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2015年韶关市人民政府办公室部门预算基本情况说明(含2015年“三公”经费预算说明)
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一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能韶关市人民政府办公室内设机构包括秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、调研科、信息督办和建议提案科、人事老干科、监察室、行政科、保卫科、公共资源交易管理办公室、振兴发展协调科17个内设科室。管理市政府车队。下属事业单位包括韶关市土地储备中心、韶关市公共资源交易中心。我办的主要职能是:1.督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。2.负责市人民政府及办公室的文电处理工作,起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件,负责市人民政府重大活动的组织安排。3.组织开展调查研究,为市人民政府决策提供参考。4.起草《政府工作报告》,编辑出版《政府工作》刊物。5.组织办理人大代表议案、建议及政协提案。6.协调市人民政府有关部门、中央和省属驻韶单位、驻军等关系,对有关问题提出处理意见。7.收集报送国务院、省人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料。8.管理市人民政府大院,承担行政事务、安全保卫和后勤服务工作。9.负责外地在韶设置办事机构的协调和服务工作。10.承担市公共资源交易管理委员会日常工作。11.负责振兴发展政策实施的组织协调、督促检查和评估考核等工作。12.办理市人民政府领导同志交办的其他事项。(二)预算年度的主要工作任务1.发挥办公室职能作用,做好政府重大政务活动的组织、统筹和协调。2.起草市政府重要文稿材料,做好《政府工作报告》、《市政府部门和有关单位工作要点》等文件材料的编制和印发。编辑发行《韶关市人民政府公报》,落实《中国城市年鉴》等重要刊物韶关篇以及《韶关年鉴》市政府、市政府办部分的撰稿和组稿。3.围绕市委、市政府的决策部署,加强对全市经济社会发展情况的调查研究,为市政府加强经济社会建设做好参谋。4.加强全市办文、办会工作,积极推行OA无纸化办公,承办市政府全体会议、常务会议、工作会议、专题会议等各类会议。5.加强对重大部署、重点工作、重要批示的督促检查。6.加强全市政务信息队伍建设,增强政务信息的指导性、参考性,提高政务信息的服务质量。做好政府信息公开指南,主动公开规范性文件,政府文件和政府工作动态等政府信息。做好网络问政留言的回复和办理。7.做好市人大、政协提案的办理,加强对提案相关内容的跟踪督促,确保各类建议案、提案顺利办结。8.抓好办公室人事管理,加强办公室干部队伍建设。9.认真开展机关党建工作,推动组织工作上新台阶。10.认真做好离退休老干部服务工作,帮助老干部解决困难,举办各种老干部文化娱乐活动。11.认真做好办公室党风廉政建设,贯彻落实中央八项规定,深入开展整治“庸懒散奢”、纠正“四风”问题。12.加强市政府大院后勤保障工作,确保市政府办公大楼以及住宅区的良好环境和安全有序运作。13.做好市政府机关食堂的管理,提高干部满意度。14.加强公务用车管理,规范用车行为。15.做好综治信访维稳工作,做好上访群众接待工作,化解矛盾纠纷。16.做好新一轮扶贫开发“双到”工作。17.开展好办公室县处级以上领导干部“三严三实”专题教育。18.协助市土地储备中心做好土地收储工作,提高土地出让收益。19.协助市公共资源交易中心做好本级公共资源交易活动的服务工作,确保公共资源交易的公平性、公正性和效益性。20.组织协调有关部门加强对公共资源交易活动的监督管理、专家库管理、业务指导及投诉处理。 2015年部门收支预算总表单位名称:韶关市人民政府办公室 单位:万元收 入支 出项 目 2015年预算项 目 2015年预算一、公共财政预算拨款2351一、基本支出2082 经费拨款2351 工资福利支出839 用纳入预算管理的非税金安排的拨款 商品和服务支出360二、财政专户管理的非税资金76 对个人和家庭的补助873 行政事业性收费收入 对企事业单位的补助 教育收费 转移性支出 罚没收入 债务利息支出 专项收入 基本建设支出 国有资源经营收入 其他资本性支出10 国有资源(资产)有偿使用收入41 其他支出 经营服务性收费收入35 其他收入 二、项目支出 345三、事业收入(不含预算外资金) 基本建设支出 四、事业单位经营收入 大型修缮支出15五、其他收入 大型购置支出 大型会议支出43 专项业务支出201 其他支出86 三、事业单位经营支出 本 年 收 入 合 计2427本 年 支 出 合 计2427 六、上级补助收入 四、其他支出 七、附属单位上缴收入 无、对附属单位补助支出 八、政府性基金收入(资金、附加) 六、上缴上级支出 九、用事业基金弥补收支差额 十、上年结转 七、结转下年 收 入 总 计2427支 出 总 计2427 2015年“三公”经费预算说明2015年“三公”经费预算为63.6万元。按资金来源分,财政拨款63.6万元;按具体项目分,因公出国(境)支出4.9万元,公务用车购置及运行维护支出36.7万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费36.7万元),公务接待费支出22万元。 搜索#DdWK4b5U0gjSTips {Z-INDEX: 999999999; POSITION: absolute; WIDTH: 56px; HEIGHT: 24px; LEFT: 1342177.27em}#DdWK4b5U0gjSTips A {POSITION: relative; LINE-HEIGHT: 24px; MARGIN: -32px 0px 0px; PADDING-LEFT: 23px; WIDTH: auto; DISPLAY: block; BACKGROUND: url(http:\/\/mat1.gtimg.com\/www\/sogou\/sogou_tips_v1.png) no-repeat 0px 0px; HEIGHT: 24px; COLOR: #000; FONT-SIZE: 12px; TEXT-DECORATION: none}#DdWK4b5U0gjSTips A:hover {BACKGROUND-POSITION: 0px -34px; COLOR: #45a1ea}
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