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2020年韶关市人民政府办公室部门预算
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2020 年
韶关市人民政府办公室 部门预算
目 录
第一部分 韶关市人民政府办公室 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科
目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市人民政府办公室 概况
一、主要职责
韶关市人民政府办公室本级主要职责是负责市人民政府及
办公室的文电处理工作,起草、审核、印发以市人民政府及市人
民政府办公室名义发布的文件,负责市人民政府重大活动的组织
安排和全市性会议的会务工作。起草《政府工作报告》、市政府
重要政务工作的领导讲话稿及相关综合性文稿。编辑出版《韶关
市人民政府公报》刊物。组织人大、政协建议提案的办理等。
二、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。
第二部分 2020 年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算
项 目
预算
一、预算拨款
2157.45 一、一般公共服务支出
1631.56
二、财政专户拨款
0.00
二、外交支出
0.00
三、其他资金
0.00
三、国防支出
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
306.00
九、卫生健康支出
106.45
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
表1
收支总体情况表
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算
项 目
预算
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
113.44
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出
0.00
二十二、其他支出
0.00
本年收入合计
2157.45
本年支出合计
2157.45
四、上级补助收入
0.00
二十三、对附属单位补助支出
0.00
表1
收支总体情况表
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算
项 目
预算
五、附属单位上缴收入
0.00
二十四、上缴上级支出
0.00
六、用事业基金弥补收支差额
0.00
二十五、结转下年
0.00
收入总计
2157.45
支出总计
2157.45
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入
财政专户拨款收入
其他资金收入
上级补助
收入
附属单
位上缴
收入
用事业
基金弥
补收支
差额
科目编码
科目名称
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
教育收费
其他专
户收入
拨款
事业收入
经营收入 其他收入
合计
2157.45
2157.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支
出
1631.56
1631.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅
(室)及相关机构
事务
1207.32
1207.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
1062.82
1062.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事
务
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅
(室)及相关机构
事务支出
124.50
124.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服
务支出
424.24
424.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表2
收入总体情况表
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入
财政专户拨款收入
其他资金收入
上级补助
收入
附属单
位上缴
收入
用事业
基金弥
补收支
差额
科目编码
科目名称
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
教育收费
其他专
户收入
拨款
事业收入
经营收入 其他收入
2019999
其他一般公共服
务支出
424.24
424.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业
支出
306.00
306.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位
养老支出
306.00
306.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离
退休
120.43
120.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基
本养老保险缴费
支出
123.71
123.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职
业年金缴费支出
61.86
61.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
106.45
106.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医
疗
106.45
106.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表2
收入总体情况表
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入
财政专户拨款收入
其他资金收入
上级补助
收入
附属单
位上缴
收入
用事业
基金弥
补收支
差额
科目编码
科目名称
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
教育收费
其他专
户收入
拨款
事业收入
经营收入 其他收入
2101101
行政单位医疗
106.45
106.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
101.19
101.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
12.25
12.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注: 无
表3
支出总体情况表
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支
出
对附属单位补助
支出
上缴上级支出
结转下年
科目编码
科目名称
合计
2157.45
2012.95
144.50
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1631.56
1487.06
144.50
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构
事务
1207.32
1062.82
144.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
1062.82
1062.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关
机构事务支出
124.5
0.00
124.50
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
424.24
424.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
424.24
424.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
306.00
306.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
306.00
306.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
行政单位离退休
120.43
120.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
表3
支出总体情况表
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支
出
对附属单位补助
支出
上缴上级支出
结转下年
科目编码
科目名称
2080505
机关事业单位基本养老保险
缴费支出
123.71
123.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
61.86
61.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
106.45
106.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
106.45
106.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
106.45
106.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
113.44
113.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
101.19
101.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
12.25
12.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注: 无
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算
项 目
预算
一、一般公共预算
2157.45 一、一般公共服务支出
1631.56
二、政府性基金预算
0.00
二、外交支出
0.00
三、国有资本经营预算
0.00
三、国防支出
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
306.00
九、卫生健康支出
106.45
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算
项 目
预算
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探工业信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
113.44
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出
0.00
二十二、其他支出
0.00
本年收入合计
2157.45
本年支出合计
2157.45
二十三、结转下年
0.00
收入总计
2157.45
支出总计
2157.45
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
功能科目名称
一般公共预算支出
小计
其中:基本支出
项目支出
合 计
2157.45
2012.95
144.50
[201]一般公共服务支出
1631.56
1487.06
144.50
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务
1207.32
1062.82
144.50
[2010301]行政运行
1062.82
1062.82
0.00
[2010302]一般行政管理事务
20.00
0.00
20.00
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事
务支出
124.50
0.00
124.50
[20199]其他一般公共服务支出
424.24
424.24
0.00
[2019999]其他一般公共服务支出
424.24
424.24
0.00
[208]社会保障和就业支出
306.00
306.00
0.00
[20805]行政事业单位养老支出
306.00
306.00
0.00
[2080501]行政单位离退休
120.43
120.43
0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支
出
123.71
123.71
0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出
61.86
61.86
0.00
表5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
功能科目名称
一般公共预算支出
小计
其中:基本支出
项目支出
[210]卫生健康支出
106.45
106.45
0.00
[21011]行政事业单位医疗
106.45
106.45
0.00
[2101101]行政单位医疗
106.45
106.45
0.00
[221]住房保障支出
113.44
113.44
0.00
[22102]住房改革支出
113.44
113.44
0.00
[2210201]住房公积金
101.19
101.19
0.00
[2210203]购房补贴
12.25
12.25
0.00
注: 无
表6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
部门预算支出经济科目
政府预算支出经济科目
预算
合 计
2012.95
[301]工资福利支出
[501]机关工资福利支出
1191.56
[30101]基本工资
[50101]工资奖金津补贴
291.80
[30102]津贴补贴
[50101]工资奖金津补贴
244.52
[30103]奖金
[50101]工资奖金津补贴
249.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费
[50102]社会保障缴费
123.71
[30109]职业年金缴费
[50102]社会保障缴费
61.86
[30112]其他社会保障缴费
[50102]社会保障缴费
106.45
[30113]住房公积金
[50103]住房公积金
101.19
[30199]其他工资福利支出
[50199]其他工资福利支出
12.90
[302]商品和服务支出
[502]机关商品和服务支出
279.75
[30201]办公费
[50201]办公经费
45.00
[30205]水费
[50201]办公经费
3.00
[30206]电费
[50201]办公经费
16.00
表6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
部门预算支出经济科目
政府预算支出经济科目
预算
[30207]邮电费
[50201]办公经费
14.00
[30211]差旅费
[50201]办公经费
80.00
[30212]因公出国(境)费用
[50207]因公出国(境)费用
20.00
[30213]维修(护)费
[50209]维修(护)费
10.00
[30215]会议费
[50202]会议费
1.00
[30216]培训费
[50203]培训费
5.00
[30217]公务接待费
[50206]公务接待费
1.40
[30226]劳务费
[50205]委托业务费
1.00
[30227]委托业务费
[50205]委托业务费
1.00
[30228]工会经费
[50201]办公经费
10.00
[30229]福利费
[50201]办公经费
1.72
[30231]公务用车运行维护费
[50208]公务用车运行维护费
9.00
[30239]其他交通费用
[50201]办公经费
54.03
[30299]其他商品和服务支出
[50299]其他商品和服务支出
7.60
表6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
部门预算支出经济科目
政府预算支出经济科目
预算
[303]对个人和家庭的补助
[509]对个人和家庭的补助
491.64
[30301]离休费
[50905]离退休费
47.36
[30302]退休费
[50905]离退休费
73.07
[30399]其他对个人和家庭的补助
[50999]其他对个人和家庭的补助
371.21
[310]资本性支出
[503]机关资本性支出(一)
50.00
[31002]办公设备购置
[50306]设备购置
50.00
注: 无
表7
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
项 目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
行政经费
276.72
276.72
0.00
0.00
“三公”经费
30.40
30.40
0.00
0.00
其中:(一)因公出国(境)支出
20.00
20.00
0.00
0.00
(二)公务用车购置及运行维护支出
9.00
9.00
0.00
0.00
1.公务用车购置
0.00
0.00
0.00
0.00
2.公务用车运行维护费
9.00
9.00
0.00
0.00
(三)公务接待费支出
1.40
1.40
0.00
0.00
注: 无
表8
政府性基金预算支出情况表
单位名称: 韶关市人民政府办公室
单位:万元
功能分类科目
政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
小计
其中:基本支出
项目支出
合 计
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
注: 本部门无政府性基金预算支出
第三部分 2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020 年本部门收入预算2157.45 万元,比上年减少417.60
万元,下降16.22 %,主要原因是根据工作安排,项目经费减少 ;
支出预算2157.45 万元,比上年减少417.60 万元,下降16.22 %,
主要原因是根据工作安排,项目经费减少 。
二、“三公”经费安排情况
2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费30.40 万元,比上
年减少22.15 万元,下降42.15 %,主要原因是认真贯彻落实中
央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费
开支,预计全年支出对比上年有所下降 。其中:因公出国(境)
费20 万元,比上年减少0 万元,下降0 %,主要原因是与上年持
平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费9 万元(公务用车购置
费0 万元,公务用车运行维护费9 万元),比上年减少11 万元,
下降55 %,主要原因是认真贯彻厉行节约的要求,减少公务用车
运行维护费开支 ;公务接待费1.40 万元,比上年减少11.15 万
元,下降88.84 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”
精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待费开支 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经
费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物
业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、
公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排
276.72 万元,比上年减少2 万元,下降0.72 %,主要原因是认真
贯彻厉行节约的要求,节省机关运行经费开支。
四、政府采购情况
2020 年本部门政府采购安排55 万元,其中:货物类采购预
算51 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算4 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019 年12 月31 日,本部门固定资产金额219 万元,
分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆2 辆,单价在100 万元以
上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产45.90 万元,主要是台
式计算机、多功能一体机、复印机、扫描仪、空气调节设备、办
公家具 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目
预算数
绩效目标
无
0 万元
无
注:本部门无重点项目
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的
财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、
存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的
事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于
弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资
金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参
公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出
国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、
公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车
运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、
专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、
其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单
位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接
待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)
的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公
务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用
车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;
公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接
待)费用。
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