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深圳市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算
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1 / 44
深圳市卫生和计划生育委员会2017 年度
部门决算
目录
一、
计划
深圳市
生
生
员会概况
卫
和
育委
(一)
门职责
部
(二)机构设置
二、
计划
深圳市卫生和
生育委员会2017
门决
年度部
算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(
)
总表
四
财政拨款收入支出决算
(
)一
五
公
预算
政
款
表
般
共
财
拨
支出决算
(六)一
本
般公共预算
款
支
算表
财政拨
基
出决
(七)一般
共
算
拨款
公
预
财政
“三公”经
支出
费
决算表
(八)
决
政府性基金预算财政拨款收入支出
算总表
三、
计划
深圳市卫生和
生育委员会2017
门
年度部
决算情况说明
、
四
名词解释
2 / 44
第一部分
深圳市卫生和计划生育委员会概况
(一)
门
部
职责
主要职能:
执
贯
行国
彻
家、省、
有
生
市
关医疗卫
、
计
人口
生等方
律
面的法
、
规
策
法
和政
;
组织
草
疗
起
医
卫生、计生有关地
性法
方
规、规章草案和政策;拟订卫生、计划生育行业发展
划
规
,经批准后组织实施。参与拟订人口政策,提出人口与经济、社会、资源、
和
环境协调
议
可持
发
的政
建
续
展
策
。
进
体制改革
推
医药卫生
;
本
组织
药
制
实施基
物
度;
全
健
、完善
共
公
生
体系和医
服务
卫
服务
疗
体系,
本
推进基
公共卫生服务均等化。
医
组织推进
疗卫生服务网络
建设;完善社区卫生服务功能;
本
开展公
卫
服务
基
疗
推动社区卫生服务机构有效
共
生
和
医
服
务。
健全疾病预防
建立
控制、
康
育
健
教
、
保健
妇幼
、精
卫
神
生、应
治
急救
、卫生监督、计划
生育等服务网络;组织实施公共场所卫生、
用
生活饮
水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫
生、染
传
病防治等公共卫生监督管理;
采
理
供血
临
用血
量
依法管
及
床
质
,调
献血
协
组织无偿
。
对
染
组织实施
胁
民
的传
病
严重威
人
健康
、
性
慢
病、地方病、职业病和
生缺
出
陷等疾病的监测
与预防控制。
和
承担卫生应急
紧急救护责任。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监
评估
测预警和风险
;
布
指
实
突发
共
生
控制与应急处
相
信
导
施
公
卫
事件预防
置并发
关
息。善
完
中医
防
预
、
健
疗服务体
保
和医
系,推进中医事业健康发展;监督协调医疗、
的
研究机构
中西
医结合工作。
计划
术
承担医疗服务和
生育技
服务的行业监督管理责任。
本公共卫
服
拟订基
生
范围
务
,
立
疗
建
医
机构、计
务机构的质量
监
体
生服
评价和
督
系;
计
督实施
生
生
准
监
卫
和
服务
入标准
管理
和
规范;负责医疗卫生、计
术
理
生服务技
质量控制与管
;
术
组织实施医疗技
风险
防范,
议
指导医疗事故争
处理。
计划
执法
负责人口
生育管理和行政
;
计划
组织
施
育目
实
生
标
管
责
核
理
任制的考
;
门对
协同有关部
口
行
治理
流动人
进
综合
。
计划
组
卫
和
生育政策
织
生
人口
规
法
、科普知识宣传教育;组织继续医学教育,
对
合
开展
外
作交流。指导干部保健工作;承
大
。
办
门
办
。
交
的其
事
担重
活动的医疗保障工作
承
市政府和上级部
他
项
(二)机构
置
设
计划
计划
本
、
卫
委员会全系统
卫
和
委员会
市
性
治中
市
生和
生育
包括市
生
生育
级
慢
病防
心、市卫
监督
生
局、
心
市疾病预防控制中
、
心
市健康教育与促进中
、
心
市血液中
、市急救中
心、
心
市医疗卫生专业服务中
、
心
市医学信息中
、市职业病防治院、
办
新建市
医
筹备
市
属
院
室
公
、
计划
人
科学研究所
市
口和
生育
、
计划
市
会
生育协
、
计划
心
生
务中
市
育服
、
计
市
生
卫
生
力
能
建
心
和继续教
中
设
育
、
大
七
(
)
中山
学附属第
医院
深圳
共16
。
家预算单位
3 / 44
:
成
人员构
情况
截至2017 年12 月31
,
计划
日
深圳市卫生和
生育委员会系统总编制数
1,333 人(不含员额编制680
)
人
,
末
年
在
实
人数
岗
有
3,003
,其
在
人
中
编人员1,168 人。
离休7
,
人
退休501
。
:
人
下
具体如
1.
计划
卫
生育委
会
市
生和
员
(本级)编制数108 人,
末
年
在岗
有人
实
数106 人,其中在
编人员103
。
人
离休4
,
人
退休63
。
人
2.
心
病
市慢性
防治中
编制数130
,
末
人
年
在岗实有人数212
,
人
其中在编人员120 人。
离休2
,
人
退休54
。
人
3.
监督局
制
市卫生
编
数104 人,
末
年
岗
有
在
实
人数97 人,
中在编人员
其
97 人。离休0
,退
人
休35
。
人
4.
心
病预防
制
编
市疾
控
中
制数270
,
末
人
年
在岗
有人
实
数286
,
人
其中在编人员223
。
人
离休1
,
人
退休117
。
人
5.
心
教
市健康
育与促进中
编制数19 人,末
年
在岗实有人数35 人,其中在编人员19 人。
离休0
,
人
退休5
。
人
6.
心
血液中
制
市
编
数105
,
末
人
年
岗
有
在
实
人数184
,
中在编人员
人
其
93
。
人
离休0
,退
人
休26
。
人
7.
心
救中
编
数
市急
制
70
,
末
年
实有人数
人
在岗
209
,其中
人
在编人员56
。
人
离休0
,
人
退休12
。
人
8.
心
服
市医疗卫生专业
务中
编制数47 人,
末
年
在岗实有人数345 人,其中在编人员38
。
人
离休0
,
人
退休25
。
人
9.
心
息中
编
数
市医学信
制
16
,
末
年
在
实
人
人
岗
有
数75
,
在编人员
人
其中
15
。
人
离休
0
,
休
人
退
1
。
人
10.市
病防治
编
数
职业
院
制
339
,
末在岗实有
数
人
年
人
445
,
人
其中在编人员303
。
人
离休0
,
人
退休102
。
人
11.
办
医
市新建市属
院筹备
公室编制数15
,
末
人
年
在岗实有人数18
,
人
其中在编人员
11
。
人
离休0
,
人
退休0
。
人
12.
计划
人口和
育
学研
所
制
市
生
科
究
编
数15
,
末
岗实有人数
人
年
在
28
,
人
编
其中在
人
员13
。
休
人
离
0
,
人
退休9
。
人
13.
计划生
会编制数
市
育协
5
,
末
年
在
人
岗实有人数5
,
人
其中在编人员5
。
人
离休0
,
人
退休3
。
人
14.
计划
心
市
生育服务中
编制数80
,
末
人
年
在岗实有人数69
,
人
其中在编人员62 人。
离休0
,
人
退休47
。
人
15.
计
力
心
市卫生
能
设和
续
育
生
建
继
教
中
编制数10 人,末
年
在岗实有人数146 人,其中
在
员
编人
10
。
人
离休0
,
人
休
退
2
。
人
4 / 44
16.
大
七
(
)
山
学附属
医院
中
第
深圳
员额编制数680
,
末
人
年
在岗实有人数743
。
人
离
休0
,
人
退休0
。
人
5 / 44
第二部分
深圳市卫生和计划生育委员会2017 年度部门决算
(一)收入支出决算总表
6 / 44
(二)收入决算表
7 / 44
(三)支出决算表
8 / 44
(
)
算总表
四
财政拨款收入支出决
9 / 44
(
)一般
共预
财
拨
算表
五
公
算
政
款支出决
10 / 44
(六)一
本
般公共预
拨
基
决算表
算财政
款
支出
11 / 44
(七)一
公
预
政拨款
般
共
算财
“三公”
费支
经
出决算表
12 / 44
(八)
出
政府性基金预算财政拨款收入支
决算表
13 / 44
第三部分
深圳市卫生和计划生育委员会2017 年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
计划
深圳市卫生和
生育委员会全系统2017
计
收入总
年度
220,783.89
元
万
,中
其
:本年
入
收
215,181.44
,
元
金弥补
万
用事业基
721.50
,
万元
年
和
余
初结转
结
4,880.96
。支
万元
计
出总
220,783.89
元
万
,
中
其
:本
出
年支
216,231.82 万元,结
分配
余
35.07 万元,
末
年
结
转和结余4,517.00
。
万元
2017
本
年度
年收入215,181.44 万元,本
支
年
出216,231.82 万元。与2016 年决算数相
,
比
收入增加65,455.73
,
长
万元
增
43.72%,支出增加65,654.56
,
长
万元
增
43.60%。具
:
体如下
1.
计划
(本
)
和
生育
员
级
市卫生
委
会
2017
计
年
收
总
度
入
48,521.57
,
:本年
万元
其中
收入48,521.57
。
计
万元
支出总
48,521.57
,
:本
元
中
出
万
其
年支
48,521.57
。
万元
2017
本
度
收
年
年
入48,521.57
元
万
,本年支出48,521.57
元
万
。与2016 年决算数相比,
收入增加21,093.73
,
长
万元
增
76.91%,支出增加21,093.73
,
长
元
万
增
76.91%。
2.
心
市慢性病防治中
2017
计
年度收入总
20,798.18
,
:本
万元
其中
年收入20,622.96
万元,年初结转和结余175.23 万元。
计
支出总
20,798.18
元
万
,
中
其
:本年
出
支
20,628.50
,
末
元
结余
万
年
结转和
169.69
。
万元
2017
本
年度
年收入20,622.96 万元,本年支出20,628.50 万元。与2016
决
数
年
算
相比,
收入增加10,472.82
,
长
元
增
万
103.18%,支出增加10,305.05
,
长
万元
增
99.82%。
3.市卫生监督局2017
计
年度收入总
6,951.63
,
:本
万元
其中
年收入6,935.13
,
万元
年初结转和结余16.50 万元。
计
支出总
6,951.63 万元,其中:本年支出6,938.45 万元,年
末
转和结
结
余13.18
。
万元
2017
本
年度
收
年
入6,935.13
,本
万元
年支出6,938.45
。
万元
与2016 年决算数相比,
收
增
入
加1,631.06
,
长
元
增
万
30.75%,支
增
出
加1,637.31
,
长
万元
增
30.89%。
4.
心
市疾病预
控制
防
中
2017
计
年度收入总
26,636.24 万元,其中:本年收入24,481.02
万元,
转
年初结
和结余2,155.22 万元。
计
支出总
26,636.24 万元,其中:本年支出24,712.60
,
末
万元
年
结转和结余1,923.64
。
万元
2017
本
年度
年收入24,481.02
元
万
,本年支出24,712.60 万元。与2016 年
算
相
决
数
比,
14 / 44
少
收入减
14,597.41
,
万元
降低37.35%,
少
支出减
14,552.86
,降
万元
低37.06%。
5.
心
市
教育与
进
健康
促
中
2017
计
年
入总
度收
2,225.17 万元,中
其
:本年收入2,213.33
,
万元
用事业基金弥补11.10
,
结
万元
年初结转和
余0.74
。
计
万元
支出总
2,225.17 万元,
:本
其中
年支出2,224.24
,
万元
结余分配0.19
,
末
万元
年
结转和结余0.74
。
万元
2017
本年收入
年度
2,213.33
,本
元
支出
万
年
2,224.24
。
元
万
与2016 年
比
决算数相
,
收入增加357.70
,
长
万元
增
19.28%,
出
加
支
增
359.23
,
长
增
万元
19.26%。
6.
心
市血
中
液
2017
计
度
总
年
收入
13,498.72
,
:本
万元
其
年收
中
入13,493.35
,
万元
年初结转和结余5.36
。
计
万元
支出总
13,498.72
,
:本
中
万元
其
年支出13,493.35
,
万元
末
年
结转和结余5.36
。
万元
2017
本
年度
年收入13,493.35 万元,本年支出13,493.35 万元。与2016
比
年决算数相
,
收入
加
增
2,072.28
,
长
元
增
万
18.14%,
出
加
支
增
2,063.95
,
长
万元
增
18.06%。
7.
心
急救中
市
2017
计
年度收入总
7,960.55
,
:本
元
中
入
万
其
年收
7,703.32
,
万元
年
初
转
余
结
和结
257.23
。
计
万元
支
总
出
7,960.55
,
:本
万元
其中
年支出7,885.30
,
万元
年
末结转和结余75.25
。
万元
2017
本年
年度
收入7,703.32
,本
万元
年支出7,885.30
。
万元
与2016 年决算数相比,
少
收入减
1,000.74
,
万元
降低11.50%,
少
支出减
818.76
,
万元
降低9.41%。
8.
心
医疗卫
专
服务
市
生
业
中
2017
计
年
收
度
入总
8,655.63
,
:本
其中
年收
万元
入
8,655.63
。
计
万
总
元
支出
8,655.63
,
:本
元
年支出
万
其中
8,655.63
。
元
万
2017
本
度
入
年
年收
8,655.63
,本
万元
年
出
支
8,655.63
。
万元
与2016 年决算数相比,
收入增加2,278.44
,
长
万元
增
35.73%,
加
支出增
2,026.90
,
长
万元
增
30.58%。
9.
心
市医学信息中
2017
计
年度收入总
7,269.79 万元,其中:本年收入7,242.56 万元,
年初结转和结余27.23
元
万
。
计
支出总
7,269.79 万元,其中:本
支
年
出7,246.97 万元,年
末
和结余
结转
22.82
。
万元
2017
本
年
入
度
年收
7,242.56
,本
元
出
万
年支
7,246.97
。
万元
与2016 年
算
比
决
数相
,
收入增加2,639.53
,
长
万元
增
57.34%,支出增加2,538.64
,
长
万元
增
53.92%。
10.市职业病防治院2017
计
入
年度收
总
21,993.49
,
:本
万元
其中
年收入21,054.60
,
万元
用事业基金弥补710.40
,
万元
年初结转和结余228.50
。
计
万元
支出总
21,993.49
,
:本
万元
其
年
出
中
支
21,969.24
,
末
万
年
转
元
结
和结余24.25
。
元
万
2017
本
年度
年收入21,054.60 万元,本
支
年
出21,969.24 万元。与2016 年决算
相
数
比,
收
加
入增
1,997.90
,
长
万元
增
10.48%,
出增
支
加2,816.26
,
长
万元
增
14.70%。
11.
办
市新建市属医院筹备
公室2017
计
入
年度收
总
4,014.19
,
:本
万元
其中
年收入
3,522.43
,
万元
年初结转和结余491.76
。
计
万元
支出总
4,014.19
,
:本
万元
其中
年支出
3,733.03
,
末
年
结转
结
万元
和
余281.16
。
万元
15 / 44
2017
本
度
收
年
年
入3,522.43
,本
支出
万元
年
3,733.03
。
万元
与2016 年
相
决算数
比,
收
加
入增
2,101.59
,
长
万元
增
147.91%,支
增
出
加2,060.54
,
长
元
增
万
123.20%。
12.
计划
市人
和
生
口
育科学研究所2017
计
年度收入总
2,130.31
,
:本
万元
其中
年收入
2,123.33
,
万元
年初结转和结余6.98
。
计
万元
支出总
2,130.31
,
:本
万元
其中
年支出
2,125.28
,
末
万元
年
结转和结余5.03
。
万元
2017
本
度
年收
年
入2,123.33
,本
万
年支
元
出2,125.28
。
万
与
元
2016
相比
年决算数
,
收入增加412.32
,
长
万元
增
24.10%,支
增
出
加414.26
,
长
元
增
万
24.21%。
13.
计划
市
育
会
生
协
2017
计
收入总
年度
618.27 万元,其中:本年收入618.27 万元。支
计
出总
618.27
,
:本
万元
其中
年支出618.27
。
万元
2017
本
度
年
年收入618.27 万元,本年支出618.27 万元。与2016 年决算数相比,收入
增加189.79
,
长
万元
增
44.29%,支出增加189.79
,
长
万元
增
44.29%。
14.
计划
心
市
生育
务
服
中
2017
计
年度
入
收
总
6,494.25 万元,其中:本
收入
年
6,494.25
。
计
万元
支出总
6,494.25
,
:本
其
年
万元
中
支出6,494.25
。
万元
2017
本
年
年
入
度
收
6,494.25
,本年支出
万元
6,494.25
。
万
与
元
2016 年决算数相比,
收入增加1,792.63
,
长
万元
增
38.13%,支出增加1,792.63
,
长
增
万元
38.13%。
15.
计
力
心
市卫生
生能
建设和继续教育中
2017
计
年度收入总
10,140.30 万元,其中:本
年收入8,624.09
,
和结余
万元
年初结转
1,516.21
。
计
元
出总
万
支
10,140.30
,
元
中
万
其
:
本年支出8,322.57
,
元
结余分配
万
34.88
,
末
万
转
结
元
年
结
和
余1,782.84
。
元
万
2017
本
年度
收
年
入8,624.09
,本
万
支出
元
年
8,322.57
。
万元
与2016 年决算数相比,
收入增加1,138.49
,
长
万元
增
15.21%,支出增加1,065.31
,
长
万元
增
14.68%。
16.
大
七
中山
学附属第
医院(深圳)2017
计
年度收入总
32,875.61 万元,其中:本年收
入32,875.61
,
万元
年初结转和结余0.01
。
计
元
支出
万
总
32,875.61
,
:本
万
其中
支
元
年
出32,662.57
,
末
万
和结余
元
年
结转
213.04
。
万元
2017
本
年
入
度
年收
32,875.61
元
万
,本
出
年支
32,662.57 万元。与2016 年
算
比
决
数相
,
收入增加32,258,.81
,
长
万元
增
5230.03%,支出增加32,045.77
,
长
万元
增
5,195.49%。
(新建医院)
(二)
说
收入决算情况
明
计划
深圳市卫生和
生育委员会全系统2017
计
年度收入合
215,181.44万元,其中:财政拨
款收入188,861.84
,
元
占
万
87.77%;事
收
业
入25,761.27
,
万元
占11.97%;其
收
他
入558.33
万元,占0.26%。与2016年决算数相比,
增
收入
加65,455.73万元,
中
其
:财政
款
入
拨
收
增加
77,871.79万元,
长
增
70.16%;
少
上
补助
级
收入减
196.17万元,降低100.00%;
少
事业收入减
12,668.47
,
万元
降低32.97%;
收
其他
入增加448.58
,
长
万元
增
408.74%。
16 / 44
化
财政拨款收入增加的主要原因是医药卫生体制改革全面深
,
对
计
政府
生
事业
续
卫
生
持
,
加
包括
增
投入
主要
政府投资
费
项目经
次
首
门
,
大
七
部
预决
新
中
附属第
医
纳入
算
增
山
学
院1
家机构,增加
办
本
社会
医院基
医疗服务补助、
办三
院
社会
级医
及武警医院补助,新增出生缺
、
、
陷防治
地中海贫血
21-三体综合征
、
筛查
一
新增引进
批“三名工程”
队
团
,
建医
前
新
院
经
期
费等增资项目。
少
事业收入减
要
因
的主
原
是市
心
疾病预
控
中
防
制
制品
生物
流通
理
管
条例
政策改变致使二类
少
疫苗收支减
。其他收入增加的主要原因是
大
七
中山
学附属第
医院(深圳)
收到光明新区发展和财政局
经费
运营补助
。
:
具
如
体
下
1.
计划
(本
)本
计
市卫
和
育
年收入合
生
生
委员会
级
48,521.57
,
:
万元
政
款
其中
财
拨
收
入48,521.57
,
万元
占100.00%;与2016
,
年
算
比
收入增
决
数相
加21,093.73
,
:
万元
其中
财
政拨款收入增加21,093.73
,
长
万元
增
76.91%。
2.
心本
计
治
市慢性病防
中
年收入合
20,622.96万元,其中:财政拨款收入17,152.43万元,
占83.17%;事业收入3,465.99
,
万元
占16.81%;其他收入4.53
,占
万元
0.02%。与2016年决
算
相比
数
,入
加
收
增
10,472.82万元,其中:财政拨款收入增加9,980.86
元
万
,长
增
139.17%;
事
入增加
业收
493.04
,
长
元
万
增
16.58%;
少
其
入减
他收
1.07
,
万元
低
降
19.15%。
3.
本
计
市卫生监督局
年收入合
6,935.13
,
:
入
万元
其中
财政拨款收
6,935.13
,
万元
占
100.00%;与2016年决算数相比,收入增加1,631.06万元,其中:财政拨款收入增加1,631.06
,
长
万元
增
30.75%。
4.
心本
计
病预防
制
年收
合
市疾
控
中
入
24,481.02
,
:
元
拨款收入
万
其中
财政
21,788.78
,
万元
占89.00%;
收
事业
入2,555.87
,
万元
占10.44%;其他收入136.38
,
万
占
元
0.56%。与
2016
,
少
决算数相
收入
年
比
减
14,597.41
,
:
万元
其中
财政拨款收入增加3,568.23
,
万元
增
长19.58%;
少
补
上级
助收入减
196.17万元,降低100.00%;
少
事业收入减
18,028.35万元,降
低87.58%;其他收入增加58.88
,
长
万元
增
75.98%。
5.
心本
计
与促进
年
入合
市健康教育
中
收
2,213.33
,
:
元
中
收入
万
其
财政拨款
2,213.10
,
万元
占99.99%;其他收入0.23
,
万
占
元
0.01%。与2016
,
决算数
比
入
年
相
收
增加357.70万
元,其中:政拨
财
款收入增加357.71万元,长
增
19.28%;
少
其他收入减
0.01万元,降低5.11%。
6.
心本
计
血
市
液中
年收入合
13,493.35
,
:
万元
其中
财政拨款收入13,493.35
,
万元
占
100.00%;与2016年决算数相比,收入增加2,072.28
元
万
,其中:政
款收
增
财
拨
入
加2,072.28
,
长
万元
增
18.14%。
7.
心本
计
救中
年收入合
市急
7,703.32
,
:
中
政
收入
万元
其
财
拨款
7,703.32
,
万
占
元
100.00%;与2016年
数相比
决算
,
少
收
减
入
1,000.74万元,其中:
少
财政拨款收入减
1,000.74
,
万元
降低11.50%。
8.
心本
计
生
市医疗卫
专业服务中
年收入合
8,655.63万元,其中:财政拨款收入8,655.63
,
万元
占100.00%;与2016
,
增加
年决算数相比
收入
2,278.44
,
:
万
其
财政
款
入
元
中
拨
收
增
17 / 44
加2,278.44
,
长
增
万元
35.73%。
9.
心本
计
市医学信息
入
中
年收
合
7,242.56万元,
中
其
:财政
款
入
拨
收
7,242.56万元,占
100.00%;与2016年决
数相
算
比,收入增加2,639.53万元,其中:财政拨款收入增加2,639.53
,
长
元
万
增
57.34%。
10.
本
计
市职业病防治院
年收入合
21,054.60
,
:
万元
其中
财政拨款收入9,913.62万元,
占47.09%;事业收入11,140.98
,占
万元
52.91%;与2016
,
年
算
相比
入
加
决
数
收
增
1,997.90
,
:
少
财政拨款收入
万元
其中
减
1,731.59
,降
万元
低14.87%;事
入增加
业收
3,729.49
元
万
,
长
增
50.32%。
11.
办
本
计
市
市属医院
备
公
新建
筹
室
年收入合
3,522.43
,
:
万元
其中
财政拨款收入
3,521.14
,
万元
占99.96%;其他收入1.28
,
万元
占0.04%。与2016
,
年决算数相比
收入增加
2,101.59
,
:
万元
其中
财政拨款收入增加2,102.19
,
长
增
万元
148.15%;
少
其他
入
收
减
0.60
,
万元
低
降
31.98%。
12.
计划
本
计
人
科学研究所
年
市
口和
生育
收入合
2,123.33
,
:
万
其
政拨款
入
元
中
财
收
2,123.33
,
元
万
占100.00%;与2016
,
年决算数
比
收
相
入增加412.32
,
:
万元
其中
财政拨款
收入增加412.32
,
长
万元
增
24.10%。
13.
计划
本
计
市
生育协会
年收入合
618.27
,
:
万元
其中
财政拨款收入618.27
,
万元
占
100.00%;与2016
,
加
年决算数相比
收入增
189.79
,
:
万元
中
政拨
收
增
其
财
款
入
加189.79万
,
长
元
增
44.29%。
14.
计划
心本
计
市
生育服务中
合
年收入
6,494.25
,
:
元
财政拨
收
万
其中
款
入6,494.25万
,
元
占100.00%;与2016
,
年决算
相比
数
收入增加1,792.63
,
:
万元
其中
财政拨款收入增加
1,792.63
,
长
增
万元
38.13%。
15.
计
力
心本
计
市卫生
生能
建设和继续教育中
年收入合
8,624.09
,
:
万元
其中
事业收入
8,598.44万元,占99.70%;
入
其他收
25.66万元,占0.30%。与2016
决算
相
年
数
比,事业收入
加
增
1,137.36
,
万元
长
增
15.24%。其他收入
加
增
1.14
,
元
万
增长4.65%。
16.
大
七
山
学附
第
院
中
属
医
(深圳)本
计
年收入合
32,875.61
元
万
,其中:财政拨款收入
32,485.36万元,占98.81%;其他收入390.25万元,占1.19%。与2016年决算数相比,收入减
少32,258.81
,
万元
:
其中
财政拨款收入增加31,868.56
,
长
万元
增
5,166.76%;其他收入增
加390.25
。
万元
(新建医院)
(三)支
决算
况
明
出
情
说
计划
生和
生育委员
深圳市卫
会
统
全系
2017
计
度
合
年
支出
216,231.82 万元,中
其
:本
基
支出71,844.31
,
元
占
万
33.23%;项目
出
支
144,387.51
,
万元
占66.77%。与2016 年决算
,
数相比
支出增加65,654.56
,
:
本
少
支
万元
其中
基
出减
5,990.64
,
万元
降低7.70%;项
18 / 44
目支出增加71,645.19
,
长
万元
增
98.49%。
本
基
支出减少的主要原因
流通管
条
政策
变
使
防控制
是国家生物制品
理
例
改
致
市疾病预
心
本
二类
采
中
基
支
的
苗
出核算
疫
购
用
费
对
大
少
支出
往
幅
所致
比
年
度减
;项目
出增
支
加的主要
原因是政府投资项目经费首次
门
入
纳
部
预决算,
大
七
新增中山
学附属第
医院1 家机构,增加
办
本
、
社会
医院基
医疗服务
办三
医院及
警
院
社会
级
武
医
补助项
支
目
出,新增
生缺陷防治
出
、
、
地
血
中海贫
21-三
综
体
合征筛查项
支
目
出
。
等
:
如下
具体
1.
计划
(本
)本
计
市卫
和
生
生
育委员会
级
年支出合
48,521.57
,
:
本
万元
其中
基
支出
5,511.35 万元,占11.36%;项目支出43,010.22 万元,占88.64%。与2016 年决算数相比,
支出增加21,093.73 万元,其中:
本
基
支出增加1,667.25 万元,
长
增
43.37%;
目支出
项
增
加19,426.48
,
长
元
增
万
82.37%。
2.
心本
计
慢
病
支出合
市
性
防治中
年
20,628.50
,
:
本
万元
其
出
中
基
支
11,236.90
元
万
,
占54.47%;目支出
项
9,391.59
元
万
,占45.53%。与2016
算数相比
年决
,出增
支
加10,305.05
,
:
本
万元
其中
基
支出增加3,811.87
,
长
万元
增
51.34%;
加
项目支出增
6,493.18
,
万元
长
增
224.03%。
3.
本
计
市卫生监督局
年支出合
6,938.45
,
:
本
万元
其中
基
支出4,227.47
,
万元
占
60.93%;项目支出2,710.98
,
万元
占39.07%。与2016
,
年决算
相
支出
加
数
比
增
1,637.31
,
:
本
元
出增加
万
其中
基
支
632.61
,
长
万元
增
17.60%;
出
加
项目支
增
1,004.69
,增
万元
长58.88%。
4.
心本
计
市疾
预
控
年支出合
病
防
制中
24,712.60
元
万
,其中:本
基
支出14,679.47 万元,
占59.40%;项目支出10,033.13 万元,占40.60%。与2016
数
年决算
相比,支出减少14,552.86
,
:
本
少
万元
其中
基
支出减
17,406.34
,
万元
降低54.25%;项目支出增加2,853.48 万元,
长
增
39.74%。
5.
心本
计
与促进
年
出合
市健康教育
中
支
2,224.24
,
:
本
元
中
万
其
基
支出855.93
元
万
,
占38.48%;项目支出1,368.31 万元,占61.52%。与2016
决
相比
年
算数
,支
增
出
加359.23
万元,中
其
:本
基
支出
加
增
278.05 万元,长
增
48.12%;项目支出增加81.18 万元,长
增
6.31%。
6.
心本
合
市血液中
年支出
计13,493.35 万元,其中:本
基
支出4,196.61 万元,占31.10%;
项目支出9,296.74 万元,占68.90%。与2016 年决算数相比,支出增加2,063.95 万元,其
中:
本
基
支
增
出
加399.56 万元,
长
增
10.52%;项
支
目
出增加1,664.39
元
万
,
长
增
21.81%。
7.
心本
计
市急救中
合
年支出
7,885.30
元
万
,其中:本
基
支出3,065.12
元
万
,占38.87%;
项
出
目支
4,820.18 万元,占61.13%。与2016 年决算数相比,支出
少
减
818.76 万元,其中:
本
基
支出增加1,067.49
,
长
增
万元
53.44%;
少
项目支出减
1,886.26
,
万元
降低28.13%。
8.
心本
计
市医疗卫生专业服务中
年支出合
8,655.63
,
:
本
万元
其中
基
支出2,205.13
,
元
占
万
25.48%;项
支
目
出6,450.50
,
万元
占74.52%。与2016
,
决
支出增
年
算数相比
加
19 / 44
2,026.90
,
:
本
万元
支
增
其中
基
出
加295.23
,
长
元
增
万
15.46%;项
支
增
目
出
加1,731.68
,
长
元
增
万
36.70%。
9.
心本
计
市医
信息
学
中
年支出合
7,246.97
,
:
本
万元
其中
基
支出808.92
,
万元
占
11.16%;
出
项目支
6,438.05
,
万元
占88.84%。与2016
,
年决算数相比
支出增加2,538.64
,
:
本
万元
其中
基
支出增加121.81
,
长
万元
增
17.73%;
加
项目支出增
2,416.84
,
万元
增
长60.10%。
10.
本
计
市
业病
治
年
职
防
院
支出合
21,969.24
,
:
本
元
其中
基
支出
万
19,227.79
,
万元
占87.52%;项
支
目
出2,741.45
元
万
,占12.48%。与2016
决
数
年
算
相比,支出增加2,816.26
,
:
本
元
其
万
中
基
支出增加2,040.07
,
长
万元
增
11.87%;项目支出增加776.19
,
万元
增
长39.50%。
11.
办
本
计
市新建市属医院筹备
公室
年支出合
3,733.03
,
:
本
万元
其中
基
支出796.55
,
万元
占21.34%;项目支出2,936.48
,
万元
占78.66%。与2016
,
年决
数
比
支
增
算
相
出
加
2,060.54
,
:
本
万
支出增加
元
其中
基
252.19
,
长
万元
增
46.33%;
支
增
项目
出
加1,808.35
,
长
元
增
万
160.30%。
12.
计划
本
计
市
口
生
学研究所
支出
人
和
育科
年
合
2,125.28 万元,其中:本
基
支出815.56
,
万元
占38.37%;项目支出1,309.72
,
万元
占61.63%。与2016
,
年决算数相比
支出增加
414.26 万元,其中:
本
基
支出增加283.93 万元,
长
增
53.41%;项目支出增加130.33 万元,
长
增
11.05%。
13.
计划
本
市
生育
会
支出
协
年
合计618.27 万元,其中:本
基
支出223.38 万元,占36.13%;
项目支出394.89
,占
万元
63.87%。与2016
,
年
数相比
出
加
决算
支
增
189.79
,其中
万元
:
本
基
支
增加
出
65.00
,
长
万元
增
41.04%;项目支出增加124.78
,
长
万元
增
46.20%。
14.
计划
心本
计
年
市
生育服务中
支出合
6,494.25 万元,其中:本
基
支出2,667.06 万元,
占41.07%;项目支出3,827.19 万元,占58.93%。与2016 年决算数相比,支出增加1,792.63
万元,其中:
本
基
出增
支
加195.13 万元,
长
增
7.89%;
增加
项目支出
1,597.49 万元,增长
71.65%。
15.
计
力
心本
计
市
能
设
续教育
年
出
卫生
生
建
和继
中
支
合
8,322.57
元
万
,其中:本
基
支出
1,321.54
,
万元
占15.88%;项目支出7,001.03
,
万元
占84.12%。与2016 年决算数相比,
增
支出
加1,065.31
,
:
本
万元
其中
基
支出增加299.98
,
长
万元
增
29.37%;项目支出增加
765.33
,
长
万元
增
12.27%。
16.
大
七
中山
学附属第
医院(
圳
深
)本
计
年支
合
出
32,662.57
元
万
,其中:本
基
出
支
5.53
,
万元
占0.02%;
目支出
项
32,657.05
,
万元
占99.98%。与2016
,
算
相
出增
年决
数
比
支
加
32,045.77
元
万
,中
其
:本
出
基
支
少
减
538.93 万元,低
降
98.98%;项目支出增加32,584.70
,
长
万元
增
45,041.32%。(新建医院)
20 / 44
(
)
入
四
财政拨款收
支出决算总体情况说明
计划
深圳市卫生和
生育委员会全系统2017
本
收入
年度
年财政拨款
188,861.84 万元,年
财政
款
转
初
拨
结
和结余1,727.52
;
元
万
2017
本
年度
年财政
出
拨款支
189,554.34
,
元
万
年
末
政拨款
转
结
财
结
和
余1,035.02
。
元
与
万
2016
,
年决
数相
算
比
2017
本
年度
年财政拨款收
入增加77,871.79
,
长
万元
增
70.16%,2017
本
财
年度
年
政拨款支出增加77,690.45
,
万元
长
增
69.45%。
:
各单位具体情况如下
1.
计划
市卫生和
生育委员会(本级)2017
本年财政
款
入
年度
拨
收
48,521.57 万元,年初
财
转和结余
政拨款结
0.00 万元;2017
本
财
拨
出
年度
年
政
款支
48,521.57 万元,
末财
拨
年
政
转和结
款结
余0.00
元
万
。与2016 年决算数相比,2017
本
年度
年财政拨款收入增加21,093.73
元
万
,
长
增
76.91%,2017
本
年度
年财政拨款支出增加21,093.73 万元,
长
增
76.91%。增加
的主要原因是:落实《
事业单
工
人员
老
险
的决定
国务院关于机关
位
作
养
保
制度改革
》一次性
补
社
保
及
缴历年
会
障费
住房
积
公
金;
、
新
生缺陷防
地中
增出
治
海贫血、21-三体综合征筛查
等公共卫生服务项目;提升我市医疗卫生质量,
一
新增引进
批“三名工程”团队;扶持社会
办
,对
办三
及武警
院
给予
疗
助
医院发展
社会
级医院
医
等
医
补
。
等
2.
心
病防治中
市慢性
2017
本
年度
拨
收
年财政
款
入17,152.43
,
元
年初
政
款
和
万
财
拨
结转
结余127.07
;
万元
2017
本
年度
年财政拨款支出17,157.97
,
末
余
万元
年
财政拨款结转和结
121.53
。
万元
与2016
,
年决算数相比
2017
本
年度
年财政拨款收入增加9,980.86
,
长
万元
增
139.17%,2017
本
出增加
年度
年财政拨款支
9,814.55
,
长
元
万
增
133.65%。增加的主
原
要
因:
门
资项目经费首
部
决
政府投
次纳入
预
算,
大
办
、
楼交付
用
增
新
使
新
开
费
运营补助。
3.
卫生
市
监督局2017
本
年度
年财政拨款收入6,935.13 万元,
拨
年初财政
款结转和结余
16.50
;
万元
2017
本
年度
年财政拨款支出6,938.45
,
末
万元
年
财政拨款结转和结余13.18
万元。与2016 年决
数
比
算
相
,2017
本
年
年
政
增加
度
财
拨款收入
1,631.06 万元,长
增
30.75%,
2017
本
年
政
款
增加
度
年财
拨
支出
1,637.31 万元,长
增
30.89%。加
要原因是
增
的主
:落实《国
务
度
院关于机关事业单位工作人员养老保险制
改革的决定》一次性补缴历年社会保障费及住
房公积金。
4.
心
市疾病预防控制中
2017
本
度
年财
拨
收入
年
政
款
21,788.78
,
元
初
结
万
年
财政拨款
转和结余585.16 万元;2017
本年
政
支出
年度
财
拨款
21,966.45 万元,
末
年
政
结转和
财
拨款
结余407.49 万元。与2016 年决算数相比,2017
本
年度
年财政拨款收入增加3,568.23 万元,
长
增
19.58%,2017
本
年度
年财政拨款支出增加3,432.55
,
长
万元
增
18.52%。增加的主要
:
原因是
移项目
费
年中追加中央转
经
、“三
工程
名
”
目
费
项
经
和市科创委科研项目经费。
5.
心
康
育
进中
市健
教
与促
2017
本
年
年
政
收入
度
财
拨款
2,213.10 万元,初财
年
政拨款结
转和结余0.74
;
万元
2017
本
出
年度
年财政拨款支
2,213.10
,
末
万元
年
财政拨款结转和结
21 / 44
余0.74 万元。与2016 年决算数相比,2017
本
加
年度
年财政拨款收入增
357.71 万元,增长
19.28%,2017
本
年
年财
拨
支
度
政
款
出增加356.11
,
长
元
增
万
19.18%。增加的主
是
要原因
:
落实《国
关于机
事
单
作人员养
保险
务院
关
业
位工
老
制度改革的决定》一次性补缴历年社会保
及
障费
住房公积金。
6.
心
市血液中
2017
本
年度
年财政拨款收入13,493.35
,
万元
年初财政拨款结转和结余
5.36
;
万元
2017
本
年
年
政拨
支
度
财
款
出13,493.35
,
末
万
拨款结转和结
元
年
财政
余5.36
万元。与2016
决
相比
年
算数
,2017
本
年
年
政
收入增加
度
财
拨款
2,072.28
元
万
,长
增
18.14%,
2017
本
年度
年财政拨款支出增加2,063.95 万元,
长
增
18.06%。增加
要
的主
原因是:采供血
量增加。
7.
心
市急救中
2017
本
年度
年财政拨款收入7,703.32
,
和结
万元
年初财政拨款结转
余
257.23
元
万
;2017
本
度
年
政
款
年
财
拨
支出7,885.30 万元,
末
年
财政拨款结
余
转和结
75.25
元
万
。与2016
决算数
比
年
相
,2017
本
少
度
政拨款收
减
年
年财
入
1,000.74 万元,降低11.50%,
2017
本
少
年度
年财政拨款支出减
818.76
,
万元
降低9.41%。
少
减
:
的主要原因是
政府采购
项目跨年度支付。
8.
心
市医疗卫生专业服务中
2017
本
款收入
年度
年财政拨
8,655.63
元
万
,初财
拨
年
政
款
结转和结余0.00
;
万元
2017
本
年度
年财
支
政拨款
出8,655.63
,
末
万
财政拨
结
和
元
年
款
转
结余0.00
。
万元
与2016
,
年
算数
决
相比
2017
本
年度
年财政拨款收入增加2,278.44 万元,
长
增
35.73%,2017
本年
年度
财政拨款支出增加2,278.44
,
长
万元
增
35.73%。增加的主要
原因是:
采
支付
以前年度政府
购项目当年度
,
大
车
。
新
型
备及
扩
生
增
设
改
建
产
间
9.
心
学信息中
市医
2017
本
年度
拨
收
年财政
款
入7,242.56
元
万
,年初
政
款
和结
财
拨
结转
余18.27 万元;2017
本
年度
年财政拨款支出7,246.97 万元,末
余
年
财政拨款结转和结
13.86
万元。与2016 年决算数相比,2017
本
年度
年财政拨款收入增加2,639.53 万元,长
增
57.34%,
2017
本
出增加
年度
年财政拨款支
2,612.13
元
万
,
长
增
56.36%。增加
主
原
的
要
因是:
医
强化
疗卫生信息
建
化项目
设,
门
政
资项目
费
次
部
预决算
府投
经
首
纳入
,市科创委科研项目经费增
加。
10.市职业病防治院2017
本年
年度
财政拨款收入9,913.62
,
万元
年初财政拨款结转和
结余228.50 万元;2017
本
年度
年财政拨款支出10,117.87
元
万
,
末
年
财
拨
结转
结
政
款
和
余
24.25 万元。与2016
算数相比
年决
,2017
本
少
年度
拨
收
年财政
款
入减
1,731.59 万元,降低
14.87%,2017
本
少
年
年
拨款支出
度
财政
减
1,623.63 万元,降低13.83%。少
减
的主要原因是:
大
新
楼已交付使用,
少
减
办费
开
、运营补助费。
11.
办
市新建市属医院筹备
公室2017
本
年度
年财政拨款收入3,521.14
,
万元
年初财政
拨款结
和
余
转
结
481.70
;
万元
2017
本
年
年
支出
度
财政拨款
3,733.03
,
末
万元
年
财政拨款
结
和
转
结余269.82 万元。与2016
决
数
年
算
相比,2017
本
年度
年财
拨款
政
收入增加2,102.19
22 / 44
,
长
万元
增
148.15%,2017
本
年度
年财政拨款支出增加2,060.54
,
长
万元
增
123.20%。增
:
加的主要原因是
新增吉华、
、
二儿
、
新华
第
童
口腔等
。
用
医院新建项目的前期费
12.
计划
市人
和
育科
研
所
口
生
学
究
2017
本
政拨款收入
年度
年财
2,123.33
,
万
财
元
年初
拨
转和结
政
款结
余6.98
;
万元
2017
本
年
财政拨款
出
度
年
支
2,125.28
,
末
万元
年
财政拨款
结转和结余5.03 万元。与2016
相
年决算数
比,2017
本
年度
年财政拨款收入增加412.32 万
,
长
元
增
24.10%,2017
本
年度
年财政拨款支出增加414.26
,
长
万元
增
24.21%。
的主
增加
要
因
原
是:落实《国
院
于
单位工作人员
险
度
的决定
务
关
机关事业
养老保
制
改革
》一
性
缴
次
补
社会保障
及住
历年
费
房公积金。
13.
计划
市
生育协会2017
本
年度
年财政拨款收入618.27
,
万元
年初财政拨款结转和结
余0.00 万元;2017
本
年度
年财政拨款支出618.27 万元,
末
转和结
年
财政拨款结
余0.00 万
。与
元
2016
,
年
算
相
决
数
比
2017
本
财政拨款收入
年度
年
增加189.79
,
长
元
万
增
44.29%,
2017
本
年
财政拨
支
增
度
年
款
出
加189.79
元
万
,
长
增
44.29%。增加
主要
的
原因是:落实《国
员
务院关于机关事业单位工作人
养老保险制度改革的决定》一次性补缴历年社会保障费及住
房公积金,计
。
家庭保
及
动人
服
项
加
生特殊
险
流
口
务
目经费增
14.
计划
心
市
生育服务中
2017
本年
政
收入
年度
财
拨款
6,494.25
,
万
年
财
款结
元
初
政拨
转和
余
结
0.00
;
万元
2017
本
年度
年财政拨款支出6,494.25
,
末
转
万元
年
财政拨款结
和结
余0.00 万元。与2016 年决算数相比,2017
本
年度
年财政拨款收入增加1,792.63 万元,增
长38.13%,2017
本
拨款支
增
年度
年财政
出
加1,792.63
,
长
万元
增
38.13%。增
的
加
主要原
是
因
:落实《国务院关
事
单
作人员
老
险
改革的决
于机关
业
位工
养
保
制度
定》一次性补缴历年
社会保障费及住房公积金。
15.
计
力
心
生
市卫生
能
建设和继续教育中
2017
。
年度无财政拨款
16.
大
七
中山
学附属第
医院(深圳)2017 年度本
拨款收
年财政
入32,485.36 万元,年初财
政
款
余
拨
结转和结
0.00 万元;2017
本
年度
年
款
出
财政拨
支
32,386.85 万元,末
年
财政
款
拨
结
转
余
和结
98.50
。
万元
与2016
,
决算
年
数相比
2017
本
年度
年财政拨款收入增加31,868.57
,
长
万元
增
5,166.76%,2017
本
度
年
年财政拨款支出增加31,770.06
,
长
万元
增
5,150.79%。
增加的主要原因是:医院2016 年8 月成立,2016
心
为年中
管
调剂
医
的
年财政拨款
医
中
给
院
,
和筹备经费
人员经费
2017
门
,
了
、
年
预
算
增加
政
投
项
费
开业前
纳入部
决
管理
府
资
目经
期
办
、
开
费
及医院运营补助经费等资金。
(
)一
财
五
般公共预算
政拨款支出决算情况说明
(一)
。
财政拨款支出决算结构情况
计划
委员会
深圳市卫生和
生育
2017
度
政拨
支
年
财
款
出189,554.34 万元,
于以下
主要用
方面:教育支出(类)支出626.13 万元,占0.33%;
术
科学技
出
支
(类)
出
支
462.67 万元,
23 / 44
占0.24%;社会保
和就
障
业支出(类)支出9,394.95 万元,占4.96%;
计划
医疗卫生与
生育
(类)
出
支出
支
173,459.63
,
万元
占91.51%;
(类)
资源勘探信息等支出
支出121.69 万
,
元
占0.06%;
(类)
住房保障支出
支出5,484.59
,
万元
占2.89%;
(类)
出
支
其他支
出
4.68
,
元
万
占0.00%;
:
具体
下
如
1.
计划
(本
)
卫
委员会
级
市
生和
生育
2017年度
款
出
财政拨
支
48,521.57
,主要用
万元
于
:
(类)
训(
)
训
(
)
以
方
育支出
进
及培
下
面
教
修
款
培
支出
项
支出151.64
,
万元
占0.31%;
出
社会保障和就业支
(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支
出337.90
,
万元
占0.70%;
(类)
(
)
障和就
支
行政
业
位
机关事业
社会保
业
出
事
单
离退休
款
本
单位
保
缴
出
基
养老
险
费支
(项)支出1,683.12万元,占3.47%;
保障和就
支出
社会
业
(类)
行政事业单位离退休(款)
年
机关事业单位职业
金缴费支出(项)支出250.63万元,占0.52%;
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出38.48
元
万
,占0.08%;医
卫
疗
生
计划
(类)
计划
(
)
(
)
与
生
支
医
生育管理事务
运
项
育
出
疗卫生与
款
行政
行
支出4,154.32
,
万元
占8.56%;
计划
(类)
计划
(
)一
疗
生
育支出
医
卫生
医
卫
与
生
疗
与
生育管理事务
款
般
(
)
行政管理事务
项
支出2,850.52
,
万元
占5.87%;
计划
(类)
医疗卫生与
生育支出
医疗卫
计划
生与
生育管理事务(款)
计划
育管理
务
出
其他医疗卫生与
生
事
支(项)出
支
373.00
元
万
,
占0.77%;
计划
生与
生育支出
医疗卫
(类)
院
公立医
(款)中医(
族
民
)医院(项)支出11.00
,
万元
占0.02%;
计划
(类)
(
)
(
)
医疗卫生
生育
与
支出
公立医院
款
其他公立医院支出
项
支出12,110.66
,
万元
占24.96%;
计划
(类)
(
)
医疗卫生与
生育支出
基层医疗卫生机构
款
(
)
城市社区卫生机构
项
支出4,000.00
,
万元
占8.24%;
计划
(类)
疗
生与
育
出
医
卫
生
支
公
(
)
(
)
款
应急救治机
出
共卫生
构
项
支
1,345.40
,
元
万
占2.77%;
计划
疗卫生
生
支
医
与
育
出
(类)
(
)
大
(
)
共卫生
款
公共
公
重
卫生专项
项
支出143.46
,
万元
占0.30%;
计
医疗卫生与
划
(类)
(
)
(
)
出
生育支
公共卫生
款
其他公共卫生支出
项
支出1,385.15
,
万元
占2.85%;
计划
医疗卫生与
生育支出(类)中医药(款)中医(
族
民
医)药专项(项)
出
支
220.04万元,
占0.45%;
计划
疗卫生与
生育
医
支出(类)计划
育
务
生
事
(款)
计划
他
生育
务
出
其
事
支
(项)
出
支
15.00
,
万元
占0.03%;
计划
(类)
(
疗卫
医
生与
生育支出
食品和药品监督管理事务
款)
一般行政管理事务(项)支出19.42万元,占0.04%;
计划
医疗卫生与
生育支出(类)其他医
计划
(
)
计划
(
)
出
款
其
医
卫生
生
支
疗卫生与
生育支
他
疗
与
育
出
项
支出18,784.83
,
万元
占
38.71%;住房保障支出(类)住
改
出
房
革支
(款)住
公
金
房
积
(项)
出
支
1.40万元,占0.00%;
(类)
(
)
(
)
房保
住
障支出
住房改革支出
款
购房补贴
项
支出645.59
,
元
万
占1.33%;
2.
心
市慢性病防治中
2017年度财政拨款支出17,157.97
,
:
万元
主要用于以下方面
教育
支出(类)
训
修及培
进
(款)
训
培
出
支
(项)
出
支
83.30
元
万
,占0.49%;
术支出
科学技
(类)
术
(
)
术
(
)
技
研究与
其
技
与开发
出
支
开发
款
他
研究
支
项
出3.54
,
元
占
万
0.02%;社会
障
保
和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
离
事业单位
退休(项)支出284.74万元,占1.66%;
24 / 44
计划
(类)
(
)
(
)
出
医疗卫生与
生育支出
公立医院
款
职业病防治医院
项
支
1,077.71万元,
占6.28%;
计划
医
卫生
生
支
疗
与
育
出(类)
院
公立医(款)其他公立
出
医院支(项)支出398.95
,
元
占
万
2.33%;
计划
(类)
(
)
医
卫
与
支出
基层
疗卫
疗
生
生育
医
生机构
款
城市社区卫生机
(
)
构
项
支出5.99
,
万元
占0.03%;
计划
(类)
(
)
医疗卫生与
生育支出
公共卫生
款
疾病预
防控制机构(项)支出6,902.47万元,占40.23%;
计划
与
生育
出
医疗卫生
支
(类)
共卫
公
生
(
)
(
)
款
他
卫生机构
项
支
其
专业公共
出701.96
,占
万元
4.09%;
计划
疗
与
生育
出
医
卫生
支
(类)
共
公
卫生(款)
本
基
公共
生服
卫
务(项)支出2,234.29万元,占13.02%;医疗卫生与
计划生育支出(类)
卫
公共
生(款)
大
重
公共卫生专项(项)支出1,186.01万元,占6.91%;
计划
(类)
(
)
(
)
公共卫
支
项
支
医疗卫生与
生育支出
公共卫生
款
其他
生
出
出249.60万元,
占1.45%;
计划
与
生育支出
医疗卫生
(类)计划生育事务(款)
计划
他
事务支
其
生育
出(项)
出
支
1.00万元,占0.01%;
计划
医疗卫
与
生
生
育支出(类)
计划
其他医疗卫生与
生育支出(款)
计划
疗
其他医
卫生与
生育支出(项)支出3,446.35万元,占20.09%;资源勘探信息等支出(类)
力
等支出
其他资源勘探电
信息
(款)其
资源
探
息
他
勘
信
等支出(项)支出2.90万元,占0.02%;
(类)
(
)
(
)
住
支
住
革支出
住
公
项
支出
房保障
出
房改
款
房
积金
143.47
,
万
占
元
0.84%;住
(类)
(
)
(
)
出
房保障支出
住房改革支出
款
购房补贴
项
支
435.70
,
万元
占2.54%;
3.市卫生监督局2017年度财政拨款支出6,938.45
,
:
万元
主要用于以下方面
教育支出
(类)
训
进修及培(款)训支出
培
(项)支出92.33万元,占1.33%;
保障和就业支
社会
出(类)
(
)
(
)
事
单
退休
款
业
位
休
项
支出
行政
业
位离
事
单
离退
7.35
,
元
占
万
0.11%;社会保障和就
业支出(类)行政事业单位离退休(款)
本
机关事业单位基
养老保险缴费支出(项)支出658.41
,
万元
占9.49%;
(类)
(
)
政事业
位
退休
机
事
业
社会保障和就业支出
行
单
离
款
关
业单位职
(
)
年金缴费支
出
出
项
支
202.31
,
元
万
占2.92%;
计划
(类)
疗卫生
生
支
共卫生
医
与
育
出
公
(
)
(
)
款
生监
卫
督机构
项
支出5,327.00
,
万元
占76.78%;
计划
(类
医疗卫生与
生育支出
)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出14.61万元,占0.21%;
计划
医疗卫生与
生
育支出(类)
计划
医疗卫
与
育支
其他
生
生
出(款)
计划
他
与
生育支出
其
医疗卫生
(项)支出
7.47
元
万
,占0.11%;住
障支出
房保
(类)
房
革
住
改
支出(款)住房公
金
积
(项)支出19.50
万元,占0.28%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出609.48万元,
占8.78%;
4.
心
市疾病预防控制中
2017年度财政拨款支出21,966.45
,
:
以下方
教
万元
主要用于
面
(类)
训(
)
训
(
)
支出
修
培
项
支出
育
进
及
款
培
支出
105.05
,
万元
占0.48%;
术支
科学技
出
(类)
(
)
(
)
基
究
款
自
科
基
支出
础研
然
学
金
项
9.72
,
万元
占0.04%;
术
(类)
科学技
支出
术
(
)
术
(
)
项
技
研究与开发
款
应用技
研究与开发
支出4.36
,
万元
占0.02%;
术
科学技
支出
(类)
术
(
)
术
(
)
技
研究与开发
款
其他技
研究与开发支出
项
支出208.34
,
元
占
万
0.95%;
术
(类)
术
(
)
术
(
)
科
技
出
其
科
技
他科学技
支出
学
支
他
学
支出
款
其
项
支出94.91
,
万
占
元
25 / 44
0.43%;
(类)
(
)
(
)
保障和
业
出
事业单位
退休
社会
就
支
行政
离
款
事业单位离退休
项
支出
939.69
,
万元
占4.28%;
(类)
(
)
和
社会保障
就业支出
行政事业单位离退休
款
机关事业单
本
(
)
出
位基
养老保险缴费支出
项
支
682.63
,
万元
占3.11%;
(类)
社
保障
就
支
会
和
业
出
行
业单位离退休
政事
(款)
事
单
业年金
费
出
机关
业
位职
缴
支
(项)
出
支
304.00万元,占1.38%;
会保
社
障和就业支出(类)
对
助
财政
其他社会保险基金的补
(款)
对
其他财政
社会保险基金
(
)
的补助
项
支出1.52
,
万元
占0.01%;
计划
(类)
(
)
医院
款
医疗卫生与
生育支出
公立
中
(
)
(
)
医
族
医
项
出
民
院
支
0.76
,
万元
占0.00%;
计划
(类)
疗卫生与
生育
共
生
医
支出
公
卫
(
)
(
)
病预防
制
构
出
款
疾
控
机
项
支
14,046.50
,
万元
占63.95%;
计划
疗卫
医
生与
生育支出
(类)公共卫生(款)
大
重
公共卫生专项(项)支出2,224.99万元,占10.13%;医疗卫生与
计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出698.43
元
万
,占
3.18%;
计划
医疗
生
生
卫
与
育支出(类)
共卫生
公
(款)其他
生
出
公共卫
支
(项)
出
支
692.74
,
万元
占3.15%;
计划
(类)计划
(
)
计划
医
卫
生育支出
育事
疗
生与
生
务
款
其他
生育事务支
出(项)支出0.50万元,占0.00%;
计划
卫
医疗
生与
生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
事业单位医疗(项)支出92.47万元,占0.42%;
计划
与
生育
出
医疗卫生
支
(类)
他医
卫
其
疗
计划
(
)
计划
(
)
与
款
其他医疗卫
育
出
出
生
生育支出
生与
生
支
项
支
669.43
,
万元
占3.05%;
(类)
(
)
(
)
资
勘
息等支出
造业
源
探信
制
款
医药制造业
项
支出6.50
,
万元
占0.03%;资源
等
勘探信息
支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)支出32.74万元,占0.15%;资源
(类)
力
(
)
(
源勘探
信
等支
款
他
信息等支出
项
勘探信息等支出
其他资
电
息
出
其
资源勘探
)
支出72.59
元
万
,占0.33%;住
障支出
房保
(类)
房
革
住
改
支出(款)住房公
金
积
(项)支出
234.61万元,占1.07%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出843.97
,
万元
占3.84%;
5.
心
市健康教育与促进中
2017年度财政拨款支出2,213.10万元,
于以下
面
主要用
方
:社
(类)
(
)
(
)
会保
和
业
事业单位离退
业
位
休
项
支
障
就
支出
行政
休
款
事
单
离退
出3.66万元,
占0.17%;
(类)
(
)
本
保障和就
支出
老
社会
业
行政事业单位离退休
款
机关事业单位基
养
保
(
)
险缴费支出
项
支出144.16
,
万元
占6.51%;
(类)
社会保障和就业支出
行政事业单位离
退休(款)机关事
单
职业
金
费
业
位
年
缴
支出(项)
出
支
46.50万元,占2.10%;社会
就
保障和
(类)
对
(
)
对
(
支
政
其他
会
险
的补助
款
他财
业
出
财
社
保
基金
其
政
社会保险基金的补助
项)
支出4.23
,
万元
占0.19%;
计划
(类)
(
)
卫
医疗
生与
生育支出
公共卫生
款
疾病预防控制机
构(项)支出657.28万元,占29.70%;
计划
育支出
医疗卫生与
生
(类)
共
生
公
卫
(款)
他
其
共
公
卫生支出(项)支出1,210.21万元,占54.68%;
计划
生
生
出
医疗卫
与
育支
(类)行政事
(
)
(
)
业
位
款
事业单
医疗
单
医疗
位
项
支出9.68
,
万元
占0.44%;
(类)
住房保障支出
住房
(
)
(
)
款
改革支出
住房公积金
项
支出5.87
,
万元
占0.27%;
(类)
住房保障支出
住房改革
(
)
(
)
支出
款
购房补贴
项
支出131.52
,
万元
占5.94%;
26 / 44
6.
心
血
中
市
液
2017年
财
拨
度
政
款支出13,493.35
,
:
术
元
主要用于以
科
技
万
下方面
学
支
出(类)
术
科学技
出
支(类)
术研
开发
技
究与
(款)
术
科
技
支
学
出(类)术
技
研究与开发(款)
术
(
)
项
其他技
研究与开发支出
支出9.11
,
万元
占0.07%;
(类)
社会保障和就业支出
行政
(
)
(
)
项
支出
事业单位离退休
款
事业单位离退休
208.64
,
元
万
占1.55%;社会
障
就
保
和
业
支出(类)政事业单位离
行
退休(款)
本
机
事
位基
养
保
缴
出
关
业单
老
险
费支(项)支出268.67
,
元
占
万
1.99%;
(类)
(
)
款
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
机关事业单位职业
(
)
年金缴费支出
项
支出107.47
,
万元
占0.80%;
(类)
对其他社
社会保障和就业支出
财政
(
)
对
(
)
保
基金
补
款
社会保险基金
项
出
会
险
的
助
其他财政
的补助
支
3.78
,占
万元
0.03%;
计划
(类)
(
)采
(
)
医疗
生
生
出
公共卫
款
供
卫
与
育支
生
血机构
项
支出11,828.73
,
万元
占
87.66%;
计划
医疗卫生与
生育支出(类)公共卫生(款)
大
重
公共卫生专项(项)支出745.94
,
万元
占5.53%;
计划
(类)计划
(
)
计划
其他
生
事
支
医疗卫生与
生育支出
生育事务
款
育
务
出(项)支出0.50万元,占0.00%;
计划
卫生与
生育支
医疗
出(类)
事
单
疗
行政
业
位医
(款)
事
单
医
业
位
疗(项)支出97.16万元,占0.72%;资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其
(
)
项
他制造业支出
支出6.97
,
万元
占0.05%;
(类)
(
)
住房保障支出
住房改革支出
款
住
(
)
房公积金
项
支出106.70
,
万元
占0.79%;
(类)
(
)
保障支
住
改革
出
购
住房
出
房
支
款
房
(
)支出
补贴
项
109.68
,
万元
占0.81%;
7.
心
市急救中
2017年
财
款支出
度
政拨
7,885.30
元
万
,要
以下方面
主
用于
:会保
社
障和就
(类)
(
)
(
)
单
业支出
行政事业单位离退休
款
事业
位离退休
项
支出2.52
,
万元
占0.03%;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
本
事业单
基
老保
缴
支
机关
位
养
险
费
出
(
)
项
支出471.94
,
万元
占5.99%;
(类)
(
)
社会保
业
出
事业单
离
休
障和就
支
行政
位
退
款
关事业单
职业
机
位
年金缴费支出(项)支出142.01万元,占1.80%;
业
社会保障和就
支出(类)
对
(
)
对
(
)
出
财政
其他社会保险基金的补助
款
其他财政
社会保险基金的补助
项
支
14.43万
,
元
占0.18%;
计划
(类)
(
)
(
)
医
卫生
生
支
院
款
其他公立
出
支
疗
与
育
出
公立医
医院支
项
出239.50
元
万
,占3.04%;
计划
医
卫
与
支出
疗
生
生育
(类)公共
生
卫
(款)应急救治机构(项)
支出6,647.50万元,占84.30%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支
出362.73
,
万元
占4.60%;
(类)
(
)
(
)
出
其他支出
其他支出
款
其他支出
项
支
4.68
,
万元
占0.06%;
8.
心
市
疗卫
专
服
医
生
业
务中
2017
财政拨款支出
年度
8,655.63
,
要
于
方面
万元
主
用
以下
:
(类)
(
)
(
)
社
保
和
支出
行政
业单
会
障
就业
事
位离退休
款
事业单位离退休
项
支出184.31
,
万元
占2.13%;
(类)
(
)
本
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
款
机关事业单位基
(
)
支出
项
出
养老保险缴费
支
125.66
,
元
占
万
1.45%;
(类)
会
障
出
行政事业
社
保
和就业支
单
休
位离退
(款)机
业单位
业
金
支出
关事
职
年
缴费
(项)支出49.97万元,占0.58%;社会保
障和就业支出(类)
对
基
财政
其他社会保险
金的补助(款)
对
其他财政
社会保险基金的补助
27 / 44
(
)
项
支出8.88
,
万元
占0.10%;
计划
(类)
(
)
本
支出
公
卫
款
基
共
医疗卫生与
生育
共
生
公
生
卫
服务(项)
出
支
34.80万元,占0.40%;
计划
医疗
生
支
卫生与
育
出(类)
政事业
位
行
单
医
疗(款)
业单位医
事
疗(项)支出15.16万元,占0.18%;
计划
医疗卫生与
生育支出(类)其
计划
(
)
计划
(
)
生
他医疗卫
与
生育支出
款
其他医疗卫生与
生育支出
项
支出8,141.74万元,
占94.06%;
(类)
(
)
(
)
改革支
款
房公
金
支
住房保障支出
住房
出
住
积
项
出43.28
,
万元
占
0.50%;住房保障支出(类)
革
出
住房改
支
(款)
房补贴
购
(项)支出51.84万元,占0.60%;
9.
心
市医学信
中
息
2017年度财政拨款支出7,246.97万元,主要用于以下方面:育
教
支出
(类)
训(
)
训
(
)
进修及培
款
培
支出
项
支出8.75
,
万元
占0.12%;
术
(类)
科学技
支出
科
术
学技
支出(类)
术
发
技
研究与开
(款)
术
科
技
出
学
支
(类)
术
技
究
开
研
与
发(款)
技
其他
术研究与开发支出(项)支出47.00万元,占0.65%;
术
其他科
技
出
学
支
(项)
出
支
1.65万元,
占0.02%;
(类)
(
)
(
)
会保
单
社
障和就业支出
行政事业单位离退休
款
事业
位离退休
项
支
出18.51万元,占0.26%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
事业单
机关
本
基
老保
缴
支
位
养
险
费
出(项)支出46.31万元,占0.64%;社会保
业
出
障和就
支
(类)行政
事业单
离
休
位
退
(款)
关事业单
职业
机
位
年金缴费支出(项)支出14.34万元,占0.20%;社
业
会保障和就
支出(类)
对
财政
其他社会保险基金的补助(款)
对
其他财政
社会保险基金的
(
)
出
补助
项
支
4.67
,
万元
占0.06%;
(类)
社
保障
就
支
会保障和就业
会
和
业
出
其他社
支出
(款)其
社
障和就
支
他
会保
业
出(项)支出16.00万元,占0.22%;
计划
医
卫生
疗
与
生育支出
(类)公共卫生(款)
大
重
公共卫生专项(项)支出30.00万元,占0.41%;
计划
医疗卫生与
生育支出(类)计划生育事务(款)
计划
其他
生育事务支出(项)支出117.74万元,占1.62%;
计划
(类)
(
)
(
)
医疗
生
生育
出
政
医疗
款
事业单
项
出
卫
与
支
行
事业单位
位医疗
支
15.78万
,占
元
0.22%;
计划
(类)
计划
(
)
医疗
生
生
出
其他医
卫生
卫
与
育支
疗
与
生育支出
款
其他医
计划
疗卫生与
生育支出(项)支出6,869.91万元,占94.80%;住房保障支出(类)住房改革
支出(款)住房公积金(项)支出18.78万元,占0.26%;
障支出
住房保
(类)
房
革支
住
改
出
(
)
(
)
款
房
出
购
补贴
项
支
37.52
,
万元
占0.52%;
10.市职
治
业病防
院2017年
政拨款
出
度财
支
10,117.87
元
万
,
用于以下
面
主要
方
:科学技
术支出(类)
术
科学技
支出(类)
术
技
研究与开发(款)
术
技
科学
支出(类)
术
技
研究与开
发(款)
术
其他技
研究与开发支出(项)支出19.79万元,占0.20%;
术
出
其他科学技
支
(项)
支出8.33
,
万
占
元
0.08%;
(类)
(
)
社
保
和
行政事业单位
款
业
会
障
就业支出
离退休
事
单位
(
)
离退休
支
项
出590.87
,
万元
占5.84%;
(类)
社会保障
就业
和
支出
行政事业单位离退休
(
)
本
(
)
基
款
机关事业单位
养老保险缴费支出
项
支出359.27
,
万元
占3.55%;社会保障和
就业支出(类)
休
行政事业单位离退(款)机
事
单位
业
金
关
业
职
年
缴费支出(项)支出143.71
,
万元
占1.42%;
计划
(类)
(
)
(
)
生
生
出
公立
院
职
防治医院
支
医疗卫
与
育支
医
款
业病
项
出7,162.68万元,占70.79%;
计划
医疗卫生与
生育支出(类)公立医院(款)
他
其
公立医院
28 / 44
(
)
支出
项
支出195.91
,
万元
占1.94%;
计划
(类)
医疗卫生与
生育支出
基层医疗卫生机构
(款)
市社区
生
构
城
卫
机
(项)
出
支
143.81
元
万
,占1.42%;
计划
生与
生育支出
医疗卫
(类)
(
)
(
)
生
疾
防控制
构
支
公共卫
款
病预
机
项
出213.57
,
元
占
万
2.11%;
计划
医疗
生与
卫
生育
支出(类)公共卫生(款)
大
重
公共卫生专项(项)
出
支
26.77万元,占0.26%;医疗卫生与
计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)
出
支
129.52万元,占
1.28%;
计划
(类)
(
)
(
)
医
卫生
生
支
生
款
其他公共
出
支
疗
与
育
出
公共卫
卫生支
项
出6.64
,
元
占
万
0.07%;
计划
(类)计划
(
)
计划
医
卫
与
支出
生育
务
款
疗
生
生育
事
其他
生育事务支
出(项)支出0.50万元,占0.00%;
计划
与
医疗卫生
生育支出(类)行政事业单位医疗(款)
(
)
事业单位医疗
项
支出118.31
,
万元
占1.17%;
(类)
(
)
住房改
支
款
住房保障支出
革
出
(
)
住
公
金
房
积
项
支出290.67
,
元
占
万
2.87%;
(类)
(
)
住房保障
房
革
款
购
支出
住
改
支出
(
)
房
贴
支
补
项
出707.52
,
元
占
万
6.99%;
11.
办
市新
市属
建
医院筹备
公室2017年度财政拨款支出3,733.03
,
用
万元
主要
于以下方
面:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
本养老保
缴
机关事业单位基
险
费
支出(项)支出56.95万元,占1.53%;
保障和就业支
社会
出(类)
事
单
退休
行政
业
位离
(款)
关
业
职业年金
费支
机
事
单位
缴
出(项)支出22.78万元,占0.61%;
计划
医疗卫生与
生育支出
(类)
计划
卫
医疗
生与
生育管理事务(款)
计划
其他医疗卫生与
生育管理事务支出(项)支
出602.83
,
万元
占16.15%;
计划
(类)
(
)
(
疗卫生
生
支出
立
院
院
项
医
与
育
公
医
款
综合医
)
支出667.87万元,占17.89%;
计划
卫
与
支出
医疗
生
生育
(类)公
医
立
院(款)儿
院
童医
(项)
支出500.00
元
万
,占13.39%;
计划
医疗卫生与
生育支出(类)公立医院(款)
医
其他专科
院
(
)
项
支出21.23
,
万元
占0.57%;
计划
(类)
(
医疗卫生与
生育支出
行政事业单位医疗
款)
(
)
项
支出
事业单位医疗
0.12
,
元
万
占0.00%;
计划
(类)
医疗
生
生
他医疗卫
卫
与
育支出
其
计划
生与
出
生育支
(款)
计划
其
疗卫生
生
支
他医
与
育
出(项)支出1,805.78万元,占48.37%;
(类)
(
)
(
)
住房
出
保障支出
住房改革支出
款
住房公积金
项
支
0.73
,
万元
占0.02%;住房
(类)
(
)
(
)
保障支出
住房改革支出
款
购房补贴
项
支出54.75
,
万元
占1.47%;
12.
计划
育科学
究
市人口和
生
研
所2017年度
政
款
财
拨
支出2,125.28
,主要用于以下
万元
:
术
(类)
术
(类)
术
(
)
术
(类
学
支
学技
支
技
究
发
款
科学
支出
方面
科
技
出
科
出
研
与开
技
)
术
技
研究与开发(款)
术
其他技
研究与开发支出(项)支出55.91万元,占2.63%;社会保障
和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出2.18万元,占0.10%;
会保
和
业
社
障
就
支出(类)
事业单位离退
行政
休(款)
本
关
业
基
养老
险
费
机
事
单位
保
缴
支出
(
)
项
支出131.58
,
万
占
元
6.19%;
(类)
(
)
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
款
机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出31.53万元,占1.48%;
计划
医疗卫生与
生育支出
(类)计划
务
生育事
(款)计划生
服
育
务(项)支出66.97万元,占3.15%;
计划
与
医疗卫生
生育支出(类)计划生育事务(款)
计划
他
事务支
其
生育
出(项)出
支
1,708.66万元,占80.40%;
29 / 44
计划
医疗卫
与
生
生
育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.04万元,
占0.28%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出4.13万元,占0.19%;
(类)
(
)
(
)
保障支
住
改革
出
购
支出
住房
出
房
支
款
房补贴
项
118.28
,
万元
占5.57%;
13.
计划
市
会
生育协
2017
度
拨款支
年
财政
出618.27
,
:
万
主
于以下方
教育
元
要用
面
支出
(类)
训
进修及培(款)训
培
支出(项)支出45.19万元,占7.31%;
保
社会
障和就业支出(类)
(
)
(
)
行政事业单位离退休
款
事业单位离退休
项
支出0.59
,
万元
占0.10%;
保障和
社会
就
业
出
支(类)行
事
单
政
业
位离退休(款)
本
机关事业单
老
险
支出
位基
养
保
缴费
(项)出
支
73.75
元
万
,占11.93%;
会保障和
业支
社
就
出(类)行政事业单位离退休(款)
业
机关事业单位职
年金缴费支出(项)支出11.87万元,占1.92%;
计划
医疗卫生与
生育支出(类)计划生育事
(
)计划
(
)支出
务
款
生育机构
项
152.99
,
万
占
元
24.74%;
计划
(类
疗卫
与
育
医
生
生
支出
)
计划
事务
生育
(款)计划生育服务(项)
出
支
292.80
元
万
,占47.36%;
计划
疗卫生
生
医
与
育
支出(类)计划
育事务
生
(款)
计划
疗卫
医
生与
生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事
(
)
位
业单
医疗
项
支出1.69
,
万元
占0.27%;
(类)
(
)
住房保障支出
住房改革支出
款
住房
(
)
公积金
项
支出6.88
,占
万元
1.11%;
(类)
(
)
住房
障
出
住
改
支
补贴
保
支
房
革
出
款
购房
(
)
项
支出32.51
,
万元
占5.26%;
14.
计划
心
生
服
市
育
务中
2017年度财
拨
支
政
款
出6,494.25
,
:
元
主要用
以下
万
于
方面
教
(类)
训(
)
训
(
)
育支出
进修及培
款
培
支出
项
支出139.87
,
元
万
占2.15%;社会保障和就
(类)
(
)
(
)
业支出
行政事业单位离退休
款
事业单位离退休
项
支出62.48
,
元
占
万
0.96%;
社
保
和就
支
会
障
业
出(类)行
位离退休
政事业单
(款)
本
机
单
基
保险缴
支
关事业
位
养老
费
出
(
)
项
支出389.50
,
万元
占6.00%;
(类)
(
)
社
保障
会
和就业支出
行政事业单位离退休
款
(
)
业
机关事
单位职业年金缴费支出
项
支出240.47
,
万元
占3.70%;
计划
医疗卫生与
生育支
(类)
(
)
本
(
)
公共卫
服
项
支
出
公共卫生
款
基
生
务
出499.18
,
万
占
元
7.69%;
与
医疗卫生
计划
(类)计划
(
)计划
(
)
生育支出
生
款
育
项
支出
育事务
生
机构
644.25
,
元
万
占9.92%;
计划
医
生与
生育
出
疗卫
支
(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出4,021.54万元,
占61.92%;
计划
与
医疗卫生
生育支出(类)计划生育事务(款)
计划
医疗卫生与
生育支出(类)
行政事业单位医疗(款)
医疗
事业单位
(项)
出
支
29.45
元
万
,占0.45%;
房
障
住
保
支出(类)
(
)
(
)
改革支出
款
住
金
支
住房
房公积
项
出0.58
,
元
占
万
0.01%;
(类)
住
保
支
房
房
障
出
住
(
)
(
)
改革支
款
购
出
房补贴
项
支出466.92
,
万元
占7.19%;
15.
计
力
心
续
市卫生
生能
建设和继
教育中
2017
。
年度无财政拨款
16.
大
七
中山
学附属第
医院(深圳)2017年度财政拨款支出32,386.85万元,
要用于
主
以
:
计划
(类)
(
)
(
)
下
面
医
卫
与
公立医院
款
综
项
出
方
疗
生
生育支出
合医院
支
31,697.91万
元,占97.87%;
计划
医疗
生
生
出
卫
与
育支
(类)
计划
其他医
卫生
疗
与
生育支出(款)其他医
计划
(
)支
疗卫生与
生育支出
项
出688.94
,
万元
占2.13%;
30 / 44
(二)
对
。
财政拨款支出决算与年初预算
比情况
计划
深圳市卫生和
生育委员会全系统2017
度
政拨
支
年
年
财
款
出
初预算为278,033.12万
元,支出决算为189,554.34万元。
较大
年
预
支有
调
中
算收
整,调
的
原因
整
主要
:代编
算项
预
目实施预算调整;
门
目
中央等上级部
转移支付项
资金调整预算;
采
当年政府
购项目跨年支付
。
:
等
具体如下
1.
计划
市卫生和
生育委员会(本级)2017年度
政
款支
年
预
财
拨
出
初
算为92,052.49万元,
支出决算为48,521.57万元,
小
数
预
的主要
因
决算
于
算数
原
:“三
工
名
程”、
点学科建
重
设、
本
大
基
和重
公共卫生、院前急救、
预
卫生科研课题等代编
算项目,年中按照《预算法》要求,
通过转移支付、
了
预算额
预算指标调整等方式调减
年初
度;年度规
未
了
培
员
生
学
招
满等影响
执
。
大
年度预算的
行
实
算
支付的
公
卫
目
按照据
结
原则
重
共
生项
小
计划
。
因实际
致使
于
结余
2.
心
市慢性病防治中
2017
初
年度财政拨款支出年
预算为28,416.97
,
万元
支出决算为
17,157.97
,
小
:
度支付
万元
决算数
于预算数的主要原因
年初预算含跨年
的政
投资
目
府
项
经
费;
大
付使用延迟影
受新
楼交
响,
办
成
标
和开
物
设
已完
招
设备
资
施推迟
场安装及
收
进
验
,运
未
营补助亦
能如期支付。
3.卫生监督局2017
拨
年度财政
款支出年初预算为5,012.69
,
万元
支出决算为6,938.45
万元,
大
决算数
于预算数的主要原因:落实《
务院关
机
事业
位
作
保险制
国
于
关
单
工
人员养老
》一
。
度改革
次
追
缴历年
会
障
住房公积
的决定
性
加补
社
保
费及
金
4.
心
市疾病预防控制中
2017
为
年度财政拨款支出年初预算
21,815.43
,
万元
支出决算为
21,966.45
,
本
。
万元
决算数与年初预算数基
持平
5.
心
市健康教育与促进中
2017
度财政
款
出年
预
为
年
拨
支
初
算
1,943.70万元,
决算为
支出
2,213.10万元,
大
决
预
数
要原因
算数
于
算
的主
:落实《国
院
机关事业
位工
务
关于
单
作人员养
》一
老保险制度改革的决定
次性追加补缴历年社会保障费及住房公积金。
6.
心
市血液中
2017年度财政拨款支出年初预算为12,731.95万元,支
决
为
出
算
13,493.35
,
万元
大
:
艾
。
决
数
的主要原因
年
中
财
助
滋检
经
算
于预算数
中增加
央
政补
测
费
7.
心
市
中
急救
2017年度财
拨款
政
支出年初预算为17,513.13
,
万元
支出决算为7,885.30
,
小
:
数
万元
决算
于预算数的主要原因
采
车
。
政府
购救护
增配和设备更新项目跨年度支付
8.
心
卫生专
服
中
市医疗
业
务
2017年
财
拨
初预算为
度
政
款支出年
9,470.29万元,
算
支出决
为8,655.63
,
小
:
采
。
万
算数
于
算
的
原因
当年
府
购
元
决
预
数
主要
政
项目跨年度支付
9.
心
市医学信息中
2017
款
年度财政拨
支出年初预算为11,246.91
,
万元
支出决算为
7,246.97万元,
小
决算数
于预算数的主要原因:
算含跨
度
付的
年初预
年
支
府
资
政
投
项目经费
及科创委科研项目
费
经
。
10.
职
防治院
市
业病
2017
度
年
政
支出年初
算为
财
拨款
预
11,984.53
,
万元
支出决算为
31 / 44
10,117.87
,
小
:
要
万元
决算数
于预算数的主
原因
政府采购项目、科研项目跨年度支付。
11.
办
市新建市属医院筹备
公室2017
拨款支
年
预算
年度财政
出
初
为769.10
,
万
支
元
出决
算为3,733.03万元,
大
决算数
于
的
要
预算数
主
原因:落实《国务
关
机
业单位工
人
院
于
关事
作
员养老保险制度改革的决定》一次性追加
年
补缴历
社会保障费及住房公积金,年中追加吉华、
、
二儿
、
前期费
新华
第
童
口腔等医院新建项目的
用。
12.
计划
市
口和
育
学
人
生
科
研究所2017
度财政拨款支
预
为
年
出年初
算
1,723.62
,支
万元
出决
为
算
2,125.28
元
万
,
大
数
于预算
的主
决算
数
要原因:落实《国务院关于机关事业单位工
》一
员
作人
养老保险制度改革的决定
次性追加补缴历年社会保障费及住房公积金。
13.
计划生育协
市
会2017年
财政
款
出
为
度
拨
支
年初预算
459.99
,
万元
支出决算为618.27
元
万
,
大
算
预算数
主
原
决
数
于
的
要
因:落实《国务院关
机关
于
事业单位工作人员养老保险制
定
度改革的决
》一次性追加补缴历年社会保障费及住房公积金,年中追加计生
扶
特殊家庭帮
经费
项目
。
14.
计划
心
市
育
务中
生
服
2017
度
政
年初预算为
年
财
拨款支出
5,697.01
,
万
决
为
元
支出
算
6,494.25万元,
大
决算数
预
数
要原因
于
算
的主
:落实《
务院
国
关于机关事业单位工作人员养
》一
改
老保险制度
革的决定
次性追加补缴历年社会保障费及住房公积金。
15.
计
力
心
继续教
中
市卫生
生能
建设和
育
2017
。
度无
政
款
年
财
拨
16.
大
七
(
)
属第
医院
深圳
中山
学附
2017
政
款
年初预
为
年度财
拨
支出
算
57,195.31
元
万
,
决算为
支出
32,386.85
,
小
:
万
决算
元
数
于预算数的主要原因
项
年中核减政府投资
目资金
10,000.00
,
万元
政府投资项目跨年度支付。
(六)一
本
况说明
般公共预算财政拨款基
支出决算情
计划
圳
卫生
生
委
统
深
市
和
育
员会全系
2017
本
年度财政拨
出
款基
支
52,605.15
元
万
,其中:
人员经费43,768.53
。
:
本
、津
、
、
、
万
主
括
基
工资
补贴
元
要包
贴
奖金
社会保障缴费
绩效工
资、
支
其他工资福利
出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积
、
、
对
。
个人和
庭
补助
出
金
购房补贴
其他
家
的
支
用
公
经费8,836.62
。
:办
、
、
、
、
、
主要包括
公费
咨
费
费
水费
费
万元
印刷费
询
手续
电
、
电
邮
费、
业管理费
物
、
旅费
差
、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、
议
会
费、
训
培
费、
务
公
接待费、
料
专用材
费、
料
专用燃
费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公
车
维护费
务用
运行
、他
通费
其
交
用、税
及
金
附加费用、其他商品和服务支出、办公
备
设
购置、
、
、
本
。
:
专用设
购
信
络及软件
置更
备
置
息网
购
新
其他资
性支出
具体如下
1.
计划
(本
)
员
市卫生和
生育委
会
级
2017
本
年度财政拨款基
支出5,511.35
,
万元
其中:
人员经费5,138.20
,
万元
公用经费373.14
。
万元
2.
心
防治中
市慢性病
2017
本
度
政拨
基
出
年
财
款
支
7,766.38
,
:人员经费
万元
其中
32 / 44
4,518.80
,
万元
费
公用经
3,247.58
。
元
万
3.
生监督
市卫
局2017
本
年
财
款基
支出
度
政拨
4,227.47
,
:
元
其
万
中
人员经费3,690.06
,
万元
公用经费537.41
。
万元
4.
心
控
市疾病预防
制中
2017
本
年度财政拨款基
支出12,083.79
,
:
万元
其中
人员经费
10,527.07
,
万元
公用经费1,556.72
。
万元
5.
心
育与促
中
市健康教
进
2017
本
度财
拨
基
年
政
款
支出855.90
,
:
其中
人员经费
万元
760.93
,
用
费
万元
公
经
94.97
。
万元
6.
心
市血液中
2017
本
年
财
款基
支出
度
政拨
4,196.61
元
万
,其中:人员经费3,688.72万元,
公用经费507.89
。
万元
7.
心
市急救中
2017
本
度
年
财政拨款基
支出3,065.12万元,其中:人员经费2,767.15万元,
公用经费297.97
。
万元
8.
心
务中
市医疗卫生专业服
2017
本
年
财
拨款
支
度
政
基
出2,205.13万元,其中:员经费
人
1,608.17
,
万元
公用经费596.95
。
万元
9.
心
市
信息中
医学
2017
本
度
政
基
支出
年
财
拨款
808.92万元,其中:人员经费668.35万元,
公用经费140.57
。
万元
10.
院
市职业病防治
2017
本
年度财政拨款基
支出7,376.41万元,其中:人员经费6,577.97
,
万元
公用经费798.44
。
万元
11.
办
院筹备
室
市新建市属医
公
2017
本
度财
拨
基
年
政
款
支出796.55
,
:
其中
人员经
万元
费467.22
,
用
费
万元
公
经
329.33
。
万元
12.
计划
市人口
生
科
究所
和
育
学研
2017
本
年度
政拨
财
款基
支出815.56
,
:
万元
其中
人员
经费719.88
,
万元
公用经费95.68
。
万元
13.
计划
市
生育协会2017
本
年度财政拨款基
支出223.38
,
:
万元
其中
人员经费210.86万
,
元
公用经费12.52
。
万元
14.
计划
心
市
生育
务
服
中
2017
本
年度
政
款
财
拨
基
支出2,667.06
,
:
元
其中
人员经
万
费
2,425.14
,公
经
万元
用
费241.92
。
元
万
15.
计
力
心
市卫
生
建
继续教育
生
能
设和
中
2017年度无财政拨款
16.
大
七
(
)
中山
学附属第
医院
深圳
2017
本
政
年度财
拨款基
支出5.53
,
:
万元
其中
公用
经费5.53
。
万元
(七)一般公共预算财政拨款“三公”
。
情况说
经费支出决算
明
计划
深
市卫
和
育
系统
圳
生
生
委员会全
2017 年度“三公经费”
拨
支
财政
款
出共646.21
万元,其
因
出
中
公
国(境)经费130.90 万元,
车
务用
公
购置与运行支出464.37 万元,公务接
待支出50.94 万元。与2016 年决算数相比,“三公经费”财政拨款支出数增加186.97 万元,
33 / 44
其中,
(
)
因公出国
境
经费支出数
少
减
8.76 万元,
车
务
购置
运
公
用
与
行维护费
数
支出
增加
180.15 万元,公
费
务接待
出
加
支
数增
15.58 万元;
,
年
预
相比
支出
增加
与
初
算数
数
52.07
,
万元
其中,
车
公务用
购置与运行维护费支出数
少
减
41.24 万元,公务接待费支出数减少
37.60 万元,因
(
)
,
实际情
逐
审批
达
费
公出国
境
经费按规定不编制年初预算
按
况
项
下
经
。
(一)
(
)
境
经费
因公出国
130.90
,
、
万元
全
财
拨
排机关
年使用
政
款安
属
委
6
单
家
位
国组团
出
20 个、26 人次数,与2016 年相比,支出数
少
减
8.76 万元,
少
减
主要原因是比上
少
(
)
年减
因公出国
境
团组6
、
少
个
减
11 人次;因
(
)
公出国
境
经费按规定不编制年初预
,
际情况
项
批下
经
算
按实
逐
审
达
费;
:
具体如下
1.
卫
市
计划
(本
)
生和
生育委员会
级
2017
(
)
年
财
款因公
国
费
度
政拨
出
境
支出74.63
,
万元
与2016 年
,
比
支
相
出数增加9.50
,
,
万元
与年初预算相比
支出数增加74.63 万元。
主要用于10 个出国(境)团组数,
计
共
13 人次数。包括:赴美国、
大
加拿
访问合作院校交
;赴美国
加
流
参
2017
;
大
、
美国
奥
生
项目
赴澳
利亚
访
年
梅
卫
管理研修
新西兰
问
大
拉
学
筹伯
和参加DRG
议
会
;
本
大
讨
办
日
加拿
探
合
学及
赴
美国
作
医教协同发展事宜;赴芬兰开展慢性病
习
学
防控
交流;
习
赴美国交流学
现代化医院建设经验;赴英国参加2017 年英国-瑞典卫生管
;
;
大
;
研修项
赴
湾访
交
赴
西兰考察
赴德
理
目
台
问
流
澳
利亚新
国参加2017 年中德医疗质量
训
管
研
培
理
究
班。
2.
卫生监督
市
局2017 年度财政拨款因公出国(境)费支出7.47 万元,与2016 年相比,
支出数增加7.47
,
,
万元
与年初预算相比
支出数增加7.47
。
万元
主要用于1
(
个出国
境)
,
计
共
团组数
1 人
。
:
次
包
数
括
赴德
参
国
加2017 年中德医疗
训
。
质量管理研究培
班
3.
心
血
中
市
液
2017
(
)
财政拨
因
出
费支出
年度
款
公
国
境
25.28
,
万
与
元
2016 年相比,
支出数增加13.65 万元,与年初预算相比,
数
支出
增加25.28 万元。主要用于5 个出国(境)
团组数,
计
共
7 人次数。包括:
心
训
配型实
室
赴美国费城血液中
组织
验
培
;赴荷
马
特
兰
斯
里
大
训
免疫遗传与组
实
室
赫特
学
织配型
验
培
;
大
心
荷兰马
特
赫
医学中
免
遗传
赴
斯
里
特
学
疫
与组
议
织配型实验室合作进展评估会
;
八
十
讨
参
赴曼谷
加第
届红
字会与新月会血液项目研
会;赴
美国参加AABB
大
输血
会。
4.
心
市急救中
2017
(
)
政拨款
公
国
境
支
年度财
因
出
费
出7.89
,
万元
与2016
,
比
年相
支出数增加0.60
,
,
年
预
比
支出
增
万元
与
初
算相
数
加7.89
。
万
要用于
元
主
2
(
个
国
境
出
)
,
计
团组数
共
2 人
。
:
次数
包括
大
;
赴澳
利亚新西兰考察
赴新加坡参加2017 年度医院管理
。
人员研修交流项目
5.
办
市新建市属医院筹备
公室2017
(
)
度财政
款
公出
境
支
年
拨
因
国
费
出13.19
,
万元
与2016
,
年相比
支出数增加13.19
,
,
元
年
算相比
出
增
万
与
初预
支
数
加13.19
。
元
主要
万
用于1 个
(
)
,
计
出国
境
团组数
共
2 人
。
:
次数
包括
习
代
赴美国交流学
现
化医院建设经验。
34 / 44
6.
计划
市人口和
生育科学研究所2017
(
)
出
年度财政拨款因公出国
境
费支
2.45 万元,
与2016
,
年
比
支
数
加
相
出
增
2.45
,
,
初预算相比
支
加
万元
与年
出数增
2.45
。
元
用
万
主要
于1 个
(
)
,
计
国
团
共
出
境
组数
1 人
。
:
次数
括
包
赴新加坡参加2017 年度医院管理人员研
。
目
修交流项
(二)
车
公务用
购置与运行维护费年初预算505.60 万元,决算支出464.36 万元,其中
车
公务用
购置费246.87
,车
万元
辆
行
护支
运
维
出217.50
。
车
万
全
务用
保有
元
委系统公
量
165
,
车
辆
用
务
其中专
业
用
101
,
车
公务用
辆
64
,
车
平
每
务用
运行
护支
辆
均
辆公
维
出3.25
万元。与2016 年相比,支出数增加180.15 万元,增加
原
主要
因是
车
流动无偿献血专用
购置,
车
属于特种
辆范畴,
:
具体如下
1.
计划
会
市卫生和
生育委员
(本级)车辆
有
保
量2 辆,
车
其
专
业
中
用
务用
0 辆,
务用
公
车2 辆。2017 年度财政拨款
车
公
用
与运行
出
务
购置
支
7.00
元
万
,
车
公务用
购
费
其中
置
0.00
,车
万元
辆运行维护支出7.99
。
万元
与2016
,
年相比
支出数
加
增
0.01
,
万元
与年初预算
,
少
相比
支出数减
0.00
。
车
万元
每辆公务
平均费用为3.50
。
万元
2.
心车
治中
辆
有
市慢性病防
保
量10
,
车
辆
其
专
业
中
用
务用
1
,
车
务用
辆
公
9
。
辆
2017
车
年度财
公
用
与运行
出
政拨款
务
购置
支
36.00
,
车
元
公务用
购
费
万
其中
置
0.00
,车
万元
辆
运行维护支出36.00 万元。与2016 年相比,支出数
少
减
0.00 万元,与年初预算相比,支出
数
少
减
0.00
。
车
万元
每辆公务
平均费用为3.6
。
万元
3.
车辆保有
市卫生监督局
量11 辆,
车
中专
业
用
其
用
务
0 辆,
车
公务用
11 辆,
执
均为
法
执
车
勤
辆。2017
车
政
款
用
购置
运
支
年度财
拨
公务
与
行
出0.00
元
万
,
车
其中公
用
购
务
置费0.00
万元,车辆运行维护支出0.00 万元。与2016 年相比,
少
出
支
数减
45.47 万元,与年初预算
,
少
相比
支出数减
0.00
。
车
万元
每辆公务
平均费用为0.00
。
万元
4.
心车
预防控
中
保有
市疾病
制
辆
量28 辆,
车
中
用
其
专用业务
0 辆,
车
公务用
28 辆。2017
车
政
款
用
购置
运
支
年度财
拨
公务
与
行
出77.53
,
车
元
其中公
用
购
万
务
置费0.00
,车
万元
辆
运行维护支出77.53
。
万元
与2016
,
少
出
年相比
支
数减
20.24
,
,
万元
与年初预算相比
支
少
出数减
22.47
。
车
万元
每辆公务
平均费用为2.77
。
万元
5.
心车
教育与
进
辆保
量
市健康
促
中
有
3 辆,
车
其
务用
中专用业
0 辆,
车
公务用
3 辆。2017
车
财
拨
务用
购
与
行
年度
政
款公
置
运
支出11.99
,
车
万元
其中
务用
公
购置费0.00
,车
万元
辆
运行维护支出11.99 万元。与2016 年相比,支出数增加0.28 万元,与年初预算相比,支出
数
少
减
0.01
。
车
万元
每辆公务
平均费用为4
。
万元
6.
心车
血液中
保
量
市
辆
有
18
,
车
辆
中
用
其
专
业务用
14
,
车
公务用
辆
4
。
辆
2017 年度
车
款
务
置与运
支
财政拨
公
用
购
行
出258.92
,
车
万
中公务用
置费
元
其
购
246.87 万元(主要用
于流动无偿献血专用车购置,属于特
车
种
辆范畴),车辆运行维护支出12.05 万元。与2016
35 / 44
,
年相比
支出数增加248.17
,
,
少
支出数
万元
与年初预算相比
减
16.08
。
车
万
每辆
务
元
公
均
平
费用为3.01
。
元
万
7.
心车
市急救中
辆保有量26
,
车
辆
中
业务用
其
专用
19
,
车
公
用
辆
务
7
。
辆
2017
度
年
车
财政拨
公务
款
用
购置与运行支出22.57
,
车
万元
其中公务用
购置费0.00
,车
万元
辆运行
维护支出22.57 万元。与2016 年相比,支出数
少
减
2.63 万元,与年初预算相比,支出数减
少2.63
。
车
万元
每
公
平均
用
辆
务
费
为3.22
。
万元
8.
心车
卫生专业服务
有
市医疗
中
辆保
量31
,
车
辆
专用业
用
其中
务
29
,
车
公
辆
务用
2
。
辆
2017
车
年度财
拨款
政
公务用
购置与运行支出8.00
,
车
置
万元
其中公务用
购
费0.00 万
,车
元
辆运行维护支出8.00
。
万元
与2016
,
年相比
支出数
少
减
0.00
,
万元
与年初预算相
,
数
比
支出
少
减
0.00
。
车
万
每
公务
均
用
元
辆
平
费
为4.00
。
万元
9.
心车
医学信息中
辆
市
保有量2
,
车
辆
中
业务用
其
专用
0
,
车
公
用
辆
务
2
。
辆
2017 年
车
度财政拨
公务
款
用
购置与运行支出8
,
车
万元
其中公务用
购置费0.00
,车
万元
辆运行维
护支出8 万元。与2016 年相比,
少
支出数减
0.00 万元,与年初预算相比,支出数
少
减
0.00
。
万元
每
平
费用
辆
均
为4
。
万元
10.市
治
职业病防
车
院
辆保有量22
,
车
专
业
辆
其中
用
务用
7
,
车
辆
公务用
15
。
辆
2017
车
度
拨款公务
购置
年
财政
用
与运行支出0
,
车
万元
其中公务用
购置费0.00
,车
运
万元
辆
行
维护支出0.00
。
万元
与2016
,
少
年相比
支出数减
0.00
,
,
万元
与年初预算相比
支出数减
少0.00
。
车
辆公务
均
用为
万元
每
平
费
0.00
。
元
万
11.
办
车
新
院筹备
公室
辆
市
建市属医
保有量2
,
车
辆
中
业务用
其
专用
0
,
车
公
用
辆
务
2
。
辆
2017
车
度财政拨
公务
年
款
用
购置与运行支出8.00
,
车
万元
其中公务用
购置费0.00 万
,车
元
辆运行维护支出8.00
。
万元
与2016
,
年相比
支出数
少
减
0.00
,
万元
与年初预算相
,
比
支出数
少
减
0.00
。
车
万元
每
公
平均
用
辆
务
费
为4.00
。
万元
12.
计划
车
和
生育科学研
保
量
市人口
究所
辆
有
4
,
车
中专用
务
辆
其
业
用
0
,
辆
用
公务
车
4
。
辆
2017
车
年度
政拨
财
款公务用
购置与运行支出14.38
,
车购
万元
其中公务用
置费0.00
万元,车辆运行维护支出14.38 万元。与2016 年相比,支出数
少
减
0.02 万元,与年初预算
,
出数
相比
支
少
减
0.02
。
车
元
辆公
平
费
万
每
务
均
用为3.60
。
万元
13.
计划
车
(
车
,
车
)
市
生育协会
辆
辆
实
务
改革
务
封
驶待处理
保有量
已
行公
公
已
存停
,
车
中专
其
用业务用
0
,
车
辆
公务用
1
。
辆
2017
车购
年度财政拨款公务用
置与运行支出0.00
,
车
万元
其中公务用
购置费0.00
,车
万元
辆运行维护支出0.00
。
万元
与2016
,支
年相比
少
出数减
0
,
,
万
与年
预
相
元
初
算
比
支出数
少
减
0.00
。
车
万元
每辆公
费
为
务
平均
用
0.00
万元。
14.
计划
心车
市
生育
务
辆
量
服
中
保有
3 辆,
车
其中
用业
专
务用
0 辆,
车
公务用
3 辆。2017
车
与
年度财政拨款公务用
购置
运行支出11.97
,
车
万元
其中公务用
购置费0.00
,车
万元
辆
36 / 44
运行维护支出11.97 万元。与2016 年相比,
数增加
支出
0.03
元
万
,
年初
算
比
与
预
相
,支出
少
数减
0.03
。
车
万元
每辆公务
用
平均费
为3.99
。
万元
15.
计
力
心车
卫生
生
建
和
教育中
辆
有量
市
能
设
继续
保
2
,
车
辆
其中专用业务用
2
,
辆
公
车
务用
0
。
辆
2017
车
款
年度财政拨
公务用
购置与运行支出0.00
。
万元
16.
大
七
(
)
车
。
中山
学附属第
医院
深圳
暂无
辆
(三)2017 年度财政
公务接
费
拨款
待
初预
年
算88.54 万元,决算支出50.94
元
万
,接待
312 批,共3,276 人(
按
定
的人员
不包括
规
陪同
),
中
其
:
待
接
外宾19 批,共152 人,支出3.10
万元;接待中央级58 批,共594 人,支出9.62 万元;接待省级49 批,共505 人,支出7.81 万元;
接待兄弟省市186 批,共2,025 人,支出30.41 万元;与2016 年相比,支出数增加15.58 万元,
要原因
增加主
是纵
推进
药
生
深
医
卫
体制改革增加公务接待86 批次、加
增
1223
次
人
;
初
与年
预算
比
相
,
少
出
支
数减
37.60 万元。接待
项主
事
要包括:
来
习
各地
深参观学
和交流医药卫生
改
体制
革等工作的专家和相关人员;对
扶来
习
口帮
深进修学
和交流的医生及管理人员;上级
门
、
。
有关部
导
研工
等
督
调
作
:
体
具
如下
1.
计划
(本
)
生和
生育委员
市卫
会
级
2017
度
政
公务接
费
出
年
财
拨款
待
支
20.70
,
万元
接待105 批,共1,022 人,其中:接待外宾10 批,共67 人,支出2.04 万元;接待中央级23
批,共221 人,支出4.34
;
万元
接待省级7 批,共105 人,支出2.07
;
万元
接待兄弟省市65
批,共629 人,支出12.25
;
万元
与2016
,
比
支出
增
年相
数
加6.38
,
万元
年
预
与
初
算相比,
少
出数减
支
2.30
。
万元
2.
心
市
防
中
慢性病
治
2017
。
无财政
款
排
务接待支
年度
拨
安
的公
出
3.市卫生监督局2017 年度财政拨款公务接待费支出0.00
元
万
,接待0 批,共0 人。与
2016
,
年相比
支出数增加0.00
,
,
少
万元
与年初预算相比
支出数减
9.00
。
万元
4.
病预防
制
市疾
控
中心2017 年度
政
款
费支出
财
拨
公务接待
21.80
,
万元
接待158
,
批
共1,606
,
:
人
中
外宾
其
接待
9 批,共85 人,
出
支
1.06
;接待中央
万元
级35 批,共373 人,
支出5.28 万元;接待省级40 批,共389 人,支出5.64 万元;
兄
接待
弟省市74 批,共759 人,
支出9.82
;
万元
与2016
,
年相比
支出数增加14.07
,
,
减
万元
与年初预算相比
支出数
少
17.20
。
万元
5.
心
健
教育
促
中
市
康
与
进
2017
拨款公务接待
年度财政
费支出0.25 万元,接待2 批,共
13 人,其中:接
省
待
级1 批,共2 人,支出0.04
元
万
;接待兄弟省市1 批,共11 人,支出0.21
;
万元
与2016
,
年相比
少
数
支出
减
0.29
,
,
少
万元
与年初预算相比
支出数减
0.75
。
万元
6.
心
市血液中
2017
支出
年度财政拨款公务接待费
4.92
,
万
接
元
待23
,
批
共382
,
人
:
其
接
市
中
待兄弟省
23 批,共382 人,支出4.92
;
万元
与2016
,
年
比
数增加
相
支出
0.68
,
,
少
元
年
算相比
支
数减
万
与
初预
出
0.08
。
万元
37 / 44
7.
心
市急救中
2017
出
年度财政拨款公务接待费支
1.03 万元,接待10 批,共96 人,其
中:接待兄弟省市10 批,共96 人,支出1.03 万元;与2016 年相比,
少
支出数减
0.31
元
万
,
,
少
与年
预
相比
出
减
初
算
支
数
2.21
。
万元
8.
心
疗卫生专业服
市医
务中
2017
度
政
公务接
费
出
年
财
拨款
待
支
0.00
,接待
万元
0 批,
共0 人。与2016 年相比,
少
支出数减
0.12 万元,与年初预算相比,
少
减
支出数
1.00 万元。
9.
心
市医学信息中
2017 年度财政拨款公务接待费支出2.00
,
万元
接待11
,
批
共133
人,其中:待兄弟
市
接
省
11 批,共133 人,
出
支
2.00
元
万
;与2016 年相比,
少
支出数减
4.60
,
,
少
万元
预
相
出数减
与年初
算
比
支
3.28
。
元
万
10.
职
防治院
市
业病
2017
。
年
无财
度
政拨款安排的公务接待支出
11.
办
院
市新建市属医
筹备
公室2017
。
年度无财政拨款安排的公务接待支出
12.
计划
市人口和
生育科学研究所2017 年度财
拨
公务
待
支
政
款
接
费
出0.00
,
万元
接待
0 批,共0 人。与2016 年相比,
出
增
支
数
加0.00
元
万
,与年
预
相
初
算
比,
少
出数减
支
0.42
。
万元
13.
计划
市
生育协会2017 年度财政拨款公务接待费支出0.13 万元,接待1 批,共8 人,
其中:接待兄弟省市1 批,共8 人,支出0.13 万元;与2016 年相比,
少
支出数减
0.17 万元,
,
少
初预算
比
出数
与年
相
支
减
0.27
。
万元
14.
计划
心
市
中
生育服务
2017 年度财政拨
接
费
款公务
待
支出0.12
,
万元
接待2
,
批
共
16 人,其中:接待省级1 批,共9 人,支出0.07 万元;接待兄弟省市1 批,共7 人,支出0.05
;
万元
与2016
,
少
年相比
支出数减
0.06
,
,
少
万元
与年初预算相比
支出数减
1.08
。
万元
15.
计
力
心
教育中
市卫生
生能
建设和继续
2017
。
度
财政
款
排
待支出
年
无
拨
安
的公务接
16.
大
七
(
)
中山
学
医
深
附属第
院
圳
2017
。
度无财
拨
安
公务接待
出
年
政
款
排的
支
(八)政
说
府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
明
计划
深圳市卫生和
生育委员会全系统2017
。
支出
年度无政府性基金预算财政拨款收入
(九)其
重
事项
况
明
他
要
情
说
1.
。
经费支出情况
机关运行
说明
计划
圳
卫
生育委
会
系
深
市
生和
员
全
统2017
度机关运
经费
年
行
支出923.07 万元,比2016
少
年减
448.67
,
少
万元
减
32.71%。
:
具体如下
1.
计划
(本
)
生
市卫生和
育委员会
级
2017 年机关运行经费支出373.14
,
万元
比2016
少
年减
31.07
,
万元
降低7.69%。
:
主要原因
办
物业
公
搬入政府
,
少水
费用
出
减
电
支
。
2.
卫
市
生监督局2017 年机关运行经费支出537.41
,
万
比
元
2016
少
年减
418.87 万元,
少
减
43.80%。
:
要
因
主
原
办
政府物业
搬入
公,
少办
减
公用房租赁费用支出。
38 / 44
3.
计划
市
生育协会2017
经
年机关运行
费支出12.52
,
万元
比2016 年增加1.37
,
万元
增加12.25%。
:
。
主要原因
物业管理费的增加
2.
采
。
况说明
政府
购支出情
2017
计划
采
深
市卫
和
育
系统政府
购支
年
圳
生
生
委员会全
出总额26,355.65 万元,其中:
采
府
购货
支
政
物
出19,358.11
、
采
万
府
购工程
出
元
政
支
1,199.97
、
采
万元
政府
购服务支出
5,797.57
。
采
小
中
万元
政府
购支出中授予
企业合同16,824.38
,
采
万元
占政府
购支出总额
63.84%,
小
授予
微企业合同365.30
,
采
万元
占政府
购支出总额1.39%。
1.
计划
市卫生
生
委员
和
育
会(本级)2017
采
政
总额
年
府
购支出
732.15 万元,其中:政
采
货
支
府
购
物
出113.85
元
万
、
采
政府
服
支
购
务
出618.30
元
万
。
采
小
政府
购
出中
支
授予中
企
业合同644.85 万元,
采
占政府
购支出总额88.08%,
小
予
授
微企业合同87.30 万元,占政府
采购支出总额11.92%。
2.
心
市慢性病防治中
2017
采
年政府
购支出总额7,233.24
元
万
,其中:
采
府
货物
政
购
支
出7,088.88
、
采
元
务支出
万
政府
购服
144.35
。
采
小
万元
政
出
授
企业合
府
购支
中
予中
同
6,810.89 万元,
采
占
购支出总
政府
额94.16%,
小
授予
微企业合同278.00 万元,
采
占政府
购
支出总额3.84%。
3.
监
市卫生
督局2017
采
年政府
购支出总额59.23 万元,其中:
采
政府
购货物支出10.47
万元、
采
政府
购工程支出48.77
元
万
。
采
小
政府
支
中授
中
业
购
出
予
企
合同59.23 万元,占政
采
府
购支出总额100.00%。
4.
心
疾
预
制中
市
病
防控
2017
采
年
府
支
政
购
出总额608.14 万元,其中:
采
政府
购货物支
出242.86
、
采
万元
政府
购工程支出161.26
、
采购
万元
政府
服务支出204.02
。
采
万元
政府
小
购支出中授予中
企业合同608.14
,
采
万元
占政府
购支出总额100.00%。
5.
心
康教育
促
中
市健
与
进
2017
采
年
府
支
政
购
出总额188.15
元
万
,其中:
采
政府
购货物
支出36.31
元
万
、
采购服务
政府
支出151.84
元
万
。
采
小
购支出中
予中
政府
授
企业合同188.15
,
采
万元
占政府
购支出总额100.00%。
6.
心
市血液中
2017
采
年政府
购支出总额931.88 万元,其中:
采
政府
购货物支出931.88
。
采
小
合同
万元
政府
购支出中授予中
企业
738.36
,
采
万
占
府
购
出
额
元
政
支
总
79.23%。
7.
心
市急救中
2017
采
年政府
购支出总额626.81
元
万
,中
其
:
采购货物
出
政府
支
270.93
元
万
、
采购服务支
政府
出355.88 万元。
采
小
政府
购支出中授予中
企业合同172.07 万元,占
采购
政府
支出总额27.45%。
8.
心
市医疗卫生专业服务中
2017
采
年政府
购支出总额1,101.78 万元,其中:
采
政府
购
支出
货物
546.69
、
采
万
政
购工
支
元
府
程
出439.90
、
采
万
服务支出
元
政府
购
115.19
。
万元
采
小
支
中
中
企业
同
政府
购
出
授予
合
1,101.78
,
采
元
府
购支出
额
万
占政
总
100.00%。
39 / 44
9.
心
市医学信息中
2017
采
年政府
购支出总额3,021.47 万元,其中:
采
府
政
购货物支出
484.63万元、
采
政府
购服务支出2,536.83万元。
采
小
政府
购支出中授予中
企业合同2,407.55
,
采
占政府
支
总额
万元
购
出
79.68%。
10.
职
病
市
业
防治院2017
采
政府
购支出总
年
额412.08
,
:
采
其
政
货物支
万元
中
府
购
出
202.96
、
采
万
政
服务支出
元
府
购
209.12
。
采
小
元
政
万
府
购支出中授予中
企业合同412.08
,
采
支
万元
占政府
购
出总额100.00%。
11.
办
市新建市属医院筹备
公室2017
采
年政府
购支出总额23.11 万元,其中:
采
政府
购
支出
货物
23.11 万元。
采
小
政
购支
中
予
同
府
出
授
中
企业合
23.11 万元,
采
占政府
总
购支出
额
100.00%。
12.
计划
市
和
生育
学
究
人口
科
研
所2017
采
政府
购支
总额
年
出
382.93
,
:
万元
其中
政府
采购货物支出317.43
、
采
支
万元
政府
购服务
出65.50
。
采
小
万元
政府
购支出中授予中
企业
合同382.93
,
采
万元
占政府
购支出总额100.00%。
13.
计划
市
生育协会2017
采
年政府
支
总
购
出
额2.18
元
万
,中
其
:
采
物支
政府
购货
出2.18
。
采
小
万元
政
出
授
企业合
府
购支
中
予中
同2.18
,
采
万
占
购支出总
元
政府
额100.00%。
14.
计划
心
市
生育服务中
2017
采
年政府
购支出总额985.37
,
:
采购
万元
其中
政府
货物
支出428.36
、
采
万元
政府
购工程支出4.90
、
采
万元
政府
购服务支出552.12
。
采
万元
政府
小
予中
企
合
购支出中授
业
同985.37
,
采
万元
政
购
占
府
支出总额100.00%。
15.
计
力
心
市卫生
生能
建
续
育
设和继
教
中
2017
采
政府
购
出
额
年
支
总
175.00 万元,其中:
采
政府
货物
购
支出175.00 万元。
采
小
政府
购支出中授予中
企业合同175.00
元
万
,
采
占政府
购支出总额100.00%。
16.
大
七
(
)
中山
学附属第
医院
深圳
2017
采
年政府
购支出总额9,872.14
,
:
万元
其中
采
府
购货
支
政
物
出8,482.58
、
采
万元
府
工
政
购
程支出545.15
、
采
元
政府
购服务
万
支出
844.40
。
采
小
元
府
出中授
中
业
万
政
购支
予
企
合同2,112.70
,
采
万元
占政
购支
府
出总额
21.40%。
3.2017
。
年度预算绩效情况说明
2017
,
计划
对
生
年
深圳市卫
和
生育委员会全系统组织
结核病控制项目、市民健康素养
经费
教育与监测项目
等16
执
(
),
一
项
的预
行
况
评价
包括自评
公
个
目
算
情
进行绩效
涉及
般
预
年财政
款
共
算当
拨
12,452.55
,
元
初预算的
万
占年
92.59%。
,
效评
绩
价结果显示
上述项
了
。
:
项
目支出绩效情况均达到
目申请时设定的各项绩效目标
其中
2017
,
心
年
市慢性病防治中
开展的“
病控制
目
深圳市结核
项
”
大
染
于是
家
传
属
国
重
病
大
重
公共卫生项
防控和
目。
评
结
示
绩效
价
果显
:“深圳
结
病
项目
市
核
控制
”主要
于我
用
市结
,
点
核病分级诊疗和综合防治服务模式试
工作任务
2017 年项目预算365
,
执
万
实际
行365
40 / 44
万。项目实施过程中,报告活动性肺结核患者6,587 例,登记
理
动性
结
患
管
活
肺
核
者5,467
,
户籍和外地流
性
结
者的治
成
率
为
例
深圳
动活动
肺
核患
疗
功
分别
97.1%和93.4%,耐多药可
疑者筛查率99%,纳入治疗的耐多药
疗
结核患者的治
成功率69.4%。
、
项目的预算申报
组织
、
较
,
、
也
较
。
性和效
性
高
从
目
效
实施
资金支付等均比
规范
项目的经济性
效率
益
比
项
绩
看,
实施
项目的
,不仅及时
有
治
结核患
发现并
效
疗肺
者,
少
染
减
结
感
和传播
肺
核的
,
低肺
降
结核
病的发病率和死亡率,
健
提高人民群众的
康水平,
执
而且有效
行减免政策,减轻个人、家庭
,
,
力
,
为社会
贡
避免
动
失
社会经济效益
和社会经济负担
患者及时康复
作
献
劳
损
从而挽回
。
,
看
项
总体上
该
目2017
执
,
了
。
预算
行
各
工
成情况良
达到
年
的
项
作完
好
预期效果
4.国有资产占有情况说明。
截至2017 年12 月31 日,本
门
车
部
共有
辆171 辆,
一
车
其中
般公务用
78 辆、一
执
般
执
车
法
勤用
11
、
术
车
辆
特种专业技
用
38
、
车
辆
其他用
44 辆;单价50
元以上
用
万
通
设备
136
(
)
台
套
,单价100 万
用设备
元以上专
117
(
)。
台
套
1.
计划
市
生
委
卫生和
育
员会(本级)
车
共有
辆8 辆,
一
中
其
车
务用
般公
8 辆(其
有
中
6
车
辆公务用
调拨手续办理中);单价50
备
万元以上通用设
0
(
)
台
套
,单价100 万元以上
专用设备0
(
)。
台
套
2.
心
车
市慢性病防治中
共有
辆10
,
一
车
辆
其中
般公务用
9
、
车
辆
其他用
1
,
辆
他用
其
车
要
主
是:慢病防治
车
导用中巴
督
;单价50
上
用
万元以
通
设备14 台(套),单价100 万元
以
用设备
上专
20
(
)。
台
套
3.
车
市卫生监督局共有
辆11
,
一
执
执
车
辆
其中
般
法
勤用
11
;
辆
单价50
元
万
以上通用
设备0
(
),
台
套
单价100 万元以上专用设备0
(
)。
台
套
4.
心
车
市疾病预防控制中
共有
辆28 辆,
一
车
其中
公
用
般
务
20 辆、
术
车
种
业
特
专
技
用
5
、
车
他用
辆
其
3
,
辆
车
其他用
主要是
大
、
车
疾
预
制业务
巴
巴
病
防控
用
中
;单价50 万元以上
用设
通
备51
(
),
台
套
单价100 万元以上专用设备25
(
)。
台
套
5.
心
车
教
市健康
育与促进中
共有
辆3
,
一
车
辆
其中
般公务用
3
;
辆
单价50 万元以上通
用设备0
(
),
台
套
单价100
元以上
用
备
万
专
设
0
(
)。
台
套
6.
心
车
市
液
血
中
共有
辆18 辆,
一
车
其中
般公务用
4 辆、
术
车
种
业
特
专
技
用
13 辆、其他
车
用
1
,
辆
车
他
其
用
主要是:
车
无偿
血用
献
;单价50 万元以上通用设备3
(
),
台
套
单价
100
专
万元以上
用设备18
(
)。
台
套
7.
心
车
市急救中
共有
辆26 辆,
一
车
其中
般公务用
7 辆、
术
车
特种专业技
用
19 辆;单价
50
以上通
设
万元
用
备12
(
),
台
套
价
单
100
元
设备
万
以上专用
0
(
)。
台
套
41 / 44
8.
心
车
市医
专
服
共有
辆
疗卫生
业
务中
31
,
一
车
其
般
用
辆
中
公务
2
、
车
辆
其他用
29 辆,
车
其他用
主要是:
车
医用专业洗涤消毒配送专用
(
车
货
);单价50万元以上通用设备6台(套),
单价100 万元以上专用设备4
(
)。
台
套
9.
心
车辆
市医学信息中
共有
2
,
一
车
辆
其
般
务用
中
公
2
;单
辆
价50 万
用设
元以上通
备
4
(
),
台
套
单价100
以
专
备
万元
上
用设
0
(
)。
台
套
10.
车
职
病
院共有
辆
市
业
防治
22
,
一
车
其中
辆
般公务用
15
、
车
辆
其他用
7
,
辆
其他用
车主要是
大
车
价
业务评
巴
4 辆,
车
救护
2 辆,放卫监测车1 辆;单价50 万元以上通用设备
4
(
),
台
套
单价100
备
万元以上专用设
18
(
)。
台
套
11.
办
车
新
市属
院
备
辆
市
建
医
筹
公室共有
2 辆,
一
车
其中
般公务用
2 辆;单价50 万元以
上通用
备
设
0
(
),
套
台
单价100 万元以上
用设
专
备0
(
)。
台
套
12.市人口
计划
车
和
生育科学研究所共有
辆4
,
一
车
其
辆
中
般公务用
3
、
车
辆
其他用
1
,
辆
车
其他用
主要是
车
业务用
;单价50 万元以上通用设备2
(
),单价
台
套
100 万
以
元
上
专用
备
设
6
(
)。
套
台
13.
计划
会共有
市
生育协
车辆1 辆,
一
车
其
务
中
般公
用
1 辆(
存待处
已封
理);单价50
万
上通用设
元以
备0
(
),
台
套
单价100 万元以上专用设备0
(
)。
台
套
14.
计划
心
车
共
市
生育服务中
有
辆3 辆,
一
车
其中
般公务用
3 辆;单价50 万元以上通用
设备2
(
),
台
套
单价100
备
万元以上专用设
1
(
)。
台
套
15.市
计
力
心
车
卫
生能
设
继
共有
辆
生
建
和
续教育中
2
,
车
辆
其中其他用
2
,
辆
车
他
其
用
要是
主
车
业
用
务
;
价
单
50
以上通用
备
万元
设
0
(
),
台
套
单价100 万元以上专用设备1 台
(
)。
套
16.
大
七
第
中山
学附属
医院(深圳)
车
共有
辆0 辆;单价50 万元以上通用设备38 台(套),
单价100 万元以上专用设备24
(
)。
套
台
5.
门
。
部
需
说
的其
特
事
要
明
他
殊
项
1.
大
七
附属第
医院
中山
学
(深圳)为
政
拨
财
核
补助事业单位,实
员
制
行
额编
管理,2017
年
始纳
开
入我委
门
部
预算管理,执
计
行医院会
制度。
2.本报告中的(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表不含非财政资金。
3.
门
(
小
),
的金额
位
万元
确
数
因
部
决算情况所涉及
单
为
精
到
点后两位
“四舍五入”
。
可
总
与
金额之
的
微
能造成
额
分项
间
细
误差
42 / 44
第四部分名词解释
(一)
:
。
财政拨款
入
指
收
市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:
位
指事业单
开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如预算管理
、
。
共卫生
务
动
按
国
规
目和标准取得
单位开展医疗与公
服
活
照
家
定收费项
的收入
(三)
:
门
。
上
补
入
指从
管
和
单位取得
非财
级
助收
主
部
上级
的
政补助收入
(四)其他收入:指除上述“
收
财政拨款
入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以
。
、
、
、
。
赠收入
货
盈收
等
外的收入
如银行存款利息收入
租金收入
捐
存
盘
入
(五)用
弥补收支差额
事业基金
:
计
单
在
当年的
指事业
位
预
用
“
政
款
财
拨
收入”、“财
政拨款
转和
结
结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“
收
其他
入”不足以安
排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(
当年收
相
后按
家
定
事业单位
支
抵
国
规
、
本
)。
弥补以后年度
额
基
补
年度
支
口
金
提取
用于
收支差
的
金弥
收
缺
的资
(六)
:
未
、
本
上年结
指以
续
转
前年度尚
完成
结转到
年仍按原规定用途继
使用的资金。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、
计划实施
因客观条件发生变化无法按原
,需延
。
迟
以后
度
原
继续使用的资
到
年
按
规定用途
金
(八)
本
出
基
支
:
为
机构正
运
指
保障
常
转、完
常工作任
而发
成日
务
生的人员支出和公用
。
支出
(九)项目支出:
本支
指在基
出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”
:
财政预
算
理的
经费
纳入市
决
管
“三公”
,
经
是
政拨款资金
费
指通过财
(
)
、
车
。
安
公
国
公务用
置
运
和公务接
费
排的因
出
境
费
购
及
行费
待
(十一)因公出
(
国
境)
:
费用
一
(
为进
步规范因公出国
境)经费
,
管理
我市因公出国
(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国(境)计划
议
计划
审定
动
调
使
预审会
态
配
用,
(
此
单
公出国
因
各
位当年因
境)经费
,
执
计划
。
为
在
行中根
据
调
预算数
零
实际
据
实
配
(十二)“三
工程
名
”:系我
为全
市
面提升特区医疗卫生质量,
心
打造国际医疗中
,推
进现代化国际化先进城市建设,实施以引进和培育名医(名科)、名医院、
为重点
名诊所
的
43 / 44
,
一
才
,
,
(
)
系
性工
以
引
和团队
支持高
院
展
集聚名
名
统
作
吸
流医学人
水平医
发
营造
医
科
、
、
。
名
名诊所的
好环
医院
良
境
(十三)委代编预算:系指因履职管理需要,
资
将应由
金使用单位编制的预算项目,统
一
计划
(本
)
门
。
行编报
纳入深圳市卫生和
生育委员会
级
部
预算进
(十四)教育(类)
训
进修
培
及
(款)
训
其
培
他进修及
(项):指用于所
管
单
属预算
理
训
。
工其他
修
培
出
位职
进
及
的支
(十
)
术(类):
术
。
五
科学
指所
出
技
属预算管理单位用于科学技
研究方面的支
(十六)社会保障和就业(类)
对
财政
社会保障基金的补助(款)
对
财政
其他社会保障
(
):
助
项
指
属
算
基金的补
所
预
单
委
于
位
用
保险基金的补
其他社会
助支出
(十七)社
保
就业
会
障和
(类)行
事
单
退休
政
业
位离
(款):指
机关
委
及所属事业单位
。
用于离退休人员的经费
(十八)
(类)
(
):
类
对
。
会
社
保障和就业
抚恤
款
指用于各
优抚
象的支出
(十九)
计划
医疗卫生与
生育(类)
事务
医疗卫生管理
(款):
用
委机
保
机
指
于
关
障
构
、
。
行的支出
开展
生
理
的支出
正常运
医疗卫
管
活动
(二十)
计划
疗
生
育
医
卫
与
生
(类)公立医院(款):指深圳市职业病防治医院、慢性
心
医
病防治中
开展
疗业务活动等方面支出,
训
委机关及所属预算单位住院医师规范化培
、全
训、
、
。
师规范
培
点实
室
立
等的支出
科医
化
重
验
公
医院改革
(二十一)
计划
医疗
生
卫生与
育(类)公
生
共卫
(款)疾
预
控
构
病
防
制机
(项):指所
。
疾病
属
预防控制机构保障正常运行的支出
(二十二)
计划
生
医疗卫
与
生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指深圳市
卫生监督局保障
。
支出
正常运行的
(二十三)
计划
医
卫
与
生
疗
生
育(类)公
卫
共
生(款)
监督机构
卫生
(项):指深圳市
卫
监
生
督
保障
局
。
正
运
的
常
行
支出
(二十四)
计划
医疗卫
与
生
生
育(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):指深圳市
心
、
。
救
急
中
保障正常运行的支出
院前急救专项支出
(二十五)
计划
医疗卫生与
生育(类)公共卫生(款)采供血机构(项):
深圳
血
指
市
心
。
中
运行的支出
液
保障正常
(二十六)
计划
医
与
育
疗卫生
生
(类)
卫生
公共
(款)
本公
卫
务
基
共
生服
(项):指所
本
。
单位
属
开展基
公共卫生服务的支出
(二十七)
计划
育
医疗卫生与
生
(类)公共卫生(款)
大
重
公共卫生专项(项):指所
大
大
。
等重
公
卫
服务
面
支
属预算管理单位用于重
疾病预防控制
共
生
方
的
出
(二十八)
计划
生与
生育
医疗卫
(类)公共卫生(款)突
公
生事件
急
理
发
共卫
应
处
(项):
。
所属预算
理单
支
指
管
位用于突发公共卫生事件应急处理方面的
出
44 / 44
(二十九)
计划
医疗卫生与
生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指所
。
其他用
公
卫生
面
支
属预算管理单位
于
共
方
的
出
(三十)
计划
生与
生育
医疗卫
(类)中医药(款)
医
中
(
族
民
医)
专项
药
(项):
中
指
。
特
科补助支
医
色专
出
(三十一)
计划
医疗卫生与
生育(类)
计划
人口与
生育事务(款)一
事
般行政管理
务(项):
、
计划
未
。
指委机关
深圳市
生育协会用于
单独设置项级科目的其他项目支出
(三十二)
计划
疗卫生
生
医
与
育(类)
计划
人口
生
事
与
育
务(款)计划生育、生殖健康
促进工程(项):
计划
心
指
圳
育服务
深
市
生
中
、
计划
计划
夫
深
市
协会免费
供
生
圳
生育
提
育
妇
、
、
。
支
生殖保健
遗传咨询
优生监测等方面的
出
(三十三)
计划
医疗卫生与
生育(类)
计划
人口与
生育事务(款)计划
本
生育免费基
技
术服务(项):
计划
心
计划
服务中
供
口与
育
律
指深圳市
生育
提
人
生
法
、
术
免费技
法规规定的
。
服务支出
(三十四)
计划
疗
生
育
医
卫
与
生
(类)
计划
人口
生
事
与
育
务(款)
计划
人口和
生
服务
育
(
):
计划
心
。
建
网络建设
项
指深圳市
生育服务中
机构信息
设等方面的支出
(三十五)
计划
医疗卫生与
生育(类)
计划
人口与
生育事务(款)计划生育避孕药具经
(
):
计划
心
计划
项
指深
市
育服
中
费
育避孕药具经
关
务
费
圳
生
务
免
供应的
生
费和相
业
支出。
(三十六)
计划
医疗卫
与
育
生
生
(类)
计划
与
生育事
人口
务(款)
计划
人口和
生育宣传
(
):
计划
。
用
教育经费
项
指所属预算单位
于
生育宣传教育方面的支出
(三十七)
计划
医疗卫生与
生育(类)
计划
人口与
生育事务(款)计划
责任制
生育目标
(
):
计划
。
核
指委
关
于
责任制考核等
支
考
项
机
用
生育目标
方面的
出
(三十八)
计划
医
生与
生
疗卫
育(类)
计划
人
与
事务
口
生育
(款)
计划
其
人口
他
与
生育
(
):
计划
计划
。
于
事务支出
项
指所属
生育单位其他用
人口与
生育事务方面的支出
(三十九)
计划
医疗卫生与
生育(类)其他医疗卫生支出(款)
疗卫生
出
其他医
支
(项):
本
。
指所
其
卫
位基
运行和开
业
活
支出
属
他
生事业单
展相关
务
动的
(
十
四
)
力
源
探
息等
资
勘
电
信
(类)
力
其他
源勘
资
探电
信息等支出(款)其他资源勘探
力
(
):
支
电
信息等
出
项
指深圳市科创委
心
下达给深圳市疾病预防控制中
的科研项目支出。
(
十一
四
)
房保障
出
住
支
(类)
房改
支
住
革
出(款)
缴存的住房公
指为职工
积金、
房
按
。
政
符合条
的
工
的房改住
补贴
改
策向
件
职
发放
房
Archived Raw HTML