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2019年度深圳市发展和改革委员会部门预算
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2019 年深圳市发展和改革委员会部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策,承担统筹协调国
民经济和社会发展责任。拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,经批准后
组织实施。研究提出经济体制改革政策措施并协调推进。统筹产业发展政策与产业规划。规
划培育高技术产业重大项目,组织开展对重大建设项目的稽察和日常监督工作。拟订区域经
济合作和全市区域均衡战略、规划和综合政策。组织拟订全社会固定资产投资中长期规划,
按权限负责各类投资项目的审批、核准、备案或转报管理。拟订社会事业发展战略和规划。
负责人口政策。拟订能源发展的规划和政策,经批准后组织实施。研究制定碳排放发展规划
及政策,负责碳排放权交易监管工作。建立生态补偿机制,推进经济社会与资源、环境的协
调发展。负责定价政策,监测和分析价格水平。政府投资项目可研报告评审、项目建议书评
审和概算评审。开展宏观经济、投资运行基础数据采集研究等。
二、机构编制及交通工具情况
市发展改革委系统包括市发展和改革委员会本级、市城市发展研究中心、市价格认证中
心、市政府投资项目评审中心、深圳国家高技术产业创新中心。系统行政编制总数131 人,
实有在编人数120 人;事业编制总数58 人,实有在编人数51 人;离休5 人,退休47 人;
从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)13 人。具体如下:
1.市发展和改革委员会本级行政编制数131 人,实有在编人数120 人;离休5 人,退休
40 人 ;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)13 人。已实行公务用车改革,实有车
辆5 辆,包括定编车辆4 辆和非定编车辆1 辆。
2.市城市发展研究中心事业编制数10 人,实有在编人数10 人;退休1 人。已实行公务
用车改革,实有车辆1 辆,包括定编车辆1 辆。
3.市价格认证中心事业编制数23 人,实有在编人数21 人;退休4 人。已实行公务用车
改革,实有车辆10 辆(其中在用2 辆,封存待处置8 辆),包括定编车辆9 辆和非定编车辆
1 辆。
4.市政府投资项目评审中心事业编制25 人,实有在编人数20 人;退休2 人。已实行公
务用车改革,实有车辆5 辆(其中在用2 辆,封存待处置3 辆),包括定编车辆4 辆和非定
编车辆1 辆。
5.深圳国家高技术产业创新中心为企业化管理事业单位,不配编制,自负盈亏。未实行
公务用车改革。
2
三、2019 年主要工作目标
2019 年,市发展改革委将围绕市委市政府决策部署,坚持稳中求进,贯彻新发展理念,
重点做好以下几方面工作:1.充分发挥综合统筹职能,前瞻谋划推动重大发展战略和规划;
2.抓好重大项目和重点片区建设,推动固定资产投资提质增效;3.加快产业基础设施建设,
推动科技创新现代产业发展;4.持续深化重点领域改革,全面推进改革创新发展;5.深度融
入粤港澳大湾区整体规划建设,推动区域开放协调发展;6.下大力气补齐民生短板,全力提
升民生事业和社会治理水平;7.深入贯彻绿色低碳循环发展理念,促进经济可持续发展。
第二部分 部门预算收支总体情况
2019 年市发展和改革委员会部门预算收入372,712 万元,比2018 年增加5,219 万元,
增长1%,其中:财政预算拨款372,673 万元、事业收入39 万元。
2019 年市发展和改革委员会部门预算支出372,712 万元,比2018 年增加5,219 万元,
增长1%。其中:人员支出6,704 万元、公用支出642 万元、对个人和家庭的补助支出806
万元、项目支出364,561 万元。
预算收支增长主要原因:1.在职和离退休人员支出增加;2.政府投资项目支出增加;3.
项目评审和项目绩效检查工作支出增加;4.“十四五”规划前期研究和产业发展研究支出增
加。
第三部分 部门预算支出具体情况
一、市发展和改革委员会本级
市发展和改革委员会本级预算369,391 万元,包括人员支出5,520 万元、公用支出500
万元、对个人和家庭的补助支出752 万元、项目支出362,619 万元。
(一)人员支出5,520 万元,主要是在职人员工资福利等支出。
(二)公用支出500 万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等
公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出752 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出362,619 万元,具体包括:
1.碳排放交易管理业务1,230 万元,主要用于碳交易法律服务,碳交易信息系统维护,
碳交易履职核查工作,碳交易宣传培训和课题研究。
2 发展改革综合管理业务703 万元,主要用于《循环经济杂志》等资料编制工作,纵向
网等信息系统日常维护,高交会、文博会等会议支出,办公设备更新支出等。
3
3.发展规划业务889 万元,主要用于“十三五”规划中期评估,“十四五”规划前期研
究,光明科学城发展规划工作,年度规划实施与管理工作。
4.重大项目管理和项目稽察业务953 万元,主要用于战略性新兴产业扶持项目评审、验
收和绩效评价工作,重大项目稽察工作。
5.统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务1,488 万元,主要用于深圳国际低碳城示范项
目建设工作,深圳国际低碳城论坛工作,低碳城市发展研究。
6.物价管理65 万元,主要用于价格听政和价格政策研究。
7.创新能力建设和高新技术产业发展业务396 万元,主要用于高新技术重大项目培育和
引进工作,高新技术产业发展规划研究。
8.国民经济分析与计划编制业务109 万元,主要用于经济形式分析和国民经济动员业
务。
9.区域经济发展业务115 万元,主要用于粤港澳大湾区规划建设、珠三角规划纲要落实,
推进特区一体化工作,重点区域发展协调工作。
10.社会事业发展规划与实施59 万元,主要用于人口管理和社会信用体系建设等工作。
11.待支付以前年度采购项目6,396 万元,主要用于2018 年度及以前年度已完成招标采
购工作,待支付的项目合同进度款。
12.严控类项目96 万元,主要用于公务车运行维护支出而和公务接待支出,更新一台排
放为国一的公务车。
13.预算准备金174 万元,主要用于年度预算执行中上级部门决定的新增任务支出和年
度预算之外的不可预见事项开支。
16.政府投资项目11,158 万元,主要用于智能政务平台、金宏工程(一期)、轨道交通
14.其他项目90 万元,主要用于新能源汽车中央、地方补贴发放审核工作。
15.财政专项资金项目338,698 万元,主要用于战略性新兴产业扶持项目、文化创意
产业扶持项目、高新技术重大项目扶持支出、新能源汽车推广应用支出、总部经济奖支出
等。
前期研究等基建项目。
二、市价格认证中心
市价格认证中心预算1,602 万元,包括人员支出765 万元、公用支出87 万元、对个人
和家庭的补助支出41 万元、项目支出709 万元。
(一)人员支出765 万元,主要是在职人员工资福利等支出。
(二)公用支出87 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费19 万元、物业管理费
33 万元、工会经费和职工福利费等。
(三)对个人和家庭补助支出41 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出709 万元,具体包括:
4
1.物价管理业务697 万元,主要用于涉案物品价格认定业务、价格监测业务、成本监审
业务、价格成本调查业务、罚没物品拍卖保留价价格认定业务等。
2.严控类项目12 万元,主要用于公务车运行维护支出而和公务接待。
三、市城市发展研究中心
市城市发展研究中心预算1,019 万元,包括人员支出417 万元、公用支出55 万元、对
个人和家庭的补助支出14 万元、项目支出533 万元。
(一)人员支出417 万元,主要是在职人员工资福利等支出。
(二)公用支出55 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费5 万元、物业管理费31
万元、工会经费和职工福利费等支出。
(三)对个人和家庭补助支出14 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出533 万元,具体包括:
1.城市发展研究82 万元,主要用于重大政策研究、经济转型研究、低碳政策研究、产
业政策研究。
2.前期费450 万元,主要用于经济和投资运行监测及项目后评估项目。
3.严控类项目1 万元,主要用于公务车运行维护支出而和公务接待。
四、市政府投资项目评审中心
市政府投资项目评审中心预算700 万元。市政府投资项目评审中心经费来源是政府投资
项目评估咨询费,为政府投资项目拨款。主要用于单位人员保障、日常运行支出、政府投资
项目建议书评审支出、可研报告和概算评审支出。
第四部分 政府采购预算情况
市发展和改革委员会政府采购项目纳入2019 年部门预算共计8,263 万元,其中包括
2019 年当年政府采购项目指标1,867 万元和2019 年待支付以前年度政府采购项目指标
6,396 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于2018 年及以前年度已实施招标待支付
尾款的政府采购项目)
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
市发展和改革委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开
支单位包括委本级和2个下属事业单位市城市发展研究中心和市价格认证中心。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算145万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算增加8
万元。
5
1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,
我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态
调配使用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实
调配。
⒉公务接待费。2019年预算数77万元,与2018年持平。主要用于来深考察调研和参会人
员接待,以及接待来深外宾。
⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数145万元,其中:公务用车购置费2019年
预算数18万元,比2018年预算数增加18万元,主要用于更新一台排放标准为国一的公务车;
公务用车运行维护费2019年预算数50万元,比2018年预算数减少10万元,主要用于公务车维
修、保养、保险、停车、路桥费等运行支出。市发展和改革委员会有公务车共计21台,下属
中心封存其中11台公务车,导致2019年公务车运行维护支出减少。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
市发展和改革委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市发展和改革委员会本
级、市城市发展研究中心和市价格认证中心共3 家基层单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2019 年市发展和改革委员会所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效
目标(具体见附表)。相关项目在执行时需在年中(7 月底前)编报绩效监控情况,并在年
度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效
报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 名称解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得收
入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和厉年财政采购结转经费。
四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资
金。
五、行政运行:反映行政单位的基本支出。
六、一般行政管理事务:反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。
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七、战略规划与实施:反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年
度计划,实施宏观管理与调控等方面支出。
八、日常经济运行调节:反映日常经济运行调节方面的支出。
九、社会事业发展规划:反映社会事业发展规划方面的支出。
十、物价管理:反映物价管理方面的支出。
十一、其他发展与改革事务支出:反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
十二、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
十三、财政对其他社会保险基金的补助:反映财政对基本养老保险基金的补助支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险
缴费经费。
十五、住房保障支出:按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职
职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储备。
十六、教育支出:反映政府教育事务支出。包括干部继续教育、教育机关服务等。
十七、科学技术支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出:反
应文化创意产业、战略性新兴产业、未来产业、高新技术重大项目、新能源汽车推广应用、
循环经济与节能减排项目等方面支出。
十八、“三公”经费是指使用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护
费和接待费。其中:因公出国(境)反映单位因公出国(境)的国际旅费、住宿费、伙食费、
公杂费、签证费、国外城市间交通费等;公务车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购
置支出、燃油、保险、维修、过路过桥等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接
待支出(含外宾接待支出)。
十九、机关运行经费:为保障行政事业单位运行,用于购买服务和货物支出,包括:办
公费、印刷费、物业管理费、水电费、会议费、福利费等
第八部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费
2019 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算500 万元,比2018 年预算减少3 万元,
降低1%。主要是工会经费安排减少。
二、国有资产占有使用情况
截至2019 年1 月31 日本部门所属预算单位公用车辆21 辆,其中一般公务用车21 辆。
单价50 万元以上通用设备2 台(套),单价价值100 万元以上专用设备1 台(套)。
2019 年部门预算安排购置一般公务车1 辆。
三、其他
本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。
单位:万元
项目
2019年预算数
项目
2019年预算数
一、财政预算拨款
372,673
一、一般公共服务支出
30,235
公共财政预算拨款
372,673
发展与改革事务
29,905
一般性经费拨款
22,817
行政运行
3,564
财政专项资金拨款
338,698
一般行政管理事务
3,675
政府投资项目拨款
11,158
战略规划与实施
1,022
政府性基金预算拨款
日常经济运行调节
1,390
国有资本经营预算拨款
社会事业发展规划
215
财政专户拨款
物价管理
867
二、事业收入
39
事业运行
41
三、事业单位经营收入
其他发展与改革事务支出
19,131
四、其他收入
其他一般公共服务支出
330
其他一般公共服务支出
330
二、科学技术支出
227,350
科技重大项目
147,350
科技重大专项
147,350
其他科学技术支出
80,000
其他科学技术支出
80,000
三、文化旅游体育与传媒支出
6,372
其他文化体育与传媒支出
6,372
文化产业发展专项支出
6,372
四、社会保障和就业支出
1,361
行政事业单位离退休
1,358
归口管理的行政单位离退休
389
事业单位离退休
13
机关事业单位基本养老保险缴费支出
683
机关事业单位职业年金缴费支出
273
财政对其他社会保险基金的补助
3
其他财政对社会保险基金的补助
3
五、卫生健康支出
261
行政事业单位医疗
261
行政单位医疗
227
事业单位医疗
33.32
六、节能环保支出
64,194
其他节能环保支出
64,194
其他节能环保支出
64,194
七、交通运输支出
28
其他交通运输支出
28
其他交通运输支出
28
八、资源勘探信息等支出
40,782
其他资源勘探信息等支出
40,782
其他资源勘探信息等支出
40,782
九、住房保障支出
2,129
住房改革支出
2,129
住房公积金
581
购房补贴
1,548
本年收入合计
372,712
本年支出合计
372,712
附属单位上缴收入
对附属单位补助支出
上级补助收入
上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结余、结转
收 入 总 计
372,712
支 出 总 计
372,712
表1
部门收支预算总表
单位名称:深圳市发展和改革委员会
收 入
支 出
表2
单位名称:深圳市发展和改革委员会
单位:万元
小计
一般性经费
拨款
财政专项资
金拨款
政府投资项
目
深圳市发展和改革委员会
372,712
372,673
372,673
22,817
338,698
11,158
39
深圳市发展和改革委员会本级
369,391
369,391
369,391
19,535
338,698
11,158
深圳市城市发展研究中心
1,019
980
980
980
39
深圳市价格认证中心
1,602
1,602
1,602
1,602
深圳市政府投资项目评审中心
700
700
700
700
部门收入预算总表
本年收入
财政预算拨款
一般公共预算拨款
单位名称
收入总计
小计
政府性
基金预
算拨款
财政
专户
拨款
事业收
入小计
事业单
位经营
收入小
计
其他收
入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
用事业
基金弥
补收支
差额
上年结余、
结转
表3
单位名称:深圳市发展和改革委员会
单位:万元
其中:
2019年政府采
购项目
待支付以前
年度采购项
目
深圳市发展和改革委员会
372,712
8,152
364,561
1,867
6,396
深圳市发展和改革委员会本级
369,391
6,772
362,619
1,859
6,396
深圳市城市发展研究中心
1,019
487
533
4
深圳市价格认证中心
1,602
893
709
3
深圳市政府投资项目评审中心
700
700
部门支出预算总表
单位名称
支出总计
基本支出
项目支出
表4
单位名称:深圳市发展和改革委员会
单位:万元
小计
一般性经费
拨款
财政专项
资金拨款
政府投资
项目
深圳市发展和改革委员会
8,152
8,152
8,152
8,152
深圳市发展和改革委员会本级
6,772
6,772
6,772
6,772
工资福利支出
5,520
5,520
5,520
5,520
基本工资
2,882
2,882
2,882
2,882
津贴补贴
1,116
1,116
1,116
1,116
机关事业单位基本养老保险缴费
583
583
583
583
职业年金缴费
233
233
233
233
职工基本医疗保险缴费
227
227
227
227
住房公积金
479
479
479
479
商品和服务支出
480
480
480
480
办公费
108
108
108
108
印刷费
15
15
15
15
咨询费
17
17
17
17
邮电费
34
34
34
34
差旅费
91
91
91
91
维修(护)费
27
27
27
27
公务接待费
4
4
4
4
工会经费
34
34
34
34
福利费
8
8
8
8
公务用车运行维护费
18
18
18
18
其他交通费用
125
125
125
125
对个人和家庭的补助
752
752
752
752
离休费
164
164
164
164
退休费
516
516
516
516
奖励金
72
72
72
72
资本性支出
20
20
20
20
办公设备购置
20
20
20
20
深圳市城市发展研究中心
487
487
487
487
工资福利支出
418
418
418
418
基本工资
237
237
237
237
津贴补贴
87
87
87
87
机关事业单位基本养老保险缴费
34
34
34
34
职业年金缴费
14
14
14
14
职工基本医疗保险缴费
11
11
11
11
其他社会保障缴费
1
1
1
1
住房公积金
34
34
34
34
商品和服务支出
55
55
55
55
办公费
5
5
5
5
电费
5
5
5
5
物业管理费
31
31
31
31
差旅费
4
4
4
4
会议费
1
1
1
1
公务接待费
2
2
2
2
工会经费
3
3
3
3
福利费
1
1
1
1
公务用车运行维护费
4
4
4
4
对个人和家庭的补助
14
14
14
14
退休费
9
9
9
9
奖励金
5
5
5
5
深圳市价格认证中心
893
893
893
893
工资福利支出
766
766
766
766
基本工资
400
400
400
400
津贴补贴
182
182
182
182
机关事业单位基本养老保险缴费
66
66
66
66
职业年金缴费
27
27
27
27
职工基本医疗保险缴费
21
21
21
21
其他社会保障缴费
2
2
2
2
住房公积金
68
68
68
68
商品和服务支出
87
87
87
87
办公费
13
13
13
13
电费
19
19
19
19
邮电费
4
4
4
4
物业管理费
33
33
33
33
维修(护)费
3
3
3
3
公务接待费
1
1
1
1
工会经费
5
5
5
5
福利费
1
1
1
1
公务用车运行维护费
8
8
8
8
对个人和家庭的补助
41
41
41
41
退休费
29
29
29
29
奖励金
12
12
12
12
基本支出预算表
财政预算拨款
一般公共预算拨款
支出项目类别
总计
小计
政府性基
金预算拨
款
财政专户
拨款
事业收入
小计
事业单位
经营收入
小计
其他收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
用事业基
金弥补收
支差额
上年结余
、结转
表5
单位名称:深圳市发展和改革委员会
单位:万元
小计
一般性经费
拨款
财政专项资
金拨款
政府投资项
目
深圳市发展和改革委员会
364,561
364,522
364,522
14,665
338,698
11,158
39
深圳市发展和改革委员会本级
362,619
362,619
362,619
12,763
338,698
11,158
碳排放权交易管理业务
1,230
1,230
1,230
1,230
发展改革综合管理业务
703
703
703
703
发展规划业务
889
889
889
889
重大项目管理和项目稽察业务
953
953
953
953
统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务
1,488
1,488
1,488
1,488
物价管理
65
65
65
65
创新能力建设和高技术产业发展业务
396
396
396
396
国民经济分析与计划编制业务
109
109
109
109
区域经济发展业务
115
115
115
115
社会事业发展规划与实施
59
59
59
59
待支付以前年度采购项目
6,396
6,396
6,396
6,396
严控类项目
96
96
96
96
预算准备金
174
174
174
174
其他项目
90
90
90
90
财政专项资金
338,698
338,698
338,698
338,698
政府投资项目建设
11,158
11,158
11,158
11,158
深圳市城市发展研究中心
533
494
494
494
39
城市发展研究
82
43
43
43
39
前期费
450
450
450
450
严控类项目
1
1
1
1
深圳市价格认证中心
709
709
709
709
物价管理
697
697
697
697
严控类项目
12
12
12
12
深圳市政府投资项目评审中心
700
700
700
700
前期费
700
700
700
700
项目支出预算表
财政预算拨款
一般公共预算拨款
支出项目类别
总计
小计
政府
性基
金预
算拨
款
财
政
专
户
拨
事业
收入
事业
单位
经营
收入
其他
收入
上
级
补
助
收
入
附属
单位
上缴
收入
用事
业基
金弥
补收
支差
额
上年
结余
、结
转
单位:万元
项目
2019预算数
项目
2019年预算数
一、一般公共预算拨款
372,673
一、一般公共服务支出
30,196
一般性经费拨款
22,817
发展与改革事务
29,866
财政专项资金拨款
338,698
行政运行
3,564
政府投资项目拨款
11,158
一般行政管理事务
3,675
二、政府性基金预算拨款
战略规划与实施
1,022
三、国有资本经营预算拨款
日常经济运行调节
1,390
四、财政专户拨款
社会事业发展规划
215
物价管理
867
事业运行
41
其他发展与改革事务支出
19,092
其他一般公共服务支出
330
其他一般公共服务支出
330
二、科学技术支出
227,350
科技重大项目
147,350
科技重大专项
147,350
其他科学技术支出
80,000
其他科学技术支出
80,000
三、文化旅游体育与传媒支出
6,372
其他文化体育与传媒支出
6,372
文化产业发展专项支出
6,372
四、社会保障和就业支出
1,361
行政事业单位离退休
1,358
归口管理的行政单位离退休
389
事业单位离退休
7
事业单位离退休
6
机关事业单位基本养老保险缴费支出
683
机关事业单位职业年金缴费支出
273
财政对其他社会保险基金的补助
3
其他财政对社会保险基金的补助
3
五、卫生健康支出
261
行政事业单位医疗
261
行政单位医疗
227
事业单位医疗
33
六、节能环保支出
64,194
其他节能环保支出
64,194
其他节能环保支出
64,194
七、交通运输支出
28
其他交通运输支出
28
其他交通运输支出
28
八、资源勘探信息等支出
40,782
其他资源勘探信息等支出
40,782
其他资源勘探信息等支出
40,782
九、住房保障支出
2,129
住房改革支出
2,129
住房公积金
581
购房补贴
1,548
本年收入合计
372,673
本年支出合计
372,673
上年结余、结转
结转下年
收 入 总 计
372,673
支 出 总 计
372,673
表6
财政拨款收支总体情况表
单位名称:深圳市发展和改革委员会
收 入
支 出
表7
单位名称:深圳市发展和改革委员会
单位:万元
单位名称
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
深圳市发展和改革委员会
372,673
8,152
364,522
深圳市发展和改革委员会本级
369,391
6,772
362,619
2210203
购房补贴
1,297
1,297
2210201
住房公积金
479
479
2010401
行政运行
3,564
3,564
2080501
归口管理的行政单位离退休
389
389
2101101
行政单位医疗
227
227
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
583
583
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
233
233
2149999
其他交通运输支出
28
28
2159999
其他资源勘探信息等支出
40,782
40,782
2019999
其他一般公共服务支出
330
330
2010402
一般行政管理事务
3,675
3,675
2010404
战略规划与实施
1,022
1,022
2010405
日常经济运行调节
1,390
1,390
2010499
其他发展与改革事务支出
17,196
17,196
2010406
社会事业发展规划
215
215
2010408
物价管理
65
65
2119901
其他节能环保支出
64,194
64,194
2060901
科技重大专项
147,350
147,350
2069999
其他科学技术支出
80,000
80,000
2079903
文化产业发展专项支出
6,372
6,372
深圳市城市发展研究中心
980
487
494
2210203
购房补贴
65
65
2210201
住房公积金
34
34
2010450
事业运行
41
41
2010499
其他发展与改革事务支出
279
279
2080502
事业单位离退休
7
7
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
1
1
2101102
事业单位医疗
13
13
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
34
34
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
14
14
2010499
其他发展与改革事务支出
494
494
深圳市价格认证中心
1,602
893
709
2210203
购房补贴
187
187
2210201
住房公积金
68
68
2010499
其他发展与改革事务支出
423
423
2010408
物价管理
93
93
2080502
事业单位离退休
6
6
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
2
2
2101102
事业单位医疗
21
21
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
66
66
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
27
27
2010408
物价管理
709
709
深圳市政府投资项目评审中心
700
700
2010499
其他发展与改革事务支出
700
700
一般公共预算支出情况表
表8
单位名称:深圳市发展和改革委员会
单位:万元
单位名称
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
深圳市发展和改革委员会
0
0
0
深圳市发展和改革委员会本级
0
0
0
深圳市城市发展研究中心
0
0
0
深圳市价格认证中心
0
0
0
深圳市政府投资项目评审中心
0
0
0
政府性基金预算支出情况表
表9
单位名称:深圳市发展和改革委员会
单位:万元
单位名称
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
深圳市发展和改革委员会
0
0
0
深圳市发展和改革委员会本级
0
0
0
深圳市城市发展研究中心
0
0
0
深圳市价格认证中心
0
0
0
深圳市政府投资项目评审中心
0
0
0
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:深圳市发展和改革委员会
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
项目名称
项目金额
深圳市发展和改革委员会
0
深圳市发展和改革委员会本级
0
深圳市城市发展研究中心
0
深圳市价格认证中心
0
深圳市政府投资项目评审中心
0
表10
上级专项转移支付支出预算表
表11
单位名称:深圳市发展和改革委员会
单位:万元
单位
编码
采购品目名称
金额
深圳市发展和改革委员会
1,867
深圳市发展和改革委员会本级
1,859
A
货物类
59
A03
一般设备
41
A11
交通工具
18
C
服务类
1,800
C9900
其他服务
1,800
深圳市城市发展研究中心
4
A
货物类
4
A03
一般设备
4
深圳市价格认证中心
3
A
货物类
3
A03
一般设备
3
政府采购项目支出预算表
表12
单位名称:深圳市发展和改革委员会
单位:万元
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
2018
137
77
61
-
61
2019
145
77
68
18
50
2018
100
72
28
28
2019
118
72
46
18
28
2018
9
2
7
7
2019
6
2
5
5
2018
29
3
26
26
2019
21
3
18
18
“三公”经费财政拨款预算情况表
公务用车运行维护费
注:为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完成按零基预算的原则根据市因公出国计划预审
会议审定计划动态调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调配。
预算单位
深圳市发展和改革委员会
深圳市发展和改革委员会本级
深圳市城市发展研究中心
深圳市价格认证中心
年度
“三公”经
费财政拨款
预算总额
因公出国
(境)费公务接待费
单位名称:深圳市发展和改革委员会
单位:万元
合计
一般公共预算
拨款
其他资金
深圳市发展和改革委员会
353,061
353,022
39
深圳市发展和改革委员会本级
351,819
351,819
重大项目管理和项目稽察业务
953
953
2019-01-01--2019-12-31
智能政务服务平台
330
330
2019-11-01--2019-12-31
预算准备金
174
174
2019-01-01--2019-12-31
严控类项目
96
96
2019-01-01--2019-12-31
物价管理
65
65
2019-01-01--2019-12-31
统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务
1,488
1,488
2019-01-01--2019-12-31
碳排放权交易管理业务
1,230
1,230
2019-01-01--2019-12-31
社会事业发展规划与实施
59
59
2019-01-01--2019-12-31
区域经济发展业务
115
115
2019-01-01--2019-12-31
其他项目
90
90
2019-01-01--2019-12-31
国民经济分析与计划编制业务
109
109
2019-01-01--2019-12-31
发展规划业务
889
889
2019-01-01--2019-12-31
发展改革综合管理业务
703
703
2019-01-01--2019-12-31
待支付以前年度采购项目
6,396
6,396
2019-01-01--2019-12-31
创新能力建设和高技术产业发展业务
396
396
2019-01-01--2019-12-31
城市轨道交通项目
28
28
2019-01-01--2019-12-31
财政专项资金
338,698
338,698
2019-01-01--2019-12-31
深圳市价格认证中心
709
709
严控类项目
12
12
2019-01-01--2019-12-31
物价管理
697
697
2019-01-01--2019-12-31
深圳市城市发展研究中心
533
494
39
严控类项目
1
1
2019-01-01--2019-12-31
前期费
450
450
2019-01-01--2019-12-31
城市发展研究
82
43
39 2019-01-01--2019-12-31
表13
部门预算绩效管理项目情况表
预算金额
实施单位
项目名称
预算执行时间
附件14-1
项目名称
项目类型
资金用途
负责人
负责人电话
联系人
联系人电话
计划开始日期
计划完成日期
项目总金额
本年度项目金额
财政拨款资金
其他资金
项目概况
项目用途
项目总(中期)
目标
年度绩效目标
目标内容
二级指标
数量
数量
数量
质量
时效
经济效益
社会效益
生态效益
2019-01-01
2019-12-31
项目绩效目标表
(2019年 )
实施单位:深圳市发展和改革委员会本级
主管单位:深圳市发展和改革委员会
统筹协调深圳国际低碳城规划建设业务
一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□
业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□
设备购置及维护□
李梦楠
88108584
李梦楠
88108584
14883000.00
14883000.00
14883000.00
0.00
一、开展深圳国际低碳城规划建设相关研究,以及开展相关项目论证、宣传工作。
二、在国家发改委和广东省政府指导下,深圳市人民政府主办第七届深圳国际低碳城论坛。
三、根据项目进度向国际低碳城财政示范项目拨付补助。
一是开展评审、论证和相关研究,以及宣传推广工作。
二是使论坛成为展示高质量可持续发展成效的窗口,成为各方探讨前沿话题、分享智慧成果、开展务
实合作的重要平台。
三是推动示范项目建设。
一、支持高质量高标准推进深圳国际低碳城建设。
二、通过论坛,展示我国高度重视气候变化,宣传我市绿色低碳发展取得的成果。
绩效指标
指标目标值
目标值来源
产出目标
参会人数
≥1000人
推荐会
≥3次
论坛活动场次
≥5场
提升社经济发展质量会
有所提升
工作时间
≥11月
效果目标
推动社会经济低碳可持续发展
推进
推进绿色低碳城市建设
推广创新、协调、绿
色、开放、共享发展
理念
推动我市绿色低碳产业发展
推动产业升级
附件14-2
项目名称
项目类型
资金用途
负责人
负责人电话
联系人
联系人电话
计划开始日期
计划完成日期
项目总金额
本年度项目金额
财政拨款资金
其他资金
项目概况
项目用途
项目总(中期)目
标
年度绩效目标
目标内容
二级指标
数量
数量
数量
质量
质量
质量
时效
时效
时效
社会效益
社会效益
社会效益
满意度
满意度
一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□
业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□
曹先强
82838201
李晋玲
82838213
项目绩效目标表
(2019年 )
实施单位:深圳市价格认证中心
主管单位:深圳市发展和改革委员会
物价管理
6967900.00
6967900.00
6967900.00
0.00
2019-01-01
2019-12-31
1、项目背景
根据《中华人民共和国价格法》、《广东省实施<中华人民共和国价格>办法》规定,各级政府价格主管部门设立的专业机构应当实施价格认定、价格监测、价格成本监
审与价格成本调查等物价管理工作。
2、项目内容
(1)涉案物品价格鉴证项目:对司法、纪检监察、行政执法机关查办案件涉及各类涉案财物进行价格认定。
(2)价格监测项目:调查和分析全市重要商品、服务价格市场变动情况,实施价格预测、预警工作,并提出政策建议。
(3)成本监审项目:对我市政府指导价、政府定价权限范围内商品和服务进行定调价成本监审。
(4)价格成本调查项目:对国家、省、市规定的商品和服务价格进行成本调查。
(5)罚没物资拍卖保留价价格认定项目:对市财政公物仓罚没物资拍卖保留价进行价格认定。
(6)农产品应急价格调查监测项目:对农产品应急价格调查和分析,实施价格预测、预警。
3、项目范围
(1)涉案物品价格鉴证项目覆盖范围为原特区内,服务对象为司法、纪检监察、行政执法机关等。
(2)价格监测项目、农产品应急价格调查监测项目覆盖范围为全市,服务对象为国家、省价格监测机构以及主管部门。
(3)成本监审项目、价格成本调查项目覆盖范围为全市,服务对象为国家、省成本监审机构以及主管部门。
(4)罚没物资拍卖保留价价格认定项目覆盖范围为市级,服务对象为市财政委。
4、组织框架
(1)涉案物品价格鉴证部负责涉案物品价格鉴证项目的实施,该部门负责对司法、纪检监察、行政执法机关查办案件中各类涉案财物进行价格认定以及涉案物品价格
认定复核裁定。
(2)价格监测部负责价格监测项目、农产品应急价格调查监测项目的实施,该部门负责调查和分析全市重要商品、服务价格市场变动情况,实施价格预测、预警工
作,并提出政策建议。
(3)成本监审部负责成本监审项目、价格成本调查项目的实施,该部门负责我市政府指导价、政府定价权限范围内商品和服务价格成本监审工作,承担国家、省、市
规定的商品和服务价格成本调查工作,承担制定经济和价格政策的专项成本调查、审核和测算工作。
(4)交易评估部负责罚没物资拍卖保留价价格认定项目的实施,该部门负责海关查办案件中各类涉案财物进行价格认定,以及市财政公物仓罚没物资拍卖保留价价格
认定工作。
1、涉案物品价格鉴证为纪检监察、司法、行政机关查办案件打击各类违纪违法犯罪活动提供价值依据。
2、价格监测和农产品应急价格调查监测为政府宏观调控提供决策参考。
3、价格成本监审和价格成本调查为政府制定价格决策提供成本依据。
4、罚没物资拍卖保留价价格认定为政府财政公物仓提供拍卖保留价。
1、主动适应新发展、新需求,以履行价格认定系统法定职能为主线,以提高价格认定工作公信力和权威性为核心,以创新价格认定工作机制为抓手,树立法治思维,找
准职能定位,更好的服务于纪检监察、司法和行政工作。
2、积极适应价格监测在新形势下的职能要求,创新价格分析预测方法,建立重要商品价格分析模型,健全价格监测数据信息库和分析数据库,完善分析框架,逐步形成
研判价格形势的综合指标体系,全面提升价格监测工作能力和水平。
3、按照深化价格机制改革要求,重点推进能源、环境、交通运输、医疗服务等网络型自然垄断环节、重要公用事业和公益性服务等领域的成本监审与成本调查工作,健
全成本监审制度,创新成本监审方式,实现成本信息公开制度化、规范化和常态化。
1、数量指标:价格认定总宗数5000宗以上;上报价格监测预警数据条数80000条以上;开展成本监审与调查等成本工作事项5个以上。
2、质量指标:价格认定复核率≤2‰;价格监测数据错误率≤1%;价格成本监审与调查审核方法运用出错数,每份报告方法、原则运用失误不得超过一项。
3、时效性指标:价格认定工作时限内完成率,非复核案件不超过法定时限或约定时间内完成率达到99%;价格监测报表每月迟报次数,每月不超过1次;成本监审与调查
的初审工作时限内未完成数量,10个工作日内完成资料完整性初审工作,全年未及时完成项目不超过1个。
4、社会效益:价格认定为提出机关办案提供价格依据,维护司法公平、公正;价格监测为政府宏观调控提供决策参考,每月上报重要商品价格情况分析;价格成本监审
与调查为价格主管部门制定价格提供成本依据,出具科学、合理的价格成本监审与调查结论。
5、满意度:对群众信访意见的完成率为100%,信访意见均有回复,且在规定的时限内完成;上级主管部门或价格认定提出机关满意度达到90%。
绩效指标
指标目标值
目标值来源
产出目标
价格认定总宗数
≥5000宗
上报价格监测预警数据条数
≥80000条
完成成本监审与调查等成本工作数量
≥5个
价格认定复核率
≤0.2%复核率
价格监测数据错误率
≤1%错误率
成本监审与调查审核方法运用出错数
≤1项
价格认定工作时限内完成率
≥99%完成率
价格监测报表每月迟报次数
≤1迟报次数
成本监审与调查的初审工作时限内未完成数量
≤1个
效果目标
价格认定为提出机关办案提供价格依据
维护司法公平、公正
价格监测为政府宏观调控提供决策参考
每月上报重要商品价格情况分析
成本监审与调查为价格主管部门制定价格提供成本依据
出具科学、合理的价格成本监审与调
查结论
对群众信访意见的完成率
=100%完成率
反映服务对象对单位价格认定、价格监测以及成本监审与调查履职效果的满意度
≥90%满意度
附件14-3
项目名称
项目类型
资金用途
负责人
负责人电话
联系人
联系人电话
计划开始日期
计划完成日期
项目总金额
本年度项目金
额
财政拨款资金
其他资金
项目概况
项目用途
项目总(中期)
目标
年度绩效目标
目标内容
二级指标
数量
质量
时效
效果目标
社会效益
课题研究是否产生一定社会效益
=1
产出目标
研究课题数量
≥2个
研究课题验收通过率
≥0%&&≤100%
研究课题计划完成率
≥0%&&≤100%
根据市编制管理部门批复,我中心应当履行研究全市城市发展战略、产业结构调整等关系长远发展的重大问题等六项职责。
为了较好的完成相关职责,2019年拟安排项目支出82.2万用于城市发展研究,包括财政资金43.2万、事业收入39万元。
主要用于经济发展转型、重要政策、低碳发展、城市战略方面的研究。
1、对国内外重点国家和重点城市的有关循环经济方面的政策进行全面收集、梳理和分类,形成循环经济政策文件汇总。
2、资源紧约束条件下提升深圳资源循环利用效率对策研究:对深圳能源、水、生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、电子废弃物
等六大资源利用现状进行全面调研,分析提出资源循环利于存在的问题及原因,提出初步解决方案。"
1、:循环经济政策研究:对各类政策文件进行分类、编辑、印刷成册,作为循环经济的政策库,为进一步深圳完善深圳循环
经济政策提供参考。
2、资源紧约束条件下提升深圳资源循环利用效率对策研究:借鉴国内外国家和城市先进经验,以问题为导向、以创新为动
力,紧紧围绕破解资源紧约束,提升资源循环利用效率为主线,提出促进深圳资源循环利用的对策建议。
绩效指标
指标目标值
目标值来源
822000.00
822000.00
432000.00
390000.00
2019-01-01
2019-12-31
项目绩效目标表
(2019年 )
实施单位:深圳市城市发展研究中心
主管单位:深圳市发展和改革委员会
城市发展研究
一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□
业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□
贾英竺
88107148
唐守朋
88107132
Archived Raw HTML