目绩效目标完成情况:通过强戒人员生
活、医疗、管理及教育经费的开展,保证本年度723 名强戒
人员心理健康教育普及率、出所诊断评估率、新入所强戒人
员心理测试率均达到100%,使本年度723 名强戒人员的生活、
医疗、管理及教育得到有效保障,工作人员满意度达到95%。
(68)2020 干警综合楼电梯项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分92.2 分。项目全年预算数117.3
万元,执行数83.88 万元,预算执行率71.5%。项目绩效目
标完成情况:通过干警综合楼电梯项目的开展,及时进行干
警综合楼电梯工作,保证电梯验收全部合格,保障干警综合
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楼使用人员的出行安全,工作人员满意度达到95%。
(69)2020 政工人事纪检项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分85 分。项目全年预算数15.6 万
元,执行数15.6 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完
成情况:该项目绩效目标基本完成,通过政工人事纪检项目
的开展,及时对戒毒所30 人妇女进行早期妇科病筛查,并
及时慰问困难党员、困难民警及生病住院人员,保障本年度
各项工作正常运行。但是因疫情原因,宣传活动暂未开展。
发现的主要问题及原因:因疫情原因,宣传活动暂未开展。
下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后
续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项
目取得更好的实施效果。
(70)2020 司法行政警务云终端系统服务费项目绩效自
评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分95 分。项目
全年预算数63 万元,执行数63 万元,预算执行率100%。项
目绩效目标完成情况:通过实施司法行政警务云终端系统服
务费项目,及时推进警务云终端系统的建设工作,保证警务
云终端系统验收合格率为100%,有效提升警务智能化水平,
警务云终端系统验收合格率达到95%。
(71)2020 场所防护网加固项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分93.9 分。项目全年预算数22.7
万元,执行数20.18 万元,预算执行率88.9%。项目绩效目
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标完成情况:通过场所防护网加固项目的开展,及时完成围
墙加固工作,保证工程验收全部合格,有效预防安全隐患,
工作人员满意度达到100%。
(72)2020 会议室设备更新项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数60 万
元,执行数59.71 万元,预算执行率99.5%。项目绩效目标
完成情况:通过及时完成会议室设备更新工作,保证设备更
新验收合格率达到100%,有效提升视频会议呈现效果,保障
会议、学习培训等工作正常开展,工作人员满意度达到95%。
(73)2020 重大公共安全卫生项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分86 分。项目全年预算数4
万元,执行数2 万元,预算执行率49.9%。项目绩效目标完
成情况:该项目绩效目标基本完成,通过重大公共安全卫生
项目的及时开展,有效保障公共卫生安全,避免安全事故发
生,使得服务对象满意度达到90%。但因疫情场所封闭时间
过长,场所戒毒人员数量剧减,导致公共安全卫生项目工作
完成率、项目工作完成及时率实际完成情况未达到100%。发
现的主要问题及原因:因疫情场所封闭时间过长,场所戒毒
人员数量剧减。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的
问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工
作计划,推动项目取得更好的实施效果。
(74)2020 通用类设备更新项目绩效自评综述:根据年
- 42 -
初设定的目标,项目自评得分94.8 分。项目全年预算数84.12
万元,执行数83.56 万元,预算执行率99.3%。项目绩效目
标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过及时完成通用
类设备购置,保证各类设备购置合格率达100%,有效保障场
所工作正常开展,使得项目工作人员满意度达到90%。但因
政府采购价格与预算申报时相比发生变动,导致支出进度达
标率实际完成情况未达到100%。发现的主要问题及原因:购
买的通用类产品预算金额系提前一年在政府采购网查询,实
际采购是一年后的政府采购价格,无法100%匹配。下一步改
进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的
实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更
好的实施效果。
(75)2020 其他政工人事纪检支出项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分80.2 分。项目全年预
算数77.24 万元,执行数31.99 万元,预算执行率41.4%。
项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过其
他政工人事纪检支出项目的开展,按照年度工作安排,及时
组织我所34 名在编妇女进行体检,保障了我所在编妇女的
身体健康。同时积极开展各项培训工作,有效提升工作人员
专业水平,但由于受新冠肺炎疫情的影响,本年度外出培训
批次减少,培训费支出进度未能达标,培训工作完成率实际
完成情况未达到100%。发现的主要问题及原因:受新冠肺炎
- 43 -
疫情的影响,2020 年度外出培训批次和人数减少,培训费支
出进度未能达标。下一步改进措施:根据本次项目自评发现
的问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的
工作计划,推动项目取得更好的实施效果。
(76)2020 警戒人员经费项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分93.5 分。项目全年预算数576
万元,执行数525.32 万元,预算执行率91.2%。项目绩效目
标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过警戒人员经费
项目的开展,及时完成110 名警戒人员的购买服务,保证警
戒人员保障经费发放准确率达100%,有效保障警戒护卫工作
的正常开展,使得警戒人员满意度达到90%。但因疫情影响,
警戒人员保障人数、警戒人员保障经费发放及时率、支出进
度达标率实际完成情况未达到100%;并且在有奖惩情况时发
放偶有误差,警戒人员保障经费发放准确率也未达到100%。
发现的主要问题及原因:因疫情影响招录人员数量不够,保
障经费个别时间发放有延迟;警戒人员工资有奖惩情况时发
放偶有误差。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问
题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作
计划,推动项目取得更好的实施效果。
(77)2020 干警生活基地部分房屋设施修缮项目绩效自
评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分89.2 分。项
目全年预算数100 万元,执行数76.04 万元,预算执行率76%。
- 44 -
项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过干
警生活基地部分房屋设施修缮项目的开展,及时完成房屋设
施修缮工程,保证干警生活基地部分房屋设施修缮工程完成
质量合格率达100%,保障干警生活环境有效改善,干警满意
度达到大于等于90%的效果。但因疫情影响,导致部分工程
无法开展。干警生活基地部分房屋设施修缮工程完成率、支
出进度达标率实际完成情况未达到100%。发现的主要问题及
原因:因疫情原因,导致部分工程无法开展。下一步改进措
施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际
情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更好的
实施效果。
(78)2020 警用装备更新及购置项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数
60 万元,执行数59.88 万元,预算执行率99.8%。项目绩效
目标完成情况:通过及时完成警用装备更新及购置工作,保
证设备购置合格率达100%,有效避免发生戒毒人员外逃事
故,干警满意度达到90%以上。
(79)2020 强戒人员定额经费项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分81.9 分。项目全年预算数
1,731.61 万元,执行数379.84 万元,预算执行率21.9%。
项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过及
时开展新入所强戒人员心理测试、法制教育普及、职业技能
- 45 -
教育、心理健康教育普及、出所诊断评估等工作,保证出所
诊断评估率、新入所强戒人员心理测试率、心理健康教育普
及率达到100%,保证职业技能教育证书获证率达到90%,保
障科学戒毒率、强戒人员教育覆盖率达到100%,戒毒人员家
属满意度、解戒人员满意度达到90%。但因疫情及由于宏观
政策原因,导致收治人数下降,导致预算执行力较低,强戒
人员保障人数未到400 人,职业技能教育证书获证率实际完
成情况未达到90%。发现的主要问题及原因:由于宏观政策
原因,导致收治人数下降。下一步改进措施:根据本次项目
自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科
学合理的工作计划,推动项目取得更好的实施效果。
(80)2020 更换智能枪弹柜项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分97.75 分。项目全年预算数15
万元,执行数13.6 万元,预算执行率90.7%。项目绩效目标
完成情况:通过更换智能枪弹柜项目的实施,我所及时更换
了4 台智能枪弹柜,保证智能枪弹柜验收全部合格,实现枪
支管理、监控和报警智能化的目标,有效提高枪支管理的智
能化和安全标准。
(81)2020 深圳市司法局第二强制隔离戒毒所改建工程
智能化系统工程项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,
项目自评得分94.5 分。项目全年预算数50.47 万元,执行
数50.47 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:
- 46 -
该项目绩效目标基本完成,通过深圳市司法局第二强制隔离
戒毒所改建工程智能化系统工程的开展,及时完成该工程的
施工竣工验收工作,保证施工质量验收达标率达100%,及时
完成项目尾款支付,有效保障设施功能运转正常,项目利益
相关者满意度达90%。但因该系统部分程序需进一步优化,
导致施工质量验收达标率实际完成情况未达到100%。发现的
主要问题及原因:该系统部分程序需进一步优化。下一步改
进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的
实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更
好的实施效果。
(82)2020 后勤保障服务项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分86.8 分。项目全年预算数584.86
万元,执行数547.3 万元,预算执行率93.6%。项目绩效目
标完成情况:通过及时开展各项后勤保障工作,使得我所314
人均享有后勤保障,保证后勤保障经费发放准确率达到
100%,有效保障场所各项工作正常开展。但因,导致实际完
成情况未达到100%。
(83)2020 安全隐患设施更新项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分94.9 分。项目全年预算数
75 万元,执行数49.7 万元,预算执行率66.3%。项目绩效
目标完成情况:通过安防检测设备更新项目、戒毒人员宿舍
更换防爆玻璃项目及戒毒人员食堂炉灶更新项目的及时实
- 47 -
施,保证各项目验收全部达标,实现防止违禁品流入监管场
所、防止戒毒人员利用玻璃碎片作为人身攻击或自作自残的
目标,有效保障场所的监管安全,保障戒毒人员膳食正常供
应,确保场所安全稳定。
(84)2020 场所防雷系统整改项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分96.2 分。项目全年预算数
40 万元,执行数38.52 万元,预算执行率96.3%。项目绩效
目标完成情况:通过场所防雷系统整改工作的及时完成,保
证工程完成质量合格率达到100%,实现防止或减少雷击事故
所引发的人员伤亡和财产损失的目标,使整个重要设备系统
安全地运行,戒毒人员和工作人员满意度均达到90%。
(85)2020 司法行政统一戒毒模式四区五中心项目绩效
自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分91.6 分。
项目全年预算数147.94 万元,执行数111.22 万元,预算执
行率75.2%。项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本
完成,通过四区五中心建设项目的实施及与院校合作开展戒
毒人员心理建设工作模式研究项目的实施,实现各功能区和
各中心的进一步完善,探索戒断“心瘾”的新方法、新手段
等目标,有效保障戒毒人员的更科学和有效戒治目标和顺利
通过司法部和省局的统一戒毒模式建设达标验收,提升戒毒
人员戒毒教育矫治效果和进一步提升戒断率的目标。但因政
法网保持公用托收支付,不采取专项支付。外网因跨年度按
- 48 -
月缴付,专项只能本年度支付完毕,故只支付了4 个月的专
项费用,司法行政统一戒毒模式四区五中心建设工程完成
率、支出进度达标率实际完成情况未达到100%。发现的主要
问题及原因:政法网保持公用托收支付,不采取专项支付。
外网因跨年度按月缴付,专项只能本年度支付完毕,故只支
付了4 个月的专项费用。下一步改进措施:根据本次项目自
评发现的问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学
合理的工作计划,推动项目取得更好的实施效果。
(86)2020 社工服务经费项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分94.3 分。项目全年预算数139
万元,执行数138 万元,预算执行率99.3%。项目绩效目标
完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过及时完成购买社
工服务,二所购买社工15 人,并保证社工资质合格率达100%,
有效推进解戒人员跟踪回访和接茬帮教工作,准确了解戒人
员安置帮教、戒断操守率的执行情况,巩固戒毒成果,实现
戒毒人员从出所到回归社会的无缝接轨。但因部分社工变
动,不能及时到岗,导致社工到岗及时率实际完成情况未达
到100%。发现的主要问题及原因:部分人员变动,不能及时
到岗;薪资较低。下一步改进措施:根据本次项目自评发现
的问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的
工作计划,推动项目取得更好的实施效果。
(87)2020 水电费缺口项目绩效自评综述:根据年初设
- 49 -
定的目标,项目自评得分96 分。项目全年预算数80 万元,
执行数79.68 万元,预算执行率99.6%。项目绩效目标完成
情况:该项目绩效目标基本完成,通过及时完成水电费缴纳
工作,保证水电费缴纳准确率达100%,有效保障场所正常运
转。但因空调等需要节约用电,导致戒毒人员与工作人员满
意度实际完成情况未达到100%。发现的主要问题及原因:空
调等需要节约用电,人员满意度未达到90%。下一步改进措
施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际
情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更好的
实施效果。
(88)2020 物业管理费缺口项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分89.4 分。项目全年预算数200
万元,执行数135 万元,预算执行率67.5%。项目绩效目标
完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过及109559.48 ㎡
的管理面积的各项物业管理工作的开展,保证物业管理工作
考核达标率达到100%,有效保障场所正常运转。但因疫情原
因,物业管理人员到岗及时率受影响;又因购买服务合同从
2020 年6 月1 日至次年5 月30 日,资金拨款有滞后,中标
价格较低导致执行数小于预算数,导致支出进度达标率未达
到100%。发现的主要问题及原因:购买服务合同从2020 年
6 月1 日至次年5 月30 日,资金拨款有滞后,中标价格较低
导致执行数小于预算数;疫情原因,物业管理人员到岗及时
- 50 -
率受影响。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题
结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计
划,推动项目取得更好的实施效果。
(89)2020 安防维保项目绩效自评综述:根据年初设定
的目标,项目自评得分82.5 分。项目全年预算数204.21 万
元,执行数159. 7 万元,预算执行率78.2%。项目绩效目标
完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过基本及时完成安
防维保项目工作,保证安防维保项目工作质量合格率达到了
99%,有效保障场所安全,安全事故次数为零,戒毒人员与
工作人员满意度均达到90%。因疫情影响,场所封闭时间太
长,部分项目不便进行导致安防维保项目工作完成率、安防
维保项目工作质量合格率、安防维保项目工作完成及时率、
实际完成情况、支出进度达标率未达到100%。发现的主要问
题及原因:疫情影响,场所封闭时间太长,部分项目不便进
行。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项
目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推
动项目取得更好的实施效果。
(90)2020 重大公共卫生专项项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分92 分。项目全年预算数4
万元,执行数4 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成
情况:该项目绩效目标基本完成,通过及时完成重大公共卫
生项目相关工作,保证工作质量达到相关标准,有效防止重
- 51 -
大公共安全事故发生。但因疫情,场所封闭时间太长,导致
公共卫生项目工作完成率、项目工作完成及时率实际完成情
况未达到100%。发现的主要问题及原因:因疫情影响,场所
封闭时间太长。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的
问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工
作计划,推动项目取得更好的实施效果。
(91)2020 信息等级保护设备升级项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算
数114.6 万元,执行数114.6 万元,预算执行率100%。项目
绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,深圳监狱于
2020 年8 月前完成1 套行云管家堡垒机、1 套含1700 个授
权的网络准入设备、1 套含1700 个授权杀毒管理平台、1 套
日志审计设备、1 台数据审计设备及1 台漏洞扫描设备的采
购工作,并于11 月前实施验收,验收合格率达100%。通过
本项目的实施,实现深圳监狱政法内网网络准入、终端病毒
防护、服务器和网络设备日志留存、数据库日志留存、主动
发现网络漏洞等功能,使监管改造信息系统、深圳监狱综合
管理平台、刑罚执行网上协同工作平台等三个等保三级系统
运行的网络环境符合网络安全等级保护制度2.0 要求。现上
述网络安全设备及平台系统已全部投入使用,使用人员满意
度达90%以上。但是因技术应用原因,导致有效我监狱信息
安全水平目标实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原
- 52 -
因:监狱的信息安全防护水平仍有提升空间。下一步改进措
施:在监狱信息安全防护技术应用方面进一步做优化。
(92)2020 警务云终端通讯服务费项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分94.9 分。项目全年预
算数340.2 万元,执行数335.52 万元,预算执行率98.6%。
项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,深圳监
狱为770 个警察编制及32 个工勤编制配备司法云终端,极
大提高了狱情处置能力,为狱内监管安全提供坚实基础。工
作人员通过司法云终端的内网OA 程序实现了远程异地办公,
及时了解工作动态,提升工作效率。工作人员满意度达到90%
以上。但是因技术应用不成熟、司法云终端待机时间有限,
导致监管场所工作便利性的目标实际完成情况未达100%。发
现的主要问题及原因:监狱的司法云终端待机时间有限,监
管场所工作便利性有提升空间。下一步改进措施:将进一步
优化警务云终端有效保障监管安全。
(93)2020 新增客梯采购项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分96.7 分。项目全年预算数48 万
元,执行数36.8 万元,预算执行率76. 7%。项目绩效目标
完成情况:通过本项目的实施,在2020 年底及时完成办公
楼电梯的购置安装工作,使得办公楼电梯质量达标率达到
100%,实现有效减少单位机关办公大楼两台客梯所潜藏的安
全隐患以及工作人员满意度达到90%以上的目标。
- 53 -
(94)2020 警戒人员经费项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分97 分。项目全年预算数384 万
元,执行数382.18 万元,预算执行率99.5%。项目绩效目标
完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过本项目的实施,
已完成警戒人员配备各项工作,警戒人员工作质量达标率达
到100%,有效保障监狱正常运行、社会公众以及工作人员满
意度达到90%以上的目标。但是因警戒人员离职时未能及时
招聘到合适人员,其间职位空缺,导致警戒人员配备完成率
与及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原因:
因警戒人员离职时未能及时招聘到合适人员,其间职位空
缺。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项
目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推
动项目取得更好的实施效果。
(95)2020 电视机项目绩效自评综述:根据年初设定的
目标,项目自评得分97.9 分。项目全年预算数31.6 万元,
执行数28 万元,预算执行率88.6%。项目绩效目标完成情况:
该项目绩效目标已全部完成,通过本项目的实施,及时完成
130 台电视采购工作,保障电视验收合格率达到100%,提升
综合办公运行效率、使用人员满意度达到90%以上。
(96)2020 其他政工人事纪检费用项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分97.4 分。项目全年预
算数12.8 万元,执行数11.38 万元,预算执行率88.9%。项
- 54 -
目绩效目标完成情况:该项目绩效目标部分完成,通过本项
目的实施,及时完成了其他政工人事各项工作,使得已婚育
龄妇女检查准确率达到100%,实现了有效确保我监工作正常
运作以及已婚育龄妇女满意度达到90%以上的目标。因疫情
影响,已婚育龄妇女检查较往年推迟进行,检查及时率实际
完成情况未达100%。发现的主要问题及原因:因疫情影响已
婚育龄妇女工作较往年推迟进行。下一步改进措施:根据本
次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况,制定
更为科学合理的工作计划,推动项目取得更好的实施效果。
(97)2020 监管区食堂改造项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分92.45 分。项目全年预算数
799.7 万元,执行数221.64 万元,预算执行率27.7%。项目
绩效目标完成情况:该项目绩效目标部分完成,通过本项目
的实施,及时完成了监管区食堂改造土建工程、食堂机电设
备购置的前期工作。使得监管区食堂改造土建工程前期工作
验收合格率、食堂机电设备质量达标率达到100%,达到有效
提高监管安全水平、有责安全事故发生数为零、工作人员满
意度达到90%以上以及社会公众满意度达到90%以上的目标。
因疫情防控原因,导致土建前期施工进度较慢,施工及时率
和工作人员满意率实际完成情况未达100%。发现的主要问题
及原因:因疫情防控影响,土建前期施工进度较慢。下一步
改进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展
- 55 -
的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得
更好的实施效果。
(98)2020 政法网专线租用项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分94.2 分。项目全年预算数14.21
万元,执行数8.85 万元,预算执行率62.3%。项目绩效目标
完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过本项目的实施,
在2020 年底之前及时完成了政法网专线租用各项工作,使
得政法网络运作正常率达到100%,实现了有效确保我监政法
网络业务运作正常以及工作人员满意度达到90%以上的目
标。但因疫情,政法网专线租用工作完成进度较缓慢,政法
网专线租用及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题
及原因:受疫情影响,工作完成进度较缓慢。下一步改进措
施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际
情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更好的
实施效果。
(99)2020 信息安全服务外包项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分96.8 分。项目全年预算数
25.3 万元,执行数24.9 万元,预算执行率98.4%。项目绩
效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过本项目的
实施,深圳监狱信息安全制度制定、安全防护措施落实、信
息安全等级备案与测评、应急响应机制建设、安全隐患排查
与整改、个人信息和重要数据保护等方面工作成效显著,以
- 56 -
实现有效保障电子政务系统安全平稳运行以及工作人员满
意度达到90%以上的目标。但是因驻点技术人员水平有待提
升,导致有效保障电子政务系统安全平稳运行实际完成情况
未达100%。发现的主要问题及原因:驻点技术人员水平有待
进一步提高,电子政务系统安全运行情况仍有提升空间。下
一步改进措施:提高驻点工程师的技术水平。
(100)2020 有线电视收视及维护费项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分95.8 分。项目全年预
算数19.61 万元,执行数13.37 万元,预算执行率68.2%。
项目绩效目标完成情况:通过本项目的实施,在2020 年底
之前及时完成有线电视收视及维护各项工作,使得有线电视
正常运行率达到100%,实现有效提升服刑人员遵纪守法意
识、社会公众满意度达到90%以上以及工作人员满意度达到
90%以上的目标。
(101)2020 建筑消防设施维护项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分97 分。项目全年预算数
60 万元,执行数60 万元,预算执行率100%。项目绩效目标
完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过本项目的实施,
在2020 年底前及时完成建筑消防设施维护各项工作,使得
派驻人员资质达标率、消防巡查覆盖率、消防设施配件验
收合格率、消防设施故障修复率达到100%,以实现有效保
障监狱安全稳定以及工作人员满意度达到90%以上的目标。
- 57 -
但是因派驻3 名技术人员轮流值班,就已确保消防控制室24
小时有人值班,消防控制室值班维保公司派驻人员配备人数
实际完成情况未达目标值的5 人。发现的主要问题及原因:
消防控制室值班维保公司派驻人员配备人数实际完成情况
未达目标值的5 人。下一步改进措施:根据本次项目自评发
现的问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理
的工作计划,推动项目取得更好的实施效果。
(102)2020 自动化设备及网络运维服务外包项目绩效
自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96.9 分。
项目全年预算数62.6 万元,执行数62.02 万元,预算执行
率99.1%。项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完
成,通过本项目的实施,桌面运维工程师两名、系统外设运
维工程师一名、项目管理工程师一名、网络工程师一名、弱
电工程师一名等,合计六名驻点工程师为深圳监狱提供信息
技术应急服务,协助技术部门进行办公自动化设备运维、网
络规划及配置、网络设备的调试与安装、网络故障的诊断及
处理、网络线路的敷设与整理、设备的清洁与拆卸、网络监
控软件的安装与调试等工作,切实保障各信息系统运行的高
可靠性,合理实现和支持业务自动化,有效提高办公效率以
及工作人员满意度达到90%。但是因驻点工程师技术水平有
待进一步提高,导致有效提高工作效率指标实际完成情况未
达100%。发现的主要问题及原因:驻点技术人员水平有待进
- 58 -
一步提高,工作效率仍有提升空间。下一步改进措施:提高
驻点工程师的技术水平。
(103)2020 后勤保障经费项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数944.87
万元,执行数884.87 万元,预算执行率93.6%。项目绩效目
标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过本项目的实施,
能很好的完成后勤保障各项工作,使得食材质量达标率达到
95%,以实现有效满足干警伙食需求以及工作人员满意度达
到94%的目标。但是因部分供应商提供不合格食材,食材质
量达标率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原因:
部分供应商提供不合格食材。下一步改进措施:根据本次项
目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为
科学合理的工作计划,推动项目取得更好的实施效果。
(104)2020 特区监狱月刊编印项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分96.9 分。项目全年预算
数52.8 万元,执行数52.78 万元,预算执行率100%。项目
绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过本项目
的实施,较为及时完成了特区监狱月刊编印各项工作,使得
特区监狱月刊编印质量达标率达到100%,实现了有效提升监
狱人民警察队伍文化建设以及工作人员满意度达到90%以上
的目标。2020 年受疫情影响,办刊有所延缓,按照每月一期
出刊,无法保证时效,最终选择了1-2 月刊,4-5 月,9-10
- 59 -
月合并出刊,合并之后刊物编印份数和质量没有降低,监狱
领导审阅时给予了肯定,全年刊登文章和往年发表文章数量
持平。但是疫情影响有两期是月份合刊编辑,特区监狱月刊
编印期数未达到12 期的目标值,又因为封闭执勤、备勤导
致编印不及时,特区监狱月刊编印及时率未达到100%。发现
的主要问题及原因:疫情影响有两期是月份合刊编辑,印期
数未达到12 期的目标,封闭执勤、备勤导致编印不及时。
下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后
续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项
目取得更好的实施效果。
(105)2020 摄影摄像器材项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分96.3 分。项目全年预算数5.35
万元,执行数4.99 万元,预算执行率93.2%。项目绩效目标
完成情况:深圳监狱于2020 年4 月完成5 台摄像机的采购
工作,并于5 月完成验收,合格率达100%。现5 台摄像机已
全部发放投入使用,使用人员满意度达90%以上。
(106)2020 碎纸机项目绩效自评综述:根据年初设定
的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数2.4 万元,
执行数2.4 万元,预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情
况:深圳监狱于2020 年3 月完成30 台碎纸机的采购工作,
并于4 月实施验收,验收合格率达100%。现30 台碎纸机已
全部发放投入使用,使用人员满意度达90%以上。
- 60 -
(107)2020 干警业务费项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分95.4 分。项目全年预算数74.88
万元,执行数48.18 万元,预算执行率64.3%。项目绩效目
标完成情况:通过本项目的实施,在2020 年底之前已完成
干警业务项目各项工作,使得食堂工作人员服务质量达标
率、计划生育达标奖发放准确率、培训活动覆盖率达到100%,
以实现有效提升干警业务能力、社会公众满意度达到90%以
上以及工作人员满意度达到90%以上的目标。
(108)2020 深圳监狱安防工程项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分0 分。项目全年预算数
152.78 万元,执行数0 万元,预算执行率0。项目绩效目标
完成情况:本项目并未纳入2020 年预算执行,项目绩效目
标未完成。
(109)2020 信息安全等级保护测评服务费项目绩效自
评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分95 分。项目
全年预算数10 万元,执行数10 万元,预算执行率100%。项
目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过本项
目的实施,预计在2020 年底之前及时完成信息安全等级保
护测评工作,使得安全等级测评机构资质达标率达到100%,
以实现有效提高我单位信息安全水平以及工作人员满意度
达到90%以上的目标。但是因测评整改项目细化程度以及操
作性仍有提升空间,有效提高信息安全水平指标实际完成情
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况未达100%。发现的主要问题及原因:测评整改项目细化程
度以及操作性仍有提升空间,信息安全水平等级有待加强。
下一步改进措施:提升测评整改项目细化程度,加强信息安
全水平等级。
(110)2020 零星维修维护项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数10.38
万元,执行数10.38 万元,预算执行率100%。项目绩效目标
完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过本项目的实施,
在2020 年底之前完成了零星维修维护各项工作,修复率达
到100%,实现了有效保障监狱机电设备及各项业务软件系统
正常。但是因监狱位置偏远,导致零星维修维护响应及时率
实际与工作人员满意度未达到目标值。发现的主要问题及原
因:因监狱地处偏远,维修时效有所影响。下一步改进措施:
根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情
况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更好的实
施效果。
(111)2020 干警实训场地改造建设项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分97.6 分。项目全年预
算数77 万元,执行数73.89 万元,预算执行率96%。项目绩
效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,本年度通过开
展本项目,及时完成干警实训场地改造建设工程。干警实训
场地改造建设工程验收合格率达到100%,实现有效保障警体
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技能训练、工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满意
度达到90%以上的目标。但是因疫情影响,导致施工及时率
实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原因:受疫情影
响,开工及竣工时间推迟。下一步改进措施:根据本次项目
自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科
学合理的工作计划,推动项目取得更好的实施效果。
(112)2020 信息安全等保防火墙采购项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分96 分。项目全年
预算数156 万元,执行数156 万元,预算执行率100%。项目
绩效目标完成情况:通过本项目的实施,及时完成10 台防
火墙采购工作。深圳监狱拟开展信息系统三级等保测评工
作,通过在政法内网关键部位部署适用的防火墙,使网络体
系符合网络安全等级保护制度2.0 要求,提高信息安全率以
及工作人员满意度达到90%以上的目标。
(113)2020 年重大传染病防控项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分97 分。项目全年预算数
6.45 万元,执行数6.45 万元,预算执行率100%。项目绩效
目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,本项目的实施较
为及时完成重大传染病防控工作,保障重大传染病防控工作
质量达标率达到100%,实现有效控制监狱内重大传染病发病
率、有效确保监狱安全稳定、工作人员满意度达到90%以上
以及社会公众满意度达到90%以上等目标。但是因受疫情影
- 63 -
响工作进度较为缓慢,重大传染病防控工作完成及时率未达
到100%。发现的主要问题及原因:因受疫情影响工作进度较
为缓慢。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结
合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计
划,推动项目取得更好的实施效果。
(114)2020 复印机项目绩效自评综述:根据年初设定
的目标,项目自评得分97 分。项目全年预算数40 万元,执
行数40 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:
深圳监狱于2020 年4 月完成20 台复印机的采购工作,并于
4 月28 日实施验收,验收合格率达100%。现20 台复印机已
全部发放投入使用,使用人员满意度达90%以上。
(115)2020 笔记本电脑项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数13 万元,
执行数13 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:
深圳监狱于2020 年4 月完成20 台笔记本电脑的采购工作,
并于4 月22 日实施验收,验收合格率达100%。现20 台笔记
本电脑已全部发放投入使用,使用人员满意度达90%以上。
(116)2020 罪犯改造与教育经费项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分96.5 分。项目全年预
算数4,800 万元,执行数4,569.35 万元,预算执行率95.2%。
项目绩效目标完成情况:通过本项目的实施,及时完成了教
育和改造罪犯各项工作,罪犯教育用台式电脑验收合格率、
- 64 -
罪犯教育用投影仪验收合格率达到100%,实现了更好地教育
和改造罪犯、社会公众以及工作人员满意度达到90%以上的
目标。
(117)2020 罪犯心理评估中心建设项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分96.8 分。项目全年预
算数84.14 万元,执行数80.96 万元,预算执行率96.2%。
项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,本年度
通过开展本项目,及时完成正航学校教学楼一楼二楼原职业
教育课室整体改造为罪犯改造评估中心的工程。新建罪犯改
评估中心验收合格率、罪犯改造评估中心消防设备设施质量
达标率达到100%,实现有效提高罪犯危险性评估的准确率、
提升评估工作的科学化、规范化水平,为全国全面推开罪犯
危险性评估工作积累经验、打好基础以及社会公众满意度达
到90%以上的目标。但是因疫情影响,开工、竣工时间推迟,
罪犯改造评估中心(正航学校)基础新建工程施工及时率未
达到100%。发现的主要问题及原因:因疫情影响,罪犯改造
评估中心(正航学校)基础新建工程开工、竣工时间推迟。
下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题结合项目后
续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计划,推动项
目取得更好的实施效果。
(118)2020 网络专线接入费用项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分95.9 分。项目全年预算
- 65 -
数18 万元,执行数16.09 万元,预算执行率89.4%。项目绩
效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过本项目的
实施,在2020 年底之前及时完成了网络专线接入各项工作,
使得互联网运作正常率达到100%,实现了有效确保我监政法
外网业务运作正常以及工作人员满意度达到90%以上的目
标。但是因疫情影响,工作完成进度较缓慢,互联网专线接
入及时率实际未达到100%。发现的主要问题及原因:因疫情
影响,工作完成进度较缓慢。下一步改进措施:根据本次项
目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为
科学合理的工作计划,推动项目取得更好的实施效果。
(119)2020 更新改造武警实体墙项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分97.4 分。项目全年预
算数80 万元,执行数74.85 万元,预算执行率93.6%。项目
绩效目标完成情况:本年度通过该项目开展,及时完成了武
警实体墙更新改造工程。使得武警实体墙更新改造工程验收
合格率达到100%,实现有效提升我监狱武警营区正规化管理
水平以及武警满意度达到90%以上的目标。
(120)2020 新增电子政务运维经费项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分97.9 分。项目全年预
算数89.15 万元,执行数89.15 万元,预算执行率100%。项
目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过本项
目的实施,在2020 年底之前及时完成了电子政务运维各项
- 66 -
工作,各系统正常运行率达到100%,实现了有效提高工作效
率以及工作人员满意度达到90%以上的目标。但是因项目前
期指标值设置过高,导致安防工程质量达标率、综合管理平
台正常运行率实际完成情况未达100%,又因疫情影响,本年
度未全部完成测评工作,二级信息安全等级保护测评及时率
与安防工程完成及时率实际完成情况未到100%。发现的主要
问题及原因:安防工程以及综合管理平台出现故障,因疫情
影响,测评工作、安防工程运维工作开展较迟,本年度未全
部完成测评工作。下一步改进措施:及时处理各项运行故障,
降低故障率。
(121)2020 监区罪犯晒衣场改造项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分96 分。项目全年预算
数70 万元,执行数66.75 万元,预算执行率95.4%。项目绩
效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,本年度通过开
展本项目,及时完成监区罪犯晒衣场改造工程。监区罪犯晒
衣场改造工程验收合格率达到100%,实现有效保障罪犯基本
生活需求、工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满意
度达到90%以上的目标。但是因疫情影响,开公告竣工时间
推迟,监区罪犯晒衣场改造工程施工及时率实际完成情况未
达100%。发现的主要问题及原因:因疫情影响,开公告竣工
时间推迟。下一步改进措施:根据本次项目自评发现的问题
结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合理的工作计
- 67 -
划,推动项目取得更好的实施效果。
(122)2020 扫描仪项目绩效自评综述:根据年初设定
的目标,项目自评得分97 分。项目全年预算数9.6 万元,
执行数9.6 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:
深圳监狱于2020 年4 月完成21 台扫描仪的采购工作,并于
4 月23 日实施验收,验收合格率达100%。现21 台扫描仪已
全部发放投入使用,使用人员满意度达90%以上。
(123)2020 年重大传染病防控经费(第二批)项目绩
效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97 分。
项目全年预算数3.4 万元,执行数3.4 万元,预算执行率
100%。项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,
本项目的实施较为及时完成结核病、艾滋病等重大传染病防
控工作,保障重大传染病防控工作质量达标率100%,实现有
效控制监狱内重大传染病发病率、有效确保监狱安全稳定、
工作人员满意度达到90%以上以及社会公众满意度达到90%
以上等目标。但是因疫情影响,项目进展缓慢,重大传染病
防控工作完成及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问
题及原因:因疫情影响,项目进展缓慢。下一步改进措施:
根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情
况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更好的实
施效果。
(124)2020 监狱警戒设施建设项目绩效自评综述:根
- 68 -
据年初设定的目标,项目自评得分80.3 分。项目全年预算
数323.4 万元,执行数106.07 万元,预算执行率32.8%。项
目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,本年度通
过开展本项目,完成警戒设施建设工程80%,因疫情防控的
影响,暂未竣工验收,有效减少脱逃隐患,提升社会公众满
意度,工作人员满意度达到90%。但是因疫情防控影响工程
进度,恢复正常后已加紧施工,已结转至21 年继续执行,
警戒设施建设工程完工率实际完成情况未达100%。发现的主
要问题及原因:因疫情防控影响工程进度。下一步改进措施:
恢复正常后已加紧施工,已结转至21 年继续执行。
(125)2020 驻监武警及公检法机构经费项目绩效自评
综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全
年预算数30 万元,执行数30 万元,预算执行率100%。项目
绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过本项目
的实施,本年度及时完成了驻监武警及公检法机构项目各项
工作,食物安全有效性、相关场所修缮质量达标率达到预期
标准,实现了有效保障监狱安全稳定、社会公众以及工作人
员满意度达到90%以上的目标。但是因受疫情封闭管理,保
障、修缮工作进度受影响,驻监武警伙食供应及时率、相关
场所修缮完成及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问
题及原因:因受疫情封闭管理,监武警伙食供应、相关场所
修缮工作进度受影响。下一步改进措施:根据本次项目自评
- 69 -
发现的问题结合项目后续开展的实际情况,制定更为科学合
理的工作计划,推动项目取得更好的实施效果。
(126)2020 年待支付以前年度采购项目(其他收入)
绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分81.1
分。项目全年预算数124.8 万元,执行数51.7 万元,预算
执行率41.4%。项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基
本完成,1.较为有效的保障待支付以前年度采购项目正常运
行,受疫情影响待支付以前年度采购项目完成率达到50%,
未完成项目已纳入2021 年预算项目;2.积极推荐项目建设,
项目服务对象满意度达到90%以上;但是受疫情封闭影响,
部门项目未能及时开展和及时支付,拟支付的政府采购尾款
项目数量、所涉及项目工作任务完成及时率实际完成情况未
达100%。发现的主要问题及原因:受疫情封闭影响,部门项
目未能及时开展和及时支付。下一步改进措施:将未完成项
目继续纳入2021 年预算。
(127)2020 台式计算机项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分97 分。项目全年预算数125 万
元,执行数125 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成
情况:深圳监狱于2020 年月完成300 台式计算机的采购工
作,并于5 月28 日实施验收,验收合格率达100%。现300
台式计算机已全部发放投入使用,使用人员满意度达90%以
上。
- 70 -
(128)2020 技术人员专项培训项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分93 分。项目全年预算数
10 万元,执行数4 万元,预算执行率40%。项目绩效目标完
成情况:通过本项目的实施,已完成2020 年底之前及时完
成技术人员专项培训各项工作,培训覆盖率达到100%,有效
提高专业人员专业素质以及受训人员满意度达到90%以上的
目标。
(129)2020 扩容升级不间断电源项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分96.8 分。项目全年预
算数60 万元,执行数58.55 万元,预算执行率97.6%。项目
绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过本项目
的实施,在2020 年底之前及时完成了UPS 电源输出电箱、
主机、UPS 电源以及其他配件的购置安装工作,本项目设备
使用率、设备购置质量达标率达到100%,实现数据中心的用
电安全以及工作人员满意度达到90%以上的目标。但是因施
工时方案变更,导致UPS 主机购置数量与UPS 电源购置数量
实际完成情况与目标值偏差。发现的主要问题及原因:施工
时方案变更,导致UPS 主机购置数量与UPS 电源购置数量实
际完成情况与目标值出现偏差。下一步改进措施:根据本次
项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况,制定更
为科学合理的工作计划,推动项目取得更好的实施效果。
(130)2020 打印机项目绩效自评综述:根据年初设定
- 71 -
的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数21.6 万元,
执行数21.6 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情
况:深圳监狱于2020 年4 月完成61 台打印机的采购工作,
并于4 月28 日前实施验收,验收合格率达100%。现61 台打
印机已全部发放投入使用,使用人员满意度达90%以上。
(131)2020 空调项目绩效自评综述:根据年初设定的
目标,项目自评得分97.9 分。项目全年预算数57.45 万元,
执行数51.34 万元,预算执行率89.4%。项目绩效目标完成
情况:通过本项目的实施,及时完成100 台空调采购工作,
保障空调验收合格率达到100%,提升了综合办公运行效率、
完成使用人员满意度达到90%以上等目标。
(132)2020 监区配电设施改造项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数
75 万元,执行数67.5 万元,预算执行率90%。项目绩效目
标完成情况:通过本项目的实施,完成监区配电柜更新改造
工程。监区配电柜更新改造工程质量达标率达到100%,实现
有责安全事故发生数为0,有效减少监管安全隐患以及监区
工作人员满意度达到90%以上的目标。
(133)2020 监狱中心机房设备更新项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分97 分。项目全年预算
数94.05 万元,执行数93.65 万元,预算执行率99.6%。项
目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过本项
- 72 -
目的实施,及时完成了5 套服务器采购工作,保障5 套服务
器验收合格率达到100%,实现了较为有效提升综合办公运行
效率、使用人员满意度达到90%以上等目标。但是因设备尚
处于投入初期,与办公系统整体联动效果还有待加强,综合
办公运行效率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及原
因:设备尚处于投入初期,与办公系统整体联动效果还有待
加强,综合办公运行效率还有提升空间。下一步改进措施:
根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情
况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更好的实
施效果。
(134)2020 专项接待费项目绩效自评综述:根据年初
设定的目标,项目自评得分91 分。项目全年预算数3.87 万
元,执行数1.55 万元,预算执行率40%。项目绩效目标完成
情况:通过本项目的实施,在疫情监狱实行封闭管理的前提
下仍及时完成警示教育接待工作,使得警示教育接待完成率
达到100%,实现了有效保障廉政教育基地建设以及接待对象
满意度达到90%以上的目标。
(135)2020 狱政管理信息复用与更新项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分94.55 分。项目全
年预算数53.2 万元,执行数49.21 万元,预算执行率92.5%。
项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,本年度
开展本项目,按时完成了狱政管理信息复用与更新工作。数
- 73 -
据管理软件正常运行率、服务资源共享管理软件正常运行
率、主题数据推送准确率达到100%,有效实现了提升信息化
水平、工作人员满意度以及社会公众满意度达到90%以上。
但是因三级等保变更网络周期问题,导致主题数据推送完成
率、服务资源共享管理软件建立完成率实际完成情况未达
100%;因200 段ip 路由配置丢失问题,导致服务资源共享
管理软件正常运行率实际完成情况未达到100%;因数据普查
调研周期问题与技术研发人员数量问题,监狱的信息化水平
有待提升。发现的主要问题及原因:因三级等保变更网络周
期问题,导致主题数据推送完成率、服务资源共享管理软件
建立完成率实际完成情况未达100%;因200 段ip 路由配置
丢失问题,导致服务资源共享管理软件正常运行率实际完成
情况未达到100%;因数据普查调研周期问题与技术研发人员
数量问题,监狱的信息化水平有待提升。下一步改进措施:
根据本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情
况,制定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更好的实
施效果。
(136)2020 年待支付以前年度采购项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分91.2 分。项目全年预
算数222.46 万元,执行数150.12 万元,预算执行率67.5%。
项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,一是本
年度有效保障待支付以前年度采购项目正常运行,待支付以
- 74 -
前年度采购项目完成率达到80%;二是项目服务对象满意度
达到90%或以上;三是待支付以前年度采购项目完成5 个。
但是因疫情监狱封闭执勤影响,部分项目无法及时收尾支
付,导致拟支付的政府采购尾款项目数量、所涉及项目工作
任务完成及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题及
原因:因疫情监狱封闭执勤影响,部分项目无法及时收尾支
付。下一步改进措施:已上报财政统筹调。
(137)2020 新增基础设施维修维护费项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年
预算数100 万元,执行数100 万元,预算执行率100%。项目
绩效目标完成情况:本年度通过对基础建设进行维护维修,
使得新基础建设维修成果质量达标率达到100%,针对保障基
础建设出现的问题,维修人员及时维修,达成故障响应及时
率100%。实现充分提供后勤保障,有效保障我监日常工作的
正常开展以及工作人员满意度达到90%以上的目标。
(138)2020 机关楼档案室承重加固项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分95.8 分。项目全年预
算数68 万元,执行数64.03 万元,预算执行率94.2%。项目
绩效目标完成情况:该项目绩效目标基本完成,通过2020
年度本项目施工,基本按时完成机关楼档案室承重加固工
程,机关楼档案室承重加固工程验收合格率达到100%。实现
有效减少安全隐患、工作人员满意度达到90%以上以及社会
- 75 -
公众满意度达到90%以上。但是因本项目外的第三方检测单
位给出的楼体检测报告超出计划时间,工程开工时间顺延,
全部施工周期未超出约定的施工时间,机关楼档案室承重加
固工程施工及时率实际完成情况未达100%。发现的主要问题
及原因:因本项目外的第三方检测单位给出的楼体检测报告
超出计划时间,工程开工时间顺延。下一步改进措施:根据
本次项目自评发现的问题结合项目后续开展的实际情况,制
定更为科学合理的工作计划,推动项目取得更好的实施效
果。
(139)2020 弥补接待费不足项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分90 分。项目全年预算数1.8
万元,执行数0 万元,预算执行率0。项目绩效目标完成情
况:通过弥补接待费不足项目的实施,按时完成了各项接待
工作,接待准确率达到了100%,有效保障工作顺利开展,接
待对象满意度达到了90%。
(140)2020 临聘员额弥补不足项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数
34.36 万元,执行数34.36 万元,预算执行率100%。项目绩
效目标完成情况:通过临聘员额弥补不足项目的实施,2 名
员额及时完成本职工作,使得工作质量达标率达到100%,以
实现满足日常办公需求及管理人员满意度达到较高水平的
目标。
- 76 -
(141)2020 整理法律援助档案项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分93.8 分。项目全年预算
数10 万元,执行数5.8 万元,预算执行率58%。项目绩效目
标完成情况:通过整理法律援助档案项目的实施,按时完成
档案附属品购买、档案室装修工程各项工作,保证档案室装
修工程验收全部合格,有效保障工作顺利开展,工作人员满
意度达到90%及以上。
(142)2020 法律援助业务工作印刷费项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.8 分。项目全
年预算数20 万元,执行数19.6 万元,预算执行率98%。项
目绩效目标完成情况:通过法律援助业务工作印刷费项目的
实施,按时完成法律援助业务印刷的各项工作,确保出错率
为0,有效保障工作顺利开展。
(143)2020 办案补贴调标缺口项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算数
183.34 万元,执行数183.17 万元,预算执行率99.9%。项
目绩效目标完成情况:通过办案补贴调标缺口项目的实施,
按时完成了补贴发放工作,补贴发放准确率达到了100%,有
效保障工作顺利开展,补贴对象满意度达到90%及以上。
(144)2020 法律援助业务经费项目绩效自评综述:根
据年初设定的目标,项目自评得分97.8 分。项目全年预算
数90 万元,执行数88.59 万元,预算执行率98.5%。项目绩
- 77 -
效目标完成情况:通过法律援助业务经费项目的实施,按时
完成了法律援助工作,法律援助准确率达到了100%,有效保
障了援助人员的合法权益,受援人员满意度达到了90%及以
上。
(145)2020 法律援助案件业务经费项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全年预算
数1,821.63 万元,执行数1,821.38 万元,预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况:通过法律援助案件业务经费项目实
施,按时完成了法律援助案件办理工作,法律援助案件办理
准确率达到了100%,有效保障了法律援助案件办理效率,案
件受理人员满意度达到了90%及以上。
(146)2020 司法行政警务云终端通讯费项目绩效自评
综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98 分。项目全
年预算数10.5 万元,执行数10.5 万元,预算执行率100%。
项目绩效目标完成情况:通过司法行政警务云终端通讯费项
目的实施,完成了警务云终端通讯各项工作,警务云终端通
讯费缴纳准确率达到了100%,实现了有效提升司法行政信息
化水平以及工作人员满意度达到90%及以上的目标。
(147)2020 流动工作车办公项目绩效自评综述:根据
年初设定的目标,项目自评得分94.4 分。项目全年预算数
20 万元,执行数12.81 万元,预算执行率64.1%。项目绩效
目标完成情况:通过流动工作车办公项目的实施,及时完成
- 78 -
了2 台工作车的运维,保证流动工作车质量达标率达到100%,
有效保障工作顺利开展,公众满意度达到90%。
(148)2020 后勤保障服务项目绩效自评综述:根据年
初设定的目标,项目自评得分97.8 分。项目全年预算数115
万元,执行数112.4 万元,预算执行率97.7%。项目绩效目
标完成情况:通过本项目的实施,及时完成后勤各项工作,
使得食材质量达标率达到100%,以实现满足工作人员伙食需
求及工作人员满意度达到90%及以上的目标。
(149)2020 法律援助监督、调查、审查业务经费补
缺口项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得
分97.9 分。项目全年预算数60 万元,执行数59.13 万元,
预算执行率98.6%。项目绩效目标完成情况:通过法律援助
监督、调查、审查业务经费补缺口项目的实施,已及时完成
法律援助监督调查工作,法律援助监督调查工作准确率
100%,能够运用评估结果促进办案质量和服务质量,有效提
升办案质量,受援人员满意度达到了90%及以上。
(150)2020 证明事项调查核实经费项目绩效自评综述:
根据年初设定的目标,项目自评得分97.9 分。项目全年预
算数60 万元,执行数59.56 万元,预算执行率99.3%。项目
绩效目标完成情况:通过证明事项调查核实经费项目的实
施,及时完成了调查工作,调查工作准确率达到了100%,保
障有责事故零发生,社会公众满意度达到90%及以上。
- 79 -
(151)2020 统一监控指挥系统维护费项目绩效自评综
述:根据年初设定的目标,项目自评得分94.9 分。项目全
年预算数20.25 万元,执行数14.02 万元,预算执行率
69.23%。项目绩效目标完成情况:通过法治研究宣传经费项
目的实施,及时完成4 期法制杂志的出版,保证法制杂志出
版印刷无错误,有效提升了提高法治政府建设水平,公众对
法治政府建设满意度达到了90%。
3.部门评价项目绩效评价结果。
《社区矫正、安帮经费项目支出部门评价报告》, 详见
附件3。
(十一)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。本部门2020 年度机关
运行经费支出6,541.23 万元,与2019 年5,693.08 万元相
比,增加848.15 万元,增加14.9%。主要原因是:一是2020
年物业管理费纳入基本支出保障;二是因人员工资调整提高
了工会经费。
2.政府采购支出情况说明。本部门2020 年度政府采购
支出总额5,255.51 万元,其中:政府采购货物支出2,366.64
万元、政府采购工程支出189.95 万元、政府采购服务支出
2,698.92 万元。授予中小企业合同金额349.80 万元,占政
府采购支出总额的6.66%,其中:授予小微企业合同金额0 万
元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况说明。截至2020 年12 月31 日,
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本部门共有车辆109 辆,其中一般公务用车44 辆、一般执
法执勤用车41 辆、特种专业技术用车10 辆、其他用车14
辆,其他用车主要是日常公务使用和应急保障用车等;单价
50 万元以上通用设备33 台(套),单价100 万元以上专用
设备19 台(套)。
4.部门需要说明的其他特殊事项。
无。
四、名词解释
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(一)财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预
算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅
助活动取得的收入资金,不包括教育收费资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。
(四)其他收入:指除行政事业单位取得的除财政拨款
收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位
经营收入以外的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资
金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营
收入和其他收入的结转和结余。
(六)一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服
务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所
发生的基本支出和项目支出。我局主要用于人员工资福利支
出、机构运行经费、犯人改造经费支出、强制隔离戒毒人员
生活教育的各项支出。
(七)教育(类)支出:指政府教育事务支出。我局主要
用于职业能力规划和培训业务支出。
(八)社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与
就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理
事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企
业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾
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人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十
字会事务等。我局主要是用于行政机关开支的离退休人员经
费和养老保险年金等缴费支出。
(九)医疗卫生与计划生育(类)支出:主要反映政府
医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。
(十)住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。
包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支
出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积
金、提租补贴、购房补贴等。
(十一)结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定
计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基
金等。
(十二)年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延
迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结
余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(十三)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日
常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的
行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公
务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资
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金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公
出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,
因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、
国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂
费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置
费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接
待)支出。
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