← Back to document 深圳市卫生和计划生育委员会2017年度部门决算
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1 / 44 深圳市卫生和计划生育委员会2017 年度 部门决算 目录 一、 计划 深圳市 生 生 员会概况 卫 和 育委 (一) 门职责 部 (二)机构设置 二、 计划 深圳市卫生和 生育委员会2017 门决 年度部 算表 (一)收入支出决算总表 (二)收入决算表 (三)支出决算表 ( ) 总表 四 财政拨款收入支出决算 ( )一 五 公 预算 政 款 表 般 共 财 拨 支出决算 (六)一 本 般公共预算 款 支 算表 财政拨 基 出决 (七)一般 共 算 拨款 公 预 财政 “三公”经 支出 费 决算表 (八) 决 政府性基金预算财政拨款收入支出 算总表 三、 计划 深圳市卫生和 生育委员会2017 门 年度部 决算情况说明 、 四 名词解释 2 / 44 第一部分 深圳市卫生和计划生育委员会概况 (一) 门 部 职责 主要职能: 执 贯 行国 彻 家、省、 有 生 市 关医疗卫 、 计 人口 生等方 律 面的法 、 规 策 法 和政 ; 组织 草 疗 起 医 卫生、计生有关地 性法 方 规、规章草案和政策;拟订卫生、计划生育行业发展 划 规 ,经批准后组织实施。参与拟订人口政策,提出人口与经济、社会、资源、 和 环境协调 议 可持 发 的政 建 续 展 策 。 进 体制改革 推 医药卫生 ; 本 组织 药 制 实施基 物 度; 全 健 、完善 共 公 生 体系和医 服务 卫 服务 疗 体系, 本 推进基 公共卫生服务均等化。 医 组织推进 疗卫生服务网络 建设;完善社区卫生服务功能; 本 开展公 卫 服务 基 疗 推动社区卫生服务机构有效 共 生 和 医 服 务。 健全疾病预防 建立 控制、 康 育 健 教 、 保健 妇幼 、精 卫 神 生、应 治 急救 、卫生监督、计划 生育等服务网络;组织实施公共场所卫生、 用 生活饮 水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫 生、染 传 病防治等公共卫生监督管理; 采 理 供血 临 用血 量 依法管 及 床 质 ,调 献血 协 组织无偿 。 对 染 组织实施 胁 民 的传 病 严重威 人 健康 、 性 慢 病、地方病、职业病和 生缺 出 陷等疾病的监测 与预防控制。 和 承担卫生应急 紧急救护责任。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监 评估 测预警和风险 ; 布 指 实 突发 共 生 控制与应急处 相 信 导 施 公 卫 事件预防 置并发 关 息。善 完 中医 防 预 、 健 疗服务体 保 和医 系,推进中医事业健康发展;监督协调医疗、 的 研究机构 中西 医结合工作。 计划 术 承担医疗服务和 生育技 服务的行业监督管理责任。 本公共卫 服 拟订基 生 范围 务 , 立 疗 建 医 机构、计 务机构的质量 监 体 生服 评价和 督 系; 计 督实施 生 生 准 监 卫 和 服务 入标准 管理 和 规范;负责医疗卫生、计 术 理 生服务技 质量控制与管 ; 术 组织实施医疗技 风险 防范, 议 指导医疗事故争 处理。 计划 执法 负责人口 生育管理和行政 ; 计划 组织 施 育目 实 生 标 管 责 核 理 任制的考 ; 门对 协同有关部 口 行 治理 流动人 进 综合 。 计划 组 卫 和 生育政策 织 生 人口 规 法 、科普知识宣传教育;组织继续医学教育, 对 合 开展 外 作交流。指导干部保健工作;承 大 。 办 门 办 。 交 的其 事 担重 活动的医疗保障工作 承 市政府和上级部 他 项 (二)机构 置 设 计划 计划 本 、 卫 委员会全系统 卫 和 委员会 市 性 治中 市 生和 生育 包括市 生 生育 级 慢 病防 心、市卫 监督 生 局、 心 市疾病预防控制中 、 心 市健康教育与促进中 、 心 市血液中 、市急救中 心、 心 市医疗卫生专业服务中 、 心 市医学信息中 、市职业病防治院、 办 新建市 医 筹备 市 属 院 室 公 、 计划 人 科学研究所 市 口和 生育 、 计划 市 会 生育协 、 计划 心 生 务中 市 育服 、 计 市 生 卫 生 力 能 建 心 和继续教 中 设 育 、 大 七 ( ) 中山 学附属第 医院 深圳 共16 。 家预算单位 3 / 44 : 成 人员构 情况 截至2017 年12 月31 , 计划 日 深圳市卫生和 生育委员会系统总编制数 1,333 人(不含员额编制680 ) 人 , 末 年 在 实 人数 岗 有 3,003 ,其 在 人 中 编人员1,168 人。 离休7 , 人 退休501 。 : 人 下 具体如 1. 计划 卫 生育委 会 市 生和 员 (本级)编制数108 人, 末 年 在岗 有人 实 数106 人,其中在 编人员103 。 人 离休4 , 人 退休63 。 人 2. 心 病 市慢性 防治中 编制数130 , 末 人 年 在岗实有人数212 , 人 其中在编人员120 人。 离休2 , 人 退休54 。 人 3. 监督局 制 市卫生 编 数104 人, 末 年 岗 有 在 实 人数97 人, 中在编人员 其 97 人。离休0 ,退 人 休35 。 人 4. 心 病预防 制 编 市疾 控 中 制数270 , 末 人 年 在岗 有人 实 数286 , 人 其中在编人员223 。 人 离休1 , 人 退休117 。 人 5. 心 教 市健康 育与促进中 编制数19 人,末 年 在岗实有人数35 人,其中在编人员19 人。 离休0 , 人 退休5 。 人 6. 心 血液中 制 市 编 数105 , 末 人 年 岗 有 在 实 人数184 , 中在编人员 人 其 93 。 人 离休0 ,退 人 休26 。 人 7. 心 救中 编 数 市急 制 70 , 末 年 实有人数 人 在岗 209 ,其中 人 在编人员56 。 人 离休0 , 人 退休12 。 人 8. 心 服 市医疗卫生专业 务中 编制数47 人, 末 年 在岗实有人数345 人,其中在编人员38 。 人 离休0 , 人 退休25 。 人 9. 心 息中 编 数 市医学信 制 16 , 末 年 在 实 人 人 岗 有 数75 , 在编人员 人 其中 15 。 人 离休 0 , 休 人 退 1 。 人 10.市 病防治 编 数 职业 院 制 339 , 末在岗实有 数 人 年 人 445 , 人 其中在编人员303 。 人 离休0 , 人 退休102 。 人 11. 办 医 市新建市属 院筹备 公室编制数15 , 末 人 年 在岗实有人数18 , 人 其中在编人员 11 。 人 离休0 , 人 退休0 。 人 12. 计划 人口和 育 学研 所 制 市 生 科 究 编 数15 , 末 岗实有人数 人 年 在 28 , 人 编 其中在 人 员13 。 休 人 离 0 , 人 退休9 。 人 13. 计划生 会编制数 市 育协 5 , 末 年 在 人 岗实有人数5 , 人 其中在编人员5 。 人 离休0 , 人 退休3 。 人 14. 计划 心 市 生育服务中 编制数80 , 末 人 年 在岗实有人数69 , 人 其中在编人员62 人。 离休0 , 人 退休47 。 人 15. 计 力 心 市卫生 能 设和 续 育 生 建 继 教 中 编制数10 人,末 年 在岗实有人数146 人,其中 在 员 编人 10 。 人 离休0 , 人 休 退 2 。 人 4 / 44 16. 大 七 ( ) 山 学附属 医院 中 第 深圳 员额编制数680 , 末 人 年 在岗实有人数743 。 人 离 休0 , 人 退休0 。 人 5 / 44 第二部分 深圳市卫生和计划生育委员会2017 年度部门决算 (一)收入支出决算总表 6 / 44 (二)收入决算表 7 / 44 (三)支出决算表 8 / 44 ( ) 算总表 四 财政拨款收入支出决 9 / 44 ( )一般 共预 财 拨 算表 五 公 算 政 款支出决 10 / 44 (六)一 本 般公共预 拨 基 决算表 算财政 款 支出 11 / 44 (七)一 公 预 政拨款 般 共 算财 “三公” 费支 经 出决算表 12 / 44 (八) 出 政府性基金预算财政拨款收入支 决算表 13 / 44 第三部分 深圳市卫生和计划生育委员会2017 年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 计划 深圳市卫生和 生育委员会全系统2017 计 收入总 年度 220,783.89 元 万 ,中 其 :本年 入 收 215,181.44 , 元 金弥补 万 用事业基 721.50 , 万元 年 和 余 初结转 结 4,880.96 。支 万元 计 出总 220,783.89 元 万 , 中 其 :本 出 年支 216,231.82 万元,结 分配 余 35.07 万元, 末 年 结 转和结余4,517.00 。 万元 2017 本 年度 年收入215,181.44 万元,本 支 年 出216,231.82 万元。与2016 年决算数相 , 比 收入增加65,455.73 , 长 万元 增 43.72%,支出增加65,654.56 , 长 万元 增 43.60%。具 : 体如下 1. 计划 (本 ) 和 生育 员 级 市卫生 委 会 2017 计 年 收 总 度 入 48,521.57 , :本年 万元 其中 收入48,521.57 。 计 万元 支出总 48,521.57 , :本 元 中 出 万 其 年支 48,521.57 。 万元 2017 本 度 收 年 年 入48,521.57 元 万 ,本年支出48,521.57 元 万 。与2016 年决算数相比, 收入增加21,093.73 , 长 万元 增 76.91%,支出增加21,093.73 , 长 元 万 增 76.91%。 2. 心 市慢性病防治中 2017 计 年度收入总 20,798.18 , :本 万元 其中 年收入20,622.96 万元,年初结转和结余175.23 万元。 计 支出总 20,798.18 元 万 , 中 其 :本年 出 支 20,628.50 , 末 元 结余 万 年 结转和 169.69 。 万元 2017 本 年度 年收入20,622.96 万元,本年支出20,628.50 万元。与2016 决 数 年 算 相比, 收入增加10,472.82 , 长 元 增 万 103.18%,支出增加10,305.05 , 长 万元 增 99.82%。 3.市卫生监督局2017 计 年度收入总 6,951.63 , :本 万元 其中 年收入6,935.13 , 万元 年初结转和结余16.50 万元。 计 支出总 6,951.63 万元,其中:本年支出6,938.45 万元,年 末 转和结 结 余13.18 。 万元 2017 本 年度 收 年 入6,935.13 ,本 万元 年支出6,938.45 。 万元 与2016 年决算数相比, 收 增 入 加1,631.06 , 长 元 增 万 30.75%,支 增 出 加1,637.31 , 长 万元 增 30.89%。 4. 心 市疾病预 控制 防 中 2017 计 年度收入总 26,636.24 万元,其中:本年收入24,481.02 万元, 转 年初结 和结余2,155.22 万元。 计 支出总 26,636.24 万元,其中:本年支出24,712.60 , 末 万元 年 结转和结余1,923.64 。 万元 2017 本 年度 年收入24,481.02 元 万 ,本年支出24,712.60 万元。与2016 年 算 相 决 数 比, 14 / 44 少 收入减 14,597.41 , 万元 降低37.35%, 少 支出减 14,552.86 ,降 万元 低37.06%。 5. 心 市 教育与 进 健康 促 中 2017 计 年 入总 度收 2,225.17 万元,中 其 :本年收入2,213.33 , 万元 用事业基金弥补11.10 , 结 万元 年初结转和 余0.74 。 计 万元 支出总 2,225.17 万元, :本 其中 年支出2,224.24 , 万元 结余分配0.19 , 末 万元 年 结转和结余0.74 。 万元 2017 本年收入 年度 2,213.33 ,本 元 支出 万 年 2,224.24 。 元 万 与2016 年 比 决算数相 , 收入增加357.70 , 长 万元 增 19.28%, 出 加 支 增 359.23 , 长 增 万元 19.26%。 6. 心 市血 中 液 2017 计 度 总 年 收入 13,498.72 , :本 万元 其 年收 中 入13,493.35 , 万元 年初结转和结余5.36 。 计 万元 支出总 13,498.72 , :本 中 万元 其 年支出13,493.35 , 万元 末 年 结转和结余5.36 。 万元 2017 本 年度 年收入13,493.35 万元,本年支出13,493.35 万元。与2016 比 年决算数相 , 收入 加 增 2,072.28 , 长 元 增 万 18.14%, 出 加 支 增 2,063.95 , 长 万元 增 18.06%。 7. 心 急救中 市 2017 计 年度收入总 7,960.55 , :本 元 中 入 万 其 年收 7,703.32 , 万元 年 初 转 余 结 和结 257.23 。 计 万元 支 总 出 7,960.55 , :本 万元 其中 年支出7,885.30 , 万元 年 末结转和结余75.25 。 万元 2017 本年 年度 收入7,703.32 ,本 万元 年支出7,885.30 。 万元 与2016 年决算数相比, 少 收入减 1,000.74 , 万元 降低11.50%, 少 支出减 818.76 , 万元 降低9.41%。 8. 心 医疗卫 专 服务 市 生 业 中 2017 计 年 收 度 入总 8,655.63 , :本 其中 年收 万元 入 8,655.63 。 计 万 总 元 支出 8,655.63 , :本 元 年支出 万 其中 8,655.63 。 元 万 2017 本 度 入 年 年收 8,655.63 ,本 万元 年 出 支 8,655.63 。 万元 与2016 年决算数相比, 收入增加2,278.44 , 长 万元 增 35.73%, 加 支出增 2,026.90 , 长 万元 增 30.58%。 9. 心 市医学信息中 2017 计 年度收入总 7,269.79 万元,其中:本年收入7,242.56 万元, 年初结转和结余27.23 元 万 。 计 支出总 7,269.79 万元,其中:本 支 年 出7,246.97 万元,年 末 和结余 结转 22.82 。 万元 2017 本 年 入 度 年收 7,242.56 ,本 元 出 万 年支 7,246.97 。 万元 与2016 年 算 比 决 数相 , 收入增加2,639.53 , 长 万元 增 57.34%,支出增加2,538.64 , 长 万元 增 53.92%。 10.市职业病防治院2017 计 入 年度收 总 21,993.49 , :本 万元 其中 年收入21,054.60 , 万元 用事业基金弥补710.40 , 万元 年初结转和结余228.50 。 计 万元 支出总 21,993.49 , :本 万元 其 年 出 中 支 21,969.24 , 末 万 年 转 元 结 和结余24.25 。 元 万 2017 本 年度 年收入21,054.60 万元,本 支 年 出21,969.24 万元。与2016 年决算 相 数 比, 收 加 入增 1,997.90 , 长 万元 增 10.48%, 出增 支 加2,816.26 , 长 万元 增 14.70%。 11. 办 市新建市属医院筹备 公室2017 计 入 年度收 总 4,014.19 , :本 万元 其中 年收入 3,522.43 , 万元 年初结转和结余491.76 。 计 万元 支出总 4,014.19 , :本 万元 其中 年支出 3,733.03 , 末 年 结转 结 万元 和 余281.16 。 万元 15 / 44 2017 本 度 收 年 年 入3,522.43 ,本 支出 万元 年 3,733.03 。 万元 与2016 年 相 决算数 比, 收 加 入增 2,101.59 , 长 万元 增 147.91%,支 增 出 加2,060.54 , 长 元 增 万 123.20%。 12. 计划 市人 和 生 口 育科学研究所2017 计 年度收入总 2,130.31 , :本 万元 其中 年收入 2,123.33 , 万元 年初结转和结余6.98 。 计 万元 支出总 2,130.31 , :本 万元 其中 年支出 2,125.28 , 末 万元 年 结转和结余5.03 。 万元 2017 本 度 年收 年 入2,123.33 ,本 万 年支 元 出2,125.28 。 万 与 元 2016 相比 年决算数 , 收入增加412.32 , 长 万元 增 24.10%,支 增 出 加414.26 , 长 元 增 万 24.21%。 13. 计划 市 育 会 生 协 2017 计 收入总 年度 618.27 万元,其中:本年收入618.27 万元。支 计 出总 618.27 , :本 万元 其中 年支出618.27 。 万元 2017 本 度 年 年收入618.27 万元,本年支出618.27 万元。与2016 年决算数相比,收入 增加189.79 , 长 万元 增 44.29%,支出增加189.79 , 长 万元 增 44.29%。 14. 计划 心 市 生育 务 服 中 2017 计 年度 入 收 总 6,494.25 万元,其中:本 收入 年 6,494.25 。 计 万元 支出总 6,494.25 , :本 其 年 万元 中 支出6,494.25 。 万元 2017 本 年 年 入 度 收 6,494.25 ,本年支出 万元 6,494.25 。 万 与 元 2016 年决算数相比, 收入增加1,792.63 , 长 万元 增 38.13%,支出增加1,792.63 , 长 增 万元 38.13%。 15. 计 力 心 市卫生 生能 建设和继续教育中 2017 计 年度收入总 10,140.30 万元,其中:本 年收入8,624.09 , 和结余 万元 年初结转 1,516.21 。 计 元 出总 万 支 10,140.30 , 元 中 万 其 : 本年支出8,322.57 , 元 结余分配 万 34.88 , 末 万 转 结 元 年 结 和 余1,782.84 。 元 万 2017 本 年度 收 年 入8,624.09 ,本 万 支出 元 年 8,322.57 。 万元 与2016 年决算数相比, 收入增加1,138.49 , 长 万元 增 15.21%,支出增加1,065.31 , 长 万元 增 14.68%。 16. 大 七 中山 学附属第 医院(深圳)2017 计 年度收入总 32,875.61 万元,其中:本年收 入32,875.61 , 万元 年初结转和结余0.01 。 计 元 支出 万 总 32,875.61 , :本 万 其中 支 元 年 出32,662.57 , 末 万 和结余 元 年 结转 213.04 。 万元 2017 本 年 入 度 年收 32,875.61 元 万 ,本 出 年支 32,662.57 万元。与2016 年 算 比 决 数相 , 收入增加32,258,.81 , 长 万元 增 5230.03%,支出增加32,045.77 , 长 万元 增 5,195.49%。 (新建医院) (二) 说 收入决算情况 明 计划 深圳市卫生和 生育委员会全系统2017 计 年度收入合 215,181.44万元,其中:财政拨 款收入188,861.84 , 元 占 万 87.77%;事 收 业 入25,761.27 , 万元 占11.97%;其 收 他 入558.33 万元,占0.26%。与2016年决算数相比, 增 收入 加65,455.73万元, 中 其 :财政 款 入 拨 收 增加 77,871.79万元, 长 增 70.16%; 少 上 补助 级 收入减 196.17万元,降低100.00%; 少 事业收入减 12,668.47 , 万元 降低32.97%; 收 其他 入增加448.58 , 长 万元 增 408.74%。 16 / 44 化 财政拨款收入增加的主要原因是医药卫生体制改革全面深 , 对 计 政府 生 事业 续 卫 生 持 , 加 包括 增 投入 主要 政府投资 费 项目经 次 首 门 , 大 七 部 预决 新 中 附属第 医 纳入 算 增 山 学 院1 家机构,增加 办 本 社会 医院基 医疗服务补助、 办三 院 社会 级医 及武警医院补助,新增出生缺 、 、 陷防治 地中海贫血 21-三体综合征 、 筛查 一 新增引进 批“三名工程” 队 团 , 建医 前 新 院 经 期 费等增资项目。 少 事业收入减 要 因 的主 原 是市 心 疾病预 控 中 防 制 制品 生物 流通 理 管 条例 政策改变致使二类 少 疫苗收支减 。其他收入增加的主要原因是 大 七 中山 学附属第 医院(深圳) 收到光明新区发展和财政局 经费 运营补助 。 : 具 如 体 下 1. 计划 (本 )本 计 市卫 和 育 年收入合 生 生 委员会 级 48,521.57 , : 万元 政 款 其中 财 拨 收 入48,521.57 , 万元 占100.00%;与2016 , 年 算 比 收入增 决 数相 加21,093.73 , : 万元 其中 财 政拨款收入增加21,093.73 , 长 万元 增 76.91%。 2. 心本 计 治 市慢性病防 中 年收入合 20,622.96万元,其中:财政拨款收入17,152.43万元, 占83.17%;事业收入3,465.99 , 万元 占16.81%;其他收入4.53 ,占 万元 0.02%。与2016年决 算 相比 数 ,入 加 收 增 10,472.82万元,其中:财政拨款收入增加9,980.86 元 万 ,长 增 139.17%; 事 入增加 业收 493.04 , 长 元 万 增 16.58%; 少 其 入减 他收 1.07 , 万元 低 降 19.15%。 3. 本 计 市卫生监督局 年收入合 6,935.13 , : 入 万元 其中 财政拨款收 6,935.13 , 万元 占 100.00%;与2016年决算数相比,收入增加1,631.06万元,其中:财政拨款收入增加1,631.06 , 长 万元 增 30.75%。 4. 心本 计 病预防 制 年收 合 市疾 控 中 入 24,481.02 , : 元 拨款收入 万 其中 财政 21,788.78 , 万元 占89.00%; 收 事业 入2,555.87 , 万元 占10.44%;其他收入136.38 , 万 占 元 0.56%。与 2016 , 少 决算数相 收入 年 比 减 14,597.41 , : 万元 其中 财政拨款收入增加3,568.23 , 万元 增 长19.58%; 少 补 上级 助收入减 196.17万元,降低100.00%; 少 事业收入减 18,028.35万元,降 低87.58%;其他收入增加58.88 , 长 万元 增 75.98%。 5. 心本 计 与促进 年 入合 市健康教育 中 收 2,213.33 , : 元 中 收入 万 其 财政拨款 2,213.10 , 万元 占99.99%;其他收入0.23 , 万 占 元 0.01%。与2016 , 决算数 比 入 年 相 收 增加357.70万 元,其中:政拨 财 款收入增加357.71万元,长 增 19.28%; 少 其他收入减 0.01万元,降低5.11%。 6. 心本 计 血 市 液中 年收入合 13,493.35 , : 万元 其中 财政拨款收入13,493.35 , 万元 占 100.00%;与2016年决算数相比,收入增加2,072.28 元 万 ,其中:政 款收 增 财 拨 入 加2,072.28 , 长 万元 增 18.14%。 7. 心本 计 救中 年收入合 市急 7,703.32 , : 中 政 收入 万元 其 财 拨款 7,703.32 , 万 占 元 100.00%;与2016年 数相比 决算 , 少 收 减 入 1,000.74万元,其中: 少 财政拨款收入减 1,000.74 , 万元 降低11.50%。 8. 心本 计 生 市医疗卫 专业服务中 年收入合 8,655.63万元,其中:财政拨款收入8,655.63 , 万元 占100.00%;与2016 , 增加 年决算数相比 收入 2,278.44 , : 万 其 财政 款 入 元 中 拨 收 增 17 / 44 加2,278.44 , 长 增 万元 35.73%。 9. 心本 计 市医学信息 入 中 年收 合 7,242.56万元, 中 其 :财政 款 入 拨 收 7,242.56万元,占 100.00%;与2016年决 数相 算 比,收入增加2,639.53万元,其中:财政拨款收入增加2,639.53 , 长 元 万 增 57.34%。 10. 本 计 市职业病防治院 年收入合 21,054.60 , : 万元 其中 财政拨款收入9,913.62万元, 占47.09%;事业收入11,140.98 ,占 万元 52.91%;与2016 , 年 算 相比 入 加 决 数 收 增 1,997.90 , : 少 财政拨款收入 万元 其中 减 1,731.59 ,降 万元 低14.87%;事 入增加 业收 3,729.49 元 万 , 长 增 50.32%。 11. 办 本 计 市 市属医院 备 公 新建 筹 室 年收入合 3,522.43 , : 万元 其中 财政拨款收入 3,521.14 , 万元 占99.96%;其他收入1.28 , 万元 占0.04%。与2016 , 年决算数相比 收入增加 2,101.59 , : 万元 其中 财政拨款收入增加2,102.19 , 长 增 万元 148.15%; 少 其他 入 收 减 0.60 , 万元 低 降 31.98%。 12. 计划 本 计 人 科学研究所 年 市 口和 生育 收入合 2,123.33 , : 万 其 政拨款 入 元 中 财 收 2,123.33 , 元 万 占100.00%;与2016 , 年决算数 比 收 相 入增加412.32 , : 万元 其中 财政拨款 收入增加412.32 , 长 万元 增 24.10%。 13. 计划 本 计 市 生育协会 年收入合 618.27 , : 万元 其中 财政拨款收入618.27 , 万元 占 100.00%;与2016 , 加 年决算数相比 收入增 189.79 , : 万元 中 政拨 收 增 其 财 款 入 加189.79万 , 长 元 增 44.29%。 14. 计划 心本 计 市 生育服务中 合 年收入 6,494.25 , : 元 财政拨 收 万 其中 款 入6,494.25万 , 元 占100.00%;与2016 , 年决算 相比 数 收入增加1,792.63 , : 万元 其中 财政拨款收入增加 1,792.63 , 长 增 万元 38.13%。 15. 计 力 心本 计 市卫生 生能 建设和继续教育中 年收入合 8,624.09 , : 万元 其中 事业收入 8,598.44万元,占99.70%; 入 其他收 25.66万元,占0.30%。与2016 决算 相 年 数 比,事业收入 加 增 1,137.36 , 万元 长 增 15.24%。其他收入 加 增 1.14 , 元 万 增长4.65%。 16. 大 七 山 学附 第 院 中 属 医 (深圳)本 计 年收入合 32,875.61 元 万 ,其中:财政拨款收入 32,485.36万元,占98.81%;其他收入390.25万元,占1.19%。与2016年决算数相比,收入减 少32,258.81 , 万元 : 其中 财政拨款收入增加31,868.56 , 长 万元 增 5,166.76%;其他收入增 加390.25 。 万元 (新建医院) (三)支 决算 况 明 出 情 说 计划 生和 生育委员 深圳市卫 会 统 全系 2017 计 度 合 年 支出 216,231.82 万元,中 其 :本 基 支出71,844.31 , 元 占 万 33.23%;项目 出 支 144,387.51 , 万元 占66.77%。与2016 年决算 , 数相比 支出增加65,654.56 , : 本 少 支 万元 其中 基 出减 5,990.64 , 万元 降低7.70%;项 18 / 44 目支出增加71,645.19 , 长 万元 增 98.49%。 本 基 支出减少的主要原因 流通管 条 政策 变 使 防控制 是国家生物制品 理 例 改 致 市疾病预 心 本 二类 采 中 基 支 的 苗 出核算 疫 购 用 费 对 大 少 支出 往 幅 所致 比 年 度减 ;项目 出增 支 加的主要 原因是政府投资项目经费首次 门 入 纳 部 预决算, 大 七 新增中山 学附属第 医院1 家机构,增加 办 本 、 社会 医院基 医疗服务 办三 医院及 警 院 社会 级 武 医 补助项 支 目 出,新增 生缺陷防治 出 、 、 地 血 中海贫 21-三 综 体 合征筛查项 支 目 出 。 等 : 如下 具体 1. 计划 (本 )本 计 市卫 和 生 生 育委员会 级 年支出合 48,521.57 , : 本 万元 其中 基 支出 5,511.35 万元,占11.36%;项目支出43,010.22 万元,占88.64%。与2016 年决算数相比, 支出增加21,093.73 万元,其中: 本 基 支出增加1,667.25 万元, 长 增 43.37%; 目支出 项 增 加19,426.48 , 长 元 增 万 82.37%。 2. 心本 计 慢 病 支出合 市 性 防治中 年 20,628.50 , : 本 万元 其 出 中 基 支 11,236.90 元 万 , 占54.47%;目支出 项 9,391.59 元 万 ,占45.53%。与2016 算数相比 年决 ,出增 支 加10,305.05 , : 本 万元 其中 基 支出增加3,811.87 , 长 万元 增 51.34%; 加 项目支出增 6,493.18 , 万元 长 增 224.03%。 3. 本 计 市卫生监督局 年支出合 6,938.45 , : 本 万元 其中 基 支出4,227.47 , 万元 占 60.93%;项目支出2,710.98 , 万元 占39.07%。与2016 , 年决算 相 支出 加 数 比 增 1,637.31 , : 本 元 出增加 万 其中 基 支 632.61 , 长 万元 增 17.60%; 出 加 项目支 增 1,004.69 ,增 万元 长58.88%。 4. 心本 计 市疾 预 控 年支出合 病 防 制中 24,712.60 元 万 ,其中:本 基 支出14,679.47 万元, 占59.40%;项目支出10,033.13 万元,占40.60%。与2016 数 年决算 相比,支出减少14,552.86 , : 本 少 万元 其中 基 支出减 17,406.34 , 万元 降低54.25%;项目支出增加2,853.48 万元, 长 增 39.74%。 5. 心本 计 与促进 年 出合 市健康教育 中 支 2,224.24 , : 本 元 中 万 其 基 支出855.93 元 万 , 占38.48%;项目支出1,368.31 万元,占61.52%。与2016 决 相比 年 算数 ,支 增 出 加359.23 万元,中 其 :本 基 支出 加 增 278.05 万元,长 增 48.12%;项目支出增加81.18 万元,长 增 6.31%。 6. 心本 合 市血液中 年支出 计13,493.35 万元,其中:本 基 支出4,196.61 万元,占31.10%; 项目支出9,296.74 万元,占68.90%。与2016 年决算数相比,支出增加2,063.95 万元,其 中: 本 基 支 增 出 加399.56 万元, 长 增 10.52%;项 支 目 出增加1,664.39 元 万 , 长 增 21.81%。 7. 心本 计 市急救中 合 年支出 7,885.30 元 万 ,其中:本 基 支出3,065.12 元 万 ,占38.87%; 项 出 目支 4,820.18 万元,占61.13%。与2016 年决算数相比,支出 少 减 818.76 万元,其中: 本 基 支出增加1,067.49 , 长 增 万元 53.44%; 少 项目支出减 1,886.26 , 万元 降低28.13%。 8. 心本 计 市医疗卫生专业服务中 年支出合 8,655.63 , : 本 万元 其中 基 支出2,205.13 , 元 占 万 25.48%;项 支 目 出6,450.50 , 万元 占74.52%。与2016 , 决 支出增 年 算数相比 加 19 / 44 2,026.90 , : 本 万元 支 增 其中 基 出 加295.23 , 长 元 增 万 15.46%;项 支 增 目 出 加1,731.68 , 长 元 增 万 36.70%。 9. 心本 计 市医 信息 学 中 年支出合 7,246.97 , : 本 万元 其中 基 支出808.92 , 万元 占 11.16%; 出 项目支 6,438.05 , 万元 占88.84%。与2016 , 年决算数相比 支出增加2,538.64 , : 本 万元 其中 基 支出增加121.81 , 长 万元 增 17.73%; 加 项目支出增 2,416.84 , 万元 增 长60.10%。 10. 本 计 市 业病 治 年 职 防 院 支出合 21,969.24 , : 本 元 其中 基 支出 万 19,227.79 , 万元 占87.52%;项 支 目 出2,741.45 元 万 ,占12.48%。与2016 决 数 年 算 相比,支出增加2,816.26 , : 本 元 其 万 中 基 支出增加2,040.07 , 长 万元 增 11.87%;项目支出增加776.19 , 万元 增 长39.50%。 11. 办 本 计 市新建市属医院筹备 公室 年支出合 3,733.03 , : 本 万元 其中 基 支出796.55 , 万元 占21.34%;项目支出2,936.48 , 万元 占78.66%。与2016 , 年决 数 比 支 增 算 相 出 加 2,060.54 , : 本 万 支出增加 元 其中 基 252.19 , 长 万元 增 46.33%; 支 增 项目 出 加1,808.35 , 长 元 增 万 160.30%。 12. 计划 本 计 市 口 生 学研究所 支出 人 和 育科 年 合 2,125.28 万元,其中:本 基 支出815.56 , 万元 占38.37%;项目支出1,309.72 , 万元 占61.63%。与2016 , 年决算数相比 支出增加 414.26 万元,其中: 本 基 支出增加283.93 万元, 长 增 53.41%;项目支出增加130.33 万元, 长 增 11.05%。 13. 计划 本 市 生育 会 支出 协 年 合计618.27 万元,其中:本 基 支出223.38 万元,占36.13%; 项目支出394.89 ,占 万元 63.87%。与2016 , 年 数相比 出 加 决算 支 增 189.79 ,其中 万元 : 本 基 支 增加 出 65.00 , 长 万元 增 41.04%;项目支出增加124.78 , 长 万元 增 46.20%。 14. 计划 心本 计 年 市 生育服务中 支出合 6,494.25 万元,其中:本 基 支出2,667.06 万元, 占41.07%;项目支出3,827.19 万元,占58.93%。与2016 年决算数相比,支出增加1,792.63 万元,其中: 本 基 出增 支 加195.13 万元, 长 增 7.89%; 增加 项目支出 1,597.49 万元,增长 71.65%。 15. 计 力 心本 计 市 能 设 续教育 年 出 卫生 生 建 和继 中 支 合 8,322.57 元 万 ,其中:本 基 支出 1,321.54 , 万元 占15.88%;项目支出7,001.03 , 万元 占84.12%。与2016 年决算数相比, 增 支出 加1,065.31 , : 本 万元 其中 基 支出增加299.98 , 长 万元 增 29.37%;项目支出增加 765.33 , 长 万元 增 12.27%。 16. 大 七 中山 学附属第 医院( 圳 深 )本 计 年支 合 出 32,662.57 元 万 ,其中:本 基 出 支 5.53 , 万元 占0.02%; 目支出 项 32,657.05 , 万元 占99.98%。与2016 , 算 相 出增 年决 数 比 支 加 32,045.77 元 万 ,中 其 :本 出 基 支 少 减 538.93 万元,低 降 98.98%;项目支出增加32,584.70 , 长 万元 增 45,041.32%。(新建医院) 20 / 44 ( ) 入 四 财政拨款收 支出决算总体情况说明 计划 深圳市卫生和 生育委员会全系统2017 本 收入 年度 年财政拨款 188,861.84 万元,年 财政 款 转 初 拨 结 和结余1,727.52 ; 元 万 2017 本 年度 年财政 出 拨款支 189,554.34 , 元 万 年 末 政拨款 转 结 财 结 和 余1,035.02 。 元 与 万 2016 , 年决 数相 算 比 2017 本 年度 年财政拨款收 入增加77,871.79 , 长 万元 增 70.16%,2017 本 财 年度 年 政拨款支出增加77,690.45 , 万元 长 增 69.45%。 : 各单位具体情况如下 1. 计划 市卫生和 生育委员会(本级)2017 本年财政 款 入 年度 拨 收 48,521.57 万元,年初 财 转和结余 政拨款结 0.00 万元;2017 本 财 拨 出 年度 年 政 款支 48,521.57 万元, 末财 拨 年 政 转和结 款结 余0.00 元 万 。与2016 年决算数相比,2017 本 年度 年财政拨款收入增加21,093.73 元 万 , 长 增 76.91%,2017 本 年度 年财政拨款支出增加21,093.73 万元, 长 增 76.91%。增加 的主要原因是:落实《 事业单 工 人员 老 险 的决定 国务院关于机关 位 作 养 保 制度改革 》一次性 补 社 保 及 缴历年 会 障费 住房 积 公 金; 、 新 生缺陷防 地中 增出 治 海贫血、21-三体综合征筛查 等公共卫生服务项目;提升我市医疗卫生质量, 一 新增引进 批“三名工程”团队;扶持社会 办 ,对 办三 及武警 院 给予 疗 助 医院发展 社会 级医院 医 等 医 补 。 等 2. 心 病防治中 市慢性 2017 本 年度 拨 收 年财政 款 入17,152.43 , 元 年初 政 款 和 万 财 拨 结转 结余127.07 ; 万元 2017 本 年度 年财政拨款支出17,157.97 , 末 余 万元 年 财政拨款结转和结 121.53 。 万元 与2016 , 年决算数相比 2017 本 年度 年财政拨款收入增加9,980.86 , 长 万元 增 139.17%,2017 本 出增加 年度 年财政拨款支 9,814.55 , 长 元 万 增 133.65%。增加的主 原 要 因: 门 资项目经费首 部 决 政府投 次纳入 预 算, 大 办 、 楼交付 用 增 新 使 新 开 费 运营补助。 3. 卫生 市 监督局2017 本 年度 年财政拨款收入6,935.13 万元, 拨 年初财政 款结转和结余 16.50 ; 万元 2017 本 年度 年财政拨款支出6,938.45 , 末 万元 年 财政拨款结转和结余13.18 万元。与2016 年决 数 比 算 相 ,2017 本 年 年 政 增加 度 财 拨款收入 1,631.06 万元,长 增 30.75%, 2017 本 年 政 款 增加 度 年财 拨 支出 1,637.31 万元,长 增 30.89%。加 要原因是 增 的主 :落实《国 务 度 院关于机关事业单位工作人员养老保险制 改革的决定》一次性补缴历年社会保障费及住 房公积金。 4. 心 市疾病预防控制中 2017 本 度 年财 拨 收入 年 政 款 21,788.78 , 元 初 结 万 年 财政拨款 转和结余585.16 万元;2017 本年 政 支出 年度 财 拨款 21,966.45 万元, 末 年 政 结转和 财 拨款 结余407.49 万元。与2016 年决算数相比,2017 本 年度 年财政拨款收入增加3,568.23 万元, 长 增 19.58%,2017 本 年度 年财政拨款支出增加3,432.55 , 长 万元 增 18.52%。增加的主要 : 原因是 移项目 费 年中追加中央转 经 、“三 工程 名 ” 目 费 项 经 和市科创委科研项目经费。 5. 心 康 育 进中 市健 教 与促 2017 本 年 年 政 收入 度 财 拨款 2,213.10 万元,初财 年 政拨款结 转和结余0.74 ; 万元 2017 本 出 年度 年财政拨款支 2,213.10 , 末 万元 年 财政拨款结转和结 21 / 44 余0.74 万元。与2016 年决算数相比,2017 本 加 年度 年财政拨款收入增 357.71 万元,增长 19.28%,2017 本 年 年财 拨 支 度 政 款 出增加356.11 , 长 元 增 万 19.18%。增加的主 是 要原因 : 落实《国 关于机 事 单 作人员养 保险 务院 关 业 位工 老 制度改革的决定》一次性补缴历年社会保 及 障费 住房公积金。 6. 心 市血液中 2017 本 年度 年财政拨款收入13,493.35 , 万元 年初财政拨款结转和结余 5.36 ; 万元 2017 本 年 年 政拨 支 度 财 款 出13,493.35 , 末 万 拨款结转和结 元 年 财政 余5.36 万元。与2016 决 相比 年 算数 ,2017 本 年 年 政 收入增加 度 财 拨款 2,072.28 元 万 ,长 增 18.14%, 2017 本 年度 年财政拨款支出增加2,063.95 万元, 长 增 18.06%。增加 要 的主 原因是:采供血 量增加。 7. 心 市急救中 2017 本 年度 年财政拨款收入7,703.32 , 和结 万元 年初财政拨款结转 余 257.23 元 万 ;2017 本 度 年 政 款 年 财 拨 支出7,885.30 万元, 末 年 财政拨款结 余 转和结 75.25 元 万 。与2016 决算数 比 年 相 ,2017 本 少 度 政拨款收 减 年 年财 入 1,000.74 万元,降低11.50%, 2017 本 少 年度 年财政拨款支出减 818.76 , 万元 降低9.41%。 少 减 : 的主要原因是 政府采购 项目跨年度支付。 8. 心 市医疗卫生专业服务中 2017 本 款收入 年度 年财政拨 8,655.63 元 万 ,初财 拨 年 政 款 结转和结余0.00 ; 万元 2017 本 年度 年财 支 政拨款 出8,655.63 , 末 万 财政拨 结 和 元 年 款 转 结余0.00 。 万元 与2016 , 年 算数 决 相比 2017 本 年度 年财政拨款收入增加2,278.44 万元, 长 增 35.73%,2017 本年 年度 财政拨款支出增加2,278.44 , 长 万元 增 35.73%。增加的主要 原因是: 采 支付 以前年度政府 购项目当年度 , 大 车 。 新 型 备及 扩 生 增 设 改 建 产 间 9. 心 学信息中 市医 2017 本 年度 拨 收 年财政 款 入7,242.56 元 万 ,年初 政 款 和结 财 拨 结转 余18.27 万元;2017 本 年度 年财政拨款支出7,246.97 万元,末 余 年 财政拨款结转和结 13.86 万元。与2016 年决算数相比,2017 本 年度 年财政拨款收入增加2,639.53 万元,长 增 57.34%, 2017 本 出增加 年度 年财政拨款支 2,612.13 元 万 , 长 增 56.36%。增加 主 原 的 要 因是: 医 强化 疗卫生信息 建 化项目 设, 门 政 资项目 费 次 部 预决算 府投 经 首 纳入 ,市科创委科研项目经费增 加。 10.市职业病防治院2017 本年 年度 财政拨款收入9,913.62 , 万元 年初财政拨款结转和 结余228.50 万元;2017 本 年度 年财政拨款支出10,117.87 元 万 , 末 年 财 拨 结转 结 政 款 和 余 24.25 万元。与2016 算数相比 年决 ,2017 本 少 年度 拨 收 年财政 款 入减 1,731.59 万元,降低 14.87%,2017 本 少 年 年 拨款支出 度 财政 减 1,623.63 万元,降低13.83%。少 减 的主要原因是: 大 新 楼已交付使用, 少 减 办费 开 、运营补助费。 11. 办 市新建市属医院筹备 公室2017 本 年度 年财政拨款收入3,521.14 , 万元 年初财政 拨款结 和 余 转 结 481.70 ; 万元 2017 本 年 年 支出 度 财政拨款 3,733.03 , 末 万元 年 财政拨款 结 和 转 结余269.82 万元。与2016 决 数 年 算 相比,2017 本 年度 年财 拨款 政 收入增加2,102.19 22 / 44 , 长 万元 增 148.15%,2017 本 年度 年财政拨款支出增加2,060.54 , 长 万元 增 123.20%。增 : 加的主要原因是 新增吉华、 、 二儿 、 新华 第 童 口腔等 。 用 医院新建项目的前期费 12. 计划 市人 和 育科 研 所 口 生 学 究 2017 本 政拨款收入 年度 年财 2,123.33 , 万 财 元 年初 拨 转和结 政 款结 余6.98 ; 万元 2017 本 年 财政拨款 出 度 年 支 2,125.28 , 末 万元 年 财政拨款 结转和结余5.03 万元。与2016 相 年决算数 比,2017 本 年度 年财政拨款收入增加412.32 万 , 长 元 增 24.10%,2017 本 年度 年财政拨款支出增加414.26 , 长 万元 增 24.21%。 的主 增加 要 因 原 是:落实《国 院 于 单位工作人员 险 度 的决定 务 关 机关事业 养老保 制 改革 》一 性 缴 次 补 社会保障 及住 历年 费 房公积金。 13. 计划 市 生育协会2017 本 年度 年财政拨款收入618.27 , 万元 年初财政拨款结转和结 余0.00 万元;2017 本 年度 年财政拨款支出618.27 万元, 末 转和结 年 财政拨款结 余0.00 万 。与 元 2016 , 年 算 相 决 数 比 2017 本 财政拨款收入 年度 年 增加189.79 , 长 元 万 增 44.29%, 2017 本 年 财政拨 支 增 度 年 款 出 加189.79 元 万 , 长 增 44.29%。增加 主要 的 原因是:落实《国 员 务院关于机关事业单位工作人 养老保险制度改革的决定》一次性补缴历年社会保障费及住 房公积金,计 。 家庭保 及 动人 服 项 加 生特殊 险 流 口 务 目经费增 14. 计划 心 市 生育服务中 2017 本年 政 收入 年度 财 拨款 6,494.25 , 万 年 财 款结 元 初 政拨 转和 余 结 0.00 ; 万元 2017 本 年度 年财政拨款支出6,494.25 , 末 转 万元 年 财政拨款结 和结 余0.00 万元。与2016 年决算数相比,2017 本 年度 年财政拨款收入增加1,792.63 万元,增 长38.13%,2017 本 拨款支 增 年度 年财政 出 加1,792.63 , 长 万元 增 38.13%。增 的 加 主要原 是 因 :落实《国务院关 事 单 作人员 老 险 改革的决 于机关 业 位工 养 保 制度 定》一次性补缴历年 社会保障费及住房公积金。 15. 计 力 心 生 市卫生 能 建设和继续教育中 2017 。 年度无财政拨款 16. 大 七 中山 学附属第 医院(深圳)2017 年度本 拨款收 年财政 入32,485.36 万元,年初财 政 款 余 拨 结转和结 0.00 万元;2017 本 年度 年 款 出 财政拨 支 32,386.85 万元,末 年 财政 款 拨 结 转 余 和结 98.50 。 万元 与2016 , 决算 年 数相比 2017 本 年度 年财政拨款收入增加31,868.57 , 长 万元 增 5,166.76%,2017 本 度 年 年财政拨款支出增加31,770.06 , 长 万元 增 5,150.79%。 增加的主要原因是:医院2016 年8 月成立,2016 心 为年中 管 调剂 医 的 年财政拨款 医 中 给 院 , 和筹备经费 人员经费 2017 门 , 了 、 年 预 算 增加 政 投 项 费 开业前 纳入部 决 管理 府 资 目经 期 办 、 开 费 及医院运营补助经费等资金。 ( )一 财 五 般公共预算 政拨款支出决算情况说明 (一) 。 财政拨款支出决算结构情况 计划 委员会 深圳市卫生和 生育 2017 度 政拨 支 年 财 款 出189,554.34 万元, 于以下 主要用 方面:教育支出(类)支出626.13 万元,占0.33%; 术 科学技 出 支 (类) 出 支 462.67 万元, 23 / 44 占0.24%;社会保 和就 障 业支出(类)支出9,394.95 万元,占4.96%; 计划 医疗卫生与 生育 (类) 出 支出 支 173,459.63 , 万元 占91.51%; (类) 资源勘探信息等支出 支出121.69 万 , 元 占0.06%; (类) 住房保障支出 支出5,484.59 , 万元 占2.89%; (类) 出 支 其他支 出 4.68 , 元 万 占0.00%; : 具体 下 如 1. 计划 (本 ) 卫 委员会 级 市 生和 生育 2017年度 款 出 财政拨 支 48,521.57 ,主要用 万元 于 : (类) 训( ) 训 ( ) 以 方 育支出 进 及培 下 面 教 修 款 培 支出 项 支出151.64 , 万元 占0.31%; 出 社会保障和就业支 (类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支 出337.90 , 万元 占0.70%; (类) ( ) 障和就 支 行政 业 位 机关事业 社会保 业 出 事 单 离退休 款 本 单位 保 缴 出 基 养老 险 费支 (项)支出1,683.12万元,占3.47%; 保障和就 支出 社会 业 (类) 行政事业单位离退休(款) 年 机关事业单位职业 金缴费支出(项)支出250.63万元,占0.52%; 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出38.48 元 万 ,占0.08%;医 卫 疗 生 计划 (类) 计划 ( ) ( ) 与 生 支 医 生育管理事务 运 项 育 出 疗卫生与 款 行政 行 支出4,154.32 , 万元 占8.56%; 计划 (类) 计划 ( )一 疗 生 育支出 医 卫生 医 卫 与 生 疗 与 生育管理事务 款 般 ( ) 行政管理事务 项 支出2,850.52 , 万元 占5.87%; 计划 (类) 医疗卫生与 生育支出 医疗卫 计划 生与 生育管理事务(款) 计划 育管理 务 出 其他医疗卫生与 生 事 支(项)出 支 373.00 元 万 , 占0.77%; 计划 生与 生育支出 医疗卫 (类) 院 公立医 (款)中医( 族 民 )医院(项)支出11.00 , 万元 占0.02%; 计划 (类) ( ) ( ) 医疗卫生 生育 与 支出 公立医院 款 其他公立医院支出 项 支出12,110.66 , 万元 占24.96%; 计划 (类) ( ) 医疗卫生与 生育支出 基层医疗卫生机构 款 ( ) 城市社区卫生机构 项 支出4,000.00 , 万元 占8.24%; 计划 (类) 疗 生与 育 出 医 卫 生 支 公 ( ) ( ) 款 应急救治机 出 共卫生 构 项 支 1,345.40 , 元 万 占2.77%; 计划 疗卫生 生 支 医 与 育 出 (类) ( ) 大 ( ) 共卫生 款 公共 公 重 卫生专项 项 支出143.46 , 万元 占0.30%; 计 医疗卫生与 划 (类) ( ) ( ) 出 生育支 公共卫生 款 其他公共卫生支出 项 支出1,385.15 , 万元 占2.85%; 计划 医疗卫生与 生育支出(类)中医药(款)中医( 族 民 医)药专项(项) 出 支 220.04万元, 占0.45%; 计划 疗卫生与 生育 医 支出(类)计划 育 务 生 事 (款) 计划 他 生育 务 出 其 事 支 (项) 出 支 15.00 , 万元 占0.03%; 计划 (类) ( 疗卫 医 生与 生育支出 食品和药品监督管理事务 款) 一般行政管理事务(项)支出19.42万元,占0.04%; 计划 医疗卫生与 生育支出(类)其他医 计划 ( ) 计划 ( ) 出 款 其 医 卫生 生 支 疗卫生与 生育支 他 疗 与 育 出 项 支出18,784.83 , 万元 占 38.71%;住房保障支出(类)住 改 出 房 革支 (款)住 公 金 房 积 (项) 出 支 1.40万元,占0.00%; (类) ( ) ( ) 房保 住 障支出 住房改革支出 款 购房补贴 项 支出645.59 , 元 万 占1.33%; 2. 心 市慢性病防治中 2017年度财政拨款支出17,157.97 , : 万元 主要用于以下方面 教育 支出(类) 训 修及培 进 (款) 训 培 出 支 (项) 出 支 83.30 元 万 ,占0.49%; 术支出 科学技 (类) 术 ( ) 术 ( ) 技 研究与 其 技 与开发 出 支 开发 款 他 研究 支 项 出3.54 , 元 占 万 0.02%;社会 障 保 和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 离 事业单位 退休(项)支出284.74万元,占1.66%; 24 / 44 计划 (类) ( ) ( ) 出 医疗卫生与 生育支出 公立医院 款 职业病防治医院 项 支 1,077.71万元, 占6.28%; 计划 医 卫生 生 支 疗 与 育 出(类) 院 公立医(款)其他公立 出 医院支(项)支出398.95 , 元 占 万 2.33%; 计划 (类) ( ) 医 卫 与 支出 基层 疗卫 疗 生 生育 医 生机构 款 城市社区卫生机 ( ) 构 项 支出5.99 , 万元 占0.03%; 计划 (类) ( ) 医疗卫生与 生育支出 公共卫生 款 疾病预 防控制机构(项)支出6,902.47万元,占40.23%; 计划 与 生育 出 医疗卫生 支 (类) 共卫 公 生 ( ) ( ) 款 他 卫生机构 项 支 其 专业公共 出701.96 ,占 万元 4.09%; 计划 疗 与 生育 出 医 卫生 支 (类) 共 公 卫生(款) 本 基 公共 生服 卫 务(项)支出2,234.29万元,占13.02%;医疗卫生与 计划生育支出(类) 卫 公共 生(款) 大 重 公共卫生专项(项)支出1,186.01万元,占6.91%; 计划 (类) ( ) ( ) 公共卫 支 项 支 医疗卫生与 生育支出 公共卫生 款 其他 生 出 出249.60万元, 占1.45%; 计划 与 生育支出 医疗卫生 (类)计划生育事务(款) 计划 他 事务支 其 生育 出(项) 出 支 1.00万元,占0.01%; 计划 医疗卫 与 生 生 育支出(类) 计划 其他医疗卫生与 生育支出(款) 计划 疗 其他医 卫生与 生育支出(项)支出3,446.35万元,占20.09%;资源勘探信息等支出(类) 力 等支出 其他资源勘探电 信息 (款)其 资源 探 息 他 勘 信 等支出(项)支出2.90万元,占0.02%; (类) ( ) ( ) 住 支 住 革支出 住 公 项 支出 房保障 出 房改 款 房 积金 143.47 , 万 占 元 0.84%;住 (类) ( ) ( ) 出 房保障支出 住房改革支出 款 购房补贴 项 支 435.70 , 万元 占2.54%; 3.市卫生监督局2017年度财政拨款支出6,938.45 , : 万元 主要用于以下方面 教育支出 (类) 训 进修及培(款)训支出 培 (项)支出92.33万元,占1.33%; 保障和就业支 社会 出(类) ( ) ( ) 事 单 退休 款 业 位 休 项 支出 行政 业 位离 事 单 离退 7.35 , 元 占 万 0.11%;社会保障和就 业支出(类)行政事业单位离退休(款) 本 机关事业单位基 养老保险缴费支出(项)支出658.41 , 万元 占9.49%; (类) ( ) 政事业 位 退休 机 事 业 社会保障和就业支出 行 单 离 款 关 业单位职 ( ) 年金缴费支 出 出 项 支 202.31 , 元 万 占2.92%; 计划 (类) 疗卫生 生 支 共卫生 医 与 育 出 公 ( ) ( ) 款 生监 卫 督机构 项 支出5,327.00 , 万元 占76.78%; 计划 (类 医疗卫生与 生育支出 ) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出14.61万元,占0.21%; 计划 医疗卫生与 生 育支出(类) 计划 医疗卫 与 育支 其他 生 生 出(款) 计划 他 与 生育支出 其 医疗卫生 (项)支出 7.47 元 万 ,占0.11%;住 障支出 房保 (类) 房 革 住 改 支出(款)住房公 金 积 (项)支出19.50 万元,占0.28%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出609.48万元, 占8.78%; 4. 心 市疾病预防控制中 2017年度财政拨款支出21,966.45 , : 以下方 教 万元 主要用于 面 (类) 训( ) 训 ( ) 支出 修 培 项 支出 育 进 及 款 培 支出 105.05 , 万元 占0.48%; 术支 科学技 出 (类) ( ) ( ) 基 究 款 自 科 基 支出 础研 然 学 金 项 9.72 , 万元 占0.04%; 术 (类) 科学技 支出 术 ( ) 术 ( ) 项 技 研究与开发 款 应用技 研究与开发 支出4.36 , 万元 占0.02%; 术 科学技 支出 (类) 术 ( ) 术 ( ) 技 研究与开发 款 其他技 研究与开发支出 项 支出208.34 , 元 占 万 0.95%; 术 (类) 术 ( ) 术 ( ) 科 技 出 其 科 技 他科学技 支出 学 支 他 学 支出 款 其 项 支出94.91 , 万 占 元 25 / 44 0.43%; (类) ( ) ( ) 保障和 业 出 事业单位 退休 社会 就 支 行政 离 款 事业单位离退休 项 支出 939.69 , 万元 占4.28%; (类) ( ) 和 社会保障 就业支出 行政事业单位离退休 款 机关事业单 本 ( ) 出 位基 养老保险缴费支出 项 支 682.63 , 万元 占3.11%; (类) 社 保障 就 支 会 和 业 出 行 业单位离退休 政事 (款) 事 单 业年金 费 出 机关 业 位职 缴 支 (项) 出 支 304.00万元,占1.38%; 会保 社 障和就业支出(类) 对 助 财政 其他社会保险基金的补 (款) 对 其他财政 社会保险基金 ( ) 的补助 项 支出1.52 , 万元 占0.01%; 计划 (类) ( ) 医院 款 医疗卫生与 生育支出 公立 中 ( ) ( ) 医 族 医 项 出 民 院 支 0.76 , 万元 占0.00%; 计划 (类) 疗卫生与 生育 共 生 医 支出 公 卫 ( ) ( ) 病预防 制 构 出 款 疾 控 机 项 支 14,046.50 , 万元 占63.95%; 计划 疗卫 医 生与 生育支出 (类)公共卫生(款) 大 重 公共卫生专项(项)支出2,224.99万元,占10.13%;医疗卫生与 计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出698.43 元 万 ,占 3.18%; 计划 医疗 生 生 卫 与 育支出(类) 共卫生 公 (款)其他 生 出 公共卫 支 (项) 出 支 692.74 , 万元 占3.15%; 计划 (类)计划 ( ) 计划 医 卫 生育支出 育事 疗 生与 生 务 款 其他 生育事务支 出(项)支出0.50万元,占0.00%; 计划 卫 医疗 生与 生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)支出92.47万元,占0.42%; 计划 与 生育 出 医疗卫生 支 (类) 他医 卫 其 疗 计划 ( ) 计划 ( ) 与 款 其他医疗卫 育 出 出 生 生育支出 生与 生 支 项 支 669.43 , 万元 占3.05%; (类) ( ) ( ) 资 勘 息等支出 造业 源 探信 制 款 医药制造业 项 支出6.50 , 万元 占0.03%;资源 等 勘探信息 支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)支出32.74万元,占0.15%;资源 (类) 力 ( ) ( 源勘探 信 等支 款 他 信息等支出 项 勘探信息等支出 其他资 电 息 出 其 资源勘探 ) 支出72.59 元 万 ,占0.33%;住 障支出 房保 (类) 房 革 住 改 支出(款)住房公 金 积 (项)支出 234.61万元,占1.07%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出843.97 , 万元 占3.84%; 5. 心 市健康教育与促进中 2017年度财政拨款支出2,213.10万元, 于以下 面 主要用 方 :社 (类) ( ) ( ) 会保 和 业 事业单位离退 业 位 休 项 支 障 就 支出 行政 休 款 事 单 离退 出3.66万元, 占0.17%; (类) ( ) 本 保障和就 支出 老 社会 业 行政事业单位离退休 款 机关事业单位基 养 保 ( ) 险缴费支出 项 支出144.16 , 万元 占6.51%; (类) 社会保障和就业支出 行政事业单位离 退休(款)机关事 单 职业 金 费 业 位 年 缴 支出(项) 出 支 46.50万元,占2.10%;社会 就 保障和 (类) 对 ( ) 对 ( 支 政 其他 会 险 的补助 款 他财 业 出 财 社 保 基金 其 政 社会保险基金的补助 项) 支出4.23 , 万元 占0.19%; 计划 (类) ( ) 卫 医疗 生与 生育支出 公共卫生 款 疾病预防控制机 构(项)支出657.28万元,占29.70%; 计划 育支出 医疗卫生与 生 (类) 共 生 公 卫 (款) 他 其 共 公 卫生支出(项)支出1,210.21万元,占54.68%; 计划 生 生 出 医疗卫 与 育支 (类)行政事 ( ) ( ) 业 位 款 事业单 医疗 单 医疗 位 项 支出9.68 , 万元 占0.44%; (类) 住房保障支出 住房 ( ) ( ) 款 改革支出 住房公积金 项 支出5.87 , 万元 占0.27%; (类) 住房保障支出 住房改革 ( ) ( ) 支出 款 购房补贴 项 支出131.52 , 万元 占5.94%; 26 / 44 6. 心 血 中 市 液 2017年 财 拨 度 政 款支出13,493.35 , : 术 元 主要用于以 科 技 万 下方面 学 支 出(类) 术 科学技 出 支(类) 术研 开发 技 究与 (款) 术 科 技 支 学 出(类)术 技 研究与开发(款) 术 ( ) 项 其他技 研究与开发支出 支出9.11 , 万元 占0.07%; (类) 社会保障和就业支出 行政 ( ) ( ) 项 支出 事业单位离退休 款 事业单位离退休 208.64 , 元 万 占1.55%;社会 障 就 保 和 业 支出(类)政事业单位离 行 退休(款) 本 机 事 位基 养 保 缴 出 关 业单 老 险 费支(项)支出268.67 , 元 占 万 1.99%; (类) ( ) 款 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位职业 ( ) 年金缴费支出 项 支出107.47 , 万元 占0.80%; (类) 对其他社 社会保障和就业支出 财政 ( ) 对 ( ) 保 基金 补 款 社会保险基金 项 出 会 险 的 助 其他财政 的补助 支 3.78 ,占 万元 0.03%; 计划 (类) ( )采 ( ) 医疗 生 生 出 公共卫 款 供 卫 与 育支 生 血机构 项 支出11,828.73 , 万元 占 87.66%; 计划 医疗卫生与 生育支出(类)公共卫生(款) 大 重 公共卫生专项(项)支出745.94 , 万元 占5.53%; 计划 (类)计划 ( ) 计划 其他 生 事 支 医疗卫生与 生育支出 生育事务 款 育 务 出(项)支出0.50万元,占0.00%; 计划 卫生与 生育支 医疗 出(类) 事 单 疗 行政 业 位医 (款) 事 单 医 业 位 疗(项)支出97.16万元,占0.72%;资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其 ( ) 项 他制造业支出 支出6.97 , 万元 占0.05%; (类) ( ) 住房保障支出 住房改革支出 款 住 ( ) 房公积金 项 支出106.70 , 万元 占0.79%; (类) ( ) 保障支 住 改革 出 购 住房 出 房 支 款 房 ( )支出 补贴 项 109.68 , 万元 占0.81%; 7. 心 市急救中 2017年 财 款支出 度 政拨 7,885.30 元 万 ,要 以下方面 主 用于 :会保 社 障和就 (类) ( ) ( ) 单 业支出 行政事业单位离退休 款 事业 位离退休 项 支出2.52 , 万元 占0.03%; 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 本 事业单 基 老保 缴 支 机关 位 养 险 费 出 ( ) 项 支出471.94 , 万元 占5.99%; (类) ( ) 社会保 业 出 事业单 离 休 障和就 支 行政 位 退 款 关事业单 职业 机 位 年金缴费支出(项)支出142.01万元,占1.80%; 业 社会保障和就 支出(类) 对 ( ) 对 ( ) 出 财政 其他社会保险基金的补助 款 其他财政 社会保险基金的补助 项 支 14.43万 , 元 占0.18%; 计划 (类) ( ) ( ) 医 卫生 生 支 院 款 其他公立 出 支 疗 与 育 出 公立医 医院支 项 出239.50 元 万 ,占3.04%; 计划 医 卫 与 支出 疗 生 生育 (类)公共 生 卫 (款)应急救治机构(项) 支出6,647.50万元,占84.30%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支 出362.73 , 万元 占4.60%; (类) ( ) ( ) 出 其他支出 其他支出 款 其他支出 项 支 4.68 , 万元 占0.06%; 8. 心 市 疗卫 专 服 医 生 业 务中 2017 财政拨款支出 年度 8,655.63 , 要 于 方面 万元 主 用 以下 : (类) ( ) ( ) 社 保 和 支出 行政 业单 会 障 就业 事 位离退休 款 事业单位离退休 项 支出184.31 , 万元 占2.13%; (类) ( ) 本 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 款 机关事业单位基 ( ) 支出 项 出 养老保险缴费 支 125.66 , 元 占 万 1.45%; (类) 会 障 出 行政事业 社 保 和就业支 单 休 位离退 (款)机 业单位 业 金 支出 关事 职 年 缴费 (项)支出49.97万元,占0.58%;社会保 障和就业支出(类) 对 基 财政 其他社会保险 金的补助(款) 对 其他财政 社会保险基金的补助 27 / 44 ( ) 项 支出8.88 , 万元 占0.10%; 计划 (类) ( ) 本 支出 公 卫 款 基 共 医疗卫生与 生育 共 生 公 生 卫 服务(项) 出 支 34.80万元,占0.40%; 计划 医疗 生 支 卫生与 育 出(类) 政事业 位 行 单 医 疗(款) 业单位医 事 疗(项)支出15.16万元,占0.18%; 计划 医疗卫生与 生育支出(类)其 计划 ( ) 计划 ( ) 生 他医疗卫 与 生育支出 款 其他医疗卫生与 生育支出 项 支出8,141.74万元, 占94.06%; (类) ( ) ( ) 改革支 款 房公 金 支 住房保障支出 住房 出 住 积 项 出43.28 , 万元 占 0.50%;住房保障支出(类) 革 出 住房改 支 (款) 房补贴 购 (项)支出51.84万元,占0.60%; 9. 心 市医学信 中 息 2017年度财政拨款支出7,246.97万元,主要用于以下方面:育 教 支出 (类) 训( ) 训 ( ) 进修及培 款 培 支出 项 支出8.75 , 万元 占0.12%; 术 (类) 科学技 支出 科 术 学技 支出(类) 术 发 技 研究与开 (款) 术 科 技 出 学 支 (类) 术 技 究 开 研 与 发(款) 技 其他 术研究与开发支出(项)支出47.00万元,占0.65%; 术 其他科 技 出 学 支 (项) 出 支 1.65万元, 占0.02%; (类) ( ) ( ) 会保 单 社 障和就业支出 行政事业单位离退休 款 事业 位离退休 项 支 出18.51万元,占0.26%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单 机关 本 基 老保 缴 支 位 养 险 费 出(项)支出46.31万元,占0.64%;社会保 业 出 障和就 支 (类)行政 事业单 离 休 位 退 (款) 关事业单 职业 机 位 年金缴费支出(项)支出14.34万元,占0.20%;社 业 会保障和就 支出(类) 对 财政 其他社会保险基金的补助(款) 对 其他财政 社会保险基金的 ( ) 出 补助 项 支 4.67 , 万元 占0.06%; (类) 社 保障 就 支 会保障和就业 会 和 业 出 其他社 支出 (款)其 社 障和就 支 他 会保 业 出(项)支出16.00万元,占0.22%; 计划 医 卫生 疗 与 生育支出 (类)公共卫生(款) 大 重 公共卫生专项(项)支出30.00万元,占0.41%; 计划 医疗卫生与 生育支出(类)计划生育事务(款) 计划 其他 生育事务支出(项)支出117.74万元,占1.62%; 计划 (类) ( ) ( ) 医疗 生 生育 出 政 医疗 款 事业单 项 出 卫 与 支 行 事业单位 位医疗 支 15.78万 ,占 元 0.22%; 计划 (类) 计划 ( ) 医疗 生 生 出 其他医 卫生 卫 与 育支 疗 与 生育支出 款 其他医 计划 疗卫生与 生育支出(项)支出6,869.91万元,占94.80%;住房保障支出(类)住房改革 支出(款)住房公积金(项)支出18.78万元,占0.26%; 障支出 住房保 (类) 房 革支 住 改 出 ( ) ( ) 款 房 出 购 补贴 项 支 37.52 , 万元 占0.52%; 10.市职 治 业病防 院2017年 政拨款 出 度财 支 10,117.87 元 万 , 用于以下 面 主要 方 :科学技 术支出(类) 术 科学技 支出(类) 术 技 研究与开发(款) 术 技 科学 支出(类) 术 技 研究与开 发(款) 术 其他技 研究与开发支出(项)支出19.79万元,占0.20%; 术 出 其他科学技 支 (项) 支出8.33 , 万 占 元 0.08%; (类) ( ) 社 保 和 行政事业单位 款 业 会 障 就业支出 离退休 事 单位 ( ) 离退休 支 项 出590.87 , 万元 占5.84%; (类) 社会保障 就业 和 支出 行政事业单位离退休 ( ) 本 ( ) 基 款 机关事业单位 养老保险缴费支出 项 支出359.27 , 万元 占3.55%;社会保障和 就业支出(类) 休 行政事业单位离退(款)机 事 单位 业 金 关 业 职 年 缴费支出(项)支出143.71 , 万元 占1.42%; 计划 (类) ( ) ( ) 生 生 出 公立 院 职 防治医院 支 医疗卫 与 育支 医 款 业病 项 出7,162.68万元,占70.79%; 计划 医疗卫生与 生育支出(类)公立医院(款) 他 其 公立医院 28 / 44 ( ) 支出 项 支出195.91 , 万元 占1.94%; 计划 (类) 医疗卫生与 生育支出 基层医疗卫生机构 (款) 市社区 生 构 城 卫 机 (项) 出 支 143.81 元 万 ,占1.42%; 计划 生与 生育支出 医疗卫 (类) ( ) ( ) 生 疾 防控制 构 支 公共卫 款 病预 机 项 出213.57 , 元 占 万 2.11%; 计划 医疗 生与 卫 生育 支出(类)公共卫生(款) 大 重 公共卫生专项(项) 出 支 26.77万元,占0.26%;医疗卫生与 计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项) 出 支 129.52万元,占 1.28%; 计划 (类) ( ) ( ) 医 卫生 生 支 生 款 其他公共 出 支 疗 与 育 出 公共卫 卫生支 项 出6.64 , 元 占 万 0.07%; 计划 (类)计划 ( ) 计划 医 卫 与 支出 生育 务 款 疗 生 生育 事 其他 生育事务支 出(项)支出0.50万元,占0.00%; 计划 与 医疗卫生 生育支出(类)行政事业单位医疗(款) ( ) 事业单位医疗 项 支出118.31 , 万元 占1.17%; (类) ( ) 住房改 支 款 住房保障支出 革 出 ( ) 住 公 金 房 积 项 支出290.67 , 元 占 万 2.87%; (类) ( ) 住房保障 房 革 款 购 支出 住 改 支出 ( ) 房 贴 支 补 项 出707.52 , 元 占 万 6.99%; 11. 办 市新 市属 建 医院筹备 公室2017年度财政拨款支出3,733.03 , 用 万元 主要 于以下方 面:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 本养老保 缴 机关事业单位基 险 费 支出(项)支出56.95万元,占1.53%; 保障和就业支 社会 出(类) 事 单 退休 行政 业 位离 (款) 关 业 职业年金 费支 机 事 单位 缴 出(项)支出22.78万元,占0.61%; 计划 医疗卫生与 生育支出 (类) 计划 卫 医疗 生与 生育管理事务(款) 计划 其他医疗卫生与 生育管理事务支出(项)支 出602.83 , 万元 占16.15%; 计划 (类) ( ) ( 疗卫生 生 支出 立 院 院 项 医 与 育 公 医 款 综合医 ) 支出667.87万元,占17.89%; 计划 卫 与 支出 医疗 生 生育 (类)公 医 立 院(款)儿 院 童医 (项) 支出500.00 元 万 ,占13.39%; 计划 医疗卫生与 生育支出(类)公立医院(款) 医 其他专科 院 ( ) 项 支出21.23 , 万元 占0.57%; 计划 (类) ( 医疗卫生与 生育支出 行政事业单位医疗 款) ( ) 项 支出 事业单位医疗 0.12 , 元 万 占0.00%; 计划 (类) 医疗 生 生 他医疗卫 卫 与 育支出 其 计划 生与 出 生育支 (款) 计划 其 疗卫生 生 支 他医 与 育 出(项)支出1,805.78万元,占48.37%; (类) ( ) ( ) 住房 出 保障支出 住房改革支出 款 住房公积金 项 支 0.73 , 万元 占0.02%;住房 (类) ( ) ( ) 保障支出 住房改革支出 款 购房补贴 项 支出54.75 , 万元 占1.47%; 12. 计划 育科学 究 市人口和 生 研 所2017年度 政 款 财 拨 支出2,125.28 ,主要用于以下 万元 : 术 (类) 术 (类) 术 ( ) 术 (类 学 支 学技 支 技 究 发 款 科学 支出 方面 科 技 出 科 出 研 与开 技 ) 术 技 研究与开发(款) 术 其他技 研究与开发支出(项)支出55.91万元,占2.63%;社会保障 和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出2.18万元,占0.10%; 会保 和 业 社 障 就 支出(类) 事业单位离退 行政 休(款) 本 关 业 基 养老 险 费 机 事 单位 保 缴 支出 ( ) 项 支出131.58 , 万 占 元 6.19%; (类) ( ) 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 款 机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出31.53万元,占1.48%; 计划 医疗卫生与 生育支出 (类)计划 务 生育事 (款)计划生 服 育 务(项)支出66.97万元,占3.15%; 计划 与 医疗卫生 生育支出(类)计划生育事务(款) 计划 他 事务支 其 生育 出(项)出 支 1,708.66万元,占80.40%; 29 / 44 计划 医疗卫 与 生 生 育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.04万元, 占0.28%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出4.13万元,占0.19%; (类) ( ) ( ) 保障支 住 改革 出 购 支出 住房 出 房 支 款 房补贴 项 118.28 , 万元 占5.57%; 13. 计划 市 会 生育协 2017 度 拨款支 年 财政 出618.27 , : 万 主 于以下方 教育 元 要用 面 支出 (类) 训 进修及培(款)训 培 支出(项)支出45.19万元,占7.31%; 保 社会 障和就业支出(类) ( ) ( ) 行政事业单位离退休 款 事业单位离退休 项 支出0.59 , 万元 占0.10%; 保障和 社会 就 业 出 支(类)行 事 单 政 业 位离退休(款) 本 机关事业单 老 险 支出 位基 养 保 缴费 (项)出 支 73.75 元 万 ,占11.93%; 会保障和 业支 社 就 出(类)行政事业单位离退休(款) 业 机关事业单位职 年金缴费支出(项)支出11.87万元,占1.92%; 计划 医疗卫生与 生育支出(类)计划生育事 ( )计划 ( )支出 务 款 生育机构 项 152.99 , 万 占 元 24.74%; 计划 (类 疗卫 与 育 医 生 生 支出 ) 计划 事务 生育 (款)计划生育服务(项) 出 支 292.80 元 万 ,占47.36%; 计划 疗卫生 生 医 与 育 支出(类)计划 育事务 生 (款) 计划 疗卫 医 生与 生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事 ( ) 位 业单 医疗 项 支出1.69 , 万元 占0.27%; (类) ( ) 住房保障支出 住房改革支出 款 住房 ( ) 公积金 项 支出6.88 ,占 万元 1.11%; (类) ( ) 住房 障 出 住 改 支 补贴 保 支 房 革 出 款 购房 ( ) 项 支出32.51 , 万元 占5.26%; 14. 计划 心 生 服 市 育 务中 2017年度财 拨 支 政 款 出6,494.25 , : 元 主要用 以下 万 于 方面 教 (类) 训( ) 训 ( ) 育支出 进修及培 款 培 支出 项 支出139.87 , 元 万 占2.15%;社会保障和就 (类) ( ) ( ) 业支出 行政事业单位离退休 款 事业单位离退休 项 支出62.48 , 元 占 万 0.96%; 社 保 和就 支 会 障 业 出(类)行 位离退休 政事业单 (款) 本 机 单 基 保险缴 支 关事业 位 养老 费 出 ( ) 项 支出389.50 , 万元 占6.00%; (类) ( ) 社 保障 会 和就业支出 行政事业单位离退休 款 ( ) 业 机关事 单位职业年金缴费支出 项 支出240.47 , 万元 占3.70%; 计划 医疗卫生与 生育支 (类) ( ) 本 ( ) 公共卫 服 项 支 出 公共卫生 款 基 生 务 出499.18 , 万 占 元 7.69%; 与 医疗卫生 计划 (类)计划 ( )计划 ( ) 生育支出 生 款 育 项 支出 育事务 生 机构 644.25 , 元 万 占9.92%; 计划 医 生与 生育 出 疗卫 支 (类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出4,021.54万元, 占61.92%; 计划 与 医疗卫生 生育支出(类)计划生育事务(款) 计划 医疗卫生与 生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 医疗 事业单位 (项) 出 支 29.45 元 万 ,占0.45%; 房 障 住 保 支出(类) ( ) ( ) 改革支出 款 住 金 支 住房 房公积 项 出0.58 , 元 占 万 0.01%; (类) 住 保 支 房 房 障 出 住 ( ) ( ) 改革支 款 购 出 房补贴 项 支出466.92 , 万元 占7.19%; 15. 计 力 心 续 市卫生 生能 建设和继 教育中 2017 。 年度无财政拨款 16. 大 七 中山 学附属第 医院(深圳)2017年度财政拨款支出32,386.85万元, 要用于 主 以 : 计划 (类) ( ) ( ) 下 面 医 卫 与 公立医院 款 综 项 出 方 疗 生 生育支出 合医院 支 31,697.91万 元,占97.87%; 计划 医疗 生 生 出 卫 与 育支 (类) 计划 其他医 卫生 疗 与 生育支出(款)其他医 计划 ( )支 疗卫生与 生育支出 项 出688.94 , 万元 占2.13%; 30 / 44 (二) 对 。 财政拨款支出决算与年初预算 比情况 计划 深圳市卫生和 生育委员会全系统2017 度 政拨 支 年 年 财 款 出 初预算为278,033.12万 元,支出决算为189,554.34万元。 较大 年 预 支有 调 中 算收 整,调 的 原因 整 主要 :代编 算项 预 目实施预算调整; 门 目 中央等上级部 转移支付项 资金调整预算; 采 当年政府 购项目跨年支付 。 : 等 具体如下 1. 计划 市卫生和 生育委员会(本级)2017年度 政 款支 年 预 财 拨 出 初 算为92,052.49万元, 支出决算为48,521.57万元, 小 数 预 的主要 因 决算 于 算数 原 :“三 工 名 程”、 点学科建 重 设、 本 大 基 和重 公共卫生、院前急救、 预 卫生科研课题等代编 算项目,年中按照《预算法》要求, 通过转移支付、 了 预算额 预算指标调整等方式调减 年初 度;年度规 未 了 培 员 生 学 招 满等影响 执 。 大 年度预算的 行 实 算 支付的 公 卫 目 按照据 结 原则 重 共 生项 小 计划 。 因实际 致使 于 结余 2. 心 市慢性病防治中 2017 初 年度财政拨款支出年 预算为28,416.97 , 万元 支出决算为 17,157.97 , 小 : 度支付 万元 决算数 于预算数的主要原因 年初预算含跨年 的政 投资 目 府 项 经 费; 大 付使用延迟影 受新 楼交 响, 办 成 标 和开 物 设 已完 招 设备 资 施推迟 场安装及 收 进 验 ,运 未 营补助亦 能如期支付。 3.卫生监督局2017 拨 年度财政 款支出年初预算为5,012.69 , 万元 支出决算为6,938.45 万元, 大 决算数 于预算数的主要原因:落实《 务院关 机 事业 位 作 保险制 国 于 关 单 工 人员养老 》一 。 度改革 次 追 缴历年 会 障 住房公积 的决定 性 加补 社 保 费及 金 4. 心 市疾病预防控制中 2017 为 年度财政拨款支出年初预算 21,815.43 , 万元 支出决算为 21,966.45 , 本 。 万元 决算数与年初预算数基 持平 5. 心 市健康教育与促进中 2017 度财政 款 出年 预 为 年 拨 支 初 算 1,943.70万元, 决算为 支出 2,213.10万元, 大 决 预 数 要原因 算数 于 算 的主 :落实《国 院 机关事业 位工 务 关于 单 作人员养 》一 老保险制度改革的决定 次性追加补缴历年社会保障费及住房公积金。 6. 心 市血液中 2017年度财政拨款支出年初预算为12,731.95万元,支 决 为 出 算 13,493.35 , 万元 大 : 艾 。 决 数 的主要原因 年 中 财 助 滋检 经 算 于预算数 中增加 央 政补 测 费 7. 心 市 中 急救 2017年度财 拨款 政 支出年初预算为17,513.13 , 万元 支出决算为7,885.30 , 小 : 数 万元 决算 于预算数的主要原因 采 车 。 政府 购救护 增配和设备更新项目跨年度支付 8. 心 卫生专 服 中 市医疗 业 务 2017年 财 拨 初预算为 度 政 款支出年 9,470.29万元, 算 支出决 为8,655.63 , 小 : 采 。 万 算数 于 算 的 原因 当年 府 购 元 决 预 数 主要 政 项目跨年度支付 9. 心 市医学信息中 2017 款 年度财政拨 支出年初预算为11,246.91 , 万元 支出决算为 7,246.97万元, 小 决算数 于预算数的主要原因: 算含跨 度 付的 年初预 年 支 府 资 政 投 项目经费 及科创委科研项目 费 经 。 10. 职 防治院 市 业病 2017 度 年 政 支出年初 算为 财 拨款 预 11,984.53 , 万元 支出决算为 31 / 44 10,117.87 , 小 : 要 万元 决算数 于预算数的主 原因 政府采购项目、科研项目跨年度支付。 11. 办 市新建市属医院筹备 公室2017 拨款支 年 预算 年度财政 出 初 为769.10 , 万 支 元 出决 算为3,733.03万元, 大 决算数 于 的 要 预算数 主 原因:落实《国务 关 机 业单位工 人 院 于 关事 作 员养老保险制度改革的决定》一次性追加 年 补缴历 社会保障费及住房公积金,年中追加吉华、 、 二儿 、 前期费 新华 第 童 口腔等医院新建项目的 用。 12. 计划 市 口和 育 学 人 生 科 研究所2017 度财政拨款支 预 为 年 出年初 算 1,723.62 ,支 万元 出决 为 算 2,125.28 元 万 , 大 数 于预算 的主 决算 数 要原因:落实《国务院关于机关事业单位工 》一 员 作人 养老保险制度改革的决定 次性追加补缴历年社会保障费及住房公积金。 13. 计划生育协 市 会2017年 财政 款 出 为 度 拨 支 年初预算 459.99 , 万元 支出决算为618.27 元 万 , 大 算 预算数 主 原 决 数 于 的 要 因:落实《国务院关 机关 于 事业单位工作人员养老保险制 定 度改革的决 》一次性追加补缴历年社会保障费及住房公积金,年中追加计生 扶 特殊家庭帮 经费 项目 。 14. 计划 心 市 育 务中 生 服 2017 度 政 年初预算为 年 财 拨款支出 5,697.01 , 万 决 为 元 支出 算 6,494.25万元, 大 决算数 预 数 要原因 于 算 的主 :落实《 务院 国 关于机关事业单位工作人员养 》一 改 老保险制度 革的决定 次性追加补缴历年社会保障费及住房公积金。 15. 计 力 心 继续教 中 市卫生 生能 建设和 育 2017 。 度无 政 款 年 财 拨 16. 大 七 ( ) 属第 医院 深圳 中山 学附 2017 政 款 年初预 为 年度财 拨 支出 算 57,195.31 元 万 , 决算为 支出 32,386.85 , 小 : 万 决算 元 数 于预算数的主要原因 项 年中核减政府投资 目资金 10,000.00 , 万元 政府投资项目跨年度支付。 (六)一 本 况说明 般公共预算财政拨款基 支出决算情 计划 圳 卫生 生 委 统 深 市 和 育 员会全系 2017 本 年度财政拨 出 款基 支 52,605.15 元 万 ,其中: 人员经费43,768.53 。 : 本 、津 、 、 、 万 主 括 基 工资 补贴 元 要包 贴 奖金 社会保障缴费 绩效工 资、 支 其他工资福利 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积 、 、 对 。 个人和 庭 补助 出 金 购房补贴 其他 家 的 支 用 公 经费8,836.62 。 :办 、 、 、 、 、 主要包括 公费 咨 费 费 水费 费 万元 印刷费 询 手续 电 、 电 邮 费、 业管理费 物 、 旅费 差 、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、 议 会 费、 训 培 费、 务 公 接待费、 料 专用材 费、 料 专用燃 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 车 维护费 务用 运行 、他 通费 其 交 用、税 及 金 附加费用、其他商品和服务支出、办公 备 设 购置、 、 、 本 。 : 专用设 购 信 络及软件 置更 备 置 息网 购 新 其他资 性支出 具体如下 1. 计划 (本 ) 员 市卫生和 生育委 会 级 2017 本 年度财政拨款基 支出5,511.35 , 万元 其中: 人员经费5,138.20 , 万元 公用经费373.14 。 万元 2. 心 防治中 市慢性病 2017 本 度 政拨 基 出 年 财 款 支 7,766.38 , :人员经费 万元 其中 32 / 44 4,518.80 , 万元 费 公用经 3,247.58 。 元 万 3. 生监督 市卫 局2017 本 年 财 款基 支出 度 政拨 4,227.47 , : 元 其 万 中 人员经费3,690.06 , 万元 公用经费537.41 。 万元 4. 心 控 市疾病预防 制中 2017 本 年度财政拨款基 支出12,083.79 , : 万元 其中 人员经费 10,527.07 , 万元 公用经费1,556.72 。 万元 5. 心 育与促 中 市健康教 进 2017 本 度财 拨 基 年 政 款 支出855.90 , : 其中 人员经费 万元 760.93 , 用 费 万元 公 经 94.97 。 万元 6. 心 市血液中 2017 本 年 财 款基 支出 度 政拨 4,196.61 元 万 ,其中:人员经费3,688.72万元, 公用经费507.89 。 万元 7. 心 市急救中 2017 本 度 年 财政拨款基 支出3,065.12万元,其中:人员经费2,767.15万元, 公用经费297.97 。 万元 8. 心 务中 市医疗卫生专业服 2017 本 年 财 拨款 支 度 政 基 出2,205.13万元,其中:员经费 人 1,608.17 , 万元 公用经费596.95 。 万元 9. 心 市 信息中 医学 2017 本 度 政 基 支出 年 财 拨款 808.92万元,其中:人员经费668.35万元, 公用经费140.57 。 万元 10. 院 市职业病防治 2017 本 年度财政拨款基 支出7,376.41万元,其中:人员经费6,577.97 , 万元 公用经费798.44 。 万元 11. 办 院筹备 室 市新建市属医 公 2017 本 度财 拨 基 年 政 款 支出796.55 , : 其中 人员经 万元 费467.22 , 用 费 万元 公 经 329.33 。 万元 12. 计划 市人口 生 科 究所 和 育 学研 2017 本 年度 政拨 财 款基 支出815.56 , : 万元 其中 人员 经费719.88 , 万元 公用经费95.68 。 万元 13. 计划 市 生育协会2017 本 年度财政拨款基 支出223.38 , : 万元 其中 人员经费210.86万 , 元 公用经费12.52 。 万元 14. 计划 心 市 生育 务 服 中 2017 本 年度 政 款 财 拨 基 支出2,667.06 , : 元 其中 人员经 万 费 2,425.14 ,公 经 万元 用 费241.92 。 元 万 15. 计 力 心 市卫 生 建 继续教育 生 能 设和 中 2017年度无财政拨款 16. 大 七 ( ) 中山 学附属第 医院 深圳 2017 本 政 年度财 拨款基 支出5.53 , : 万元 其中 公用 经费5.53 。 万元 (七)一般公共预算财政拨款“三公” 。 情况说 经费支出决算 明 计划 深 市卫 和 育 系统 圳 生 生 委员会全 2017 年度“三公经费” 拨 支 财政 款 出共646.21 万元,其 因 出 中 公 国(境)经费130.90 万元, 车 务用 公 购置与运行支出464.37 万元,公务接 待支出50.94 万元。与2016 年决算数相比,“三公经费”财政拨款支出数增加186.97 万元, 33 / 44 其中, ( ) 因公出国 境 经费支出数 少 减 8.76 万元, 车 务 购置 运 公 用 与 行维护费 数 支出 增加 180.15 万元,公 费 务接待 出 加 支 数增 15.58 万元; , 年 预 相比 支出 增加 与 初 算数 数 52.07 , 万元 其中, 车 公务用 购置与运行维护费支出数 少 减 41.24 万元,公务接待费支出数减少 37.60 万元,因 ( ) , 实际情 逐 审批 达 费 公出国 境 经费按规定不编制年初预算 按 况 项 下 经 。 (一) ( ) 境 经费 因公出国 130.90 , 、 万元 全 财 拨 排机关 年使用 政 款安 属 委 6 单 家 位 国组团 出 20 个、26 人次数,与2016 年相比,支出数 少 减 8.76 万元, 少 减 主要原因是比上 少 ( ) 年减 因公出国 境 团组6 、 少 个 减 11 人次;因 ( ) 公出国 境 经费按规定不编制年初预 , 际情况 项 批下 经 算 按实 逐 审 达 费; : 具体如下 1. 卫 市 计划 (本 ) 生和 生育委员会 级 2017 ( ) 年 财 款因公 国 费 度 政拨 出 境 支出74.63 , 万元 与2016 年 , 比 支 相 出数增加9.50 , , 万元 与年初预算相比 支出数增加74.63 万元。 主要用于10 个出国(境)团组数, 计 共 13 人次数。包括:赴美国、 大 加拿 访问合作院校交 ;赴美国 加 流 参 2017 ; 大 、 美国 奥 生 项目 赴澳 利亚 访 年 梅 卫 管理研修 新西兰 问 大 拉 学 筹伯 和参加DRG 议 会 ; 本 大 讨 办 日 加拿 探 合 学及 赴 美国 作 医教协同发展事宜;赴芬兰开展慢性病 习 学 防控 交流; 习 赴美国交流学 现代化医院建设经验;赴英国参加2017 年英国-瑞典卫生管 ; ; 大 ; 研修项 赴 湾访 交 赴 西兰考察 赴德 理 目 台 问 流 澳 利亚新 国参加2017 年中德医疗质量 训 管 研 培 理 究 班。 2. 卫生监督 市 局2017 年度财政拨款因公出国(境)费支出7.47 万元,与2016 年相比, 支出数增加7.47 , , 万元 与年初预算相比 支出数增加7.47 。 万元 主要用于1 ( 个出国 境) , 计 共 团组数 1 人 。 : 次 包 数 括 赴德 参 国 加2017 年中德医疗 训 。 质量管理研究培 班 3. 心 血 中 市 液 2017 ( ) 财政拨 因 出 费支出 年度 款 公 国 境 25.28 , 万 与 元 2016 年相比, 支出数增加13.65 万元,与年初预算相比, 数 支出 增加25.28 万元。主要用于5 个出国(境) 团组数, 计 共 7 人次数。包括: 心 训 配型实 室 赴美国费城血液中 组织 验 培 ;赴荷 马 特 兰 斯 里 大 训 免疫遗传与组 实 室 赫特 学 织配型 验 培 ; 大 心 荷兰马 特 赫 医学中 免 遗传 赴 斯 里 特 学 疫 与组 议 织配型实验室合作进展评估会 ; 八 十 讨 参 赴曼谷 加第 届红 字会与新月会血液项目研 会;赴 美国参加AABB 大 输血 会。 4. 心 市急救中 2017 ( ) 政拨款 公 国 境 支 年度财 因 出 费 出7.89 , 万元 与2016 , 比 年相 支出数增加0.60 , , 年 预 比 支出 增 万元 与 初 算相 数 加7.89 。 万 要用于 元 主 2 ( 个 国 境 出 ) , 计 团组数 共 2 人 。 : 次数 包括 大 ; 赴澳 利亚新西兰考察 赴新加坡参加2017 年度医院管理 。 人员研修交流项目 5. 办 市新建市属医院筹备 公室2017 ( ) 度财政 款 公出 境 支 年 拨 因 国 费 出13.19 , 万元 与2016 , 年相比 支出数增加13.19 , , 元 年 算相比 出 增 万 与 初预 支 数 加13.19 。 元 主要 万 用于1 个 ( ) , 计 出国 境 团组数 共 2 人 。 : 次数 包括 习 代 赴美国交流学 现 化医院建设经验。 34 / 44 6. 计划 市人口和 生育科学研究所2017 ( ) 出 年度财政拨款因公出国 境 费支 2.45 万元, 与2016 , 年 比 支 数 加 相 出 增 2.45 , , 初预算相比 支 加 万元 与年 出数增 2.45 。 元 用 万 主要 于1 个 ( ) , 计 国 团 共 出 境 组数 1 人 。 : 次数 括 包 赴新加坡参加2017 年度医院管理人员研 。 目 修交流项 (二) 车 公务用 购置与运行维护费年初预算505.60 万元,决算支出464.36 万元,其中 车 公务用 购置费246.87 ,车 万元 辆 行 护支 运 维 出217.50 。 车 万 全 务用 保有 元 委系统公 量 165 , 车 辆 用 务 其中专 业 用 101 , 车 公务用 辆 64 , 车 平 每 务用 运行 护支 辆 均 辆公 维 出3.25 万元。与2016 年相比,支出数增加180.15 万元,增加 原 主要 因是 车 流动无偿献血专用 购置, 车 属于特种 辆范畴, : 具体如下 1. 计划 会 市卫生和 生育委员 (本级)车辆 有 保 量2 辆, 车 其 专 业 中 用 务用 0 辆, 务用 公 车2 辆。2017 年度财政拨款 车 公 用 与运行 出 务 购置 支 7.00 元 万 , 车 公务用 购 费 其中 置 0.00 ,车 万元 辆运行维护支出7.99 。 万元 与2016 , 年相比 支出数 加 增 0.01 , 万元 与年初预算 , 少 相比 支出数减 0.00 。 车 万元 每辆公务 平均费用为3.50 。 万元 2. 心车 治中 辆 有 市慢性病防 保 量10 , 车 辆 其 专 业 中 用 务用 1 , 车 务用 辆 公 9 。 辆 2017 车 年度财 公 用 与运行 出 政拨款 务 购置 支 36.00 , 车 元 公务用 购 费 万 其中 置 0.00 ,车 万元 辆 运行维护支出36.00 万元。与2016 年相比,支出数 少 减 0.00 万元,与年初预算相比,支出 数 少 减 0.00 。 车 万元 每辆公务 平均费用为3.6 。 万元 3. 车辆保有 市卫生监督局 量11 辆, 车 中专 业 用 其 用 务 0 辆, 车 公务用 11 辆, 执 均为 法 执 车 勤 辆。2017 车 政 款 用 购置 运 支 年度财 拨 公务 与 行 出0.00 元 万 , 车 其中公 用 购 务 置费0.00 万元,车辆运行维护支出0.00 万元。与2016 年相比, 少 出 支 数减 45.47 万元,与年初预算 , 少 相比 支出数减 0.00 。 车 万元 每辆公务 平均费用为0.00 。 万元 4. 心车 预防控 中 保有 市疾病 制 辆 量28 辆, 车 中 用 其 专用业务 0 辆, 车 公务用 28 辆。2017 车 政 款 用 购置 运 支 年度财 拨 公务 与 行 出77.53 , 车 元 其中公 用 购 万 务 置费0.00 ,车 万元 辆 运行维护支出77.53 。 万元 与2016 , 少 出 年相比 支 数减 20.24 , , 万元 与年初预算相比 支 少 出数减 22.47 。 车 万元 每辆公务 平均费用为2.77 。 万元 5. 心车 教育与 进 辆保 量 市健康 促 中 有 3 辆, 车 其 务用 中专用业 0 辆, 车 公务用 3 辆。2017 车 财 拨 务用 购 与 行 年度 政 款公 置 运 支出11.99 , 车 万元 其中 务用 公 购置费0.00 ,车 万元 辆 运行维护支出11.99 万元。与2016 年相比,支出数增加0.28 万元,与年初预算相比,支出 数 少 减 0.01 。 车 万元 每辆公务 平均费用为4 。 万元 6. 心车 血液中 保 量 市 辆 有 18 , 车 辆 中 用 其 专 业务用 14 , 车 公务用 辆 4 。 辆 2017 年度 车 款 务 置与运 支 财政拨 公 用 购 行 出258.92 , 车 万 中公务用 置费 元 其 购 246.87 万元(主要用 于流动无偿献血专用车购置,属于特 车 种 辆范畴),车辆运行维护支出12.05 万元。与2016 35 / 44 , 年相比 支出数增加248.17 , , 少 支出数 万元 与年初预算相比 减 16.08 。 车 万 每辆 务 元 公 均 平 费用为3.01 。 元 万 7. 心车 市急救中 辆保有量26 , 车 辆 中 业务用 其 专用 19 , 车 公 用 辆 务 7 。 辆 2017 度 年 车 财政拨 公务 款 用 购置与运行支出22.57 , 车 万元 其中公务用 购置费0.00 ,车 万元 辆运行 维护支出22.57 万元。与2016 年相比,支出数 少 减 2.63 万元,与年初预算相比,支出数减 少2.63 。 车 万元 每 公 平均 用 辆 务 费 为3.22 。 万元 8. 心车 卫生专业服务 有 市医疗 中 辆保 量31 , 车 辆 专用业 用 其中 务 29 , 车 公 辆 务用 2 。 辆 2017 车 年度财 拨款 政 公务用 购置与运行支出8.00 , 车 置 万元 其中公务用 购 费0.00 万 ,车 元 辆运行维护支出8.00 。 万元 与2016 , 年相比 支出数 少 减 0.00 , 万元 与年初预算相 , 数 比 支出 少 减 0.00 。 车 万 每 公务 均 用 元 辆 平 费 为4.00 。 万元 9. 心车 医学信息中 辆 市 保有量2 , 车 辆 中 业务用 其 专用 0 , 车 公 用 辆 务 2 。 辆 2017 年 车 度财政拨 公务 款 用 购置与运行支出8 , 车 万元 其中公务用 购置费0.00 ,车 万元 辆运行维 护支出8 万元。与2016 年相比, 少 支出数减 0.00 万元,与年初预算相比,支出数 少 减 0.00 。 万元 每 平 费用 辆 均 为4 。 万元 10.市 治 职业病防 车 院 辆保有量22 , 车 专 业 辆 其中 用 务用 7 , 车 辆 公务用 15 。 辆 2017 车 度 拨款公务 购置 年 财政 用 与运行支出0 , 车 万元 其中公务用 购置费0.00 ,车 运 万元 辆 行 维护支出0.00 。 万元 与2016 , 少 年相比 支出数减 0.00 , , 万元 与年初预算相比 支出数减 少0.00 。 车 辆公务 均 用为 万元 每 平 费 0.00 。 元 万 11. 办 车 新 院筹备 公室 辆 市 建市属医 保有量2 , 车 辆 中 业务用 其 专用 0 , 车 公 用 辆 务 2 。 辆 2017 车 度财政拨 公务 年 款 用 购置与运行支出8.00 , 车 万元 其中公务用 购置费0.00 万 ,车 元 辆运行维护支出8.00 。 万元 与2016 , 年相比 支出数 少 减 0.00 , 万元 与年初预算相 , 比 支出数 少 减 0.00 。 车 万元 每 公 平均 用 辆 务 费 为4.00 。 万元 12. 计划 车 和 生育科学研 保 量 市人口 究所 辆 有 4 , 车 中专用 务 辆 其 业 用 0 , 辆 用 公务 车 4 。 辆 2017 车 年度 政拨 财 款公务用 购置与运行支出14.38 , 车购 万元 其中公务用 置费0.00 万元,车辆运行维护支出14.38 万元。与2016 年相比,支出数 少 减 0.02 万元,与年初预算 , 出数 相比 支 少 减 0.02 。 车 元 辆公 平 费 万 每 务 均 用为3.60 。 万元 13. 计划 车 ( 车 , 车 ) 市 生育协会 辆 辆 实 务 改革 务 封 驶待处理 保有量 已 行公 公 已 存停 , 车 中专 其 用业务用 0 , 车 辆 公务用 1 。 辆 2017 车购 年度财政拨款公务用 置与运行支出0.00 , 车 万元 其中公务用 购置费0.00 ,车 万元 辆运行维护支出0.00 。 万元 与2016 ,支 年相比 少 出数减 0 , , 万 与年 预 相 元 初 算 比 支出数 少 减 0.00 。 车 万元 每辆公 费 为 务 平均 用 0.00 万元。 14. 计划 心车 市 生育 务 辆 量 服 中 保有 3 辆, 车 其中 用业 专 务用 0 辆, 车 公务用 3 辆。2017 车 与 年度财政拨款公务用 购置 运行支出11.97 , 车 万元 其中公务用 购置费0.00 ,车 万元 辆 36 / 44 运行维护支出11.97 万元。与2016 年相比, 数增加 支出 0.03 元 万 , 年初 算 比 与 预 相 ,支出 少 数减 0.03 。 车 万元 每辆公务 用 平均费 为3.99 。 万元 15. 计 力 心车 卫生 生 建 和 教育中 辆 有量 市 能 设 继续 保 2 , 车 辆 其中专用业务用 2 , 辆 公 车 务用 0 。 辆 2017 车 款 年度财政拨 公务用 购置与运行支出0.00 。 万元 16. 大 七 ( ) 车 。 中山 学附属第 医院 深圳 暂无 辆 (三)2017 年度财政 公务接 费 拨款 待 初预 年 算88.54 万元,决算支出50.94 元 万 ,接待 312 批,共3,276 人( 按 定 的人员 不包括 规 陪同 ), 中 其 : 待 接 外宾19 批,共152 人,支出3.10 万元;接待中央级58 批,共594 人,支出9.62 万元;接待省级49 批,共505 人,支出7.81 万元; 接待兄弟省市186 批,共2,025 人,支出30.41 万元;与2016 年相比,支出数增加15.58 万元, 要原因 增加主 是纵 推进 药 生 深 医 卫 体制改革增加公务接待86 批次、加 增 1223 次 人 ; 初 与年 预算 比 相 , 少 出 支 数减 37.60 万元。接待 项主 事 要包括: 来 习 各地 深参观学 和交流医药卫生 改 体制 革等工作的专家和相关人员;对 扶来 习 口帮 深进修学 和交流的医生及管理人员;上级 门 、 。 有关部 导 研工 等 督 调 作 : 体 具 如下 1. 计划 (本 ) 生和 生育委员 市卫 会 级 2017 度 政 公务接 费 出 年 财 拨款 待 支 20.70 , 万元 接待105 批,共1,022 人,其中:接待外宾10 批,共67 人,支出2.04 万元;接待中央级23 批,共221 人,支出4.34 ; 万元 接待省级7 批,共105 人,支出2.07 ; 万元 接待兄弟省市65 批,共629 人,支出12.25 ; 万元 与2016 , 比 支出 增 年相 数 加6.38 , 万元 年 预 与 初 算相比, 少 出数减 支 2.30 。 万元 2. 心 市 防 中 慢性病 治 2017 。 无财政 款 排 务接待支 年度 拨 安 的公 出 3.市卫生监督局2017 年度财政拨款公务接待费支出0.00 元 万 ,接待0 批,共0 人。与 2016 , 年相比 支出数增加0.00 , , 少 万元 与年初预算相比 支出数减 9.00 。 万元 4. 病预防 制 市疾 控 中心2017 年度 政 款 费支出 财 拨 公务接待 21.80 , 万元 接待158 , 批 共1,606 , : 人 中 外宾 其 接待 9 批,共85 人, 出 支 1.06 ;接待中央 万元 级35 批,共373 人, 支出5.28 万元;接待省级40 批,共389 人,支出5.64 万元; 兄 接待 弟省市74 批,共759 人, 支出9.82 ; 万元 与2016 , 年相比 支出数增加14.07 , , 减 万元 与年初预算相比 支出数 少 17.20 。 万元 5. 心 健 教育 促 中 市 康 与 进 2017 拨款公务接待 年度财政 费支出0.25 万元,接待2 批,共 13 人,其中:接 省 待 级1 批,共2 人,支出0.04 元 万 ;接待兄弟省市1 批,共11 人,支出0.21 ; 万元 与2016 , 年相比 少 数 支出 减 0.29 , , 少 万元 与年初预算相比 支出数减 0.75 。 万元 6. 心 市血液中 2017 支出 年度财政拨款公务接待费 4.92 , 万 接 元 待23 , 批 共382 , 人 : 其 接 市 中 待兄弟省 23 批,共382 人,支出4.92 ; 万元 与2016 , 年 比 数增加 相 支出 0.68 , , 少 元 年 算相比 支 数减 万 与 初预 出 0.08 。 万元 37 / 44 7. 心 市急救中 2017 出 年度财政拨款公务接待费支 1.03 万元,接待10 批,共96 人,其 中:接待兄弟省市10 批,共96 人,支出1.03 万元;与2016 年相比, 少 支出数减 0.31 元 万 , , 少 与年 预 相比 出 减 初 算 支 数 2.21 。 万元 8. 心 疗卫生专业服 市医 务中 2017 度 政 公务接 费 出 年 财 拨款 待 支 0.00 ,接待 万元 0 批, 共0 人。与2016 年相比, 少 支出数减 0.12 万元,与年初预算相比, 少 减 支出数 1.00 万元。 9. 心 市医学信息中 2017 年度财政拨款公务接待费支出2.00 , 万元 接待11 , 批 共133 人,其中:待兄弟 市 接 省 11 批,共133 人, 出 支 2.00 元 万 ;与2016 年相比, 少 支出数减 4.60 , , 少 万元 预 相 出数减 与年初 算 比 支 3.28 。 元 万 10. 职 防治院 市 业病 2017 。 年 无财 度 政拨款安排的公务接待支出 11. 办 院 市新建市属医 筹备 公室2017 。 年度无财政拨款安排的公务接待支出 12. 计划 市人口和 生育科学研究所2017 年度财 拨 公务 待 支 政 款 接 费 出0.00 , 万元 接待 0 批,共0 人。与2016 年相比, 出 增 支 数 加0.00 元 万 ,与年 预 相 初 算 比, 少 出数减 支 0.42 。 万元 13. 计划 市 生育协会2017 年度财政拨款公务接待费支出0.13 万元,接待1 批,共8 人, 其中:接待兄弟省市1 批,共8 人,支出0.13 万元;与2016 年相比, 少 支出数减 0.17 万元, , 少 初预算 比 出数 与年 相 支 减 0.27 。 万元 14. 计划 心 市 中 生育服务 2017 年度财政拨 接 费 款公务 待 支出0.12 , 万元 接待2 , 批 共 16 人,其中:接待省级1 批,共9 人,支出0.07 万元;接待兄弟省市1 批,共7 人,支出0.05 ; 万元 与2016 , 少 年相比 支出数减 0.06 , , 少 万元 与年初预算相比 支出数减 1.08 。 万元 15. 计 力 心 教育中 市卫生 生能 建设和继续 2017 。 度 财政 款 排 待支出 年 无 拨 安 的公务接 16. 大 七 ( ) 中山 学 医 深 附属第 院 圳 2017 。 度无财 拨 安 公务接待 出 年 政 款 排的 支 (八)政 说 府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 明 计划 深圳市卫生和 生育委员会全系统2017 。 支出 年度无政府性基金预算财政拨款收入 (九)其 重 事项 况 明 他 要 情 说 1. 。 经费支出情况 机关运行 说明 计划 圳 卫 生育委 会 系 深 市 生和 员 全 统2017 度机关运 经费 年 行 支出923.07 万元,比2016 少 年减 448.67 , 少 万元 减 32.71%。 : 具体如下 1. 计划 (本 ) 生 市卫生和 育委员会 级 2017 年机关运行经费支出373.14 , 万元 比2016 少 年减 31.07 , 万元 降低7.69%。 : 主要原因 办 物业 公 搬入政府 , 少水 费用 出 减 电 支 。 2. 卫 市 生监督局2017 年机关运行经费支出537.41 , 万 比 元 2016 少 年减 418.87 万元, 少 减 43.80%。 : 要 因 主 原 办 政府物业 搬入 公, 少办 减 公用房租赁费用支出。 38 / 44 3. 计划 市 生育协会2017 经 年机关运行 费支出12.52 , 万元 比2016 年增加1.37 , 万元 增加12.25%。 : 。 主要原因 物业管理费的增加 2. 采 。 况说明 政府 购支出情 2017 计划 采 深 市卫 和 育 系统政府 购支 年 圳 生 生 委员会全 出总额26,355.65 万元,其中: 采 府 购货 支 政 物 出19,358.11 、 采 万 府 购工程 出 元 政 支 1,199.97 、 采 万元 政府 购服务支出 5,797.57 。 采 小 中 万元 政府 购支出中授予 企业合同16,824.38 , 采 万元 占政府 购支出总额 63.84%, 小 授予 微企业合同365.30 , 采 万元 占政府 购支出总额1.39%。 1. 计划 市卫生 生 委员 和 育 会(本级)2017 采 政 总额 年 府 购支出 732.15 万元,其中:政 采 货 支 府 购 物 出113.85 元 万 、 采 政府 服 支 购 务 出618.30 元 万 。 采 小 政府 购 出中 支 授予中 企 业合同644.85 万元, 采 占政府 购支出总额88.08%, 小 予 授 微企业合同87.30 万元,占政府 采购支出总额11.92%。 2. 心 市慢性病防治中 2017 采 年政府 购支出总额7,233.24 元 万 ,其中: 采 府 货物 政 购 支 出7,088.88 、 采 元 务支出 万 政府 购服 144.35 。 采 小 万元 政 出 授 企业合 府 购支 中 予中 同 6,810.89 万元, 采 占 购支出总 政府 额94.16%, 小 授予 微企业合同278.00 万元, 采 占政府 购 支出总额3.84%。 3. 监 市卫生 督局2017 采 年政府 购支出总额59.23 万元,其中: 采 政府 购货物支出10.47 万元、 采 政府 购工程支出48.77 元 万 。 采 小 政府 支 中授 中 业 购 出 予 企 合同59.23 万元,占政 采 府 购支出总额100.00%。 4. 心 疾 预 制中 市 病 防控 2017 采 年 府 支 政 购 出总额608.14 万元,其中: 采 政府 购货物支 出242.86 、 采 万元 政府 购工程支出161.26 、 采购 万元 政府 服务支出204.02 。 采 万元 政府 小 购支出中授予中 企业合同608.14 , 采 万元 占政府 购支出总额100.00%。 5. 心 康教育 促 中 市健 与 进 2017 采 年 府 支 政 购 出总额188.15 元 万 ,其中: 采 政府 购货物 支出36.31 元 万 、 采购服务 政府 支出151.84 元 万 。 采 小 购支出中 予中 政府 授 企业合同188.15 , 采 万元 占政府 购支出总额100.00%。 6. 心 市血液中 2017 采 年政府 购支出总额931.88 万元,其中: 采 政府 购货物支出931.88 。 采 小 合同 万元 政府 购支出中授予中 企业 738.36 , 采 万 占 府 购 出 额 元 政 支 总 79.23%。 7. 心 市急救中 2017 采 年政府 购支出总额626.81 元 万 ,中 其 : 采购货物 出 政府 支 270.93 元 万 、 采购服务支 政府 出355.88 万元。 采 小 政府 购支出中授予中 企业合同172.07 万元,占 采购 政府 支出总额27.45%。 8. 心 市医疗卫生专业服务中 2017 采 年政府 购支出总额1,101.78 万元,其中: 采 政府 购 支出 货物 546.69 、 采 万 政 购工 支 元 府 程 出439.90 、 采 万 服务支出 元 政府 购 115.19 。 万元 采 小 支 中 中 企业 同 政府 购 出 授予 合 1,101.78 , 采 元 府 购支出 额 万 占政 总 100.00%。 39 / 44 9. 心 市医学信息中 2017 采 年政府 购支出总额3,021.47 万元,其中: 采 府 政 购货物支出 484.63万元、 采 政府 购服务支出2,536.83万元。 采 小 政府 购支出中授予中 企业合同2,407.55 , 采 占政府 支 总额 万元 购 出 79.68%。 10. 职 病 市 业 防治院2017 采 政府 购支出总 年 额412.08 , : 采 其 政 货物支 万元 中 府 购 出 202.96 、 采 万 政 服务支出 元 府 购 209.12 。 采 小 元 政 万 府 购支出中授予中 企业合同412.08 , 采 支 万元 占政府 购 出总额100.00%。 11. 办 市新建市属医院筹备 公室2017 采 年政府 购支出总额23.11 万元,其中: 采 政府 购 支出 货物 23.11 万元。 采 小 政 购支 中 予 同 府 出 授 中 企业合 23.11 万元, 采 占政府 总 购支出 额 100.00%。 12. 计划 市 和 生育 学 究 人口 科 研 所2017 采 政府 购支 总额 年 出 382.93 , : 万元 其中 政府 采购货物支出317.43 、 采 支 万元 政府 购服务 出65.50 。 采 小 万元 政府 购支出中授予中 企业 合同382.93 , 采 万元 占政府 购支出总额100.00%。 13. 计划 市 生育协会2017 采 年政府 支 总 购 出 额2.18 元 万 ,中 其 : 采 物支 政府 购货 出2.18 。 采 小 万元 政 出 授 企业合 府 购支 中 予中 同2.18 , 采 万 占 购支出总 元 政府 额100.00%。 14. 计划 心 市 生育服务中 2017 采 年政府 购支出总额985.37 , : 采购 万元 其中 政府 货物 支出428.36 、 采 万元 政府 购工程支出4.90 、 采 万元 政府 购服务支出552.12 。 采 万元 政府 小 予中 企 合 购支出中授 业 同985.37 , 采 万元 政 购 占 府 支出总额100.00%。 15. 计 力 心 市卫生 生能 建 续 育 设和继 教 中 2017 采 政府 购 出 额 年 支 总 175.00 万元,其中: 采 政府 货物 购 支出175.00 万元。 采 小 政府 购支出中授予中 企业合同175.00 元 万 , 采 占政府 购支出总额100.00%。 16. 大 七 ( ) 中山 学附属第 医院 深圳 2017 采 年政府 购支出总额9,872.14 , : 万元 其中 采 府 购货 支 政 物 出8,482.58 、 采 万元 府 工 政 购 程支出545.15 、 采 元 政府 购服务 万 支出 844.40 。 采 小 元 府 出中授 中 业 万 政 购支 予 企 合同2,112.70 , 采 万元 占政 购支 府 出总额 21.40%。 3.2017 。 年度预算绩效情况说明 2017 , 计划 对 生 年 深圳市卫 和 生育委员会全系统组织 结核病控制项目、市民健康素养 经费 教育与监测项目 等16 执 ( ), 一 项 的预 行 况 评价 包括自评 公 个 目 算 情 进行绩效 涉及 般 预 年财政 款 共 算当 拨 12,452.55 , 元 初预算的 万 占年 92.59%。 , 效评 绩 价结果显示 上述项 了 。 : 项 目支出绩效情况均达到 目申请时设定的各项绩效目标 其中 2017 , 心 年 市慢性病防治中 开展的“ 病控制 目 深圳市结核 项 ” 大 染 于是 家 传 属 国 重 病 大 重 公共卫生项 防控和 目。 评 结 示 绩效 价 果显 :“深圳 结 病 项目 市 核 控制 ”主要 于我 用 市结 , 点 核病分级诊疗和综合防治服务模式试 工作任务 2017 年项目预算365 , 执 万 实际 行365 40 / 44 万。项目实施过程中,报告活动性肺结核患者6,587 例,登记 理 动性 结 患 管 活 肺 核 者5,467 , 户籍和外地流 性 结 者的治 成 率 为 例 深圳 动活动 肺 核患 疗 功 分别 97.1%和93.4%,耐多药可 疑者筛查率99%,纳入治疗的耐多药 疗 结核患者的治 成功率69.4%。 、 项目的预算申报 组织 、 较 , 、 也 较 。 性和效 性 高 从 目 效 实施 资金支付等均比 规范 项目的经济性 效率 益 比 项 绩 看, 实施 项目的 ,不仅及时 有 治 结核患 发现并 效 疗肺 者, 少 染 减 结 感 和传播 肺 核的 , 低肺 降 结核 病的发病率和死亡率, 健 提高人民群众的 康水平, 执 而且有效 行减免政策,减轻个人、家庭 , , 力 , 为社会 贡 避免 动 失 社会经济效益 和社会经济负担 患者及时康复 作 献 劳 损 从而挽回 。 , 看 项 总体上 该 目2017 执 , 了 。 预算 行 各 工 成情况良 达到 年 的 项 作完 好 预期效果 4.国有资产占有情况说明。 截至2017 年12 月31 日,本 门 车 部 共有 辆171 辆, 一 车 其中 般公务用 78 辆、一 执 般 执 车 法 勤用 11 、 术 车 辆 特种专业技 用 38 、 车 辆 其他用 44 辆;单价50 元以上 用 万 通 设备 136 ( ) 台 套 ,单价100 万 用设备 元以上专 117 ( )。 台 套 1. 计划 市 生 委 卫生和 育 员会(本级) 车 共有 辆8 辆, 一 中 其 车 务用 般公 8 辆(其 有 中 6 车 辆公务用 调拨手续办理中);单价50 备 万元以上通用设 0 ( ) 台 套 ,单价100 万元以上 专用设备0 ( )。 台 套 2. 心 车 市慢性病防治中 共有 辆10 , 一 车 辆 其中 般公务用 9 、 车 辆 其他用 1 , 辆 他用 其 车 要 主 是:慢病防治 车 导用中巴 督 ;单价50 上 用 万元以 通 设备14 台(套),单价100 万元 以 用设备 上专 20 ( )。 台 套 3. 车 市卫生监督局共有 辆11 , 一 执 执 车 辆 其中 般 法 勤用 11 ; 辆 单价50 元 万 以上通用 设备0 ( ), 台 套 单价100 万元以上专用设备0 ( )。 台 套 4. 心 车 市疾病预防控制中 共有 辆28 辆, 一 车 其中 公 用 般 务 20 辆、 术 车 种 业 特 专 技 用 5 、 车 他用 辆 其 3 , 辆 车 其他用 主要是 大 、 车 疾 预 制业务 巴 巴 病 防控 用 中 ;单价50 万元以上 用设 通 备51 ( ), 台 套 单价100 万元以上专用设备25 ( )。 台 套 5. 心 车 教 市健康 育与促进中 共有 辆3 , 一 车 辆 其中 般公务用 3 ; 辆 单价50 万元以上通 用设备0 ( ), 台 套 单价100 元以上 用 备 万 专 设 0 ( )。 台 套 6. 心 车 市 液 血 中 共有 辆18 辆, 一 车 其中 般公务用 4 辆、 术 车 种 业 特 专 技 用 13 辆、其他 车 用 1 , 辆 车 他 其 用 主要是: 车 无偿 血用 献 ;单价50 万元以上通用设备3 ( ), 台 套 单价 100 专 万元以上 用设备18 ( )。 台 套 7. 心 车 市急救中 共有 辆26 辆, 一 车 其中 般公务用 7 辆、 术 车 特种专业技 用 19 辆;单价 50 以上通 设 万元 用 备12 ( ), 台 套 价 单 100 元 设备 万 以上专用 0 ( )。 台 套 41 / 44 8. 心 车 市医 专 服 共有 辆 疗卫生 业 务中 31 , 一 车 其 般 用 辆 中 公务 2 、 车 辆 其他用 29 辆, 车 其他用 主要是: 车 医用专业洗涤消毒配送专用 ( 车 货 );单价50万元以上通用设备6台(套), 单价100 万元以上专用设备4 ( )。 台 套 9. 心 车辆 市医学信息中 共有 2 , 一 车 辆 其 般 务用 中 公 2 ;单 辆 价50 万 用设 元以上通 备 4 ( ), 台 套 单价100 以 专 备 万元 上 用设 0 ( )。 台 套 10. 车 职 病 院共有 辆 市 业 防治 22 , 一 车 其中 辆 般公务用 15 、 车 辆 其他用 7 , 辆 其他用 车主要是 大 车 价 业务评 巴 4 辆, 车 救护 2 辆,放卫监测车1 辆;单价50 万元以上通用设备 4 ( ), 台 套 单价100 备 万元以上专用设 18 ( )。 台 套 11. 办 车 新 市属 院 备 辆 市 建 医 筹 公室共有 2 辆, 一 车 其中 般公务用 2 辆;单价50 万元以 上通用 备 设 0 ( ), 套 台 单价100 万元以上 用设 专 备0 ( )。 台 套 12.市人口 计划 车 和 生育科学研究所共有 辆4 , 一 车 其 辆 中 般公务用 3 、 车 辆 其他用 1 , 辆 车 其他用 主要是 车 业务用 ;单价50 万元以上通用设备2 ( ),单价 台 套 100 万 以 元 上 专用 备 设 6 ( )。 套 台 13. 计划 会共有 市 生育协 车辆1 辆, 一 车 其 务 中 般公 用 1 辆( 存待处 已封 理);单价50 万 上通用设 元以 备0 ( ), 台 套 单价100 万元以上专用设备0 ( )。 台 套 14. 计划 心 车 共 市 生育服务中 有 辆3 辆, 一 车 其中 般公务用 3 辆;单价50 万元以上通用 设备2 ( ), 台 套 单价100 备 万元以上专用设 1 ( )。 台 套 15.市 计 力 心 车 卫 生能 设 继 共有 辆 生 建 和 续教育中 2 , 车 辆 其中其他用 2 , 辆 车 他 其 用 要是 主 车 业 用 务 ; 价 单 50 以上通用 备 万元 设 0 ( ), 台 套 单价100 万元以上专用设备1 台 ( )。 套 16. 大 七 第 中山 学附属 医院(深圳) 车 共有 辆0 辆;单价50 万元以上通用设备38 台(套), 单价100 万元以上专用设备24 ( )。 套 台 5. 门 。 部 需 说 的其 特 事 要 明 他 殊 项 1. 大 七 附属第 医院 中山 学 (深圳)为 政 拨 财 核 补助事业单位,实 员 制 行 额编 管理,2017 年 始纳 开 入我委 门 部 预算管理,执 计 行医院会 制度。 2.本报告中的(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表不含非财政资金。 3. 门 ( 小 ), 的金额 位 万元 确 数 因 部 决算情况所涉及 单 为 精 到 点后两位 “四舍五入” 。 可 总 与 金额之 的 微 能造成 额 分项 间 细 误差 42 / 44 第四部分名词解释 (一) : 。 财政拨款 入 指 收 市财政当年拨付的资金 (二)事业收入: 位 指事业单 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如预算管理 、 。 共卫生 务 动 按 国 规 目和标准取得 单位开展医疗与公 服 活 照 家 定收费项 的收入 (三) : 门 。 上 补 入 指从 管 和 单位取得 非财 级 助收 主 部 上级 的 政补助收入 (四)其他收入:指除上述“ 收 财政拨款 入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以 。 、 、 、 。 赠收入 货 盈收 等 外的收入 如银行存款利息收入 租金收入 捐 存 盘 入 (五)用 弥补收支差额 事业基金 : 计 单 在 当年的 指事业 位 预 用 “ 政 款 财 拨 收入”、“财 政拨款 转和 结 结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 收 其他 入”不足以安 排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金( 当年收 相 后按 家 定 事业单位 支 抵 国 规 、 本 )。 弥补以后年度 额 基 补 年度 支 口 金 提取 用于 收支差 的 金弥 收 缺 的资 (六) : 未 、 本 上年结 指以 续 转 前年度尚 完成 结转到 年仍按原规定用途继 使用的资金。 (七)结转下年:指以前年度预算安排、 计划实施 因客观条件发生变化无法按原 ,需延 。 迟 以后 度 原 继续使用的资 到 年 按 规定用途 金 (八) 本 出 基 支 : 为 机构正 运 指 保障 常 转、完 常工作任 而发 成日 务 生的人员支出和公用 。 支出 (九)项目支出: 本支 指在基 出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (十)“三公” : 财政预 算 理的 经费 纳入市 决 管 “三公” , 经 是 政拨款资金 费 指通过财 ( ) 、 车 。 安 公 国 公务用 置 运 和公务接 费 排的因 出 境 费 购 及 行费 待 (十一)因公出 ( 国 境) : 费用 一 ( 为进 步规范因公出国 境)经费 , 管理 我市因公出国 (境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国(境)计划 议 计划 审定 动 调 使 预审会 态 配 用, ( 此 单 公出国 因 各 位当年因 境)经费 , 执 计划 。 为 在 行中根 据 调 预算数 零 实际 据 实 配 (十二)“三 工程 名 ”:系我 为全 市 面提升特区医疗卫生质量, 心 打造国际医疗中 ,推 进现代化国际化先进城市建设,实施以引进和培育名医(名科)、名医院、 为重点 名诊所 的 43 / 44 , 一 才 , , ( ) 系 性工 以 引 和团队 支持高 院 展 集聚名 名 统 作 吸 流医学人 水平医 发 营造 医 科 、 、 。 名 名诊所的 好环 医院 良 境 (十三)委代编预算:系指因履职管理需要, 资 将应由 金使用单位编制的预算项目,统 一 计划 (本 ) 门 。 行编报 纳入深圳市卫生和 生育委员会 级 部 预算进 (十四)教育(类) 训 进修 培 及 (款) 训 其 培 他进修及 (项):指用于所 管 单 属预算 理 训 。 工其他 修 培 出 位职 进 及 的支 (十 ) 术(类): 术 。 五 科学 指所 出 技 属预算管理单位用于科学技 研究方面的支 (十六)社会保障和就业(类) 对 财政 社会保障基金的补助(款) 对 财政 其他社会保障 ( ): 助 项 指 属 算 基金的补 所 预 单 委 于 位 用 保险基金的补 其他社会 助支出 (十七)社 保 就业 会 障和 (类)行 事 单 退休 政 业 位离 (款):指 机关 委 及所属事业单位 。 用于离退休人员的经费 (十八) (类) ( ): 类 对 。 会 社 保障和就业 抚恤 款 指用于各 优抚 象的支出 (十九) 计划 医疗卫生与 生育(类) 事务 医疗卫生管理 (款): 用 委机 保 机 指 于 关 障 构 、 。 行的支出 开展 生 理 的支出 正常运 医疗卫 管 活动 (二十) 计划 疗 生 育 医 卫 与 生 (类)公立医院(款):指深圳市职业病防治医院、慢性 心 医 病防治中 开展 疗业务活动等方面支出, 训 委机关及所属预算单位住院医师规范化培 、全 训、 、 。 师规范 培 点实 室 立 等的支出 科医 化 重 验 公 医院改革 (二十一) 计划 医疗 生 卫生与 育(类)公 生 共卫 (款)疾 预 控 构 病 防 制机 (项):指所 。 疾病 属 预防控制机构保障正常运行的支出 (二十二) 计划 生 医疗卫 与 生育(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指深圳市 卫生监督局保障 。 支出 正常运行的 (二十三) 计划 医 卫 与 生 疗 生 育(类)公 卫 共 生(款) 监督机构 卫生 (项):指深圳市 卫 监 生 督 保障 局 。 正 运 的 常 行 支出 (二十四) 计划 医疗卫 与 生 生 育(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):指深圳市 心 、 。 救 急 中 保障正常运行的支出 院前急救专项支出 (二十五) 计划 医疗卫生与 生育(类)公共卫生(款)采供血机构(项): 深圳 血 指 市 心 。 中 运行的支出 液 保障正常 (二十六) 计划 医 与 育 疗卫生 生 (类) 卫生 公共 (款) 本公 卫 务 基 共 生服 (项):指所 本 。 单位 属 开展基 公共卫生服务的支出 (二十七) 计划 育 医疗卫生与 生 (类)公共卫生(款) 大 重 公共卫生专项(项):指所 大 大 。 等重 公 卫 服务 面 支 属预算管理单位用于重 疾病预防控制 共 生 方 的 出 (二十八) 计划 生与 生育 医疗卫 (类)公共卫生(款)突 公 生事件 急 理 发 共卫 应 处 (项): 。 所属预算 理单 支 指 管 位用于突发公共卫生事件应急处理方面的 出 44 / 44 (二十九) 计划 医疗卫生与 生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指所 。 其他用 公 卫生 面 支 属预算管理单位 于 共 方 的 出 (三十) 计划 生与 生育 医疗卫 (类)中医药(款) 医 中 ( 族 民 医) 专项 药 (项): 中 指 。 特 科补助支 医 色专 出 (三十一) 计划 医疗卫生与 生育(类) 计划 人口与 生育事务(款)一 事 般行政管理 务(项): 、 计划 未 。 指委机关 深圳市 生育协会用于 单独设置项级科目的其他项目支出 (三十二) 计划 疗卫生 生 医 与 育(类) 计划 人口 生 事 与 育 务(款)计划生育、生殖健康 促进工程(项): 计划 心 指 圳 育服务 深 市 生 中 、 计划 计划 夫 深 市 协会免费 供 生 圳 生育 提 育 妇 、 、 。 支 生殖保健 遗传咨询 优生监测等方面的 出 (三十三) 计划 医疗卫生与 生育(类) 计划 人口与 生育事务(款)计划 本 生育免费基 技 术服务(项): 计划 心 计划 服务中 供 口与 育 律 指深圳市 生育 提 人 生 法 、 术 免费技 法规规定的 。 服务支出 (三十四) 计划 疗 生 育 医 卫 与 生 (类) 计划 人口 生 事 与 育 务(款) 计划 人口和 生 服务 育 ( ): 计划 心 。 建 网络建设 项 指深圳市 生育服务中 机构信息 设等方面的支出 (三十五) 计划 医疗卫生与 生育(类) 计划 人口与 生育事务(款)计划生育避孕药具经 ( ): 计划 心 计划 项 指深 市 育服 中 费 育避孕药具经 关 务 费 圳 生 务 免 供应的 生 费和相 业 支出。 (三十六) 计划 医疗卫 与 育 生 生 (类) 计划 与 生育事 人口 务(款) 计划 人口和 生育宣传 ( ): 计划 。 用 教育经费 项 指所属预算单位 于 生育宣传教育方面的支出 (三十七) 计划 医疗卫生与 生育(类) 计划 人口与 生育事务(款)计划 责任制 生育目标 ( ): 计划 。 核 指委 关 于 责任制考核等 支 考 项 机 用 生育目标 方面的 出 (三十八) 计划 医 生与 生 疗卫 育(类) 计划 人 与 事务 口 生育 (款) 计划 其 人口 他 与 生育 ( ): 计划 计划 。 于 事务支出 项 指所属 生育单位其他用 人口与 生育事务方面的支出 (三十九) 计划 医疗卫生与 生育(类)其他医疗卫生支出(款) 疗卫生 出 其他医 支 (项): 本 。 指所 其 卫 位基 运行和开 业 活 支出 属 他 生事业单 展相关 务 动的 ( 十 四 ) 力 源 探 息等 资 勘 电 信 (类) 力 其他 源勘 资 探电 信息等支出(款)其他资源勘探 力 ( ): 支 电 信息等 出 项 指深圳市科创委 心 下达给深圳市疾病预防控制中 的科研项目支出。 ( 十一 四 ) 房保障 出 住 支 (类) 房改 支 住 革 出(款) 缴存的住房公 指为职工 积金、 房 按 。 政 符合条 的 工 的房改住 补贴 改 策向 件 职 发放 房
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