← Back to document 2022年度江门市人民政府发展研究中心部门决算
Open original site →
Extracted Text
1 2022 年度江门市人民政府发展研究中心 部门 决算 2 目 录 第一部分:江门市人民政府发展研究中心 概况 一、单位 主要职责 二、单位 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分:江门市人民政府发展研究中心2022 年度 部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分:江门市人民政府发展研究中心2022 年度 部门决算情况说明 第四部分:名词解释 3 第一部分:江门市人民政府发展研究中心 概况 一、单位 主要职责 江门市人民政府发展研究中心的主要职责是: (一)围绕全市经济社会发展重大问题开展跟踪研究和超前研 究,研究论证相关政策可行性,为市委、市政府提供决策建议。 (二)组织收集各类经济社会发展信息,及时掌握前沿工作 动态,为政府工作建言献策。 (三)受委托参与相关发展规划、招商项目等的研究论证。 (四)加强与相关研究咨询机构的学术交流。 (五)承办市委、市政府交办的其他事项。 二、单位 机构设置 江门市人民政府发展研究中心下设综合部、经济发展研究部、 社会发展研究部、创新产业研究部4 个部室。 三、部门决算单位构成 我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本 单位决算。 4 第二部分:江门市人民政府发展研究中心2022 年度部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 52.07 一、一般公共服务支出 31 51.30 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 0.77 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 52.07 本年支出合计 57 52.07 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 52.07 总计 60 52.07 注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 52.07 52.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 51.30 51.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及 相关机构事务 51.30 51.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 26.16 26.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出 25.14 25.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 52.07 52.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 52.07 26.93 25.14 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 51.30 26.16 25.14 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及 相关机构事务 51.30 26.16 25.14 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 26.16 26.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 25.14 0.00 25.14 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 0.77 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 0.51 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 0.26 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 52.07 一、一般公共服务支出 33 51.30 51.30 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 0.77 0.77 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 52.07 本年支出合计 59 52.07 52.07 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨 款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 52.07 总计 64 52.07 52.07 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 52.07 26.93 25.14 201 一般公共服务支出 51.30 26.16 25.14 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 51.30 26.16 25.14 2010350 事业运行 26.16 26.16 0.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 25.14 0.00 25.14 208 社会保障和就业支出 0.77 0.77 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.77 0.77 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.51 0.51 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.26 0.26 0.00 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 14 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 20.30 302 商品和服务支出 6.63 30101 基本工资 4.47 30201 办公费 2.82 30102 津贴补贴 2.43 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 7.07 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.52 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 5.05 30205 水费 0.03 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.51 30206 电费 0.27 30109 职业年金缴费 0.26 30207 邮电费 0.30 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.01 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.12 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.03 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.04 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.04 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.70 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.04 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.24 307 债务利息及费用支出 0.00 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39909 经常性赠与 0.00 39910 资本性赠与 0.00 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 20.30 公用经费合计 6.63 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 18 表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 19 表8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 项 目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 20 表9 财政拨款“三公”经费支出决算表 单位 :江门市人民政府发展研究中心 单位:万元 预算数 决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待 费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表本年度无发生额。 21 第三部分:江门市人民政府发展研究中心2022 年度部门 决算情况说明 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 江门市人民政府发展研究中心2022 年度总收入52.07 万元, 其中本年收入52.07 万元。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款收入52.07 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要变动情况:本单位为本年度新增预算单位。 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持 平。 4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。 5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。 6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。 8.其他收入0 万元,与上年决算数持平。 (二)年度支出总体情况 江门市人民政府发展研究中心2022 年度总支出52.07 万元, 其中本年支出52.07 万元。具体情况如下: 1.基本支出26.93 万元,增长--(基数为0,不可比),主 要变动情况:本单位为本年度新增预算单位。 22 2.项目支出25.14 万元,增长--(基数为0,不可比),主 要变动情况:本单位为本年度新增预算单位。 3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。 4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明 (一)2022 年度财政拨款收入说明 江门市人民政府发展研究中心2022 年度财政拨款收入合计 52.07 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入52.07 万元,比 上年决算数增加52.07 万元,增长--(基数为0,不可比);主 要变动情况:本单位为本年度新增预算单位 ;政府性基金预算 财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数 为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平 ;国有资本 经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长 --(基数为0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。 (二)2022 年度财政拨款支出说明 江门市人民政府发展研究中心2022 年度财政拨款支出合计 52.07 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出52.07 万元,比 年初预算数减少4.63 万元,下降8.2%;主要变动情况:厉行节 约,根据市财政要求压减了部分一般性支出指标 ;政府性基金 预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基 23 数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平 ;国有资 本经营预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增 长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平。 三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 江门市人民政府发展研究中心2022 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为0 万元,完成全年预算0 万元的--%(基数为0, 不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可 比) 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元, 增长--(基数为0,不可比) ;公务用车购置及运行维护费支出 决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) , 比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;其中: 公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数 为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0, 不可比) ;公务用车运行维护费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元, 增长--(基数为0,不可比) ;公务接待费支出决算为0 万元, 完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增 加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。 2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制 24 “三公”经费开支,全年未实际发生相关支出。 2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情 况:全年未实际发生“三公”经费支出,本单位为本年度新增预 算单位,无上年对比数。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费0 万元,占0% ;公务用车购置及运行维护费支出0 万元,占 0% ;公务接待费支出0 万元,占0% 。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出 国(境)团组0 个、累计0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中:公务用车 购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费 支出0 万元,公务用车保有量为0 辆,主要用于应急保障工作。 3.公务接待费支出0 万元,主要用于按规定开支的各类公务 接待支出 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次; 发生国内接待0 次,接待人数共0 人。主要包括接待餐费支出。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2022 年度本单位 机关运行经费支出0 万元,比上年决算数 增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) 。主要增减变动情况 是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。 (二)政府采购支出情况说明 25 2022 年度本单位 政府采购支出总额14.58 万元,其中:政 府采购货物支出11.74 万元、政府采购工程支出2.34 万元、政 府采购服务支出0.5 万元。授予中小企业合同金额14.58 万元, 占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 14.58 万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中 小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合 同金额占服务支出金额的100%。 (三)国有资产占用情况 截至2022 年12 月31 日,本单位 共有车辆0 辆,其中,岗 位保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆; 单位价 值100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单 位组织对2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中 一级项目1 个,二级项目1 个,共涉及资金25.14 万元,占一般 公共预算项目支出总额的100%,从评价情况来看,如期实现单 位年度预期绩效目标,确保服务市委市政府顺利开展调查研究、 决策建议等工作,项目自评结论属于“优”等级。 本单位本年度没有项目开展重点绩效评价,根据要求也无需 开展单位整体支出绩效自评。 绩效自评结果。我单位今年未开展单位整体支出绩效自评, 26 只开展了发展研究中心工作经费项目绩效自评。按照《项目绩效 自评指标评分表》的评价指标,2022 年我单位“发展研究中心 工作经费”项目自评结果为98 分,达到“优”等级。 发展研究中心工作经费项目绩效自评综述:全年年初预算数 为30 万元,因年中进行预算调整,实际分配下达数为25.61 万, 执行数为25.14 万元,完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情 况与效益主要是:2022 年发展研究中心围绕市委、市政府中心 工作,按时、高标准完成各项决策研究任务和设定的5 项绩效指 标。总体上,中心全年承办省级部门调研任务共7 次,完成各类 研究成果51 项,形成约百万字参阅成果。其中,撰写专项课题 报告6 篇、国内社会经济热点信息简报12 期、国内省市专项政 策汇总分析报告17 篇、国内重点对标城市发展研究系列周报16 期,多篇报告和信息简报获市领导重点批示,一批高质量的研究 成果转化为决策参考,为江门高质量发展作出积极贡献。发现的 问题及原因主要是:一是需进一步整合优化资源,二是培训、调 研相关支出不足。下一步改进措施主要是:一是加快构建交流平 台,二是加大培训调研力度。 27 第四部分:名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨 款。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 28 继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出 国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包 括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行 维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
Archived Raw HTML