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2020年广州市人民政府办公厅部门预算
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2020 年
广州市人民政府办公厅 部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分 部门主要工作任务和目标
一、确定工作目标所依据的政策
二、部门整体及主要工作任务绩效目标
第三部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入预算情况说明
三、部门预算支出预算情况说明
四、部门转移支付预算情况
五、“三公”经费预算情况
六、机关运行经费(行政经费)安排情况
七、政府采购情况
八、国有资产占有使用情况
九、重点项目预算绩效目标情况
十、专业名词解释
第四部分 2020 年部门预算报表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、非税收入预算表
六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)
七、政府性基金预算支出情况表
八、部门预算基本支出预算表
九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科
目)
十、部门预算项目支出预算表
十一、部门预算转移支付项目预算表
十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)负责市政府和市府办公厅的文电处理工作,草拟、
审核、印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件。
(二)负责市政府应急值守和政务值班工作。
(三)负责市政府大型会议和重大活动的组织安排,指
导、协调、督促市政府全市性会议(活动)会务工作。
(四)组织开展调查研究,为市政府领导同志提供决策
参考。
(五)检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部
署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
(六)组织办理人大代表议案、建议及政协提案。
(七)搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅
的信息资料;指导市政府系统的政务信息工作;组织、协调
市政府工作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施
和市政府领导同志的重要政务活动;负责市政府信息公开工
作,组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。
(八)负责管理市政府大院,承担安全保卫和行政事务
工作。
(九)负责管理、监督市政府有关部门各项经费。
(十)负责全市公务用车的管理工作。
(十一)负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”
改革。
(十二)负责市政府参事文史工作。
(十三)协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等
关系,对有关问题提出处理意见。
(十四)承办市政府领导同志交办的其他事项。
二、部门机构设置
本部门预算为汇总预算,包括:广州市人民政府办公厅本级
预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:
广州市政府政务信息系统管理中心、广州地区公文交换站、广州
政报编辑部、广州市人民政府机关事务管理局。
备注:根据《广州市机构改革方案》,广州口岸服务保障中
心2019 年2 月底已调整为广州市商务局所属事业单位,以下年
度间数据对比,已剔除口岸服务保障中心影响因素。
第二部分 部门主要工作任务和目标
一、确定工作目标所依据的政策
市政府办公厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导,贯彻落实党的十九届四中全会精神,认真落实省委十
二届九次全会、市委十一届十次全会精神,在推动治理体系和治
理能力现代化中积极作为,确保市委市政府各项决策部署落细落
实。
二、部门整体及主要工作任务绩效目标
年度绩效目标
部门整体支出绩效
目标
关键指标
预期实现值
坚决全面贯彻落实
习近平总书记视察
广东、广州重要讲话
精神,紧扣市委、市
政府中心工作,进一
步提高政治站位,强
化参谋辅政和加强
工作机制创新,努力
推动全市经济社会
平稳健康高质量发
展。优化公文办理、
强化督查督办、做好
新闻信息和政务公
开、高效办理建议提
案,做好全年政务统
筹工作。
公文办理及时性
100%
全年督办重点工作
事项数量
700 项
全年组织市政府政
务活动新闻报道次
数
250 次
各级人大代表建议
和政协提案办结率
各级人大代表建议
和政协提案办结率
100%
其中:部门年度整体预算完成率:96%
年度主要支出计划
(对应任务、政策)
任务(政策)的绩效
目标
任务(政策)关键指
标
预期实现值
当好参谋助手
紧扣全市中心工作,当
好参谋助手
完成高质量调研报告数
量
15 篇
组织开展重点课题分析
和调研次数
20 次
经济社会发展信息和社
会舆情搜集期数
60 期
会务接待等运行保障服
务批次
60 批次
切实履行工作职责
全力推进专项工作,切
实履行工作职责
市公务用车管理信息系
统的管理和维护任务完
成率
100%
精准扶贫落实“一户一
策”针对性帮扶措施完
成率
100%
公文交换份数
200 万份
提升服务保障水平
完善内部管理,提升服
务保障水平
业务培训人次
2000 人次
办公用房、公务用车及
办公设施设备等服务保
障率
100%
信息安全定级和等级保
护备案率
100%
定期开展等级测评工作
完成率
100%
第三部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
按照综合预算的原则,广州市人民政府办公厅 所有收入和支
出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算29,494.72 万元,较
上年增加1,421.10 万元,增长5.06% 主要原因是在职人数增加
以及按国家、省有关政策规定增加基本支出。
二、部门预算收入预算情况说明
2020 年收入预算29,494.72 万元,较上年增加1,421.10 万
元,增长5.06% 主要原因是在职人数增加以及按国家、省有关政
策规定增加基本支出 。其中:一般公共预算收入29,383.27 万元,
政府性基金收入0 万元,财政专户管理资金0 万元,其他资金0 万
元,上年预结转111.45 万元。
三、部门预算支出预算情况说明
2020 年支出预算29,494.72 万元,较上年增加1,421.10 万
元,增长5.06% 主要原因是在职人数增加以及按国家、省有关政
策规定增加基本支出 。其中:一般公共预算支出29,383.27 万元,
政府性基金支出0 万元,财政专户管理资金0 万元,其他资金0 万
元,上年预结转111.45 万元。
四、部门转移支付预算情况
2020 年部门转移支付预算安排0 万元。
五、“三公”经费预算情况
2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算657.09 万元,
较上年减少35.55 万元,减少5.13%,
主要原因是我厅厉行节约,
减少“三公”经费预算。 其中:
因公出国(境)经费预算240 万元,较上年减少47.25 万元,
减少16.45%, 主要原因是厉行节约,减少因公出国(境)经费
预算。
公务用车购置及运行费321.72 万元(公务用车购置费132
万元,公务用车运行维护费189.72 万元),较上年增加46.88 万
元,增加17.06%, 主要原因是我厅2020 年处置更新公务用车6
辆。
公务接待费预算95.37 万元,较上年减少35.18 万元,下降
26.95%, 主要原因是厉行节约,减少公务接待费。
六、机关运行经费(行政经费)安排情况
机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位
机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会
议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置
及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
2020 年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排
1,967.78 万元,较上年减少757.09 万元,27.78%, 主要原因是
根据实际工作情况相应安排支出预算。
七、政府采购情况
2020 年本部门政府采购安排3,271.04 万元,其中:货物类
采购预算723.44 万元,工程类采购预算176.43 万元,服务类采
购预算2,371.17 万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2019 年8 月31 日,本部门固定资产金额为115,259.38
万元。分布构成情况为:房屋179,710.31 平方米,车辆81 辆,
单价在100 万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产
1,916.35 万元,主要是办公设备购置、信息网络购建 。
九、重点项目预算绩效目标情况
2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目名称
2020 年预算(万元)
绩效目标
广州市人民政府办公厅
-运行经费
1,174.82 万元
项目经费用于督办协调
工作支出,负责市政府和
市府办公厅的文电处理
工作,负责市政府工作会
议和市领导调研活动的
组织安排;组织开展调查
研究,为市政府领导同志
提供决策参考;检查、督
促市政府各项决议、决
定、重要工作部署和市政
府领导同志重要批示的
贯彻执行情况;承办市政
府及市府办公厅信息公
开事宜。
广州市人民政府机关事
务管理局-运行经费
2,568.4 万元
实施服务人员外包等方
式,提高市府大院后勤保
障服务,加强市民主大
楼、市政府宿舍小区后勤
管理水平的日常管理;确
保市政府大院、宿舍小
区、民主大楼、驻深办的
设备设施等各项后勤管
理服务保障工作正常运
行;开展对外培训、会议
组织、资料印刷,提高业
务技能和垃圾分类工作
的落实能力,印刷大院出
入通行证,加强安保管
理。
十、专业名词解释
1.部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其
行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,
经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常
工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预
算、公用支出预算两部分。
3.项目支出:指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业
发展目标,在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计
划。
4.市级财政专项资金:指根据《广州市人民政府办公厅关于
印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函
〔2017〕306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,
为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目
标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资
本经营预算资金。
5.“三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务
用车、因公出国(境)等方面的经费。
6.会议费:指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及
文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
7.机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理
的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2020 年部门预算报表
表1
收支总体情况表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
收 入
支 出
收入项目
2020 年预算
支出项目
2020 年预算
一、财政拨款
29,383.27 一、一般公共服务支出
18,039.70
(一)一般公共预算
29,383.27 二、科学技术支出
582.00
(二)政府性基金预算
0.00
三、社会保障和就业支出
4,218.48
(三)国有资本经营预算
0.00 四、医疗卫生与计划生育支出
280.84
二、财政专户管理资金
0.00 五、住房保障支出
6,373.70
三、其他资金
0.00
(一)事业收入
0.00
(二)经营收入
0.00
(三)其他收入
0.00
本年收入合计
29,383.27 本年支出合计
29,494.72
四、上级补助收入
0.00 六、对附属单位补助支出
0.00
表1
收支总体情况表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
收 入
支 出
收入项目
2020 年预算
支出项目
2020 年预算
五、附属单位上缴收入
0.00 七、上缴上级支出
0.00
六、用事业基金弥补收支总额
0.00 八、结转下年
0.00
七、上年预结转
111.45
收入总计
29,494.72 支出总计
29,494.72
注:
表2
收入总体情况表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能科目
编码单位
编码)
功能科目名称(单位
名称)
总计
本年收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
用事业
基金弥
补收支
总额
上年
预结转
合计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
小计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
小计
教育收
费
其他财
政拨款
收入
小计
事业收
入
事业单
位经营
收入
其他收
入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
总 计
29,494.72
29,383.27
29,383.27
29,383.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111.45
201
一般公共服务支出
18,039.70
17,928.25
17,928.25
17,928.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111.45
20103
政府办公厅(室)及
相关机构事务
18,027.67
17,916.22
17,916.22
17,916.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111.45
2010301
行政运行
7,697.93
7,697.93
7,697.93
7,697.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
1,879.71
1,879.71
1,879.71
1,879.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010303
机关服务
7,925.18
7,813.73
7,813.73
7,813.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111.45
2010350
事业运行
524.85
524.85
524.85
524.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
12.03
12.03
12.03
12.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011105
派驻派出机构
12.03
12.03
12.03
12.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
582.00
582.00
582.00
582.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20605
科技条件与服务
582.00
582.00
582.00
582.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060503
科技条件专项
582.00
582.00
582.00
582.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表2
收入总体情况表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能科目
编码单位
编码)
功能科目名称(单位
名称)
总计
本年收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
用事业
基金弥
补收支
总额
上年
预结转
合计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
小计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
小计
教育收
费
其他财
政拨款
收入
小计
事业收
入
事业单
位经营
收入
其他收
入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
208
社会保障和就业支
出
4,218.48
4,218.48
4,218.48
4,218.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老
支出
4,068.48
4,068.48
4,068.48
4,068.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
2,680.43
2,680.43
2,680.43
2,680.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
39.40
39.40
39.40
39.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本
养老保险缴费支出
899.09
899.09
899.09
899.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业
年金缴费支出
449.56
449.56
449.56
449.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
150.00
150.00
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生
育支出
280.84
280.84
280.84
280.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
280.84
280.84
280.84
280.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务
支出
280.84
280.84
280.84
280.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表2
收入总体情况表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能科目
编码单位
编码)
功能科目名称(单位
名称)
总计
本年收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
用事业
基金弥
补收支
总额
上年
预结转
合计
财政拨款
财政专户拨款
其他资金
小计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
小计
教育收
费
其他财
政拨款
收入
小计
事业收
入
事业单
位经营
收入
其他收
入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
221
住房保障支出
6,373.70
6,373.70
6,373.70
6,373.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
6,373.70
6,373.70
6,373.70
6,373.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
1,463.00
1,463.00
1,463.00
1,463.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
4,910.70
4,910.70
4,910.70
4,910.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
表3
支出总体情况表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上级
支出
结转下年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
总计
29,494.72
23,347.51
6,147.21
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
18,039.70
12,474.49
5,565.21
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及
相关机构事务
18,027.67
12,474.49
5,553.18
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
7,697.93
7,697.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
1,879.71
0.00
1,879.71
0.00
0.00
0.00
0.00
2010303
机关服务
7,925.18
4,394.40
3,530.78
0.00
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
524.85
382.16
142.69
0.00
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
12.03
0.00
12.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2011105
派驻派出机构
12.03
0.00
12.03
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
582.00
0.00
582.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20605
科技条件与服务
582.00
0.00
582.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060503
科技条件专项
582.00
0.00
582.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支
出
4,218.48
4,218.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表3
支出总体情况表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上级
支出
结转下年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20805
行政事业单位养老
支出
4,068.48
4,068.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
2,680.43
2,680.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
39.40
39.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本
养老保险缴费支出
899.09
899.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业
年金缴费支出
449.56
449.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生
育支出
280.84
280.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
280.84
280.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务
支出
280.84
280.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
6,373.70
6,373.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
6,373.70
6,373.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
1,463.00
1,463.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表3
支出总体情况表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上级
支出
结转下年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2210203
购房补贴
4,910.70
4,910.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
表4
财政拨款收支总体情况表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
收 入
支 出
收入项目
2020 年预算
支出项目
2020 年预算
一、一般公共预算
29,383.27 一、一般公共服务支出
17,928.25
二、政府性基金预算
0.00
二、科学技术支出
582.00
三、国有资本经营预算
0.00
三、社会保障和就业支出
4,218.48
四、医疗卫生与计划生育支出
280.84
五、住房保障支出
6,373.70
本年收入合计
29,383.27 本年支出合计
29,383.27
上年预结转
0.00 结转下年
0.00
收入总计
29,383.27 支出总计
29,383.27
注:
表5
非税收入预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
单位名称(资金来
源)
收入科目
项目名称
非税收入预算
备注
合计
上缴中央
上缴
省财政专户
本级收入
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
58.91
0.00
0.00
58.91
其中:一般公共预算
58.91
0.00
0.00
58.91
政府性基金预算
0.00
0.00
0.00
0.00
国有资本经营预算
0.00
0.00
0.00
0.00
财政专户管理资金
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
广州市人民政府机
关事务管理局
58.91
0.00
0.00
58.91
一般公共预算
58.91
0.00
0.00
58.91
一般公共预算
事业单位国有资产
出租出借收入
租金收入
4.73
0.00
0.00
4.73
一般公共预算
其他收入
物业管理费
54.18
0.00
0.00
54.18
注:
表6
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
小计
部门
项目支出
财政
专项资金
(本级支出)
1
2
3
4
5
6
7
合 计
29,383.27
23,347.51
6,035.76
5,734.76
301.00
201
一、一般公共服务支出
17,928.25
12,474.49
5,453.76
5,453.76
0.00
20103
政府办公厅(室)及相
关机构事务
17,916.22
12,474.49
5,441.73
5,441.73
0.00
2010301
行政运行
7,697.93
7,697.93
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
1,879.71
0.00
1,879.71
1,879.71
0.00
2010303
机关服务
7,813.73
4,394.40
3,419.33
3,419.33
0.00
2010350
事业运行
524.85
382.16
142.69
142.69
0.00
20111
纪检监察事务
12.03
0.00
12.03
12.03
0.00
2011105
派驻派出机构
12.03
0.00
12.03
12.03
0.00
206
二、科学技术支出
582.00
0.00
582.00
281.00
301.00
20605
科技条件与服务
582.00
0.00
582.00
281.00
301.00
2060503
科技条件专项
582.00
0.00
582.00
281.00
301.00
表6
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
小计
部门
项目支出
财政
专项资金
(本级支出)
1
2
3
4
5
6
7
208
三、社会保障和就业支出
4,218.48
4,218.48
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
4,068.48
4,068.48
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
2,680.43
2,680.43
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
39.40
39.40
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养
老保险缴费支出
899.09
899.09
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年
金缴费支出
449.56
449.56
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
210
四、医疗卫生与计划生育支
出
280.84
280.84
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
280.84
280.84
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支
出
280.84
280.84
0.00
0.00
0.00
221
五、住房保障支出
6,373.70
6,373.70
0.00
0.00
0.00
表6
一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
功能分类科目
一般公共预算支出
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
小计
部门
项目支出
财政
专项资金
(本级支出)
1
2
3
4
5
6
7
22102
住房改革支出
6,373.70
6,373.70
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
1,463.00
1,463.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
4,910.70
4,910.70
0.00
0.00
0.00
注:
表7
政府性基金预算支出情况表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
支出功能科目编码
支出功能科目
总计
基本支出
项目支出
小计
部门
项目支出
财政
专项资金
(本级支出)
1
2
3
4
5
6
7
合 计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
表8
部门预算基本支出预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
支出项目类别(单
位名称)
总 计
财政拨款
财政专户管理资金
事业收入资
金
经营收入资
金
其他资金
小 计
一般公共预
算
政府性
基金预算
国有资本经
营预算
小计
当年收入安
排
净结余安排
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合 计
23,347.51
23,347.51
23,347.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
广州市人民政
府办公厅
15,053.62
15,053.62
15,053.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人员支出(统
发)
3,433.78
3,433.78
3,433.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人员支出(其
他)
7,882.53
7,882.53
7,882.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
公用经费
1,077.00
1,077.00
1,077.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
对个人和家庭
的补助支出(统
发)
396.79
396.79
396.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
对个人和家庭
的补助支出(其
他)
2,263.52
2,263.52
2,263.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102004
广州市政府政
务信息系统管理
中心
836.93
836.93
836.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人员支出(统
发)
255.47
255.47
255.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表8
部门预算基本支出预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
支出项目类别(单
位名称)
总 计
财政拨款
财政专户管理资金
事业收入资
金
经营收入资
金
其他资金
小 计
一般公共预
算
政府性
基金预算
国有资本经
营预算
小计
当年收入安
排
净结余安排
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
人员支出(其
他)
490.32
490.32
490.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
公用经费
74.00
74.00
74.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
对个人和家庭
的补助支出(其
他)
17.14
17.14
17.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102005
广州地区公文
交换站
497.86
497.86
497.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人员支出(统
发)
48.37
48.37
48.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人员支出(其
他)
368.24
368.24
368.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
公用经费
35.00
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
对个人和家庭
的补助支出(其
他)
46.25
46.25
46.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102006
广州政报编辑
部
151.86
151.86
151.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人员支出(统
发)
16.59
16.59
16.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表8
部门预算基本支出预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
支出项目类别(单
位名称)
总 计
财政拨款
财政专户管理资金
事业收入资
金
经营收入资
金
其他资金
小 计
一般公共预
算
政府性
基金预算
国有资本经
营预算
小计
当年收入安
排
净结余安排
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
人员支出(其
他)
119.79
119.79
119.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
公用经费
13.00
13.00
13.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
对个人和家庭
的补助支出(其
他)
2.48
2.48
2.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
广州市人民政
府机关事务管理
局
6,807.24
6,807.24
6,807.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人员支出(统
发)
1,582.42
1,582.42
1,582.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人员支出(其
他)
3,470.60
3,470.60
3,470.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
公用经费
1,311.00
1,311.00
1,311.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
对个人和家庭
的补助支出(其
他)
443.22
443.22
443.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
表9
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
政府预算经济分类
部门预算经济分类
2020 年预算
合 计
23,347.51
[501]机关工资福利支出
[301]工资福利支出
15,269.88
[50101]工资奖金津补贴
[30101]基本工资
1,732.83
[50101]工资奖金津补贴
[30102]津贴补贴
6,482.65
[50101]工资奖金津补贴
[30103]奖金
113.21
[50102]社会保障缴费
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
870.27
[50102]社会保障缴费
[30109]职业年金缴费
435.13
[50102]社会保障缴费
[30110]职工基本医疗保险缴费
13.50
[50102]社会保障缴费
[30112]其他社会保障缴费
34.12
[50103]住房公积金
[30113]住房公积金
1,416.35
[50199]其他工资福利支出
[30199]其他工资福利支出
4,171.82
[502]机关商品和服务支出
[302]商品和服务支出
2,383.11
[50201]办公经费
[30201]办公费
67.73
[50201]办公经费
[30202]印刷费
25.50
[50201]办公经费
[30204]手续费
0.50
[50201]办公经费
[30205]水费
60.00
[50201]办公经费
[30206]电费
550.00
表9
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
政府预算经济分类
部门预算经济分类
2020 年预算
[50201]办公经费
[30207]邮电费
126.54
[50201]办公经费
[30209]物业管理费
169.30
[50201]办公经费
[30211]差旅费
30.20
[50209]维修(护)费
[30213]维修(护)费
52.15
[50202]会议费
[30215]会议费
2.00
[50203]培训费
[30216]培训费
87.55
[50206]公务接待费
[30217]公务接待费
3.00
[50205]委托业务费
[30226]劳务费
45.50
[50205]委托业务费
[30227]委托业务费
253.74
[50201]办公经费
[30228]工会经费
147.40
[50201]办公经费
[30229]福利费
106.95
[50208]公务用车运行维护费
[30231]公务用车运行维护费
178.64
[50201]办公经费
[30239]其他交通费用
348.36
[50299]其他商品和服务支出
[30299]其他商品和服务支出
128.05
[503]机关资本性支出(一)
[310]资本性支出
8.17
[50306]设备购置
[31002]办公设备购置
8.17
[505]对事业单位经常性补助
[301]工资福利支出
526.97
表9
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
政府预算经济分类
部门预算经济分类
2020 年预算
[50501]工资福利支出
[30101]基本工资
63.59
[50501]工资福利支出
[30102]津贴补贴
98.96
[50501]工资福利支出
[30103]奖金
1.35
[50501]工资福利支出
[30107]绩效工资
115.22
[50501]工资福利支出
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
28.82
[50501]工资福利支出
[30109]职业年金缴费
14.43
[50501]工资福利支出
[30112]其他社会保障缴费
2.84
[50501]工资福利支出
[30113]住房公积金
46.65
[50501]工资福利支出
[30199]其他工资福利支出
155.11
[505]对事业单位经常性补助
[302]商品和服务支出
40.74
[50502]商品和服务支出
[30201]办公费
4.00
[50502]商品和服务支出
[30202]印刷费
0.43
[50502]商品和服务支出
[30207]邮电费
0.86
[50502]商品和服务支出
[30209]物业管理费
0.34
[50502]商品和服务支出
[30211]差旅费
3.81
[50502]商品和服务支出
[30213]维修(护)费
5.40
[50502]商品和服务支出
[30214]租赁费
1.19
表9
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
政府预算经济分类
部门预算经济分类
2020 年预算
[50502]商品和服务支出
[30216]培训费
1.53
[50502]商品和服务支出
[30217]公务接待费
0.37
[50502]商品和服务支出
[30227]委托业务费
0.51
[50502]商品和服务支出
[30228]工会经费
5.70
[50502]商品和服务支出
[30229]福利费
8.08
[50502]商品和服务支出
[30231]公务用车运行维护费
3.52
[50502]商品和服务支出
[30299]其他商品和服务支出
5.00
[506]对事业单位资本性补助
[310]资本性支出
4.42
[50601]资本性支出(一)
[31002]办公设备购置
4.42
[509]对个人和家庭的补助
[303]对个人和家庭的补助
5,114.22
[50905]离退休费
[30301]离休费
709.05
[50905]离退休费
[30302]退休费
3,875.44
[50901]社会福利和救助
[30304]抚恤金
150.00
[50901]社会福利和救助
[30309]奖励金
282.55
[50999]其他对个人和家庭的补助
[30399]其他对个人和家庭的补助
97.18
注:
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
事业收入
资金
经营收入
资金
其他资金
上年预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合 计
6,147.21
6,035.76
6,035.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111.45
其中:部门项目支
出
5,846.21
5,734.76
5,734.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111.45
市级财政
专项资金(本级支
出)
301.00
301.00
301.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
广州市人民政府
办公厅
2,388.17
2,388.17
2,388.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
运行保障类
2,087.17
2,087.17
2,087.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
运行经费
1,174.82
1,174.82
1,174.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
项目保障市政府办公
厅各项督办协调工作
开展,保障派驻纪检
组工作开展,保障市
厅领导及办公厅工作
人员出国考察培训活
动开展,保障文史书
画院日常运作,保障
参事馆员津贴的正常
发放等开支出。
项目经费用于督办协调
工作支出,负责市政府
和市政府办公厅的文电
处理工作,负责市政府
工作会议和市领导调研
活动的组织安排;组织
开展调查研究,为市政
府领导同志提供决策参
考;检查、督促市政府
各项决议、决定、重要
工作部署和市政府领导
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
事业收入
资金
经营收入
资金
其他资金
上年预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
同志重要批示的贯彻执
行情况;承办市政府及
市府办公厅信息公开事
宜。
102001
购置经费
307.16
307.16
307.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
用于到期设备报废、
更新工作,购置空调、
电脑、打印机、办公
家具等。
保证日常工作的正常运
行,提高工作效率,完
善办公设备配置。
102001
信息化建设
开发经费
605.19
605.19
605.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
广州市政府办公厅机
要文件智能交换系统
等更新、基础软硬件
租赁和采购、市电子
政务外网业务专网核
心网络改造项目、不
间断电源设备改造。
通过开展广州市政府办
公厅2017 年可复用可
共用系统应用扩展建设
项目,对OA 服务云平台
进行扩展建设,以便广
州市OA 服务云平台更
好为全市各委办局提供
服务。
经济和社会发
展类
301.00
301.00
301.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
市级财政专项资
金(本级支出)
301.00
301.00
301.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
社会治安视频监
控系统建设专项
资金
301.00
301.00
301.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
广州市人民
301.00
301.00
301.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 广州市公共安全与管
通过开展市政府机关大
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
事业收入
资金
经营收入
资金
其他资金
上年预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
政府办公厅社会
治安视频监控系
统租赁和建设经
费
理智能视频系统建设
规划。
开支内容:1.工程建
设费用;2.委托业务
费用。
开支明细:工程建设
费、咨询设计费、工
程监理费、项目管理
费、验收测评费。
院视频系统升级改造项
目,加强市府大院安全
防范能力,提高安防工
作水平。为市政府机关
工作场所提供安全保
障。
102004
广州市政府政务
信息系统管理中
心
85.57
85.57
85.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
运行保障类
85.57
85.57
85.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102004
运行经费
55.35
55.35
55.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
开支内容:组织或参
加信息化工作会议或
培训;支付移动数据
通信费;整理制作市
领导政务活动照片与
归档使用;支付临时
聘用人员的劳务费用
等。
通过此项目开展,做好
市政府领导及办公厅日
常信息化应用的相关服
务保障,做好市政府领
导及办公厅日常信息化
应用的相关服务,保障
办公厅信息化工作正常
运行,提高办公厅信息
化工作水平。
102004
购置经费
30.22
30.22
30.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
用于到期设备报废、
更新工作,购置空调、
保证日常工作的正常运
行,提高工作效率,完
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
事业收入
资金
经营收入
资金
其他资金
上年预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
电脑、打印机、办公
家具等。
善办公设备配置。
102005
广州地区公文交
换站
69.18
69.18
69.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
运行保障类
69.18
69.18
69.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102005
运行经费
63.48
63.48
63.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.聘请物业公司加强
交换单位出入登记、
消防安全、交换车辆、
保密安全和环境整洁
等管理服务;2.对七
氟丙烷气体灭火设施
进行维护保养;3.请
具备涉密设备定点维
修维护资质的公司负
责交换站办公自动化
设备维修维护,提高
工作效率,保障广州
地区机关公文顺利流
转。
为交换单位提供优质服
务,聘请物业公司加强
交换单位出入登记、消
防安全、交换车辆、保
密安全和环境整洁等管
理服务,每天对交换信
箱和打印平台巡查,对
故障信箱和打印机及时
进行维修(护)、保养,
保障信箱正常使用,确
保文件及时准确传递,
无丢失文件失、泄密事
件
102005
购置经费
5.70
5.70
5.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
用于到期设备报废、
更新工作,购置空调、
电脑、打印机、办公
家具等。
保证日常工作的正常运
行,提高工作效率,完
善办公设备配置。
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
事业收入
资金
经营收入
资金
其他资金
上年预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
102006
广州政报编辑部
73.51
73.51
73.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
运行保障类
73.51
73.51
73.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102006
运行经费
65.23
65.23
65.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.《广州市人民政府
公报》为旬刊,须按
时完成每月3 期、全
年共36 期的编辑、印
刷和投递工作,每期
编印5345 份。2.按时
完成《广州市人民政
府公报》、单行本、
口袋书等刊物资料的
编辑、印刷和投递工
作。3.为印刷、投递,
电子刊物及宣传活动
服务的其他业务所产
生的费用。
《广州市人民政府公
报》作为市政府信息公
开的载体,起到传达政
令、宣传政策、指导工
作、服务社会的作用。
102006
购置经费
8.28
8.28
8.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
为保障业务工作,需
采购或更新办公设
备、固定资产、信息
网络及软件等的费
用。
广州政报编辑部购置经
费主要用于编辑部为保
障业务工作,采购或更
新办公设备、固定资产、
信息网络及软件等的费
用。
102008
广州市人民政府
3,530.78
3,419.33
3,419.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111.45
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
事业收入
资金
经营收入
资金
其他资金
上年预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
机关事务管理局
运行保障类
3,354.35
3,242.90
3,242.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111.45
102008
运行经费
2,568.40
2,568.40
2,568.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.完成后勤管理任
务,做好市府大院物
业管理、市民主大楼
的服务保障工作、综
合楼的日常运行管
理,聘请劳务派遣人
员进行服务保障,部
分项目服务外包;2.
购置电话机和电话线
等维修配件;民主大
楼各设施设备的维护
保养费用、物业管理
等费用;综合楼设备
维护保养、员工体检
费、燃气费、员工服
装费用等;市政府大
院动力设备、照明系
统、维护及抢修等工
程;大院木瓦工材料
费、抢修经费、年度
监理、评审服务费、
实施服务人员外包等方
式,提高市府大院后勤
保障服务,加强市民主
大楼、市政府宿舍小区
后勤管理水平的日常管
理;确保市政府大院、
宿舍小区、民主大楼、
驻深办的设备设施等各
项后勤管理服务保障工
作正常正常运行;开展
对外培训、会议组织、
资料印刷,提高业务技
能和垃圾分类工作的落
实能力,印刷大院出入
通行证,加强安保管理。
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
事业收入
资金
经营收入
资金
其他资金
上年预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
已实施工程需支付工
程质保金、一号楼铁
艺窗花、调整天窗机
械、宿舍小区设施设
备维修;驻深办经费;
市府大院安防、武警
生活工作用品等;市
领导周转房及维修经
费、开展垃圾分类工
作等对外培训费、会
议组织、资料印刷、
大院出入证印刷等。
102008
购置经费
652.67
541.22
541.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111.45
1.市府大院1 号楼景
观照明系统改造工
程;2.市府办公厅1
号楼多联空调改造工
程;3.市府大院4 号
楼西电梯更新工程;
4.市府大院4 号楼中
央空调系统改造工
程;5.市府大院西配
电房出线电缆更换项
目;6.市府大院电力
系统更新升级三期工
保障市政府大院、市民
主大楼各类设施设备运
转正常,保证大院正常
办公秩序,提高各驻楼
单位工作满意度。通过
购置办公设备,提高工
作效率,确保日常工作
的日常运转。
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
事业收入
资金
经营收入
资金
其他资金
上年预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
程;7.市府大院电力
系统应急电源配置项
目;8.市府大院礼宾
厅电梯采购项目;9.
市府大院5 号楼西电
梯采购项目;10.市府
大院9 号楼电梯更新
采购项目;11.市府大
院电梯机房改造修缮
工程;12.市府大院东
区电力系统更新改造
采购项目;13.办公家
具和办公设备购置经
费。
102008
房屋维护维
修经费
133.28
133.28
133.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.交换站修缮;2.市
府大院公共通道修缮
和屋顶挑檐维修加
固;3.市府大院四五
号楼公共区域翻新修
缮及防水补漏
通过施工,整体提高天
花,防止建筑物外立面
漏水,保障驻楼单位正
常上班;解决大院交换
站大楼老旧破损、渗水
等问题,改善交换站办
公环境;解决楼层公共
通道净高不足、墙壁发
霉、松脱,排除大院建
筑物挑檐钢架老化存在
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
事业收入
资金
经营收入
资金
其他资金
上年预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
的安全隐患;市府大院
四五号楼公共区域翻新
修缮及防水补漏顺利完
成工程尾款支付。
经济和社会发
展类
176.43
176.43
176.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
市政府办公
厅办公用房维修
工程项目
176.43
176.43
176.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
改造范围为1 号楼1
层110-112 室;1 号楼
2 层201 室、202 室、
203 室、204 室、205
室、206 室、207 室、
211 室、220-224 室、
226-232 室、
1208-1210 室;1 号楼
主楼5 层全层;1 号楼
附楼2 层208 室、209
室、210 室;2 号楼西
座1层全层,2层东座、
西座全层;4 号楼西座
1 层102 室;5 号楼东
座2 层201 室、203 室、
205-209室、211和212
室;5 号楼西座3 层原
市政府机关事务管理
按质按量完成办公用房
维修改造,保证党政机
关办公用房正常使用。
表10
部门预算项目支出预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
项目名称
(项目类别)
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
事业收入
资金
经营收入
资金
其他资金
上年预结
转
项目内容
绩效目标
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
局办公室、市政府办
公厅办公室、市国资
委办公室及设备间,
以及综合楼的环境整
治,包括简单维修以
及复杂维修,维修改
造面积2751 平方米。
注:
表11
部门预算转移支付项目预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称
(项目名称)
总计
一般公
共预算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
其他
资金
上年
预结转
其中:
绩效目标
越秀
海珠
荔湾
天河
白云
黄埔
南沙
花都
番禺
从化
增城
待分配
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
合 计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
表12
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
1
2
3
4
5
行政经费
1967.78
1967.78
0.00
0.00
“三公”经费总额
657.09
657.09
0.00
0.00
其中:(一)因公出国(境)费
240.00
240.00
0.00
0.00
(二)公务用车购置及运行维护费
321.72
321.72
0.00
0.00
1.公务用车购置费
132.00
132.00
0.00
0.00
2.公务用车运行维护费
189.72
189.72
0.00
0.00
(三)公务接待费
95.37
95.37
0.00
0.00
注:
表13
政府采购预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目
名称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品目
编号
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合 计
3271.04
3271.04
3271.04
0.00
0.00
0.00
0.00
其中:货物类
723.44
723.44
723.44
0.00
0.00
0.00
0.00
工程类
176.43
176.43
176.43
0.00
0.00
0.00
0.00
服务类
2371.17
2371.17
2371.17
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
广州市人民政府办公
厅
1544.66
1544.66
1544.66
0.00
0.00
0.00
0.00
基本支出
207.50
207.50
207.50
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
在职人员公用经费
(行政编制)
公用支出采购
项目
A090101 复印
纸
A090101
1 批
20.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
在职人员公用经费
(行政编制)
公用支出采购
项目
A0902 硒鼓、
粉盒
A0902
1 批
20.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
在职人员公用经费
(行政编制)
公用支出采购
项目
C0601 会议服
务
C0601
1 项
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
在职人员公用经费
(行政编制)
公用支出采购
项目
C081401 印刷
服务
C081401
1 项
25.50
25.50
25.50
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
公务用车运行维护费
车辆加油服务
C050302 车辆
加油服务
C050302
81 辆/年
70.00
70.00
70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表13
政府采购预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目
名称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品目
编号
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
102001
公务用车运行维护费
车辆维修和保
养服务
C050301 车辆
维修和保养服
务
C050301
81 辆/年
70.00
70.00
70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
项目支出
1337.16
1337.16
1337.16
0.00
0.00
0.00
0.00
购置经费
275.16
275.16
275.16
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
车辆购置经费
公务车购置项
目
A020305 乘用
车(轿车)
A020305
6 辆
108.00
108.00
108.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A02010104 台
式计算机
A02010104
5 台
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A02010105 便
携式计算机
A02010105
13 台
7.80
7.80
7.80
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A02010107 平
板式微型计算
机
A02010107
5 台
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A0201060199
其他打印设备
A0201060199
1 台
5.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表13
政府采购预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目
名称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品目
编号
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A0201060499
其他显示器
A0201060499
1 台
20.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A0201060901
扫描仪
A0201060901
1 台
15.00
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A020202 投影
仪
A020202
2 台
5.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A020204 多功
能一体机
A020204
1 台
0.30
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A0202050102
通用照相机
A0202050102
1 台
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A02021101 碎
纸机
A02021101
8 台
1.60
1.60
1.60
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A020216 传真
机
A020216
4 台
1.20
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
表13
政府采购预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目
名称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品目
编号
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A0206180101
电冰箱
A0206180101
8 台
3.04
3.04
3.04
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A0609 办公家
具
A0609
1 批
55.97
55.97
55.97
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目1
A020201 复印
机
A020201
2 台
12.00
12.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目1
A02061802030
1 普通空调机
A02061802030
1
7 台
4.20
4.20
4.20
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目2
A020201 复印
机
A020201
7 台
21.00
21.00
21.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目2
A02061802030
1 普通空调机
A02061802030
1
3 台
2.25
2.25
2.25
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目3
A02061802030
1 普通空调机
A02061802030
1
2 台
2.40
2.40
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
表13
政府采购预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目
名称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品目
编号
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
102001
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目4
A02061802030
1 普通空调机
A02061802030
1
6 台
2.40
2.40
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
信息化建设开发经费
570.19
570.19
570.19
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
广州市府大院1 号楼
五楼多功能会议室弱
电工程项目
广州市府大院1
号楼五楼多功
能会议室弱电
工程项目
C0202 信息系
统集成实施服
务
C0202
1 项
246.00
246.00
246.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
广州市政府办公厅
2020 年度信息化整体
运维服务项目
广州市政府办
公厅2020 年度
信息化整体运
维服务项目
C0202 信息系
统集成实施服
务
C0202
1 项
324.19
324.19
324.19
0.00
0.00
0.00
0.00
运行经费
190.81
190.81
190.81
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
专项工作经费
专项工作经费
采购项目
A090101 复印
纸
A090101
1 批
30.00
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
专项工作经费
专项工作经费
采购项目
A0902 硒鼓、
粉盒
A0902
1 批
80.00
80.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
专项工作经费
专项工作经费
采购项目
C0601 会议服
务
C0601
1 项
8.47
8.47
8.47
0.00
0.00
0.00
0.00
表13
政府采购预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目
名称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品目
编号
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
102001
专项工作经费
专项工作经费
采购项目
C081401 印刷
服务
C081401
1 项
72.34
72.34
72.34
0.00
0.00
0.00
0.00
社会治安视频监控系
统建设专项资金
301.00
301.00
301.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
广州市人民政府办公
厅社会治安视频监控
系统租赁和建设经费
广州市人民政
府办公厅社会
治安视频监控
系统租赁和建
设项目
C0202 信息系
统集成实施服
务
C0202
1 项
301.00
301.00
301.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102004
广州市政府政务信息
系统管理中心
6.00
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
项目支出
6.00
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
购置经费
6.00
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102004
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置项
目
A0201060499
其他显示器
A0201060499
1 台
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102004
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置项
目
A020204 多功
能一体机
A020204
1 台
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表13
政府采购预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目
名称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品目
编号
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
102004
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置项
目
A0202050102
通用照相机
A0202050102
1 台
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102005
广州地区公文交换站
6.90
6.90
6.90
0.00
0.00
0.00
0.00
基本支出
2.20
2.20
2.20
0.00
0.00
0.00
0.00
102005
在职人员公用经费
(核拨事业编制)
在职人员公用
经费
A02021101 碎
纸机
A02021101
1 台
0.20
0.20
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
102005
公务用车运行维护费
公务用车运行
维护费
C050301 车辆
维修和保养服
务
C050301
1 辆/年
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102005
公务用车运行维护费
公务用车运行
维护费
C050302 车辆
加油服务
C050302
1 辆/年
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
项目支出
4.70
4.70
4.70
0.00
0.00
0.00
0.00
购置经费
4.70
4.70
4.70
0.00
0.00
0.00
0.00
102005
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A02010104 台
式计算机
A02010104
5 台
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102005
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A02010107 平
板式微型计算
机
A02010107
1 台
0.50
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
表13
政府采购预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目
名称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品目
编号
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
102005
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A0202050102
通用照相机
A0202050102
1 台
1.20
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
102006
广州政报编辑部
2.60
2.60
2.60
0.00
0.00
0.00
0.00
基本支出
0.80
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
102006
公务用车运行维护费
公务用车运行
维护费
C050301 车辆
维修和保养服
务
C050301
1 辆/年
0.40
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
102006
公务用车运行维护费
公务用车运行
维护费
C050302 车辆
加油服务
C050302
1 辆/年
0.40
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
项目支出
1.80
1.80
1.80
0.00
0.00
0.00
0.00
购置经费
1.80
1.80
1.80
0.00
0.00
0.00
0.00
102006
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A02021101 碎
纸机
A02021101
1 台
0.20
0.20
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
102006
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A0206180101
电冰箱
A0206180101
1 台
0.30
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
表13
政府采购预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目
名称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品目
编号
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
102006
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A02061802030
1 普通空调机
A02061802030
1
1 台
0.40
0.40
0.40
0.00
0.00
0.00
0.00
102006
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目
A02091001 普
通电视设备
(电视机)
A02091001
1 台
0.30
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
102006
办公家具和办公设备
购置经费
办公家具和办
公设备购置经
费项目2
A02061802030
1 普通空调机
A02061802030
1
1 台
0.60
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
广州市人民政府机关
事务管理局
1710.88
1710.88
1710.88
0.00
0.00
0.00
0.00
基本支出
200.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
在职人员公用经费
(参公事业编制)
广州市政府大
院后勤服务项
目
C1204 物业管
理服务
C1204
1 项
200.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
项目支出
1510.88
1510.88
1510.88
0.00
0.00
0.00
0.00
购置经费
285.58
285.58
285.58
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
其他购置经费
市府大院4 号楼
中央空调系统
改造工程
A020523 制冷
空调设备
A020523
2 台
230.00
230.00
230.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表13
政府采购预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目
名称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品目
编号
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
102008
其他购置经费
市府大院4 号楼
西电梯、5 号楼
西电梯、9 号楼
电梯更新、市府
大院礼宾厅电
梯采购
A02051228 电
梯
A02051228
4 台
30.12
30.12
30.12
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
冰箱
A0206180101
电冰箱
A0206180101
2 台
0.76
0.76
0.76
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
单反套机(含微
单相机)
A0202050102
通用照相机
A0202050102
1 台
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
复印机
A020201 复印
机
A020201
2 台
6.00
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
平板电脑
A02010107 平
板式微型计算
机
A02010107
3 台
1.80
1.80
1.80
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
投影仪
A020202 投影
仪
A020202
1 台
2.80
2.80
2.80
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
洗衣机
A02061899 其
他生活用电器
A02061899
3 台
0.90
0.90
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
激光网络双面
打印机
A0201060102
激光打印机
A0201060102
1 台
0.60
0.60
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
表13
政府采购预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目
名称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品目
编号
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
102008
办公家具和办公设备
购置经费
碎纸机
A02021101 碎
纸机
A02021101
1 台
0.20
0.20
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
空调冷暖天花
机2 匹
A02061802030
1 普通空调机
A02061802030
1
2 台
1.20
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
空调冷暖天花
机5 匹
A02061802030
1 普通空调机
A02061802030
1
1 台
1.20
1.20
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
空调冷暖柜机
A02061802030
1 普通空调机
A02061802030
1
3 台
2.25
2.25
2.25
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
空调机冷暖挂
机
A02061802030
1 普通空调机
A02061802030
1
4 台
2.40
2.40
2.40
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
笔记本电脑
A02010105 便
携式计算机
A02010105
5 台
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
针式打印机
A0201060104
针式打印机
A0201060104
1 台
0.35
0.35
0.35
0.00
0.00
0.00
0.00
运行经费
1048.87
1048.87
1048.87
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
其他运行经费
市府大院日常
保洁外包合同
C1204 物业管
理服务
C1204
1 项
170.00
170.00
170.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
其他运行经费
市府大院空调
系统维护保养
合同
C0507 空调、
电梯维修和保
养服务
C0507
1 项
87.50
87.50
87.50
0.00
0.00
0.00
0.00
表13
政府采购预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位
编码
单位名称(支出项目
名称)
政府釆购项目
数量
计量
单位
总计
财政拨款
财政专户
管理资金
其他资金
政府采购项目
名称
政府采购品目
名称
政府采购品目
编号
合计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
102008
其他运行经费
广州市政府大
院后勤服务外
包项目
C1204 物业管
理服务
C1204
1 项
631.00
631.00
631.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
其他运行经费
民主大楼保安、
电工、会务服务
外包合同
C1204 物业管
理服务
C1204
1 项
148.81
148.81
148.81
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
其他运行经费
驻深办车辆费
用
C050301 车辆
维修和保养服
务
C050301
1 辆/年
7.56
7.56
7.56
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
专项工作经费
三类会议
C0601 会议服
务
C0601
1 项
4.00
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
市政府办公厅办公用
房维修工程项目
176.43
176.43
176.43
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
市政府办公厅办公用
房维修工程项目
子项工程、市府
大院2、4、5 号
楼子项工程1 号
楼及附楼
B08 修缮工程
B08
2 项
176.43
176.43
176.43
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
表14
政府购买服务预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买
方式
总计
财政拨款
财政专户管
理资金
其他资金
一级
目录
二级
目录
三级
目录
合计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有
资本
经营
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合 计
3273.45
3273.45
3273.45
0.00
0.00
0.00
0.00
其中:基本支出
346.40
346.40
346.40
0.00
0.00
0.00
0.00
项目支出
2927.05
2927.05
2927.05
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
广州市人民政府办公厅
515.60
515.60
515.60
0.00
0.00
0.00
0.00
基本支出
91.60
91.60
91.60
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
在职人员公用经费
(行政编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外包
71.60
71.60
71.60
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
在职人员公用经费
(行政编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
审计服务
因审计力量
不足聘请审
计人员服务
服务外包
20.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
项目支出
424.00
424.00
424.00
0.00
0.00
0.00
0.00
运行经费
123.00
123.00
123.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
专项工作经费
基本公共服
务事项
文化类
其他政府委
托的文化服
务
服务外包
29.00
29.00
29.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表14
政府购买服务预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买
方式
总计
财政拨款
财政专户管
理资金
其他资金
一级
目录
二级
目录
三级
目录
合计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有
资本
经营
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
102001
专项工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外包
48.00
48.00
48.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
专项工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
审计服务
其他政府审
计服务
服务外包
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
专项工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
审计服务
因审计力量
不足聘请审
计人员服务
服务外包
5.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
专项工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
监督
行政监督的
政策性技术
性监督辅助
工作
服务外包
20.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
业务用房物业管理费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外包
19.00
19.00
19.00
0.00
0.00
0.00
0.00
社会治安视频监控系统建
设专项资金
301.00
301.00
301.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102001
社会治安视频监控系
统建设专项资金
基本公共服
务事项
信息化建设
类
系统建设
服务外包
301.00
301.00
301.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
广州市人民政府机关事务
管理局
2757.85
2757.85
2757.85
0.00
0.00
0.00
0.00
表14
政府购买服务预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买
方式
总计
财政拨款
财政专户管
理资金
其他资金
一级
目录
二级
目录
三级
目录
合计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有
资本
经营
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
基本支出
254.80
254.80
254.80
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
在职人员公用经费
(参公事业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外包
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
在职人员公用经费
(参公事业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
后勤管理服
务
其他后勤管
理服务
服务外包
232.80
232.80
232.80
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
在职人员公用经费
(参公事业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
咨询
其他政府咨
询服务
服务外包
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
在职人员公用经费
(参公事业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
审计服务
重大事项第
三方审计服
务
服务外包
8.00
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
在职人员公用经费
(参公事业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
公共工程的
概(预)、
结(决)算
审核工作
服务外包
2.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
在职人员公用经费
(参公事业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
其他政府公
共工程管理
服务
服务外包
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表14
政府购买服务预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买
方式
总计
财政拨款
财政专户管
理资金
其他资金
一级
目录
二级
目录
三级
目录
合计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有
资本
经营
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
102008
在职人员公用经费
(参公事业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
法律服务
政府法律顾
问服务
服务外包
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
在职人员公用经费
(参公事业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
评估
其他评估服
务
服务外包
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
在职人员公用经费
(参公事业编制)
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
项目评审
公共项目规
划、设计、
可行性研究
等专家评审
服务
服务外包
4.00
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
项目支出
2503.05
2503.05
2503.05
0.00
0.00
0.00
0.00
购置经费
121.64
121.64
121.64
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
其他购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
公共工程安
全监管辅助
性工作
服务外包
83.54
83.54
83.54
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
办公家具和办公设备
购置经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外包
38.10
38.10
38.10
0.00
0.00
0.00
0.00
房屋维护维修经费
5.10
5.10
5.10
0.00
0.00
0.00
0.00
表14
政府购买服务预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买
方式
总计
财政拨款
财政专户管
理资金
其他资金
一级
目录
二级
目录
三级
目录
合计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有
资本
经营
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
102008
市府大院交换站大楼
防水加固修缮维修工程项
目
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
公共工程安
全监管辅助
性工作
服务外包
2.10
2.10
2.10
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
市府大院公共通道修
缮和屋顶挑檐加固维修工
程项目
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
公共工程安
全监管辅助
性工作
服务外包
3.00
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
运行经费
2354.43
2354.43
2354.43
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
编外人员聘用经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
后勤管理服
务
其他后勤管
理服务
服务外包
941.00
941.00
941.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
其他运行经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外包
26.00
26.00
26.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
其他运行经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
后勤管理服
务
其他后勤管
理服务
服务外包
1282.63
1282.63
1282.63
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
其他运行经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
后勤管理服
务
消防工作
服务外包
82.00
82.00
82.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
其他运行经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
评估
其他评估服
务
服务外包
7.30
7.30
7.30
0.00
0.00
0.00
0.00
表14
政府购买服务预算表
部门名称: 广州市人民政府办公厅
单位:万元
单位编码
单位名称(支出项目名称)
政府购买服务项目
购买
方式
总计
财政拨款
财政专户管
理资金
其他资金
一级
目录
二级
目录
三级
目录
合计
一般公共预
算
政府性基金
预算
国有
资本
经营
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
102008
专项工作经费
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
其他
政府履职所
需辅助性和
服务性事务
服务外包
15.50
15.50
15.50
0.00
0.00
0.00
0.00
市政府办公厅办公用房维
修工程项目
21.88
21.88
21.88
0.00
0.00
0.00
0.00
102008
市政府办公厅办公用
房维修工程项目
政府履职所
需辅助性和
技术性事务
工程服务
公共工程安
全监管辅助
性工作
服务外包
21.88
21.88
21.88
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
Archived Raw HTML