← Back to document
深圳市龙岗区坪地街道办事处2017年度部门决算情况
Open original site →
Extracted Text
1
深圳市龙岗区坪地街道办事处
2017 年度部门决算
目录
一、坪地街道办事处概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、坪地街道办事处2017 年度部门决算表
三、坪地街道办事处2017 年度部门决算情况说明
四、名词解释
2
一、坪地街道办事处概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工
作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
2.负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行
党和国家有关计划生育的方针、政策和法规,同时抓好社区文化建
设。
3.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
4.配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作。
5.负责城市更新项目,完善城市功能和配套设施,为经济发展
创造良好的市场环境。
6.承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
龙岗区坪地街道办事处部门预算单位包括: 街道办本级(包
括下述单位之外的行政事业单位及社区工作站)、机关后勤服务中
心、老干部活动中心、农林水管理中心、人力资源服务中心、投资
服务中心、文体服务中心、动物防疫监督所、计划生育服务中心、
流动人口和出租屋管理所、市政服务中心、财务管理中心、法律援
助站、征收事务中心共14 个基层单位。与2017 年预算单位数量持
平。
龙岗区坪地街道办事处2017 年总编制数227 人,编内实有人
数221 人,离退休人员63 人。
3
二、坪地街道办事处2017 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
109,485.82 一、一般公共服务支出
28
13,909.36
二、上级补助收入
2
0.00 二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00 三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00 四、公共安全支出
31
671.25
五、附属单位上缴收入
5
0.00 五、教育支出
32
0.95
六、其他收入
6
6,132.74 六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
3,054.92
8
八、社会保障和就业支出
35
4,440.61
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
836.78
10
十、节能环保支出
37
205.64
11
十一、城乡社区支出
38
72,577.41
12
十二、农林水支出
39
8,506.53
13
十三、交通运输支出
40
2,534.89
14
十四、资源勘探信息等支出
41
52.98
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
1,563.96
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
7,342.67
22
49
本年收入合计
23 115,618.56
本年支出合计
50
115,697.96
用事业基金弥补收支差额
24
0.00 结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
746.85 年末结转和结余
52
667.44
26
53
总计
27 116,365.41
总计
54
116,365.41
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
4
收入决算表
公开02 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
项 目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收
入
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
115,618.56 109,485.82
0.00 0.00 0.00
0.00
6,132.74
201
一般公共服务支出
13,909.36
13,625.16
0.00 0.00 0.00
0.00
284.20
20106
财政事务
383.13
383.13
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支
出
383.13
383.13
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
448.86
448.84
0.00 0.00 0.00
0.00
0.02
2011399
其他商贸事务支
出
448.86
448.84
0.00 0.00 0.00
0.00
0.02
20199
其他一般公共服务
支出
13,077.38
12,793.19
0.00 0.00 0.00
0.00
284.18
2019999
其他一般公共服
务支出
13,077.38
12,793.19
0.00 0.00 0.00
0.00
284.18
204
公共安全支出
671.25
671.25
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20401
武装警察
189.92
189.92
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2040103
消防
189.92
189.92
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20402
公安
82.02
82.02
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2040299
其他公安支出
82.02
82.02
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20406
司法
307.97
307.97
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2040604
基层司法业务
284.22
284.22
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2040607
法律援助
23.75
23.75
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
91.34
91.34
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支
出
11.50
11.50
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2049902
其他消防
79.84
79.84
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
205
教育支出
0.95
0.95
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的
支出
0.95
0.95
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加
安排的支出
0.95
0.95
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支
出
3,054.92
3,054.92
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20701
文化
2,624.92
2,624.92
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2070102
一般行政管理事
务
152.76
152.76
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
5
2070199
其他文化支出
2,472.16
2,472.16
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20703
体育
430.00
430.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2070307
体育场馆
430.00
430.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支
出
4,440.61
4,428.97
0.00 0.00 0.00
0.00
11.64
20801
人力资源和社会保
障管理事务
290.38
290.38
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080101
行政运行
41.13
41.13
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080102
一般行政管理事
务
96.32
96.32
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080199
其他人力资源和
社会保障管理事务
支出
152.94
152.94
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
13.57
1.97
0.00 0.00 0.00
0.00
11.60
2080299
其他民政管理事
务支出
13.57
1.97
0.00 0.00 0.00
0.00
11.60
20805
行政事业单位离退
休
2,799.31
2,799.31
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政
单位离退休
407.81
407.81
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
199.24
199.24
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基
本养老保险缴费支
出
1,405.58
1,405.58
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职
业年金缴费支出
562.23
562.23
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单
位离退休支出
224.45
224.45
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
0.48
0.48
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
0.48
0.48
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
35.34
35.34
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2081002
老年福利
4.14
4.14
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2081004
殡葬
5.20
5.20
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2081099
其他社会福利支
出
26.00
26.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20825
其他生活救助
2.00
2.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2082501
其他城市生活救
助
2.00
2.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就
业支出
1,299.53
1,299.49
0.00 0.00 0.00
0.00
0.04
2089901
其他社会保障和
就业支出
1,299.53
1,299.49
0.00 0.00 0.00
0.00
0.04
210
医疗卫生与计划生
836.78
836.78
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
6
育支出
21001
医疗卫生与计划生
育管理事务
51.47
51.47
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2100102
一般行政管理事
务
51.47
51.47
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
166.69
166.69
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2100299
其他公立医院支
出
166.69
166.69
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
7.89
7.89
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2100401
疾病预防控制机
构
7.89
7.89
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
610.72
610.72
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
17.99
17.99
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事
务支出
592.73
592.73
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
205.64
205.64
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
205.64
205.64
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2110302
水体
205.64
205.64
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
72,602.83
72,370.52
0.00 0.00 0.00
0.00
232.30
21201
城乡社区管理事务
5,426.29
5,426.29
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事
务
400.06
400.06
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120103
机关服务
1,643.43
1,643.43
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
1,375.54
1,375.54
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管
理事务支出
2,007.26
2,007.26
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
28,455.39
28,455.39
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施
建设
1,750.10
1,750.10
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公
共设施支出
26,705.29
26,705.29
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
14,468.06
14,468.05
0.00 0.00 0.00
0.00
0.01
2120501
城乡社区环境卫
生
14,468.06
14,468.05
0.00 0.00 0.00
0.00
0.01
21208
国有土地使用权出
让收入及对应专项
债务收入安排的支
出
4,144.92
4,144.92
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿
支出
4,144.92
4,144.92
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21209
城市公用事业附加
及对应专项债务收
入安排的支出
581.90
581.90
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
7
2120901
城市公共设施
581.90
581.90
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
19,526.27
19,293.97
0.00 0.00 0.00
0.00
232.30
2129999
其他城乡社区支
出
19,526.27
19,293.97
0.00 0.00 0.00
0.00
232.30
213
农林水支出
8,506.53
8,454.72
0.00 0.00 0.00
0.00
51.81
21301
农业
437.66
437.66
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2130102
一般行政管理事
务
160.99
160.99
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
276.67
276.67
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21302
林业
89.93
89.93
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业支出
89.93
89.93
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21303
水利
7,223.92
7,223.92
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2130305
水利工程建设
5,581.14
5,581.14
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与
维护
1,270.21
1,270.21
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2130314
防汛
372.58
372.58
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
755.01
703.20
0.00 0.00 0.00
0.00
51.81
2139999
其他农林水支出
755.01
703.20
0.00 0.00 0.00
0.00
51.81
214
交通运输支出
2,534.89
2,534.89
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
2,534.89
2,534.89
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2140104
公路建设
2,534.89
2,534.89
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支
出
52.98
52.98
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
52.98
52.98
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监
管支出
52.98
52.98
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,563.96
1,563.96
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,563.96
1,563.96
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
651.69
651.69
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
912.27
912.27
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
229
其他支出
7,237.85
1,685.08
0.00 0.00 0.00
0.00
5,552.77
22960
彩票公益金及对应
专项债务收入安排
的支出
71.59
71.59
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的
彩票公益金支出
41.59
41.59
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的
彩票公益金支出
30.00
30.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
7,166.26
1,613.49
0.00 0.00 0.00
0.00
5,552.77
2299901
其他支出
7,166.26
1,613.49
0.00 0.00 0.00
0.00
5,552.77
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
8
支出决算表
公开03 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出 上缴上
级支出
经营
支出
对附属
单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
115,697.96 16,374.67 99,323.29 0.00 0.00
0.00
201
一般公共服务支出
13,909.36
303.64 13,605.73 0.00 0.00
0.00
20106
财政事务
383.13
151.11
232.02 0.00 0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
383.13
151.11
232.02 0.00 0.00
0.00
20113
商贸事务
448.86
152.45
296.41 0.00 0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
448.86
152.45
296.41 0.00 0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
13,077.38
0.08 13,077.30 0.00 0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
13,077.38
0.08 13,077.30 0.00 0.00
0.00
204
公共安全支出
671.25
22.53
648.73 0.00 0.00
0.00
20401
武装警察
189.92
0.00
189.92 0.00 0.00
0.00
2040103
消防
189.92
0.00
189.92 0.00 0.00
0.00
20402
公安
82.02
0.00
82.02 0.00 0.00
0.00
2040299
其他公安支出
82.02
0.00
82.02 0.00 0.00
0.00
20406
司法
307.97
22.53
285.44 0.00 0.00
0.00
2040604
基层司法业务
284.22
22.53
261.69 0.00 0.00
0.00
2040607
法律援助
23.75
0.00
23.75 0.00 0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
91.34
0.00
91.34 0.00 0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
11.50
0.00
11.50 0.00 0.00
0.00
2049902
其他消防
79.84
0.00
79.84 0.00 0.00
0.00
205
教育支出
0.95
0.00
0.95 0.00 0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
0.95
0.00
0.95 0.00 0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的
支出
0.95
0.00
0.95 0.00 0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
3,054.92
128.48
2,926.44 0.00 0.00
0.00
20701
文化
2,624.92
128.48
2,496.44 0.00 0.00
0.00
2070102
一般行政管理事务
152.76
0.00
152.76 0.00 0.00
0.00
2070199
其他文化支出
2,472.16
128.48
2,343.68 0.00 0.00
0.00
20703
体育
430.00
0.00
430.00 0.00 0.00
0.00
2070307
体育场馆
430.00
0.00
430.00 0.00 0.00
0.00
9
208
社会保障和就业支出
4,440.61
732.48
3,708.14 0.00 0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理
事务
290.38
90.27
200.12 0.00 0.00
0.00
2080101
行政运行
41.13
0.00
41.13 0.00 0.00
0.00
2080102
一般行政管理事务
96.32
0.00
96.32 0.00 0.00
0.00
2080199
其他人力资源和社会保
障管理事务支出
152.94
90.27
62.67 0.00 0.00
0.00
20802
民政管理事务
13.57
0.00
13.57 0.00 0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
13.57
0.00
13.57 0.00 0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2,799.31
642.21
2,157.10 0.00 0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离
退休
407.81
407.81
0.00 0.00 0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
199.24
199.24
0.00 0.00 0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
1,405.58
0.00
1,405.58 0.00 0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金
缴费支出
562.23
0.00
562.23 0.00 0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退
休支出
224.45
35.16
189.30 0.00 0.00
0.00
20808
抚恤
0.48
0.00
0.48 0.00 0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
0.48
0.00
0.48 0.00 0.00
0.00
20810
社会福利
35.34
0.00
35.34 0.00 0.00
0.00
2081002
老年福利
4.14
0.00
4.14 0.00 0.00
0.00
2081004
殡葬
5.20
0.00
5.20 0.00 0.00
0.00
2081099
其他社会福利支出
26.00
0.00
26.00 0.00 0.00
0.00
20825
其他生活救助
2.00
0.00
2.00 0.00 0.00
0.00
2082501
其他城市生活救助
2.00
0.00
2.00 0.00 0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
1,299.53
0.00
1,299.53 0.00 0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支
出
1,299.53
0.00
1,299.53 0.00 0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
836.78
168.69
668.08 0.00 0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理
事务
51.47
0.00
51.47 0.00 0.00
0.00
2100102
一般行政管理事务
51.47
0.00
51.47 0.00 0.00
0.00
21002
公立医院
166.69
0.00
166.69 0.00 0.00
0.00
2100299
其他公立医院支出
166.69
0.00
166.69 0.00 0.00
0.00
21004
公共卫生
7.89
0.00
7.89 0.00 0.00
0.00
2100401
疾病预防控制机构
7.89
0.00
7.89 0.00 0.00
0.00
21007
计划生育事务
610.72
168.69
442.03 0.00 0.00
0.00
2100717
计划生育服务
17.99
0.00
17.99 0.00 0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
592.73
168.69
424.04 0.00 0.00
0.00
10
211
节能环保支出
205.64
0.00
205.64 0.00 0.00
0.00
21103
污染防治
205.64
0.00
205.64 0.00 0.00
0.00
2110302
水体
205.64
0.00
205.64 0.00 0.00
0.00
212
城乡社区支出
72,577.41 12,709.74 59,867.67 0.00 0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
5,426.29
1,900.02
3,526.27 0.00 0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
400.06
0.00
400.06 0.00 0.00
0.00
2120103
机关服务
1,643.43
1,643.43
0.00 0.00 0.00
0.00
2120104
城管执法
1,375.54
0.00
1,375.54 0.00 0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务
支出
2,007.26
256.59
1,750.67 0.00 0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
28,455.39
0.00 28,455.39 0.00 0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
1,750.10
0.00
1,750.10 0.00 0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施
支出
26,705.29
0.00 26,705.29 0.00 0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
14,468.06
276.79 14,191.26 0.00 0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
14,468.06
276.79 14,191.26 0.00 0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入
及对应专项债务收入安排
的支出
4,144.92
0.00
4,144.92 0.00 0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
4,144.92
0.00
4,144.92 0.00 0.00
0.00
21209
城市公用事业附加及对应
专项债务收入安排的支出
581.90
0.00
581.90 0.00 0.00
0.00
2120901
城市公共设施
581.90
0.00
581.90 0.00 0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
19,500.85 10,532.93
8,967.92 0.00 0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
19,500.85 10,532.93
8,967.92 0.00 0.00
0.00
213
农林水支出
8,506.53
585.59
7,920.94 0.00 0.00
0.00
21301
农业
437.66
235.92
201.75 0.00 0.00
0.00
2130102
一般行政管理事务
160.99
0.00
160.99 0.00 0.00
0.00
2130199
其他农业支出
276.67
235.92
40.76 0.00 0.00
0.00
21302
林业
89.93
0.00
89.93 0.00 0.00
0.00
2130299
其他林业支出
89.93
0.00
89.93 0.00 0.00
0.00
21303
水利
7,223.92
0.00
7,223.92 0.00 0.00
0.00
2130305
水利工程建设
5,581.14
0.00
5,581.14 0.00 0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
1,270.21
0.00
1,270.21 0.00 0.00
0.00
2130314
防汛
372.58
0.00
372.58 0.00 0.00
0.00
21399
其他农林水支出
755.01
349.68
405.34 0.00 0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
755.01
349.68
405.34 0.00 0.00
0.00
214
交通运输支出
2,534.89
0.00
2,534.89 0.00 0.00
0.00
21401
公路水路运输
2,534.89
0.00
2,534.89 0.00 0.00
0.00
2140104
公路建设
2,534.89
0.00
2,534.89 0.00 0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
52.98
0.00
52.98 0.00 0.00
0.00
11
21506
安全生产监管
52.98
0.00
52.98 0.00 0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
52.98
0.00
52.98 0.00 0.00
0.00
221
住房保障支出
1,563.96
1,092.95
471.01 0.00 0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,563.96
1,092.95
471.01 0.00 0.00
0.00
2210201
住房公积金
651.69
323.69
328.00 0.00 0.00
0.00
2210203
购房补贴
912.27
769.26
143.01 0.00 0.00
0.00
229
其他支出
7,342.67
630.56
6,712.11 0.00 0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债
务收入安排的支出
71.59
0.00
71.59 0.00 0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公
益金支出
41.59
0.00
41.59 0.00 0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公
益金支出
30.00
0.00
30.00 0.00 0.00
0.00
22999
其他支出
7,271.08
630.56
6,640.52 0.00 0.00
0.00
2299901
其他支出
7,271.08
630.56
6,640.52 0.00 0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
12
财政拨款收入支出决算总表
公开04 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预
算财政拨款
政府性基
金预算财
政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算
财政拨款
1 104,687.41 一、一般公共服务支出
28
13,625.16 13,625.16
0.00
二、政府性基金预
算财政拨款
2
4,798.41 二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
671.25
671.25
0.00
5
五、教育支出
32
0.95
0.95
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
3,054.92 3,054.92
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
4,428.97 4,428.97
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出 36
836.78
836.78
0.00
10
十、节能环保支出
37
205.64
205.64
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
72,408.98 67,682.16 4,726.82
12
十二、农林水支出
39
8,454.72 8,454.72
0.00
13
十三、交通运输支出
40
2,534.89 2,534.89
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
52.98
52.98
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
1,563.96 1,563.96
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
1,685.08 1,613.49
71.59
本年收入合计
22 109,485.82
本年支出合计
49 109,524.28 104,725.87 4,798.41
年初财政拨款结
转和结余
23
506.83 年末财政拨款结转和结余
50
468.37
468.37
0.00
一般公共预算财
政拨款
24
506.83
51
13
政府性基金预算
财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27 109,992.65
总计
54 109,992.65 105,194.24 4,798.41
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
104,725.87
15,744.00
88,981.86
201
一般公共服务支出
13,625.16
303.56
13,321.61
20106
财政事务
383.13
151.11
232.02
2010699
其他财政事务支出
383.13
151.11
232.02
20113
商贸事务
448.84
152.45
296.40
2011399
其他商贸事务支出
448.84
152.45
296.40
20199
其他一般公共服务支出
12,793.19
0.00
12,793.19
2019999
其他一般公共服务支出
12,793.19
0.00
12,793.19
204
公共安全支出
671.25
22.53
648.73
20401
武装警察
189.92
0.00
189.92
2040103
消防
189.92
0.00
189.92
20402
公安
82.02
0.00
82.02
2040299
其他公安支出
82.02
0.00
82.02
20406
司法
307.97
22.53
285.44
2040604
基层司法业务
284.22
22.53
261.69
2040607
法律援助
23.75
0.00
23.75
20499
其他公共安全支出
91.34
0.00
91.34
2049901
其他公共安全支出
11.50
0.00
11.50
2049902
其他消防
79.84
0.00
79.84
205
教育支出
0.95
0.00
0.95
20509
教育费附加安排的支出
0.95
0.00
0.95
2050999
其他教育费附加安排的支出
0.95
0.00
0.95
14
207
文化体育与传媒支出
3,054.92
128.48
2,926.44
20701
文化
2,624.92
128.48
2,496.44
2070102
一般行政管理事务
152.76
0.00
152.76
2070199
其他文化支出
2,472.16
128.48
2,343.68
20703
体育
430.00
0.00
430.00
2070307
体育场馆
430.00
0.00
430.00
208
社会保障和就业支出
4,428.97
732.48
3,696.49
20801
人力资源和社会保障管理事务
290.38
90.27
200.12
2080101
行政运行
41.13
0.00
41.13
2080102
一般行政管理事务
96.32
0.00
96.32
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
152.94
90.27
62.67
20802
民政管理事务
1.97
0.00
1.97
2080299
其他民政管理事务支出
1.97
0.00
1.97
20805
行政事业单位离退休
2,799.31
642.21
2,157.10
2080501
归口管理的行政单位离退休
407.81
407.81
0.00
2080502
事业单位离退休
199.24
199.24
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,405.58
0.00
1,405.58
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
562.23
0.00
562.23
2080599
其他行政事业单位离退休支出
224.45
35.16
189.30
20808
抚恤
0.48
0.00
0.48
2080899
其他优抚支出
0.48
0.00
0.48
20810
社会福利
35.34
0.00
35.34
2081002
老年福利
4.14
0.00
4.14
2081004
殡葬
5.20
0.00
5.20
2081099
其他社会福利支出
26.00
0.00
26.00
20825
其他生活救助
2.00
0.00
2.00
2082501
其他城市生活救助
2.00
0.00
2.00
20899
其他社会保障和就业支出
1,299.49
0.00
1,299.49
2089901
其他社会保障和就业支出
1,299.49
0.00
1,299.49
210
医疗卫生与计划生育支出
836.78
168.69
668.08
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
51.47
0.00
51.47
2100102
一般行政管理事务
51.47
0.00
51.47
21002
公立医院
166.69
0.00
166.69
2100299
其他公立医院支出
166.69
0.00
166.69
21004
公共卫生
7.89
0.00
7.89
2100401
疾病预防控制机构
7.89
0.00
7.89
21007
计划生育事务
610.72
168.69
442.03
2100717
计划生育服务
17.99
0.00
17.99
2100799
其他计划生育事务支出
592.73
168.69
424.04
211
节能环保支出
205.64
0.00
205.64
21103
污染防治
205.64
0.00
205.64
15
2110302
水体
205.64
0.00
205.64
212
城乡社区支出
67,682.16
12,709.72
54,972.44
21201
城乡社区管理事务
5,426.29
1,900.02
3,526.27
2120102
一般行政管理事务
400.06
0.00
400.06
2120103
机关服务
1,643.43
1,643.43
0.00
2120104
城管执法
1,375.54
0.00
1,375.54
2120199
其他城乡社区管理事务支出
2,007.26
256.59
1,750.67
21203
城乡社区公共设施
28,455.39
0.00
28,455.39
2120303
小城镇基础设施建设
1,750.10
0.00
1,750.10
2120399
其他城乡社区公共设施支出
26,705.29
0.00
26,705.29
21205
城乡社区环境卫生
14,468.05
276.79
14,191.26
2120501
城乡社区环境卫生
14,468.05
276.79
14,191.26
21299
其他城乡社区支出
19,332.43
10,532.91
8,799.52
2129999
其他城乡社区支出
19,332.43
10,532.91
8,799.52
213
农林水支出
8,454.72
585.59
7,869.12
21301
农业
437.66
235.92
201.75
2130102
一般行政管理事务
160.99
0.00
160.99
2130199
其他农业支出
276.67
235.92
40.76
21302
林业
89.93
0.00
89.93
2130299
其他林业支出
89.93
0.00
89.93
21303
水利
7,223.92
0.00
7,223.92
2130305
水利工程建设
5,581.14
0.00
5,581.14
2130306
水利工程运行与维护
1,270.21
0.00
1,270.21
2130314
防汛
372.58
0.00
372.58
21399
其他农林水支出
703.20
349.68
353.52
2139999
其他农林水支出
703.20
349.68
353.52
214
交通运输支出
2,534.89
0.00
2,534.89
21401
公路水路运输
2,534.89
0.00
2,534.89
2140104
公路建设
2,534.89
0.00
2,534.89
215
资源勘探信息等支出
52.98
0.00
52.98
21506
安全生产监管
52.98
0.00
52.98
2150699
其他安全生产监管支出
52.98
0.00
52.98
221
住房保障支出
1,563.96
1,092.95
471.01
22102
住房改革支出
1,563.96
1,092.95
471.01
2210201
住房公积金
651.69
323.69
328.00
2210203
购房补贴
912.27
769.26
143.01
229
其他支出
1,613.49
0.00
1,613.49
22999
其他支出
1,613.49
0.00
1,613.49
2299901
其他支出
1,613.49
0.00
1,613.49
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
16
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
4,962.64
302
商品和服务支出
6,927.36
310
其他资本性支出
13.38
30101
基本工资
1,379.73
30201
办公费
185.14
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
1,835.20
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
12.83
30103
奖金
490.49
30203
咨询费
0.57
31003
专用设备购置
0.55
30104
其他社会保障
缴费
368.59
30204
手续费
0.15
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
41.52
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
158.92
30206
电费
394.27
31007
信息网络及软
件购置更新
0.00
30108
机关事业单位
基本养老保险
缴费
129.69
30207
邮电费
97.88
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
41.06
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利
支出
558.96
30209
物业管理费
99.64
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的
补助
3,840.62
30211
差旅费
23.16
31011
地上附着物和
青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)
费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
588.70
30213
维修(护)费
30.69
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
348.88
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.26
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
1.19
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补
贴
0.00
30307
医疗费
1.16
30218
专用材料费
1.40
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
2,026.66
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
3,662.55
30499
其他对企事业
单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
452.83
30227
委托业务费
1.46
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
70.40
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
769.26
30229
福利费
1,101.27
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行
维护费
161.86
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
82.47
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家
庭的补助支出
1.75
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服
务支出
622.88
人员经费合计
8,803.26
公用经费合计
6,940.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
17
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
预算数
决算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
315.80
5.00
295.80
0.00
295.80
15.00
272.54
12.76
252.78
0.00
252.78
7.01
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公
共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
公开08 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
项 目
年初结转
和结余 本年收入
本年支出
年末结转
和结余
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出 项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00 4,798.41 4,798.41
0.00 4,798.41
0.00
212
城乡社区支出
0.00 4,726.82 4,726.82
0.00 4,726.82
0.00
21208
国有土地使用权出让收
入及对应专项债务收入
安排的支出
0.00 4,144.92 4,144.92
0.00 4,144.92
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
0.00 4,144.92 4,144.92
0.00 4,144.92
0.00
21209
城市公用事业附加及对
应专项债务收入安排的
支出
0.00
581.90
581.90
0.00
581.90
0.00
2120901
城市公共设施
0.00
581.90
581.90
0.00
581.90
0.00
229
其他支出
0.00
71.59
71.59
0.00
71.59
0.00
22960
彩票公益金及对应专项
债务收入安排的支出
0.00
71.59
71.59
0.00
71.59
0.00
2296002
用于社会福利的彩票
公益金支出
0.00
41.59
41.59
0.00
41.59
0.00
2296003
用于体育事业的彩票
公益金支出
0.00
30.00
30.00
0.00
30.00
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。
18
三、坪地街道办事处2017 年度部门决算情况说明
(一) 收入支出决算总体情况说明
2017 年度收入总计116,365.41 万元,其中:本年收入
115,618.56 万元(包括一般公共预算财政拨款收入 104,687.41 万元,
政府性基金预算财政拨款收入4,798.41 万元,其他收入 6,132.74 万
元),年初结转和结余746.85 万元。与 2016 年本年收入相比,增加
44,549.96 万元,增长 62.69%。主要原因是:一是城乡基础设施建
设经费增加,二是人员刚性增资经费增加。
2017 年度支出总计116,365.41 万元,其中:本年支出115,697.96
万元(其中:财政拨款支出109,524.28 万元),年末结转和结余667.44
万元。与 2016 年本年支出相比,增加 40,845.19 万元,增长 54.57 %。
主要原因是:一是城乡基础设施建设经费增加,二是人员刚性增资经
费增加。
2017 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 15,744.00 万元(其
中:公共预算财政拨款支出 15,744.00 万元),占 14.37 %,其中:
工资福利支出 4,962.64 万元,对个人和家庭的补助支出3,840.62 万
元,商品和服务支出6,927.36 万元,其他资本性支出等支出 13.38
万元;项目支出 93,780.27 万元(其中:公共预算财政拨款支出
88,981.86 万元,政府性基金预算财政拨款支出 4,798.41 万元)、占
85.63%,主要是一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒
支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支
出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其
19
他支出。
(二) 收入决算情况说明
2017 年收入决算 115,618.56 万元,比 2016 年收入决算增加
44,549.96 万元,增长 62.69 %,其中:一般公共预算财政拨款收入
104,687.41 万元,占90.55%;政府性基金预算财政拨款收入4,798.41
万元,占4.15%;其他收入 6,132.74 万元,占5.3%。主要是一般公
共服务、环境卫生、社区事务、城乡社区基础设施、水利工程等方面
的收入增加。
(三) 支出决算情况说明
2017 年支出决算 115,697.96 万元,比 2016 年支出决算增加
40,845.19 万元,增长 54.57 %,其中:基本支出16,374.67 万元,
占14.15%,项目支出99,323.29 万元,占85.85%。主要是一般公共服
务、环境卫生、社区事务、城乡社区基础设施、水利工程等方面的支
出增加。
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收入总计109,992.65 万元,其中:本年收入
109,485.82 万元(包括一般公共预算财政拨款104,687.41 万元、政
府性基金预算财政拨款4,798.41 万元),年初财政拨款结转和结余
506.83 万元(包括一般公共预算财政拨款结转结余506.83 万元)。
2017 年年初预算收入为 78,873.34 万元,增长38.81 %。2017 年财
政拨款支出总计109,992.65 万元,其中:本年支出109,524.28 万元
(包括一般公共预算财政拨款104,725.87 万元、政府性基金预算财
20
政拨款4,798.41 万元),年末财政拨款结转和结余468.37 万元(包
括一般公共预算财政拨款结转结余468.37 万元)。2017 年年初预算
支出为 78,873.34 万元,增长 38.86 %。 主要是一般公共服务、环
境卫生、社区事务、城乡社区基础设施、水利工程等方面收支增加。
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 104,725.87 万元,其
中:1、一般公共服务支出13,625.16 万元,占13.01%;2、公共安全
支出671.25 万元,占0.64%;3、教育支出0.95 万元,占0%;4、文
化体育与传媒支出3,054.92 万元,占2.92%;5、社会保障和就业支
出4,428.97 万元,占4.23%;6、医疗卫生与计划生育支出836.78 万
元,占0.8%;7、节能环保支出205.64 万元,占0.2%;8、城乡社区
支出67,682.16 万元,占64.63%;9、农林水支出8,454.72 万元,占
8.07%;10、交通运输支出2,534.89 万元,占2.42%;11、资源勘探
信息等支出52.98 万元,占0.05%;12、住房保障支出1,563.96 万元,
占1.49%;13、其他支出1,613.49 万元,占1.54%。
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,744.00 万元,其
中:工资福利支出4,962.64 万元,商品和服务支出6,927.36 万元,
对个人和家庭的补助3,840.62 万元,其他资本性支出13.38 万元。
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017 年“三公”经费总支出决算 272.54万元,比上年支出230.50 万
元,增加42.04万元,增长18.24%,比2017年初预算“三公” 支出 315.80
21
万元减少43.26万元,下降13.7%, 减少原因为我单位认真贯彻落实中
央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求,采取有效措施严格控制“三
公”经费开支。具体情况如下:
1、因公出国(境)费用 12.76 万元,比上年支出 4.72 万元,
增加8.04 万元,增长170.34%,主要是增加赴台湾开展经贸考察交流
活动经费8.26 万元。比2017 年度预算13.26 万元(包括年初预算 5.00
万元,区财政年中追加赴台湾经费预算8.26 万元),减少0.5 万元,
下降3.77%。赴港台专项工作经费3 批次,20 人次。
2、公务用车购置及运行维护费252.78 万元(包括公务用车购置
费0 万元、公务用车运行费252.78 万元),主要用于公务用车使用过
程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年
支出 223.35 万元(包括公务用车购置费0 万元、公务用车运行费
223.35 万元),增加29.43 万元,增长13.18%,主要原因是公务车辆
增加2 辆,以及执行公务和开展基层工作等业务活动增加。比年初预
算 295.80 万元(包括公务用车购置费0 万元、公务用车运行费295.8
万元),减少43.02 万元,下降14.54%。公务车保有量60 辆,其中:
领导干用车0 辆、一般公务用车18 辆、一般执法执勤用车23 辆、特
种专业技术用车19 辆、其他用车0 辆。
3、公务接待费 7.01 万元,比上年支出 2.44 万元,增加4.57
万元,增长187.30%,主要是接待国内其他城市各级来函、学习、考察、
调研等支出,其中:国内公务接待 18批次,1597人次。比年初预算
15.00 万元,减少7.99万元,下降53.27%,减少原因为我单位认真贯
22
彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求,严控接待标准和陪
同人员人数。
2017 年“三公”经费比2016 年增加,主要是开展业务需要。我
街道办三公支出严格执行中央的“八项”规定,厉行节约,提高了资
金的使用效益。
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017 年政府性基金预算财政拨款收入决算 4,798.41 万元,其中:
城乡社区支出4,726.82 万元,占98.51%;其他支出71.59 万元,占
1.49%。
2017 年政府性基金预算财政拨款支出决算 4,798.41 万元,其
中:城乡社区支出4,726.82 万元,占98.51%;其他支出71.59 万元,
占1.49%。
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年度机关运行经费
支出 4,478.24 万元,比 2016 年减少 2,000.85 万元,下降 30.88%。
主要原因是:我街道办开展业务需要的劳务费用减少。
2.政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额
10,919.92 万元,其中:政府采购货物支出 890.84 万元、政府采购
工程支出 730.00 万元、政府采购服务支出 9,299.08 万元。授予中小
企业合同金额 10,919.92 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。
3.2017 年度预算绩效情况说明
23
(1)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,2017 年度坪地街道办组织开展部门整体
支出绩效评价,涉及一般公共预算支出104,725.87 万元。从评价情况
来看,我街道办预算编制、资金管理、资产管理、项目管理、人员管
理、制度管理、预算使用效益体现等方面表现良好,其中预算编制的
规范性、财务合规性、预决算信息公开、项目实施程序等评价指标得
分情况良好;部门结转结余率、财政供养人员控制率等方面得到了有
效的把控和监管。在建立、健全预算绩效管理制度工作上有待进一步
完善。从评价情况来看,总体项目支出绩效情况较为理想,均达到了
项目申请时设定的各项绩效目标。
(2)民生项目、重点项目绩效评价报告
我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。
4. 国有资产占用情况说明。
截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 60 辆, 其中领
导干部用车0 辆、一般公务用车18 辆、一般执法勤用车23 辆、特种
专业技术用车19 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备
0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
5、部门需要说明的其他特殊事项。
我单位无需要说明的其他特殊事项。
四、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,
24
用于补助正常业务资金的不足。
3、政府性基金收入:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩
票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展
的收入。
4、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”
之外取得的收入。
5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关
规定继续使用的资金。
6、基本支出:是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的各项支出。
7、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,
在基本支出之外发生的各项支出。
8、“三公”经费:反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务
出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公
务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位
按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公
共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、
水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修
(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
25
10、年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观原因发生变
化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资
金。
11、一般公共服务支出:反映人力资源及组织事务、纪检监察事
务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一
般公共服务等支出。
12、公共安全支出:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出。
13、教育支出:反映教育方面支出。
14、文化体育与传媒支出:反映举办各类文化体育活动事务支出。
15、社会保障和就业支出:反映人力资源和社会保障管理事务、
就业事务、退休事务、 残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等
事务支出。
16、医疗卫生与计划生育支出:反映人口和计划生育事务,包括
计生基础工作、宣传教育、人口 管理、计生六项免费服务等支出。
17、节能环保支出:反映环境保障方面的支出。
18、城乡社区支出:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、
公共设施等支出。
19、农林水支出:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支
出。
20、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面支出。
21、资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、
工业信息等方面的支出。
26
22、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。
23、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府
支出。
Archived Raw HTML